Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2015
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: 6178364343
Oggetto: BS 50-15/LC servizi di raccolta integrale di alcune frazioni del rifiuto urbano c/o le utenze non domestiche presenti nel territorio servito da VERITAS S.p.A.
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
      CIG: 6273327136
      Oggetto: ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTISTICA DI QUINTO DI TREVISO - OPERE COMPLEMENTARI
      Importo aggiudicato: € 98928.20
      Somme liquidate: € 0.00
      Tempi di completamento: dal 02-09-2015 al n.d.
      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
      • VANUZZO FRANCO
        CF: VNZFNC61P15D748T
      • CAZZARO SPA
        CF: 00284420262
      • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
        CF: 00894480276
      • TREVISAN SRL
        CF: 01542820285
      • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
        CF: 03169770231
      • VANUZZO FRANCO
        CF: VNZFNC61P15D748T
      CIG: 6279421622
      Oggetto: LAVORI DI RISANAMENTO CONDOTTE FOGNARIE CON METODI NON DISTRUTTIVI - LOTTO 1 - TERRAFERMA VENEZIA
      Importo aggiudicato: € 200000.00
      Somme liquidate: € 0.00
      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
      • ROTECH SRL
        CF: 02622130215
      • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
        CF: 00859210262
      • SPUNTON IMPIANTI SRL
        CF: 01138760291
      • IMPRESA GUARISE GIOVANNI DI GUARISE MAURO E LEONARDO S.N.C.
        CF: 01780150247
      • CABRINI ALBINO S.R.L.
        CF: 01905100168
      • ROTECH SRL
        CF: 02622130215
      CIG: 6281372028
      Oggetto: BS 186-15/MS LOTTO 2 - Servizio di noleggio cassoni, ritiro/prelievo, trasporto e trattamento sabbie prodotte dagli impianti di depurazione Veritas Spa di Fusina, Campalto, Cavallino, Lido di Venezia, Chioggia, Quinto di Treviso, Preganziol, Morgano
      Importo aggiudicato: € 0.00
      Somme liquidate: € 0.00
      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
      Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
      • ECOSTILE SRL
        CF: 01537660936
      • SVET SRL
        CF: 02134970280
        CIG: 6281441916
        Oggetto: BS 186-15/MS LOTTO 5 - Servizio di ritiro/prelievo, trasporto e trattamento fanghi prodotti dall'impianto di depurazione Veritas Spa di Fusina
        Importo aggiudicato: € 0.00
        Somme liquidate: € 0.00
        Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
        Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
        • FUTURA SRL
          CF: 03083540249
          CIG: 6281469034
          Oggetto: BS 186-15/MS LOTTO 6 -Servizio di noleggio cassoni, ritiro/prelievo, trasporto e trattamento miscele olii e grassi prodotti dall'impianto di depurazione Veritas Spa di Fusina
          Importo aggiudicato: € 0.00
          Somme liquidate: € 0.00
          Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
          Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
              CIG: 6347765563
              Oggetto: 256-15/AP Affidamento dei servizi di manutenzione correttiva, evolutiva e sviluppo nuovi progetti per i sistemi applicativi SAP del Gruppo Veritas
              Importo aggiudicato: € 8671155.00
              Somme liquidate: € 0.00
              Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
              Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
              • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
                CF: 00967720285
                CIG: 6370602314
                Oggetto: 107-15/ADA Procedura Negoziata per l'appalto dei lavori, fornitura e posa in opera di attrezzature idrauliche per i lavori di risistemazione di impianti di sollevamento fognario DS05,DS06 e DS26 Area Territoriale di Chioggia (Ve)
                Importo aggiudicato: € 0.00
                Somme liquidate: € 0.00
                Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                • PU.LA.S. SAS
                  CF: 00431850932
                • EDILFORNITURE SNC DI PAVANETTO MARIO E C.
                  CF: 00856220264
                • ZAGO S.R.L.
                  CF: 02152150278
                • SEMENZATO MARIO S.R.L.
                  CF: 02493010272
                • LAGO SAS DI LAGO RAFFAELE E C.
                  CF: 03680570284
                  CIG: 6380146708
                  Oggetto: NPGF 2014 2015 STRA LOTTO 2 COSTRUZIONE FOGNATURA NERA
                  Importo aggiudicato: € 316402.20
                  Somme liquidate: € 0.00
                  Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                  Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                  • ZANESCO COSTRUZIONI GEN. SAS DI Z.P. E C.
                    CF: 02258320262
                  • GIRARDELLO SPA
                    CF: 00041510298
                  • IDROTERMICA DI ARTUSO E TREVISAN - S.N.C.
                    CF: 00216210260
                  • FRANZONI CONGLOMERATI SRL
                    CF: 00226520203
                  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
                    CF: 00251920286
                  • Adriastrade Srl (a unico socio)
                    CF: 00434220315
                  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
                    CF: 00894480276
                  • LAGO ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA
                    CF: 01166920221
                  • TREVISAN SRL
                    CF: 01542820285
                  • GAUDIOSO LAVORI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
                    CF: 01655580767
                  • ADRIACOS S.R.L.
                    CF: 01997520307
                  • CANALE S.R.L.
                    CF: 02080070804
                  • I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L.
                    CF: 02115750305
                  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
                    CF: 02378870360
                  • FALCOMER SRL
                    CF: 02882720275
                  • CIPEA E CARIIE-CO.ED.A.-UNIFICA
                    CF: 03047870377
                  • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
                    CF: 03122760279
                  • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
                    CF: 03169770231
                  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
                    CF: 03409330267
                  • NUOVA CO.ED.MAR. SRL
                    CF: 03422680276
                  • BUILDING STRADE SRL
                    CF: 03742790276
                  • TEAM COSTRUZIONI SRL
                    CF: 03784740239
                  • Panzica Luciano S.r.l.
                    CF: 06245280828
                  • IDROAMBIENTE S.R.L.
                    CF: 10431500155
                  • RAMPAZZO BRUNO
                    CF: RMPBRN31L14G224L
                  • ZANESCO COSTRUZIONI GEN. SAS DI Z.P. E C.
                    CF: 02258320262
                  CIG: 6381775753
                  Oggetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO FOGNATURA NERA LOTTO 4 PIANIGA NPGF 2014 2015
                  Importo aggiudicato: € 364587.29
                  Somme liquidate: € 0.00
                  Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                  Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                  • C.L.E.M. societa' cooperativa
                    CF: 03804740276
                  • BOZZA E CERVELLIN - S.R.L.
                    CF: 00056510290
                  • FELTRIN SRL
                    CF: 00200210268
                  • FREGUGLIA SRL
                    CF: 00306380296
                  • IMPRESA ZERBATO LUCIANO E C. SNC
                    CF: 00344940267
                  • NAGOSTINIS SRL
                    CF: 00484370317
                  • E.C.I.S. Srl
                    CF: 00681560272
                  • BENASSI S.R.L.
                    CF: 00690640354
                  • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
                    CF: 00730110194
                  • COSTRUZIONI SEMENZATO SRL
                    CF: 00731950275
                  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
                    CF: 01691930760
                  • SACAIM SRL
                    CF: 01703680221
                  • ALBIERI S.r.l.
                    CF: 01781420383
                  • ANESE SRL
                    CF: 01848780274
                  • COSMO SCAVI SRL
                    CF: 01884530278
                  • ZAGO S.R.L.
                    CF: 02152150278
                  • GHIAIE PONTE ROSSO SRL
                    CF: 02242040265
                  • ORIBELLI SAS DI ORIBELLI DIEGO E C.
                    CF: 02496890266
                  • COSMO AMBIENTE SRL
                    CF: 02606340277
                  • ROTECH SRL
                    CF: 02622130215
                  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
                    CF: 03577261211
                  • MELINATO IMPIANTI SRL
                    CF: 03606940272
                  • FERDOM APPALTI S.R.L.
                    CF: 06935321213
                  • IDROAMBIENTE S.R.L.
                    CF: 10431500155
                  • VANUZZO FRANCO
                    CF: VNZFNC61P15D748T
                  • C.L.E.M. societa' cooperativa
                    CF: 03804740276
                  CIG: 6387010762
                  Oggetto: 166-15/mc fornitura di contenitori vari in materiale plastico per la raccolta differenziata
                  Importo aggiudicato: € 4091855.36
                  Somme liquidate: € 0.00
                  Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                  Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                  • JCOPLASTIC SPA
                    CF: 03350060657
                  • MULTICOM SRL
                    CF: 09272660151
                  • JCOPLASTIC SPA
                    CF: 03350060657
                  CIG: 6389254332
                  Oggetto: BS 330-15/AF Fornitura di calzature antinfortunistiche
                  Importo aggiudicato: € 120000.00
                  Somme liquidate: € 0.00
                  Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-08-2018
                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                  • SIKURA SRL
                    CF: 02988500274
                  • SIKURA SRL
                    CF: 02988500274
                  • CALZATURIFICIO SOLDINI SPA
                    CF: 00100020510
                  • BERNER SPA
                    CF: 00203530217
                  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                    CF: 00230470270
                  • SAFE SRL
                    CF: 01604520989
                  • MODYF SRL
                    CF: 01652980218
                  • FLOWER GLOVES SRL
                    CF: 01747140232
                  • MOSSINI SRL
                    CF: 01822010201
                  • GARSPORT srl
                    CF: 01917040261
                  • BISICUR SRL
                    CF: 01963850175
                  • DATACOL S.R.L.
                    CF: 01964750234
                  • ZENITH GROUP SRL
                    CF: 01977600244
                  • NOVA MODET SRL
                    CF: 02149500288
                  • MECCANOCAR ITALIA SPA
                    CF: 02222360998
                  • SILCOM SRL
                    CF: 02347440279
                  • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
                    CF: 02467560245
                  • BERGAMASCHI ANTINCENDI
                    CF: 02790980243
                  • STYLGRAFIX ITALIANA SPA
                    CF: 03103490482
                  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
                    CF: 03359340548
                  • BREMAK SRL
                    CF: 04482410265
                  • LYRECO ITALIA SPA
                    CF: 11582010150
                  • CALZA GIUSEPPE
                    CF: CLZGPP42A29L736O
                  • 2G DI GEMINIANI GIULIO
                    CF: GMGGLI43T26B455B
                  • CALZATURIFICIO SOLDINI SPA
                    CF: 00100020510
                  • BERNER SPA
                    CF: 00203530217
                  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                    CF: 00230470270
                  • SAFE SRL
                    CF: 01604520989
                  • MODYF SRL
                    CF: 01652980218
                  • FLOWER GLOVES SRL
                    CF: 01747140232
                  • MOSSINI SRL
                    CF: 01822010201
                  • GARSPORT srl
                    CF: 01917040261
                  • BISICUR SRL
                    CF: 01963850175
                  • DATACOL S.R.L.
                    CF: 01964750234
                  • ZENITH GROUP SRL
                    CF: 01977600244
                  • NOVA MODET SRL
                    CF: 02149500288
                  • MECCANOCAR ITALIA SPA
                    CF: 02222360998
                  • SILCOM SRL
                    CF: 02347440279
                  • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
                    CF: 02467560245
                  • BERGAMASCHI ANTINCENDI
                    CF: 02790980243
                  • STYLGRAFIX ITALIANA SPA
                    CF: 03103490482
                  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
                    CF: 03359340548
                  • BREMAK SRL
                    CF: 04482410265
                  • LYRECO ITALIA SPA
                    CF: 11582010150
                  • CALZA GIUSEPPE
                    CF: CLZGPP42A29L736O
                  • 2G DI GEMINIANI GIULIO
                    CF: GMGGLI43T26B455B
                  • SIKURA SRL
                    CF: 02988500274
                  CIG: 6399243660
                  Oggetto: BS 320-15/MS servizio di fornitura, messa a dimora e manutenzione alberature nel centro storico veneziano.
                  Importo aggiudicato: € 0.00
                  Somme liquidate: € 0.00
                  Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                    CF: 00702750274
                  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                    CF: 02165930278
                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                    CF: 02612040275
                  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                    CF: 02894130273
                  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                    CF: 02935310272
                  • TEGETES SNC DI DALLA CIA R. E MARSON
                    CF: 03249960265
                  • VARROTO HOBBY VERDE SAS
                    CF: 03364480263
                  • MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL
                    CF: 03882040284
                  • SOCIETA' COOPERATIVA NATURAL SERVIC
                    CF: 04172830277
                  • F. BORDIN DI BORDIN FIORENZO
                    CF: BRDFNZ40P26L899H
                  • VERDEPIANO DI ALESSANDRO DANIELE
                    CF: DNLLSN54M26I418T
                  • GARDENIA ENGINEERING DI FAVERO ELENA
                    CF: FVRLNE86R43D325Q
                  • RIATTI MARCO
                    CF: RTTMRC80A04L551R
                  • IMPREVER DI VERONESE MATTEO
                    CF: VRNMTT75H04E522I
                    CIG: 6405933723
                    Oggetto: 280-15/DB Servizio di pulizia mediante asporto e carico di sabbie su bilici/cassoni scarrabili presso gli impianti di depurazione di Campalto e Fusina
                    Importo aggiudicato: € 105300.00
                    Somme liquidate: € 0.00
                    Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 30-11-2016
                    Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                    • BETTINI E VIALE SRL
                      CF: 03583190271
                    • CAZZARO SPA
                      CF: 00284420262
                    • GEROTTO FEDERICO SRL
                      CF: 00308900281
                    • CIPRIANO COSTANTINI E F.LLI SNC
                      CF: 00464310275
                    • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
                      CF: 00619950280
                    • IMPRESA LAZZARIN FABRIZIO SRL
                      CF: 01315300291
                    • FASSINA DIEGO E C. SNC
                      CF: 01920380274
                    • IDEA SRL con socio unico
                      CF: 01956410276
                    • BERGAMO CESARE SNC
                      CF: 02709870279
                    • V.L.R. DI VISENTIN LUCA E C.
                      CF: 03342680273
                    • BELLIA BENEDETTO SAS
                      CF: 03443630276
                    • IDEA TRASPORTI SRL
                      CF: 03605200272
                    • MENELA.COM SRL
                      CF: 03783320272
                    • MARINELLO CARLO
                      CF: MRNCRL78E12G693X
                    • REBESCHINI ANTONIO
                      CF: RBSNTN72A02B563J
                    • BETTINI E VIALE SRL
                      CF: 03583190271
                    CIG: 6434060247
                    Oggetto: 257-15/AP fornitura di un applicativo in licenza installata per l'Organizzazione, Gestione e Sviluppo del Personale (di seguito abbreviato in HRM), e di un ulteriore applicativo per la gestione e Amministrazione del Personale (di seguito abbreviato i
                    Importo aggiudicato: € 0.00
                    Somme liquidate: € 0.00
                    Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                    Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                    • INAZ SRL
                      CF: 05026960960
                      CIG: 6449634658
                      Oggetto: 373-15/mc Fornitura di ferramenta e materiali vari
                      Importo aggiudicato: € 131178.00
                      Somme liquidate: € 0.00
                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                      Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                      • SILCOM SRL
                        CF: 02347440279
                      • WURTH SRL
                        CF: 00125230219
                      • BERNER SPA
                        CF: 00203530217
                      • COLFERT SPA
                        CF: 00401460266
                      • ABC TOOLS SPA
                        CF: 00717030159
                      • UNIPART SRL
                        CF: 01495040550
                      • DATACOL S.R.L.
                        CF: 01964750234
                      • SCOMAZZON LIBERO SAS
                        CF: 02042830279
                      • MORELLO UTENSIL FERRAMENTA
                        CF: 02042890273
                      • MECCANOCAR ITALIA SPA
                        CF: 02222360998
                      • UTENSILERIA B.e S. SRL
                        CF: 02781420274
                      • CARRARO DANTE SRL
                        CF: 02944800271
                      • ITALTECNICA SRL
                        CF: 03382720278
                      • LB BOTTER SRL
                        CF: 03528520269
                      • CECCHINATO SRL
                        CF: 03724700277
                      • BOTTARO MARIO SRL
                        CF: 04503840961
                      • SILCOM SRL
                        CF: 02347440279
                      CIG: 6468772785
                      Oggetto: POS LAV 387-15/AP Servizio Di Manutenzione Elettrica Degli Impianti Dislocati Nell'area Territoriale Del Comune Di Chioggia
                      Importo aggiudicato: € 0.00
                      Somme liquidate: € 0.00
                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                      Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                      • C.I.E. SRL
                        CF: 00157840307
                      • MAZZARO ALESSANDRO E C SNC
                        CF: 01941100271
                      • IMPIANTI ELETTRICI FASOLATO SNC
                        CF: 01983210277
                      • TECOELETTRA
                        CF: 02526210287
                      • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
                        CF: 03587150289
                      • EUROSYSTEM SRL
                        CF: 03723250274
                      • F.M. INSTALLAZIONI SRL
                        CF: 03990590261
                      • C.G. IMPIANTI SRL
                        CF: 04625240264
                        CIG: 6487871883
                        Oggetto: 401-15/mc Fornitura di materiale oleodinamico, tubi e raccorderia varia per attrezzature, mezzi e natanti aziendali.
                        Importo aggiudicato: € 0.00
                        Somme liquidate: € 0.00
                        Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                        Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                        • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                          CF: 00170180277
                        • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
                          CF: 00272920273
                        • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
                          CF: 00281260299
                        • GEORG FISCHER SPA
                          CF: 00814600151
                        • UNIPART SRL
                          CF: 01495040550
                        • VARINI SRL
                          CF: 01926060284
                        • DATACOL S.R.L.
                          CF: 01964750234
                        • AGOSTINO AMADI SNC
                          CF: 02044820278
                        • METAU SERVICE SRL
                          CF: 02217471206
                        • OLEODINAMICA O.D.M.
                          CF: 03293920280
                        • BEZARES ITALIA SRL
                          CF: 03948140268
                        • ECOSOLUZIONI SRL
                          CF: 03988670281
                        • MD DIESEEL E OLEODINAMICA
                          CF: 04209900275
                        • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
                          CF: 09450130159
                          CIG: 6281409EAC
                          Oggetto: BS 186-15/MS LOTTO 3 - Servizio di ritiro/prelievo, trasporto e trattamento sabbie prodotte dall'impianto di lavaggio Veritas Spa di Mestre
                          Importo aggiudicato: € 0.00
                          Somme liquidate: € 0.00
                          Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                          Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                              CIG: 6281425BE1
                              Oggetto: BS 186-15/MSLOTTO 4 - Servizio (una tantum e valido solo per il primo anno contrattuale) di ritiro/prelievo, trasporto e trattamento sabbie provenienti dalla pulizia delle vasche degli impianti di depurazione Veritas Spa di Fusina e Campalto
                              Importo aggiudicato: € 0.00
                              Somme liquidate: € 0.00
                              Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                              Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                              • ECOSTILE SRL
                                CF: 01537660936
                              • SVET SRL
                                CF: 02134970280
                                CIG: 1328116BFB
                                Oggetto: NOLEGGIO CALOTTE EMZ
                                Importo aggiudicato: € 4500000.00
                                Somme liquidate: € 2570649.76
                                Tempi di completamento: dal 22-05-2012 al 30-04-2017
                                Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                • Raggruppamento:
                                  MOBA ELECTRONIC SRL
                                  CF: 01625390214
                                   
                                  IDEA SRL
                                  CF: 03412740171
                                   
                                  EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
                                  CF: 02522890215
                                   
                                • Raggruppamento:
                                  MOBA ELECTRONIC SRL
                                  CF: 01625390214
                                   
                                  IDEA SRL
                                  CF: 03412740171
                                   
                                  EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
                                  CF: 02522890215
                                   
                                CIG: 3085122336
                                Oggetto: POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA DIPENDENTI/DIRIGENTI
                                Importo aggiudicato: € 494700.00
                                Somme liquidate: € 164900.00
                                Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2017
                                Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                • AIG EUROPE LIMITED
                                  CF: 08037550962
                                • AIG EUROPE LIMITED
                                  CF: 08037550962
                                CIG: 30851412E4
                                Oggetto: POLIZZA RC INQUINAMENTO
                                Importo aggiudicato: € 550675.14
                                Somme liquidate: € 184258.40
                                Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2017
                                Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                • MARCO BORTOLI AG. VENEZIA GENERALI INA ASSITALIA
                                  CF: BRTMRC63T13L736J
                                • MARCO BORTOLI AG. VENEZIA GENERALI INA ASSITALIA
                                  CF: BRTMRC63T13L736J
                                CIG: 33790765B9
                                Oggetto: BS 354-11/GV GESTIONE STAZIONE TRAVASO DI CHIOGGIA
                                Importo aggiudicato: € 765800.40
                                Somme liquidate: € 761360.93
                                Tempi di completamento: dal 06-03-2012 al 05-03-2015
                                Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                • SOC. COOP ECOAMBIENTE
                                  CF: 01098490293
                                • SOC. COOP ECOAMBIENTE
                                  CF: 01098490293
                                CIG: 3929197BED
                                Oggetto: BS 412-11/MS MICRORACCOLTA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
                                Importo aggiudicato: € 619470.00
                                Somme liquidate: € 384254.07
                                Tempi di completamento: dal 14-11-2012 al 13-11-2015
                                Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                • NUOVA AMIT SRL
                                  CF: 03388600276
                                • NUOVA AMIT SRL
                                  CF: 03388600276
                                CIG: 40227817E4
                                Oggetto: BS88-12/GG FORNITURA CAMPANE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
                                Importo aggiudicato: € 1461000.00
                                Somme liquidate: € 390184.05
                                Tempi di completamento: dal 01-07-2012 al 26-06-2016
                                Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                • ELBI SPA
                                  CF: 00838770287
                                • ELBI SPA
                                  CF: 00838770287
                                CIG: 4080574430
                                Oggetto: SERVIZIO ANALISI CHIMICHE
                                Importo aggiudicato: € 1320000.00
                                Somme liquidate: € 521634.55
                                Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2013
                                Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                • Raggruppamento:
                                  EUROCHEM ITALIA SRL
                                  CF: 01818080994
                                   
                                  ECOCONTROL SUD SRL
                                  CF: 00757730890
                                   
                                • Raggruppamento:
                                  GRUPPO CSA SPA
                                  CF: 03231410402
                                   
                                  HERA SPA
                                  CF: 04245520376
                                   
                                • Raggruppamento:
                                  LAB ANALYSIS SRL
                                  CF: 02235450182
                                   
                                  REC LAB SRL
                                  CF: 03378780245
                                   
                                • CHELAB SRL
                                  CF: 01500900269
                                • CHEMI LAB SRL
                                  CF: 00988200283
                                • BIOGEST SRL
                                  CF: 01992910065
                                • CHELAB SRL
                                  CF: 01500900269
                                CIG: 4100846D29
                                Oggetto: POLIZZE ASSICURATIVE VERITAS
                                Importo aggiudicato: € 5979600.00
                                Somme liquidate: € 1142291.95
                                Tempi di completamento: dal 01-07-2012 al 30-06-2015
                                Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                • UGF ASSICURAZIONI DIV. UNIPOL
                                  CF: 02625230277
                                • UGF ASSICURAZIONI DIV. UNIPOL
                                  CF: 02625230277
                                CIG: 4220167FF6
                                Oggetto: SERVIZIO ESPURGO A.T. CHIOGGIA (BS 26-12/MS) LOTTO 3
                                Importo aggiudicato: € 498100.00
                                Somme liquidate: € 437008.83
                                Tempi di completamento: dal 01-11-2012 al 31-10-2014
                                Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                • CANDEO AGOSTINO SRL
                                  CF: 02069430284
                                • CANDEO AGOSTINO SRL
                                  CF: 02069430284
                                CIG: 4591066B81
                                Oggetto: BS289-12/GG FORNITURA ATTREZZATURE PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI TIPO COSTIPATORE SEMPLICE E VASCA RIBA
                                Importo aggiudicato: € 1261400.00
                                Somme liquidate: € 197600.00
                                Tempi di completamento: dal 26-03-2013 al 25-03-2015
                                Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                • NOVARINI SRL
                                  CF: 01365510237
                                • FRATELLI MAZZOCCHIA SRL
                                  CF: 00100920602
                                • TECNOINDUSTRIE MERLO SPA
                                  CF: 02230290047
                                • ECOSOLUZIONI SRL
                                  CF: 03988670281
                                • ECOFAR SRL
                                  CF: 04619580014
                                • FARID INDUSTRIE SPA
                                  CF: 06500530016
                                • NOVARINI SRL
                                  CF: 01365510237
                                CIG: 4779517632
                                Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI DEPURATORE CAMPALTO (BS 312-12/GV)
                                Importo aggiudicato: € 2162660.00
                                Somme liquidate: € 1506130.32
                                Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-05-2015
                                Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                • Raggruppamento:
                                  ING.AM. SRL
                                  CF: 01996060248
                                   
                                  NUOVA AMIT SRL
                                  CF: 03388600276
                                   
                                • ECOSTUDIO TRASPORTI SRL
                                  CF: 01154460297
                                • Raggruppamento:
                                  ING.AM. SRL
                                  CF: 01996060248
                                   
                                  NUOVA AMIT SRL
                                  CF: 03388600276
                                   
                                CIG: 4779523B24
                                Oggetto: BS 312-12/GV TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI DA DEPURATORI MOGLIANESE
                                Importo aggiudicato: € 466505.00
                                Somme liquidate: € 401296.29
                                Tempi di completamento: dal 17-06-2013 al 31-05-2015
                                Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                • Raggruppamento:
                                  ING.AM. SRL
                                  CF: 01996060248
                                   
                                  NUOVA AMIT SRL
                                  CF: 03388600276
                                   
                                • Raggruppamento:
                                  ING.AM. SRL
                                  CF: 01996060248
                                   
                                  NUOVA AMIT SRL
                                  CF: 03388600276
                                   
                                CIG: 4779532294
                                Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO SABBIE CER 19 08 02 (312-12/GV)
                                Importo aggiudicato: € 470096.00
                                Somme liquidate: € 329432.78
                                Tempi di completamento: dal 14-05-2013 al 13-05-2015
                                Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                • Raggruppamento:
                                  ING.AM. SRL
                                  CF: 01996060248
                                   
                                  NUOVA AMIT SRL
                                  CF: 03388600276
                                   
                                • SVET SRL
                                  CF: 02134970280
                                • GEA SRL
                                  CF: 00394760284
                                • PLAN-ECO SRL
                                  CF: 00625460233
                                • AGRIDECO SRL
                                  CF: 01002650537
                                • ECOSTUDIO TRASPORTI SRL
                                  CF: 01154460297
                                • SVET SRL
                                  CF: 02134970280
                                CIG: 50701758C3
                                Oggetto: BS 144-13/BOM - FORNITURA DI SODIO E ACIDO CLORIDRICO
                                Importo aggiudicato: € 388867.00
                                Somme liquidate: € 365182.53
                                Tempi di completamento: dal 14-06-2013 al 31-12-2014
                                Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                • BEC SRL
                                  CF: 01894190287
                                • CIDA SPA
                                  CF: 00074940933
                                • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
                                  CF: 00262890288
                                • SCIPE SRL
                                  CF: 00395710486
                                • S.EC.AM. SPA
                                  CF: 01118170396
                                • CHIMITEX S.P.A.
                                  CF: 01235350129
                                • DONAUCHEM ITALIA SRL
                                  CF: 02549710131
                                • BEC SRL
                                  CF: 01894190287
                                CIG: 5094317B5E
                                Oggetto: 130-13/GV TRASPORTO E SMALTIMENTO VAGLIO DA IMP.DEPURAZIONE
                                Importo aggiudicato: € 295000.00
                                Somme liquidate: € 163019.23
                                Tempi di completamento: dal 14-05-2013 al 13-05-2015
                                Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
                                • SVET SRL
                                  CF: 02134970280
                                • SVET SRL
                                  CF: 02134970280
                                CIG: 513742620D
                                Oggetto: SERV. MANUT TVCC+ALLARMI 2013-2016 TELETRONICA
                                Importo aggiudicato: € 152200.00
                                Somme liquidate: € 103695.38
                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2016
                                Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                • TELETRONICA SPA
                                  CF: 00490900305
                                • EUROGROUP SPA
                                  CF: 00030280267
                                • C.V.A. SRL
                                  CF: 00980010276
                                • GSA-TEA SRL
                                  CF: 01875350249
                                • CA.MON. SRL
                                  CF: 01877800274
                                • EMAR SISTEMI SRL
                                  CF: 03146880269
                                • EXATEL SRL
                                  CF: 03516110164
                                • EUROSYSTEM SRL
                                  CF: 03723250274
                                • SELESTA INGEGNERIA SPA
                                  CF: 06294880965
                                • MAGIT SAS DI M. GIANFRANCESCO E C.
                                  CF: 06482811210
                                • TELETRONICA SPA
                                  CF: 00490900305
                                CIG: 5200471C6B
                                Oggetto: BS 13-13/MS LAVAGGIO MEZZI E ATTREZZATURE MIRANO - LOTTO 2
                                Importo aggiudicato: € 944569.60
                                Somme liquidate: € 785355.87
                                Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-04-2016
                                Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                • Raggruppamento:
                                  ISSITALIA A.BARBATO SRL
                                  CF: 00215860289
                                   
                                  CO.LA.COOP CONSORZIO LAZIALE COOPERATIVE
                                  CF: 06594220581
                                   
                                • NUOVA SANDONAUTO SRL
                                  CF: 03124840277
                                • VENETA LAVAGGI SRL
                                  CF: 01173780261
                                • P.I.VER. SRL
                                  CF: 02286520263
                                • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                  CF: 02840850271
                                • NUOVA SANDONAUTO SRL
                                  CF: 03124840277
                                CIG: 53095023A8
                                Oggetto: FORNITURA TELAI PIAGGIO
                                Importo aggiudicato: € 198000.00
                                Somme liquidate: € 183666.98
                                Tempi di completamento: dal 23-10-2013 al 22-10-2015
                                Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                • PIAGGIO E C. S.p.A.
                                  CF: 04773200011
                                • PIAGGIO E C. S.p.A.
                                  CF: 04773200011
                                CIG: 53405010D8
                                Oggetto: PULIZIA SPIAGGE COMUNE DI CHIOGGIA (BS 145-13/GV)
                                Importo aggiudicato: € 865240.00
                                Somme liquidate: € 748292.20
                                Tempi di completamento: dal 08-10-2013 al 03-06-2016
                                Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                • ADIGEST SRL
                                  CF: 03756170274
                                • SOC. COOP ECOAMBIENTE
                                  CF: 01098490293
                                • POSEIDON SERVICE SRL
                                  CF: 02381730593
                                • ADIGEST SRL
                                  CF: 03756170274
                                CIG: 5396101B67
                                Oggetto: SERVIZIO DI VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE E VIBRAZIONI MECCANICHE
                                Importo aggiudicato: € 55575.00
                                Somme liquidate: € 47775.00
                                Tempi di completamento: dal 03-06-2014 al 02-06-2016
                                Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                • LISA SERVIZI SRL
                                  CF: 03064890274
                                • D.E.C.A. SYSTEM
                                  CF: 01117710390
                                • VEGA ENGINEERING SRL
                                  CF: 02456590278
                                • PRO.TECNO SRL
                                  CF: 03094410275
                                • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
                                  CF: 03751610282
                                • SAFE SYSTEM SRL
                                  CF: 04186590271
                                • ING. CAPPELLETTO PIETRO
                                  CF: CPPPTR71R18B563M
                                • STUDIO DI INGEGNERIA ING. ALARICO TESSARI
                                  CF: TSSLRC69C27L736D
                                • LISA SERVIZI SRL
                                  CF: 03064890274
                                CIG: 5437172047
                                Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO SABBIE DA POTABILIZZATORI VERITAS SPA
                                Importo aggiudicato: € 174600.00
                                Somme liquidate: € 43946.12
                                Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 31-05-2016
                                Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                • IDEA TRASPORTI SRL
                                  CF: 03605200272
                                • SCALO FLUVIALE SOCIETA' COOPERATIVA
                                  CF: 00184470276
                                • CAZZARO SPA
                                  CF: 00284420262
                                • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
                                  CF: 00391290277
                                • SETTENTRIONALE TRASPORTI SPA
                                  CF: 00546570268
                                • CENTRO RISORSE SRL
                                  CF: 00584180269
                                • PLAN-ECO SRL
                                  CF: 00625460233
                                • SEV SRL SERVIZIO ECOLOGICO VENETO
                                  CF: 00640790176
                                • IN.T.E.C. SRL
                                  CF: 00980830277
                                • AGRIDECO SRL
                                  CF: 01002650537
                                • SOC. COOP ECOAMBIENTE
                                  CF: 01098490293
                                • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
                                  CF: 01174490290
                                • ECO-RECUPERI SRL
                                  CF: 01409540398
                                • RIGATO UMBERTO DI EREDI R.U. SNC
                                  CF: 01496450279
                                • DAMA SNC DI MAGAGNIN DANIELA E C.
                                  CF: 01529330274
                                • WATER E SOIL REMEDIATION SRL
                                  CF: 01688960200
                                • COSMO SCAVI SRL
                                  CF: 01884530278
                                • FASSINA DIEGO E C. SNC
                                  CF: 01920380274
                                • GHELFI SPURGHI SRL
                                  CF: 01934840362
                                • MARCON SRL
                                  CF: 01949890261
                                • IDEA SRL con socio unico
                                  CF: 01956410276
                                • C.A.S.H.SRL
                                  CF: 01982330274
                                • ING.AM. SRL
                                  CF: 01996060248
                                • CANDEO AGOSTINO SRL
                                  CF: 02069430284
                                • PULIESP SRL
                                  CF: 02079200271
                                • SVET SRL
                                  CF: 02134970280
                                • S.G. SOCIETA' GENERALE SRL
                                  CF: 02180470409
                                • NEKTA SERVIZI SRL
                                  CF: 02299920278
                                • DEMICED SRL
                                  CF: 02355230273
                                • NEC SRL
                                  CF: 02383390271
                                • ECOLOGIA ALIPERTI SRL
                                  CF: 02388450641
                                • SE.FI. AMBIENTE SRL
                                  CF: 02405830270
                                • Vallortigara Servizi Ambientali SpA
                                  CF: 02427080243
                                • AERREUNO SRL
                                  CF: 02512820230
                                • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
                                  CF: 02539310272
                                • COSMO AMBIENTE SRL
                                  CF: 02606340277
                                • BRUSATO TRASPORTI SRL
                                  CF: 02667150276
                                • BERGAMO CESARE SNC
                                  CF: 02709870279
                                • GTS ITALIA SRL UNIPERSONALE
                                  CF: 02795790241
                                • ALLES SPA
                                  CF: 02836870275
                                • ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL
                                  CF: 02868650272
                                • Servizi Ecologici Scanferla srl
                                  CF: 03021590272
                                • GEO NOVA S.p.A.
                                  CF: 03042400246
                                • ZACCHEO AMBIENTE Srl
                                  CF: 03188070274
                                • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
                                  CF: 03209140270
                                • SAFOND MARTINI SRL
                                  CF: 03219800269
                                • AMBIENTE VENETO S.R.L.
                                  CF: 03245020288
                                • TACCOLINI SERVIZI ECOLOGICI
                                  CF: 03311270163
                                • DEMONT AMBIENTE S.R.L.
                                  CF: 03323880272
                                • NUOVA AMIT SRL
                                  CF: 03388600276
                                • NOVATECH SRL
                                  CF: 03490770280
                                • GEROTTO LINO SRL
                                  CF: 03687700280
                                • MANENTE SPURGHI SRL
                                  CF: 03731650275
                                • ECOTECNA SRL
                                  CF: 03890041001
                                • ERA AMBIENTE SRL
                                  CF: 03955300235
                                • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
                                  CF: 04098950282
                                • SERVIZI ECOLOGICI IMEC SRL
                                  CF: 04161790268
                                • TERRACUBE SRL
                                  CF: 05875340969
                                • INTEGRA S.r.l.
                                  CF: 06613181004
                                • FUTURA RECUPERI SRL
                                  CF: 38287700284
                                • VALLORTIGARA ANGELO
                                  CF: VLLNGL51T27H214D
                                • IDEA TRASPORTI SRL
                                  CF: 03605200272
                                CIG: 56666099AB
                                Oggetto: BS 73-14/MC FORNITURA DI CONTENITORI VARI IN MATERIALE PLASTICO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
                                Importo aggiudicato: € 1500000.00
                                Somme liquidate: € 1515293.48
                                Tempi di completamento: dal 11-09-2014 al 10-09-2015
                                Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                • MULTICOM SRL
                                  CF: 09272660151
                                • JCOPLASTIC SPA
                                  CF: 03350060657
                                • GRECO ACHILLE
                                  CF: GRCCLL53B18A887E
                                • MULTICOM SRL
                                  CF: 09272660151
                                CIG: 5667507EB7
                                Oggetto: BS 93-14 SERVIZIO DI DISERBO CHIMICO E MECCANICO AREE PEDONALI TERRAFERMA
                                Importo aggiudicato: € 140000.00
                                Somme liquidate: € 129691.80
                                Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                • Raggruppamento:
                                  C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                  CF: 02894130273
                                   
                                  SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                  CF: 00703690271
                                   
                                  L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                  CF: 03183240278
                                   
                                • Raggruppamento:
                                  C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                  CF: 02894130273
                                   
                                  SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                  CF: 00703690271
                                   
                                  L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                  CF: 03183240278
                                   
                                CIG: 571745404D
                                Oggetto: SPAZZAMENTO MANUALE DELLE STRADE E PIAZZE COMUNE DI STRA'
                                Importo aggiudicato: € 80000.00
                                Somme liquidate: € 67952.09
                                Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                  CF: 01904930268
                                • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                  CF: 01904930268
                                CIG: 5719485C52
                                Oggetto: BS 146-14/LC SERVIZIO DI SPAZZAMENTO C/O L'ISOLA DEL TRONCHETTO
                                Importo aggiudicato: € 56008.00
                                Somme liquidate: € 47936.70
                                Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                • ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE
                                  CF: 02507670269
                                • ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE
                                  CF: 02507670269
                                CIG: 57227789CB
                                Oggetto: BS 71-14/AG SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO POSTALIZZAZIONE FATTURE VERITAS SPA
                                Importo aggiudicato: € 499500.00
                                Somme liquidate: € 575198.74
                                Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                • SELECTA SPA
                                  CF: 01961900246
                                • SELECTA SPA
                                  CF: 01961900246
                                CIG: 5734071115
                                Oggetto: 172-14/LC ANALISI VTA
                                Importo aggiudicato: € 91714.34
                                Somme liquidate: € 28327.67
                                Tempi di completamento: dal 14-01-2015 al 13-01-2018
                                Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                • Raggruppamento:
                                  DENDROTEC SRL
                                  CF: 05090000968
                                   
                                  SEA COOP
                                  CF: 04299460016
                                   
                                • PROGETTO VERDE DI GIOVANNI MORELLI
                                  CF: 01317290383
                                • AR. ES. SAS DI GASPERINI STEFANIA E
                                  CF: 01367290382
                                • CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE G. NICOLI SRL
                                  CF: 01529451203
                                • EUROGREEN LAB SRL
                                  CF: 03018510986
                                • STUDIO VERDE SAS DI C. FRUSCIONE, C. LEONE E C.
                                  CF: 03155900016
                                • STUDIO AM. E CO. SRL
                                  CF: 03163140274
                                • VENICE AMBITEC SCARL
                                  CF: 03210200279
                                • AGRI 2000 SOC. COOP.
                                  CF: 03493520377
                                • STUDIO ASSOCIATO FERRARINI E PITTERI
                                  CF: 03678760277
                                • SILVATICA SAS
                                  CF: 03747560260
                                • DEMETRA SPECIALIST SRL
                                  CF: 04985950965
                                • DEMETRA SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.
                                  CF: 09812150150
                                • POLETTI GIOVANNI
                                  CF: PLTGNN61A09D548O
                                • FITOCONSULT
                                  CF: ZNZDNL53L04L682F
                                • Raggruppamento:
                                  DENDROTEC SRL
                                  CF: 05090000968
                                   
                                  SEA COOP
                                  CF: 04299460016
                                   
                                CIG: 57679620D2
                                Oggetto: BS 189-14 SERVIZI DI CAMBIO SACCHI E LAVAGGIO NOTTURNO
                                Importo aggiudicato: € 124000.00
                                Somme liquidate: € 48258.36
                                Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-04-2015
                                Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                  CF: 03006650273
                                • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                  CF: 03006650273
                                CIG: 577069502A
                                Oggetto: FORNITURA DI CASSONI COMPATTATORI PER MOTOBARCA, TIPO CC-NEW.
                                Importo aggiudicato: € 158907.00
                                Somme liquidate: € 159831.00
                                Tempi di completamento: dal 14-01-2015 al 13-01-2016
                                Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                • PROJECT CAR SRL
                                  CF: 03224950174
                                • SARTORI AMBIENTE SRL
                                  CF: 01100130226
                                • C.M. SRL
                                  CF: 02186960262
                                • METAU SERVICE SRL
                                  CF: 02217471206
                                • MA-NA SRL
                                  CF: 02706470271
                                • RE-TARDER ITALIA SRL
                                  CF: 03386380962
                                • IDEA SRL
                                  CF: 03412740171
                                • ISOSTEEL SRL
                                  CF: 03824760270
                                • PROJECT CAR SRL
                                  CF: 03224950174
                                CIG: 57819518E6
                                Oggetto: FORNITURA CARBURANTI EXTRARETE.
                                Importo aggiudicato: € 14245155.00
                                Somme liquidate: € 4139547.60
                                Tempi di completamento: dal 28-05-2014 al 27-05-2019
                                Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
                                • Q8 QUASER SRL
                                  CF: 00295420632
                                • A.F. PETROLI SPA
                                  CF: 03645040282
                                • Q8 QUASER SRL
                                  CF: 00295420632
                                CIG: 5799605173
                                Oggetto: FORNITURA E STAMPA CALENDARI
                                Importo aggiudicato: € 78556.80
                                Somme liquidate: € 44902.62
                                Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-06-2016
                                Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                • L'ARTEGRAFICA SNC
                                  CF: 02153630260
                                • STABILIMENTO GRAFICO F.LLI PIETROBO
                                  CF: 00162570279
                                • ARCARI SRL
                                  CF: 00268730264
                                • AREAGRAPHICA SNC
                                  CF: 00612580274
                                • GRAFICHE BIESSE SAS
                                  CF: 00783930274
                                • GS PRINTING GROUP SRL
                                  CF: 01579350263
                                • CENTRO COPIE BERCHET
                                  CF: 02261790287
                                • GRAFICHE VENEZIANE SRL
                                  CF: 02338130277
                                • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
                                  CF: 02360180265
                                • PRINT HOUSE SRL
                                  CF: 02432570287
                                • CTS SNC
                                  CF: 02541190241
                                • LEADERFORM SPA
                                  CF: 02696070230
                                • ARTI GRAFICHE PUNTO 7 DI ROBERTO NOE'
                                  CF: 03733620276
                                • GRAFICHE 2 ESSE DI SACCON EMILIANO
                                  CF: 03989880277
                                • FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN E C.
                                  CF: 04158520280
                                • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
                                  CF: 04196720272
                                • MAGGIOLI SPA
                                  CF: 06188330150
                                • L'ARTEGRAFICA SNC
                                  CF: 02153630260
                                CIG: 58651380FE
                                Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE 2 SISTEMI PILOTA PER ACCUMULO ENERGIA
                                Importo aggiudicato: € 216000.00
                                Somme liquidate: € 0.00
                                Tempi di completamento: dal 20-05-2015 al 31-12-2015
                                Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                • SAET SPA
                                  CF: 00204610281
                                • CELLSTROM GMBH
                                  CF:
                                • GE Energy Industrial Solutions
                                  CF: 12548550156
                                • NIDEC ASI SPA
                                  CF: 00167500248
                                • EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI SPA
                                  CF: 00604040246
                                • SIEMENS SPA
                                  CF: 00751160151
                                • GENERAL IMPIANTI - S.R.L.
                                  CF: 01073910422
                                • SICON SRL
                                  CF: 01570210243
                                • LAYER ELECTRONICS
                                  CF: 01623600812
                                • ACCU ITALIA S.p.A.
                                  CF: 01783800152
                                • MIDAC S.p.A.
                                  CF: 02103180242
                                • Elpower S.r.l.
                                  CF: 03421010244
                                • FIAMM Energy Storage Solutions Spa
                                  CF: 03796110249
                                • FIB SRL
                                  CF: 03866680618
                                • ELECTRO POWER SYSTEM SPA
                                  CF: 09051150010
                                • NGK Italy S.r.l.
                                  CF: 12539091004
                                • SAET SPA
                                  CF: 00204610281
                                CIG: 586557057C
                                Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN MODULO SPERIMENTALE DI PRODUZIONE ENERGIA CON BATTERIE AL PIOMBO
                                Importo aggiudicato: € 74000.00
                                Somme liquidate: € 0.00
                                Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 02-11-2015
                                Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                • SICON SRL
                                  CF: 01570210243
                                • CELLSTROM GMBH
                                  CF:
                                • GE Energy Industrial Solutions
                                  CF: 12548550156
                                • NIDEC ASI SPA
                                  CF: 00167500248
                                • SAET SPA
                                  CF: 00204610281
                                • EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI SPA
                                  CF: 00604040246
                                • SIEMENS SPA
                                  CF: 00751160151
                                • GENERAL IMPIANTI - S.R.L.
                                  CF: 01073910422
                                • LAYER ELECTRONICS
                                  CF: 01623600812
                                • ACCU ITALIA S.p.A.
                                  CF: 01783800152
                                • MIDAC S.p.A.
                                  CF: 02103180242
                                • Elpower S.r.l.
                                  CF: 03421010244
                                • FIAMM Energy Storage Solutions Spa
                                  CF: 03796110249
                                • FIB SRL
                                  CF: 03866680618
                                • ELECTRO POWER SYSTEM SPA
                                  CF: 09051150010
                                • NGK Italy S.r.l.
                                  CF: 12539091004
                                • SICON SRL
                                  CF: 01570210243
                                CIG: 58712493F2
                                Oggetto: 257-14/AG Servizio di rilievo e ricerca di acque parassite nella fognatura del Lido di Venezia VE
                                Importo aggiudicato: € 337210.00
                                Somme liquidate: € 0.00
                                Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                • Raggruppamento:
                                  IDROSTUDI SRL
                                  CF: 01039560329
                                   
                                  B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
                                  CF: 02459940280
                                   
                                • PIDE INGEGNERIA SRL
                                  CF: 02351020165
                                • PIDE INGEGNERIA SRL
                                  CF: 02351020165
                                CIG: 58833451E2
                                Oggetto: FORNITURA ED ALLESTIMENTO DI ATTREZZATURE COMPATTANTI A CARICAMENTO POSTERIORE PER LA RACCOLTA DI RI
                                Importo aggiudicato: € 569520.00
                                Somme liquidate: € 0.00
                                Tempi di completamento: dal 29-04-2015 al 30-09-2015
                                Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                • FARID INDUSTRIE SPA
                                  CF: 06500530016
                                • ECOSOLUZIONI SRL
                                  CF: 03988670281
                                • FARID INDUSTRIE SPA
                                  CF: 06500530016
                                CIG: 5901371D65
                                Oggetto: BS 208-14/MS RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO INERTI AT VE E CH
                                Importo aggiudicato: € 135000.00
                                Somme liquidate: € 127949.25
                                Tempi di completamento: dal 07-06-2014 al 31-03-2015
                                Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                • IDEA SRL con socio unico
                                  CF: 01956410276
                                • IDEA SRL con socio unico
                                  CF: 01956410276
                                CIG: 5903925907
                                Oggetto: BS 368-13/MS TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DA ECOCENTRI
                                Importo aggiudicato: € 906976.00
                                Somme liquidate: € 186762.94
                                Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-08-2018
                                Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                • SE.FI. AMBIENTE SRL
                                  CF: 02405830270
                                • SE.FI. AMBIENTE SRL
                                  CF: 02405830270
                                CIG: 5904283078
                                Oggetto: BS 209-14/MS TRASPORTO E SMALTIMENTO TERRE E MATERIALI INERTI
                                Importo aggiudicato: € 120000.00
                                Somme liquidate: € 79513.11
                                Tempi di completamento: dal 07-06-2014 al 31-03-2015
                                Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                • COSMO AMBIENTE SRL
                                  CF: 02606340277
                                • COSMO AMBIENTE SRL
                                  CF: 02606340277
                                CIG: 59254571CE
                                Oggetto: FORNITURA DI CARRELLI PER RSU-RD VARIE TIPOLOGIE
                                Importo aggiudicato: € 86281.20
                                Somme liquidate: € 36694.80
                                Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 28-01-2016
                                Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
                                  CF: 03235660275
                                • OFFICINE CAVALLETTO SRL
                                  CF: 00002130276
                                • SE. R. NAVI SRL
                                  CF: 00210640272
                                • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
                                  CF: 00324610294
                                • C.V.A. SRL
                                  CF: 00980010276
                                • OFFICINA C.M.R. SAS di Cerello G. E C.
                                  CF: 01814300263
                                • FREGONESE BRUNO E FIGLI SNC
                                  CF: 02025860277
                                • B E D SRL
                                  CF: 02370320240
                                • MA-NA SRL
                                  CF: 02706470271
                                • ALTEA2 S.r.l.
                                  CF: 02853530273
                                • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
                                  CF: 03169770231
                                • AUTOMAZIONE VENETO SRL
                                  CF: 03249340278
                                • OMAR SRL
                                  CF: 03385030261
                                • ZAMPIERI SRL
                                  CF: 03478380284
                                • FERRO DESIGN SNC
                                  CF: 03504090279
                                • ISOSTEEL SRL
                                  CF: 03824760270
                                • LATTONERIA 2P SAS
                                  CF: 03893040273
                                • O.ME.CA. DI CAVALLETTO PAOLO
                                  CF: CVLPLA52P14A458G
                                • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
                                  CF: 03235660275
                                CIG: 59301312E9
                                Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIOMNE ESTERNA DEPURATORE CAMPALTO
                                Importo aggiudicato: € 34318.55
                                Somme liquidate: € 0.00
                                Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                • T.E.A. TECNOLOGIE - ELETTROSTRUMENTALI - APPLICATE - S.N.C. DI M. ORI E M.BONAZZA
                                  CF: 01208330389
                                • TUMIATI IMPIANTI SRL
                                  CF: 01037870290
                                • FUSARO IMPIANTI S.R.L.
                                  CF: 01415100294
                                • CITY DESIGN SPA
                                  CF: 02382500268
                                • DAMA S.R.L.
                                  CF: 03672380262
                                • T.E.A. TECNOLOGIE - ELETTROSTRUMENTALI - APPLICATE - S.N.C. DI M. ORI E M.BONAZZA
                                  CF: 01208330389
                                CIG: 5935016224
                                Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER IL CAR-SHARING VERITAS.
                                Importo aggiudicato: € 197140.32
                                Somme liquidate: € 20506.32
                                Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 25-01-2019
                                Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
                                  CF: 00879960524
                                • LEASEPLAN ITALIA SPA
                                  CF: 06496050151
                                • ATHLON CAR LEASE ITALY SRL
                                  CF: 10641441000
                                • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
                                  CF: 00879960524
                                CIG: 5938602167
                                Oggetto: BS 214-14/AP SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA ED ELETTROMECCANICA IMPIANTI DEP. FUSINA
                                Importo aggiudicato: € 307212.39
                                Somme liquidate: € 24501.09
                                Tempi di completamento: dal 19-05-2015 al 30-11-2016
                                Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                • SE. R. NAVI SRL
                                  CF: 00210640272
                                • SE. R. NAVI SRL
                                  CF: 00210640272
                                CIG: 5971571846
                                Oggetto: ASPORTO TERRENI STOCCATI PRESSO AREA DI VIA MATTUGLIE A MESTRE
                                Importo aggiudicato: € 161246.18
                                Somme liquidate: € 161246.18
                                Tempi di completamento: dal 11-08-2014 al 25-08-2014
                                Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                • IDEA TRASPORTI SRL
                                  CF: 03605200272
                                • IDEA TRASPORTI SRL
                                  CF: 03605200272
                                CIG: 59775351EE
                                Oggetto: BS 266-14/BOM LOTTO 1 - FORNITURA DI POLIETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE PER CENTRIFUGA DEP FUSINA
                                Importo aggiudicato: € 554200.00
                                Somme liquidate: € 0.00
                                Tempi di completamento: dal 05-06-2015 al 04-06-2019
                                Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                • CATRA SRL
                                  CF: 02315840609
                                • TILLMANNS SPA
                                  CF: 00754250157
                                • SNF ITALIA SPA
                                  CF: 07269900580
                                • CATRA SRL
                                  CF: 02315840609
                                CIG: 5977566B80
                                Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE PER IMPIANTO DI FUSINA
                                Importo aggiudicato: € 305800.00
                                Somme liquidate: € 0.00
                                Tempi di completamento: dal 18-08-2015 al 17-08-2019
                                Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                • TILLMANNS SPA
                                  CF: 00754250157
                                • CATRA SRL
                                  CF: 02315840609
                                • SNF ITALIA SPA
                                  CF: 07269900580
                                • TILLMANNS SPA
                                  CF: 00754250157
                                CIG: 5977648F2A
                                Oggetto: BS 266-14/BOM LOTTO 3- FORNITURA DI POLIETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE PER CENTRIFUGA DEP CAMPALTO
                                Importo aggiudicato: € 0.00
                                Somme liquidate: € 0.00
                                Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                • TILLMANNS SPA
                                  CF: 00754250157
                                • CATRA SRL
                                  CF: 02315840609
                                • SNF ITALIA SPA
                                  CF: 07269900580
                                  CIG: 5984983436
                                  Oggetto: MANUTENZIONE ELETTRICA SEDI VERITAS SPA CENTRO STORICO E ISOLE
                                  Importo aggiudicato: € 190000.00
                                  Somme liquidate: € 0.00
                                  Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 31-12-2016
                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                  • S.I.E. IMPIANTI SRL
                                    CF: 01954290274
                                  • SCHENA GIOVANNI
                                    CF: 00110910254
                                  • GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI
                                    CF: 00478850720
                                  • ISET SRL
                                    CF: 00782160253
                                  • MATERA VINCENZO SRL
                                    CF: 00939040622
                                  • TUMIATI IMPIANTI SRL
                                    CF: 01037870290
                                  • GENERAL IMPIANTI - S.R.L.
                                    CF: 01073910422
                                  • T.E.A. TECNOLOGIE - ELETTROSTRUMENTALI - APPLICATE - S.N.C. DI M. ORI E M.BONAZZA
                                    CF: 01208330389
                                  • BARBIN IMPIANTI SNC DI BARBIN FRANCO E C.
                                    CF: 01298150283
                                  • FUSARO IMPIANTI S.R.L.
                                    CF: 01415100294
                                  • E.D. IMPIANTI S.R.L.
                                    CF: 01655110300
                                  • DEL PRETE S.R.L.
                                    CF: 01843890763
                                  • B! S.P.A.
                                    CF: 01868941004
                                  • CA.MON. SRL
                                    CF: 01877800274
                                  • RCV VANIA IMPIANTI S.R.L.
                                    CF: 02189100288
                                  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
                                    CF: 03121000271
                                  • MA.FRA. GESTIONI SRL
                                    CF: 03200890279
                                  • ELTEL 4 SRL
                                    CF: 03259010282
                                  • NUOVA CO.ED.MAR. SRL
                                    CF: 03422680276
                                  • BASSETTO IMPIANTI SNC DI BASSETTO STEFANO E DAVIDE
                                    CF: 03535770279
                                  • S.E.A. impianti Srl
                                    CF: 03538970272
                                  • CONTE GIOVANNI S.R.L.
                                    CF: 03576630275
                                  • ELETTROLUX S.A.S. DI PAOLO MENEGHEL
                                    CF: 03632160275
                                  • LUMA IMPIANTI S.A.S. DI BONATO LUCA E C.
                                    CF: 03669820239
                                  • DAMA S.R.L.
                                    CF: 03672380262
                                  • T.M. GROUP SPA
                                    CF: 03990260287
                                  • GLOBAL ENERGY SRL
                                    CF: 04156170260
                                  • TRENTIN IMPIANTI SRL
                                    CF: 04245500261
                                  • VITROCISET SPA
                                    CF: 04424091009
                                  • SELESTA INGEGNERIA SPA
                                    CF: 06294880965
                                  • S.I.E. IMPIANTI SRL
                                    CF: 01954290274
                                  CIG: 5986482938
                                  Oggetto: FORNITURA DI SACCHI NERI PER RSU IN POLIETILENE A BASSA DENSITA'.
                                  Importo aggiudicato: € 206480.00
                                  Somme liquidate: € 50127.35
                                  Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 11-08-2017
                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                  • VEDOVATO SNC
                                    CF: 01074860287
                                  • ARTAIDE SRL
                                    CF: 00712200260
                                  • GIANT SRL
                                    CF: 00947480190
                                  • NUOVA GANDIPLAST SRL
                                    CF: 00968480160
                                  • CEPLAST SRL
                                    CF: 01343790554
                                  • CATTANEO PLAST SRL
                                    CF: 01562680031
                                  • GALLO PLASTIC di GALLO SAVINO E C.
                                    CF: 02046430274
                                  • EUROSINTEX SRL
                                    CF: 02448130167
                                  • S M. P. DI SFRECOLA GIANLUCA E C. S
                                    CF: 04224870727
                                  • VEDOVATO SNC
                                    CF: 01074860287
                                  CIG: 5989876A09
                                  Oggetto: BS 305-14/LCSFALCI POTATURE SCERBATURE LIDO MURAZZO PELLESTRINA
                                  Importo aggiudicato: € 200000.00
                                  Somme liquidate: € 156473.47
                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                    CF: 02689040273
                                  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
                                    CF: 00246620280
                                  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                    CF: 00702750274
                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                    CF: 00703690271
                                  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                    CF: 01904930268
                                  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 02165930278
                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                    CF: 02612040275
                                  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                    CF: 02828180279
                                  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                    CF: 02894130273
                                  • IL CERCHIO COOP SOC ONLUS
                                    CF: 03006620273
                                  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                    CF: 03183240278
                                  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
                                    CF: 03209140270
                                  • SOC. COOP. ISOLA VERDE
                                    CF: 03480550270
                                  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                    CF: 03826870275
                                  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                    CF: 02689040273
                                  CIG: 5990092C48
                                  Oggetto: BS 297-14/GG FORNITURA DI CASSONETTI STAZIONARI IN METALLO VARIE TIPOLOGIE
                                  Importo aggiudicato: € 200000.00
                                  Somme liquidate: € 86330.00
                                  Tempi di completamento: dal 25-02-2015 al 25-02-2016
                                  Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                  • OMB INTERNATIONAL SRL
                                    CF: 03609770981
                                  • OMB INTERNATIONAL SRL
                                    CF: 03609770981
                                  CIG: 599295788F
                                  Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANUFATTO DENOMINATO MONOBLOCCO PRESSO IL CIMITERO DI MARGHERA VE
                                  Importo aggiudicato: € 591825.54
                                  Somme liquidate: € 865.27
                                  Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                  Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                  • srl costruzioni altomonte
                                    CF: 05704160968
                                  • BOZZA E CERVELLIN - S.R.L.
                                    CF: 00056510290
                                  • COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA
                                    CF: 00143210243
                                  • SECIS SRL
                                    CF: 00216690933
                                  • IMPRESA BENITO STIRPE COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.
                                    CF: 01733830606
                                  • COIMA SRL
                                    CF: 01997840275
                                  • "ROSSETTO POLIURETANI S.N.C. DI ROSSETTO MAURO E C. "
                                    CF: 02008870285
                                  • COSTRUZIONI VAZZOLER S.R.L.
                                    CF: 02099060275
                                  • COSTRUZIONI LOVATO S.R.L.
                                    CF: 02688510284
                                  • NAUTILUS SRL
                                    CF: 02924640275
                                  • EASY LIGHT IMPIANTI S.R.L.
                                    CF: 02936430277
                                  • ELETTRA SRL
                                    CF: 03300120270
                                  • GUARNIERI S.P.A.
                                    CF: 03313340238
                                  • MAZZON COSTRUZIONI GENERALI SRL
                                    CF: 03368290262
                                  • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
                                    CF: 03409330267
                                  • ERRE COSTRUZIONI S.R.L.
                                    CF: 03510340270
                                  • BEI COSTRUZIONI S.R.L.
                                    CF: 03648850273
                                  • GRANDI OPERE SRL
                                    CF: 04398530263
                                  • INTEGRA S.r.l.
                                    CF: 06613181004
                                  • CANTON GEOM. GILBERTO
                                    CF: CNTGBR54H04B493U
                                  • srl costruzioni altomonte
                                    CF: 05704160968
                                  CIG: 59970802F9
                                  Oggetto: RIPRISTINI DI PAVIMENTAZIONI STRADALI SU INTERVENTI ESEGUITI DA SETTORE RETE TERRAFERMA VENEZIA
                                  Importo aggiudicato: € 104200.00
                                  Somme liquidate: € 0.00
                                  Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                  Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                  • GEROTTO LINO SRL
                                    CF: 03687700280
                                  • FMS - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL
                                    CF: 00162350276
                                  • E.C.I.S. Srl
                                    CF: 00681560272
                                  • COSTRUZIONI SEMENZATO SRL
                                    CF: 00731950275
                                  • ECOPAVI S.R.L.
                                    CF: 04713270280
                                  • GEROTTO LINO SRL
                                    CF: 03687700280
                                  CIG: 5997865AC4
                                  Oggetto: RIPRISTINI STRADALI - AREA RI. DEL B. MIRANESE - COMUNI NORD
                                  Importo aggiudicato: € 250000.00
                                  Somme liquidate: € 0.00
                                  Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                  Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                  • NAGOSTINIS SRL
                                    CF: 00484370317
                                  • ASFALTI PIOVESE S.R.L.
                                    CF: 00118750280
                                  • FMS - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL
                                    CF: 00162350276
                                  • COSTRUZIONI CICUTTIN SRL
                                    CF: 00163320302
                                  • IMPRESA COLETTO SRL
                                    CF: 00198480261
                                  • FELTRIN SRL
                                    CF: 00200210268
                                  • F.LLI CAPUZZO S.R.L.
                                    CF: 00243710274
                                  • IMPRESA MARCHESIN F.LLI DI MARCHESIN GINO E C. - S.N.C.
                                    CF: 00416340263
                                  • E.C.I.S. Srl
                                    CF: 00681560272
                                  • CO.MI.SA. SRL
                                    CF: 00728610361
                                  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
                                    CF: 01139980294
                                  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL
                                    CF: 01210380208
                                  • DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.
                                    CF: 01228770770
                                  • MORETTO GIUSEPPE SRL
                                    CF: 01482240932
                                  • LA CITTADELLA SNC
                                    CF: 01551830282
                                  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
                                    CF: 01691930760
                                  • IMPRESA GUARISE GIOVANNI DI GUARISE MAURO E LEONARDO S.N.C.
                                    CF: 01780150247
                                  • ANESE SRL
                                    CF: 01848780274
                                  • EUROSCAVI srl
                                    CF: 01852020278
                                  • MASIERO GINO E FIGLI SRL
                                    CF: 02027320270
                                  • RAGAZZO S.R.L.
                                    CF: 02064190289
                                  • GHIAIE PONTE ROSSO SRL
                                    CF: 02242040265
                                  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
                                    CF: 02539310272
                                  • COSTRUZIONI BELTRAME SRL
                                    CF: 02615610272
                                  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
                                    CF: 02827570272
                                  • GENERAL WORK S.R.L.
                                    CF: 03035770241
                                  • ROMEA ASFALTI SRL
                                    CF: 03214450276
                                  • AMADI FABIO SRL
                                    CF: 03299550271
                                  • PROSCAVI SRL
                                    CF: 03344800275
                                  • MOTEROC SRL
                                    CF: 03480300718
                                  • GELMINI COSTRUZIONI SRL
                                    CF: 03511240248
                                  • Oct Srl
                                    CF: 03624870279
                                  • FP FAVARO PIERGIORGIO SNC DI ALESSANDRO ED ANDREA FAVARO
                                    CF: 03797510272
                                  • C.L.E.M. societa' cooperativa
                                    CF: 03804740276
                                  • COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL
                                    CF: 04002110270
                                  • PADANA SEGNALETICA SRL
                                    CF: 04224200289
                                  • BERTUOL SRL
                                    CF: 04286910262
                                  • SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI
                                    CF: 04701810287
                                  • GEOTECNO DI CROSE TONINO
                                    CF: CRSTNN64L01G224B
                                  • VAN DEN BORRE FRANCESCO
                                    CF: VNDFNC51S22L407X
                                  • NAGOSTINIS SRL
                                    CF: 00484370317
                                  CIG: 5997908E3F
                                  Oggetto: RIPRISTINI STRADALI - AREA RI. DEL B. MIRANESE - COMUNI SUD
                                  Importo aggiudicato: € 250000.00
                                  Somme liquidate: € 0.00
                                  Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                  Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                  • VAN DEN BORRE FRANCESCO
                                    CF: VNDFNC51S22L407X
                                  • ASFALTI PIOVESE S.R.L.
                                    CF: 00118750280
                                  • FMS - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL
                                    CF: 00162350276
                                  • COSTRUZIONI CICUTTIN SRL
                                    CF: 00163320302
                                  • IMPRESA COLETTO SRL
                                    CF: 00198480261
                                  • FELTRIN SRL
                                    CF: 00200210268
                                  • F.LLI CAPUZZO S.R.L.
                                    CF: 00243710274
                                  • IMPRESA MARCHESIN F.LLI DI MARCHESIN GINO E C. - S.N.C.
                                    CF: 00416340263
                                  • NAGOSTINIS SRL
                                    CF: 00484370317
                                  • E.C.I.S. Srl
                                    CF: 00681560272
                                  • CO.MI.SA. SRL
                                    CF: 00728610361
                                  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
                                    CF: 01139980294
                                  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL
                                    CF: 01210380208
                                  • DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.
                                    CF: 01228770770
                                  • MORETTO GIUSEPPE SRL
                                    CF: 01482240932
                                  • LA CITTADELLA SNC
                                    CF: 01551830282
                                  • CARLUCCI GROUP S.R.L.
                                    CF: 01691930760
                                  • IMPRESA GUARISE GIOVANNI DI GUARISE MAURO E LEONARDO S.N.C.
                                    CF: 01780150247
                                  • ANESE SRL
                                    CF: 01848780274
                                  • EUROSCAVI srl
                                    CF: 01852020278
                                  • MASIERO GINO E FIGLI SRL
                                    CF: 02027320270
                                  • RAGAZZO S.R.L.
                                    CF: 02064190289
                                  • GHIAIE PONTE ROSSO SRL
                                    CF: 02242040265
                                  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
                                    CF: 02539310272
                                  • COSTRUZIONI BELTRAME SRL
                                    CF: 02615610272
                                  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
                                    CF: 02827570272
                                  • GENERAL WORK S.R.L.
                                    CF: 03035770241
                                  • ROMEA ASFALTI SRL
                                    CF: 03214450276
                                  • AMADI FABIO SRL
                                    CF: 03299550271
                                  • PROSCAVI SRL
                                    CF: 03344800275
                                  • MOTEROC SRL
                                    CF: 03480300718
                                  • GELMINI COSTRUZIONI SRL
                                    CF: 03511240248
                                  • Oct Srl
                                    CF: 03624870279
                                  • FP FAVARO PIERGIORGIO SNC DI ALESSANDRO ED ANDREA FAVARO
                                    CF: 03797510272
                                  • C.L.E.M. societa' cooperativa
                                    CF: 03804740276
                                  • COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL
                                    CF: 04002110270
                                  • PADANA SEGNALETICA SRL
                                    CF: 04224200289
                                  • BERTUOL SRL
                                    CF: 04286910262
                                  • SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI
                                    CF: 04701810287
                                  • GEOTECNO DI CROSE TONINO
                                    CF: CRSTNN64L01G224B
                                  • VAN DEN BORRE FRANCESCO
                                    CF: VNDFNC51S22L407X
                                  CIG: 600230391F
                                  Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO LOCALI AL D.LGS 81/2008 E PREVENZIONE INCENDI SEDE VERITAS DI MIRANO
                                  Importo aggiudicato: € 57254.16
                                  Somme liquidate: € 0.00
                                  Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                  • BASSETTO IMPIANTI SNC DI BASSETTO STEFANO E DAVIDE
                                    CF: 03535770279
                                  • BETTIOLO IMPIANTI SRL
                                    CF: 02861560270
                                  • CONTE GIOVANNI S.R.L.
                                    CF: 03576630275
                                  • T.M. GROUP SPA
                                    CF: 03990260287
                                  • TRENTIN IMPIANTI SRL
                                    CF: 04245500261
                                  • BASSETTO IMPIANTI SNC DI BASSETTO STEFANO E DAVIDE
                                    CF: 03535770279
                                  CIG: 600563137B
                                  Oggetto: REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO ADEGUAMENTO AREE VERDI E LINEE SCARICO ACQUE PIOVANE
                                  Importo aggiudicato: € 74632.00
                                  Somme liquidate: € 0.00
                                  Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                  • COSTRUZIONI SEMENZATO SRL
                                    CF: 00731950275
                                  • ASFALTI PIOVESE S.R.L.
                                    CF: 00118750280
                                  • FMS - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL
                                    CF: 00162350276
                                  • ILSA PACIFICI REMO SPA
                                    CF: 00180910275
                                  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
                                    CF: 00181830274
                                  • F.LLI CAPUZZO S.R.L.
                                    CF: 00243710274
                                  • COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI SRL
                                    CF: 01162920266
                                  • DUE T GESTIONI E COSTRUZIONI S.R.L.
                                    CF: 01228770770
                                  • Oct Srl
                                    CF: 03624870279
                                  • VAN DEN BORRE FRANCESCO
                                    CF: VNDFNC51S22L407X
                                  • COSTRUZIONI SEMENZATO SRL
                                    CF: 00731950275
                                  CIG: 60110370A8
                                  Oggetto: BS 44-14/AP FORNITURA DI CONTATORI A GETTO MULTIPLO X VERITAS SPA
                                  Importo aggiudicato: € 1500000.00
                                  Somme liquidate: € 26853.87
                                  Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 30-04-2020
                                  Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                  • WATERTECH SPA
                                    CF: 12635270155
                                  • MADDALENA SPA
                                    CF: 80008170302
                                  • WATERTECH SPA
                                    CF: 12635270155
                                  CIG: 6013420F27
                                  Oggetto: BS 338-14/LC SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE S.MARCO CASTELLO CANNAREGIO MURANO VIGNOLE
                                  Importo aggiudicato: € 160000.00
                                  Somme liquidate: € 116330.45
                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 02165930278
                                  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
                                    CF: 00246620280
                                  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                    CF: 00702750274
                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                    CF: 00703690271
                                  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                    CF: 01904930268
                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                    CF: 02612040275
                                  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                    CF: 02689040273
                                  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                    CF: 02828180279
                                  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                    CF: 02894130273
                                  • IL CERCHIO COOP SOC ONLUS
                                    CF: 03006620273
                                  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                    CF: 03183240278
                                  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
                                    CF: 03209140270
                                  • SOC. COOP. ISOLA VERDE
                                    CF: 03480550270
                                  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                    CF: 03826870275
                                  • SOCIETA' COOPERATIVA NATURAL SERVIC
                                    CF: 04172830277
                                  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
                                    CF: 94067890262
                                  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 02165930278
                                  CIG: 6015280E13
                                  Oggetto: BS 340-14/LC MANUTENZIONE ORD E SERVIZI DIVERSI
                                  Importo aggiudicato: € 203000.00
                                  Somme liquidate: € 121866.92
                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                  • Raggruppamento:
                                    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                    CF: 00703690271
                                     
                                    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 02165930278
                                     
                                    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                    CF: 02612040275
                                     
                                    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                    CF: 02935310272
                                     
                                    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                    CF: 00702750274
                                     
                                  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
                                    CF: 00246620280
                                  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                    CF: 01904930268
                                  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                    CF: 02689040273
                                  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                    CF: 02828180279
                                  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                    CF: 02894130273
                                  • IL CERCHIO COOP SOC ONLUS
                                    CF: 03006620273
                                  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                    CF: 03183240278
                                  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
                                    CF: 03209140270
                                  • SOC. COOP. ISOLA VERDE
                                    CF: 03480550270
                                  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                    CF: 03826870275
                                  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
                                    CF: 94067890262
                                  • Raggruppamento:
                                    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                    CF: 00703690271
                                     
                                    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 02165930278
                                     
                                    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                    CF: 02612040275
                                     
                                    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                    CF: 02935310272
                                     
                                    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                    CF: 00702750274
                                     
                                  CIG: 60157680CD
                                  Oggetto: BS341-14/LC MANUTENZIONE ORD E SERVIZI DIVERSI CARPENEDO/BISSUOLA
                                  Importo aggiudicato: € 175000.00
                                  Somme liquidate: € 86200.00
                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                  • Raggruppamento:
                                    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                    CF: 02828180279
                                     
                                    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                    CF: 00702750274
                                     
                                  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
                                    CF: 00246620280
                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                    CF: 00703690271
                                  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                    CF: 01904930268
                                  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
                                    CF: 02066990272
                                  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 02165930278
                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                    CF: 02612040275
                                  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                    CF: 02689040273
                                  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                    CF: 02894130273
                                  • IL CERCHIO COOP SOC ONLUS
                                    CF: 03006620273
                                  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                    CF: 03183240278
                                  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
                                    CF: 03209140270
                                  • SOC. COOP. ISOLA VERDE
                                    CF: 03480550270
                                  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                    CF: 03826870275
                                  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
                                    CF: 94067890262
                                  • Raggruppamento:
                                    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                    CF: 02828180279
                                     
                                    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                    CF: 00702750274
                                     
                                  CIG: 6019159F20
                                  Oggetto: BS 314-14/AP SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVOLUTIVA SOFTWARE WINSMART
                                  Importo aggiudicato: € 130000.00
                                  Somme liquidate: € 123762.00
                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
                                  Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                  • COMPUTER SOLUTIONS SPA
                                    CF: 02266180278
                                  • COMPUTER SOLUTIONS SPA
                                    CF: 02266180278
                                  CIG: 60201397DB
                                  Oggetto: BS 299-14/BOM FORNITURA DI SODIO CLORITO E ACIDO CLORIDRICO
                                  Importo aggiudicato: € 786825.00
                                  Somme liquidate: € 44468.35
                                  Tempi di completamento: dal 25-08-2015 al 24-08-2018
                                  Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                  • CHIMITEX S.P.A.
                                    CF: 01235350129
                                  • BEC SRL
                                    CF: 01894190287
                                  • CHIMITEX S.P.A.
                                    CF: 01235350129
                                  CIG: 6034959DB3
                                  Oggetto: BS353-14/LC SERVIZI DI MANUTENZIONE ORD E SERVIZI DIVERSI VERDE
                                  Importo aggiudicato: € 180000.00
                                  Somme liquidate: € 97563.12
                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                  • Raggruppamento:
                                    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 02165930278
                                     
                                    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                    CF: 00702750274
                                     
                                  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
                                    CF: 00246620280
                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                    CF: 00703690271
                                  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                    CF: 01904930268
                                  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
                                    CF: 02066990272
                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                    CF: 02612040275
                                  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                    CF: 02689040273
                                  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                    CF: 02828180279
                                  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                    CF: 02894130273
                                  • IL CERCHIO COOP SOC ONLUS
                                    CF: 03006620273
                                  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                    CF: 03183240278
                                  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
                                    CF: 03209140270
                                  • SOC. COOP. ISOLA VERDE
                                    CF: 03480550270
                                  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                    CF: 03826870275
                                  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
                                    CF: 94067890262
                                  • Raggruppamento:
                                    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 02165930278
                                     
                                    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                    CF: 00702750274
                                     
                                  CIG: 6034961F59
                                  Oggetto: SERVIZI DI MANUTENZIONE ORD-STRAORDINARIA CABINE MB/BT, RILEVAZIONE INCENDI E FOSSE ATEX
                                  Importo aggiudicato: € 203100.00
                                  Somme liquidate: € 25401.02
                                  Tempi di completamento: dal 22-05-2015 al 31-05-2018
                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
                                    CF: 03990590261
                                  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
                                    CF: 00128040276
                                  • CPL CONCORDIA SOC COOP
                                    CF: 00154950364
                                  • C.I.E. SRL
                                    CF: 00157840307
                                  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                    CF: 00230470270
                                  • PITTERI IMPIANTI S.R.L.
                                    CF: 00876610270
                                  • VIS S.R.L.
                                    CF: 01091080299
                                  • CA.MON. SRL
                                    CF: 01877800274
                                  • IMPIANTI ELETTRICI FASOLATO SNC
                                    CF: 01983210277
                                  • SOCIETA' TOMMASIN COMM. GINO E FIGLI SNC
                                    CF: 02004450280
                                  • SICURA SRL
                                    CF: 02394290247
                                  • EASY LIGHT IMPIANTI S.R.L.
                                    CF: 02936430277
                                  • OMEGA SRL
                                    CF: 03009290275
                                  • EMAR SISTEMI SRL
                                    CF: 03146880269
                                  • S.M. SERVICE Srl
                                    CF: 03502110277
                                  • ELETTROLUX S.A.S. DI PAOLO MENEGHEL
                                    CF: 03632160275
                                  • TECNOFON SRL
                                    CF: 03718870276
                                  • EUROSYSTEM SRL
                                    CF: 03723250274
                                  • SAE D. GROUP S.R.L.
                                    CF: 04111140283
                                  • GPG SRL
                                    CF: 04112240272
                                  • GLOBAL ENERGY SRL
                                    CF: 04156170260
                                  • ECO IMPIANTI SRL
                                    CF: 04517810265
                                  • C.G. IMPIANTI SRL
                                    CF: 04625240264
                                  • CEB SRL
                                    CF: 06483800154
                                  • GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI
                                    CF: GLNLGU41P28I908Q
                                  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
                                    CF: 03990590261
                                  CIG: 6034975AE8
                                  Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORD-STRAORDINARIA SISTEMI DI CHIUSURA CANCELLI PORTONI, SBARRE AUTOMATICHE
                                  Importo aggiudicato: € 149400.00
                                  Somme liquidate: € 0.00
                                  Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-06-2017
                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                  • C.G. IMPIANTI SRL
                                    CF: 04625240264
                                  • C.V.A. SRL
                                    CF: 00980010276
                                  • VIS S.R.L.
                                    CF: 01091080299
                                  • GSA-TEA SRL
                                    CF: 01875350249
                                  • CA.MON. SRL
                                    CF: 01877800274
                                  • MAC SRL
                                    CF: 02760840641
                                  • EMAR SISTEMI SRL
                                    CF: 03146880269
                                  • TECNOFON SRL
                                    CF: 03718870276
                                  • EUROSYSTEM SRL
                                    CF: 03723250274
                                  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
                                    CF: 03990590261
                                  • SISTEC SRL
                                    CF: 06076770723
                                  • SELESTA INGEGNERIA SPA
                                    CF: 06294880965
                                  • C.G. IMPIANTI SRL
                                    CF: 04625240264
                                  CIG: 60349939C3
                                  Oggetto: BS354-14/LC SERVIZI MANUTENZIONE ORD E SERVIZI DIVERSI MARGHERA
                                  Importo aggiudicato: € 210000.00
                                  Somme liquidate: € 119700.00
                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                  • Raggruppamento:
                                    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                    CF: 02689040273
                                     
                                    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                    CF: 00703690271
                                     
                                  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
                                    CF: 00246620280
                                  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                    CF: 00702750274
                                  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                    CF: 01904930268
                                  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
                                    CF: 02066990272
                                  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 02165930278
                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                    CF: 02612040275
                                  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                    CF: 02828180279
                                  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                    CF: 02894130273
                                  • IL CERCHIO COOP SOC ONLUS
                                    CF: 03006620273
                                  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                    CF: 03183240278
                                  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
                                    CF: 03209140270
                                  • SOC. COOP. ISOLA VERDE
                                    CF: 03480550270
                                  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                    CF: 03826870275
                                  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
                                    CF: 94067890262
                                  • Raggruppamento:
                                    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                    CF: 02689040273
                                     
                                    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                    CF: 00703690271
                                     
                                  CIG: 6035014B17
                                  Oggetto: BS355-14/LC SERVIZI MANUTENZIONE ORD E SERVIZI DIVERSIO DEL VERDE
                                  Importo aggiudicato: € 206000.00
                                  Somme liquidate: € 108750.00
                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                  • Raggruppamento:
                                    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                    CF: 02935310272
                                     
                                    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                    CF: 02612040275
                                     
                                  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
                                    CF: 00246620280
                                  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                    CF: 00702750274
                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                    CF: 00703690271
                                  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                    CF: 01904930268
                                  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
                                    CF: 02066990272
                                  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 02165930278
                                  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                    CF: 02689040273
                                  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                    CF: 02828180279
                                  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                    CF: 02894130273
                                  • IL CERCHIO COOP SOC ONLUS
                                    CF: 03006620273
                                  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                    CF: 03183240278
                                  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
                                    CF: 03209140270
                                  • SOC. COOP. ISOLA VERDE
                                    CF: 03480550270
                                  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                    CF: 03826870275
                                  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
                                    CF: 94067890262
                                  • Raggruppamento:
                                    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                    CF: 02935310272
                                     
                                    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                    CF: 02612040275
                                     
                                  CIG: 6037094F8E
                                  Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI SII CHIOGGIA
                                  Importo aggiudicato: € 42647.00
                                  Somme liquidate: € 16858.00
                                  Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al n.d.
                                  Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                  • CAZZIN MASSIMO
                                    CF: CZZMSM52R08F904K
                                  • CAZZIN MASSIMO
                                    CF: CZZMSM52R08F904K
                                  CIG: 603862924B
                                  Oggetto: FORNITURA DI BUONO PASTO ELETTRONICO PER TUTTO IL GRUPPO VERITAS
                                  Importo aggiudicato: € 10000000.00
                                  Somme liquidate: € 316750.63
                                  Tempi di completamento: dal 08-07-2015 al 30-09-2020
                                  Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                  • QUI! GROUP SPA
                                    CF: 03105300101
                                  • EDENRED ITALIA SRL
                                    CF: 01014660417
                                  • QUI! GROUP SPA
                                    CF: 03105300101
                                  CIG: 6043896CBF
                                  Oggetto: FORNITUURA OLIO IDRAULICO PANOLIN 46
                                  Importo aggiudicato: € 200000.00
                                  Somme liquidate: € 96063.10
                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                  • E.C.O. ITALIA SRL
                                    CF: 02111671208
                                  • E.C.O. ITALIA SRL
                                    CF: 02111671208
                                  CIG: 60512880D5
                                  Oggetto: POLIZZE ASSICURATIVE DEL GRUPPO VERITAS: RCA; RCT/O; ALL RISK PATRIMONIALE E FOTOVOLTAICO+COGENERAZ.
                                  Importo aggiudicato: € 11574867.20
                                  Somme liquidate: € 885037.20
                                  Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 31-12-2018
                                  Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
                                    CF: 00818570012
                                  • GENERALI ITALIA SPA
                                    CF: 00409920584
                                  • AXA ASSICURAZIONI SPA
                                    CF: 00902170018
                                  • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
                                    CF: 00818570012
                                  CIG: 6053081874
                                  Oggetto: RIPRISTINI STRADALI - PROGRAMMATI 2014
                                  Importo aggiudicato: € 100000.00
                                  Somme liquidate: € 0.00
                                  Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                  Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
                                    CF: 03628660247
                                  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
                                    CF: 03628660247
                                  CIG: 6057003CFC
                                  Oggetto: BS 395-14/LC POTATURE C/O LIDO E PELLESTRINA (VE)
                                  Importo aggiudicato: € 180325.40
                                  Somme liquidate: € 138593.86
                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                  Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                  • Raggruppamento:
                                    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                    CF: 02894130273
                                     
                                    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                    CF: 00702750274
                                     
                                    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 02165930278
                                     
                                    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                    CF: 02689040273
                                     
                                    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                    CF: 02828180279
                                     
                                  • Raggruppamento:
                                    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                    CF: 02894130273
                                     
                                    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                    CF: 00702750274
                                     
                                    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 02165930278
                                     
                                    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                    CF: 02689040273
                                     
                                    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                    CF: 02828180279
                                     
                                  CIG: 6057030347
                                  Oggetto: BS 396-14/LC POTATURE E ABBATTIMENTI C/O LA TF DEL COMUNE DI VENEZIA
                                  Importo aggiudicato: € 206385.57
                                  Somme liquidate: € 176224.44
                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                  Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                  • Raggruppamento:
                                    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                    CF: 02894130273
                                     
                                    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                    CF: 00702750274
                                     
                                    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                    CF: 00703690271
                                     
                                    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                    CF: 02612040275
                                     
                                    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                    CF: 02935310272
                                     
                                  • Raggruppamento:
                                    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                    CF: 02894130273
                                     
                                    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                    CF: 00702750274
                                     
                                    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                    CF: 00703690271
                                     
                                    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                    CF: 02612040275
                                     
                                    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                    CF: 02935310272
                                     
                                  CIG: 605704714F
                                  Oggetto: BS 394-14 - POTATURE C.S E ISOLE DEL COMUNE DI VENEZIA
                                  Importo aggiudicato: € 174389.32
                                  Somme liquidate: € 144382.93
                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                  Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                  • Raggruppamento:
                                    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                    CF: 02894130273
                                     
                                    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                    CF: 02689040273
                                     
                                    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                    CF: 02828180279
                                     
                                  • Raggruppamento:
                                    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                    CF: 02894130273
                                     
                                    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                    CF: 02689040273
                                     
                                    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                    CF: 02828180279
                                     
                                  CIG: 606997804F
                                  Oggetto: RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO MURO DI CINTA PRESSO CIMITERO DI PELLESTRINA
                                  Importo aggiudicato: € 84852.44
                                  Somme liquidate: € 0.00
                                  Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                  Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
                                    CF: 04176180273
                                  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
                                    CF: 00166600270
                                  • BARBATO IMPRESA COSTRUZIONI SRL
                                    CF: 00184350270
                                  • SECIS SRL
                                    CF: 00216690933
                                  • BOATO COSTRUZIONI SRL
                                    CF: 00347260275
                                  • CO.SV.E.M. CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA
                                    CF: 00848630265
                                  • MATERA VINCENZO SRL
                                    CF: 00939040622
                                  • C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.
                                    CF: 01571070273
                                  • COIMA SRL
                                    CF: 01997840275
                                  • RUFFATO MARIO S.R.L.
                                    CF: 02005120288
                                  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
                                    CF: 02055950279
                                  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
                                    CF: 02366690275
                                  • ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
                                    CF: 02813030273
                                  • EIKONA SAS DI RIZZANTE ELISABETTA E C.
                                    CF: 02967410271
                                  • MAZZON COSTRUZIONI GENERALI SRL
                                    CF: 03368290262
                                  • CANATO COSTRUZIONI S.R.L.
                                    CF: 03487000279
                                  • ERRE COSTRUZIONI S.R.L.
                                    CF: 03510340270
                                  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
                                    CF: 03698370263
                                  • DAL POZZO MARIO SRL
                                    CF: 03937180267
                                  • ECOPAVI S.R.L.
                                    CF: 04713270280
                                  • CANTON GEOM. GILBERTO
                                    CF: CNTGBR54H04B493U
                                  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
                                    CF: 04176180273
                                  CIG: 6084032E05
                                  Oggetto: BS 403-14/LC SERVIZI DI MANUTENZIONE AREE VERDI C/O ALCUNE SCUOLE DELL'ESTUARIO E ISOLE DEL COM. VE
                                  Importo aggiudicato: € 170070.72
                                  Somme liquidate: € 50102.94
                                  Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al 24-03-2017
                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                  • Raggruppamento:
                                    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                    CF: 02828180279
                                     
                                    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                    CF: 02689040273
                                     
                                  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
                                    CF: 00246620280
                                  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                    CF: 00702750274
                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                    CF: 00703690271
                                  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                    CF: 01904930268
                                  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
                                    CF: 02066990272
                                  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 02165930278
                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                    CF: 02612040275
                                  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                    CF: 02894130273
                                  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                    CF: 02935310272
                                  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 03006650273
                                  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                    CF: 03183240278
                                  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
                                    CF: 03209140270
                                  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                    CF: 03826870275
                                  • SOCIETA' COOPERATIVA NATURAL SERVIC
                                    CF: 04172830277
                                  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
                                    CF: 94067890262
                                  • Raggruppamento:
                                    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                    CF: 02828180279
                                     
                                    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                    CF: 02689040273
                                     
                                  CIG: 6084356966
                                  Oggetto: ESTENSIONE DELLA RETE FOGNARIA DI TIPO SEPARATO NELLA ZONA DI ZELARINO-TRIVIGNANO - VIE BOSCARIOLA,
                                  Importo aggiudicato: € 1033362.20
                                  Somme liquidate: € 0.00
                                  Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                  Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                  • CABRINI ALBINO S.R.L.
                                    CF: 01905100168
                                  • GIRARDELLO SPA
                                    CF: 00041510298
                                  • COSTRUZIONI CICUTTIN SRL
                                    CF: 00163320302
                                  • IMPRESA COLETTO SRL
                                    CF: 00198480261
                                  • FRANZONI CONGLOMERATI SRL
                                    CF: 00226520203
                                  • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
                                    CF: 00251920286
                                  • FREGUGLIA SRL
                                    CF: 00306380296
                                  • IMPRESA ZERBATO LUCIANO E C. SNC
                                    CF: 00344940267
                                  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
                                    CF: 00669350274
                                  • BENASSI S.R.L.
                                    CF: 00690640354
                                  • COSTRUZIONI SEMENZATO SRL
                                    CF: 00731950275
                                  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
                                    CF: 00894480276
                                  • GUIDOLIN GIUSEPPE - ECO.G. - S.R.L.
                                    CF: 01133260263
                                  • SPUNTON IMPIANTI SRL
                                    CF: 01138760291
                                  • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
                                    CF: 01139980294
                                  • ALBIERI S.r.l.
                                    CF: 01781420383
                                  • COSMO SCAVI SRL
                                    CF: 01884530278
                                  • CANALE S.R.L.
                                    CF: 02080070804
                                  • ZANESCO COSTRUZIONI GEN. SAS DI Z.P. E C.
                                    CF: 02258320262
                                  • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
                                    CF: 02378870360
                                  • ORIBELLI SAS DI ORIBELLI DIEGO E C.
                                    CF: 02496890266
                                  • COSMO AMBIENTE SRL
                                    CF: 02606340277
                                  • FALCOMER SRL
                                    CF: 02882720275
                                  • COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL
                                    CF: 03274590284
                                  • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
                                    CF: 03577261211
                                  • MELINATO IMPIANTI SRL
                                    CF: 03606940272
                                  • GEROTTO LINO SRL
                                    CF: 03687700280
                                  • BUILDING STRADE SRL
                                    CF: 03742790276
                                  • TEAM COSTRUZIONI SRL
                                    CF: 03784740239
                                  • ERREGI SRL
                                    CF: 04251140283
                                  • CABRINI ALBINO S.R.L.
                                    CF: 01905100168
                                  CIG: 6084690D05
                                  Oggetto: SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE REC. VII E MARCIAPIEDI REC. XX C/O CIM. S. MICHELE VE
                                  Importo aggiudicato: € 98544.21
                                  Somme liquidate: € 0.00
                                  Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                  Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                  • Raggruppamento:
                                    SO.GE.di.CO. Srl.
                                    CF: 03309320277
                                     
                                    COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
                                    CF: 04176180273
                                     
                                  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
                                    CF: 00166600270
                                  • BARBATO IMPRESA COSTRUZIONI SRL
                                    CF: 00184350270
                                  • SECIS SRL
                                    CF: 00216690933
                                  • BOATO COSTRUZIONI SRL
                                    CF: 00347260275
                                  • CO.SV.E.M. CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA
                                    CF: 00848630265
                                  • MATERA VINCENZO SRL
                                    CF: 00939040622
                                  • C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.
                                    CF: 01571070273
                                  • COIMA SRL
                                    CF: 01997840275
                                  • RUFFATO MARIO S.R.L.
                                    CF: 02005120288
                                  • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
                                    CF: 02055950279
                                  • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
                                    CF: 02366690275
                                  • ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
                                    CF: 02813030273
                                  • EIKONA SAS DI RIZZANTE ELISABETTA E C.
                                    CF: 02967410271
                                  • MAZZON COSTRUZIONI GENERALI SRL
                                    CF: 03368290262
                                  • CANATO COSTRUZIONI S.R.L.
                                    CF: 03487000279
                                  • ERRE COSTRUZIONI S.R.L.
                                    CF: 03510340270
                                  • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
                                    CF: 03698370263
                                  • DAL POZZO MARIO SRL
                                    CF: 03937180267
                                  • ECOPAVI S.R.L.
                                    CF: 04713270280
                                  • CANTON GEOM. GILBERTO
                                    CF: CNTGBR54H04B493U
                                  • Raggruppamento:
                                    SO.GE.di.CO. Srl.
                                    CF: 03309320277
                                     
                                    COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
                                    CF: 04176180273
                                     
                                  CIG: 6088530DE3
                                  Oggetto: SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE E SERVIZI DIVERSI C/O I SESTIERI DI DORSODURO, S. POLO,
                                  Importo aggiudicato: € 150800.66
                                  Somme liquidate: € 82014.99
                                  Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 31-12-2015
                                  Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                    CF: 02828180279
                                  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                    CF: 02828180279
                                  CIG: 608983312C
                                  Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI > 35 QUINTALI.
                                  Importo aggiudicato: € 300200.00
                                  Somme liquidate: € 418229.75
                                  Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 30-09-2015
                                  Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                  • NUOVA SANDONAUTO SRL
                                    CF: 03124840277
                                  • NUOVA SANDONAUTO SRL
                                    CF: 03124840277
                                  CIG: 6091269232
                                  Oggetto: BS 08-15/GG MANUTENZIONE TELAI DEI MEZZI AZIENDALI PARI O SUPERIORI AI 35 Q.LI UTL MIRANO
                                  Importo aggiudicato: € 340000.00
                                  Somme liquidate: € 297113.51
                                  Tempi di completamento: dal 12-02-2015 al 31-12-2015
                                  Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                  • STEFANELLI SPA
                                    CF: 00611970286
                                  • STEFANELLI SPA
                                    CF: 00611970286
                                  CIG: 6093122B54
                                  Oggetto: SERVIZIO ASSISTEMZA SOFTWARE GESTIONE PAGHE PERSONALE CONTRATTI DIVERSI ANNO 2015
                                  Importo aggiudicato: € 90000.00
                                  Somme liquidate: € 82709.90
                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                  Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                  • MAGGIOLI SPA
                                    CF: 06188330150
                                  • MAGGIOLI SPA
                                    CF: 06188330150
                                  CIG: 6093461317
                                  Oggetto: BS 13-15 SERVIZIO MANUTENZIONE FLOTTE GPS
                                  Importo aggiudicato: € 55000.00
                                  Somme liquidate: € 55500.00
                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                  Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                  • DIVITECH SPA
                                    CF: 03286510262
                                  • DIVITECH SPA
                                    CF: 03286510262
                                  CIG: 6094325C13
                                  Oggetto: BS 17-15/AG-FORN.INSTAL.MATERIALE HARDW.SOFTW. ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI-CDR1 ECOPROGETTO
                                  Importo aggiudicato: € 83920.00
                                  Somme liquidate: € 12243.10
                                  Tempi di completamento: dal 12-02-2015 al 10-05-2015
                                  Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                  • WASTE TEC GMBH
                                    CF:
                                  • WASTE TEC GMBH
                                    CF:
                                  CIG: 60960267CA
                                  Oggetto: BS 18-15/LC SERVIZI DI MANUTENZIONE AREE VERDI C/O ALCUNE SCUOLE DELLA TERRAFERMA DEL COMUNE DI VE
                                  Importo aggiudicato: € 195545.44
                                  Somme liquidate: € 147676.91
                                  Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al 24-03-2016
                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                  • Raggruppamento:
                                    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                    CF: 02689040273
                                     
                                    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                    CF: 03183240278
                                     
                                    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                    CF: 00703690271
                                     
                                  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
                                    CF: 00246620280
                                  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                    CF: 00702750274
                                  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                    CF: 01904930268
                                  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
                                    CF: 02066990272
                                  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 02165930278
                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                    CF: 02612040275
                                  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                    CF: 02828180279
                                  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                    CF: 02894130273
                                  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                    CF: 02935310272
                                  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 03006650273
                                  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
                                    CF: 03209140270
                                  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                    CF: 03826870275
                                  • SOCIETA' COOPERATIVA NATURAL SERVIC
                                    CF: 04172830277
                                  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
                                    CF: 94067890262
                                  • Raggruppamento:
                                    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                    CF: 02689040273
                                     
                                    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                    CF: 03183240278
                                     
                                    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                    CF: 00703690271
                                     
                                  CIG: 6096611A8B
                                  Oggetto: BS 19-15/ MANUTENZIONE VERDE E SERVIZI DIVERSI LIDO PELLESTRINA
                                  Importo aggiudicato: € 151523.00
                                  Somme liquidate: € 47898.42
                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 03006650273
                                  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
                                    CF: 00246620280
                                  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                    CF: 00702750274
                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                    CF: 00703690271
                                  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                    CF: 01904930268
                                  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
                                    CF: 02066990272
                                  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 02165930278
                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                    CF: 02612040275
                                  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                    CF: 02689040273
                                  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                    CF: 02828180279
                                  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                    CF: 02894130273
                                  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                    CF: 02935310272
                                  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                    CF: 03183240278
                                  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
                                    CF: 03209140270
                                  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                    CF: 03826870275
                                  • SOCIETA' COOPERATIVA NATURAL SERVIC
                                    CF: 04172830277
                                  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
                                    CF: 94067890262
                                  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 03006650273
                                  CIG: 6100439185
                                  Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO IMPIANTO DEPURAZIONE DI CAMPALTO
                                  Importo aggiudicato: € 120000.00
                                  Somme liquidate: € 0.00
                                  Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                  Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                  • ELETTROLUX S.A.S. DI PAOLO MENEGHEL
                                    CF: 03632160275
                                  • BOZZA E CERVELLIN - S.R.L.
                                    CF: 00056510290
                                  • BATTISTELLA S.P.A.
                                    CF: 00080970932
                                  • VITROCISET SPA
                                    CF: 00145180923
                                  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
                                    CF: 00166600270
                                  • SECIS SRL
                                    CF: 00216690933
                                  • GRIMEL SRL
                                    CF: 00559280938
                                  • I.E.M. SAS DI BOZZO VLADIMIRO E C.
                                    CF: 00590770277
                                  • ISET SRL
                                    CF: 00782160253
                                  • btb elettroidraulica s.r.l.
                                    CF: 00913040283
                                  • MATERA VINCENZO SRL
                                    CF: 00939040622
                                  • TUMIATI IMPIANTI SRL
                                    CF: 01037870290
                                  • GENERAL IMPIANTI - S.R.L.
                                    CF: 01073910422
                                  • T.E.A. TECNOLOGIE - ELETTROSTRUMENTALI - APPLICATE - S.N.C. DI M. ORI E M.BONAZZA
                                    CF: 01208330389
                                  • BARBIN IMPIANTI SNC DI BARBIN FRANCO E C.
                                    CF: 01298150283
                                  • FUSARO IMPIANTI S.R.L.
                                    CF: 01415100294
                                  • D.F. ELETTROTECNICA S.R.L.
                                    CF: 01436260408
                                  • C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.
                                    CF: 01571070273
                                  • E.D. IMPIANTI S.R.L.
                                    CF: 01655110300
                                  • DEL PRETE S.R.L.
                                    CF: 01843890763
                                  • CA.MON. SRL
                                    CF: 01877800274
                                  • S.I.E. IMPIANTI SRL
                                    CF: 01954290274
                                  • ALPE COSTRUZIONI S.R.L.
                                    CF: 02052290307
                                  • PIEMME IMPIANTI SRL
                                    CF: 02132990249
                                  • RCV VANIA IMPIANTI S.R.L.
                                    CF: 02189100288
                                  • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
                                    CF: 02293180242
                                  • CIEM LINEA LUCE SNC
                                    CF: 02505860276
                                  • EASY LIGHT IMPIANTI S.R.L.
                                    CF: 02936430277
                                  • F.LLI CAROLLO S.R.L.
                                    CF: 02958720241
                                  • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
                                    CF: 03121000271
                                  • MA.FRA. GESTIONI SRL
                                    CF: 03200890279
                                  • ELTEL 4 SRL
                                    CF: 03259010282
                                  • SO.GE.di.CO. Srl.
                                    CF: 03309320277
                                  • S.E.A. impianti Srl
                                    CF: 03538970272
                                  • CONTE GIOVANNI S.R.L.
                                    CF: 03576630275
                                  • DAMA S.R.L.
                                    CF: 03672380262
                                  • T.M. GROUP SPA
                                    CF: 03990260287
                                  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
                                    CF: 03990590261
                                  • GLOBAL ENERGY SRL
                                    CF: 04156170260
                                  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
                                    CF: 04173170277
                                  • TRENTIN IMPIANTI SRL
                                    CF: 04245500261
                                  • SELESTA INGEGNERIA SPA
                                    CF: 06294880965
                                  • B! S.P.A.
                                    CF: 07787120588
                                  • FONSATO IMPIANTI DI FONSATO GIORGIO
                                    CF: FNSGRG47D20C987C
                                  • GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI
                                    CF: GLNLGU41P28I907Q
                                  • SCHENA GIOVANNI
                                    CF: SCHGNN43D03A083I
                                  • ELETTROLUX S.A.S. DI PAOLO MENEGHEL
                                    CF: 03632160275
                                  CIG: 610544007A
                                  Oggetto: SERVIZIO DI CREMAZIONI C/O IL CIMITERO DI S. MICHELE A VENEZIA
                                  Importo aggiudicato: € 400000.00
                                  Somme liquidate: € 354039.49
                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                  Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                  • SOCREM VENEZIA S.T.C. SRL
                                    CF: 03508850272
                                  • SOCREM VENEZIA S.T.C. SRL
                                    CF: 03508850272
                                  CIG: 610755844D
                                  Oggetto: BS27-15/AG-ADEG.SISTEMA CONTROLLO GRU PROCESSO E MODIFICA CELLA CARICO GRU BIOCELLE-CDR1 ECOPROGETTO
                                  Importo aggiudicato: € 47100.00
                                  Somme liquidate: € 47100.00
                                  Tempi di completamento: dal 10-02-2015 al 30-04-2015
                                  Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
                                    CF: 00768160152
                                  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
                                    CF: 00768160152
                                  CIG: 61081393C2
                                  Oggetto: BS 393-14/BOM - FORNITURA REAGENTI PER GLI ANALIZZATORI IN CONTINUO - IMPIANTI DEPURAZIONE VERITAS
                                  Importo aggiudicato: € 74500.00
                                  Somme liquidate: € 42371.38
                                  Tempi di completamento: dal 25-02-2015 al 31-01-2016
                                  Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                  • TITOLCHIMICA SPA
                                    CF: 00748970290
                                  • TITOLCHIMICA SPA
                                    CF: 00748970290
                                  CIG: 6108149C00
                                  Oggetto: BS 29-15/BOM - FORNITURA ACIDO ACETICO 80% PER IMPIANTI DEPURAZIONE VERITAS
                                  Importo aggiudicato: € 176800.00
                                  Somme liquidate: € 0.00
                                  Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 30-04-2015
                                  Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                  • CHIMITEX S.P.A.
                                    CF: 01235350129
                                  • CHIMITEX S.P.A.
                                    CF: 01235350129
                                  CIG: 610815729D
                                  Oggetto: BS 30-15/BOM - FORNITURA OSSIGENO LIQUIDO
                                  Importo aggiudicato: € 87000.00
                                  Somme liquidate: € 31528.20
                                  Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 31-01-2016
                                  Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
                                    CF: 08804430158
                                  • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
                                    CF: 08804430158
                                  CIG: 6110031D13
                                  Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO DI INDUMENTI DA LAVORO E D.P.I. PROROGA FINE CONTRATTO 31.10.2015.
                                  Importo aggiudicato: € 1800000.00
                                  Somme liquidate: € 772278.08
                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-10-2015
                                  Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                  • Raggruppamento:
                                    MA.RA. DI VETRICINI PAOLO E C. SAS
                                    CF: 01486340407
                                     
                                    ALFREDO GRASSI SPA
                                    CF: 00182620120
                                     
                                  • Raggruppamento:
                                    MA.RA. DI VETRICINI PAOLO E C. SAS
                                    CF: 01486340407
                                     
                                    ALFREDO GRASSI SPA
                                    CF: 00182620120
                                     
                                  CIG: 611585318E
                                  Oggetto: BS 44-15/AP SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA ED ELETTROMECCANICA IMPIANTI DEP. CAMPALTO
                                  Importo aggiudicato: € 207038.00
                                  Somme liquidate: € 6671.00
                                  Tempi di completamento: dal 17-06-2015 al 31-12-2016
                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                  • SE. R. NAVI SRL
                                    CF: 00210640272
                                  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
                                    CF: 00128040276
                                  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                    CF: 02177610272
                                  • F.M. SRL
                                    CF: 02551930270
                                  • OMEGA SRL
                                    CF: 03009290275
                                  • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
                                    CF: 03169770231
                                  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
                                    CF: 03249340278
                                  • B.M.C. SRL
                                    CF: 03476880269
                                  • O.ME.CA. DI CAVALLETTO PAOLO
                                    CF: CVLPLA52P14A458G
                                  • SE. R. NAVI SRL
                                    CF: 00210640272
                                  CIG: 61169499FE
                                  Oggetto: FORNITURE CALDAIE ,CONDIZIONATORI ,BOLLITORI,SCAMBIATORI ED ACCESSORI VARI
                                  Importo aggiudicato: € 100000.00
                                  Somme liquidate: € 0.00
                                  Tempi di completamento: dal 06-10-2015 al 11-06-2017
                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                  • STELBI SPA
                                    CF: 02321040269
                                  • BAXI SPA
                                    CF: 12589530158
                                  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
                                    CF: 00128040276
                                  • AERMEC SPA
                                    CF: 00234050235
                                  • GEORG FISCHER SPA
                                    CF: 00814600151
                                  • PITTERI IMPIANTI S.R.L.
                                    CF: 00876610270
                                  • C.V.A. SRL
                                    CF: 00980010276
                                  • SIME
                                    CF: 01275930236
                                  • UNICAL AG SPA
                                    CF: 01501350209
                                  • FERROLI Spa
                                    CF: 02096470238
                                  • FRIGOSYSTEM SOC. COOP.
                                    CF: 02131510279
                                  • RIELS S.N.C.
                                    CF: 02488080280
                                  • I.S.I. IMPIANTI SRL
                                    CF: 02577280270
                                  • BETTIOLO IMPIANTI SRL
                                    CF: 02861560270
                                  • S.M. SERVICE Srl
                                    CF: 03502110277
                                  • BASSETTO IMPIANTI SNC DI BASSETTO STEFANO E DAVIDE
                                    CF: 03535770279
                                  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
                                    CF: 03990590261
                                  • GASPARINI LUIGI E C. SNC
                                    CF: 04025470263
                                  • ELCO ITALIA SPA
                                    CF: 04110010263
                                  • EMMETI
                                    CF: 04988370963
                                  • STELBI SPA
                                    CF: 02321040269
                                  CIG: 611781222C
                                  Oggetto: BS 37-15/LC - SERVIZI GEOTECNICI E GEOGNOSTICI FINALIZZATI ALLA CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DEL SIT
                                  Importo aggiudicato: € 60402.76
                                  Somme liquidate: € 0.00
                                  Tempi di completamento: dal 15-06-2015 al 15-10-2015
                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                  • GEODIS SRL
                                    CF: 03871990275
                                  • S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
                                    CF: 01299560381
                                  • GEOTECNICA VENETA SRL
                                    CF: 01657520274
                                  • WATER E SOIL REMEDIATION SRL
                                    CF: 01688960200
                                  • GEOLAVORI SRL
                                    CF: 01766790305
                                  • PROJ.ECO ENGINEERING SRL
                                    CF: 02617770165
                                  • HYDROSOIL SRL
                                    CF: 03349460281
                                  • ADASTRA SRL
                                    CF: 03528210275
                                  • CARSICO SRL
                                    CF: 08207840011
                                  • GEODELTA DI SPADON PIER GIORGIO
                                    CF: SPDPGR73B12A059E
                                  • GEODIS SRL
                                    CF: 03871990275
                                  CIG: 61179189A3
                                  Oggetto: MANUTENZIONE RETI IDRICHE E FOGNARIE 2015 - URGENTI
                                  Importo aggiudicato: € 80000.00
                                  Somme liquidate: € 68279.21
                                  Tempi di completamento: dal 05-02-2014 al n.d.
                                  Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                    CF: 02859980274
                                  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                    CF: 02859980274
                                  CIG: 6118119F80
                                  Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICA IMPIANTI FISSI E MOBILI ANTINCENDIO E SERVIZI AUSILIARI
                                  Importo aggiudicato: € 168500.00
                                  Somme liquidate: € 0.00
                                  Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                  • M.G.GROUP SRL
                                    CF: 04375480284
                                  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                    CF: 00230470270
                                  • CA.MON. SRL
                                    CF: 01877800274
                                  • DUEMME SERVICE SNC
                                    CF: 01915750226
                                  • SICURA SRL
                                    CF: 02394290247
                                  • BERGAMASCHI ANTINCENDI
                                    CF: 02790980243
                                  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
                                    CF: 03990590261
                                  • M.G.GROUP SRL
                                    CF: 04375480284
                                  CIG: 61262873F6
                                  Oggetto: CANOME ANNUALE MANUTENZIONE LICENZE SAP GRUPPO VERITAS
                                  Importo aggiudicato: € 519078.91
                                  Somme liquidate: € 519078.91
                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                  Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                  • SAP ITALIA SPA
                                    CF: 09417760155
                                  • SAP ITALIA SPA
                                    CF: 09417760155
                                  CIG: 6126698720
                                  Oggetto: FORNITURA PIATTAFORMA SOFTWARE CCM E MANUT. 36 MESI
                                  Importo aggiudicato: € 123500.00
                                  Somme liquidate: € 0.00
                                  Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 30-09-2018
                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                  • M.2S.C SRL
                                    CF: 08121550019
                                  • CANON ITALIA SPA
                                    CF: 00865220156
                                  • I.T. EURO CONSULTING SRL
                                    CF: 03547960272
                                  • COSMIC BLUE TEAM SPA
                                    CF: 03705590580
                                  • PITNEY BOWES ITALIA SRL
                                    CF: 09346150155
                                  • M.2S.C SRL
                                    CF: 08121550019
                                  CIG: 6126839B7A
                                  Oggetto: CANONE ASSISTENZA SISTEMI CTI CALL CENTER
                                  Importo aggiudicato: € 60000.00
                                  Somme liquidate: € 60000.00
                                  Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 31-12-2015
                                  Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                  • BIZMATICA SISTEMI SPA
                                    CF: 05091860964
                                  • BIZMATICA SISTEMI SPA
                                    CF: 05091860964
                                  CIG: 612763190F
                                  Oggetto: PULIZIA PORTO PASSEGGERI VENEZIA
                                  Importo aggiudicato: € 199200.00
                                  Somme liquidate: € 134990.30
                                  Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-06-2015
                                  Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                  • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
                                    CF: 00254260276
                                  • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
                                    CF: 00254260276
                                  CIG: 61335383AD
                                  Oggetto: BS 241-14/AF FORNITURA DI PRODOTTO ENZIMATICO LIQUIDO PER LA SANIFICAZIONE DEI CONTENITORI RIFIUTI
                                  Importo aggiudicato: € 149000.00
                                  Somme liquidate: € 0.00
                                  Tempi di completamento: dal 10-07-2015 al 09-07-2018
                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                  • GIO.ECO SRL
                                    CF: 10957730152
                                  • NCH ITALIA SRL
                                    CF: 00834110157
                                  • LABIO TEST SRL
                                    CF: 01572930301
                                  • ABM srls
                                    CF: 01722740931
                                  • MONDIAL S.N.C.
                                    CF: 01994900288
                                  • EUROVIX srl
                                    CF: 02055250175
                                  • ECO ENZIMI srl
                                    CF: 02110870066
                                  • GIOMI di Benedetti Ambres
                                    CF: 02347710408
                                  • OFA SRL
                                    CF: 02553080272
                                  • DEMONT AMBIENTE S.R.L.
                                    CF: 03323880272
                                  • SIMPLE GREEN ITALIA srl
                                    CF: 05201870960
                                  • GIO.ECO SRL
                                    CF: 10957730152
                                  CIG: 61346487AC
                                  Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SITI VERITAS - ANNO 2015
                                  Importo aggiudicato: € 14132413.48
                                  Somme liquidate: € 9427412.05
                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                  Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                  • ENEL ENERGIA SPA
                                    CF: 06655971007
                                  • ENEL ENERGIA SPA
                                    CF: 06655971007
                                  CIG: 6138200ADF
                                  Oggetto: BS67-15 SERVIZI DIVERSI E SERVIZI INERENTI IL VERDE PUBBLICO
                                  Importo aggiudicato: € 190000.00
                                  Somme liquidate: € 15175.26
                                  Tempi di completamento: dal 10-08-2015 al 09-08-2015
                                  Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                  • Raggruppamento:
                                    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                    CF: 02894130273
                                     
                                    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 02165930278
                                     
                                    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                    CF: 02689040273
                                     
                                    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                    CF: 02828180279
                                     
                                  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
                                    CF: 00246620280
                                  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                    CF: 00702750274
                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                    CF: 00703690271
                                  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
                                    CF: 01888110283
                                  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                    CF: 01904930268
                                  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
                                    CF: 02066990272
                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                    CF: 02612040275
                                  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                    CF: 02935310272
                                  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 03006650273
                                  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                    CF: 03183240278
                                  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
                                    CF: 03209140270
                                  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                    CF: 03826870275
                                  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
                                    CF: 94067890262
                                  • Raggruppamento:
                                    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                    CF: 02894130273
                                     
                                    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 02165930278
                                     
                                    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                    CF: 02689040273
                                     
                                    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                    CF: 02828180279
                                     
                                  CIG: 6138225F7F
                                  Oggetto: BS 68-15/LC SERVIZI DIVERSI A CORRISPETTIVO
                                  Importo aggiudicato: € 205000.00
                                  Somme liquidate: € 0.00
                                  Tempi di completamento: dal 25-09-2015 al 23-11-2016
                                  Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                  • Raggruppamento:
                                    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                    CF: 02894130273
                                     
                                    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                    CF: 00702750274
                                     
                                    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                    CF: 00703690271
                                     
                                    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 02165930278
                                     
                                    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                    CF: 02612040275
                                     
                                    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                    CF: 02689040273
                                     
                                    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                    CF: 02828180279
                                     
                                    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                    CF: 02935310272
                                     
                                  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
                                    CF: 00246620280
                                  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
                                    CF: 01888110283
                                  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                    CF: 01904930268
                                  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
                                    CF: 02066990272
                                  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 03006650273
                                  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                    CF: 03183240278
                                  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
                                    CF: 03209140270
                                  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                    CF: 03826870275
                                  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
                                    CF: 94067890262
                                  • Raggruppamento:
                                    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                    CF: 02894130273
                                     
                                    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                    CF: 00702750274
                                     
                                    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                    CF: 00703690271
                                     
                                    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 02165930278
                                     
                                    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                    CF: 02612040275
                                     
                                    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                    CF: 02689040273
                                     
                                    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                    CF: 02828180279
                                     
                                    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                    CF: 02935310272
                                     
                                  CIG: 61382861DA
                                  Oggetto: BS 66-15 SERVIZI DIVERSI E A CORRISPETTIVO VERDE PUBBL. MUNICIPALITA' CARPENEDO FAVARO CAMPALTO
                                  Importo aggiudicato: € 205000.00
                                  Somme liquidate: € 0.00
                                  Tempi di completamento: dal 25-09-2015 al 23-11-2016
                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                  • Raggruppamento:
                                    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                    CF: 02894130273
                                     
                                    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                    CF: 00702750274
                                     
                                    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                    CF: 00703690271
                                     
                                    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 02165930278
                                     
                                    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                    CF: 02612040275
                                     
                                    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                    CF: 02689040273
                                     
                                    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                    CF: 02828180279
                                     
                                    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                    CF: 02935310272
                                     
                                  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
                                    CF: 00246620280
                                  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
                                    CF: 01888110283
                                  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                    CF: 01904930268
                                  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
                                    CF: 02066990272
                                  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 03006650273
                                  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                    CF: 03183240278
                                  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
                                    CF: 03209140270
                                  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                    CF: 03826870275
                                  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
                                    CF: 94067890262
                                  • Raggruppamento:
                                    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                    CF: 02894130273
                                     
                                    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                    CF: 00702750274
                                     
                                    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                    CF: 00703690271
                                     
                                    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 02165930278
                                     
                                    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                    CF: 02612040275
                                     
                                    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                    CF: 02689040273
                                     
                                    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                    CF: 02828180279
                                     
                                    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                    CF: 02935310272
                                     
                                  CIG: 61400555AC
                                  Oggetto: BS72-15/LC VERIFICA PERIODICA CONTROLLO MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE
                                  Importo aggiudicato: € 189406.56
                                  Somme liquidate: € 27932.21
                                  Tempi di completamento: dal 19-05-2015 al 18-05-2016
                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                  • Raggruppamento:
                                    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                    CF: 02894130273
                                     
                                    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 02165930278
                                     
                                  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
                                    CF: 00246620280
                                  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                    CF: 00702750274
                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                    CF: 00703690271
                                  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                    CF: 01904930268
                                  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
                                    CF: 02066990272
                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                    CF: 02612040275
                                  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                    CF: 02689040273
                                  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                    CF: 02828180279
                                  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                    CF: 02935310272
                                  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 03006650273
                                  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                    CF: 03183240278
                                  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
                                    CF: 03209140270
                                  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                    CF: 03826870275
                                  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
                                    CF: 94067890262
                                  • Raggruppamento:
                                    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                    CF: 02894130273
                                     
                                    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 02165930278
                                     
                                  CIG: 6150456CD7
                                  Oggetto: BS 73-15 MS SERVIZIO DI FORNITURA E POSA FIORIERE MANUTENZIONE IMPIANTI IRRIGUI E FONTANE MANUTENZIO
                                  Importo aggiudicato: € 146878.00
                                  Somme liquidate: € 0.00
                                  Tempi di completamento: dal 29-05-2015 al 28-05-2017
                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                  • F. BORDIN DI BORDIN FIORENZO
                                    CF: BRDFNZ40P26L899H
                                  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                    CF: 00702750274
                                  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 02165930278
                                  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                    CF: 02894130273
                                  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                    CF: 02935310272
                                  • TEGETES SNC DI DALLA CIA R. E MARSON
                                    CF: 03249960265
                                  • VARROTO HOBBY VERDE SAS
                                    CF: 03364480263
                                  • MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL
                                    CF: 03882040284
                                  • SOCIETA' COOPERATIVA NATURAL SERVIC
                                    CF: 04172830277
                                  • VERDEPIANO DI ALESSANDRO DANIELE
                                    CF: DNLLSN54M26I418T
                                  • GARDENIA ENGINEERING DI FAVERO ELENA
                                    CF: FVRLNE86R43D325Q
                                  • IMPREVER DI VERONESE MATTEO
                                    CF: VRNMTT75H04E522I
                                  • F. BORDIN DI BORDIN FIORENZO
                                    CF: BRDFNZ40P26L899H
                                  CIG: 615463771E
                                  Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE RETE FOGNARIA COMUNE DI VENEZIA - TERRAFERMA
                                  Importo aggiudicato: € 70000.00
                                  Somme liquidate: € 0.00
                                  Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al n.d.
                                  Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
                                    CF: 04173170277
                                  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
                                    CF: 04173170277
                                  CIG: 6155041483
                                  Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA/GIARDINERIA PRESSO ALCUNI PARCHI ED AREE VERDI DEL CENTRO STORICO E DEL LIDO DEL
                                  Importo aggiudicato: € 87419.52
                                  Somme liquidate: € 86741.26
                                  Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-07-2015
                                  Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                    CF: 03826870275
                                  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                    CF: 03826870275
                                  CIG: 61560472B1
                                  Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI RIVIERA DEL BRENTA E MIRANESE - PROROGA LOTTO G
                                  Importo aggiudicato: € 80000.00
                                  Somme liquidate: € 0.00
                                  Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                  Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
                                    CF: 00166600270
                                  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
                                    CF: 00166600270
                                  CIG: 61584734B0
                                  Oggetto: BS 90-15/AP SERVIZIO MANUTENZIONE AERATORI OKI BIENNIO 2015-2016 DEPURATORE
                                  Importo aggiudicato: € 56360.00
                                  Somme liquidate: € 4039.44
                                  Tempi di completamento: dal 18-03-2015 al 31-12-2015
                                  Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
                                  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
                                    CF: 00895000370
                                  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
                                    CF: 00895000370
                                  CIG: 616330582D
                                  Oggetto: BS 98-15/LC SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO
                                  Importo aggiudicato: € 173699.55
                                  Somme liquidate: € 0.00
                                  Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 05-05-2016
                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                    CF: 02689040273
                                  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
                                    CF: 00246620280
                                  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                    CF: 00702750274
                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                    CF: 00703690271
                                  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
                                    CF: 01888110283
                                  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                    CF: 01904930268
                                  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
                                    CF: 02066990272
                                  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 02165930278
                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                    CF: 02612040275
                                  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                    CF: 02828180279
                                  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                    CF: 02894130273
                                  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                    CF: 02935310272
                                  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 03006650273
                                  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                    CF: 03183240278
                                  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
                                    CF: 03209140270
                                  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                    CF: 03826870275
                                  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
                                    CF: 94067890262
                                  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                    CF: 02689040273
                                  CIG: 616504975F
                                  Oggetto: BS 97-15-DP SERVIZIO PULIZIA SEDI AZIENDALI VERITAS UFFICI,SPOGLIATOI MAGAZZINI OFFICINE C.S. ISOLE
                                  Importo aggiudicato: € 168500.00
                                  Somme liquidate: € 12090.04
                                  Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-05-2016
                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                    CF: 03826870275
                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                    CF: 00703690271
                                  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
                                    CF: 01070500283
                                  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                    CF: 01904930268
                                  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 02165930278
                                  • COOP. MA.CE. A R.L.
                                    CF: 02633620279
                                  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                    CF: 02894130273
                                  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
                                    CF: 02918660271
                                  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 03006650273
                                  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
                                    CF: 03252790278
                                  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
                                    CF: 04114500277
                                  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
                                    CF: 94067890262
                                  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                    CF: 03826870275
                                  CIG: 616506870D
                                  Oggetto: BS 82-15/DP SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI E SPOGLIATOI TERRAFERMA VENEZIANA E CHIESE CENTRO STORICO
                                  Importo aggiudicato: € 195400.00
                                  Somme liquidate: € 33556.74
                                  Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-05-2016
                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
                                    CF: 01070500283
                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                    CF: 00703690271
                                  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                    CF: 01904930268
                                  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 02165930278
                                  • COOP. MA.CE. A R.L.
                                    CF: 02633620279
                                  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                    CF: 02894130273
                                  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
                                    CF: 02918660271
                                  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 03006650273
                                  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
                                    CF: 03252790278
                                  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                    CF: 03826870275
                                  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
                                    CF: 04114500277
                                  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
                                    CF: 94067890262
                                  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
                                    CF: 01070500283
                                  CIG: 61664370CB
                                  Oggetto: FORNITURA DI UN ESCAVATORE IDRAULICO
                                  Importo aggiudicato: € 90000.00
                                  Somme liquidate: € 0.00
                                  Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al 09-11-2015
                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                  • HMT SRL
                                    CF: 04171040282
                                  • SOFIM FORNITURE IMPIANTI E MACCHINE SPA
                                    CF: 00157310301
                                  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
                                    CF: 00496180043
                                  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
                                    CF: 00619950280
                                  • SCAI SPA
                                    CF: 01283260543
                                  • DMO SPA
                                    CF: 01576430332
                                  • VARINI SRL
                                    CF: 01926060284
                                  • C.M. SRL
                                    CF: 02186960262
                                  • CESARO MAC.IMPORT SRL
                                    CF: 03024640272
                                  • M.A.I.E. SPA
                                    CF: 03060810375
                                  • STEFANELLI SPA
                                    CF: 06611970286
                                  • HMT SRL
                                    CF: 04171040282
                                  CIG: 61774522A8
                                  Oggetto: LOTTO 1 - LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE RETI FOGNARIE DELLA TERRAFERMA DEL COMUNE DI VENEZIA.
                                  Importo aggiudicato: € 480000.00
                                  Somme liquidate: € 0.00
                                  Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                  Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                  • Raggruppamento:
                                    VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
                                    CF: 02539310272
                                     
                                    AMADI FABIO SRL
                                    CF: 03299550271
                                     
                                  • Raggruppamento:
                                    DEMICED SRL
                                    CF: 02355230273
                                     
                                    ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
                                    CF: 02366690275
                                     
                                  • Raggruppamento:
                                    UNIVERSAL EXPORT srl
                                    CF: 02074110749
                                     
                                    CO.GE.T Soc. Coop.
                                    CF: 03309640757
                                     
                                  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
                                    CF: 04098950282
                                  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
                                    CF: 00166600270
                                  • F.LLI ZAGO Snc
                                    CF: 00183950294
                                  • GEROTTO FEDERICO SRL
                                    CF: 00308900281
                                  • SPUNTON IMPIANTI SRL
                                    CF: 01138760291
                                  • PISTORELLO SPA
                                    CF: 02631800287
                                  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                    CF: 02859980274
                                  • ALMAR SRL
                                    CF: 02902800271
                                  • MELINATO IMPIANTI SRL
                                    CF: 03606940272
                                  • GEROTTO LINO SRL
                                    CF: 03687700280
                                  • NEW VIEDIL SRL
                                    CF: 04096690286
                                  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
                                    CF: 04173170277
                                  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
                                    CF: 04098950282
                                  CIG: 6177465D5F
                                  Oggetto: LOTTO 2 - LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE IMPIANTI DI DEPURAZIONE CAMPALTO E FUSINA, SOLLEVAMENTI PRESE
                                  Importo aggiudicato: € 480000.00
                                  Somme liquidate: € 0.00
                                  Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                  Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                  • Raggruppamento:
                                    VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
                                    CF: 02539310272
                                     
                                    AMADI FABIO SRL
                                    CF: 03299550271
                                     
                                  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
                                    CF: 04173170277
                                  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
                                    CF: 00166600270
                                  • GEROTTO FEDERICO SRL
                                    CF: 00308900281
                                  • PISTORELLO SPA
                                    CF: 02631800287
                                  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                    CF: 02859980274
                                  • ALMAR SRL
                                    CF: 02902800271
                                  • GEROTTO LINO SRL
                                    CF: 03687700280
                                  • NEW VIEDIL SRL
                                    CF: 04096690286
                                  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
                                    CF: 04173170277
                                  CIG: 61783339AC
                                  Oggetto: BS 106-15 SERVIZI E ATTIVITA' COERENTI CON I IFINI ISTITUZIOALUI AZIENDALI C/O LA TERREFERMA
                                  Importo aggiudicato: € 94768.20
                                  Somme liquidate: € 87482.22
                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-07-2015
                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 03006650273
                                  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 03006650273
                                  CIG: 6178378ECD
                                  Oggetto: BS109-15LC SERVIZI E ATTIVITA'COERENTI CON I FINI ISTITUZIONALI AZIENDALI C/O LA TERRAFERMA DEL COM
                                  Importo aggiudicato: € 59048.64
                                  Somme liquidate: € 59252.98
                                  Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-07-2015
                                  Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
                                    CF: 02782010272
                                  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
                                    CF: 02782010272
                                  CIG: 6188553B7B
                                  Oggetto: SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE - PROROGA ANNO 2015.
                                  Importo aggiudicato: € 180000.00
                                  Somme liquidate: € 183099.92
                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                  Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                  • VODAFONE OMNITEL B.V.
                                    CF: 93026890017
                                  • VODAFONE OMNITEL B.V.
                                    CF: 93026890017
                                  CIG: 6197194644
                                  Oggetto: BS 5-15/MS TRASPORTO E SMALTIMENTO INERTI DA A.T.MIRANESE
                                  Importo aggiudicato: € 320616.00
                                  Somme liquidate: € 0.00
                                  Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-08-2017
                                  Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                  • COSMO AMBIENTE SRL
                                    CF: 02606340277
                                  • PISTORELLO SPA
                                    CF: 02631800287
                                  • COSMO AMBIENTE SRL
                                    CF: 02606340277
                                  CIG: 6198484ECC
                                  Oggetto: RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX MENSA CDO1 AD USO UFFICI CON PARZIALE RECUPERO VOLUME PORTICO
                                  Importo aggiudicato: € 369216.37
                                  Somme liquidate: € 0.00
                                  Tempi di completamento: dal 24-07-2015 al n.d.
                                  Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                  • Raggruppamento:
                                    TRAMONTE ELETTROIMPIANTI ENGINEERING SRL
                                    CF: 02937720270
                                     
                                    IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
                                    CF: 03149560272
                                     
                                  • ISOCAF S.R.L.
                                    CF: 00775490287
                                  • IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI S.P.A.
                                    CF: 01418590160
                                  • ADRIACOS S.R.L.
                                    CF: 01997520307
                                  • ZAGO S.R.L.
                                    CF: 02152150278
                                  • EDILVENETA COSTRUZIONI S.R.L.
                                    CF: 02271390284
                                  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
                                    CF: 03027260268
                                  • CIPEA E CARIIE-CO.ED.A.-UNIFICA
                                    CF: 03047870377
                                  • BERICA IMPIANTI S.P.A.
                                    CF: 03222100244
                                  • CANTON GEOM. GILBERTO
                                    CF: CNTGBR54H04B493U
                                  • Raggruppamento:
                                    TRAMONTE ELETTROIMPIANTI ENGINEERING SRL
                                    CF: 02937720270
                                     
                                    IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
                                    CF: 03149560272
                                     
                                  CIG: 62002521D0
                                  Oggetto: N.6 LEASING
                                  Importo aggiudicato: € 78197.14
                                  Somme liquidate: € 11644.67
                                  Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 19-12-2019
                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                  • CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE
                                    CF: 03716670967
                                  • CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE
                                    CF: 03716670967
                                  CIG: 620174303A
                                  Oggetto: LAVORI DI MANUT. ORD E STRAORD CONDOTTE ADDUTTRICI DELL'ACQUEDOTTO POTABILE E INDUSTRIALE VENEZIA
                                  Importo aggiudicato: € 157472.72
                                  Somme liquidate: € 0.00
                                  Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                  Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                  • NEW VIEDIL SRL
                                    CF: 04096690286
                                  • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
                                    CF: 00166600270
                                  • ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA
                                    CF: 00231160268
                                  • C.I.MO.TER. S.R.L.
                                    CF: 00594070294
                                  • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
                                    CF: 00859210262
                                  • btb elettroidraulica s.r.l.
                                    CF: 00913040283
                                  • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
                                    CF: 00931430243
                                  • SPUNTON IMPIANTI SRL
                                    CF: 01138760291
                                  • VERONESE IMPIANTI S.P.A.
                                    CF: 01297950287
                                  • IMPRESA GUARISE GIOVANNI DI GUARISE MAURO E LEONARDO S.N.C.
                                    CF: 01780150247
                                  • CABRINI ALBINO S.R.L.
                                    CF: 01905100168
                                  • RUFFATO MARIO S.R.L.
                                    CF: 02005120288
                                  • MICROSCAVI SRL
                                    CF: 02093000244
                                  • ZAGO S.R.L.
                                    CF: 02152150278
                                  • SEMENZATO MARIO S.R.L.
                                    CF: 02493010272
                                  • ROTECH SRL
                                    CF: 02622130215
                                  • COLOGNA SCAVI SRL
                                    CF: 02847010242
                                  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                    CF: 02859980274
                                  • ALMAR SRL
                                    CF: 02902800271
                                  • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
                                    CF: 03169770231
                                  • AMADI FABIO SRL
                                    CF: 03299550271
                                  • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
                                    CF: 03628660247
                                  • GEROTTO LINO SRL
                                    CF: 03687700280
                                  • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
                                    CF: 04098950282
                                  • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
                                    CF: 04173170277
                                  • ERREGI SRL
                                    CF: 04251140283
                                  • FERRARA VITTORIO SRL
                                    CF: 04493440285
                                  • INTEGRA S.r.l.
                                    CF: 06613181004
                                  • RAMPAZZO BRUNO
                                    CF: RMPBRN31L14G224L
                                  • NEW VIEDIL SRL
                                    CF: 04096690286
                                  CIG: 6204404426
                                  Oggetto: BS 147-15/DB SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE
                                  Importo aggiudicato: € 85000.00
                                  Somme liquidate: € 76358.00
                                  Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2015
                                  Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 03006650273
                                  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 03006650273
                                  CIG: 6206446941
                                  Oggetto: BS153-15/LC SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE SEDI AZIENDALI VERITAS TERRAFERMA
                                  Importo aggiudicato: € 94866.27
                                  Somme liquidate: € 86921.91
                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-07-2015
                                  Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                  • Raggruppamento:
                                    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                    CF: 02894130273
                                     
                                    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                    CF: 00702750274
                                     
                                    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                    CF: 00703690271
                                     
                                    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                    CF: 01904930268
                                     
                                    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 02165930278
                                     
                                    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                    CF: 02612040275
                                     
                                    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                    CF: 02935310272
                                     
                                  • Raggruppamento:
                                    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                    CF: 02894130273
                                     
                                    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                    CF: 00702750274
                                     
                                    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                    CF: 00703690271
                                     
                                    COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                    CF: 01904930268
                                     
                                    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 02165930278
                                     
                                    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                    CF: 02612040275
                                     
                                    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                    CF: 02935310272
                                     
                                  CIG: 6209742933
                                  Oggetto: 163-15/GG - ACQUISTO SPETTROFOTOMETRO DI MASSA
                                  Importo aggiudicato: € 240000.00
                                  Somme liquidate: € 0.00
                                  Tempi di completamento: dal 18-06-2015 al 14-07-2015
                                  Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
                                  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
                                    CF: 07817950152
                                  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
                                    CF: 07817950152
                                  CIG: 6212401B79
                                  Oggetto: GRUPPO ELETTROGENO A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO AB VIE VERBANO E CERESIO - MALCONTENTA
                                  Importo aggiudicato: € 63246.78
                                  Somme liquidate: € 0.00
                                  Tempi di completamento: dal 21-05-2015 al n.d.
                                  Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                  • NOVELLO Srl
                                    CF: 03783310232
                                  • NOVELLO Srl
                                    CF: 03783310232
                                  CIG: 6213524A34
                                  Oggetto: FORNITURA DI CONTENITORI IN PE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DE 1300 LITRI.
                                  Importo aggiudicato: € 1023750.00
                                  Somme liquidate: € 316134.00
                                  Tempi di completamento: dal 08-09-2015 al 07-09-2017
                                  Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                  • ROPLAST SRL
                                    CF: 00820540169
                                  • ROPLAST SRL
                                    CF: 00820540169
                                  CIG: 6214882ADC
                                  Oggetto: SOMMA URGENZA- INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMP. DEPURAZIONE VENEZIA C.S.
                                  Importo aggiudicato: € 40098.10
                                  Somme liquidate: € 0.00
                                  Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 30-01-2015
                                  Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                    CF: 02177610272
                                  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                    CF: 02177610272
                                  CIG: 6217966BDB
                                  Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI VERITAS DI MARGHER, SAN DONA.CAMPONOGARA E MIRESE
                                  Importo aggiudicato: € 192250.00
                                  Somme liquidate: € 11192.41
                                  Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-05-2016
                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
                                    CF: 04114500277
                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                    CF: 00703690271
                                  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
                                    CF: 01070500283
                                  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                    CF: 01904930268
                                  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 02165930278
                                  • COOP. MA.CE. A R.L.
                                    CF: 02633620279
                                  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                    CF: 02894130273
                                  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
                                    CF: 02918660271
                                  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 03006650273
                                  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
                                    CF: 03252790278
                                  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                    CF: 03826870275
                                  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
                                    CF: 94067890262
                                  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
                                    CF: 04114500277
                                  CIG: 6217982910
                                  Oggetto: SERVIZI PULIZIA SEDI VERITAS UFFICI ,SPOGLIATOI, MAGAZZINO E OFFICINA , CENTRI DIREZIONALI OPERATIVI
                                  Importo aggiudicato: € 199500.00
                                  Somme liquidate: € 12752.84
                                  Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-05-2016
                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
                                    CF: 01070500283
                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                    CF: 00703690271
                                  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                    CF: 01904930268
                                  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 02165930278
                                  • COOP. MA.CE. A R.L.
                                    CF: 02633620279
                                  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                    CF: 02894130273
                                  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
                                    CF: 02918660271
                                  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 03006650273
                                  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
                                    CF: 03252790278
                                  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                    CF: 03826870275
                                  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
                                    CF: 04114500277
                                  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
                                    CF: 94067890262
                                  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
                                    CF: 01070500283
                                  CIG: 62209580F2
                                  Oggetto: BS 172/15LC SERVIZIO DI PULIZIA PARCHI GIARDINI E AREE VERDI FAVARO MARGHERA
                                  Importo aggiudicato: € 108691.68
                                  Somme liquidate: € 108690.75
                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-07-2015
                                  Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                  • COOP. SOC. NEW SERVICE
                                    CF: 03959620273
                                  • COOP. SOC. NEW SERVICE
                                    CF: 03959620273
                                  CIG: 622102690D
                                  Oggetto: BS 178-15/LC SERVIZIO DI PULIZIA PARCHI GIARDINI E AREE VERDI C/O LA MUNICIPALITA' DI MESTRE CARPENE
                                  Importo aggiudicato: € 95700.03
                                  Somme liquidate: € 79900.15
                                  Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-07-2015
                                  Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                  • COOP. SOC. NEW SERVICE
                                    CF: 03959620273
                                  • COOP. SOC. NEW SERVICE
                                    CF: 03959620273
                                  CIG: 6221868FE2
                                  Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDILE PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DI FUSINA, CAMPALT
                                  Importo aggiudicato: € 59000.00
                                  Somme liquidate: € 58996.91
                                  Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                  Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                  • ALMAR SRL
                                    CF: 02902800271
                                  • ALMAR SRL
                                    CF: 02902800271
                                  CIG: 6223047CD4
                                  Oggetto: BS 181-15/LC SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA/CARTONE PRESSO UTENZE NON DOMESTICHE SUL TERRI
                                  Importo aggiudicato: € 206500.00
                                  Somme liquidate: € 0.00
                                  Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 31-08-2015
                                  Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                    CF: 02840850271
                                  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                    CF: 02840850271
                                  CIG: 6223069EFB
                                  Oggetto: BS 182/15LC SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA DI VETRO E PLATICA /LATTINE PRESSO UTENZE NON DOMESTI
                                  Importo aggiudicato: € 50000.00
                                  Somme liquidate: € 0.00
                                  Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-08-2015
                                  Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                    CF: 02840850271
                                  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                    CF: 02840850271
                                  CIG: 62233506E1
                                  Oggetto: BS118-15/LC SERVIZIO DI FORNITURA MESSA A DIMORA E MANUTENZIONE ALBERATURE T.F.
                                  Importo aggiudicato: € 134099.56
                                  Somme liquidate: € 0.00
                                  Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 21-09-2017
                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                  • Raggruppamento:
                                    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                    CF: 02894130273
                                     
                                    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                    CF: 00702750274
                                     
                                    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                    CF: 02935310272
                                     
                                    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                    CF: 02612040275
                                     
                                  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 02165930278
                                  • TEGETES SNC DI DALLA CIA R. E MARSON
                                    CF: 03249960265
                                  • VARROTO HOBBY VERDE SAS
                                    CF: 03364480263
                                  • MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL
                                    CF: 03882040284
                                  • SOCIETA' COOPERATIVA NATURAL SERVIC
                                    CF: 04172830277
                                  • F. BORDIN DI BORDIN FIORENZO
                                    CF: BRDFNZ40P26L899H
                                  • VERDEPIANO DI ALESSANDRO DANIELE
                                    CF: DNLLSN54M26I418T
                                  • GARDENIA ENGINEERING DI FAVERO ELENA
                                    CF: FVRLNE86R43D325Q
                                  • RIATTI MARCO
                                    CF: RTTMRC80A04L551R
                                  • IMPREVER DI VERONESE MATTEO
                                    CF: VRNMTT75H04E522I
                                  • Raggruppamento:
                                    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                    CF: 02894130273
                                     
                                    LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                    CF: 00702750274
                                     
                                    ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                    CF: 02935310272
                                     
                                    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                    CF: 02612040275
                                     
                                  CIG: 6231754E12
                                  Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA UFFICI TERRAFERMA E C.S. ECOCENTRI
                                  Importo aggiudicato: € 182450.00
                                  Somme liquidate: € 12311.90
                                  Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-05-2016
                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
                                    CF: 01070500283
                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                    CF: 00703690271
                                  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                    CF: 01904930268
                                  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 02165930278
                                  • COOP. MA.CE. A R.L.
                                    CF: 02633620279
                                  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                    CF: 02894130273
                                  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
                                    CF: 02918660271
                                  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 03006650273
                                  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
                                    CF: 03252790278
                                  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                    CF: 03826870275
                                  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
                                    CF: 04114500277
                                  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
                                    CF: 94067890262
                                  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
                                    CF: 01070500283
                                  CIG: 6233188D72
                                  Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE MECCANICA E CARPENTERIA DI ATTREZZATURE COMPATTANTI A CARICO LATERALE E POS
                                  Importo aggiudicato: € 185600.00
                                  Somme liquidate: € 0.00
                                  Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 30-05-2018
                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
                                    CF: 03235660275
                                  • FRATELLI MAZZOCCHIA SRL
                                    CF: 00100920602
                                  • SE. R. NAVI SRL
                                    CF: 00210640272
                                  • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
                                    CF: 00324610294
                                  • MANCINI SAS DI MANCINI GIANCARLO E C.
                                    CF: 00587870270
                                  • A.M.S. S.P.A.
                                    CF: 00609840483
                                  • C.V.A. SRL
                                    CF: 00980010276
                                  • COLOR COAT SRL
                                    CF: 01355500032
                                  • OFFICINA C.M.R. SAS di Cerello G. E C.
                                    CF: 01814300263
                                  • O.R.M.I. SRL
                                    CF: 01822700272
                                  • FREGONESE BRUNO E FIGLI SNC
                                    CF: 02025860277
                                  • C.M. SRL
                                    CF: 02186960262
                                  • TECNOINDUSTRIE MERLO SPA
                                    CF: 02230290047
                                  • B E D SRL
                                    CF: 02370320240
                                  • NUOVA AUTOCAR 94 SNC DI VOLPATO MAURIZIO E MAILA E C.
                                    CF: 02745720272
                                  • ALTEA2 S.r.l.
                                    CF: 02853530273
                                  • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
                                    CF: 03169770231
                                  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
                                    CF: 03249340278
                                  • COMIC SRL
                                    CF: 03251901215
                                  • F.L.F. SRL
                                    CF: 03294540269
                                  • OMAR SRL
                                    CF: 03385030261
                                  • ZAMPIERI SRL
                                    CF: 03478380284
                                  • FERRO DESIGN SNC
                                    CF: 03504090279
                                  • OMB INTERNATIONAL SRL
                                    CF: 03609770981
                                  • ISOSTEEL SRL
                                    CF: 03824760270
                                  • LATTONERIA 2P SAS
                                    CF: 03893040273
                                  • ECOSOLUZIONI SRL
                                    CF: 03988670281
                                  • OFFICINE BOZZA SRL
                                    CF: 04117300279
                                  • R.O.M. S.R.L.
                                    CF: 04467250280
                                  • NEXT SRL
                                    CF: 04584070264
                                  • FARID INDUSTRIE SPA
                                    CF: 06500530016
                                  • O.ME.CA. DI CAVALLETTO PAOLO
                                    CF: CVLPLA52P14A458G
                                  • ASSICOMPAT DI PATRICIELLO DOMENICO
                                    CF: PTRDNC61H21A064C
                                  • TROLESE DANIELE
                                    CF: TRLDNL60R21D748H
                                  • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
                                    CF: 03235660275
                                  CIG: 6233320A61
                                  Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI CONTENITORI ADIBITI ALLA RACCOLTA SOLIDI URBANI E DIFFERENZIATI
                                  Importo aggiudicato: € 180576.00
                                  Somme liquidate: € 0.00
                                  Tempi di completamento: dal 24-04-2015 al 31-07-2017
                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                  • COLOR COAT SRL
                                    CF: 01355500032
                                  • BETTIN NARCISO E C. SNC
                                    CF: 00180580276
                                  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
                                    CF: 01494430356
                                  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                    CF: 02840850271
                                  • NEXT SRL
                                    CF: 04584070264
                                  • O.ME.CA. DI CAVALLETTO PAOLO
                                    CF: CVLPLA52P14A458G
                                  • COLOR COAT SRL
                                    CF: 01355500032
                                  CIG: 6235068CDF
                                  Oggetto: BS 383-14/DB SERVIZIO DELLA GESTIONE DEI FLUSSI DI RIFIUTI CONFERITI PRESSO L'ISOLA ECOLOGICA FAPANN
                                  Importo aggiudicato: € 167641.86
                                  Somme liquidate: € 0.00
                                  Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 30-11-2017
                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                  • SAFE E ECOLOGY SRL
                                    CF: 04429490289
                                  • ARTCO SERVIZI COOP
                                    CF: 01075550309
                                  • SIMAM SPA
                                    CF: 01372130425
                                  • CICLAT AMBIENTE SOC. COOP
                                    CF: 02365600390
                                  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                    CF: 02840850271
                                  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
                                    CF: 94067890262
                                  • SAFE E ECOLOGY SRL
                                    CF: 04429490289
                                  CIG: 62353250F8
                                  Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA UFFICI CHIOGGIA ED ECOPROGETTO
                                  Importo aggiudicato: € 178620.00
                                  Somme liquidate: € 10189.35
                                  Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-05-2016
                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
                                    CF: 04114500277
                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                    CF: 00703690271
                                  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
                                    CF: 01070500283
                                  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                    CF: 01904930268
                                  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 02165930278
                                  • COOP. MA.CE. A R.L.
                                    CF: 02633620279
                                  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                    CF: 02894130273
                                  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
                                    CF: 02918660271
                                  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 03006650273
                                  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
                                    CF: 03252790278
                                  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                    CF: 03826870275
                                  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
                                    CF: 94067890262
                                  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
                                    CF: 04114500277
                                  CIG: 6240467447
                                  Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA UFFICI TERRAFERMA C.S. MOGLIANO LIDO
                                  Importo aggiudicato: € 112150.00
                                  Somme liquidate: € 304.69
                                  Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-08-2016
                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                  • Raggruppamento:
                                    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                    CF: 02894130273
                                     
                                    MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                    CF: 03826870275
                                     
                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                    CF: 00703690271
                                  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
                                    CF: 01070500283
                                  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                    CF: 01904930268
                                  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 02165930278
                                  • COOP. MA.CE. A R.L.
                                    CF: 02633620279
                                  • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
                                    CF: 02918660271
                                  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 03006650273
                                  • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
                                    CF: 03252790278
                                  • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
                                    CF: 04114500277
                                  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
                                    CF: 94067890262
                                  • Raggruppamento:
                                    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                    CF: 02894130273
                                     
                                    MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                    CF: 03826870275
                                     
                                  CIG: 624221244C
                                  Oggetto: BS 32-15/LC SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE CIMITERIALE
                                  Importo aggiudicato: € 133659.14
                                  Somme liquidate: € 38135.38
                                  Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 14-07-2016
                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                  • Raggruppamento:
                                    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                    CF: 02894130273
                                     
                                    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                    CF: 00703690271
                                     
                                    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                    CF: 02612040275
                                     
                                    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                    CF: 02689040273
                                     
                                    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                    CF: 03183240278
                                     
                                  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
                                    CF: 00246620280
                                  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                    CF: 00702750274
                                  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
                                    CF: 01888110283
                                  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                    CF: 01904930268
                                  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
                                    CF: 02066990272
                                  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 02165930278
                                  • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                    CF: 02828180279
                                  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                    CF: 02935310272
                                  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                    CF: 03006650273
                                  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
                                    CF: 03209140270
                                  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                    CF: 03826870275
                                  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
                                    CF: 94067890262
                                  • Raggruppamento:
                                    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                    CF: 02894130273
                                     
                                    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                    CF: 00703690271
                                     
                                    SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                    CF: 02612040275
                                     
                                    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                    CF: 02689040273
                                     
                                    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                    CF: 03183240278
                                     
                                  CIG: 6243480AAD
                                  Oggetto: LAVORI EDILI IMP DEP ERETE FOGNARIA VE C.S. E AREA MOGLIANO
                                  Importo aggiudicato: € 50000.00
                                  Somme liquidate: € 49968.64
                                  Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 31-12-2015
                                  Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                  • ALMAR SRL
                                    CF: 02902800271
                                  • ALMAR SRL
                                    CF: 02902800271
                                  CIG: 6244315BBD
                                  Oggetto: BS 89-15/AP FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DUE CENTRIFUGHE PER DISIDRATAZIONE FANGHI C/O IMPIANTI DI
                                  Importo aggiudicato: € 279236.00
                                  Somme liquidate: € 0.00
                                  Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 31-12-2015
                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                  • PIERALISI SPA
                                    CF: 00323540427
                                  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
                                    CF: 01012950299
                                  • HUBER TECHNOLOGY SRL
                                    CF: 01689490215
                                  • CANDEO AGOSTINO SRL
                                    CF: 02069430284
                                  • ALFA LAVAL ITALY SRL SOCIO UNICO
                                    CF: 07356970967
                                  • ANDRITZ SAS
                                    CF:
                                  • PIERALISI SPA
                                    CF: 00323540427
                                  CIG: 6245423E16
                                  Oggetto: BS 961-15/AP FORNITURA INTERRUTTORI SPECIALI DEPURATORE CHIOGGIA
                                  Importo aggiudicato: € 50226.25
                                  Somme liquidate: € 0.00
                                  Tempi di completamento: dal 27-05-2015 al 31-12-2015
                                  Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                  • MEB S.R.L.
                                    CF: 02282890249
                                  • MEB S.R.L.
                                    CF: 02282890249
                                  CIG: 6252718220
                                  Oggetto: RIF.BS297-09AF VIGILANZA SEDI AZIENDALI
                                  Importo aggiudicato: € 400000.00
                                  Somme liquidate: € 206991.83
                                  Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 30-11-2015
                                  Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                  • Raggruppamento:
                                    CASTELLANO SRL ISTITUTO DI VIGILAN
                                    CF: 02230610277
                                     
                                    AXITEA SPA
                                    CF: 00818630188
                                     
                                  • Raggruppamento:
                                    CASTELLANO SRL ISTITUTO DI VIGILAN
                                    CF: 02230610277
                                     
                                    AXITEA SPA
                                    CF: 00818630188
                                     
                                  CIG: 62537169B1
                                  Oggetto: BS 301-14/MS Servizio di espurgo nelle aree di competenza del Gruppo Veritas Spa
                                  Importo aggiudicato: € 0.00
                                  Somme liquidate: € 0.00
                                  Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                  Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                  • Raggruppamento:
                                    SERVIZI ECOLOGICI IMEC SRL
                                    CF: 04161790268
                                     
                                    AUTOSPURGHI TONETTO SRL
                                    CF: 04188990271
                                     
                                    ISPET SERVIZI ECOLOGICI SRL
                                    CF: 01477630931
                                     
                                  • CANDEO AGOSTINO SRL
                                    CF: 02069430284
                                  • ECOLOGIA ALIPERTI SRL
                                    CF: 02388450641
                                  • OLIMPO 2005 SRL
                                    CF: 08513871007
                                    CIG: 6253853ABF
                                    Oggetto: BS 212 -14/BOM - FORNITURA DI POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE
                                    Importo aggiudicato: € 304500.00
                                    Somme liquidate: € 0.00
                                    Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al 21-10-2019
                                    Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                    • HIDRODEPUR SPA
                                      CF: 02122450162
                                    • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
                                      CF: 00262890288
                                    • SCIPE SRL
                                      CF: 00395710486
                                    • TILLMANNS SPA
                                      CF: 00754250157
                                    • CHIMITEX S.P.A.
                                      CF: 01235350129
                                    • BEC SRL
                                      CF: 01894190287
                                    • EUROPOLIMERI SpA
                                      CF: 02044670301
                                    • CATRA SRL
                                      CF: 02315840609
                                    • HYDROCONSULTING SRL
                                      CF: 04108550965
                                    • DONAU AQUAE SRL
                                      CF: 04430400269
                                    • SNF ITALIA SPA
                                      CF: 07269900580
                                    • HIDRODEPUR SPA
                                      CF: 02122450162
                                    CIG: 6258996EE1
                                    Oggetto: BS 217-15/LC - SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO DA EFFETTUARSI NELLE AREE PUBBLICHE O DI USO PUB
                                    Importo aggiudicato: € 138270.00
                                    Somme liquidate: € 0.00
                                    Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-11-2015
                                    Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                    • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                      CF: 02840850271
                                    • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                      CF: 02840850271
                                    CIG: 62594830C8
                                    Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE RETI E IMPIANTI FOGNARI DELLA RIVIERA DEL BRENTA E MIRANESE - LOTTO 1
                                    Importo aggiudicato: € 450000.00
                                    Somme liquidate: € 0.00
                                    Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                    Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                    • Raggruppamento:
                                      UNIVERSAL EXPORT srl
                                      CF: 02074110749
                                       
                                      CO.GE.T Soc. Coop.
                                      CF: 03309640757
                                       
                                    • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
                                      CF: 04173170277
                                    • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
                                      CF: 00166600270
                                    • MANZATO SPA
                                      CF: 00170710271
                                    • GEROTTO FEDERICO SRL
                                      CF: 00308900281
                                    • CANELLA SCAVI SRL
                                      CF: 00963840293
                                    • SPUNTON IMPIANTI SRL
                                      CF: 01138760291
                                    • VERONESE IMPIANTI S.P.A.
                                      CF: 01297950287
                                    • PISTORELLO SPA
                                      CF: 02631800287
                                    • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                      CF: 02859980274
                                    • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
                                      CF: 03461710281
                                    • MELINATO IMPIANTI SRL
                                      CF: 03606940272
                                    • GEROTTO LINO SRL
                                      CF: 03687700280
                                    • NEW VIEDIL SRL
                                      CF: 04096690286
                                    • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
                                      CF: 04098950282
                                    • FERRARA VITTORIO SRL
                                      CF: 04493440285
                                    • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
                                      CF: 04173170277
                                    CIG: 6259498D25
                                    Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE RETI E IMPIANTI FOGNARI DELLA RIVIERA DEL BRENTA E MIRANESE - LOTTO 2
                                    Importo aggiudicato: € 450000.00
                                    Somme liquidate: € 0.00
                                    Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                    Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                    • Raggruppamento:
                                      UNIVERSAL EXPORT srl
                                      CF: 02074110749
                                       
                                      CO.GE.T Soc. Coop.
                                      CF: 03309640757
                                       
                                    • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                      CF: 02859980274
                                    • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
                                      CF: 00166600270
                                    • MANZATO SPA
                                      CF: 00170710271
                                    • GEROTTO FEDERICO SRL
                                      CF: 00308900281
                                    • CANELLA SCAVI SRL
                                      CF: 00963840293
                                    • SPUNTON IMPIANTI SRL
                                      CF: 01138760291
                                    • VERONESE IMPIANTI S.P.A.
                                      CF: 01297950287
                                    • PISTORELLO SPA
                                      CF: 02631800287
                                    • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
                                      CF: 03461710281
                                    • MELINATO IMPIANTI SRL
                                      CF: 03606940272
                                    • GEROTTO LINO SRL
                                      CF: 03687700280
                                    • NEW VIEDIL SRL
                                      CF: 04096690286
                                    • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
                                      CF: 04098950282
                                    • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
                                      CF: 04173170277
                                    • FERRARA VITTORIO SRL
                                      CF: 04493440285
                                    • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                      CF: 02859980274
                                    CIG: 6261162A53
                                    Oggetto: BS 189-15 SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI IMGOMBRANTI SUL TERRITORIO DELLA TF DEL COMUNE DI VENEZIA
                                    Importo aggiudicato: € 81204.00
                                    Somme liquidate: € 46094.30
                                    Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                    Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                    • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                      CF: 03006650273
                                    • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                      CF: 03006650273
                                    CIG: 62618913EC
                                    Oggetto: BS221-15 AG CESSIONE CREDITO FACTORING FORNITURA ENERGIA ELETTICA - ADD. SPESE
                                    Importo aggiudicato: € 41430.43
                                    Somme liquidate: € 0.00
                                    Tempi di completamento: dal 17-06-2015 al 17-06-2015
                                    Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
                                    • ENEL ENERGIA SPA
                                      CF: 06655971007
                                    • ENEL ENERGIA SPA
                                      CF: 06655971007
                                    CIG: 62637176C8
                                    Oggetto: SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI OORIENTAMENTO INFORMATIVO C/O CIMITERI CITTADINI
                                    Importo aggiudicato: € 53510.00
                                    Somme liquidate: € 26755.00
                                    Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 28-02-2016
                                    Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                    • FOND.PART. CASA DELL'OSPITALITA'
                                      CF: 03782700276
                                    • FOND.PART. CASA DELL'OSPITALITA'
                                      CF: 03782700276
                                    CIG: 6267806522
                                    Oggetto: BS 231-15/LC SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI C/O UTENZE COMMERCIALI DEL LIDO
                                    Importo aggiudicato: € 110000.00
                                    Somme liquidate: € 79333.68
                                    Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-10-2015
                                    Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                    • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                      CF: 03006650273
                                    • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                      CF: 03006650273
                                    CIG: 6269280584
                                    Oggetto: SERVIZI ASSISTENZA ED UP GRADE SOFTWARE WINSMART E SISTTRI 2015-2016
                                    Importo aggiudicato: € 149000.00
                                    Somme liquidate: € 0.00
                                    Tempi di completamento: dal 07-09-2015 al 31-12-2016
                                    Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                    • COMPUTER SOLUTIONS SPA
                                      CF: 02266180278
                                    • COMPUTER SOLUTIONS SPA
                                      CF: 02266180278
                                    CIG: 6271857420
                                    Oggetto: INTERVENTI SU CONDOTTE FOGNARIE CON TECNOLOGIE NO-DIG
                                    Importo aggiudicato: € 400000.00
                                    Somme liquidate: € 0.00
                                    Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al n.d.
                                    Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                    • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
                                      CF: 00859210262
                                    • SPUNTON IMPIANTI SRL
                                      CF: 01138760291
                                    • CABRINI ALBINO S.R.L.
                                      CF: 01905100168
                                    • ROTECH SRL
                                      CF: 02622130215
                                    • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
                                      CF: 00859210262
                                    CIG: 6272398293
                                    Oggetto: IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAMPALTO - INTALLAZIONE DI INSUFFLAZIONE A BOLLE FINI ED OPERE ACCESSORIE
                                    Importo aggiudicato: € 221983.54
                                    Somme liquidate: € 44396.71
                                    Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                    Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                    • btb elettroidraulica s.r.l.
                                      CF: 00913040283
                                    • CID S.R.L.
                                      CF: 00608530309
                                    • BERICA IMPIANTI S.P.A.
                                      CF: 03222100244
                                    • btb elettroidraulica s.r.l.
                                      CF: 00913040283
                                    CIG: 6276364B69
                                    Oggetto: SOSTITUZIONE TUBAZIONI CONTENITORI PER ELETTROPOMPE SOLL.DE CONTI
                                    Importo aggiudicato: € 100050.00
                                    Somme liquidate: € 0.00
                                    Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                    Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                    • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
                                      CF: 00324610294
                                    • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
                                      CF: 00324610294
                                    CIG: 6278691BB6
                                    Oggetto: AMPLIAMENTO CABINA ELETTRICA 100 DEP. FUSINA MODIFICHE IMPIANTO ELETTRICO COME NORMATIVE
                                    Importo aggiudicato: € 40948.00
                                    Somme liquidate: € 0.00
                                    Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                    Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                    • TECNOELECTRIC SRL
                                      CF: 02730630270
                                    • TECNOELECTRIC SRL
                                      CF: 02730630270
                                    CIG: 627903251F
                                    Oggetto: BS237-15/LC SERVIZI DI MANUT.ORDINARIA E SER.DIVERSI SU AREE A VERDE SEDI AZIENDALI VERITAS
                                    Importo aggiudicato: € 197040.02
                                    Somme liquidate: € 0.00
                                    Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 17-12-2015
                                    Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                    • Raggruppamento:
                                      C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                      CF: 02894130273
                                       
                                      LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                      CF: 00702750274
                                       
                                      SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                      CF: 00703690271
                                       
                                      COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                      CF: 01904930268
                                       
                                      IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                      CF: 02165930278
                                       
                                      SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                      CF: 02612040275
                                       
                                      NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                      CF: 02689040273
                                       
                                      COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                      CF: 02828180279
                                       
                                      ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                      CF: 02935310272
                                       
                                    • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
                                      CF: 00246620280
                                    • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
                                      CF: 01888110283
                                    • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
                                      CF: 02066990272
                                    • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                      CF: 03006650273
                                    • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                      CF: 03183240278
                                    • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
                                      CF: 03209140270
                                    • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                      CF: 03826870275
                                    • I TIGLI 2 SCS ONLUS
                                      CF: 94067890262
                                    • Raggruppamento:
                                      C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                      CF: 02894130273
                                       
                                      LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                      CF: 00702750274
                                       
                                      SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                      CF: 00703690271
                                       
                                      COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                      CF: 01904930268
                                       
                                      IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                      CF: 02165930278
                                       
                                      SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                      CF: 02612040275
                                       
                                      NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                      CF: 02689040273
                                       
                                      COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                      CF: 02828180279
                                       
                                      ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                      CF: 02935310272
                                       
                                    CIG: 6279426A41
                                    Oggetto: LAVORI DI RISANAMENTO CONDOTTE FOGNARIE CON METODI NON DISTRUTTIVI - LOTTO 2 - COMUNE DI CHIOGGIA
                                    Importo aggiudicato: € 50000.00
                                    Somme liquidate: € 0.00
                                    Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                    Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                    • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
                                      CF: 00859210262
                                    • SPUNTON IMPIANTI SRL
                                      CF: 01138760291
                                    • IMPRESA GUARISE GIOVANNI DI GUARISE MAURO E LEONARDO S.N.C.
                                      CF: 01780150247
                                    • CABRINI ALBINO S.R.L.
                                      CF: 01905100168
                                    • ROTECH SRL
                                      CF: 02622130215
                                    • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
                                      CF: 00859210262
                                    CIG: 628135307A
                                    Oggetto: BS 186-15/ LOTTO 1 - Servizio di noleggio cassoni, ritiro/prelievo, trasporto e trattamento vaglio prodotto dagli impianti di depurazione Veritas Spa di Fusina, Campalto, Cavallino, Lido di Venezia e Chioggia
                                    Importo aggiudicato: € 0.00
                                    Somme liquidate: € 0.00
                                    Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                    Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                        CIG: 62845205F6
                                        Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE
                                        Importo aggiudicato: € 46702.81
                                        Somme liquidate: € 46702.81
                                        Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                        Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                        • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                          CF: 02177610272
                                        • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                          CF: 02177610272
                                        CIG: 6287186E01
                                        Oggetto: SALVAGUARDIA IDRAULICA FOGN VIA BRAGADIN E VIA MOCENIGO LIDO
                                        Importo aggiudicato: € 78088.56
                                        Somme liquidate: € 0.00
                                        Tempi di completamento: dal 26-08-2015 al n.d.
                                        Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                        • PROSCAVI SRL
                                          CF: 03344800275
                                        • ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
                                          CF: 02813030273
                                        • COADA VITALIE
                                          CF: 03749900233
                                        • PROSCAVI SRL
                                          CF: 03344800275
                                        CIG: 6287860A36
                                        Oggetto: """BS 171-14/GG - CIG DERIVATO MIRANO 1 PER LA FORNITURAN. COMPATTATORI POSTERIORI"
                                        Importo aggiudicato: € 164986.00
                                        Somme liquidate: € 0.00
                                        Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 10-09-2015
                                        Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
                                            CIG: 62879092A8
                                            Oggetto: FORNITURE CALDAIE, BOLLITORI, SCAMBIATORI ED ACCESSORI VARI
                                            Importo aggiudicato: € 100000.00
                                            Somme liquidate: € 0.00
                                            Tempi di completamento: dal 06-10-2015 al 11-06-2017
                                            Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                            • UNICAL AG SPA
                                              CF: 01501350209
                                            • BAXI SPA
                                              CF: 12589530158
                                            • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
                                              CF: 00128040276
                                            • AERMEC SPA
                                              CF: 00234050235
                                            • GEORG FISCHER SPA
                                              CF: 00814600151
                                            • PITTERI IMPIANTI S.R.L.
                                              CF: 00876610270
                                            • C.V.A. SRL
                                              CF: 00980010276
                                            • SIME
                                              CF: 01275930236
                                            • FERROLI Spa
                                              CF: 02096470238
                                            • FRIGOSYSTEM SOC. COOP.
                                              CF: 02131510279
                                            • STELBI SPA
                                              CF: 02321040269
                                            • RIELS S.N.C.
                                              CF: 02488080280
                                            • I.S.I. IMPIANTI SRL
                                              CF: 02577280270
                                            • BETTIOLO IMPIANTI SRL
                                              CF: 02861560270
                                            • S.M. SERVICE Srl
                                              CF: 03502110277
                                            • BASSETTO IMPIANTI SNC DI BASSETTO STEFANO E DAVIDE
                                              CF: 03535770279
                                            • F.M. INSTALLAZIONI SRL
                                              CF: 03990590261
                                            • GASPARINI LUIGI E C. SNC
                                              CF: 04025470263
                                            • ELCO ITALIA SPA
                                              CF: 04110010263
                                            • EMMETI
                                              CF: 04988370963
                                            • UNICAL AG SPA
                                              CF: 01501350209
                                            CIG: 62892640D7
                                            Oggetto: BS 230-15/BOM - FORNITURA ACIDO ACETICO 80% PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE
                                            Importo aggiudicato: € 140024.84
                                            Somme liquidate: € 0.00
                                            Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-07-2015
                                            Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                            • CHIMITEX S.P.A.
                                              CF: 01235350129
                                            • CHIMITEX S.P.A.
                                              CF: 01235350129
                                            CIG: 62893285A6
                                            Oggetto: BS 246-15/BOM - FORNITURA POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE
                                            Importo aggiudicato: € 138570.00
                                            Somme liquidate: € 137676.00
                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 17-08-2015
                                            Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                            • SNF ITALIA SPA
                                              CF: 07269900580
                                            • SNF ITALIA SPA
                                              CF: 07269900580
                                            CIG: 62900254D5
                                            Oggetto: BS 255-14/GG-CIG DERIVATO N.1 COMPATTATORE A CARICAMENTO POSTERIORE EMIRIMORIO CP40
                                            Importo aggiudicato: € 113904.00
                                            Somme liquidate: € 0.00
                                            Tempi di completamento: dal 12-06-2015 al 15-09-2015
                                            Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
                                                CIG: 62904378D2
                                                Oggetto: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA 1.7.2015 AL 31.12.2015
                                                Importo aggiudicato: € 100000.00
                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
                                                Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                • CENTRO DI MEDICINA SPA
                                                  CF: 03438220265
                                                • CENTRO DI MEDICINA SPA
                                                  CF: 03438220265
                                                CIG: 6296615313
                                                Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO DI PIAZZOLE ECOLOGICHE CONDOMINIALI (PEC).
                                                Importo aggiudicato: € 312588.00
                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 30-06-2017
                                                Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                                • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
                                                  CF: 03235660275
                                                • IALC SERRAMENTI SRL
                                                  CF: 02316570247
                                                • KGN SRL
                                                  CF: 02391180243
                                                • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
                                                  CF: 03235660275
                                                CIG: 63032262A5
                                                Oggetto: BS 234-15/AP SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORNITURA DI NUOVE STAZIONI DI TELECONTROLLO E
                                                Importo aggiudicato: € 140000.00
                                                Somme liquidate: € 2414.94
                                                Tempi di completamento: dal 22-06-2015 al n.d.
                                                Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                • ISET SRL
                                                  CF: 00782160253
                                                • ISET SRL
                                                  CF: 00782160253
                                                CIG: 6303591FD6
                                                Oggetto: BS211-15/AP ACQUISTO LICENZE CAL WINDOWS TRAMITE MEPA
                                                Importo aggiudicato: € 49876.88
                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 30-11-2015
                                                Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
                                                • FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA
                                                  CF: 02897010969
                                                • FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SPA
                                                  CF: 02897010969
                                                CIG: 63062019AF
                                                Oggetto: SERVIZIO ENERGIA E GESTIONE IMPIANTI TERMICI COMUNE DI MEOLO - PERIODO 2014-2019
                                                Importo aggiudicato: € 562000.00
                                                Somme liquidate: € 56685.44
                                                Tempi di completamento: dal 15-10-2014 al 14-10-2019
                                                Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                • CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SRL
                                                  CF: 01510980226
                                                • CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SRL
                                                  CF: 01510980226
                                                CIG: 6308451A71
                                                Oggetto: 39-15/SP - SERVIZI SOFTWARE PER GESTIONE TELEMATICA DI GARE D'APPALTO ED ALBO FORNITORI VERITAS
                                                Importo aggiudicato: € 76000.00
                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                • BRAVOSOLUTION ITALIA SPA
                                                  CF: 04022980165
                                                • BRAVOSOLUTION ITALIA SPA
                                                  CF: 04022980165
                                                CIG: 631392930A
                                                Oggetto: BS 213-15LC SERVIZI DI PULIZIA AREE VERDI APERTURA/CHIUSURA GIARDINICENTRO STORICO
                                                Importo aggiudicato: € 195689.25
                                                Somme liquidate: € 41811.92
                                                Tempi di completamento: dal 14-09-2015 al 13-09-2016
                                                Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                                  CF: 03826870275
                                                • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
                                                  CF: 00246620280
                                                • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
                                                  CF: 01888110283
                                                • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                  CF: 01904930268
                                                • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                  CF: 02165930278
                                                • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                  CF: 02894130273
                                                • COOP. SOC. NEW SERVICE
                                                  CF: 03959620273
                                                • I TIGLI 2 SCS ONLUS
                                                  CF: 94067890262
                                                • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                                  CF: 03826870275
                                                CIG: 6314359500
                                                Oggetto: RIPRISTINO DEL CEDIMENTO DELLA FOGNATURA IN VIA ORLANDA NEI PRESSI IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 21B
                                                Importo aggiudicato: € 130973.32
                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
                                                  CF: 04098950282
                                                • C.I.MO.TER. S.R.L.
                                                  CF: 00594070294
                                                • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
                                                  CF: 03409330267
                                                • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
                                                  CF: 04098950282
                                                CIG: 6314739F75
                                                Oggetto: BS 267-15/LC SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE GRUPPO VERITAS ANNO 2015
                                                Importo aggiudicato: € 46083.00
                                                Somme liquidate: € 19505.00
                                                Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-12-2015
                                                Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
                                                  CF: 11498640157
                                                • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
                                                  CF: 11498640157
                                                CIG: 6317654501
                                                Oggetto: ESTENSIONE AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE EDILE RETE FOGNARIA DELLA TERRAFERMA
                                                Importo aggiudicato: € 70000.00
                                                Somme liquidate: € 78621.91
                                                Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
                                                  CF: 04173170277
                                                • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
                                                  CF: 04173170277
                                                CIG: 631932799A
                                                Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOTOCISTERNA NETHUN 1
                                                Importo aggiudicato: € 58500.00
                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                Tempi di completamento: dal 04-09-2015 al 31-12-2015
                                                Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                • EMMENNE SRLS
                                                  CF: 04248180277
                                                • SE. R. NAVI SRL
                                                  CF: 00210640272
                                                • CANTIERI NAVALI CHIOGGIA SRL
                                                  CF: 00942250390
                                                • FREGONESE BRUNO E FIGLI SNC
                                                  CF: 02025860277
                                                • G. COLETTO SRL
                                                  CF: 02454540275
                                                • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
                                                  CF: 02579350279
                                                • ARCOBALENO SRL
                                                  CF: 02608930422
                                                • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
                                                  CF: 03735250270
                                                • ISOSTEEL SRL
                                                  CF: 03824760270
                                                • NUOVA SEA WORK SRL
                                                  CF: 04136510270
                                                • EMMENNE SRLS
                                                  CF: 04248180277
                                                CIG: 6319544CAC
                                                Oggetto: AMPLIAMENTO DELLA RETE FOGNARIA NERA NEL COMUNE DI FOSSO' INTERVENTO DENOMINATO NPGF 2011 FOSSO'
                                                Importo aggiudicato: € 52034.70
                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                • CAV. PIETRO E SANDRINO DRIGO SRL
                                                  CF: 01787240272
                                                • CAV. PIETRO E SANDRINO DRIGO SRL
                                                  CF: 01787240272
                                                CIG: 6326087423
                                                Oggetto: FOGNATURE COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI - RIFACIMENTO FOGNATURA NERA DI VIALE TEVERE
                                                Importo aggiudicato: € 200952.91
                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                Tempi di completamento: dal 14-08-2015 al n.d.
                                                Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
                                                  CF: 00181830274
                                                • IDROTERMICA DI ARTUSO E TREVISAN - S.N.C.
                                                  CF: 00216210260
                                                • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
                                                  CF: 00669350274
                                                • I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L.
                                                  CF: 02115750305
                                                • Panzica Luciano S.r.l.
                                                  CF: 06245280828
                                                • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
                                                  CF: 00181830274
                                                CIG: 63266271C3
                                                Oggetto: SOMMA URGENZA POSA CONDOTTA IMP SOLLEVAMENTO E BY-PASS PER COLLASSAMENTO FOGNATURA A MOGLIANO
                                                Importo aggiudicato: € 115000.00
                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                • CAZZARO SPA
                                                  CF: 00284420262
                                                • CAZZARO SPA
                                                  CF: 00284420262
                                                CIG: 632666511F
                                                Oggetto: LAVORI EDILI PRESSO DEPURATORI E RETI FOGNARIE CENTRO STORICO VENEZIA E AREA MOGLIANO VENETO
                                                Importo aggiudicato: € 309000.00
                                                Somme liquidate: € 100693.10
                                                Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                • ALMAR SRL
                                                  CF: 02902800271
                                                • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
                                                  CF: 00166600270
                                                • ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA
                                                  CF: 00231160268
                                                • btb elettroidraulica s.r.l.
                                                  CF: 00913040283
                                                • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
                                                  CF: 00931430243
                                                • VERONESE IMPIANTI S.P.A.
                                                  CF: 01297950287
                                                • CABRINI ALBINO S.R.L.
                                                  CF: 01905100168
                                                • RUFFATO MARIO S.R.L.
                                                  CF: 02005120288
                                                • SEMENZATO MARIO S.R.L.
                                                  CF: 02493010272
                                                • NAUTILUS SRL
                                                  CF: 02924640275
                                                • AMADI FABIO SRL
                                                  CF: 03299550271
                                                • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
                                                  CF: 03628660247
                                                • ALMAR SRL
                                                  CF: 02902800271
                                                CIG: 63267864F8
                                                Oggetto: BS 271-15/LC SERVIZIO DI SPAZZAMENTO C/O VARI COMUNI DELLA RIVIERA DEL BRENTA DI COMPETENZA DI VERIT
                                                Importo aggiudicato: € 159000.00
                                                Somme liquidate: € 146576.37
                                                Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-01-2016
                                                Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                  CF: 02840850271
                                                • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                  CF: 02840850271
                                                CIG: 632680764C
                                                Oggetto: BS 272-15/LC SERVIZIO DI SPAZZAMENTO C/O IL COMUNE DI S.M. DI SALA (VE)
                                                Importo aggiudicato: € 90000.00
                                                Somme liquidate: € 86419.09
                                                Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-01-2016
                                                Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                  CF: 02840850271
                                                • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                  CF: 02840850271
                                                CIG: 6326825527
                                                Oggetto: BS 273-15/LC SERVIZIO DI GESTIONE DI ALCUNI CENTRI DI RACCOLTA DEL TERRITORIO DEL BRENTA-MIRANESE
                                                Importo aggiudicato: € 200100.00
                                                Somme liquidate: € 184477.24
                                                Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-01-2016
                                                Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                  CF: 02840850271
                                                • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                  CF: 02840850271
                                                CIG: 6326848821
                                                Oggetto: BS 274-15/LC SERVIZIO DI RACCOLTA CARTA E CARTONE C/O VARI COMUNI DI COMPETENZA DI VERITAS SPA
                                                Importo aggiudicato: € 194000.00
                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-01-2016
                                                Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                  CF: 02840850271
                                                • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                  CF: 02840850271
                                                CIG: 6328912F63
                                                Oggetto: MANUTENZIONI STRAORDINARIE DIFFUSE PRESSO IL CIMITERO DI CHIRIGNAGO VE
                                                Importo aggiudicato: € 164922.02
                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
                                                  CF: 03027260268
                                                • COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA
                                                  CF: 00143210243
                                                • SECIS SRL
                                                  CF: 00216690933
                                                • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
                                                  CF: 00263880254
                                                • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
                                                  CF: 00730110194
                                                • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
                                                  CF: 00830010419
                                                • IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI S.P.A.
                                                  CF: 01418590160
                                                • GAUDIOSO LAVORI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
                                                  CF: 01655580767
                                                • ZAMPIRON COSTRUZIONI S.R.L.
                                                  CF: 01693590281
                                                • ADRIACOS S.R.L.
                                                  CF: 01997520307
                                                • RAGAZZO S.R.L.
                                                  CF: 02064190289
                                                • CANALE S.R.L.
                                                  CF: 02080070804
                                                • PIEMME IMPIANTI SRL
                                                  CF: 02132990249
                                                • ANTONIO CAMPANOTTO S.R.L.
                                                  CF: 02169320302
                                                • EDILVENETA COSTRUZIONI S.R.L.
                                                  CF: 02271390284
                                                • MICHIELAN SRL
                                                  CF: 02437960277
                                                • COGEB S.r.l.
                                                  CF: 02463470274
                                                • SEMENZATO MARIO S.R.L.
                                                  CF: 02493010272
                                                • Vianello Costruzioni Sas di Vianello Andrea E C.
                                                  CF: 02786550273
                                                • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
                                                  CF: 03149560272
                                                • GRAFFITO SRL
                                                  CF: 03156220265
                                                • CO.GE.D. COSTRUZIONI GENERALI DUS SRL
                                                  CF: 03184290272
                                                • CANATO COSTRUZIONI S.R.L.
                                                  CF: 03487000279
                                                • COSTRUZIONI EDILI SARTORATO S.R.L.
                                                  CF: 03820860264
                                                • C.D.F. S.R.L.
                                                  CF: 04132220288
                                                • GRANDI OPERE SRL
                                                  CF: 04398530263
                                                • srl costruzioni altomonte
                                                  CF: 05704160968
                                                • CANTON GEOM. GILBERTO
                                                  CF: CNTGBR54H04B493U
                                                • IMPRESA EDILE MARANGON GIORGIO
                                                  CF: MRNGRG56H03L736I
                                                • EDILNOVA DI PAOLO ZILLIO
                                                  CF: ZLLPLA66C15D325S
                                                • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
                                                  CF: 03027260268
                                                CIG: 6331769512
                                                Oggetto: OPERE COMPLEMENTARI NPGF 2011 MIRANO PIANIGA SCORZE' SANTA MARIA DI SALA
                                                Importo aggiudicato: € 83964.30
                                                Somme liquidate: € 68928.16
                                                Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
                                                • MELINATO IMPIANTI SRL
                                                  CF: 03606940272
                                                • MELINATO IMPIANTI SRL
                                                  CF: 03606940272
                                                CIG: 633265503A
                                                Oggetto: NOLEGGIO A CALDOMEZZI NECESSARI ESECUZIONE INTERVENTI RETE ACQUEDOTTO VENEZIA MOGLIANO
                                                Importo aggiudicato: € 116341.00
                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                • BELLIA BENEDETTO SAS
                                                  CF: 03443630276
                                                • Adriastrade Srl (a unico socio)
                                                  CF: 00434220315
                                                • PA. DE. GAS SRL
                                                  CF: 00760470260
                                                • LAGO ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA
                                                  CF: 01166920221
                                                • REBESCHINI ANTONIO
                                                  CF: 02472790274
                                                • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
                                                  CF: 03122760279
                                                • GELMINI COSTRUZIONI SRL
                                                  CF: 03511240248
                                                • BELLIA BENEDETTO SAS
                                                  CF: 03443630276
                                                CIG: 6334388656
                                                Oggetto: FORNITURA MATERIALE TERMOIDRAULICO MARCHE DIVERSE
                                                Importo aggiudicato: € 150000.00
                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-04-2017
                                                Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                • MEB S.R.L.
                                                  CF: 02282890249
                                                • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
                                                  CF: 00128040276
                                                • BERNER SPA
                                                  CF: 00203530217
                                                • GRUPPO GIOVANNINI SRL
                                                  CF: 00611500224
                                                • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
                                                  CF: 00825330285
                                                • PITTERI IMPIANTI S.R.L.
                                                  CF: 00876610270
                                                • C.V.A. SRL
                                                  CF: 00980010276
                                                • IMPIANTI ELETTRICI FASOLATO SNC
                                                  CF: 01983210277
                                                • RIELS S.N.C.
                                                  CF: 02488080280
                                                • I.S.I. IMPIANTI SRL
                                                  CF: 02577280270
                                                • K.E.R.T. SRL UNIPERSONALE
                                                  CF: 03341140261
                                                • S.M. SERVICE Srl
                                                  CF: 03502110277
                                                • BASSETTO IMPIANTI SNC DI BASSETTO STEFANO E DAVIDE
                                                  CF: 03535770279
                                                • NALON SRL
                                                  CF: 03643690278
                                                • F.M. INSTALLAZIONI SRL
                                                  CF: 03990590261
                                                • ETS GROUP SAS DI AGOSTINI ENRICO E C.
                                                  CF: 04286240272
                                                • S.T.M. IMPIANTI ELETTRICI DI TONIATO
                                                  CF: TNTMSM71L22B639Q
                                                • MEB S.R.L.
                                                  CF: 02282890249
                                                CIG: 6335905A33
                                                Oggetto: FORNITURA DI PC FISSI E PORTATILI PER SOSTITUZIONE DOTAZIONE GRUPPO VERITAS ACQ MEPA
                                                Importo aggiudicato: € 126000.00
                                                Somme liquidate: € 76900.00
                                                Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 31-12-2015
                                                Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
                                                • EURO INFORMATICA SRL
                                                  CF: 02367910243
                                                • EURO INFORMATICA SRL
                                                  CF: 02367910243
                                                CIG: 6336494045
                                                Oggetto: BS 205-15/BOM - FORNITURA E TRASPORTO MATERIALI INERTI SEDI VERITAS VE E TF
                                                Importo aggiudicato: € 297000.00
                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 25-10-2017
                                                Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                  CF: 03137160275
                                                • BERNER SPA
                                                  CF: 00203530217
                                                • UNICALCE SPA
                                                  CF: 00223680166
                                                • IMPRESA LAZZARIN FABRIZIO SRL
                                                  CF: 01315300291
                                                • FASSINA DIEGO E C. SNC
                                                  CF: 01920380274
                                                • Vianello Costruzioni Sas di Vianello Andrea E C.
                                                  CF: 02786550273
                                                • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
                                                  CF: 02827570272
                                                • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                                  CF: 02859980274
                                                • ROMEA ASFALTI SRL
                                                  CF: 03214450276
                                                • ALBANO BRUNO SRL
                                                  CF: 03649920711
                                                • SAGGESE SPA
                                                  CF: 03650400652
                                                • SICIT BITUMI SRL
                                                  CF: 03885810287
                                                • EPIU' SRL
                                                  CF: 04248040281
                                                • EKO WORK SRL
                                                  CF: 07553231213
                                                • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                  CF: 03137160275
                                                CIG: 633650160A
                                                Oggetto: BS 205-15/BOM - FORNITURA E TRASPORTO MATERIALI INERTI SEDI VERITAS VE E C.S.
                                                Importo aggiudicato: € 45000.00
                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 25-10-2017
                                                Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                  CF: 03137160275
                                                • BERNER SPA
                                                  CF: 00203530217
                                                • UNICALCE SPA
                                                  CF: 00223680166
                                                • IMPRESA LAZZARIN FABRIZIO SRL
                                                  CF: 01315300291
                                                • FASSINA DIEGO E C. SNC
                                                  CF: 01920380274
                                                • Vianello Costruzioni Sas di Vianello Andrea E C.
                                                  CF: 02786550273
                                                • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
                                                  CF: 02827570272
                                                • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                                  CF: 02859980274
                                                • ROMEA ASFALTI SRL
                                                  CF: 03214450276
                                                • ALBANO BRUNO SRL
                                                  CF: 03649920711
                                                • SAGGESE SPA
                                                  CF: 03650400652
                                                • SICIT BITUMI SRL
                                                  CF: 03885810287
                                                • EPIU' SRL
                                                  CF: 04248040281
                                                • EKO WORK SRL
                                                  CF: 07553231213
                                                • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                  CF: 03137160275
                                                CIG: 63391922BA
                                                Oggetto: REALIZ.NE IMPIANTO FOTOVOLTAICO TETTI EDIFICI A,B,Z POLO INTEGRATO TRATTAMENTO RIFIUTI FUSINA
                                                Importo aggiudicato: € 986788.04
                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                                • Raggruppamento:
                                                  ESSEIMPIANTI SRL
                                                  CF: 01255170290
                                                   
                                                  SGARGY SRL
                                                  CF: 02212191205
                                                   
                                                • Raggruppamento:
                                                  TERMOSANITARIA PIANI SRL
                                                  CF: 02633650128
                                                   
                                                  MIDA IMPIANTI SRL
                                                  CF: 00730200144
                                                   
                                                • Raggruppamento:
                                                  FACCO M. S.R.L.
                                                  CF: 01406460285
                                                   
                                                  IMPRESA TOMAT SPA
                                                  CF: 02439950300
                                                   
                                                • POWER ENERGY GREEN SRL
                                                  CF: 06229530487
                                                • EUROGROUP SPA
                                                  CF: 00030280267
                                                • CEIR SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA
                                                  CF: 00085050391
                                                • IMPRESA POLESE S.p.A.
                                                  CF: 00133910935
                                                • PRESOTTO IMPIANTI
                                                  CF: 00136520939
                                                • GE.S.IN Gestione Servizi Integrati
                                                  CF: 00162720346
                                                • SIMET SRL
                                                  CF: 00221230287
                                                • RE.T.I.C.E. SRL
                                                  CF: 00252160296
                                                • ELETTROLUCE SRL
                                                  CF: 00371590704
                                                • GRIMEL SRL
                                                  CF: 00559280938
                                                • CONSORZIO C.A.I.E.C
                                                  CF: 00604300400
                                                • MORO ANTONIO SRL
                                                  CF: 00771620291
                                                • EUROSCAVI SRL
                                                  CF: 00830400297
                                                • WAREX SRL
                                                  CF: 00857811004
                                                • CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI
                                                  CF: 00916510365
                                                • MATERA VINCENZO SRL
                                                  CF: 00939040622
                                                • CONSORZIO NAZIONALE CIRO MENOTTI
                                                  CF: 00966060378
                                                • TUMIATI IMPIANTI SRL
                                                  CF: 01037870290
                                                • SAITEC COMPANY SRL
                                                  CF: 01140600444
                                                • C.I.E.L. COSTRUZIONI IMPIANTI ELETTROMECCANICI SPA
                                                  CF: 01311231003
                                                • PISACANE SRL
                                                  CF: 01360320889
                                                • IGE IMPIANTI SRL
                                                  CF: 01373380516
                                                • VARNIER GINO DI VARNIER MASSIMO E C. S.A.S.
                                                  CF: 01386540932
                                                • C.P.SRL
                                                  CF: 01402610230
                                                • IDROTECNICA SRL
                                                  CF: 01411110792
                                                • 2R IMPIANTI SRL
                                                  CF: 01414430932
                                                • IDROTECH SRL
                                                  CF: 01418500227
                                                • OBRIST GMBH SRL
                                                  CF: 01424300216
                                                • ING. GAET A E C SRL
                                                  CF: 01428940595
                                                • BETTATI ENGINEERING SRL
                                                  CF: 01434680359
                                                • ALFA SO.GE.MI SRL
                                                  CF: 01480420171
                                                • GEI srl - Impianti Elettrici Generali
                                                  CF: 01544480989
                                                • B.G.M. srl
                                                  CF: 01756530745
                                                • Cressoni Elettrificazioni di Cressoni Giancarlo E C. sas
                                                  CF: 01888370200
                                                • PALANDRI E BELLI SRL
                                                  CF: 02003440977
                                                • TEC International srl
                                                  CF: 02181590445
                                                • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
                                                  CF: 02293180242
                                                • TECOELETTRA
                                                  CF: 02526210287
                                                • AV PROJECT srl
                                                  CF: 02544120641
                                                • F.LLI FRANCHINI SRL
                                                  CF: 02601870401
                                                • GLOBAL GEST SRL
                                                  CF: 02635350362
                                                • TECNOELECTRIC SRL
                                                  CF: 02730630270
                                                • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
                                                  CF: 03121000271
                                                • ELETTRICA ROGENO SRL
                                                  CF: 03129690131
                                                • BETTIOL S.R.L.
                                                  CF: 03237650266
                                                • CIVIDINI INGEGNERIA e COSTRUZIONI SRL
                                                  CF: 03257400162
                                                • ROMANO COSTRUZIONI E C. SRL
                                                  CF: 03351760636
                                                • IEIS IMPIANTI
                                                  CF: 03385060243
                                                • ESA ELECTROMECH SRL
                                                  CF: 03482390980
                                                • LAV.EL POWER SRL
                                                  CF: 03509990614
                                                • TES ENERGIA SRL
                                                  CF: 03741350619
                                                • BM SPA
                                                  CF: 04015060165
                                                • GLOBAL ENERGY SRL
                                                  CF: 04156170260
                                                • COSTRUZIONI PREVADELLO SRL
                                                  CF: 04562570269
                                                • SANGREGORIO SRL
                                                  CF: 05279280969
                                                • LA.RE.FIN SRL
                                                  CF: 05500170633
                                                • MYENERGY SPA
                                                  CF: 05528670960
                                                • T.E.A. TEK SRL
                                                  CF: 06362981216
                                                • OFFICINE G.GIORDANO SRL
                                                  CF: 07587980637
                                                • IURO SRL
                                                  CF: 11309881008
                                                • POWER ENERGY GREEN SRL
                                                  CF: 06229530487
                                                CIG: 6341279CF6
                                                Oggetto: LAVORI MANUTENZIONE EDILE ORD E STRAORD RETE DI FOGNATURA E IMPIANTO DEP. CAVALLINO TREPORTI
                                                Importo aggiudicato: € 145000.00
                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                • PROSCAVI SRL
                                                  CF: 03344800275
                                                • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
                                                  CF: 00181830274
                                                • TREVISAN SRL
                                                  CF: 01542820285
                                                • CANALE S.R.L.
                                                  CF: 02080070804
                                                • LAGO SAS DI LAGO RAFFAELE E C.
                                                  CF: 03680570284
                                                • PROSCAVI SRL
                                                  CF: 03344800275
                                                CIG: 6344902AC2
                                                Oggetto: FORNITURA MATERIALE TERMOIDRAULICO PER SEDI VERITAS
                                                Importo aggiudicato: € 150000.00
                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 31-12-2017
                                                Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                • GASPARINI LUIGI E C. SNC
                                                  CF: 04025470263
                                                • CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
                                                  CF: 00721560159
                                                • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
                                                  CF: 00128040276
                                                • F.LLI BELTRAME SPA
                                                  CF: 00299550285
                                                • GEORG FISCHER SPA
                                                  CF: 00814600151
                                                • PITTERI IMPIANTI S.R.L.
                                                  CF: 00876610270
                                                • C.V.A. SRL
                                                  CF: 00980010276
                                                • FRIGOSYSTEM SOC. COOP.
                                                  CF: 02131510279
                                                • RIELS S.N.C.
                                                  CF: 02488080280
                                                • I.S.I. IMPIANTI SRL
                                                  CF: 02577280270
                                                • BETTIOLO IMPIANTI SRL
                                                  CF: 02861560270
                                                • R.T. RICAMBI TERMOTECNICI SRL
                                                  CF: 03137790279
                                                • SFITI SPA
                                                  CF: 03164170270
                                                • S.M. SERVICE Srl
                                                  CF: 03502110277
                                                • BASSETTO IMPIANTI SNC DI BASSETTO STEFANO E DAVIDE
                                                  CF: 03535770279
                                                • F.M. INSTALLAZIONI SRL
                                                  CF: 03990590261
                                                • GASPARINI LUIGI E C. SNC
                                                  CF: 04025470263
                                                CIG: 63491360C7
                                                Oggetto: BS 277-15/MS SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONI, TRITO/PRELIEVO, TRASPORTO TRATTAMENTO RECUPERO SMALTIMEN
                                                Importo aggiudicato: € 120000.00
                                                Somme liquidate: € 455.52
                                                Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-12-2015
                                                Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                • IDEA SRL con socio unico
                                                  CF: 01956410276
                                                • IDEA SRL con socio unico
                                                  CF: 01956410276
                                                CIG: 63501326B2
                                                Oggetto: BS 276-15/DB SERVIZIO EMERGENZA EVENTO RIVIERA DEL BRENTA DEL 08.07.2015
                                                Importo aggiudicato: € 155648.00
                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al 27-01-2016
                                                Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                • GEA SRL
                                                  CF: 00394760284
                                                • GEA SRL
                                                  CF: 00394760284
                                                CIG: 63516077E7
                                                Oggetto: BS 205-15/BOM - FORNITURA E TRASPORTO MATERIALI INERTI - FORNITURA ASFALTO
                                                Importo aggiudicato: € 70000.00
                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                Tempi di completamento: dal 27-10-2015 al 26-10-2017
                                                Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                • ROMEA ASFALTI SRL
                                                  CF: 03214450276
                                                • BERNER SPA
                                                  CF: 00203530217
                                                • UNICALCE SPA
                                                  CF: 00223680166
                                                • IMPRESA LAZZARIN FABRIZIO SRL
                                                  CF: 01315300291
                                                • FASSINA DIEGO E C. SNC
                                                  CF: 01920380274
                                                • Vianello Costruzioni Sas di Vianello Andrea E C.
                                                  CF: 02786550273
                                                • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
                                                  CF: 02827570272
                                                • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                                  CF: 02859980274
                                                • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                  CF: 03137160275
                                                • ALBANO BRUNO SRL
                                                  CF: 03649920711
                                                • SAGGESE SPA
                                                  CF: 03650400652
                                                • SICIT BITUMI SRL
                                                  CF: 03885810287
                                                • EPIU' SRL
                                                  CF: 04248040281
                                                • EKO WORK SRL
                                                  CF: 07553231213
                                                • ROMEA ASFALTI SRL
                                                  CF: 03214450276
                                                CIG: 635728665D
                                                Oggetto: BS 219-13/AP FORNITURA DI NUOVI MIXER A RISPARMIO ENERGETICO
                                                Importo aggiudicato: € 102000.00
                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 31-12-2015
                                                Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
                                                • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                  CF: 00889400156
                                                • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                  CF: 00889400156
                                                CIG: 63581542AA
                                                Oggetto: BS 286-15/AG. SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEL GRUPPO VERITAS.
                                                Importo aggiudicato: € 996000.00
                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2019
                                                Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                                • ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL
                                                  CF: 01506340288
                                                • ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL
                                                  CF: 01506340288
                                                CIG: 6359150895
                                                Oggetto: BS214-15/LC SERVIZI AREE VERDI AP/CHIU GIARDINI MURANO - LIDO
                                                Importo aggiudicato: € 196326.16
                                                Somme liquidate: € 5534.75
                                                Tempi di completamento: dal 07-10-2015 al 06-10-2017
                                                Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                                  CF: 03826870275
                                                • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
                                                  CF: 00246620280
                                                • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
                                                  CF: 01888110283
                                                • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                  CF: 01904930268
                                                • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                  CF: 02165930278
                                                • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                  CF: 02894130273
                                                • COOP. SOC. NEW SERVICE
                                                  CF: 03959620273
                                                • I TIGLI 2 SCS ONLUS
                                                  CF: 94067890262
                                                • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                                  CF: 03826870275
                                                CIG: 6359251BED
                                                Oggetto: BS223-15/LC SERVIZI DI PULIZIA AREE VERDI APERTURA APERTURA/CHIUSURA GIARDINI MUNICIPALITA' MARGHERA
                                                Importo aggiudicato: € 129292.97
                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 13-10-2016
                                                Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
                                                  CF: 00246620280
                                                • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
                                                  CF: 01888110283
                                                • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                  CF: 01904930268
                                                • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                  CF: 02165930278
                                                • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                  CF: 02894130273
                                                • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                                  CF: 03826870275
                                                • COOP. SOC. NEW SERVICE
                                                  CF: 03959620273
                                                • I TIGLI 2 SCS ONLUS
                                                  CF: 94067890262
                                                • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
                                                  CF: 00246620280
                                                CIG: 6363421D1E
                                                Oggetto: BS 55-15/AG AFFIDAMENTO SERVIZI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI E/O ASSIMILATI E/O SPECIALI E/O LIQUIDI
                                                Importo aggiudicato: € 124317338.00
                                                Somme liquidate: € 4816401.28
                                                Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 30-04-2019
                                                Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
                                                • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
                                                  CF: 03071410272
                                                • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
                                                  CF: 03071410272
                                                CIG: 63639723D4
                                                Oggetto: BS 407-14/DB-AG. AFFIDAMENTO SERVIZI RACCOLTA, TRASPORTO, SELEZIONE, VALORIZZAZIONE RIFIUTI URBANI
                                                Importo aggiudicato: € 34911100.00
                                                Somme liquidate: € 192070.00
                                                Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-03-2019
                                                Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
                                                • Raggruppamento:
                                                  F.LLI BUSATO AUTOTRASPORTI SRL
                                                  CF: 03801290275
                                                   
                                                  ECO-RICICLI VERITAS SRL
                                                  CF: 03643900230
                                                   
                                                • Raggruppamento:
                                                  F.LLI BUSATO AUTOTRASPORTI SRL
                                                  CF: 03801290275
                                                   
                                                  ECO-RICICLI VERITAS SRL
                                                  CF: 03643900230
                                                   
                                                CIG: 6364708332
                                                Oggetto: FOGNATURE COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI - INDIVIDUAZIONE E RIDUZIONE DI ACQUE PARASSITE - INTERVENTI
                                                Importo aggiudicato: € 59081.80
                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                • PROSCAVI SRL
                                                  CF: 03344800275
                                                • PROSCAVI SRL
                                                  CF: 03344800275
                                                CIG: 636587670E
                                                Oggetto: BS 255-15/MS SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI PRODOTTI DA IMPIANTO DEPURAZIONE DI
                                                Importo aggiudicato: € 693990.00
                                                Somme liquidate: € 95829.42
                                                Tempi di completamento: dal 30-07-2015 al 31-12-2015
                                                Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
                                                • GEA SRL
                                                  CF: 00394760284
                                                • GEA SRL
                                                  CF: 00394760284
                                                CIG: 6367444503
                                                Oggetto: BS289-15/LC SERVIZI DI MANUT. NON PROGRAMMABILI SU AREE A VERDE SEDI AZIENDALI VERITAS
                                                Importo aggiudicato: € 194400.00
                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 17-12-2017
                                                Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                • Raggruppamento:
                                                  C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                  CF: 02894130273
                                                   
                                                  LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                                  CF: 00702750274
                                                   
                                                  SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                  CF: 00703690271
                                                   
                                                  COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                  CF: 01904930268
                                                   
                                                  IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                  CF: 02165930278
                                                   
                                                  SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                                  CF: 02612040275
                                                   
                                                  NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                  CF: 02689040273
                                                   
                                                  COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                                  CF: 02828180279
                                                   
                                                  ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                  CF: 02935310272
                                                   
                                                • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
                                                  CF: 00246620280
                                                • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
                                                  CF: 01888110283
                                                • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
                                                  CF: 02066990272
                                                • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                  CF: 03006650273
                                                • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                                  CF: 03183240278
                                                • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
                                                  CF: 03209140270
                                                • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                                  CF: 03826870275
                                                • I TIGLI 2 SCS ONLUS
                                                  CF: 94067890262
                                                • Raggruppamento:
                                                  C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                  CF: 02894130273
                                                   
                                                  LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                                  CF: 00702750274
                                                   
                                                  SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                  CF: 00703690271
                                                   
                                                  COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                  CF: 01904930268
                                                   
                                                  IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                  CF: 02165930278
                                                   
                                                  SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                                  CF: 02612040275
                                                   
                                                  NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                  CF: 02689040273
                                                   
                                                  COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                                  CF: 02828180279
                                                   
                                                  ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                  CF: 02935310272
                                                   
                                                CIG: 636806122E
                                                Oggetto: BS305-15/LC SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E SERVIZI DIVERSI SU AREE A VERDE SEDI VERITAS SPA
                                                Importo aggiudicato: € 87535.51
                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-11-2015
                                                Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                • Raggruppamento:
                                                  C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                  CF: 02894130273
                                                   
                                                  LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                                  CF: 00702750274
                                                   
                                                  SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                  CF: 00703690271
                                                   
                                                  COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                  CF: 01904930268
                                                   
                                                  IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                  CF: 02165930278
                                                   
                                                  SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                                  CF: 02612040275
                                                   
                                                  NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                  CF: 02689040273
                                                   
                                                  COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                                  CF: 02828180279
                                                   
                                                  ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                  CF: 02935310272
                                                   
                                                • Raggruppamento:
                                                  C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                  CF: 02894130273
                                                   
                                                  LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                                  CF: 00702750274
                                                   
                                                  SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                  CF: 00703690271
                                                   
                                                  COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                  CF: 01904930268
                                                   
                                                  IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                  CF: 02165930278
                                                   
                                                  SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                                  CF: 02612040275
                                                   
                                                  NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                  CF: 02689040273
                                                   
                                                  COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                                  CF: 02828180279
                                                   
                                                  ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                  CF: 02935310272
                                                   
                                                CIG: 63704082FC
                                                Oggetto: AMPLIAMENTO FOGNATURA NERA CAMPOLONGO MAGGIORE NPGF 2014-2015 LOTTO 7A VIA BOSCO DI SACCO
                                                Importo aggiudicato: € 267032.77
                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                • IMPRESA COLETTO SRL
                                                  CF: 00198480261
                                                • COSTRUZIONI CICUTTIN SRL
                                                  CF: 00163320302
                                                • IDROTERMICA DI ARTUSO E TREVISAN - S.N.C.
                                                  CF: 00216210260
                                                • PA. DE. GAS SRL
                                                  CF: 00760470260
                                                • GUIDOLIN GIUSEPPE - ECO.G. - S.R.L.
                                                  CF: 01133260263
                                                • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
                                                  CF: 01139980294
                                                • LAGO ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA
                                                  CF: 01166920221
                                                • BOTTI ELIO SAS DI BOTTI FABIO E C.
                                                  CF: 01193110291
                                                • VERONESE IMPIANTI S.P.A.
                                                  CF: 01297950287
                                                • IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI S.P.A.
                                                  CF: 01418590160
                                                • GAUDIOSO LAVORI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
                                                  CF: 01655580767
                                                • IMPRESA BENITO STIRPE COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.
                                                  CF: 01733830606
                                                • COSTRUZIONI VAZZOLER S.R.L.
                                                  CF: 02099060275
                                                • I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L.
                                                  CF: 02115750305
                                                • ZAGO S.R.L.
                                                  CF: 02152150278
                                                • GROSSELLE COSTRUZIONI SRL
                                                  CF: 02579410289
                                                • COSTRUZIONI LOVATO S.R.L.
                                                  CF: 02688510284
                                                • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
                                                  CF: 03122760279
                                                • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
                                                  CF: 03461710281
                                                • Oct Srl
                                                  CF: 03624870279
                                                • BUILDING STRADE SRL
                                                  CF: 03742790276
                                                • Panzica Luciano S.r.l.
                                                  CF: 06245280828
                                                • FERDOM APPALTI S.R.L.
                                                  CF: 06935321213
                                                • RAMPAZZO BRUNO
                                                  CF: RMPBRN31L14G224L
                                                • VANUZZO FRANCO
                                                  CF: VNZFNC61P15D748T
                                                • IMPRESA COLETTO SRL
                                                  CF: 00198480261
                                                CIG: 63704093CF
                                                Oggetto: AMPLIAMENTO FOGNATURA NERA CAMPOLONGO MAGGIORE NPGF 2014-2015 LOTTO 7B VIA RIVELLI
                                                Importo aggiudicato: € 266874.11
                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
                                                  CF: 03461710281
                                                • COSTRUZIONI CICUTTIN SRL
                                                  CF: 00163320302
                                                • IMPRESA COLETTO SRL
                                                  CF: 00198480261
                                                • IDROTERMICA DI ARTUSO E TREVISAN - S.N.C.
                                                  CF: 00216210260
                                                • PA. DE. GAS SRL
                                                  CF: 00760470260
                                                • GUIDOLIN GIUSEPPE - ECO.G. - S.R.L.
                                                  CF: 01133260263
                                                • FERRO DOMENICO S.A.S. DI FERRO FERDINANDO E C.
                                                  CF: 01139980294
                                                • LAGO ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA
                                                  CF: 01166920221
                                                • BOTTI ELIO SAS DI BOTTI FABIO E C.
                                                  CF: 01193110291
                                                • VERONESE IMPIANTI S.P.A.
                                                  CF: 01297950287
                                                • IMPRESA EDILE STRADALE ARTIFONI S.P.A.
                                                  CF: 01418590160
                                                • GAUDIOSO LAVORI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
                                                  CF: 01655580767
                                                • IMPRESA BENITO STIRPE COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.
                                                  CF: 01733830606
                                                • COSTRUZIONI VAZZOLER S.R.L.
                                                  CF: 02099060275
                                                • I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L.
                                                  CF: 02115750305
                                                • ZAGO S.R.L.
                                                  CF: 02152150278
                                                • GROSSELLE COSTRUZIONI SRL
                                                  CF: 02579410289
                                                • COSTRUZIONI LOVATO S.R.L.
                                                  CF: 02688510284
                                                • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
                                                  CF: 03122760279
                                                • Oct Srl
                                                  CF: 03624870279
                                                • BUILDING STRADE SRL
                                                  CF: 03742790276
                                                • Panzica Luciano S.r.l.
                                                  CF: 06245280828
                                                • FERDOM APPALTI S.R.L.
                                                  CF: 06935321213
                                                • RAMPAZZO BRUNO
                                                  CF: RMPBRN31L14G224L
                                                • VANUZZO FRANCO
                                                  CF: VNZFNC61P15D748T
                                                • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
                                                  CF: 03461710281
                                                CIG: 6370927F43
                                                Oggetto: LAVORI DI ESECUZIONE OPERE DI CARPENTERIA IMPIANTI SII CHIOGGIA
                                                Importo aggiudicato: € 300000.00
                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
                                                  CF: 03169770231
                                                • btb elettroidraulica s.r.l.
                                                  CF: 00913040283
                                                • ZAGO S.R.L.
                                                  CF: 02152150278
                                                • ROTECH SRL
                                                  CF: 02622130215
                                                • COLOGNA SCAVI SRL
                                                  CF: 02847010242
                                                • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                                  CF: 02859980274
                                                • GEROTTO LINO SRL
                                                  CF: 03687700280
                                                • ERREGI SRL
                                                  CF: 04251140283
                                                • Panzica Luciano S.r.l.
                                                  CF: 06245280828
                                                • RAMPAZZO BRUNO
                                                  CF: RMPBRN31L14G224L
                                                • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
                                                  CF: 03169770231
                                                CIG: 6375591820
                                                Oggetto: BS314-15/LC SERVIZIO DI PULIZIA AREE DEGRADATE, MESSA IN SICUREZZA E MOVIMENTAZIONE MANUALE MATERIAL
                                                Importo aggiudicato: € 145000.00
                                                Somme liquidate: € 58060.09
                                                Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-12-2015
                                                Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                  CF: 02165930278
                                                • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                  CF: 02165930278
                                                CIG: 637739372F
                                                Oggetto: MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA E RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' DELLA MACROISOLA PRIMA ZONA INDUSTRI
                                                Importo aggiudicato: € 44080.50
                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                Tempi di completamento: dal 09-09-2015 al n.d.
                                                Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
                                                  CF: 03409330267
                                                • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
                                                  CF: 03409330267
                                                CIG: 6377728BA1
                                                Oggetto: 310-15/DB SERVIZIO DELLE PULIZIE INTERNE AL PORTO PASSEGGERI DI VENEZIA
                                                Importo aggiudicato: € 99600.00
                                                Somme liquidate: € 5515.22
                                                Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
                                                Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
                                                  CF: 00254260276
                                                • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
                                                  CF: 00254260276
                                                CIG: 6379942EAD
                                                Oggetto: MATERIALE IGIENICO
                                                Importo aggiudicato: € 114468.60
                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2017
                                                Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
                                                  CF: 03872890169
                                                • BERNER SPA
                                                  CF: 00203530217
                                                • ARTAIDE SRL
                                                  CF: 00712200260
                                                • NCH ITALIA SRL
                                                  CF: 00834110157
                                                • UNI.RA. SRL
                                                  CF: 00922620497
                                                • MECCANOCAR ITALIA SPA
                                                  CF: 02222360998
                                                • SILCOM SRL
                                                  CF: 02347440279
                                                • OFA SRL
                                                  CF: 02553080272
                                                • STYLGRAFIX ITALIANA SPA
                                                  CF: 03103490482
                                                • PIELLEBI SRL
                                                  CF: 03764560268
                                                • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
                                                  CF: 03872890169
                                                CIG: 6380114C9E
                                                Oggetto: NPGF 2014 2015 MARTELLAGO LOTTO 1 COSTRUZIONE FOGNATURA NERA
                                                Importo aggiudicato: € 363771.42
                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                • FALCOMER SRL
                                                  CF: 02882720275
                                                • GIRARDELLO SPA
                                                  CF: 00041510298
                                                • IDROTERMICA DI ARTUSO E TREVISAN - S.N.C.
                                                  CF: 00216210260
                                                • FRANZONI CONGLOMERATI SRL
                                                  CF: 00226520203
                                                • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
                                                  CF: 00251920286
                                                • Adriastrade Srl (a unico socio)
                                                  CF: 00434220315
                                                • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
                                                  CF: 00894480276
                                                • LAGO ROSSO SOCIETA' COOPERATIVA
                                                  CF: 01166920221
                                                • TREVISAN SRL
                                                  CF: 01542820285
                                                • GAUDIOSO LAVORI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
                                                  CF: 01655580767
                                                • ADRIACOS S.R.L.
                                                  CF: 01997520307
                                                • CANALE S.R.L.
                                                  CF: 02080070804
                                                • I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L.
                                                  CF: 02115750305
                                                • ZANESCO COSTRUZIONI GEN. SAS DI Z.P. E C.
                                                  CF: 02258320262
                                                • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
                                                  CF: 02378870360
                                                • CIPEA E CARIIE-CO.ED.A.-UNIFICA
                                                  CF: 03047870377
                                                • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
                                                  CF: 03122760279
                                                • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
                                                  CF: 03169770231
                                                • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
                                                  CF: 03409330267
                                                • NUOVA CO.ED.MAR. SRL
                                                  CF: 03422680276
                                                • BUILDING STRADE SRL
                                                  CF: 03742790276
                                                • TEAM COSTRUZIONI SRL
                                                  CF: 03784740239
                                                • Panzica Luciano S.r.l.
                                                  CF: 06245280828
                                                • IDROAMBIENTE S.R.L.
                                                  CF: 10431500155
                                                • RAMPAZZO BRUNO
                                                  CF: RMPBRN31L14G224L
                                                • FALCOMER SRL
                                                  CF: 02882720275
                                                CIG: 6381765F10
                                                Oggetto: LAVORI DI AMPLIAMENTO FOGNATURA NERA LOTTO 3 SANTA MARIA DI SALA NPGF 2014 2015
                                                Importo aggiudicato: € 646436.06
                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                • ZAGO S.R.L.
                                                  CF: 02152150278
                                                • BOZZA E CERVELLIN - S.R.L.
                                                  CF: 00056510290
                                                • FELTRIN SRL
                                                  CF: 00200210268
                                                • FREGUGLIA SRL
                                                  CF: 00306380296
                                                • IMPRESA ZERBATO LUCIANO E C. SNC
                                                  CF: 00344940267
                                                • NAGOSTINIS SRL
                                                  CF: 00484370317
                                                • E.C.I.S. Srl
                                                  CF: 00681560272
                                                • BENASSI S.R.L.
                                                  CF: 00690640354
                                                • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
                                                  CF: 00730110194
                                                • COSTRUZIONI SEMENZATO SRL
                                                  CF: 00731950275
                                                • CARLUCCI GROUP S.R.L.
                                                  CF: 01691930760
                                                • SACAIM SRL
                                                  CF: 01703680221
                                                • ALBIERI S.r.l.
                                                  CF: 01781420383
                                                • ANESE SRL
                                                  CF: 01848780274
                                                • COSMO SCAVI SRL
                                                  CF: 01884530278
                                                • GHIAIE PONTE ROSSO SRL
                                                  CF: 02242040265
                                                • ORIBELLI SAS DI ORIBELLI DIEGO E C.
                                                  CF: 02496890266
                                                • COSMO AMBIENTE SRL
                                                  CF: 02606340277
                                                • ROTECH SRL
                                                  CF: 02622130215
                                                • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
                                                  CF: 03577261211
                                                • MELINATO IMPIANTI SRL
                                                  CF: 03606940272
                                                • C.L.E.M. societa' cooperativa
                                                  CF: 03804740276
                                                • FERDOM APPALTI S.R.L.
                                                  CF: 06935321213
                                                • IDROAMBIENTE S.R.L.
                                                  CF: 10431500155
                                                • VANUZZO FRANCO
                                                  CF: VNZFNC61P15D748T
                                                • ZAGO S.R.L.
                                                  CF: 02152150278
                                                CIG: 63822921F9
                                                Oggetto: BS226-15/LC SERVIZI POTATURA SPOLLONATURA LIEVO CEPPAIE CS
                                                Importo aggiudicato: € 195275.00
                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
                                                Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                • Raggruppamento:
                                                  C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                  CF: 02894130273
                                                   
                                                  LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                                  CF: 00702750274
                                                   
                                                  SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                  CF: 00703690271
                                                   
                                                  IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                  CF: 02165930278
                                                   
                                                  SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                                  CF: 02612040275
                                                   
                                                  NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                  CF: 02689040273
                                                   
                                                  COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                                  CF: 02828180279
                                                   
                                                  ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                  CF: 02935310272
                                                   
                                                • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
                                                  CF: 00246620280
                                                • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
                                                  CF: 01888110283
                                                • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                  CF: 01904930268
                                                • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
                                                  CF: 02066990272
                                                • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                  CF: 03006650273
                                                • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                                  CF: 03183240278
                                                • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
                                                  CF: 03209140270
                                                • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                                  CF: 03826870275
                                                • I TIGLI 2 SCS ONLUS
                                                  CF: 94067890262
                                                • Raggruppamento:
                                                  C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                  CF: 02894130273
                                                   
                                                  LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                                  CF: 00702750274
                                                   
                                                  SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                  CF: 00703690271
                                                   
                                                  IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                  CF: 02165930278
                                                   
                                                  SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                                  CF: 02612040275
                                                   
                                                  NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                  CF: 02689040273
                                                   
                                                  COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                                  CF: 02828180279
                                                   
                                                  ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                  CF: 02935310272
                                                   
                                                CIG: 63840436F0
                                                Oggetto: BS 317-15/LC SERVIZI E ATTIVITA' COERENTI CON I FINI ISTITUZIONALI C/O LA TF DEL COMUNE DI VENEZIA
                                                Importo aggiudicato: € 174974.40
                                                Somme liquidate: € 41287.60
                                                Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-07-2016
                                                Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
                                                  CF: 02782010272
                                                • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
                                                  CF: 02782010272
                                                CIG: 6384109D65
                                                Oggetto: BS 318-15/LC SERVIZI VARI IGIENE AMBIENTALE DA SVOLGERSI C/O ALCUNE AREE DELLA TF
                                                Importo aggiudicato: € 202635.60
                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-07-2016
                                                Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                  CF: 03006650273
                                                • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                  CF: 03006650273
                                                CIG: 63841818D1
                                                Oggetto: BS 315-15/LC SERVIZI DI DISERBO C/O LE AREE PEDONALI E MARCIAPIEDI DELLA TF DEL COMUNE DI VENEZIA
                                                Importo aggiudicato: € 144880.80
                                                Somme liquidate: € 12504.58
                                                Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-07-2016
                                                Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                • Raggruppamento:
                                                  C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                  CF: 02894130273
                                                   
                                                  SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                  CF: 00703690271
                                                   
                                                  L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                                  CF: 03183240278
                                                   
                                                • Raggruppamento:
                                                  C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                  CF: 02894130273
                                                   
                                                  SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                  CF: 00703690271
                                                   
                                                  L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                                  CF: 03183240278
                                                   
                                                CIG: 638688503D
                                                Oggetto: BS 227-15/LC POTATURA SPOLLONATURA LIEVO CEPPAIE PELLESTRINA/LIDO
                                                Importo aggiudicato: € 200000.00
                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
                                                Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                • Raggruppamento:
                                                  C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                  CF: 02894130273
                                                   
                                                  LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                                  CF: 00702750274
                                                   
                                                  SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                  CF: 00703690271
                                                   
                                                  IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                  CF: 02165930278
                                                   
                                                  SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                                  CF: 02612040275
                                                   
                                                  NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                  CF: 02689040273
                                                   
                                                  COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                                  CF: 02828180279
                                                   
                                                  ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                  CF: 02935310272
                                                   
                                                  L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                                  CF: 03183240278
                                                   
                                                • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
                                                  CF: 00246620280
                                                • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
                                                  CF: 01888110283
                                                • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                  CF: 01904930268
                                                • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
                                                  CF: 02066990272
                                                • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                  CF: 03006650273
                                                • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
                                                  CF: 03209140270
                                                • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                                  CF: 03826870275
                                                • I TIGLI 2 SCS ONLUS
                                                  CF: 94067890262
                                                • Raggruppamento:
                                                  C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                  CF: 02894130273
                                                   
                                                  LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                                  CF: 00702750274
                                                   
                                                  SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                  CF: 00703690271
                                                   
                                                  IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                  CF: 02165930278
                                                   
                                                  SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                                  CF: 02612040275
                                                   
                                                  NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                  CF: 02689040273
                                                   
                                                  COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                                  CF: 02828180279
                                                   
                                                  ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                  CF: 02935310272
                                                   
                                                  L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                                  CF: 03183240278
                                                   
                                                CIG: 6388641953
                                                Oggetto: FORNITURA DI VEICOLI INDUSTRIALI IN VERSIONE AUTOTELAIO PER ALLESTIMENTI SPECIALI DI TIPO N1 E N2
                                                Importo aggiudicato: € 445019.62
                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                Tempi di completamento: dal 11-09-2015 al 31-12-2015
                                                Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
                                                    CIG: 63892976AD
                                                    Oggetto: POS LAV 343-15/AP servizio di riattivazione e reintegro di carbone attivo granulare impiegato nel processo di potabilizzazione dell'impianto Veritas di Ca' Solaro
                                                    Importo aggiudicato: € 0.00
                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                    Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                    Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                    • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
                                                      CF: 00262890288
                                                    • SCIPE SRL
                                                      CF: 00395710486
                                                    • S.I.C.A.V. SRL
                                                      CF: 00621710698
                                                    • CABOT NORIT ITALIA SPA
                                                      CF: 00889900155
                                                    • S.EC.AM. SPA
                                                      CF: 01118170396
                                                    • CHIMITEX S.P.A.
                                                      CF: 01235350129
                                                    • CARBONITALIA SRL
                                                      CF: 01556150496
                                                    • CECA ITALIANA S.R.L.
                                                      CF: 01814810923
                                                    • HIDRODEPUR SPA
                                                      CF: 02122450162
                                                    • HYDROCONSULTING SRL
                                                      CF: 04108550965
                                                    • DONAU AQUAE SRL
                                                      CF: 04430400269
                                                    • ICAV DI ROBERTO TORTI
                                                      CF: TRTRRT49C07B201F
                                                      CIG: 6389364DF5
                                                      Oggetto: BS 228-15/LC SERVIZI POTATURA SPOLLONATURA LIEVO CEPPAIE MESTRE
                                                      Importo aggiudicato: € 205000.00
                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
                                                      Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                      • Raggruppamento:
                                                        C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                        CF: 02894130273
                                                         
                                                        LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                                        CF: 00702750274
                                                         
                                                        SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                        CF: 00703690271
                                                         
                                                        IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                        CF: 02165930278
                                                         
                                                        SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                                        CF: 02612040275
                                                         
                                                        NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                        CF: 02689040273
                                                         
                                                        COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                                        CF: 02828180279
                                                         
                                                        ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                        CF: 02935310272
                                                         
                                                      • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
                                                        CF: 00246620280
                                                      • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
                                                        CF: 01888110283
                                                      • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                        CF: 01904930268
                                                      • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
                                                        CF: 02066990272
                                                      • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                        CF: 03006650273
                                                      • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                                        CF: 03183240278
                                                      • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
                                                        CF: 03209140270
                                                      • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                                        CF: 03826870275
                                                      • I TIGLI 2 SCS ONLUS
                                                        CF: 94067890262
                                                      • Raggruppamento:
                                                        C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                        CF: 02894130273
                                                         
                                                        LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                                        CF: 00702750274
                                                         
                                                        SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                        CF: 00703690271
                                                         
                                                        IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                        CF: 02165930278
                                                         
                                                        SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                                        CF: 02612040275
                                                         
                                                        NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                        CF: 02689040273
                                                         
                                                        COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                                        CF: 02828180279
                                                         
                                                        ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                        CF: 02935310272
                                                         
                                                      CIG: 6389732DA4
                                                      Oggetto: POS LAV 328-15/AP manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e macchinari elettromeccanici degli impianti di depurazione Veritas di Venezia Centro Storico e isole
                                                      Importo aggiudicato: € 0.00
                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                      Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                      • OFFICINE CAVALLETTO SRL
                                                        CF: 00002130276
                                                      • R.M. PONTEROSSO SPA
                                                        CF: 00124510934
                                                      • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
                                                        CF: 00128040276
                                                      • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
                                                        CF: 00186490397
                                                      • SE. R. NAVI SRL
                                                        CF: 00210640272
                                                      • ISET SRL
                                                        CF: 00782160253
                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                        CF: 00889400156
                                                      • SEA SPA
                                                        CF: 01268980222
                                                      • MAZZARO ALESSANDRO E C SNC
                                                        CF: 01941100271
                                                      • NUOVA ELETTROSERVICE SNC
                                                        CF: 02071940270
                                                      • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                        CF: 02177610272
                                                      • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
                                                        CF: 02414650271
                                                      • TECOELETTRA
                                                        CF: 02526210287
                                                      • F.M. SRL
                                                        CF: 02551930270
                                                      • AB.SERVICE SNC GIORGETTI E PERINI
                                                        CF: 02590700288
                                                      • OMEGA SRL
                                                        CF: 03009290275
                                                      • TEV SRL
                                                        CF: 03019140270
                                                      • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
                                                        CF: 03169770231
                                                      • AUTOMAZIONE VENETO SRL
                                                        CF: 03249340278
                                                      • B.M.C. SRL
                                                        CF: 03476880269
                                                      • LB BOTTER SRL
                                                        CF: 03528520269
                                                      • OMA NORD SRL
                                                        CF: 03574790279
                                                      • CMA SRL
                                                        CF: 03726120276
                                                      • GPG SRL
                                                        CF: 04112240272
                                                      • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
                                                        CF: 11701910157
                                                      • O.ME.CA. DI CAVALLETTO PAOLO
                                                        CF: CVLPLA52P14A458G
                                                        CIG: 638973829B
                                                        Oggetto: POS LAV 328-15/AP manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature PLC e telecontrolli degli impianti di depurazione Veritas di Venezia Centro Storico e isole
                                                        Importo aggiudicato: € 112600.00
                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                        Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                        Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                        • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
                                                          CF: 11701910157
                                                        • OFFICINE CAVALLETTO SRL
                                                          CF: 00002130276
                                                        • R.M. PONTEROSSO SPA
                                                          CF: 00124510934
                                                        • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
                                                          CF: 00128040276
                                                        • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
                                                          CF: 00186490397
                                                        • SE. R. NAVI SRL
                                                          CF: 00210640272
                                                        • ISET SRL
                                                          CF: 00782160253
                                                        • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                          CF: 00889400156
                                                        • SEA SPA
                                                          CF: 01268980222
                                                        • MAZZARO ALESSANDRO E C SNC
                                                          CF: 01941100271
                                                        • NUOVA ELETTROSERVICE SNC
                                                          CF: 02071940270
                                                        • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                          CF: 02177610272
                                                        • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
                                                          CF: 02414650271
                                                        • TECOELETTRA
                                                          CF: 02526210287
                                                        • F.M. SRL
                                                          CF: 02551930270
                                                        • AB.SERVICE SNC GIORGETTI E PERINI
                                                          CF: 02590700288
                                                        • OMEGA SRL
                                                          CF: 03009290275
                                                        • TEV SRL
                                                          CF: 03019140270
                                                        • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
                                                          CF: 03169770231
                                                        • AUTOMAZIONE VENETO SRL
                                                          CF: 03249340278
                                                        • B.M.C. SRL
                                                          CF: 03476880269
                                                        • LB BOTTER SRL
                                                          CF: 03528520269
                                                        • OMA NORD SRL
                                                          CF: 03574790279
                                                        • CMA SRL
                                                          CF: 03726120276
                                                        • GPG SRL
                                                          CF: 04112240272
                                                        • O.ME.CA. DI CAVALLETTO PAOLO
                                                          CF: CVLPLA52P14A458G
                                                        • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
                                                          CF: 11701910157
                                                        CIG: 6392419708
                                                        Oggetto: MANUTENZIONE EDILE SEDI TERRAFERMA DI VENEZIA SPA SOCIETA' CONTROLLATE E PERTINENZE DEL COMUNE DI VE
                                                        Importo aggiudicato: € 400000.00
                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                        Tempi di completamento: dal 02-12-2015 al 31-12-2017
                                                        Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                        • ECOPAVI S.R.L.
                                                          CF: 04713270280
                                                        • BARBATO IMPRESA COSTRUZIONI SRL
                                                          CF: 00184350270
                                                        • SECIS SRL
                                                          CF: 00216690933
                                                        • IMPRESA MARCHESIN F.LLI DI MARCHESIN GINO E C. - S.N.C.
                                                          CF: 00416340263
                                                        • LASA F.LLI NATA SRL
                                                          CF: 00775240278
                                                        • ISOCAF S.R.L.
                                                          CF: 00775490287
                                                        • ZAMPIRON COSTRUZIONI S.R.L.
                                                          CF: 01693590281
                                                        • PIEMME IMPIANTI SRL
                                                          CF: 02132990249
                                                        • ZAGO S.R.L.
                                                          CF: 02152150278
                                                        • VIDEA SRL
                                                          CF: 02230460277
                                                        • EDILVENETA COSTRUZIONI S.R.L.
                                                          CF: 02271390284
                                                        • MICHIELAN SRL
                                                          CF: 02437960277
                                                        • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
                                                          CF: 02539310272
                                                        • Vianello Costruzioni Sas di Vianello Andrea E C.
                                                          CF: 02786550273
                                                        • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
                                                          CF: 03027260268
                                                        • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
                                                          CF: 03149560272
                                                        • CO.GE.D. COSTRUZIONI GENERALI DUS SRL
                                                          CF: 03184290272
                                                        • BERICA IMPIANTI S.P.A.
                                                          CF: 03222100244
                                                        • BETTIOL S.R.L.
                                                          CF: 03237650266
                                                        • PROSCAVI SRL
                                                          CF: 03344800275
                                                        • ZENNARO COSTRUZIONI S.A.S. DI ZENNARO SERAFINO E C.
                                                          CF: 03423590276
                                                        • CANATO COSTRUZIONI S.R.L.
                                                          CF: 03487000279
                                                        • BEI COSTRUZIONI S.R.L.
                                                          CF: 03648850273
                                                        • COGNOLATO S.R.L.
                                                          CF: 03860070287
                                                        • COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL
                                                          CF: 04002110270
                                                        • C.D.F. S.R.L.
                                                          CF: 04132220288
                                                        • SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI
                                                          CF: 04701810287
                                                        • CANTON GEOM. GILBERTO
                                                          CF: CNTGBR54H04B493U
                                                        • MENALDO FIRMINO
                                                          CF: MNLFMN47B21H622O
                                                        • IMPRESA EDILE MARANGON GIORGIO
                                                          CF: MRNGRG56H03L736I
                                                        • ECOPAVI S.R.L.
                                                          CF: 04713270280
                                                        CIG: 63937419FA
                                                        Oggetto: FORNITURA ED ALLESTIMENTO DI UNA ATTREZZATURE COMPATTANTE A CARICAMENTO POSTERIORE PER LA RACCOLTA D
                                                        Importo aggiudicato: € 113904.00
                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                        Tempi di completamento: dal 14-09-2015 al 31-12-2015
                                                        Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
                                                            CIG: 63947098CC
                                                            Oggetto: BS 327-15/AP SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP SOLLEVAMENTO FOGNARIO MESTRE
                                                            Importo aggiudicato: € 141531.00
                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                            Tempi di completamento: dal 18-09-2015 al 31-12-2015
                                                            Cod. Scelta contraente: 05-DIALOGO COMPETITIVO
                                                            • AUTOMAZIONE VENETO SRL
                                                              CF: 03249340278
                                                            • R.M. PONTEROSSO SPA
                                                              CF: 00124510934
                                                            • B.M.C. SRL
                                                              CF: 03476880269
                                                            • O.ME.CA. DI CAVALLETTO PAOLO
                                                              CF: CVLPLA52P14A458G
                                                            • AUTOMAZIONE VENETO SRL
                                                              CF: 03249340278
                                                            CIG: 63983315C5
                                                            Oggetto: POS LAV 337-15/AP realizzazione di un (EMS) Energy Management System per microrete con sistemi di accumulo per fonti rinnovabili del Gruppo Veritas
                                                            Importo aggiudicato: € 0.00
                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                            Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                            Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                            • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
                                                              CF: 11701910157
                                                            • ABB SPA
                                                              CF: 11988960156
                                                            • SAET SPA
                                                              CF: 00204610281
                                                            • SIEMENS SPA
                                                              CF: 00751160151
                                                            • SIEMENS SPA
                                                              CF: 00751160151
                                                            • ISET SRL
                                                              CF: 00782160253
                                                            • GENERAL IMPIANTI - S.R.L.
                                                              CF: 01073910422
                                                            • Prisma Engineering srl
                                                              CF: 01944500287
                                                            • Gruppo Filippetti
                                                              CF: 02013090424
                                                              CIG: 6399269BD3
                                                              Oggetto: BS335-15/MS SERVIZIO DI FORNITURA MESSA A DIMORA E MANUTENZIONE ALBERATURE PRESSO LIDO DI VENEZIA
                                                              Importo aggiudicato: € 51697.70
                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                              Tempi di completamento: dal 23-11-2015 al 22-11-2017
                                                              Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                              • Raggruppamento:
                                                                C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                CF: 02894130273
                                                                 
                                                                LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                                                CF: 00702750274
                                                                 
                                                                SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                                                CF: 02612040275
                                                                 
                                                                ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                CF: 02935310272
                                                                 
                                                                NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                CF: 02689040273
                                                                 
                                                              • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                CF: 02165930278
                                                              • TEGETES SNC DI DALLA CIA R. E MARSON
                                                                CF: 03249960265
                                                              • VARROTO HOBBY VERDE SAS
                                                                CF: 03364480263
                                                              • MEDITERRANEA SOCIETA' AGRICOLA SRL
                                                                CF: 03882040284
                                                              • SOCIETA' COOPERATIVA NATURAL SERVIC
                                                                CF: 04172830277
                                                              • F. BORDIN DI BORDIN FIORENZO
                                                                CF: BRDFNZ40P26L899H
                                                              • VERDEPIANO DI ALESSANDRO DANIELE
                                                                CF: DNLLSN54M26I418T
                                                              • GARDENIA ENGINEERING DI FAVERO ELENA
                                                                CF: FVRLNE86R43D325Q
                                                              • RIATTI MARCO
                                                                CF: RTTMRC80A04L551R
                                                              • IMPREVER DI VERONESE MATTEO
                                                                CF: VRNMTT75H04E522I
                                                              • Raggruppamento:
                                                                C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                CF: 02894130273
                                                                 
                                                                LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                                                CF: 00702750274
                                                                 
                                                                SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                                                CF: 02612040275
                                                                 
                                                                ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                CF: 02935310272
                                                                 
                                                                NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                CF: 02689040273
                                                                 
                                                              CIG: 640036651B
                                                              Oggetto: 154-15/AP SERVIZIO DI NOLEGGIO A CALDO DI GRU' SEMOVENTI A SERVIZIO MANUTENZIONI SII
                                                              Importo aggiudicato: € 118900.00
                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                              Tempi di completamento: dal 23-11-2015 al 22-11-2017
                                                              Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                              • ERMI MEZZI DI SOLLEVAMENTO SRL
                                                                CF: 03860740277
                                                              • CAZZARO SPA
                                                                CF: 00284420262
                                                              • GEROTTO FEDERICO SRL
                                                                CF: 00308900281
                                                              • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
                                                                CF: 00619950280
                                                              • CARPIN AUTOGRU' SRL
                                                                CF: 00980290274
                                                              • IMPRESA LAZZARIN FABRIZIO SRL
                                                                CF: 01315300291
                                                              • FASSINA DIEGO E C. SNC
                                                                CF: 01920380274
                                                              • IDEA SRL con socio unico
                                                                CF: 01956410276
                                                              • BERGAMIN AUTOGRU
                                                                CF: 02008380285
                                                              • BERGAMO CESARE SNC
                                                                CF: 02709870279
                                                              • V.L.R. DI VISENTIN LUCA E C.
                                                                CF: 03342680273
                                                              • BELLIA BENEDETTO SAS
                                                                CF: 03443630276
                                                              • BETTINI E VIALE SRL
                                                                CF: 03583190271
                                                              • MENELA.COM SRL
                                                                CF: 03783320272
                                                              • SANTINATO AUTOGRU SAS DI SANTINATO
                                                                CF: 04140230279
                                                              • MARINELLO CARLO
                                                                CF: MRNCRL78E12G693X
                                                              • REBESCHINI ANTONIO
                                                                CF: RBSNTN72A02B563J
                                                              • ERMI MEZZI DI SOLLEVAMENTO SRL
                                                                CF: 03860740277
                                                              CIG: 6402515285
                                                              Oggetto: 313-15/AG Polizza assicurativa Tutela legale
                                                              Importo aggiudicato: € 174989.45
                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                              Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                              Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                                              • ROLAND RECHTSSCHUTZ
                                                                CF: 05377040968
                                                              • ROLAND RECHTSSCHUTZ
                                                                CF: 05377040968
                                                              CIG: 64025417F8
                                                              Oggetto: 313-15/AG Polizza assicurativa DEO
                                                              Importo aggiudicato: € 67500.00
                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                              Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                              Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                                              • CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE S
                                                                CF: 06372070968
                                                              • LLOYD'S OF LONDON
                                                                CF: 07585850584
                                                              • XL INSURANCE COMPANY SE
                                                                CF: 12525420159
                                                              • CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE S
                                                                CF: 06372070968
                                                              CIG: 6402555387
                                                              Oggetto: 313-15/AG Polizza assicurativa RC Patrimoniale tecnici
                                                              Importo aggiudicato: € 117600.00
                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                              Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                              Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                                              • LLOYD'S OF LONDON
                                                                CF: 07585850584
                                                              • LLOYD'S OF LONDON
                                                                CF: 07585850584
                                                              • LLOYD'S OF LONDON
                                                                CF: 07585850584
                                                              CIG: 6402561879
                                                              Oggetto: 313-15/AG Polizza assicurativa Infortuni
                                                              Importo aggiudicato: € 502983.75
                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                              Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                              Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                                              • GENERALI ITALIA SPA
                                                                CF: 00409920584
                                                              • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
                                                                CF: 00818570012
                                                              • POSTE ASSICURA SPA
                                                                CF: 07140521001
                                                              • AIG EUROPE LIMITED
                                                                CF: 08037550962
                                                              • GENERALI ITALIA SPA
                                                                CF: 00409920584
                                                              CIG: 64025775AE
                                                              Oggetto: 313-15/AG Polizza assicurativa RC Inquinamento
                                                              Importo aggiudicato: € 723108.80
                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                              Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                              Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                                              • GENERALI ITALIA SPA
                                                                CF: 00409920584
                                                              • UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA
                                                                CF: 00818570012
                                                              • AXA ASSICURAZIONI SPA
                                                                CF: 00902170018
                                                              • ACE EUROPEAN GROUP LTD
                                                                CF: 04124720964
                                                              • ALLIANZ SPA
                                                                CF: CRLBBR72T50E625N
                                                              • GENERALI ITALIA SPA
                                                                CF: 00409920584
                                                              CIG: 6404696A54
                                                              Oggetto: BS 338-15/AP AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE PROGETTI SAP DEL GRUPPOVERITAS
                                                              Importo aggiudicato: € 729000.00
                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                              Tempi di completamento: dal 12-11-2015 al 31-05-2016
                                                              Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                              • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
                                                                CF: 00967720285
                                                              • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
                                                                CF: 00967720285
                                                              CIG: 6406599CBB
                                                              Oggetto: BS 331-15/AF Fornitura di guanti di protezione
                                                              Importo aggiudicato: € 0.00
                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                              Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                              Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                              • ZENITH GROUP SRL
                                                                CF: 01977600244
                                                              • BERNER SPA
                                                                CF: 00203530217
                                                              • SAFE SRL
                                                                CF: 01604520989
                                                              • FLOWER GLOVES SRL
                                                                CF: 01747140232
                                                              • MOSSINI SRL
                                                                CF: 01822010201
                                                              • BISICUR SRL
                                                                CF: 01963850175
                                                              • DATACOL S.R.L.
                                                                CF: 01964750234
                                                              • NOVA MODET SRL
                                                                CF: 02149500288
                                                              • MECCANOCAR ITALIA SPA
                                                                CF: 02222360998
                                                              • SILCOM SRL
                                                                CF: 02347440279
                                                              • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
                                                                CF: 02467560245
                                                              • BERGAMASCHI ANTINCENDI
                                                                CF: 02790980243
                                                              • SIKURA SRL
                                                                CF: 02988500274
                                                              • STYLGRAFIX ITALIANA SPA
                                                                CF: 03103490482
                                                              • SIR SAFETY SYSTEM SPA
                                                                CF: 03359340548
                                                              • PIELLEBI SRL
                                                                CF: 03764560268
                                                              • BREMAK SRL
                                                                CF: 04482410265
                                                              • LYRECO ITALIA SPA
                                                                CF: 11582010150
                                                              • CALZA GIUSEPPE
                                                                CF: CLZGPP42A29L736O
                                                              • 2G DI GEMINIANI GIULIO
                                                                CF: GMGGLI43T26B455B
                                                              • ZENITH GROUP SRL
                                                                CF: 01977600244
                                                              CIG: 64091906E6
                                                              Oggetto: FORNITURA ACIDO ACETICO INSOLUZIONE AL 80%
                                                              Importo aggiudicato: € 225600.00
                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                              Tempi di completamento: dal 28-09-2015 al 01-10-2015
                                                              Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                              • CHIMITEX S.P.A.
                                                                CF: 01235350129
                                                              • CHIMITEX S.P.A.
                                                                CF: 01235350129
                                                              CIG: 6409214AB3
                                                              Oggetto: BS 341-15/LC servizi di pulizia aree verdi parterres e apertura/chiusura parchi e/o giardini situati nelle Municipalita' di Favaro Veneto-Campalto e Chirignago-Zelarino del Comune di Venezia.
                                                              Importo aggiudicato: € 0.00
                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                              Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                              Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                              • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
                                                                CF: 00246620280
                                                              • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
                                                                CF: 01888110283
                                                              • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                                CF: 01904930268
                                                              • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                CF: 02165930278
                                                              • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                CF: 02894130273
                                                              • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                                                CF: 03826870275
                                                              • COOP. SOC. NEW SERVICE
                                                                CF: 03959620273
                                                              • I TIGLI 2 SCS ONLUS
                                                                CF: 94067890262
                                                                CIG: 640922649C
                                                                Oggetto: BS 342-15/LC servizi di pulizia aree verdi parterres e apertura/chiusura parchi e/o giardini situati nella Municipalita' di Mestre-Carpenedo del Comune di Venezia.
                                                                Importo aggiudicato: € 0.00
                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
                                                                  CF: 00246620280
                                                                • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
                                                                  CF: 01888110283
                                                                • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                                  CF: 01904930268
                                                                • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                  CF: 02165930278
                                                                • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                  CF: 02894130273
                                                                • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                                                  CF: 03826870275
                                                                • COOP. SOC. NEW SERVICE
                                                                  CF: 03959620273
                                                                • I TIGLI 2 SCS ONLUS
                                                                  CF: 94067890262
                                                                  CIG: 6409715824
                                                                  Oggetto: BS 347-15/LC SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA E CARTONE PRESSO UTENZE NON DOMESTICHE TF
                                                                  Importo aggiudicato: € 206500.00
                                                                  Somme liquidate: € 100423.74
                                                                  Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 30-06-2016
                                                                  Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                    CF: 02840850271
                                                                  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                    CF: 02840850271
                                                                  CIG: 6410013E0D
                                                                  Oggetto: BS348-15LC SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA VETRO PALTICA/LATTINE UTENZE NON DOMESTICHE TF
                                                                  Importo aggiudicato: € 50000.00
                                                                  Somme liquidate: € 42136.00
                                                                  Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 30-06-2016
                                                                  Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                    CF: 02840850271
                                                                  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                    CF: 02840850271
                                                                  CIG: 641056773C
                                                                  Oggetto: BS 295-15/AG. FORNITURA ED INSTALLAZIONE MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE-CDR1 DI ECOPROGETTO
                                                                  Importo aggiudicato: € 141000.00
                                                                  Somme liquidate: € 37500.00
                                                                  Tempi di completamento: dal 02-11-2015 al 05-12-2015
                                                                  Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                  • REDWAVE WASTE GBMH
                                                                    CF:
                                                                  • REDWAVE WASTE GBMH
                                                                    CF:
                                                                  CIG: 6415190E3F
                                                                  Oggetto: FORNITURA GAS USO TECNOLOGICO/CIVILE SITI VERITAS - ANNO TERMICO 2015-2016
                                                                  Importo aggiudicato: € 401000.00
                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                  Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-09-2016
                                                                  Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                  • VERITAS ENERGIA SRL
                                                                    CF: 03474230277
                                                                  • VERITAS ENERGIA SRL
                                                                    CF: 03474230277
                                                                  CIG: 6427633A8A
                                                                  Oggetto: SERVIZI TECNICI PER REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
                                                                  Importo aggiudicato: € 75000.00
                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
                                                                  Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
                                                                  • VEGA PARCO SCIEN.TECNOL.VE
                                                                    CF: 02718360270
                                                                  • VEGA PARCO SCIEN.TECNOL.VE
                                                                    CF: 02718360270
                                                                  CIG: 6429247E73
                                                                  Oggetto: BS 363-15/LC SERVIZI DI MANUTEN ORD E SERVIZI DIVERSI DD. S.POLO S.TA CROCE GIUDECCA ISOLE
                                                                  Importo aggiudicato: € 150457.72
                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
                                                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                  • Raggruppamento:
                                                                    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                    CF: 02894130273
                                                                     
                                                                    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                    CF: 02165930278
                                                                     
                                                                    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                    CF: 02689040273
                                                                     
                                                                    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                                                    CF: 02828180279
                                                                     
                                                                  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
                                                                    CF: 00246620280
                                                                  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                                                    CF: 00702750274
                                                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                    CF: 00703690271
                                                                  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
                                                                    CF: 01888110283
                                                                  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                                    CF: 01904930268
                                                                  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
                                                                    CF: 02066990272
                                                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                                                    CF: 02612040275
                                                                  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                    CF: 02935310272
                                                                  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                    CF: 03006650273
                                                                  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                                                    CF: 03183240278
                                                                  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
                                                                    CF: 03209140270
                                                                  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                                                    CF: 03826870275
                                                                  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
                                                                    CF: 94067890262
                                                                  • Raggruppamento:
                                                                    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                    CF: 02894130273
                                                                     
                                                                    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                    CF: 02165930278
                                                                     
                                                                    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                    CF: 02689040273
                                                                     
                                                                    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                                                    CF: 02828180279
                                                                     
                                                                  CIG: 6429467403
                                                                  Oggetto: BS 362-15/LC SERVIZI MANUT ORD E SERVIZI DIVERSI VERDE CS E ISOLE
                                                                  Importo aggiudicato: € 159307.12
                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
                                                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                  • Raggruppamento:
                                                                    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                    CF: 02894130273
                                                                     
                                                                    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                    CF: 02165930278
                                                                     
                                                                    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                    CF: 02689040273
                                                                     
                                                                    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                                                    CF: 02828180279
                                                                     
                                                                  • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
                                                                    CF: 00246620280
                                                                  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                                                    CF: 00702750274
                                                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                    CF: 00703690271
                                                                  • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
                                                                    CF: 01888110283
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                                                                    CF: 01904930268
                                                                  • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
                                                                    CF: 02066990272
                                                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                                                    CF: 02612040275
                                                                  • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                    CF: 02935310272
                                                                  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                    CF: 03006650273
                                                                  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                                                    CF: 03183240278
                                                                  • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
                                                                    CF: 03209140270
                                                                  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                                                    CF: 03826870275
                                                                  • I TIGLI 2 SCS ONLUS
                                                                    CF: 94067890262
                                                                  • Raggruppamento:
                                                                    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                    CF: 02894130273
                                                                     
                                                                    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                    CF: 02165930278
                                                                     
                                                                    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                    CF: 02689040273
                                                                     
                                                                    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                                                    CF: 02828180279
                                                                     
                                                                  CIG: 6429942BFC
                                                                  Oggetto: LAVORI IDRAULICI, STRADALI E DEL SOTTOSUOLO RELATIVI ALLA MAN./COSTR. CONDOTTE IDRICHE CAVALLINO EN
                                                                  Importo aggiudicato: € 80000.00
                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                  Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                  Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                  • PROSCAVI SRL
                                                                    CF: 03344800275
                                                                  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
                                                                    CF: 02539310272
                                                                  • ITALSCAVI NORD SRL
                                                                    CF: 03010350274
                                                                  • LAGO SAS DI LAGO RAFFAELE E C.
                                                                    CF: 03680570284
                                                                  • IDROAMBIENTE S.R.L.
                                                                    CF: 10431500155
                                                                  • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
                                                                    CF: MNGRLA56L09B554J
                                                                  • IDROTERMOGAS DI MARTUCCI V.
                                                                    CF: MRTVCN77T19E932Z
                                                                  • VANUZZO FRANCO
                                                                    CF: VNZFNC61P15D748T
                                                                  • PROSCAVI SRL
                                                                    CF: 03344800275
                                                                  CIG: 64330966C1
                                                                  Oggetto: Lavori di rifacimento pavimentazione stradale in asfalto zone 1-2-3-4 presidio Veritas S.p.A. Viale Venezia 3 ex ACM Mirano
                                                                  Importo aggiudicato: € 0.00
                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                  Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                  • FMS - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL
                                                                    CF: 00162350276
                                                                  • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL
                                                                    CF: 01210380208
                                                                  • Costruire e progettare in lombardia spa
                                                                    CF: 02344850207
                                                                  • TRIVENETA SRL
                                                                    CF: 02493840272
                                                                  • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
                                                                    CF: 02827570272
                                                                  • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
                                                                    CF: 03027260268
                                                                  • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
                                                                    CF: 03383330275
                                                                  • GEODEM-AMBIENTE SRL
                                                                    CF: 04143890277
                                                                  • PADANA SEGNALETICA SRL
                                                                    CF: 04224200289
                                                                  • GEOTECNO DI CROSE TONINO
                                                                    CF: CRSTNN64L01G224B
                                                                    CIG: 6433456FD3
                                                                    Oggetto: LAVORI DI SCAVO E INTERRRO IN AUSILIO AL PERSONALE VERITAS PER MANUT. IDRICHE E FOGNARIE
                                                                    Importo aggiudicato: € 319733.90
                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                    Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                    Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                    • REBESCHINI ANTONIO
                                                                      CF: RBSNTN72A02B563J
                                                                    • EUROSCAVI srl
                                                                      CF: 01852020278
                                                                    • COSMO SCAVI SRL
                                                                      CF: 01884530278
                                                                    • ROTECH SRL
                                                                      CF: 02622130215
                                                                    • MENALDO FIRMINO
                                                                      CF: MNLFMN47B21H622O
                                                                    • VANUZZO FRANCO
                                                                      CF: VNZFNC61P15D748T
                                                                    • REBESCHINI ANTONIO
                                                                      CF: RBSNTN72A02B563J
                                                                    CIG: 64350367B1
                                                                    Oggetto: BS 368-15/AP ACQUISTO LICENZE E SERVIZIO SAP STANDARD SUPPORT PER L'ANNO 2016
                                                                    Importo aggiudicato: € 500000.00
                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                    Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                    • SAP ITALIA SPA
                                                                      CF: 09417760155
                                                                    • SAP ITALIA SPA
                                                                      CF: 09417760155
                                                                    CIG: 643598787B
                                                                    Oggetto: BS370-15/LC SERVIZI DI MANUTEN ORD E SERVIZI DIVERSI MESTRE CENTRO
                                                                    Importo aggiudicato: € 197422.88
                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                    Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
                                                                    Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                    • Raggruppamento:
                                                                      C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                      CF: 02894130273
                                                                       
                                                                      LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                                                      CF: 00702750274
                                                                       
                                                                      SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                      CF: 00703690271
                                                                       
                                                                      IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                      CF: 02165930278
                                                                       
                                                                      NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                      CF: 02689040273
                                                                       
                                                                      COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                                                      CF: 02828180279
                                                                       
                                                                      ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                      CF: 02935310272
                                                                       
                                                                    • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
                                                                      CF: 00246620280
                                                                    • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
                                                                      CF: 01888110283
                                                                    • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                                      CF: 01904930268
                                                                    • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
                                                                      CF: 02066990272
                                                                    • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                                                      CF: 02612040275
                                                                    • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                      CF: 03006650273
                                                                    • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                                                      CF: 03183240278
                                                                    • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
                                                                      CF: 03209140270
                                                                    • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                                                      CF: 03826870275
                                                                    • I TIGLI 2 SCS ONLUS
                                                                      CF: 94067890262
                                                                    • Raggruppamento:
                                                                      C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                      CF: 02894130273
                                                                       
                                                                      LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                                                      CF: 00702750274
                                                                       
                                                                      SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                      CF: 00703690271
                                                                       
                                                                      IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                      CF: 02165930278
                                                                       
                                                                      NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                      CF: 02689040273
                                                                       
                                                                      COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                                                      CF: 02828180279
                                                                       
                                                                      ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                      CF: 02935310272
                                                                       
                                                                    CIG: 64371074BD
                                                                    Oggetto: 334-15/mc Costruzione e fornitura di cassoni compattatori a doppia camera
                                                                    Importo aggiudicato: € 169830.67
                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                    Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                    Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                    • PROJECT CAR SRL
                                                                      CF: 03224950174
                                                                    • SARTORI AMBIENTE SRL
                                                                      CF: 01100130226
                                                                    • C.M. SRL
                                                                      CF: 02186960262
                                                                    • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
                                                                      CF: 03235660275
                                                                    • RE-TARDER ITALIA SRL
                                                                      CF: 03386380962
                                                                    • IDEA SRL
                                                                      CF: 03412740171
                                                                    • B. E G. ECOLYNE COM. SRL
                                                                      CF: 03806020404
                                                                    • ISOSTEEL SRL
                                                                      CF: 03824760270
                                                                    • PROJECT CAR SRL
                                                                      CF: 03224950174
                                                                    CIG: 6445079770
                                                                    Oggetto: BS 381-15/LC SERVIZI DI MANUTENZIONE ORD VERDE E SERVIZI DIVERSI C/O CARPENEDP-BISSUOLA
                                                                    Importo aggiudicato: € 170630.41
                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                    Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
                                                                    Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                    • Raggruppamento:
                                                                      C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                      CF: 02894130273
                                                                       
                                                                      LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                                                      CF: 00702750274
                                                                       
                                                                      COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                                                      CF: 02828180279
                                                                       
                                                                    • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
                                                                      CF: 00246620280
                                                                    • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                      CF: 00703690271
                                                                    • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
                                                                      CF: 01888110283
                                                                    • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                                      CF: 01904930268
                                                                    • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
                                                                      CF: 02066990272
                                                                    • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                      CF: 02165930278
                                                                    • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                                                      CF: 02612040275
                                                                    • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                      CF: 02689040273
                                                                    • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                      CF: 02935310272
                                                                    • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                      CF: 03006650273
                                                                    • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                                                      CF: 03183240278
                                                                    • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
                                                                      CF: 03209140270
                                                                    • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                                                      CF: 03826870275
                                                                    • I TIGLI 2 SCS ONLUS
                                                                      CF: 94067890262
                                                                    • Raggruppamento:
                                                                      C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                      CF: 02894130273
                                                                       
                                                                      LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                                                      CF: 00702750274
                                                                       
                                                                      COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                                                      CF: 02828180279
                                                                       
                                                                    CIG: 6445147F8B
                                                                    Oggetto: BS 382-15/LC SERVIZI DI MANUTENZIONE ORD VERDE SEVERZI DIVERSI C/O MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO-ZELARINO
                                                                    Importo aggiudicato: € 200268.11
                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                    Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
                                                                    Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                    • Raggruppamento:
                                                                      C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                      CF: 02894130273
                                                                       
                                                                      SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                                                      CF: 02612040275
                                                                       
                                                                      ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                      CF: 02935310272
                                                                       
                                                                    • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
                                                                      CF: 00246620280
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                                                                      CF: 00702750274
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                                                                      CF: 00703690271
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                                                                      CF: 01888110283
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                                                                      CF: 01904930268
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                                                                      CF: 02066990272
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                                                                      CF: 02165930278
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                                                                      CF: 02689040273
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                                                                      CF: 02828180279
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                                                                      CF: 03006650273
                                                                    • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                                                      CF: 03183240278
                                                                    • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
                                                                      CF: 03209140270
                                                                    • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                                                      CF: 03826870275
                                                                    • I TIGLI 2 SCS ONLUS
                                                                      CF: 94067890262
                                                                    • Raggruppamento:
                                                                      C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                      CF: 02894130273
                                                                       
                                                                      SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                                                      CF: 02612040275
                                                                       
                                                                      ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                      CF: 02935310272
                                                                       
                                                                    CIG: 64451691B7
                                                                    Oggetto: BS 383-15/LC SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE SERVIZI DIVERSI C/O MUNICIPALITA' FAVARO CAMPAL
                                                                    Importo aggiudicato: € 175582.55
                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                    Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
                                                                    Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                    • Raggruppamento:
                                                                      C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                      CF: 02894130273
                                                                       
                                                                      LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                                                      CF: 00702750274
                                                                       
                                                                      IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                      CF: 02165930278
                                                                       
                                                                    • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
                                                                      CF: 00246620280
                                                                    • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                      CF: 00703690271
                                                                    • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
                                                                      CF: 01888110283
                                                                    • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                                      CF: 01904930268
                                                                    • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
                                                                      CF: 02066990272
                                                                    • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                                                      CF: 02612040275
                                                                    • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                      CF: 02689040273
                                                                    • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                                                      CF: 02828180279
                                                                    • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                      CF: 02935310272
                                                                    • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                      CF: 03006650273
                                                                    • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                                                      CF: 03183240278
                                                                    • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
                                                                      CF: 03209140270
                                                                    • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                                                      CF: 03826870275
                                                                    • I TIGLI 2 SCS ONLUS
                                                                      CF: 94067890262
                                                                    • Raggruppamento:
                                                                      C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                      CF: 02894130273
                                                                       
                                                                      LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                                                      CF: 00702750274
                                                                       
                                                                      IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                      CF: 02165930278
                                                                       
                                                                    CIG: 6445241D1E
                                                                    Oggetto: BS 384-15/LC SERVIZI MANUTENZIONE ORD VERDE SERVIZI DIVERSI C/O MARGHERA
                                                                    Importo aggiudicato: € 195623.79
                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                    Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
                                                                    Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                    • Raggruppamento:
                                                                      C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                      CF: 02894130273
                                                                       
                                                                      SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                      CF: 00703690271
                                                                       
                                                                      NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                      CF: 02689040273
                                                                       
                                                                    • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
                                                                      CF: 00246620280
                                                                    • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                                                      CF: 00702750274
                                                                    • COOPERATIVA SOCIALE IDEE VERDI A RL
                                                                      CF: 01888110283
                                                                    • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                                      CF: 01904930268
                                                                    • IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOP SOC
                                                                      CF: 02066990272
                                                                    • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                      CF: 02165930278
                                                                    • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                                                      CF: 02612040275
                                                                    • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                                                      CF: 02828180279
                                                                    • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                      CF: 02935310272
                                                                    • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                      CF: 03006650273
                                                                    • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                                                      CF: 03183240278
                                                                    • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
                                                                      CF: 03209140270
                                                                    • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                                                      CF: 03826870275
                                                                    • I TIGLI 2 SCS ONLUS
                                                                      CF: 94067890262
                                                                    • Raggruppamento:
                                                                      C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                      CF: 02894130273
                                                                       
                                                                      SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                      CF: 00703690271
                                                                       
                                                                      NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                      CF: 02689040273
                                                                       
                                                                    CIG: 64547861EA
                                                                    Oggetto: SOSTITUZIONE MOTORIDUTTORI IMPIANTI OKI DEPURATORE DI VAL DA RIO
                                                                    Importo aggiudicato: € 149952.00
                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                    Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 31-12-2017
                                                                    Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
                                                                    • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
                                                                      CF: 00895000370
                                                                    • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
                                                                      CF: 00895000370
                                                                    CIG: 6458869B4D
                                                                    Oggetto: BS 276-15/DB SERVIZIO EMERGENZA EVENTO RIVIERA DEL BRENTA DEL 08.07.2015
                                                                    Importo aggiudicato: € 200000.00
                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                    Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 27-01-2016
                                                                    Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                    • GEA SRL
                                                                      CF: 00394760284
                                                                    • GEA SRL
                                                                      CF: 00394760284
                                                                    CIG: 6466119A31
                                                                    Oggetto: 386-15/mc Fornitura di ricambi vari per Natanti Aziendali.
                                                                    Importo aggiudicato: € 192016.99
                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                    Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                    Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                    • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
                                                                      CF: 02091420279
                                                                    • UFIN SRL
                                                                      CF: 10535580152
                                                                    • FREGONESE BRUNO E FIGLI SNC
                                                                      CF: 02025860277
                                                                    • AGOSTINO AMADI SNC
                                                                      CF: 02044820278
                                                                    • CANTIERE LIZZIO SRL
                                                                      CF: 03420950275
                                                                    • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
                                                                      CF: 03694210273
                                                                    • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
                                                                      CF: 02091420279
                                                                    CIG: 64664581F4
                                                                    Oggetto: BS296-14/GG FORNITURA DI IVECO DAILY 35C15 CAB CAVARZERE (4)
                                                                    Importo aggiudicato: € 23331.40
                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                    Tempi di completamento: dal 18-04-2016 al 18-04-2016
                                                                    Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
                                                                        CIG: 6474920902
                                                                        Oggetto: BS 42-15/BOM FORNITURA ACIDO ACETICO IN SOLUZIONE ALL'80%
                                                                        Importo aggiudicato: € 1150000.00
                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                        Tempi di completamento: dal 19-11-2015 al n.d.
                                                                        Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
                                                                            CIG: 6476049CAF
                                                                            Oggetto: BS399-15/AF - SERVIZIO DI CREMAZIONI. ES. 2016
                                                                            Importo aggiudicato: € 450000.00
                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
                                                                            Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                            • SOCREM VENEZIA S.T.C. SRL
                                                                              CF: 03508850272
                                                                            • SOCREM VENEZIA S.T.C. SRL
                                                                              CF: 03508850272
                                                                            CIG: 6479794F27
                                                                            Oggetto: RISANAMENTO STRUTTURALE DI UNA CONDOTTA ACQUEDOTTISTICA DN 400 SU PONTE DI RIALTO A VENEZIA
                                                                            Importo aggiudicato: € 49870.00
                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                            Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                            • ROTECH SRL
                                                                              CF: 02622130215
                                                                            • ROTECH SRL
                                                                              CF: 02622130215
                                                                            CIG: 64798773A9
                                                                            Oggetto: "404-15/BOM FORNITURA DI POLICLORURO DI ALLUMINIO ""DONAU PAC VENEZIA"""
                                                                            Importo aggiudicato: € 95860.00
                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                            Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al 31-12-2017
                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                            • DONAU AQUAE SRL
                                                                              CF: 04430400269
                                                                            • DONAU AQUAE SRL
                                                                              CF: 04430400269
                                                                            CIG: 64837385DB
                                                                            Oggetto: BS 406-15/LC SERVIZI APERTURA/CHIUSURA PULIZIA PARCHI GIARDINI AREE VERDI
                                                                            Importo aggiudicato: € 105364.34
                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                            Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 31-01-2016
                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                            • COOP. SOC. NEW SERVICE
                                                                              CF: 03959620273
                                                                            • COOP. SOC. NEW SERVICE
                                                                              CF: 03959620273
                                                                            CIG: 6499160C7C
                                                                            Oggetto: BS 414-15/LC SERVIZI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO C/O IL COMUNE DI MOGLIANO
                                                                            Importo aggiudicato: € 125466.00
                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                            Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 30-09-2016
                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                            • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                              CF: 02840850271
                                                                            • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                              CF: 02840850271
                                                                            CIG: 650570017A
                                                                            Oggetto: BS12-15/GG SERV. MANUTENZIONE TELAI MEZZI AZIEND. PARI O SUP. 35 QUINTALI LOTTO 2 ES 2015-16
                                                                            Importo aggiudicato: € 462200.00
                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                            Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 30-11-2016
                                                                            Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
                                                                            • STEFANELLI SPA
                                                                              CF: 00611970286
                                                                            • STEFANELLI SPA
                                                                              CF: 00611970286
                                                                            CIG: 6514203A5D
                                                                            Oggetto: 417-15 FORNITURA ED INSTALLAZIONE CUPOLA GASOMETRICA FUSINA
                                                                            Importo aggiudicato: € 76000.00
                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                            Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 31-03-2016
                                                                            Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
                                                                            • ECOMEMBRANE SRL
                                                                              CF: 01206300194
                                                                            • ECOMEMBRANE SRL
                                                                              CF: 01206300194
                                                                            CIG: 6525545A14
                                                                            Oggetto: BS 421-15/LC SERVIZIO SPAZZAMENTO MANUALE ATTIVITA' ACCESSORIE MARCON QUARTO
                                                                            Importo aggiudicato: € 63066.60
                                                                            Somme liquidate: € 13121.01
                                                                            Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-08-2016
                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                            • COOP. SOC. NEW SERVICE
                                                                              CF: 03959620273
                                                                            • COOP. SOC. NEW SERVICE
                                                                              CF: 03959620273
                                                                            CIG: 65256798A9
                                                                            Oggetto: BS 422-15/LC SERVIZIO DI PULIZIA DEI SOTTOPASSI PIAZZOLE AIUOLE ABBANDONATI
                                                                            Importo aggiudicato: € 86865.72
                                                                            Somme liquidate: € 9608.61
                                                                            Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-09-2016
                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                            • COOP. SOC. NEW SERVICE
                                                                              CF: 03959620273
                                                                            • COOP. SOC. NEW SERVICE
                                                                              CF: 03959620273
                                                                            CIG: 6531325BE2
                                                                            Oggetto: 435-15/DP Fornitura cancelleria varia
                                                                            Importo aggiudicato: € 85898.80
                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                            Tempi di completamento: dal 16-01-2016 al 31-12-2016
                                                                            Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
                                                                            • KIT UFFICIO SNC
                                                                              CF: 02529780278
                                                                            • KIT UFFICIO SNC
                                                                              CF: 02529780278
                                                                            CIG: 654125700B
                                                                            Oggetto: POS LAV 465-15/AP Fornitura Di Hardware Netapp Per Integrazione Server Esistenti
                                                                            Importo aggiudicato: € 0.00
                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                            Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                            Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                            • PROJECT INFORMATICA SRL
                                                                              CF: 02006010165
                                                                            • MF SERVICE SRL
                                                                              CF: 02144530355
                                                                            • PC SERVICE SRL
                                                                              CF: 02209390356
                                                                            • ADVNET SRL
                                                                              CF: 02928250246
                                                                            • PERSONAL DATA SRL
                                                                              CF: 03050740178
                                                                            • COSMIC BLUE TEAM SPA
                                                                              CF: 03705590580
                                                                            • ECO LASER INFORMATICA SRL
                                                                              CF: 04427081007
                                                                              CIG: VERITAS008
                                                                              Oggetto: SERVIZIO DI RECAPITO E POSTALIZZAZIONE
                                                                              Importo aggiudicato: € 2564672.01
                                                                              Somme liquidate: € 2583.22
                                                                              Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                              Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
                                                                              • DATA REC SRL
                                                                                CF: 03655880270
                                                                              • DATA REC SRL
                                                                                CF: 03655880270
                                                                              CIG: VERITAS033
                                                                              Oggetto: PULIZIA E SPURGO
                                                                              Importo aggiudicato: € 216500.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                              Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
                                                                              • VENEZIANA DI NAVIGAZIONE S.p.A.
                                                                                CF: 00189020274
                                                                              • VENEZIANA DI NAVIGAZIONE S.p.A.
                                                                                CF: 00189020274
                                                                              CIG: VERITAS040
                                                                              Oggetto: SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI IMP.DEP. MOGLIANESE 2015
                                                                              Importo aggiudicato: € 70000.00
                                                                              Somme liquidate: € 3676.02
                                                                              Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
                                                                              • CONTARINA SPA
                                                                                CF: 02196020263
                                                                              • CONTARINA SPA
                                                                                CF: 02196020263
                                                                              CIG: VERITAS042
                                                                              Oggetto: CAMPIONAMENTI E ANALISI
                                                                              Importo aggiudicato: € 848157.37
                                                                              Somme liquidate: € 153079.81
                                                                              Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
                                                                              • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
                                                                                CF: 02560930279
                                                                              • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
                                                                                CF: 02560930279
                                                                              CIG: VERITAS043
                                                                              Oggetto: SERVIZI CORRISPONDENZA,LETTURE CONTATORI,POSTALIZZAZIONE,RISCOSSIONE CREDITI,CALL CENTER
                                                                              Importo aggiudicato: € 3284524.77
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
                                                                              • DATA REC SRL
                                                                                CF: 03655880270
                                                                              • DATA REC SRL
                                                                                CF: 03655880270
                                                                              CIG: VERITAS044
                                                                              Oggetto: CONTRIBUTO PER L'ASS.NE AFFARI PULITI IN COLLABORAZ.CON I COMUNI DELLA RIVIERA DEL BRENTA.ANNO 2014
                                                                              Importo aggiudicato: € 3500.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 07-01-2015 al 07-01-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • ASSOCIAZIONE AFFARI PULITI
                                                                                CF: 90138050274
                                                                              • ASSOCIAZIONE AFFARI PULITI
                                                                                CF: 90138050274
                                                                              CIG: VERITAS045
                                                                              Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTO DI COGENERAZIONE E GESTIONE CALORE EDIFICI DI PROPRIETA'
                                                                              Importo aggiudicato: € 354880.50
                                                                              Somme liquidate: € 120150.93
                                                                              Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
                                                                              • VIER VENEZIANA IMP. ENER.RINNOV. SR
                                                                                CF: 03849350271
                                                                              • VIER VENEZIANA IMP. ENER.RINNOV. SR
                                                                                CF: 03849350271
                                                                              CIG: VERITAS046
                                                                              Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI LIQUIDI
                                                                              Importo aggiudicato: € 1350.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 09-01-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
                                                                              • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
                                                                                CF: 03071410272
                                                                              • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
                                                                                CF: 03071410272
                                                                              CIG: VERITAS047
                                                                              Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATI
                                                                              Importo aggiudicato: € 2200.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 08-10-2014 al 09-01-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
                                                                              • SIFAGEST S.C. a r.l.
                                                                                CF: 03945090276
                                                                              • SIFAGEST S.C. a r.l.
                                                                                CF: 03945090276
                                                                              CIG: VERITAS048
                                                                              Oggetto: COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER OTTIMIZZAZIONE TECNICA RTPCR INSTALLATA PRESSO LABORATORIO VERITAS
                                                                              Importo aggiudicato: € 19510.00
                                                                              Somme liquidate: € 9004.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-04-2016
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • SILVIA BELLO
                                                                                CF: BLLSLV87S52D325B
                                                                              • SILVIA BELLO
                                                                                CF: BLLSLV87S52D325B
                                                                              CIG: VERITAS049
                                                                              Oggetto: MESSA A DISPOSIZIONE TERRENO VIA PORTO DI CAVERGNAGO. ANNO 2015
                                                                              Importo aggiudicato: € 150000.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
                                                                              • M.I.V.E. SRL - MOBILI E IMMOB.VENEZ
                                                                                CF: 03400180273
                                                                              • M.I.V.E. SRL - MOBILI E IMMOB.VENEZ
                                                                                CF: 03400180273
                                                                              CIG: VERITAS050
                                                                              Oggetto: VERIFICHE E ANALISI OBBLIGATORIE
                                                                              Importo aggiudicato: € 24980.81
                                                                              Somme liquidate: € 4479.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • A.R.P.A.V.
                                                                                CF: 92111430283
                                                                              • A.R.P.A.V.
                                                                                CF: 92111430283
                                                                              CIG: VERITAS051
                                                                              Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO ACQUE REFLUE DA TERMINALE GNL ANNO 2015
                                                                              Importo aggiudicato: € 101110.00
                                                                              Somme liquidate: € 32998.42
                                                                              Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
                                                                              • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                CF: 02261620278
                                                                              • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                CF: 02261620278
                                                                              CIG: VERITAS052
                                                                              Oggetto: LIBERALITA' 2015
                                                                              Importo aggiudicato: € 2587.00
                                                                              Somme liquidate: € 1724.66
                                                                              Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • PRESS TODAY SRL
                                                                                CF: 07750120961
                                                                              • PRESS TODAY SRL
                                                                                CF: 07750120961
                                                                              CIG: VERITAS053
                                                                              Oggetto: CONVEZIONE SILE - PIAVE
                                                                              Importo aggiudicato: € 69000.00
                                                                              Somme liquidate: € 38831.12
                                                                              Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • AZ. SERVIZI PUBB. SILE-PIAVE SPA
                                                                                CF: 00282170265
                                                                              • AZ. SERVIZI PUBB. SILE-PIAVE SPA
                                                                                CF: 00282170265
                                                                              CIG: VERITAS054
                                                                              Oggetto: SERVIZIO IGIENE URBANA COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI E SAN DONA' DI PIAVE
                                                                              Importo aggiudicato: € 4460038.25
                                                                              Somme liquidate: € 828572.04
                                                                              Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
                                                                              • ALISEA SPA
                                                                                CF: 03216770275
                                                                              • ALISEA SPA
                                                                                CF: 03216770275
                                                                              CIG: VERITAS055
                                                                              Oggetto: CONTRIBUTO PER ACQUISTO STAMPANTE 3D
                                                                              Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
                                                                                CF: 91020360276
                                                                              • ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
                                                                                CF: 91020360276
                                                                              CIG: VERITAS056
                                                                              Oggetto: BS 24-07/MS TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI E/O ASSIMILATI I^ QUADR.2015
                                                                              Importo aggiudicato: € 9116297.34
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-04-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
                                                                              • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
                                                                                CF: 03071410272
                                                                              • ECOPROGETTO VENEZIA S.r.l.
                                                                                CF: 03071410272
                                                                              CIG: VERITAS058
                                                                              Oggetto: PUBBLICAZIONE ESITO 2 QUOTIDIANI
                                                                              Importo aggiudicato: € 500.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 21-04-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • PUBLINFORMA SRL di Rizzi Rossana E
                                                                                CF: 05866880726
                                                                              • PUBLINFORMA SRL di Rizzi Rossana E
                                                                                CF: 05866880726
                                                                              CIG: Z001216729
                                                                              Oggetto: ACQUISTO POTENZIOMETRI PER ARGANI BANCHINA ECOCENTRO LIDO
                                                                              Importo aggiudicato: € 262.00
                                                                              Somme liquidate: € 262.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al 31-03-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • ROMAGNOLI OFFICINA MECCANICA SRL
                                                                                CF: 01326420435
                                                                              • ROMAGNOLI OFFICINA MECCANICA SRL
                                                                                CF: 01326420435
                                                                              CIG: Z0012A916C
                                                                              Oggetto: FORNITURA CIRCUITO
                                                                              Importo aggiudicato: € 2868.50
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 13-01-2015 al 26-02-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • IELAB CALIDAD S.L.
                                                                                CF:
                                                                              • IELAB CALIDAD S.L.
                                                                                CF:
                                                                              CIG: Z00130FEA6
                                                                              Oggetto: FORNITURA PLASTIFICATRICE PER A3 CIMITERO MESTRE
                                                                              Importo aggiudicato: € 119.02
                                                                              Somme liquidate: € 119.02
                                                                              Tempi di completamento: dal 12-02-2015 al 15-02-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • FELIAN SPA
                                                                                CF: 01384330583
                                                                              • FELIAN SPA
                                                                                CF: 01384330583
                                                                              CIG: Z00133006A
                                                                              Oggetto: FORNITURA POLICOLORURO ALL. 18% DEP. EX SPIM
                                                                              Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                              Somme liquidate: € 6385.80
                                                                              Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
                                                                                CF: 00262890288
                                                                              • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
                                                                                CF: 00262890288
                                                                              CIG: Z001362A48
                                                                              Oggetto: FORNITURA SALI PER ADOLCITORI
                                                                              Importo aggiudicato: € 758.00
                                                                              Somme liquidate: € 758.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 25-03-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • TECNOTERMO SRL
                                                                                CF: 03407090277
                                                                              • TECNOTERMO SRL
                                                                                CF: 03407090277
                                                                              CIG: Z0014D796A
                                                                              Oggetto: FORNITURA KIT ANTIINTASAMENTO C3 CAVALLINO
                                                                              Importo aggiudicato: € 9939.96
                                                                              Somme liquidate: € 9939.96
                                                                              Tempi di completamento: dal 29-06-2015 al 30-07-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                CF: 00889400156
                                                                              • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                CF: 00889400156
                                                                              CIG: Z0015B0264
                                                                              Oggetto: APERTURA/CHISURA PARCHI GIARDINI LIDO - MURANO PULIZIA PARCHI AREE VERDI
                                                                              Importo aggiudicato: € 35247.50
                                                                              Somme liquidate: € 19688.60
                                                                              Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 30-11-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                              • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                                                                CF: 03826870275
                                                                              • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                                                                CF: 03826870275
                                                                              CIG: Z0015C18D8
                                                                              Oggetto: MANUTENZIONE RETE TELECONTROLLO
                                                                              Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al n.d.
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • EUROTEL SRL
                                                                                CF: 02271500262
                                                                              • EUROTEL SRL
                                                                                CF: 02271500262
                                                                              CIG: Z0016BF10B
                                                                              Oggetto: NOLEGGIO MEZZI
                                                                              Importo aggiudicato: € 33061.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
                                                                                CF: 03461710281
                                                                              • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
                                                                                CF: 03461710281
                                                                              CIG: Z00174563B
                                                                              Oggetto: CANONE TAGETIK 2016
                                                                              Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-12-2016
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • TAGETIK SOFTWARE SRL
                                                                                CF: 01286320468
                                                                              • TAGETIK SOFTWARE SRL
                                                                                CF: 01286320468
                                                                              CIG: Z00176EA16
                                                                              Oggetto: LOG-15/SN MATERIALI PER INTERVENTO SU AMIANTO
                                                                              Importo aggiudicato: € 700.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 16-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • AST ITALIA S.r.L.
                                                                                CF: 01032790089
                                                                              • AST ITALIA S.r.L.
                                                                                CF: 01032790089
                                                                              CIG: Z0111A361C
                                                                              Oggetto: MANUT. AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.LI
                                                                              Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                              Somme liquidate: € 19192.90
                                                                              Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • O.R.M.I. SRL
                                                                                CF: 01822700272
                                                                              • O.R.M.I. SRL
                                                                                CF: 01822700272
                                                                              CIG: Z0112C4ED3
                                                                              Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO
                                                                              Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                              Somme liquidate: € 2718.80
                                                                              Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • A.R.P.A.V.
                                                                                CF: 92111430283
                                                                              • A.R.P.A.V.
                                                                                CF: 92111430283
                                                                              CIG: Z0112EA8D5
                                                                              Oggetto: ACQUISTI ANNO 2015 MINUTERIA IDRAULICA IMPIANTI E RETI VENEZIA MOGLIANO
                                                                              Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                              Somme liquidate: € 759.42
                                                                              Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
                                                                                CF: 02162490284
                                                                              • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
                                                                                CF: 02162490284
                                                                              CIG: Z0113069E3
                                                                              Oggetto: GESTIONE IMPIANTI RADAR
                                                                              Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • FURUNO ITALIA SRL
                                                                                CF: 02218460992
                                                                              • FURUNO ITALIA SRL
                                                                                CF: 02218460992
                                                                              CIG: Z0113717D3
                                                                              Oggetto: INTERVENTO PER DANNEGGIAMENTO DI ALBERATURA A CAUSA EVENTO 6/2/15 SCUOLA GIOVANNI XXIII DEL LIDO VE
                                                                              Importo aggiudicato: € 246.74
                                                                              Somme liquidate: € 246.74
                                                                              Tempi di completamento: dal 06-02-2015 al 13-02-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                                CF: 02689040273
                                                                              • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                                CF: 02689040273
                                                                              CIG: Z0113AD2CD
                                                                              Oggetto: RICAMBI IVECO
                                                                              Importo aggiudicato: € 1776.59
                                                                              Somme liquidate: € 1776.59
                                                                              Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • STEFANELLI SPA
                                                                                CF: 00611970286
                                                                              • STEFANELLI SPA
                                                                                CF: 00611970286
                                                                              CIG: Z01144AC91
                                                                              Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO SEDUTE SU TRAVE
                                                                              Importo aggiudicato: € 750.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 19-05-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
                                                                                CF: 02135640288
                                                                              • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
                                                                                CF: 02135640288
                                                                              CIG: Z0114CC642
                                                                              Oggetto: SELESTA TAG VEICOLARE
                                                                              Importo aggiudicato: € 1649.25
                                                                              Somme liquidate: € 1646.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 29-05-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • SELESTA INGEGNERIA SPA
                                                                                CF: 06294880965
                                                                              • SELESTA INGEGNERIA SPA
                                                                                CF: 06294880965
                                                                              CIG: Z011507F46
                                                                              Oggetto: SERVIZI VARI SU AREE VERDI TF
                                                                              Importo aggiudicato: € 35000.00
                                                                              Somme liquidate: € 36572.61
                                                                              Tempi di completamento: dal 17-06-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • Raggruppamento:
                                                                                C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                CF: 02894130273
                                                                                 
                                                                                LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                                                                CF: 00702750274
                                                                                 
                                                                                SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                CF: 00703690271
                                                                                 
                                                                                IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                CF: 02165930278
                                                                                 
                                                                                SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                                                                CF: 02612040275
                                                                                 
                                                                                NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                                CF: 02689040273
                                                                                 
                                                                                COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                                                                CF: 02828180279
                                                                                 
                                                                                ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                CF: 02935310272
                                                                                 
                                                                              • Raggruppamento:
                                                                                C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                CF: 02894130273
                                                                                 
                                                                                LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                                                                CF: 00702750274
                                                                                 
                                                                                SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                CF: 00703690271
                                                                                 
                                                                                IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                CF: 02165930278
                                                                                 
                                                                                SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                                                                CF: 02612040275
                                                                                 
                                                                                NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                                CF: 02689040273
                                                                                 
                                                                                COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                                                                CF: 02828180279
                                                                                 
                                                                                ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                CF: 02935310272
                                                                                 
                                                                              CIG: Z0116C45A2
                                                                              Oggetto: STAMPA VOLANTINI CON LOGO
                                                                              Importo aggiudicato: € 550.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 09-11-2015 al 09-11-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • L' ARTEGRAFICA
                                                                                CF: 04632250264
                                                                              • L' ARTEGRAFICA
                                                                                CF: 04632250264
                                                                              CIG: Z0116D7499
                                                                              Oggetto: NOLEGGIO DI UN GRUPPO ELETTROGENO 800 KVA (640 KW)MANUTENZ.ORDINARIA CAMPALTO
                                                                              Importo aggiudicato: € 3660.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al 30-11-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • LENZINI SRL
                                                                                CF: 00590300265
                                                                              • LENZINI SRL
                                                                                CF: 00590300265
                                                                              CIG: Z0116E98C7
                                                                              Oggetto: CASSA DA LT 700-1000 E TANICA DA LT 500 PER OLIO VEGETALE
                                                                              Importo aggiudicato: € 1658.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 02-11-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • SILCOM SRL
                                                                                CF: 02347440279
                                                                              • SILCOM SRL
                                                                                CF: 02347440279
                                                                              CIG: Z01175CE05
                                                                              Oggetto: LICENZE TAGETIK
                                                                              Importo aggiudicato: € 32500.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • TAGETIK SOFTWARE SRL
                                                                                CF: 01286320468
                                                                              • TAGETIK SOFTWARE SRL
                                                                                CF: 01286320468
                                                                              CIG: Z0211E9904
                                                                              Oggetto: LOG-14/SN AUTOMATISMI INDUSTRIALI
                                                                              Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • ISET SRL
                                                                                CF: 00782160253
                                                                              • ISET SRL
                                                                                CF: 00782160253
                                                                              CIG: Z0212D1817
                                                                              Oggetto: MANUTENZIONI STRUMENTI DI LABORAORIO
                                                                              Importo aggiudicato: € 149.00
                                                                              Somme liquidate: € 149.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 02-02-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                CF: 02532650278
                                                                              • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                CF: 02532650278
                                                                              CIG: Z0212F393B
                                                                              Oggetto: ANNO 2015 SERVIZIO TARATURA E RIPARAZIONE SONDE DI TEMPERATURA PER IMPIANTI VENEZIA MOGLIANO
                                                                              Importo aggiudicato: € 500.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                CF: 02532650278
                                                                              • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                CF: 02532650278
                                                                              CIG: Z021325E32
                                                                              Oggetto: MANUT. AUTOTELAI AUTOMEZZI INDUSTRIALI
                                                                              Importo aggiudicato: € 32000.00
                                                                              Somme liquidate: € 4202.06
                                                                              Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • ROVERATO MICHELE
                                                                                CF: RVRMHL49M06G224U
                                                                              • ROVERATO MICHELE
                                                                                CF: RVRMHL49M06G224U
                                                                              CIG: Z0213CFFFA
                                                                              Oggetto: MANUTENZIONE AUTOBOTTI ANNO 2014
                                                                              Importo aggiudicato: € 3800.00
                                                                              Somme liquidate: € 3721.26
                                                                              Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-04-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • MORO KAISER SRL
                                                                                CF: 11137450018
                                                                              • MORO KAISER SRL
                                                                                CF: 11137450018
                                                                              CIG: Z0213DA0C6
                                                                              Oggetto: MATERIALE SIDERURGICO
                                                                              Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • SALTECO SPA
                                                                                CF: 05974730151
                                                                              • SALTECO SPA
                                                                                CF: 05974730151
                                                                              CIG: Z021419694
                                                                              Oggetto: ACQUISTO DI VESSEL MEASURING CELL
                                                                              Importo aggiudicato: € 1167.60
                                                                              Somme liquidate: € 1167.60
                                                                              Tempi di completamento: dal 16-04-2015 al 15-05-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • AXFLOW SPA
                                                                                CF: 01265950129
                                                                              • AXFLOW SPA
                                                                                CF: 01265950129
                                                                              CIG: Z0214DDA0A
                                                                              Oggetto: PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE AVVISO PROCEDURA APERTA 40-15/SP MANUTENZ RETI IDRICHE E FOGNARIE
                                                                              Importo aggiudicato: € 250.00
                                                                              Somme liquidate: € 250.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 12-06-2015 al 12-06-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • RCS MEDIAGROUP SPA
                                                                                CF: 12086540155
                                                                              • RCS MEDIAGROUP SPA
                                                                                CF: 12086540155
                                                                              CIG: Z02150856D
                                                                              Oggetto: INTERV. EXTRA COND.E CELLE FR. OBITORI CIMIT VE ETF
                                                                              Importo aggiudicato: € 9000.00
                                                                              Somme liquidate: € 942.30
                                                                              Tempi di completamento: dal 10-07-2015 al 31-08-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • S.M. SERVICE Srl
                                                                                CF: 03502110277
                                                                              • S.M. SERVICE Srl
                                                                                CF: 03502110277
                                                                              CIG: Z021521A5C
                                                                              Oggetto: FORNITURA DI ATTREZZATURA VARIA PER RETE VENEZIA
                                                                              Importo aggiudicato: € 652.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 17-07-2015 al 31-07-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • UTENSILERIA B.e S. SRL
                                                                                CF: 02781420274
                                                                              • UTENSILERIA B.e S. SRL
                                                                                CF: 02781420274
                                                                              CIG: Z02173D072
                                                                              Oggetto: MANUTENZIONE ANNO 2016 CAPPE LABORATORIO
                                                                              Importo aggiudicato: € 2900.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 31-12-2016
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • I G S DI SPALLA ING. GABRIELE
                                                                                CF: SPLGRL54P05L682Y
                                                                              • I G S DI SPALLA ING. GABRIELE
                                                                                CF: SPLGRL54P05L682Y
                                                                              CIG: Z030EAC1A9
                                                                              Oggetto: FORNITURA DI BRUCIATORI,GRUPPITERMICI, CALDAIE MURALI,PANNELLI SOLARI,POMPE DI CALORE,CONDIZIONAT...
                                                                              Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                              Somme liquidate: € 14697.20
                                                                              Tempi di completamento: dal 07-04-2014 al 31-12-2014
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • ELCO ITALIA SPA
                                                                                CF: 04110010263
                                                                              • ELCO ITALIA SPA
                                                                                CF: 04110010263
                                                                              CIG: Z0312C9209
                                                                              Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                              Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                              Somme liquidate: € 683.31
                                                                              Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • FABRETTI SRL
                                                                                CF: 02556060271
                                                                              • FABRETTI SRL
                                                                                CF: 02556060271
                                                                              CIG: Z0313410D0
                                                                              Oggetto: ACQUISTO CONDIZIONATORI SEDE DI GHIOGGIA
                                                                              Importo aggiudicato: € 2230.35
                                                                              Somme liquidate: € 2150.34
                                                                              Tempi di completamento: dal 20-03-2015 al 15-04-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • ELCO ITALIA SPA
                                                                                CF: 04110010263
                                                                              • ELCO ITALIA SPA
                                                                                CF: 04110010263
                                                                              CIG: Z03138DD57
                                                                              Oggetto: MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
                                                                              Importo aggiudicato: € 530.00
                                                                              Somme liquidate: € 500.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • GAMESYSTEM ITALIA SRL
                                                                                CF: 12093770159
                                                                              • GAMESYSTEM ITALIA SRL
                                                                                CF: 12093770159
                                                                              CIG: Z0313E2B4A
                                                                              Oggetto: PULIZIA PARCO SAN GIULIANO
                                                                              Importo aggiudicato: € 28985.00
                                                                              Somme liquidate: € 24154.10
                                                                              Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                              • COOP. SOC. NEW SERVICE
                                                                                CF: 03959620273
                                                                              • COOP. SOC. NEW SERVICE
                                                                                CF: 03959620273
                                                                              CIG: Z0314819A5
                                                                              Oggetto: FORNITURA DI MOTORE ASINCRONO TRIFASE PER AZION. AD INVERTER 30KW 400 V50HZ X CAMPO POZZI S TROVASO
                                                                              Importo aggiudicato: € 2730.00
                                                                              Somme liquidate: € 2730.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 18-05-2015 al 31-07-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • M.V.R. MOTORI VENTILATORI RIDUTTORI
                                                                                CF: 00716000237
                                                                              • M.V.R. MOTORI VENTILATORI RIDUTTORI
                                                                                CF: 00716000237
                                                                              CIG: Z0314BBD17
                                                                              Oggetto: RICAMBI ORIGINALI OMB
                                                                              Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                              Somme liquidate: € 660.67
                                                                              Tempi di completamento: dal 26-05-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • OMB INTERNATIONAL SRL
                                                                                CF: 03609770981
                                                                              • OMB INTERNATIONAL SRL
                                                                                CF: 03609770981
                                                                              CIG: Z0315C518A
                                                                              Oggetto: FORNITURA ACIDO PERACETICO DEP.CAVALLINO
                                                                              Importo aggiudicato: € 1459.20
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 08-09-2015 al 14-09-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • DONAU AQUAE SRL
                                                                                CF: 04430400269
                                                                              • DONAU AQUAE SRL
                                                                                CF: 04430400269
                                                                              CIG: Z031663DEF
                                                                              Oggetto: APPENDICE PROROGA POLIZZA FIDEIUSSORIA 2062606
                                                                              Importo aggiudicato: € 270.00
                                                                              Somme liquidate: € 270.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 24-10-2015 al 24-10-2016
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • COFACE S.A.
                                                                                CF: 09448210154
                                                                              • COFACE S.A.
                                                                                CF: 09448210154
                                                                              CIG: Z0316B58E6
                                                                              Oggetto: ACQUISTO CASSONETTI 1700 LT
                                                                              Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • JCOPLASTIC SPA
                                                                                CF: 03350060657
                                                                              • JCOPLASTIC SPA
                                                                                CF: 03350060657
                                                                              CIG: Z040FCD3C8
                                                                              Oggetto: FORNITURA SISTEMA DI ASPIRAZIONE FONDAMI DA POZZI EMUNGIMENTO
                                                                              Importo aggiudicato: € 12000.00
                                                                              Somme liquidate: € 2750.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 07-07-2014 al 31-12-2014
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                CF: 02261620278
                                                                              • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                CF: 02261620278
                                                                              CIG: Z0412EA7AE
                                                                              Oggetto: ACQUISTI ANNO 2015 MATERIALE PER SALDATURA IMPIANTI E RETI VENEZIA MOGLIANO
                                                                              Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                              Somme liquidate: € 1575.08
                                                                              Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • NORD EST WELDING SRL
                                                                                CF: 03839910274
                                                                              • NORD EST WELDING SRL
                                                                                CF: 03839910274
                                                                              CIG: Z04130EF0F
                                                                              Oggetto: DISTRIBUTORE COMPLETO DI PALETTO PER SACCHETTI ZAC
                                                                              Importo aggiudicato: € 1340.00
                                                                              Somme liquidate: € 402.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 04-02-2015 al 16-03-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • CITTA' PULITA DI SAVERIO GIGLIO
                                                                                CF: GGLSVR55L08L736B
                                                                              • CITTA' PULITA DI SAVERIO GIGLIO
                                                                                CF: GGLSVR55L08L736B
                                                                              CIG: Z041365E58
                                                                              Oggetto: VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO DEPURATORE DI FUSINA (VE)
                                                                              Importo aggiudicato: € 624.00
                                                                              Somme liquidate: € 761.28
                                                                              Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 28-04-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • STUDIO DI INGEGNERIA ING. ALARICO TESSARI
                                                                                CF: TSSLRC69C27L736D
                                                                              • STUDIO DI INGEGNERIA ING. ALARICO TESSARI
                                                                                CF: TSSLRC69C27L736D
                                                                              CIG: Z04139262A
                                                                              Oggetto: MANUTENZIONI PERODICA PESA A PONTE IMP.FUSINA
                                                                              Importo aggiudicato: € 2620.00
                                                                              Somme liquidate: € 1210.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 02-04-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • COGO BILANCE SRL
                                                                                CF: 02421800273
                                                                              • COGO BILANCE SRL
                                                                                CF: 02421800273
                                                                              CIG: Z0413C9D7D
                                                                              Oggetto: MANUT.IMPIANTI DEP.VENEZIA
                                                                              Importo aggiudicato: € 19850.00
                                                                              Somme liquidate: € 19850.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 30-04-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
                                                                                CF: 01284400288
                                                                              • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
                                                                                CF: 01284400288
                                                                              CIG: Z0413D3D4E
                                                                              Oggetto: GIUNTO ADATTABILE FLANGIATO SU MISURA ES40S01X2-500-DIMA 1882-530 IN CONFIG.CORTA DA 220MM CANOVE
                                                                              Importo aggiudicato: € 1347.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 23-04-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • NOVA SIRIA SRL
                                                                                CF: 03716570019
                                                                              • NOVA SIRIA SRL
                                                                                CF: 03716570019
                                                                              CIG: Z041458AF6
                                                                              Oggetto: ASSISTENZA-ACQUISIZIONE ELIOS
                                                                              Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                              Somme liquidate: € 8250.50
                                                                              Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • STUDIO GRAMIGNAN E ASSOCIATI
                                                                                CF: 04442890283
                                                                              • STUDIO GRAMIGNAN E ASSOCIATI
                                                                                CF: 04442890283
                                                                              CIG: Z0414B3AF5
                                                                              Oggetto: FORNITURA ESTENBSORE DI CAMPO GSM PER IMPIANTO DEP.CAMPALTO
                                                                              Importo aggiudicato: € 390.00
                                                                              Somme liquidate: € 390.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 18-07-2015 al 02-07-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • ISET SRL
                                                                                CF: 00782160253
                                                                              • ISET SRL
                                                                                CF: 00782160253
                                                                              CIG: Z0414BD8DO
                                                                              Oggetto: MATERIALE VARIO PER LABORATORIO
                                                                              Importo aggiudicato: € 402.00
                                                                              Somme liquidate: € 402.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al 16-06-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • MICROCOLUMN SRL
                                                                                CF: 02323360152
                                                                              • MICROCOLUMN SRL
                                                                                CF: 02323360152
                                                                              CIG: Z0414E3E96
                                                                              Oggetto: GUANTI IN NITRILE MONOUSO
                                                                              Importo aggiudicato: € 4218.00
                                                                              Somme liquidate: € 237.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 30-05-2016
                                                                              Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                              • SILCOM SRL
                                                                                CF: 02347440279
                                                                              • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                CF: 00230470270
                                                                              • BAAP SRL
                                                                                CF: 00722600285
                                                                              • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
                                                                                CF: 02467560245
                                                                              • SIKURA SRL
                                                                                CF: 02988500274
                                                                              • CALZA GIUSEPPE
                                                                                CF: CLZGPP42A29L736O
                                                                              • SILCOM SRL
                                                                                CF: 02347440279
                                                                              CIG: Z04164077E
                                                                              Oggetto: RIMBORSO SPESE PER TRASPORTI RSU
                                                                              Importo aggiudicato: € 797.71
                                                                              Somme liquidate: € 797.71
                                                                              Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • BAIA CAMPING VILLAGE SRL
                                                                                CF: 03065190989
                                                                              • BAIA CAMPING VILLAGE SRL
                                                                                CF: 03065190989
                                                                              CIG: Z0416B9013
                                                                              Oggetto: SOSTITUZIONE MOTOPOMPA
                                                                              Importo aggiudicato: € 1400.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al 30-11-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • NUOVA CO.ED.MAR. SRL
                                                                                CF: 03422680276
                                                                              • NUOVA CO.ED.MAR. SRL
                                                                                CF: 03422680276
                                                                              CIG: Z0416EF1D4
                                                                              Oggetto: RICAMBI PER MOTOBARCHE,RICAMBI VARI
                                                                              Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • CANTIERE LIZZIO SRL
                                                                                CF: 03420950275
                                                                              • CANTIERE LIZZIO SRL
                                                                                CF: 03420950275
                                                                              CIG: Z04174B765
                                                                              Oggetto: FORNITURA OSSARI IN ZINCO - PREVIA INDAGINE DI MERCATO
                                                                              Importo aggiudicato: € 32700.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • C.F.Z. SRL
                                                                                CF: 02916140243
                                                                              • VEZZANI SPA
                                                                                CF: 00294890355
                                                                              • COCCATO E MEZZETTI SRL
                                                                                CF: 01045500038
                                                                              • BRAGAGNOLO RENZO SRL
                                                                                CF: 01660000249
                                                                              • EREDI DI MARCHIORI GIOVANNI ANTONIO
                                                                                CF: 03941770244
                                                                              • C.F.Z. SRL
                                                                                CF: 02916140243
                                                                              CIG: Z0511EA1AB
                                                                              Oggetto: LOG-14/SN RACCORDI IN OTTONE
                                                                              Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                              Somme liquidate: € 19063.32
                                                                              Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • TECNOVIELLE SPA
                                                                                CF: 01579230176
                                                                              • TECNOVIELLE SPA
                                                                                CF: 01579230176
                                                                              CIG: Z0512DD42B
                                                                              Oggetto: MANUT. IMPIANTI PESATURA PESE E BILANCE
                                                                              Importo aggiudicato: € 1679.00
                                                                              Somme liquidate: € 1679.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 29-12-2014
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
                                                                                CF: 02522890215
                                                                              • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
                                                                                CF: 02522890215
                                                                              CIG: Z0512EA9E9
                                                                              Oggetto: ACQUSTI ANNO 2015 MATERIALE IDRAULICO VARIO IMPIANTI E RETI VENEZIA MOGLIANO
                                                                              Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • RACCORVENETA SNC
                                                                                CF: 02358690275
                                                                              • RACCORVENETA SNC
                                                                                CF: 02358690275
                                                                              CIG: Z051318652
                                                                              Oggetto: CONSEGNA CALENDARI
                                                                              Importo aggiudicato: € 836.94
                                                                              Somme liquidate: € 836.94
                                                                              Tempi di completamento: dal 06-02-2015 al 09-03-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • ASS. VOLONTARIATO "LUPIA SOLIDALE"
                                                                                CF: 90134750273
                                                                              • ASS. VOLONTARIATO "LUPIA SOLIDALE"
                                                                                CF: 90134750273
                                                                              CIG: Z051325729
                                                                              Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI
                                                                              Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                              Somme liquidate: € 683.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                CF: 00947220281
                                                                              • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                CF: 00947220281
                                                                              CIG: Z0513BAB95
                                                                              Oggetto: ADESIVI
                                                                              Importo aggiudicato: € 3925.00
                                                                              Somme liquidate: € 3926.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 31-03-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • PREALUX SRL
                                                                                CF: 01614600169
                                                                              • PREALUX SRL
                                                                                CF: 01614600169
                                                                              CIG: Z0514AF3A7
                                                                              Oggetto: FORNITURA DI BUSTE NYLON PER DOCUMENTI AUTOMEZZI CIM MESTRE
                                                                              Importo aggiudicato: € 106.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al 10-07-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • DATACOL S.R.L.
                                                                                CF: 01964750234
                                                                              • DATACOL S.R.L.
                                                                                CF: 01964750234
                                                                              CIG: Z051578B6F
                                                                              Oggetto: REDAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA ASSEVERATA DI VERITAS
                                                                              Importo aggiudicato: € 35568.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 02-11-2015 al 31-12-2016
                                                                              Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                              • STUDIO SORARU' - ASSOCIAZIONE PROFE
                                                                                CF: 03042730279
                                                                              • LOGOS COMMERCIALISTI ASSOCIATI
                                                                                CF: 03266190275
                                                                              • CHIMENTON ALESSANDRO
                                                                                CF: CHMLSN61T07L407U
                                                                              • Cinzia Cravagna Dottore Commercialista e Revisore Legale
                                                                                CF: CRVCNZ66D51L483R
                                                                              • DOTT. PAOLO REALI C/O STUDIO REALI
                                                                                CF: RLEPLA58P09L736I
                                                                              • Paolo Rizzato Dottore Commercialista e Revisore legale Studio Rizzato Dottori commercialisti
                                                                                CF: RZZPLA59H15L407J
                                                                              • DOTT. ROBERTO SCATTOLIN C/O STUDIO ASSOCIATO ROBERTO SCATTOLIN E ROBERTO CIA DOTTORI COMMERCIALISTI
                                                                                CF: SCTRRT55M27C388H
                                                                              • STUDIO SORARU' - ASSOCIAZIONE PROFE
                                                                                CF: 03042730279
                                                                              CIG: Z0515AF9EF
                                                                              Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER CENTRALE BIOMASSA CDO.OFFERTA N.15/00447 DEL 22/07/15
                                                                              Importo aggiudicato: € 98.98
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 26-08-2015 al 07-09-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • SILCOM SRL
                                                                                CF: 02347440279
                                                                              • SILCOM SRL
                                                                                CF: 02347440279
                                                                              CIG: Z05171AB36
                                                                              Oggetto: RICAMBI PER NATANTI
                                                                              Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • BIMOTOR SPA
                                                                                CF: 03841740016
                                                                              • BIMOTOR SPA
                                                                                CF: 03841740016
                                                                              CIG: Z05173F879
                                                                              Oggetto: CORSO USO DEFIBRILLATORE
                                                                              Importo aggiudicato: € 792.00
                                                                              Somme liquidate: € 792.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 02-12-2014 al 04-12-2014
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • U.L.S.S. 12
                                                                                CF: 02798850273
                                                                              • U.L.S.S. 12
                                                                                CF: 02798850273
                                                                              CIG: Z060E0A317
                                                                              Oggetto: RICAMBI PER MEZZI E NATANTI
                                                                              Importo aggiudicato: € 19800.00
                                                                              Somme liquidate: € 18617.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 31-12-2014
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • BEZARES ITALIA SRL
                                                                                CF: 03948140268
                                                                              • BEZARES ITALIA SRL
                                                                                CF: 03948140268
                                                                              CIG: Z061303F1D
                                                                              Oggetto: RICAMBI IVECO
                                                                              Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                              Somme liquidate: € 1971.99
                                                                              Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • UNIPART SRL
                                                                                CF: 01495040550
                                                                              • UNIPART SRL
                                                                                CF: 01495040550
                                                                              CIG: Z061307023
                                                                              Oggetto: FORNITURE RICAMBI MECCANICI
                                                                              Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                              Somme liquidate: € 494.76
                                                                              Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
                                                                                CF: 00794910273
                                                                              • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
                                                                                CF: 00794910273
                                                                              CIG: Z06130A806
                                                                              Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                              Importo aggiudicato: € 176.00
                                                                              Somme liquidate: € 176.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 05-02-2014 al 13-02-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • PARTICLE MEASURING SYSTEMS SRL
                                                                                CF: 10427421002
                                                                              • PARTICLE MEASURING SYSTEMS SRL
                                                                                CF: 10427421002
                                                                              CIG: Z06138F5AE
                                                                              Oggetto: RIPARAZIONE CANCELLO PRINCIPALE SCUOLA VIRGILIO MESTRE
                                                                              Importo aggiudicato: € 672.00
                                                                              Somme liquidate: € 672.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 20-03-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • C.V.A. SRL
                                                                                CF: 00980010276
                                                                              • C.V.A. SRL
                                                                                CF: 00980010276
                                                                              CIG: Z061399389
                                                                              Oggetto: ACQUISTO DI RUOTE CON CARRO ARMATO PER CIMITERO VENEZIA
                                                                              Importo aggiudicato: € 83.00
                                                                              Somme liquidate: € 83.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 11-04-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                CF: 03137160275
                                                                              • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                CF: 03137160275
                                                                              CIG: Z06144FE5O
                                                                              Oggetto: MISURATORI DI PORTATA MAGNETICA 50W80-H
                                                                              Importo aggiudicato: € 2841.45
                                                                              Somme liquidate: € 2841.45
                                                                              Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al 30-05-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                CF: 01942780154
                                                                              • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                CF: 01942780154
                                                                              CIG: Z06148864E
                                                                              Oggetto: MANICHE FILTRANTI IN FELTRO
                                                                              Importo aggiudicato: € 3026.40
                                                                              Somme liquidate: € 6052.80
                                                                              Tempi di completamento: dal 13-05-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • TESTORI SPA
                                                                                CF: 00680960150
                                                                              • TESTORI SPA
                                                                                CF: 00680960150
                                                                              CIG: Z06148CDE1
                                                                              Oggetto: ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO VARIO
                                                                              Importo aggiudicato: € 18000.00
                                                                              Somme liquidate: € 14754.68
                                                                              Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • F.LLI BELTRAME SPA
                                                                                CF: 00299550285
                                                                              • F.LLI BELTRAME SPA
                                                                                CF: 00299550285
                                                                              CIG: Z0615AFF1B
                                                                              Oggetto: PULIZIA APERTURA/CHIUSURA PARCHI GIARDINI AREE VERDI TF
                                                                              Importo aggiudicato: € 35346.06
                                                                              Somme liquidate: € 23201.51
                                                                              Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 30-11-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                              • COOP. SOC. NEW SERVICE
                                                                                CF: 03959620273
                                                                              • COOP. SOC. NEW SERVICE
                                                                                CF: 03959620273
                                                                              CIG: Z0615CA3BA
                                                                              Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO OFFICINA SAN DONA'
                                                                              Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • FERCOS SRL
                                                                                CF: 03295920288
                                                                              • FERCOS SRL
                                                                                CF: 03295920288
                                                                              CIG: Z06173D08B
                                                                              Oggetto: SERVIZI TACNICI CIRCUITI INTERCALIBRAZIONE LGC 2016
                                                                              Importo aggiudicato: € 2061.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al 25-03-2016
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • LGC STANDARDS SRL
                                                                                CF: 03948960962
                                                                              • LGC STANDARDS SRL
                                                                                CF: 03948960962
                                                                              CIG: Z0617F58BC
                                                                              Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                              Importo aggiudicato: € 1822.50
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 11-01-2016 al 31-03-2016
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • SNOW SERVICE SRL
                                                                                CF: 03417630369
                                                                              • SNOW SERVICE SRL
                                                                                CF: 03417630369
                                                                              CIG: Z07123C01D
                                                                              Oggetto: NOLEGGIO VAGLIO PER VAGLIATURA ALGHE PIAZZALE DI TRAVASO CHIOGGIA
                                                                              Importo aggiudicato: € 1900.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 18-12-2014
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • CTG SRL
                                                                                CF: 01377760291
                                                                              • CTG SRL
                                                                                CF: 01377760291
                                                                              CIG: Z0712DB846
                                                                              Oggetto: ACQUISTO FORMULARI DEP.VENEZIA
                                                                              Importo aggiudicato: € 2800.00
                                                                              Somme liquidate: € 1900.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 05-02-2015 al 31-03-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
                                                                                CF: 02045310279
                                                                              • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
                                                                                CF: 02045310279
                                                                              CIG: Z0712F2BD7
                                                                              Oggetto: FORNITURA RIVESTIMENTI IN ZINCO PER FERETRI
                                                                              Importo aggiudicato: € 36337.50
                                                                              Somme liquidate: € 5225.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 01-02-2012 al 31-03-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                              • C.F.Z. SRL
                                                                                CF: 02916140243
                                                                              • VEZZANI SPA
                                                                                CF: 00294890355
                                                                              • COCCATO E MEZZETTI SRL
                                                                                CF: 01045500038
                                                                              • BRAGAGNOLO RENZO SRL
                                                                                CF: 01660000249
                                                                              • EREDI DI MARCHIORI GIOVANNI ANTONIO
                                                                                CF: 03941770244
                                                                              • C.F.Z. SRL
                                                                                CF: 02916140243
                                                                              CIG: Z071334FC2
                                                                              Oggetto: SERVIZI INGEGNERIA RELATIVI AD AGGIUNTE INTEGRAZIONI. RETE DISTRIBUZIONE A SERVIZIO PRUACS
                                                                              Importo aggiudicato: € 11232.00
                                                                              Somme liquidate: € 11232.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 17-02-2015 al 31-03-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                              • E. C. ENGINEERING SRL
                                                                                CF: 04297820260
                                                                              • E. C. ENGINEERING SRL
                                                                                CF: 04297820260
                                                                              CIG: Z0713CA238
                                                                              Oggetto: MATERIALE IDRAULICO VARIO DEP.BARBARIGO
                                                                              Importo aggiudicato: € 1281.30
                                                                              Somme liquidate: € 1281.30
                                                                              Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 29-04-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                CF: 00170180277
                                                                              • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                CF: 00170180277
                                                                              CIG: Z0714ABE44
                                                                              Oggetto: FORNITURA REAGENTI DI LABORATORIO
                                                                              Importo aggiudicato: € 3207.60
                                                                              Somme liquidate: € 3207.60
                                                                              Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 08-06-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • BIOGENETICS SRL
                                                                                CF: 00795130285
                                                                              • BIOGENETICS SRL
                                                                                CF: 00795130285
                                                                              CIG: Z071556ECI
                                                                              Oggetto: MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                              Importo aggiudicato: € 1459.00
                                                                              Somme liquidate: € 1459.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 31-07-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • UNIFO SRL
                                                                                CF: 01595870278
                                                                              • UNIFO SRL
                                                                                CF: 01595870278
                                                                              CIG: Z07158C0D2
                                                                              Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA
                                                                              Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • SILCOM SRL
                                                                                CF: 02347440279
                                                                              • SILCOM SRL
                                                                                CF: 02347440279
                                                                              CIG: Z0716E89BA
                                                                              Oggetto: STAMPA VOLANTINI
                                                                              Importo aggiudicato: € 150.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 02-11-2015 al n.d.
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                CF: 00612580274
                                                                              • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                CF: 00612580274
                                                                              CIG: Z07175AA61
                                                                              Oggetto: MANUTENZIONE MOTORI NATANTI
                                                                              Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
                                                                                CF: 03694210273
                                                                              • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
                                                                                CF: 03694210273
                                                                              CIG: Z0717B0418
                                                                              Oggetto: FORNITURA MOTORI ELETTRICI
                                                                              Importo aggiudicato: € 3500.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 28-01-2016
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
                                                                                CF: 02414650271
                                                                              • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
                                                                                CF: 02414650271
                                                                              CIG: Z080D2D9F1
                                                                              Oggetto: CANCELLERIA VARIA
                                                                              Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                              Somme liquidate: € 9881.93
                                                                              Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • MYO SRL UNIPERSONALE
                                                                                CF: 03222970406
                                                                              • MYO SRL UNIPERSONALE
                                                                                CF: 03222970406
                                                                              CIG: Z0813676F4
                                                                              Oggetto: FORNITURA CONTATORI CON SISTEMA INTEGRATO DI TELELETTURA
                                                                              Importo aggiudicato: € 19980.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • SENSUS ITALIA SRL
                                                                                CF: 04735970966
                                                                              • SENSUS ITALIA SRL
                                                                                CF: 04735970966
                                                                              CIG: Z0813A291B
                                                                              Oggetto: RIGENERAZIONE CASSONETTI
                                                                              Importo aggiudicato: € 2300.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 23-04-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • MANCINI SAS DI MANCINI GIANCARLO E C.
                                                                                CF: 00587870270
                                                                              • MANCINI SAS DI MANCINI GIANCARLO E C.
                                                                                CF: 00587870270
                                                                              CIG: Z0813D95A5
                                                                              Oggetto: INTERVENTI STR PATRIMONIO ARBOREO T.F.
                                                                              Importo aggiudicato: € 8524.04
                                                                              Somme liquidate: € 8524.04
                                                                              Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-05-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                CF: 02935310272
                                                                              • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                CF: 02935310272
                                                                              CIG: Z08143799B
                                                                              Oggetto: PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E PRATICHE AUTORIZZATIVE ECODISTRETTO MARGHERA
                                                                              Importo aggiudicato: € 18096.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al n.d.
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • HYDROPROGETTI SRL
                                                                                CF: 04038150282
                                                                              • HYDROPROGETTI SRL
                                                                                CF: 04038150282
                                                                              CIG: Z081461744
                                                                              Oggetto: NOLEGGIO ATTREZZATURA ANTINCENDIO
                                                                              Importo aggiudicato: € 510.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 11-06-2015 al 30-06-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • BULEGATO GIANNI STUDIO TECNICO
                                                                                CF: BLGGNN48P23L736K
                                                                              • BULEGATO GIANNI STUDIO TECNICO
                                                                                CF: BLGGNN48P23L736K
                                                                              CIG: Z08151EEE0
                                                                              Oggetto: OFFERTA OF2015 0057/AMM DEL 09.03.2015 MANUTENZIONE STRAORDIANRIA NA
                                                                              Importo aggiudicato: € 2350.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 31-07-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • API SPA
                                                                                CF: 00855940151
                                                                              • API SPA
                                                                                CF: 00855940151
                                                                              CIG: Z08166B009
                                                                              Oggetto: LOG-15/SN VALVOLE E RUBINETTI
                                                                              Importo aggiudicato: € 10500.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 07-10-2015 al 26-10-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • GREINER SPA
                                                                                CF: 00278160171
                                                                              • GREINER SPA
                                                                                CF: 00278160171
                                                                              CIG: Z081679D4F
                                                                              Oggetto: SCHEDE WC CARD GIALLE
                                                                              Importo aggiudicato: € 2400.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 12-10-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • GSA-TEA SRL
                                                                                CF: 01875350249
                                                                              • GSA-TEA SRL
                                                                                CF: 01875350249
                                                                              CIG: Z08171722C
                                                                              Oggetto: DECESPUGLIATORI
                                                                              Importo aggiudicato: € 1269.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 24-11-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • CECCHINATO SRL
                                                                                CF: 03724700277
                                                                              • CECCHINATO SRL
                                                                                CF: 03724700277
                                                                              CIG: Z0817346D6
                                                                              Oggetto: CONTATTO MANUTENZIONE STRUMENTALE AMETEX
                                                                              Importo aggiudicato: € 1763.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 31-12-2016
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • Ametek srl
                                                                                CF: 00734950157
                                                                              • Ametek srl
                                                                                CF: 00734950157
                                                                              CIG: Z0911A3835
                                                                              Oggetto: FORNITURA CLORURO SOLFATO DI ALLUMINIO
                                                                              Importo aggiudicato: € 7656.40
                                                                              Somme liquidate: € 7656.40
                                                                              Tempi di completamento: dal 28-01-2015 al 29-01-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                CF: 02261620278
                                                                              • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                CF: 02261620278
                                                                              CIG: Z0914AC1BF
                                                                              Oggetto: FORNITURA NR.59 CURVE DEP. GIUDECCA 95
                                                                              Importo aggiudicato: € 3481.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 30-06-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • MOMENTE' SNC
                                                                                CF: 02710730272
                                                                              • MOMENTE' SNC
                                                                                CF: 02710730272
                                                                              CIG: Z091524086
                                                                              Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
                                                                              Importo aggiudicato: € 10000.57
                                                                              Somme liquidate: € 10000.57
                                                                              Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 30-06-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • NUOVA SANDONAUTO SRL
                                                                                CF: 03124840277
                                                                              • NUOVA SANDONAUTO SRL
                                                                                CF: 03124840277
                                                                              CIG: Z0915489DD
                                                                              Oggetto: SOMMA URGENZA POSA IN OPERA QUADRO DI AUTOMAZIONE E TELECONTROLLO SOLLEV.MOGLIANO
                                                                              Importo aggiudicato: € 14600.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 31-08-2015 al 08-09-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • ELTEL 4 SRL
                                                                                CF: 03259010282
                                                                              • ELTEL 4 SRL
                                                                                CF: 03259010282
                                                                              CIG: Z091554EF0
                                                                              Oggetto: MANUTENZIONE NASTRO TRASPORTATORE
                                                                              Importo aggiudicato: € 1850.00
                                                                              Somme liquidate: € 1850.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 30-07-2015 al 30-07-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • ZILIANI SERVICE SRL
                                                                                CF: 01644480335
                                                                              • ZILIANI SERVICE SRL
                                                                                CF: 01644480335
                                                                              CIG: Z09165DE7C
                                                                              Oggetto: ASPORTO INERTI
                                                                              Importo aggiudicato: € 12000.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 07-10-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                CF: 03137160275
                                                                              • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                CF: 03137160275
                                                                              CIG: Z091685101
                                                                              Oggetto: ROTOLONI DI TELO OMBREGGIANTE BIANCO PER CANTIERE PER CIMITERI TF E VE
                                                                              Importo aggiudicato: € 154.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 20-10-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • NALON SRL
                                                                                CF: 03632450270
                                                                              • NALON SRL
                                                                                CF: 03632450270
                                                                              CIG: Z09172D55F
                                                                              Oggetto: RICAMBI PER ANALIZZATORE COD. DEP. FUSINA
                                                                              Importo aggiudicato: € 8082.99
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 23-11-2015 al 14-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                CF: 01942780154
                                                                              • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                CF: 01942780154
                                                                              CIG: Z0A11E983B
                                                                              Oggetto: LOG-14/SN VALVOLE E RUBINETTI
                                                                              Importo aggiudicato: € 39800.00
                                                                              Somme liquidate: € 11904.82
                                                                              Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • GREINER SPA
                                                                                CF: 00278160171
                                                                              • GREINER SPA
                                                                                CF: 00278160171
                                                                              CIG: Z0A12FDB34
                                                                              Oggetto: FORNITURE FERRAMENTA
                                                                              Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                              Somme liquidate: € 2317.12
                                                                              Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • SILCOM SRL
                                                                                CF: 02347440279
                                                                              • SILCOM SRL
                                                                                CF: 02347440279
                                                                              CIG: Z0A130150D
                                                                              Oggetto: SALE DEGHIACCIANTE IN SACCHI DA 25KG
                                                                              Importo aggiudicato: € 1540.00
                                                                              Somme liquidate: € 1540.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 04-02-2015 al 12-02-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • PRO-TEC ITALIA SRL
                                                                                CF: 01473070215
                                                                              • PRO-TEC ITALIA SRL
                                                                                CF: 01473070215
                                                                              CIG: Z0A1303954
                                                                              Oggetto: RICAMBI SPAZZATRICI
                                                                              Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • LINEA STRADALE SRL
                                                                                CF: 03280400130
                                                                              • LINEA STRADALE SRL
                                                                                CF: 03280400130
                                                                              CIG: Z0A1317314
                                                                              Oggetto: MANUTENZIONI MOTORI
                                                                              Importo aggiudicato: € 33000.00
                                                                              Somme liquidate: € 28960.43
                                                                              Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • BIMOTOR SPA
                                                                                CF: 03841740016
                                                                              • BIMOTOR SPA
                                                                                CF: 03841740016
                                                                              CIG: Z0A1381F0E
                                                                              Oggetto: TAGLI STRADALI PER INDIVIDUAZIONE SOTTOSERVIZI
                                                                              Importo aggiudicato: € 8680.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al n.d.
                                                                              Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                              • CIPRIANO COSTANTINI E F.LLI SNC
                                                                                CF: 00464310275
                                                                              • CIPRIANO COSTANTINI E F.LLI SNC
                                                                                CF: 00464310275
                                                                              CIG: Z0A13FF9FF
                                                                              Oggetto: NOLO MINI ESCAVATORE DA 9 Q.LI PER CIM MALAMOCCO BURANO E MURANO
                                                                              Importo aggiudicato: € 4740.00
                                                                              Somme liquidate: € 920.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 15-07-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                CF: 03137160275
                                                                              • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                CF: 03137160275
                                                                              CIG: Z0A146F469
                                                                              Oggetto: ANALISI SU RIFIUTI SPECIALI
                                                                              Importo aggiudicato: € 3500.00
                                                                              Somme liquidate: € 530.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • SE.FI. AMBIENTE SRL
                                                                                CF: 02405830270
                                                                              • SE.FI. AMBIENTE SRL
                                                                                CF: 02405830270
                                                                              CIG: Z0A1576E63
                                                                              Oggetto: SANIFICAZIONE CASSONETTI
                                                                              Importo aggiudicato: € 4220.00
                                                                              Somme liquidate: € 4220.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 05-07-2015 al 14-09-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                CF: 03006650273
                                                                              • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                CF: 03006650273
                                                                              CIG: Z0A1615AC8
                                                                              Oggetto: ADESIVI PER BIDONI
                                                                              Importo aggiudicato: € 7861.50
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 16-09-2015 al 28-10-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                CF: PRCDNL62T04Z602O
                                                                              • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                CF: PRCDNL62T04Z602O
                                                                              CIG: Z0B12B41EE
                                                                              Oggetto: SERVIZIO ANNO 2015 RIPARAZIONE ATTREZZATURE RETI ACQUA PRIMARIA VENEZIA MOGLIANO
                                                                              Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                              Somme liquidate: € 2369.50
                                                                              Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • SILCOM SRL
                                                                                CF: 02347440279
                                                                              • SILCOM SRL
                                                                                CF: 02347440279
                                                                              CIG: Z0B12F8E04
                                                                              Oggetto: FORNITURE CHIMICHE
                                                                              Importo aggiudicato: € 12000.00
                                                                              Somme liquidate: € 4799.47
                                                                              Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • BLEU LINE SRL
                                                                                CF: 03168170409
                                                                              • BLEU LINE SRL
                                                                                CF: 03168170409
                                                                              CIG: Z0B12F94E1
                                                                              Oggetto: LOG-15/SN DISPOSITIVI DI SICUREZZA
                                                                              Importo aggiudicato: € 4700.00
                                                                              Somme liquidate: € 3590.26
                                                                              Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 10-02-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • SIKURA SRL
                                                                                CF: 02988500274
                                                                              • SIKURA SRL
                                                                                CF: 02988500274
                                                                              CIG: Z0B1392326
                                                                              Oggetto: FORNITURA NE.3 APPARATI GSM PER TELECONTROLLO IMP.DEP.VENEZIA
                                                                              Importo aggiudicato: € 660.00
                                                                              Somme liquidate: € 660.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 10-04-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • ELTEL 4 SRL
                                                                                CF: 03259010282
                                                                              • ELTEL 4 SRL
                                                                                CF: 03259010282
                                                                              CIG: Z0B142BE2A
                                                                              Oggetto: COLLAUDI DI SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
                                                                              Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 17-04-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • A.R.P.A.V.
                                                                                CF: 92111430283
                                                                              • A.R.P.A.V.
                                                                                CF: 92111430283
                                                                              CIG: Z0B14685E3
                                                                              Oggetto: REALIZZAZIONE INTONACO LOCALE PARATORIE
                                                                              Importo aggiudicato: € 2800.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • COADA VITALIE
                                                                                CF: CDOVTL79R27Z140S
                                                                              • COADA VITALIE
                                                                                CF: CDOVTL79R27Z140S
                                                                              CIG: Z0B146BEC1
                                                                              Oggetto: DEPOSITO IN OUTSOURCING ARCHIVIO UFFICIO UTENTI MESTRE
                                                                              Importo aggiudicato: € 295.00
                                                                              Somme liquidate: € 295.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • ARCHIVIUM SRL
                                                                                CF: 03776570271
                                                                              • ARCHIVIUM SRL
                                                                                CF: 03776570271
                                                                              CIG: Z0B14F698E
                                                                              Oggetto: MANUT.STRAORD.PORZIONE DI RECINZIONE PERIMETRALE ATTO VANDALICO NIDO MELOGRANO MESTRE
                                                                              Importo aggiudicato: € 123.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 15-06-2015 al 15-06-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • C.V.A. SRL
                                                                                CF: 00980010276
                                                                              • C.V.A. SRL
                                                                                CF: 00980010276
                                                                              CIG: Z0B158B13B
                                                                              Oggetto: MICROSEQ SALMONELLA SPP DETECTION PER LABORATORIO
                                                                              Importo aggiudicato: € 2659.92
                                                                              Somme liquidate: € 2659.92
                                                                              Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 13-08-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • OXOID SPA
                                                                                CF: 00889160156
                                                                              • OXOID SPA
                                                                                CF: 00889160156
                                                                              CIG: Z0B15D2B66
                                                                              Oggetto: FORNITURA E POSA DI PORTONCINO CHIESETTA CIM MALAMOCCO - VE
                                                                              Importo aggiudicato: € 3350.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al n.d.
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • C.V.A. SRL
                                                                                CF: 00980010276
                                                                              • C.V.A. SRL
                                                                                CF: 00980010276
                                                                              CIG: Z0B15EB29B
                                                                              Oggetto: MATERIALE VARIO PER RICAMBI NAUTICI
                                                                              Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 04-09-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • CANTIERE LIZZIO SRL
                                                                                CF: 03420950275
                                                                              • CANTIERE LIZZIO SRL
                                                                                CF: 03420950275
                                                                              CIG: Z0B15EBE5F
                                                                              Oggetto: ADESIVI PER CALOTTE
                                                                              Importo aggiudicato: € 490.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 04-09-2015 al 30-09-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                CF: PRCDNL62T04Z602O
                                                                              • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                CF: PRCDNL62T04Z602O
                                                                              CIG: Z0B16B65D7
                                                                              Oggetto: SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA VENEZIA
                                                                              Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 31-10-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • FIORINI INTERNATIONAL ITALIA SRL
                                                                                CF: 00892320425
                                                                              • FIORINI INTERNATIONAL ITALIA SRL
                                                                                CF: 00892320425
                                                                              CIG: Z0B16BAF60
                                                                              Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI
                                                                              Importo aggiudicato: € 7800.00
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al n.d.
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • CARROZZERIA EMILIANA
                                                                                CF: 00371110933
                                                                              • CARROZZERIA EMILIANA
                                                                                CF: 00371110933
                                                                              CIG: Z0C114CFAC
                                                                              Oggetto: SOSTITUZOINE CARPENTERIE DEPURATORE CAMPALTO LINEA 3 DENTRO/NITRO/SEDIMENTATORE
                                                                              Importo aggiudicato: € 15630.00
                                                                              Somme liquidate: € 26820.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 31-01-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                              • OMEGA SRL
                                                                                CF: 03009290275
                                                                              • OMEGA SRL
                                                                                CF: 03009290275
                                                                              CIG: Z0C12DAED6
                                                                              Oggetto: CANONE ASSISTENZA SW 2015
                                                                              Importo aggiudicato: € 17501.70
                                                                              Somme liquidate: € 0.00
                                                                              Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 31-12-2015
                                                                              Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  CIG: Z0C12EAAD1
                                                                                  Oggetto: ACQUISTI ANNO 2015 VETRERIA E TUBERIA DA LABORATORIO PER GESTIONE MONITOR ON LINE CA' SOLARO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 656.80
                                                                                  Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ARTI GLASS SRL
                                                                                    CF: 00195980289
                                                                                  • ARTI GLASS SRL
                                                                                    CF: 00195980289
                                                                                  CIG: Z0C13206B0
                                                                                  Oggetto: FORNITURA INGRASSATORI AUTOMATICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4960.56
                                                                                  Somme liquidate: € 4960.56
                                                                                  Tempi di completamento: dal 11-03-2015 al 11-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ARTEMA SAS
                                                                                    CF: 02283860274
                                                                                  • ARTEMA SAS
                                                                                    CF: 02283860274
                                                                                  CIG: Z0C14B80C4
                                                                                  Oggetto: BLOCCHI PRESTAMPATI - RAPPORTI DI LAVORO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3600.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 17-06-2015 al 20-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                    CF: 00612580274
                                                                                  • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                    CF: 00612580274
                                                                                  CIG: Z0C14ECDEE
                                                                                  Oggetto: ADESIVI DERATTIZZAZIONE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1920.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 10-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
                                                                                    CF: 04196720272
                                                                                  • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
                                                                                    CF: 04196720272
                                                                                  CIG: Z0C16950BC
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO CARRELLI PORTA VOLUMINOSI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 230.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 12-10-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  CIG: Z0C176807D
                                                                                  Oggetto: FORNITURA NR.4 MISURATORI DI LIVELLO DEP.VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2212.77
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 15-01-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  CIG: Z0C176970A
                                                                                  Oggetto: TRASPORTI VOLUMINOSI E PESANTI SU TERRA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 19000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • T.S.N. TRASPORTI DI BERTI MICHELA S
                                                                                    CF: 03374680274
                                                                                  • T.S.N. TRASPORTI DI BERTI MICHELA S
                                                                                    CF: 03374680274
                                                                                  CIG: Z0C176B66A
                                                                                  Oggetto: AMBIENTE CORSO MODULARE 2015
                                                                                  Importo aggiudicato: € 100.00
                                                                                  Somme liquidate: € 122.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 04-12-2015 al 10-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • t2i-TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
                                                                                    CF: 04636360267
                                                                                  • t2i-TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
                                                                                    CF: 04636360267
                                                                                  CIG: Z0D129F80D
                                                                                  Oggetto: FORNITURA ADESIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA MARCON
                                                                                  Importo aggiudicato: € 760.00
                                                                                  Somme liquidate: € 760.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 07-01-2015 al 19-01-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                    CF: PRCDNL62T04Z602O
                                                                                  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                    CF: PRCDNL62T04Z602O
                                                                                  CIG: Z0D140EB05
                                                                                  Oggetto: SISTEMAZIONE VEICOLO E COLLAUDO TECNICO PER RINNOVO LIBRETTO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 902.00
                                                                                  Somme liquidate: € 902.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 30-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GUIMATRAG SRL
                                                                                    CF: 01222040352
                                                                                  • GUIMATRAG SRL
                                                                                    CF: 01222040352
                                                                                  CIG: Z0D144EC97
                                                                                  Oggetto: FORNITURA CORONE ALLORO PER 70o ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2094.38
                                                                                  Somme liquidate: € 2094.38
                                                                                  Tempi di completamento: dal 24-04-2015 al 25-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FANTIN FIORI SNC DI GIORGIO FANTIN
                                                                                    CF: 02638210274
                                                                                  • FANTIN FIORI SNC DI GIORGIO FANTIN
                                                                                    CF: 02638210274
                                                                                  CIG: Z0D152E557
                                                                                  Oggetto: SCARPE ALTE E BASSE S3 DPI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5700.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 29-06-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SIKURA SRL
                                                                                    CF: 02988500274
                                                                                  • SIKURA SRL
                                                                                    CF: 02988500274
                                                                                  CIG: Z0D157FE58
                                                                                  Oggetto: PORTABADGE PERSONALIZZATI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1200.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-07-2015 al 17-08-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                  • FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN E C.
                                                                                    CF: 04158520280
                                                                                  • HOREST PUBBLICITA' SRL
                                                                                    CF: 01986980272
                                                                                  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
                                                                                    CF: 02360180265
                                                                                  • LINOTIPIA LA MESTRINA SNC
                                                                                    CF: 02639130273
                                                                                  • MYO SRL UNIPERSONALE
                                                                                    CF: 03222970406
                                                                                  • FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN E C.
                                                                                    CF: 04158520280
                                                                                  CIG: Z0D15C8C1F
                                                                                  Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 931.98
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-08-2015 al 03-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FERCOS SRL
                                                                                    CF: 03295920288
                                                                                  • FERCOS SRL
                                                                                    CF: 03295920288
                                                                                  CIG: Z0D15DF9D6
                                                                                  Oggetto: NOLO PALA MECCANICA A CALDO IMP.FUSINA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 33500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 29-02-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BETTINI E VIALE SRL
                                                                                    CF: 03583190271
                                                                                  • BETTINI E VIALE SRL
                                                                                    CF: 03583190271
                                                                                  CIG: Z0D1606097
                                                                                  Oggetto: BICCHIERI IN PLASTICA CON LOGO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 870.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 10-09-2015 al 28-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • HOREST PUBBLICITA' SRL
                                                                                    CF: 01986980272
                                                                                  • HOREST PUBBLICITA' SRL
                                                                                    CF: 01986980272
                                                                                  CIG: Z0D16475C5
                                                                                  Oggetto: ASTA DI PREASCOLTO PER RILEVAZIONE PERDITE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 280.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • T.A.E.
                                                                                    CF: 00817760226
                                                                                  • T.A.E.
                                                                                    CF: 00817760226
                                                                                  CIG: Z0D16BEEAA
                                                                                  Oggetto: TRASPORTO RIFIUTI PROVENIENTI DALLE ZONE COLPITE DALL'EVENTO DEL 08/07/2015 RIVIERA DEL BRENTA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • EUREKA SRL
                                                                                    CF: 02915980276
                                                                                  • EUREKA SRL
                                                                                    CF: 02915980276
                                                                                  CIG: Z0D171AE59
                                                                                  Oggetto: PRODOTTI DETERGENTE,DISINFETTANTI,SOLVENTI.
                                                                                  Importo aggiudicato: € 12000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SI.MA.T.SRL
                                                                                    CF: 02932850270
                                                                                  • SI.MA.T.SRL
                                                                                    CF: 02932850270
                                                                                  CIG: Z0D173C3B9
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2040.40
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-11-2015 al 07-01-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
                                                                                    CF: 00272920273
                                                                                  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
                                                                                    CF: 00272920273
                                                                                  CIG: Z0D174DB28
                                                                                  Oggetto: SMALTIMENTO PIASTRE LABORATORIO BIOLOGICO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 18000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ECO ERIDANIA SPA
                                                                                    CF: 03033240106
                                                                                  • ECO ERIDANIA SPA
                                                                                    CF: 03033240106
                                                                                  CIG: Z0D176559E
                                                                                  Oggetto: PACCHETTO 20 GIORN. ATTIV. SISTEMISTICA SOFTWARE CITRIX - VMWARE- KASPERSKY - COMMVAULT -CHECKPOINT-
                                                                                  Importo aggiudicato: € 14000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-12-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • PERSONAL DATA SRL
                                                                                    CF: 03050740178
                                                                                  • PERSONAL DATA SRL
                                                                                    CF: 03050740178
                                                                                  CIG: Z0D17A458A
                                                                                  Oggetto: IMBRACATURE E CORDINI DA CANTIERE PER OPERATORI CIMITERIALI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 371.52
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • NOVA MODET SRL
                                                                                    CF: 02149500288
                                                                                  • NOVA MODET SRL
                                                                                    CF: 02149500288
                                                                                  CIG: Z0D17B39AD
                                                                                  Oggetto: RIVESTIMENTO RUOTE CARROPONTI SEDIMENTATORI DEP.CAMPALTO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2010.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 29-01-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MEDIATEC S.R.L.
                                                                                    CF: 03616780262
                                                                                  • MEDIATEC S.R.L.
                                                                                    CF: 03616780262
                                                                                  CIG: Z0E0C738E5
                                                                                  Oggetto: "BS 346-13/LC -SERVIZIO DI TUTELA E MANUTENZIONE DELL'AREA EX ASILO ""SACRO CUORE"" E SERVIZIO DI ASSIS"
                                                                                  Importo aggiudicato: € 17190.00
                                                                                  Somme liquidate: € 11460.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CIRCOLO AUSER STELLA D'ARGENTO
                                                                                    CF: 90074310278
                                                                                  • CIRCOLO AUSER STELLA D'ARGENTO
                                                                                    CF: 90074310278
                                                                                  CIG: Z0E13B3B4B
                                                                                  Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4875.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1262.25
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 21-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • D.T.O. SERVIZI SRL
                                                                                    CF: 02660150273
                                                                                  • D.T.O. SERVIZI SRL
                                                                                    CF: 02660150273
                                                                                  CIG: Z0E145C0A4
                                                                                  Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO HARDWARE E SOFTWARE DEP.QUINTO E PREGANZIOL
                                                                                  Importo aggiudicato: € 11290.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ELTEL 4 SRL
                                                                                    CF: 03259010282
                                                                                  • ELTEL 4 SRL
                                                                                    CF: 03259010282
                                                                                  CIG: Z0E14C4370
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO CARRELLI TIPO CLEVER
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1105.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1105.04
                                                                                  Tempi di completamento: dal 27-05-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • NUOVA FRATELLI DONDI SRL
                                                                                    CF: 02364610366
                                                                                  • NUOVA FRATELLI DONDI SRL
                                                                                    CF: 02364610366
                                                                                  CIG: Z0E1537E90
                                                                                  Oggetto: NOLEGGIO ATTREZZATURA CONVEGNO 17 LUGLIO 2015
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1750.00
                                                                                  Somme liquidate: € 525.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 17-07-2015 al 17-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENDAR SNC DI R.CARUTI E C.
                                                                                    CF: 02638570271
                                                                                  • ENDAR SNC DI R.CARUTI E C.
                                                                                    CF: 02638570271
                                                                                  CIG: Z0E1601E30
                                                                                  Oggetto: SERVIZIO TRASLOCCHI DIVISIONE ENERGIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4900.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-09-2015 al 30-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • NICOLE' TRASLOCHI SRL
                                                                                    CF: 02923080275
                                                                                  • NICOLE' TRASLOCHI SRL
                                                                                    CF: 02923080275
                                                                                  CIG: Z0F10AB7F7
                                                                                  Oggetto: COLLABORAZIONE PER CONSULENZA ECONOMICO/FINANZIARIA CIMITERI/COMUNE DI VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SCS AZIONINNOVA S.P.A.
                                                                                    CF: 04111290377
                                                                                  • SCS AZIONINNOVA S.P.A.
                                                                                    CF: 04111290377
                                                                                  CIG: Z0F1330089
                                                                                  Oggetto: FORNITURA ACIDO PARACETICO 15% DEP. EX SPIM
                                                                                  Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
                                                                                    CF: 00262890288
                                                                                  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
                                                                                    CF: 00262890288
                                                                                  CIG: Z0F1346E40
                                                                                  Oggetto: FERRY BOAT LIDO PELLESTRINA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 18655.00
                                                                                  Somme liquidate: € 14948.14
                                                                                  Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ACTV SPA
                                                                                    CF: 80013370277
                                                                                  • ACTV SPA
                                                                                    CF: 80013370277
                                                                                  CIG: Z0F1357BE1
                                                                                  Oggetto: PRODOTTI DA LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5027.00
                                                                                  Somme liquidate: € 5027.50
                                                                                  Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 15-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • HACH LANGE SRL
                                                                                    CF: 11277000151
                                                                                  • HACH LANGE SRL
                                                                                    CF: 11277000151
                                                                                  CIG: Z0F1388F32
                                                                                  Oggetto: ASSISTENZA CARBON MANAGEMENT-CARBON FOOTPRINT 2014. ECODISTRETTO FUSINA-ACCORDO COVE/MATTM
                                                                                  Importo aggiudicato: € 7800.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MR ENERGY SYSTEMS SRL
                                                                                    CF: 01116080258
                                                                                  • MR ENERGY SYSTEMS SRL
                                                                                    CF: 01116080258
                                                                                  CIG: Z0F13C3C72
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN FLANGE IN GHISA GRIGIA CERTIFICATE GSK, CON USCITA FILETTATA CENTRALE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 3124.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 15-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TECNORESINE SRL
                                                                                    CF: 01138650286
                                                                                  • TECNORESINE SRL
                                                                                    CF: 01138650286
                                                                                  CIG: Z0F13ED243
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN GUANTI DI PROTEZIONE MECCANICA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1700.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1684.80
                                                                                  Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 14-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ZENITH GROUP SRL
                                                                                    CF: 01977600244
                                                                                  • ZENITH GROUP SRL
                                                                                    CF: 01977600244
                                                                                  CIG: Z0F140DED0
                                                                                  Oggetto: INDAGINI FITOSANITARIE VISIVE E STRUMENTALI SU ALBERATURE VERDE SCOLASTICO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3489.24
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 20-04-2015 al 20-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • Raggruppamento:
                                                                                    DENDROTEC SRL
                                                                                    CF: 05090000968
                                                                                     
                                                                                    SEA COOP
                                                                                    CF: 04299460016
                                                                                     
                                                                                  • Raggruppamento:
                                                                                    DENDROTEC SRL
                                                                                    CF: 05090000968
                                                                                     
                                                                                    SEA COOP
                                                                                    CF: 04299460016
                                                                                     
                                                                                  CIG: Z0F1446DAB
                                                                                  Oggetto: METANO PER AUTOTRAZIONE MEZZI AREA VERDE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 492.89
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • AUTOMETANO SAS
                                                                                    CF: 02048740233
                                                                                  • AUTOMETANO SAS
                                                                                    CF: 02048740233
                                                                                  CIG: Z0F144C7DF
                                                                                  Oggetto: CANONE ASS. TECNICA SU SOFTWARE EVOLUTION
                                                                                  Importo aggiudicato: € 6011.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
                                                                                    CF: 10209790152
                                                                                  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
                                                                                    CF: 10209790152
                                                                                  CIG: Z0F15A61B7
                                                                                  Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO TETTOIE PER ECOCENTRI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 06-08-2015 al 31-08-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TROLESE DANIELE
                                                                                    CF: TRLDNL60R21D478H
                                                                                  • TROLESE DANIELE
                                                                                    CF: TRLDNL60R21D478H
                                                                                  CIG: Z0F15AD955
                                                                                  Oggetto: VERNICI E SOLVENTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 07-08-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • DELMARE VERNICI SAS
                                                                                    CF: 01950220275
                                                                                  • DELMARE VERNICI SAS
                                                                                    CF: 01950220275
                                                                                  CIG: Z0F160D7C4
                                                                                  Oggetto: MESSA ALL'ASCIUTTO PARATOIE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 21414.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 30-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • PROSCAVI SRL
                                                                                    CF: 03344800275
                                                                                  • PROSCAVI SRL
                                                                                    CF: 03344800275
                                                                                  CIG: Z0F162FFC5
                                                                                  Oggetto: NOLEGGIO NOTOPOMPA E TUBAZIONI - IMPIANTO DI DEP.CAMPALTO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 12-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • INTERWELL SRL
                                                                                    CF: 02776770279
                                                                                  • INTERWELL SRL
                                                                                    CF: 02776770279
                                                                                  CIG: Z0F16A4A95
                                                                                  Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2802.60
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al 23-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BIOGENETICS SRL
                                                                                    CF: 00795130285
                                                                                  • BIOGENETICS SRL
                                                                                    CF: 00795130285
                                                                                  CIG: Z0F178B8FD
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO ADESIVI IN PVC PER CASSONETTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 288.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TIPOGRAFIA ROMEAGRAF S.N.C.
                                                                                    CF: 01087270292
                                                                                  • TIPOGRAFIA ROMEAGRAF S.N.C.
                                                                                    CF: 01087270292
                                                                                  CIG: Z10126F14F
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MATERIALI ISOLAMENTO TERMOACUSTICO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1399.25
                                                                                  Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ISOLCOMIT SRL
                                                                                    CF: 00276670288
                                                                                  • ISOLCOMIT SRL
                                                                                    CF: 00276670288
                                                                                  CIG: Z10129F9D7
                                                                                  Oggetto: PATTUMIERA 15 LT
                                                                                  Importo aggiudicato: € 690.00
                                                                                  Somme liquidate: € 690.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 07-01-2015 al 30-01-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SARTORI AMBIENTE SRL
                                                                                    CF: 01100130226
                                                                                  • SARTORI AMBIENTE SRL
                                                                                    CF: 01100130226
                                                                                  CIG: Z1012C52DE
                                                                                  Oggetto: CARTELLINE PERSONALIZZATE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4860.00
                                                                                  Somme liquidate: € 4860.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-01-2015 al 31-01-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                    CF: 00612580274
                                                                                  • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                    CF: 00612580274
                                                                                  CIG: Z1012F76DA
                                                                                  Oggetto: CONTROLLO MANUTENZIONE CARRELI E GRU
                                                                                  Importo aggiudicato: € 13000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 7302.70
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                    CF: 00947220281
                                                                                  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                    CF: 00947220281
                                                                                  CIG: Z10130ACAE
                                                                                  Oggetto: FORNITURA DI UNA POMPA CENTRIFUGA MONOBLOCCO PER CENTRALE ACQUEDOTTO DI VIA MARCONI - PREGANZIOL
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2385.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2685.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 10-02-2015 al 27-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
                                                                                    CF: 04515700286
                                                                                  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
                                                                                    CF: 04515700286
                                                                                  CIG: Z101335DF3
                                                                                  Oggetto: RICAMBI MECCANICI VARI PER MEZZI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1192.31
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FABRETTI SRL
                                                                                    CF: 02556060271
                                                                                  • FABRETTI SRL
                                                                                    CF: 02556060271
                                                                                  CIG: Z1013E3B8A
                                                                                  Oggetto: RUOTE PER CARRI E MATERIALE OLEODINAMICO VARIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 8999.90
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                    CF: 00170180277
                                                                                  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                    CF: 00170180277
                                                                                  CIG: Z1014416AD
                                                                                  Oggetto: CORSO AGG.TO PREV. INCENDI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 200.00
                                                                                  Somme liquidate: € 200.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 20-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                    CF: 03834380275
                                                                                  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                    CF: 03834380275
                                                                                  CIG: Z101583900
                                                                                  Oggetto: FORNITURA NR.2 SOFFIANTI DEP.ZERO BRANCO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 39700.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 21-08-2015 al 30-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  CIG: Z1017164A4
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE INCREMENTATIVA SPAZZATRICE ELETTRICA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3982.80
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • U.C.M. SRL UNIECO COSTRUZIONI MECCA
                                                                                    CF: 01523100350
                                                                                  • U.C.M. SRL UNIECO COSTRUZIONI MECCA
                                                                                    CF: 01523100350
                                                                                  CIG: Z10174A50F
                                                                                  Oggetto: SERVIZIO DI RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI DI RISULTA CER 190814
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1700.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al 31-12-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • COSMO AMBIENTE SRL
                                                                                    CF: 02606340277
                                                                                  • COSMO AMBIENTE SRL
                                                                                    CF: 02606340277
                                                                                  CIG: Z101765E45
                                                                                  Oggetto: FORNITURA DISPLAY SUPPLEMENTARE MOD. RD52HL
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 15-01-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BILANCIAI NORD GMBH
                                                                                    CF: 04285290278
                                                                                  • BILANCIAI NORD GMBH
                                                                                    CF: 04285290278
                                                                                  CIG: Z1111E943C
                                                                                  Oggetto: LOG-14/SN GUARNIZIONI ARMATE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 25000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2250.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BELGICAST ITALIA SRL
                                                                                    CF: 11658000150
                                                                                  • BELGICAST ITALIA SRL
                                                                                    CF: 11658000150
                                                                                  CIG: Z11130C576
                                                                                  Oggetto: FORNITURA OLIO E GRASSO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 5040.72
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
                                                                                    CF: 00484960588
                                                                                  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
                                                                                    CF: 00484960588
                                                                                  CIG: Z11141C1D7
                                                                                  Oggetto: FORNITURA E REVISIONE MEZZI PARI O SUP. A 35 Q.LI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 5836.40
                                                                                  Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • AUTOFFICINA BRUSUTTI SRL
                                                                                    CF: 03531700270
                                                                                  • AUTOFFICINA BRUSUTTI SRL
                                                                                    CF: 03531700270
                                                                                  CIG: Z111456B2B
                                                                                  Oggetto: LAVAGGIO AUTOVETTURE AZIENDALI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 172.13
                                                                                  Tempi di completamento: dal 08-05-2015 al 31-12-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MAR.VAL. SNC
                                                                                    CF: 02221900273
                                                                                  • MAR.VAL. SNC
                                                                                    CF: 02221900273
                                                                                  CIG: Z111499EBE
                                                                                  Oggetto: COPERCHI PER CASSONETTI LT 1300
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 4000.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 18-05-2015 al 12-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ELBI SPA
                                                                                    CF: 00838770287
                                                                                  • ELBI SPA
                                                                                    CF: 00838770287
                                                                                  CIG: Z1114DE7E3
                                                                                  Oggetto: CONTRATTO DI CONSULENZA RETRIBUZIONI - ANNO 2015
                                                                                  Importo aggiudicato: € 19800.00
                                                                                  Somme liquidate: € 9900.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MAGGIOLI SPA
                                                                                    CF: 06188330150
                                                                                  • MAGGIOLI SPA
                                                                                    CF: 06188330150
                                                                                  CIG: Z11155CBA7
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO BLOCCHI VERBALI ISPETTORI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4900.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 08-07-2015 al 30-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                    CF: 00612580274
                                                                                  • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                    CF: 00612580274
                                                                                  CIG: Z1115D08BD
                                                                                  Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 27.41
                                                                                  Somme liquidate: € 24.71
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-08-2015 al 18-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • AGRIMACCH SNC DI BORTOLETTO E ZUIN
                                                                                    CF: 00867310278
                                                                                  • AGRIMACCH SNC DI BORTOLETTO E ZUIN
                                                                                    CF: 00867310278
                                                                                  CIG: Z1116EC259
                                                                                  Oggetto: PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA 42-15/BOM
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1466.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 12-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FAMIS S.R.L.
                                                                                    CF: 02903240246
                                                                                  • FAMIS S.R.L.
                                                                                    CF: 02903240246
                                                                                  CIG: Z111721660
                                                                                  Oggetto: VESTIARIO USCIERI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 25000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 17-11-2015 al 31-12-2017
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                  • TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO
                                                                                    CF: 00889410247
                                                                                  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                    CF: 00230470270
                                                                                  • MASIERO CONFEZIONI S.R.L.
                                                                                    CF: 00259830271
                                                                                  • DORI@Work
                                                                                    CF: 03941390274
                                                                                  • M.G.GROUP SRL
                                                                                    CF: 04375480284
                                                                                  • ZIPPY SRL
                                                                                    CF: 04552670269
                                                                                  • TESSIL FORNITURE SRL A SOCIO UNICO
                                                                                    CF: 00889410247
                                                                                  CIG: Z1117B196B
                                                                                  Oggetto: CIRCUITOINTERCALIBRAZIONE R-CONCEPT 2016
                                                                                  Importo aggiudicato: € 290.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 31-12-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • R-CONCEPT
                                                                                    CF:
                                                                                  • R-CONCEPT
                                                                                    CF:
                                                                                  CIG: Z121253F80
                                                                                  Oggetto: CANONE 2015 CONTRATTO MANUTENZIONE KIOSK
                                                                                  Importo aggiudicato: € 14148.79
                                                                                  Somme liquidate: € 14148.79
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • NET ENGINEERING DI CONTA MAURO
                                                                                    CF: CNTMRA64L12A182Q
                                                                                  • NET ENGINEERING DI CONTA MAURO
                                                                                    CF: CNTMRA64L12A182Q
                                                                                  CIG: Z1212DB84C
                                                                                  Oggetto: MANUT.IMPIANTI ANNO 2015
                                                                                  Importo aggiudicato: € 38000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2857.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • B.M.C. SRL
                                                                                    CF: 03476880269
                                                                                  • B.M.C. SRL
                                                                                    CF: 03476880269
                                                                                  CIG: Z1212F7764
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 7000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2800.67
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • AUTOFFICINA ZABEO RENZO E FIGLI SNC
                                                                                    CF: 04539680282
                                                                                  • AUTOFFICINA ZABEO RENZO E FIGLI SNC
                                                                                    CF: 04539680282
                                                                                  CIG: Z121308600
                                                                                  Oggetto: INTERVENTO PER AGGIUNTA UPS DEP. P.TO CAVERGNAGO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1300.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1138.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 05-02-2015 al 09-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MARTIN SYSTEMS S.R.L.
                                                                                    CF: 02560220960
                                                                                  • MARTIN SYSTEMS S.R.L.
                                                                                    CF: 02560220960
                                                                                  CIG: Z12130C9A7
                                                                                  Oggetto: PRESTAZIONI OLEODINAMICA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 265.52
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FRIOV S.R.L.
                                                                                    CF: 00311980296
                                                                                  • FRIOV S.R.L.
                                                                                    CF: 00311980296
                                                                                  CIG: Z121339B47
                                                                                  Oggetto: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO RSU ANNO 2014
                                                                                  Importo aggiudicato: € 531.29
                                                                                  Somme liquidate: € 531.29
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 16-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CAMPING EUROPA CAVALLINO SRL
                                                                                    CF: 00628770224
                                                                                  • CAMPING EUROPA CAVALLINO SRL
                                                                                    CF: 00628770224
                                                                                  CIG: Z121375E19
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN TUBAZIONE GHISA DN150
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 891.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 09-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TECNORESINE SRL
                                                                                    CF: 01138650286
                                                                                  • TECNORESINE SRL
                                                                                    CF: 01138650286
                                                                                  CIG: Z1213B076D
                                                                                  Oggetto: CONFIGURAZIONE SIGMA/ELIOS
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1020.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1020.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 15-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ONORANZE FUNEBRI AMSEF SRL
                                                                                    CF: 01675620387
                                                                                  • ONORANZE FUNEBRI AMSEF SRL
                                                                                    CF: 01675620387
                                                                                  CIG: Z12141F322
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN CHIUSINI IN GHISA 50X50 C250
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4300.00
                                                                                  Somme liquidate: € 4300.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 29-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
                                                                                    CF: 01863300248
                                                                                  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
                                                                                    CF: 01863300248
                                                                                  CIG: Z12148D7FA
                                                                                  Oggetto: INTERVENTO DI MODIFICA PLATEA OSSARIO COMUNE CIMITERO DI CHIRIGNAGO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3510.22
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ECOPAVI S.R.L.
                                                                                    CF: 04713270280
                                                                                  • ECOPAVI S.R.L.
                                                                                    CF: 04713270280
                                                                                  CIG: Z1215B1207
                                                                                  Oggetto: FORNITURA TAGLIASUOLO COMPLETA DI N. 2 DISCHI DIAMANTATI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2586.20
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 02-09-2015 al 10-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  CIG: Z1215F10A8
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE CARRELLO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1000.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 11-09-2015 al 13-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FRAMA SRL
                                                                                    CF: 01789150263
                                                                                  • FRAMA SRL
                                                                                    CF: 01789150263
                                                                                  CIG: Z1311B45A6
                                                                                  Oggetto: PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LA CLASSIFICAZIONE ATEX
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1406.08
                                                                                  Somme liquidate: € 1715.42
                                                                                  Tempi di completamento: dal 12-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • STUDIO ING. STAURENGO E ASSOCIATI
                                                                                    CF: STRNCM72E02L840H
                                                                                  • STUDIO ING. STAURENGO E ASSOCIATI
                                                                                    CF: STRNCM72E02L840H
                                                                                  CIG: Z13120CB7C
                                                                                  Oggetto: RIPARAZIONE CENTRALE TELEFONICA DANNO DA FULMINAZIONE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 7100.00
                                                                                  Somme liquidate: € 7100.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 22-11-2014 al 31-12-2014
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TELETRONICA SPA
                                                                                    CF: 00490900305
                                                                                  • TELETRONICA SPA
                                                                                    CF: 00490900305
                                                                                  CIG: Z131265734
                                                                                  Oggetto: RICAMBI PER CASSONETTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1868.00
                                                                                  Somme liquidate: € 911.50
                                                                                  Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 29-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ELBI SPA
                                                                                    CF: 00838770287
                                                                                  • ELBI SPA
                                                                                    CF: 00838770287
                                                                                  CIG: Z131279AC2
                                                                                  Oggetto: POSA E ASSEMBLAGGIO CONTENIORI ISOLE PEC
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 30-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ELBI SPA
                                                                                    CF: 00838770287
                                                                                  • ELBI SPA
                                                                                    CF: 00838770287
                                                                                  CIG: Z1313064EF
                                                                                  Oggetto: FORNITURA DI DUE DISSUASORI PER GABBIANI IMPIANTO DEP.FUSINA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 980.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1960.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 02-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SGD GROUP SRL
                                                                                    CF: 04419270261
                                                                                  • SGD GROUP SRL
                                                                                    CF: 04419270261
                                                                                  CIG: Z13132550D
                                                                                  Oggetto: MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 491.40
                                                                                  Somme liquidate: € 491.40
                                                                                  Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 24-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MERCK SPA
                                                                                    CF: 03350760967
                                                                                  • MERCK SPA
                                                                                    CF: 03350760967
                                                                                  CIG: Z13134027F
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE PALE GOMMATE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 420.00
                                                                                  Somme liquidate: € 360.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 18-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • VEI ITALIA SRL
                                                                                    CF: 03625900240
                                                                                  • VEI ITALIA SRL
                                                                                    CF: 03625900240
                                                                                  CIG: Z1313C9AAB
                                                                                  Oggetto: SONDE ELLETTRONICHE PER IMPIANTO BOTTINI FUSINA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 296.10
                                                                                  Somme liquidate: € 592.20
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 11-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  CIG: Z1313D5204
                                                                                  Oggetto: VISIONE PREVENTIVA VITA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 500.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 17-04-2015 al 30-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • A.B. TEAM SRL
                                                                                    CF: 03961010273
                                                                                  • A.B. TEAM SRL
                                                                                    CF: 03961010273
                                                                                  CIG: Z1313E6A6E
                                                                                  Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI NATANTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 271.75
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • NOVELLO SRL
                                                                                    CF: 02783670272
                                                                                  • NOVELLO SRL
                                                                                    CF: 02783670272
                                                                                  CIG: Z131458438
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE VAGLIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 12713.19
                                                                                  Somme liquidate: € 11300.91
                                                                                  Tempi di completamento: dal 31-07-2014 al 28-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CESARO MAC.IMPORT SRL
                                                                                    CF: 03024640272
                                                                                  • CESARO MAC.IMPORT SRL
                                                                                    CF: 03024640272
                                                                                  CIG: Z1314599CA
                                                                                  Oggetto: CONSUMABILI LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1191.12
                                                                                  Somme liquidate: € 1191.12
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 19-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MERCK SPA
                                                                                    CF: 03350760967
                                                                                  • MERCK SPA
                                                                                    CF: 03350760967
                                                                                  CIG: Z13146746F
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MAT. INERTI CIMITERI TF VENEZIANA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 7000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 4964.76
                                                                                  Tempi di completamento: dal 22-05-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                    CF: 03137160275
                                                                                  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                    CF: 03137160275
                                                                                  CIG: Z13146F3E5
                                                                                  Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 14937.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2752.30
                                                                                  Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 06-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SE.FI. AMBIENTE SRL
                                                                                    CF: 02405830270
                                                                                  • SE.FI. AMBIENTE SRL
                                                                                    CF: 02405830270
                                                                                  CIG: Z13149E1F4
                                                                                  Oggetto: REALIZZAZIONE IMPIANTO RETE UFFICI E RICABLATURA ARMADIO DATI IN CAT 6 CDO1 PORZIONI EST
                                                                                  Importo aggiudicato: € 12840.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ELETTROLUX S.A.S. DI PAOLO MENEGHEL
                                                                                    CF: 03632160275
                                                                                  • ELETTROLUX S.A.S. DI PAOLO MENEGHEL
                                                                                    CF: 03632160275
                                                                                  CIG: Z131511441
                                                                                  Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO (CARTUCCE) PER IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA DEMI CA' SOLARO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1037.50
                                                                                  Somme liquidate: € 1052.50
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 10-08-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MERCK SPA
                                                                                    CF: 03350760967
                                                                                  • MERCK SPA
                                                                                    CF: 03350760967
                                                                                  CIG: Z1315DFA79
                                                                                  Oggetto: FORNITURA REAGENTI LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1390.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 11-09-2015 al 30-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                    CF: 02079741209
                                                                                  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                    CF: 02079741209
                                                                                  CIG: Z1316854AE
                                                                                  Oggetto: FINANCE ACTIVE - SERV. ON LINE MONITORAGGIO DEL DEBITO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10078.11
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-09-2016 al 30-09-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FINANCE ACTIVE ITALIA SRL
                                                                                    CF: 06409360960
                                                                                  • FINANCE ACTIVE ITALIA SRL
                                                                                    CF: 06409360960
                                                                                  CIG: Z1316EEC11
                                                                                  Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 270.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 12-11-2015 al 27-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • OXOID SPA
                                                                                    CF: 00889160156
                                                                                  • OXOID SPA
                                                                                    CF: 00889160156
                                                                                  CIG: Z131704531
                                                                                  Oggetto: CORSO AL PERSONALE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 800.00
                                                                                  Somme liquidate: € 960.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 11-11-2015 al 11-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FONDAZIONE CUOA
                                                                                    CF: 02645700242
                                                                                  • FONDAZIONE CUOA
                                                                                    CF: 02645700242
                                                                                  CIG: Z131707F0A
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE TELECAMERA PER VIDEO ISPEZIONE SIRIUS
                                                                                  Importo aggiudicato: € 350.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 30-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • VOLTA SPA
                                                                                    CF: 00236200218
                                                                                  • VOLTA SPA
                                                                                    CF: 00236200218
                                                                                  CIG: Z131732D5E
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO SALE DEGHIACCIANTE AD USO STRADALE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 12150.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MIDA SAS DI MINGARINI DARIO E C.
                                                                                    CF: 03080150372
                                                                                  • MIDA SAS DI MINGARINI DARIO E C.
                                                                                    CF: 03080150372
                                                                                  CIG: Z1317BB5DA
                                                                                  Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 31-01-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ECOTOX LDS SRL
                                                                                    CF: 10787500155
                                                                                  • ECOTOX LDS SRL
                                                                                    CF: 10787500155
                                                                                  CIG: Z1411579A4
                                                                                  Oggetto: SACCO PLT VERDE TR. CM 135+45+45X140
                                                                                  Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 21-07-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GALLO PLASTIC di GALLO SAVINO E C.
                                                                                    CF: 02046430274
                                                                                  • GALLO PLASTIC di GALLO SAVINO E C.
                                                                                    CF: 02046430274
                                                                                  CIG: Z1412BDA5E
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO COMPATTATORE ORGANICO LIDO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 23000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 23000.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 13-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                    CF: 06500530016
                                                                                  • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                    CF: 06500530016
                                                                                  CIG: Z1412C93AD
                                                                                  Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 3146.88
                                                                                  Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
                                                                                    CF: 01414340503
                                                                                  • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
                                                                                    CF: 01414340503
                                                                                  CIG: Z1413072EE
                                                                                  Oggetto: RINNOVO PATENTINI F-GAS
                                                                                  Importo aggiudicato: € 300.00
                                                                                  Somme liquidate: € 300.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 09-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TUV ITALIA SRL
                                                                                    CF: 02055510966
                                                                                  • TUV ITALIA SRL
                                                                                    CF: 02055510966
                                                                                  CIG: Z14137F1B5
                                                                                  Oggetto: SERVIZIO ANTILARVALE TERRAFERMA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 33373.55
                                                                                  Somme liquidate: € 11124.52
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • AGROTECNICA SOC. COOP. A.R.L.
                                                                                    CF: 02107070274
                                                                                  • AGROTECNICA SOC. COOP. A.R.L.
                                                                                    CF: 02107070274
                                                                                  CIG: Z14137F3AB
                                                                                  Oggetto: SERVIZIO SELEZIONE C/O MAGAZZINI CARREFOUR
                                                                                  Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2394.66
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                  • GRUPPO SERVIZI D'IMPRESA
                                                                                    CF: 01920760244
                                                                                  • GRUPPO SERVIZI D'IMPRESA
                                                                                    CF: 01920760244
                                                                                  CIG: Z1414024E4
                                                                                  Oggetto: INFISSIONE ESTRAZIONE PALI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1050.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1050.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 08-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • WATERWAYS DI PENZO ALESSANDRO
                                                                                    CF: PNZLSN83D07L736L
                                                                                  • WATERWAYS DI PENZO ALESSANDRO
                                                                                    CF: PNZLSN83D07L736L
                                                                                  CIG: Z1414C770F
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO DI ARMADIO STRADALE IN VTR PER ALLOGGIAMENTO ALIMENTATORI DI PROTEZIONE CATODICA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 338.00
                                                                                  Somme liquidate: € 338.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 05-06-2015 al 11-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MEB S.R.L.
                                                                                    CF: 02282890249
                                                                                  • MEB S.R.L.
                                                                                    CF: 02282890249
                                                                                  CIG: Z1415391D4
                                                                                  Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PER IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 3047.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
                                                                                    CF: 01012950299
                                                                                  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
                                                                                    CF: 01012950299
                                                                                  CIG: Z1415529B4
                                                                                  Oggetto: CONDUZIONE ANNUA IMPIANTO TERMICO E GRUPPO FRIGO - CONDOMINIO CALLE DEL FONTEGO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1800.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 09-07-2015 al 09-07-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • IMPEL SAS
                                                                                    CF: 02861810279
                                                                                  • IMPEL SAS
                                                                                    CF: 02861810279
                                                                                  CIG: Z1415755A1
                                                                                  Oggetto: RINNOVO FIDEIUSSIONE N. 557257
                                                                                  Importo aggiudicato: € 169.00
                                                                                  Somme liquidate: € 169.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 20-08-2015 al 20-08-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
                                                                                    CF: 05850710962
                                                                                  • ELBA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI
                                                                                    CF: 05850710962
                                                                                  CIG: Z14179CED4
                                                                                  Oggetto: RIPARAZIONE POMPA FLYGT IS9 LIDO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 12000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  CIG: Z150331545
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER L'UFFICIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                  Somme liquidate: € 7380.68
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FELIAN SPA
                                                                                    CF: 01384330583
                                                                                  • FELIAN SPA
                                                                                    CF: 01384330583
                                                                                  CIG: Z1511EDCE3
                                                                                  Oggetto: PROROGA CONTRATTO COGES SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 11800.00
                                                                                  Somme liquidate: € 11900.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 31-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CO.GE.S. Societa' cooperativa social
                                                                                    CF: 02793590270
                                                                                  • CO.GE.S. Societa' cooperativa social
                                                                                    CF: 02793590270
                                                                                  CIG: Z15135B07B
                                                                                  Oggetto: CARRELLO ELETTRICO MOTORIZZATO BITRAVE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3418.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 20-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  CIG: Z15142CAAA
                                                                                  Oggetto: FORNITURA D.P.I.
                                                                                  Importo aggiudicato: € 145.05
                                                                                  Somme liquidate: € 49.04
                                                                                  Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 07-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BAAP SRL
                                                                                    CF: 00722600285
                                                                                  • BAAP SRL
                                                                                    CF: 00722600285
                                                                                  CIG: Z15147829A
                                                                                  Oggetto: AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI LAVORO E TRASFERTA TECNICO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2020.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2020.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 28-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • A.M.S. S.P.A.
                                                                                    CF: 00609840483
                                                                                  • A.M.S. S.P.A.
                                                                                    CF: 00609840483
                                                                                  CIG: Z1515A392C
                                                                                  Oggetto: URNA ACCIAIO VERNICIATA SILVER
                                                                                  Importo aggiudicato: € 13500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-11-2015 al 31-12-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                  • ACCIAIODOLCE SRL
                                                                                    CF: 03470900246
                                                                                  • VEZZANI SPA
                                                                                    CF: 00294890355
                                                                                  • COCCATO E MEZZETTI SRL
                                                                                    CF: 01045500038
                                                                                  • C.F.Z. SRL
                                                                                    CF: 02916140243
                                                                                  • ZORSOL S.R.L.
                                                                                    CF: 09893970153
                                                                                  • EMMETI DI MAURO TIZIANI
                                                                                    CF: TZNMRA65P18H823B
                                                                                  • ACCIAIODOLCE SRL
                                                                                    CF: 03470900246
                                                                                  CIG: Z15170612F
                                                                                  Oggetto: FORNITURA ARMADI DI SICUREZZA PER REAGENTI CHIMICI ED INFIAMMABILI IMPIANTI ACQUA PRIMARIA VE MO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 6314.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • VETROTECNICA SRL
                                                                                    CF: 00223930280
                                                                                  • VETROTECNICA SRL
                                                                                    CF: 00223930280
                                                                                  CIG: Z15179C15F
                                                                                  Oggetto: SMALTIMENTO SPOGLIE ANIMALI CAT. 1/2
                                                                                  Importo aggiudicato: € 35000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 31-12-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ARGO SNC
                                                                                    CF: 03378070282
                                                                                  • ARGO SNC
                                                                                    CF: 03378070282
                                                                                  CIG: Z1612C77C8
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 35000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 22294.75
                                                                                  Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
                                                                                    CF: 00272920273
                                                                                  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
                                                                                    CF: 00272920273
                                                                                  CIG: Z1612C933C
                                                                                  Oggetto: FORNITURA RICAMBI PNEUMATICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • NOVELLO SRL
                                                                                    CF: 02783670272
                                                                                  • NOVELLO SRL
                                                                                    CF: 02783670272
                                                                                  CIG: Z1612E920F
                                                                                  Oggetto: MANUT. PERIODICA GRUPPI ELETTROGENI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 7625.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • LENZINI SRL
                                                                                    CF: 00590300265
                                                                                  • LENZINI SRL
                                                                                    CF: 00590300265
                                                                                  CIG: Z1612F99CE
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE CALZATURE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1700.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1686.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 10-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SIKURA SRL
                                                                                    CF: 02988500274
                                                                                  • SIKURA SRL
                                                                                    CF: 02988500274
                                                                                  CIG: Z161314D22
                                                                                  Oggetto: RICAMBISTICAOFF. MOGLIANO/MARCON/QUARTO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2401.90
                                                                                  Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • NOVARINI SRL
                                                                                    CF: 01365510237
                                                                                  • NOVARINI SRL
                                                                                    CF: 01365510237
                                                                                  CIG: Z161324240
                                                                                  Oggetto: FORNITURA NR.1 ATTUATORE AUMA SAR-AC
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4778.65
                                                                                  Somme liquidate: € 4778.65
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 16-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
                                                                                    CF: 00275210102
                                                                                  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
                                                                                    CF: 00275210102
                                                                                  CIG: Z16133026C
                                                                                  Oggetto: MANUT.ATTREZZATURE 2015 DEP.VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 19600.00
                                                                                  Somme liquidate: € 4140.97
                                                                                  Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MOMENTE' SNC
                                                                                    CF: 02710730272
                                                                                  • MOMENTE' SNC
                                                                                    CF: 02710730272
                                                                                  CIG: Z161336187
                                                                                  Oggetto: RICAMBI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2250.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • C.E.M. ELETTROMECCANICA S.R.L.
                                                                                    CF: 02382770366
                                                                                  • C.E.M. ELETTROMECCANICA S.R.L.
                                                                                    CF: 02382770366
                                                                                  CIG: Z1614168FC
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE ALTRE ATTREZZAURE SU TELAI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1363.10
                                                                                  Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MORO KAISER SRL
                                                                                    CF: 11137450018
                                                                                  • MORO KAISER SRL
                                                                                    CF: 11137450018
                                                                                  CIG: Z1614AC831
                                                                                  Oggetto: NOVELLO OFFERTA 780 DEL 11.05.15 MANOMETRO TUTTO INOX DN 63 MT ATT.RADIALE IMPIANTO PIF FUSINA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 267.60
                                                                                  Somme liquidate: € 267.60
                                                                                  Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 26-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • NOVELLO SRL
                                                                                    CF: 02783670272
                                                                                  • NOVELLO SRL
                                                                                    CF: 02783670272
                                                                                  CIG: Z16156E083
                                                                                  Oggetto: SANOCIT E SPRUZZINO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 700.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-07-2017
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
                                                                                    CF: 03872890169
                                                                                  • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
                                                                                    CF: 03872890169
                                                                                  CIG: Z16157533A
                                                                                  Oggetto: ARMADIO MULTIUSO A RIPIANI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 302.67
                                                                                  Somme liquidate: € 349.29
                                                                                  Tempi di completamento: dal 20-07-2015 al 07-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CECCHINATO SRL
                                                                                    CF: 03724700277
                                                                                  • CECCHINATO SRL
                                                                                    CF: 03724700277
                                                                                  CIG: Z1615BE7DE
                                                                                  Oggetto: RICAMBI PER MOTOBARCHE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 533.65
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 19-08-2015 al 19-08-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SPEROTTO SRL
                                                                                    CF: 04704650268
                                                                                  • SPEROTTO SRL
                                                                                    CF: 04704650268
                                                                                  CIG: Z1615E5968
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1880.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 03-09-2015 al 21-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MORO KAISER SRL
                                                                                    CF: 11137450018
                                                                                  • MORO KAISER SRL
                                                                                    CF: 11137450018
                                                                                  CIG: Z161711CB9
                                                                                  Oggetto: FORNITURA OLIO BLASIA 220
                                                                                  Importo aggiudicato: € 515.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-11-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
                                                                                    CF: 00484960588
                                                                                  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
                                                                                    CF: 00484960588
                                                                                  CIG: Z16172EF6D
                                                                                  Oggetto: PULIZIA GOMMA ANTISCIVOLO ESTERNA SCUOLA AQUILONE CO. DI VE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 224.84
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 01-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                    CF: 00703690271
                                                                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                    CF: 00703690271
                                                                                  CIG: Z1713E4254
                                                                                  Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 157.00
                                                                                  Somme liquidate: € 157.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 17-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ML-SERVICE GERD LACHENMAYER
                                                                                    CF:
                                                                                  • ML-SERVICE GERD LACHENMAYER
                                                                                    CF:
                                                                                  CIG: Z171441D77
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI AZIENDALI AREA S.DONA'/CAVALLINO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 535.12
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TS GENERAL SERVICE SRL
                                                                                    CF: 01592850935
                                                                                  • TS GENERAL SERVICE SRL
                                                                                    CF: 01592850935
                                                                                  CIG: Z171468147
                                                                                  Oggetto: TRESPOLO REGGISACCO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 9000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 4172.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • OFFICINA FIANDRI SRL
                                                                                    CF: 00727610362
                                                                                  • OFFICINA FIANDRI SRL
                                                                                    CF: 00727610362
                                                                                  CIG: Z1714885FC
                                                                                  Oggetto: ASSISTENZA PRESTAZIONI PROGRAMMAZIONE E RIPARAZIONI SU PLC SIEMENS E ALTRE MARCHE DI PROCESSO IMPIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1432.50
                                                                                  Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CAP SERVICE SRL
                                                                                    CF: 03620420277
                                                                                  • CAP SERVICE SRL
                                                                                    CF: 03620420277
                                                                                  CIG: Z1714C7101
                                                                                  Oggetto: COSTRUZIONE COLLETTORE PER POMPA INTERAMENTE IN INOX E MONTAGGIO SU POMPA DEP.BARBARIGO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 290.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al 17-08-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • PROGECO SRL
                                                                                    CF: 03548090178
                                                                                  • PROGECO SRL
                                                                                    CF: 03548090178
                                                                                  CIG: Z1714E2164
                                                                                  Oggetto: RICAMBI E REGISTRATORE VIDEOGRAFICO PER IMPIANTO DEP. FUSINA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2052.30
                                                                                  Somme liquidate: € 4104.58
                                                                                  Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 31-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SEW EURODRIVE SAS
                                                                                    CF: 00809480155
                                                                                  • SEW EURODRIVE SAS
                                                                                    CF: 00809480155
                                                                                  CIG: Z17165399E
                                                                                  Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 144.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 15-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  CIG: Z171755D50
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE AUTOBOTTI INTEGRAZIONE ORDINE QUADRO 46/2637
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4700.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • STEFANELLI SPA
                                                                                    CF: 00611970286
                                                                                  • STEFANELLI SPA
                                                                                    CF: 00611970286
                                                                                  CIG: Z1811E971A
                                                                                  Oggetto: LOG-14/SN IDRANTI ANTINCENDIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 22000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 68.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CSA SRL
                                                                                    CF: 01612040343
                                                                                  • CSA SRL
                                                                                    CF: 01612040343
                                                                                  CIG: Z1813E7F63
                                                                                  Oggetto: ARROTOLAOTRE RETRATTILE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 279.30
                                                                                  Somme liquidate: € 279.30
                                                                                  Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 08-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SIKURA SRL
                                                                                    CF: 02988500274
                                                                                  • SIKURA SRL
                                                                                    CF: 02988500274
                                                                                  CIG: Z18141688B
                                                                                  Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI IND.LI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 3861.56
                                                                                  Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SPEROTTO SRL
                                                                                    CF: 04704650268
                                                                                  • SPEROTTO SRL
                                                                                    CF: 04704650268
                                                                                  CIG: Z181419896
                                                                                  Oggetto: INTEGRAZIONE DATI PER SISTEMA SUPERVISIONE IMPIANTO DISIDRATAZIONE FANGHI DEP. FUSINA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2300.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2300.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 24-04-2015 al 30-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • HUBER TECHNOLOGY SRL
                                                                                    CF: 01689490215
                                                                                  • HUBER TECHNOLOGY SRL
                                                                                    CF: 01689490215
                                                                                  CIG: Z181468578
                                                                                  Oggetto: FORNITURA RICAMBI POMPE SOMMERSE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1328.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1328.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 14-05-2015 al 29-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  CIG: Z18148B64C
                                                                                  Oggetto: VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SERBATOI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 37284.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TRE ERRE INGEGNERIA SRL
                                                                                    CF: 03633010263
                                                                                  • TRE ERRE INGEGNERIA SRL
                                                                                    CF: 03633010263
                                                                                  CIG: Z1814962DC
                                                                                  Oggetto: AMMODERNAMENTO APPARATI TELECONTROLLO NS. CENTRALE DI GAZZERA MESTRE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 11333.00
                                                                                  Somme liquidate: € 11333.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 18-06-2015 al 30-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ISET SRL
                                                                                    CF: 00782160253
                                                                                  • ISET SRL
                                                                                    CF: 00782160253
                                                                                  CIG: Z1815563A6
                                                                                  Oggetto: CERTIFICAZIONE PIANO FINANZIATO FONDIMPRESA 103651
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1593.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1594.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 30-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
                                                                                    CF: 00434000584
                                                                                  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
                                                                                    CF: 00434000584
                                                                                  CIG: Z18156A24D
                                                                                  Oggetto: FORNITURA ELETTRODO DI AMMONIACA + ACCESSORI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1049.40
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 07-09-2015 al 18-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                    CF: 02532650278
                                                                                  • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                    CF: 02532650278
                                                                                  CIG: Z18160FB87
                                                                                  Oggetto: SACCHETTI PER RACCOLTA PANNOLINI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1520.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 30-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GALLO PLASTIC di GALLO SAVINO E C.
                                                                                    CF: 02046430274
                                                                                  • GALLO PLASTIC di GALLO SAVINO E C.
                                                                                    CF: 02046430274
                                                                                  CIG: Z1816407FB
                                                                                  Oggetto: GUANTI PER IL CENTRO STORICO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-09-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
                                                                                    CF: 03359340548
                                                                                  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
                                                                                    CF: 03359340548
                                                                                  CIG: Z18168AA59
                                                                                  Oggetto: MEMBRANE ORION PER ELETTRODO AAMONIACA DEP.FUSINA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1314.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-10-2015 al 16-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                    CF: 02532650278
                                                                                  • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                    CF: 02532650278
                                                                                  CIG: Z1816A7E08
                                                                                  Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI E NATANTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
                                                                                    CF: 09450130159
                                                                                  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
                                                                                    CF: 09450130159
                                                                                  CIG: Z1817454DB
                                                                                  Oggetto: CONTRATTO MANUTENZIONE GIVA BILANCE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 550.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 31-12-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GIVA S.A.S.
                                                                                    CF: 03718140241
                                                                                  • GIVA S.A.S.
                                                                                    CF: 03718140241
                                                                                  CIG: Z19129F46C
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN TUBAZIONE POLIETILENE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2537.50
                                                                                  Tempi di completamento: dal 07-01-2015 al 19-01-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TECNORESINE SRL
                                                                                    CF: 01138650286
                                                                                  • TECNORESINE SRL
                                                                                    CF: 01138650286
                                                                                  CIG: Z1912A5482
                                                                                  Oggetto: URNA ACCIAIO VERNICIATA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 12969.60
                                                                                  Tempi di completamento: dal 08-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ZORSOL S.R.L.
                                                                                    CF: 09893970153
                                                                                  • ZORSOL S.R.L.
                                                                                    CF: 09893970153
                                                                                  CIG: Z1913763E8
                                                                                  Oggetto: VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA EX DPR 462/01 CENTRALI DI ACQUEDOTTO VENEZIA MOGLIANO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 7336.00
                                                                                  Somme liquidate: € 7336.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
                                                                                    CF: 03751610282
                                                                                  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
                                                                                    CF: 03751610282
                                                                                  CIG: Z1913A705C
                                                                                  Oggetto: IMPAIRMENT TEST DEL GRUPPO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 33592.00
                                                                                  Somme liquidate: € 31523.44
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                  • CHIMENTON ALESSANDRO
                                                                                    CF: CHMLSN61T07L407U
                                                                                  • Cinzia Cravagna Dottore Commercialista e Revisore Legale
                                                                                    CF: CRVCNZ66D51L483R
                                                                                  • Paolo Rizzato Dottore Commercialista e Revisore legale Studio Rizzato Dottori commercialisti
                                                                                    CF: RZZPLA59H15L407J
                                                                                  • CHIMENTON ALESSANDRO
                                                                                    CF: CHMLSN61T07L407U
                                                                                  CIG: Z1913F40CF
                                                                                  Oggetto: SPESE TRASFERTA DOCENTE PERCORSO DI SVILUPPO INDIVIDUALE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1600.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1600.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al 04-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CERISTUCO SRL
                                                                                    CF: 08535910965
                                                                                  • CERISTUCO SRL
                                                                                    CF: 08535910965
                                                                                  CIG: Z191499813
                                                                                  Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 37674.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 17-07-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CATRA SRL
                                                                                    CF: 02315840609
                                                                                  • CATRA SRL
                                                                                    CF: 02315840609
                                                                                  CIG: Z191556FAF
                                                                                  Oggetto: RIPRISTINO MANTO STRADALE VIA COSTAMALA QUINTO DI TREVISO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al 14-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                  • FELTRIN SRL
                                                                                    CF: 00200210268
                                                                                  • FELTRIN SRL
                                                                                    CF: 00200210268
                                                                                  CIG: Z1915952DC
                                                                                  Oggetto: RICAMBI SPECIFICI PER LE GRU FERRARI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-07-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
                                                                                    CF: 02087580359
                                                                                  • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
                                                                                    CF: 02087580359
                                                                                  CIG: Z19165C758
                                                                                  Oggetto: ARREDI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3700.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al 30-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
                                                                                    CF: 03230200275
                                                                                  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
                                                                                    CF: 03230200275
                                                                                  CIG: Z1916CD368
                                                                                  Oggetto: ANTINA CON SERRATURA E DOPPIA CHIAVE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 540.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 09-11-2015 al 09-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MEDIOEST S.R.L.
                                                                                    CF: 04332360280
                                                                                  • MEDIOEST S.R.L.
                                                                                    CF: 04332360280
                                                                                  CIG: Z1A11F0E47
                                                                                  Oggetto: TRANSENNE IN ACCIAIO ZINCATO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 940.00
                                                                                  Somme liquidate: € 940.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-01-2015 al 05-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  CIG: Z1A131BD01
                                                                                  Oggetto: RICAMBI MECCANICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 7696.70
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CARRARO SpA
                                                                                    CF: 00855070264
                                                                                  • CARRARO SpA
                                                                                    CF: 00855070264
                                                                                  CIG: Z1A1392C18
                                                                                  Oggetto: FORNITURA E POSA VENEZIANE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 6741.65
                                                                                  Somme liquidate: € 6741.65
                                                                                  Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 30-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GUARNITENDA SRL
                                                                                    CF: 01668500281
                                                                                  • GUARNITENDA SRL
                                                                                    CF: 01668500281
                                                                                  CIG: Z1A1405B74
                                                                                  Oggetto: AGGIORNAMENTO PIANO PARTICELLARE RETE FOGNATURA NERA TRIVIGNANO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1155.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1395.68
                                                                                  Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                  • STUDIO ASS. GEOM MASSIMO DOGALI
                                                                                    CF: 03398650279
                                                                                  • GS RILIEVI SRL
                                                                                    CF: 01403840935
                                                                                  • STUDIO GUZZO DEI GEOMETRI P. E N. GUZZO
                                                                                    CF: 03100340268
                                                                                  • STUDIO ASS. GEOM MASSIMO DOGALI
                                                                                    CF: 03398650279
                                                                                  CIG: Z1A1425560
                                                                                  Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UNA SALDAMANICOTTI PER TUBAZIONI IN PE SETTORE RETE ACQ. VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 760.00
                                                                                  Somme liquidate: € 760.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 29-04-2015 al 11-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TECNORESINE SRL
                                                                                    CF: 01138650286
                                                                                  • TECNORESINE SRL
                                                                                    CF: 01138650286
                                                                                  CIG: Z1A1518103
                                                                                  Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 956.84
                                                                                  Somme liquidate: € 956.84
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 03-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • OFIRA ITALIANA SRL
                                                                                    CF: 01096890171
                                                                                  • OFIRA ITALIANA SRL
                                                                                    CF: 01096890171
                                                                                  CIG: Z1A160D7CA
                                                                                  Oggetto: SCAVO CANALE RIO NORD
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 15-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                    CF: 03137160275
                                                                                  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                    CF: 03137160275
                                                                                  CIG: Z1A16399BA
                                                                                  Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 163.81
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-09-2015 al 07-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • HAKO ITALIA SRL a socio unico
                                                                                    CF: 00224880237
                                                                                  • HAKO ITALIA SRL a socio unico
                                                                                    CF: 00224880237
                                                                                  CIG: Z1A169D4F3
                                                                                  Oggetto: MANICHE FILTRANTI PER CIMITERO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 6100.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TESTORI SPA
                                                                                    CF: 00680960150
                                                                                  • TESTORI SPA
                                                                                    CF: 00680960150
                                                                                  CIG: Z1A17154B5
                                                                                  Oggetto: SERVIZIO ESPURGO PER VENEZIA CENTRO STORICO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 38000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 31-12-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • IN.T.E.C. SRL
                                                                                    CF: 00980830277
                                                                                  • IN.T.E.C. SRL
                                                                                    CF: 00980830277
                                                                                  CIG: Z1B130C828
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONI PIAGGIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 348.11
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • AUTOMOTORS
                                                                                    CF: 01458750385
                                                                                  • AUTOMOTORS
                                                                                    CF: 01458750385
                                                                                  CIG: Z1B139973C
                                                                                  Oggetto: FORNITURA ELETTROVALVOLA STEIGER
                                                                                  Importo aggiudicato: € 460.00
                                                                                  Somme liquidate: € 460.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-03-2014 al 30-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • NOVELLO SRL
                                                                                    CF: 02783670272
                                                                                  • NOVELLO SRL
                                                                                    CF: 02783670272
                                                                                  CIG: Z1B13CA0BF
                                                                                  Oggetto: FORNITURA ELETTROMISCELATORE FLYGT DEP.SAFFA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1525.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1525.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 17-04-2015 al 12-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  CIG: Z1B1454E7D
                                                                                  Oggetto: PIATTAFORMA DI PESATURA COMPLETA DI TERMINALE E STAMPANTE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2500.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 15-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BILANCIAI NORD GMBH
                                                                                    CF: 04285290278
                                                                                  • BILANCIAI NORD GMBH
                                                                                    CF: 04285290278
                                                                                  CIG: Z1B1458A4C
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO CONTENITORI PER PILE ESAUSTE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1358.10
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • LAB23 SRL
                                                                                    CF: 03791810272
                                                                                  • LAB23 SRL
                                                                                    CF: 03791810272
                                                                                  CIG: Z1B145EC58
                                                                                  Oggetto: FORNITURA N.3 TRAPANI TASSELLATORI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 525.00
                                                                                  Somme liquidate: € 525.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 14-05-2015 al 29-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MORELLO UTENSIL FERRAMENTA
                                                                                    CF: 02042890273
                                                                                  • MORELLO UTENSIL FERRAMENTA
                                                                                    CF: 02042890273
                                                                                  CIG: Z1B1468160
                                                                                  Oggetto: RICAMBI ORIGINALI MECCANICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 682.58
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 12-06-2015 al 22-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CECCATO COMPRESSORI SNC DI G.SCARA
                                                                                    CF: 00331840280
                                                                                  • CECCATO COMPRESSORI SNC DI G.SCARA
                                                                                    CF: 00331840280
                                                                                  CIG: Z1B1485CE7
                                                                                  Oggetto: FORNITURA DETERGENTE PER PULIZIA BIDONI COMPLETO DI APPARECCHIATURE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 7875.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 14-05-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • NCH ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00834110157
                                                                                  • NCH ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00834110157
                                                                                  CIG: Z1B16A684A
                                                                                  Oggetto: LAVORI IDRAULICI E STRADALI X LA MANUT./COSTR.CONDOTTE PRESE IDRICHE IN CONCOMITANZA ITALGAS VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 38950.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                  • ITALSCAVI NORD SRL
                                                                                    CF: 03010350274
                                                                                  • ITALSCAVI NORD SRL
                                                                                    CF: 03010350274
                                                                                  CIG: Z1B16A76FF
                                                                                  Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA OFF MECCANICA SEDE MIRANO E CIMITERI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 38670.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-12-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
                                                                                    CF: 03371510284
                                                                                  • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
                                                                                    CF: 03371510284
                                                                                  CIG: Z1C08AF803
                                                                                  Oggetto: FORNITURA TIMBRI E TAMPONI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 4044.10
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • LINOTIPIA LA MESTRINA SNC
                                                                                    CF: 02639130273
                                                                                  • LINOTIPIA LA MESTRINA SNC
                                                                                    CF: 02639130273
                                                                                  CIG: Z1C12C456F
                                                                                  Oggetto: VALUTAZIONE COMMERCIALE NATANTE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 500.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-01-2015 al 28-01-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • INNAVE SRL
                                                                                    CF: 04225680265
                                                                                  • INNAVE SRL
                                                                                    CF: 04225680265
                                                                                  CIG: Z1C12EAA3A
                                                                                  Oggetto: ACQUISTI ANNO 2015 METANO PER AUTOTRAZIONE RETI TERRAFERMA E MOGLIANO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 3155.47
                                                                                  Tempi di completamento: dal 13-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • AUTOMETANO SAS
                                                                                    CF: 02048740233
                                                                                  • AUTOMETANO SAS
                                                                                    CF: 02048740233
                                                                                  CIG: Z1C12F4429
                                                                                  Oggetto: FORNITURA DI REGISTRATORE VIDEOGRAFICO PER CENTRALE DI BURANO - VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1402.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1402.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 14-03-2015 al 14-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  CIG: Z1C13CB791
                                                                                  Oggetto: PICCHETTAMENTO AREE IN OCCUPAZIONE IMP. SOLLEVAMENTO VIA ORLANDA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 609.00
                                                                                  Somme liquidate: € 609.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 28-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • STUDIO GUZZO DEI GEOMETRI P. E N. GUZZO
                                                                                    CF: 03100340268
                                                                                  • STUDIO GUZZO DEI GEOMETRI P. E N. GUZZO
                                                                                    CF: 03100340268
                                                                                  CIG: Z1C1439491
                                                                                  Oggetto: CONTRATTO ASSISTENZA ANNUALE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 950.00
                                                                                  Somme liquidate: € 950.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al 14-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • C.S.A. CENTRO SERVIZI AUTORIPARATOR
                                                                                    CF: 13390920158
                                                                                  • C.S.A. CENTRO SERVIZI AUTORIPARATOR
                                                                                    CF: 13390920158
                                                                                  CIG: Z1C151BA6B
                                                                                  Oggetto: VERIFICA CREDITI E DEBITI RECIPROCI TRA VERITAS E I COMUNI SOCI AL 31/12/2014
                                                                                  Importo aggiudicato: € 13650.00
                                                                                  Somme liquidate: € 13040.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 24-06-2015 al 24-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
                                                                                    CF: 00434000584
                                                                                  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
                                                                                    CF: 00434000584
                                                                                  CIG: Z1C1536005
                                                                                  Oggetto: VERIFICA INTEGRITA' BOE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2150.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2150.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 30-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • NAUTILUS SRL
                                                                                    CF: 02924640275
                                                                                  • NAUTILUS SRL
                                                                                    CF: 02924640275
                                                                                  CIG: Z1C1623174
                                                                                  Oggetto: FORNITURA DI DUE TENUTE MECCANICHE E MINUTERIA PER POMPE PREGANZIOL (TV) VIA MARCONI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 124.62
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 05-10-2015 al 05-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
                                                                                    CF: 04515700286
                                                                                  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
                                                                                    CF: 04515700286
                                                                                  CIG: Z1C16BE10F
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN GIUNTI DI RIPARAZIONE CONDOTTE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 11-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TECNOTERMO SRL
                                                                                    CF: 03407090277
                                                                                  • TECNOTERMO SRL
                                                                                    CF: 03407090277
                                                                                  CIG: Z1C17007E3
                                                                                  Oggetto: IL RESTAURO DELLA MURATURA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 180.00
                                                                                  Somme liquidate: € 180.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 13-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FONDAZIONE ARCHITETTI DELLA PROVINC
                                                                                    CF: 03582190264
                                                                                  • FONDAZIONE ARCHITETTI DELLA PROVINC
                                                                                    CF: 03582190264
                                                                                  CIG: Z1D12B0226
                                                                                  Oggetto: CONTRATTO MANUTENZIONE STRUMENTALE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 738.00
                                                                                  Somme liquidate: € 738.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 28-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                    CF: 02532650278
                                                                                  • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                    CF: 02532650278
                                                                                  CIG: Z1D12EA78E
                                                                                  Oggetto: ACQUISTI ANNO 2015 MATERIALE FERROSO VARIO IMPIANTI E RETI VENEZIA MOGLIANO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2731.88
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                    CF: 01716400278
                                                                                  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                    CF: 01716400278
                                                                                  CIG: Z1D1347301
                                                                                  Oggetto: RIMBORSO COSTI TRAGHETTO RACCOLTA ABITI USATI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1310.40
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • COOP. MA.CE. A R.L.
                                                                                    CF: 02633620279
                                                                                  • COOP. MA.CE. A R.L.
                                                                                    CF: 02633620279
                                                                                  CIG: Z1D13A8EDA
                                                                                  Oggetto: PULIZIA AREE VERDI COMUNE DI MARTELLAGO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 32000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 16000.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al 31-12-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • AUSER MARTELLAGO-MAERNE-OLMO
                                                                                    CF: 90121020276
                                                                                  • AUSER MARTELLAGO-MAERNE-OLMO
                                                                                    CF: 90121020276
                                                                                  CIG: Z1D13D2E79
                                                                                  Oggetto: CNTENITORI A FONDO APRIBILE E/O SCARRABILI CON COPERTURA PER GESTIONE MATERIALI DA SMALTIRE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 6222.75
                                                                                  Somme liquidate: € 5781.75
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 12-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  CIG: Z1D1401D83
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI SAN DONA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 4205.77
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MORO KAISER SRL
                                                                                    CF: 11137450018
                                                                                  • MORO KAISER SRL
                                                                                    CF: 11137450018
                                                                                  CIG: Z1D145A163
                                                                                  Oggetto: PANNELLI PUBBLICITARI CON LOGO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 156.00
                                                                                  Somme liquidate: € 78.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 28-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                    CF: PRCDNL62T04Z602O
                                                                                  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                    CF: PRCDNL62T04Z602O
                                                                                  CIG: Z1D15D10E0
                                                                                  Oggetto: STAMPA/IMBUSTAMENTO LETTERE PADRONI CANI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1370.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 31-08-2015 al 07-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
                                                                                    CF: 00216350264
                                                                                  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
                                                                                    CF: 00216350264
                                                                                  • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                    CF: 00612580274
                                                                                  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
                                                                                    CF: 02360180265
                                                                                  • FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN E C.
                                                                                    CF: 04158520280
                                                                                  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
                                                                                    CF: 00216350264
                                                                                  CIG: Z1D1634D14
                                                                                  Oggetto: ASSITENZA TECNICA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 991.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 24-09-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
                                                                                    CF: 03473370272
                                                                                  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
                                                                                    CF: 03473370272
                                                                                  CIG: Z1D164B7DA
                                                                                  Oggetto: COMPATTATORE MINI-MONOPALA SCARRABILE CON MOTORE ELETTRICO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                  • PROJECT CAR SRL
                                                                                    CF: 03224950174
                                                                                  • SCALVENZI SOC. COOP.
                                                                                    CF: 01736330174
                                                                                  • C.M. SRL
                                                                                    CF: 02186960262
                                                                                  • RE-TARDER ITALIA SRL
                                                                                    CF: 03386380962
                                                                                  • PROJECT CAR SRL
                                                                                    CF: 03224950174
                                                                                  CIG: Z1D167E79A
                                                                                  Oggetto: CENTRALINA RIFASAMENTO DELLE POMPE IN 23 IDROVORE CA' EMILIANI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 924.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 02-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MEB S.R.L.
                                                                                    CF: 02282890249
                                                                                  • MEB S.R.L.
                                                                                    CF: 02282890249
                                                                                  CIG: Z1D1798E95
                                                                                  Oggetto: CONTRATTO TRA VENIS E VERITAS PER FORNITURA SERVIZI INFORMATICI DI HOUSING
                                                                                  Importo aggiudicato: € 34762.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • VENIS SPA
                                                                                    CF: 02396850279
                                                                                  • VENIS SPA
                                                                                    CF: 02396850279
                                                                                  CIG: Z1D17A6E21
                                                                                  Oggetto: COMBI BOOSTER SELESTA TAG VEICOLARI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1648.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 31-01-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SELESTA INGEGNERIA SPA
                                                                                    CF: 06294880965
                                                                                  • SELESTA INGEGNERIA SPA
                                                                                    CF: 06294880965
                                                                                  CIG: Z1D17AC469
                                                                                  Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 7892.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 29-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  CIG: Z1D17B9059
                                                                                  Oggetto: BIGLIETTI FERRY LIDO PELLESTRINA MEZZI PESANTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 22386.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ACTV SPA
                                                                                    CF: 80013370277
                                                                                  • ACTV SPA
                                                                                    CF: 80013370277
                                                                                  CIG: Z1E0BBBAE6
                                                                                  Oggetto: FORNITURA TONER STAMPANTE PER CIM MESTRE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 90.00
                                                                                  Somme liquidate: € 96.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 10-10-2013 al 08-10-2013
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TERRACUBE SRL
                                                                                    CF: 05875340969
                                                                                  • TERRACUBE SRL
                                                                                    CF: 05875340969
                                                                                  CIG: Z1E13300A8
                                                                                  Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA 2015 DEP. EX SPIM
                                                                                  Importo aggiudicato: € 7000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 8612.50
                                                                                  Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SNF ITALIA SPA
                                                                                    CF: 07269900580
                                                                                  • SNF ITALIA SPA
                                                                                    CF: 07269900580
                                                                                  CIG: Z1E1357B05
                                                                                  Oggetto: APERTURA/CHIUSURA PARCHI RIORDINO AREE GIOCHI TF
                                                                                  Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 21928.79
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • COOP.SOCIALE ANCHEMIA
                                                                                    CF: 02875030278
                                                                                  • COOP.SOCIALE ANCHEMIA
                                                                                    CF: 02875030278
                                                                                  CIG: Z1E1375F5F
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MOTORIDUTTORE TRASMITAL
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1450.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1450.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 17-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MINETTI SPA
                                                                                    CF: 01735880161
                                                                                  • MINETTI SPA
                                                                                    CF: 01735880161
                                                                                  CIG: Z1E137E7A8
                                                                                  Oggetto: CERTIFICAZIONE PIANO FINANZIATO 102413
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1593.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1593.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 31-01-2015 al 31-01-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
                                                                                    CF: 00434000584
                                                                                  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
                                                                                    CF: 00434000584
                                                                                  CIG: Z1E13B06BD
                                                                                  Oggetto: PROGRAMMA PER ROLL OUT COMUNI MUSILE DI PIAVE E NOVENTA SU SAP ISU
                                                                                  Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SOFTLINE SRL
                                                                                    CF: 12299030150
                                                                                  • SOFTLINE SRL
                                                                                    CF: 12299030150
                                                                                  CIG: Z1E146795C
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO PRODOTTO FLOCCULANTE/DECALCIFICANTE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1160.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1072.77
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
                                                                                    CF: 01012950299
                                                                                  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
                                                                                    CF: 01012950299
                                                                                  CIG: Z1E14DE778
                                                                                  Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE SEDE DI VIA DEL LAVORO 19,30030 CAZZAGO DI PIANIGA VE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 19505.96
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 15-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • EMAR SISTEMI SRL
                                                                                    CF: 03146880269
                                                                                  • EMAR SISTEMI SRL
                                                                                    CF: 03146880269
                                                                                  CIG: Z1E162FEE9
                                                                                  Oggetto: PRESTAZIONI GRAFICHE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3328.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al 23-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SCIBILIA MICHELA
                                                                                    CF: SCBMHL66D41L407T
                                                                                  • SCIBILIA MICHELA
                                                                                    CF: SCBMHL66D41L407T
                                                                                  CIG: Z1E1688C97
                                                                                  Oggetto: ANNUAL LISTING FEES - DEBT
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2000.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 14-11-2015 al 13-11-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • IRISH STOCK EXCHANGE
                                                                                    CF:
                                                                                  • IRISH STOCK EXCHANGE
                                                                                    CF:
                                                                                  CIG: Z1E1720D22
                                                                                  Oggetto: FORNITURA CONDOTTE IN PEAD
                                                                                  Importo aggiudicato: € 7220.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-11-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • C.L.E.M. societa' cooperativa
                                                                                    CF: 03804740276
                                                                                  • C.L.E.M. societa' cooperativa
                                                                                    CF: 03804740276
                                                                                  CIG: Z1E17540CE
                                                                                  Oggetto: SERVIZIO MOROPOMPE LUSENZO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • M.EC. SOCIETA' COOPERATIVA
                                                                                    CF: 03169890278
                                                                                  • M.EC. SOCIETA' COOPERATIVA
                                                                                    CF: 03169890278
                                                                                  CIG: Z1F1264AC0
                                                                                  Oggetto: POSA E FISSAGGIO CONTENITORI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5250.00
                                                                                  Somme liquidate: € 5250.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 19-02-2015 al 30-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ELBI SPA
                                                                                    CF: 00838770287
                                                                                  • ELBI SPA
                                                                                    CF: 00838770287
                                                                                  CIG: Z1F131C632
                                                                                  Oggetto: SOSTITUZIONE TUBI VASCA IMPIANTO CAVALLINO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10450.00
                                                                                  Somme liquidate: € 10450.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 31-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
                                                                                    CF: 03249340278
                                                                                  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
                                                                                    CF: 03249340278
                                                                                  CIG: Z1F13E2326
                                                                                  Oggetto: CANCELLAZIONE ALBOR AUTOTRASPORTI CONTO TERZI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 70.66
                                                                                  Somme liquidate: € 70.66
                                                                                  Tempi di completamento: dal 22-05-2015 al 22-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • LA OGNI PRATICA SRL
                                                                                    CF: 01899830275
                                                                                  • LA OGNI PRATICA SRL
                                                                                    CF: 01899830275
                                                                                  CIG: Z1F14BCD76
                                                                                  Oggetto: SOSTITUZIONE 24 BATTERIE UPS VIA DANTE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1003.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1003.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 19-05-2015 al 19-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • EMERSON NETWORK POWER ITALIA SRL
                                                                                    CF: 04494560289
                                                                                  • EMERSON NETWORK POWER ITALIA SRL
                                                                                    CF: 04494560289
                                                                                  CIG: Z1F159F350
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  CIG: Z1F166FDCF
                                                                                  Oggetto: MANTENITORE CARICA BATTERIE 24 VOLT
                                                                                  Importo aggiudicato: € 485.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • VENPA SPA
                                                                                    CF: 02574080277
                                                                                  • VENPA SPA
                                                                                    CF: 02574080277
                                                                                  CIG: Z1F16BDB01
                                                                                  Oggetto: FORMAZIONE PER LA SICUREZZA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 80.00
                                                                                  Somme liquidate: € 177.60
                                                                                  Tempi di completamento: dal 09-11-2015 al 09-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • VEGA FORMAZIONE
                                                                                    CF: 03929800278
                                                                                  • VEGA FORMAZIONE
                                                                                    CF: 03929800278
                                                                                  CIG: Z1F172D27A
                                                                                  Oggetto: RAIN BLINDO PER TAVOLONI ALTA MAREA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2426.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 20-11-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ISOLCEM ITALIA S.R.L.
                                                                                    CF: 03414680284
                                                                                  • ISOLCEM ITALIA S.R.L.
                                                                                    CF: 03414680284
                                                                                  CIG: Z1F1765A78
                                                                                  Oggetto: PROGETTO CENSIMENTO RATBOX
                                                                                  Importo aggiudicato: € 35870.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 24-04-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
                                                                                    CF: 00967720285
                                                                                  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
                                                                                    CF: 00967720285
                                                                                  CIG: Z1F17A9EB6
                                                                                  Oggetto: CANCELLAZIONE SCRITTE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1626.20
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                    CF: 03006650273
                                                                                  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                    CF: 03006650273
                                                                                  CIG: Z1F17C1D18
                                                                                  Oggetto: CANONE GREENWEB - GREENFINDER 2016
                                                                                  Importo aggiudicato: € 8775.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • INFOVADIS SRL
                                                                                    CF: 04378550968
                                                                                  • INFOVADIS SRL
                                                                                    CF: 04378550968
                                                                                  CIG: Z2012BEB54
                                                                                  Oggetto: FORNITURA DI CAVALLETTI INOX POGGIABARE PER CIM TF
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2600.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2600.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 19-01-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • C.V.A. SRL
                                                                                    CF: 00980010276
                                                                                  • C.V.A. SRL
                                                                                    CF: 00980010276
                                                                                  CIG: Z2012C1678
                                                                                  Oggetto: PACCHETTO 10 GIORNATE INST. E CONF. APPLIANCE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 8500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 15500.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 31-01-2015 al 31-01-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • PERSONAL DATA SRL
                                                                                    CF: 03050740178
                                                                                  • PERSONAL DATA SRL
                                                                                    CF: 03050740178
                                                                                  CIG: Z2012C2723
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1449.45
                                                                                  Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  CIG: Z201300664
                                                                                  Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2905.60
                                                                                  Somme liquidate: € 2905.60
                                                                                  Tempi di completamento: dal 05-02-2014 al 11-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                    CF: 02079741209
                                                                                  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                    CF: 02079741209
                                                                                  CIG: Z201304CFC
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN RACCORDI TUBO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4900.00
                                                                                  Somme liquidate: € 4951.32
                                                                                  Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 10-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TECNOVIELLE SPA
                                                                                    CF: 01579230176
                                                                                  • TECNOVIELLE SPA
                                                                                    CF: 01579230176
                                                                                  CIG: Z2013120C4
                                                                                  Oggetto: RICAMBI SPAZZATRICE MORO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1485.83
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TS GENERAL SERVICE SRL
                                                                                    CF: 01592850935
                                                                                  • TS GENERAL SERVICE SRL
                                                                                    CF: 01592850935
                                                                                  CIG: Z20136CFC8
                                                                                  Oggetto: MATERIALE PER LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 88.00
                                                                                  Somme liquidate: € 88.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 17-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                    CF: 02532650278
                                                                                  • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                    CF: 02532650278
                                                                                  CIG: Z2013922ED
                                                                                  Oggetto: SOSTITUZIONE CHIUSINI MOGLIANO, PREGANZIOL, QUINTO, MORGANO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 7656.00
                                                                                  Somme liquidate: € 7656.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 30-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • B.L. DI BELLAN GIAN PAOLO
                                                                                    CF: BLLGPL63B13I191A
                                                                                  • B.L. DI BELLAN GIAN PAOLO
                                                                                    CF: BLLGPL63B13I191A
                                                                                  CIG: Z201397F17
                                                                                  Oggetto: FORNITURA GUANTI D.P.I.
                                                                                  Importo aggiudicato: € 32886.00
                                                                                  Somme liquidate: € 3404.16
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                  • SIKURA SRL
                                                                                    CF: 02988500274
                                                                                  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                    CF: 00230470270
                                                                                  • BAAP SRL
                                                                                    CF: 00722600285
                                                                                  • FLOWER GLOVES SRL
                                                                                    CF: 01747140232
                                                                                  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
                                                                                    CF: 01748360540
                                                                                  • ZENITH GROUP SRL
                                                                                    CF: 01977600244
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
                                                                                    CF: 02467560245
                                                                                  • CALZA GIUSEPPE
                                                                                    CF: CLZGPP42A29L736O
                                                                                  • SIKURA SRL
                                                                                    CF: 02988500274
                                                                                  CIG: Z201406ACC
                                                                                  Oggetto: FORNITURA BENZINA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1318.43
                                                                                  Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FUELVENEZIA SRL
                                                                                    CF: 04269980274
                                                                                  • FUELVENEZIA SRL
                                                                                    CF: 04269980274
                                                                                  CIG: Z201438DCD
                                                                                  Oggetto: IMPERMEABILE GINOCCHIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BLUELINE SNC
                                                                                    CF: 03223120282
                                                                                  • BLUELINE SNC
                                                                                    CF: 03223120282
                                                                                  CIG: Z20145D91A
                                                                                  Oggetto: BOLLINI ADESIVI PER CONTENITORI UMIDO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 450.00
                                                                                  Somme liquidate: € 420.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 08-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                    CF: PRCDNL62T04Z602O
                                                                                  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                    CF: PRCDNL62T04Z602O
                                                                                  CIG: Z2016C54DA
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURA SMONTA GOMME ED EQUILIBRATICE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3729.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  CIG: Z201748CF0
                                                                                  Oggetto: ADESIVI PER TR. ADR E PILE X LAMPEGG. CIMITERI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 96.10
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 15-01-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                    CF: 00230470270
                                                                                  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                    CF: 00230470270
                                                                                  CIG: Z2017A7DA5
                                                                                  Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 663.80
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 31-01-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                    CF: 02079741209
                                                                                  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                    CF: 02079741209
                                                                                  CIG: Z21111428E
                                                                                  Oggetto: RILIEVO FITOVEGETAZIONALE E IMPLEMANTAZIONE DATABASE ARBOREO ARBUSTIVO - AMBITO BONIFICA VILL.S.MARC
                                                                                  Importo aggiudicato: € 34884.00
                                                                                  Somme liquidate: € 24000.19
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 30-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MARANGONI NICOLA
                                                                                    CF: MRNNCL75P13E864Z
                                                                                  • MARANGONI NICOLA
                                                                                    CF: MRNNCL75P13E864Z
                                                                                  CIG: Z21136F745
                                                                                  Oggetto: SOSTITUZIONE PCI NELL'IMPIANTO DI BIVIO MADONNA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1305.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1305.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 16-12-2014
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • AIEM SRL
                                                                                    CF: 01264930296
                                                                                  • AIEM SRL
                                                                                    CF: 01264930296
                                                                                  CIG: Z2113C57D9
                                                                                  Oggetto: RICAMBI PER CESTINI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 206.00
                                                                                  Somme liquidate: € 206.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 17-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MEDIA TRADING SERVICES SRL
                                                                                    CF: 02967560240
                                                                                  • MEDIA TRADING SERVICES SRL
                                                                                    CF: 02967560240
                                                                                  CIG: Z21145406B
                                                                                  Oggetto: CONSUMABILI PER LA MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE AQ2
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1362.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1362.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 30-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • AXFLOW SPA
                                                                                    CF: 01265950129
                                                                                  • AXFLOW SPA
                                                                                    CF: 01265950129
                                                                                  CIG: Z211507C22
                                                                                  Oggetto: STAMPATI DI CANCELLERIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1990.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1990.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 17-06-2015 al 30-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                    CF: 00612580274
                                                                                  • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                    CF: 00612580274
                                                                                  CIG: Z211530534
                                                                                  Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2862.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2691.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 13-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.
                                                                                    CF: 12032450152
                                                                                  • IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.
                                                                                    CF: 12032450152
                                                                                  CIG: Z211548978
                                                                                  Oggetto: SOMMA URGENZA RIFACIMENTO TUBAZIONI DI MANDATA SOLLEV.MOGLIANO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 15300.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                    CF: 02177610272
                                                                                  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                    CF: 02177610272
                                                                                  CIG: Z21154E1B6
                                                                                  Oggetto: SOSTITUZIONE FRIZIONE MINICOMPATTATORE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1388.02
                                                                                  Somme liquidate: € 1388.02
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 31-08-2014
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • STEFANELLI SPA
                                                                                    CF: 00611970286
                                                                                  • STEFANELLI SPA
                                                                                    CF: 00611970286
                                                                                  CIG: Z2115FA9BB
                                                                                  Oggetto: RITIRO RAZZI SEGNALAZIONE SCADUTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 581.40
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 10-09-2015 al 10-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
                                                                                    CF: 02091420279
                                                                                  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
                                                                                    CF: 02091420279
                                                                                  CIG: Z211711BC4
                                                                                  Oggetto: VERIFICA PERIODICA PESA DEP.CAVALLINO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1460.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 17-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • COGO BILANCE SRL
                                                                                    CF: 02421800273
                                                                                  • COGO BILANCE SRL
                                                                                    CF: 02421800273
                                                                                  CIG: Z21172F264
                                                                                  Oggetto: RIPARAZIONE 3 RECINZIONI SCUOLE NEL CO. DI VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 477.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 09-10-2015 al 01-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • C.V.A. SRL
                                                                                    CF: 00980010276
                                                                                  • C.V.A. SRL
                                                                                    CF: 00980010276
                                                                                  CIG: Z211742256
                                                                                  Oggetto: NOALESTATE 2015 AGGIORNAMENTO SITO WEB
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 24-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • EGO DI PASQUAZZO EMILIANO
                                                                                    CF: PSQMLN78A06F904C
                                                                                  • EGO DI PASQUAZZO EMILIANO
                                                                                    CF: PSQMLN78A06F904C
                                                                                  CIG: Z220D47AC9
                                                                                  Oggetto: SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA CANC. CIM PELL. E S.P. IN VOLTA 2014-2015
                                                                                  Importo aggiudicato: € 9600.00
                                                                                  Somme liquidate: € 7200.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BUSETTO TARCISIA
                                                                                    CF: BSTTCS52B61L736L
                                                                                  • BUSETTO TARCISIA
                                                                                    CF: BSTTCS52B61L736L
                                                                                  CIG: Z2211E9FAE
                                                                                  Oggetto: LOG-14/SN RACCORDI IN GHISA SFEROIDALE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 3372.78
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
                                                                                    CF: 00275210102
                                                                                  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
                                                                                    CF: 00275210102
                                                                                  CIG: Z22121F6A6
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 38500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 08-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • NUOVA SANDONAUTO SRL
                                                                                    CF: 03124840277
                                                                                  • NUOVA SANDONAUTO SRL
                                                                                    CF: 03124840277
                                                                                  CIG: Z2213393D3
                                                                                  Oggetto: SARLAT ORDINE QUADRO 2015 MATERIALE INDUSTRIALE ED IDRAULICO A BANCO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 19700.00
                                                                                  Somme liquidate: € 4134.48
                                                                                  Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                    CF: 00170180277
                                                                                  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                    CF: 00170180277
                                                                                  CIG: Z221480F5F
                                                                                  Oggetto: RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORA ATTREZZATURA IDRAULICHE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5850.00
                                                                                  Somme liquidate: € 5850.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • M.I.D. SRL
                                                                                    CF: 04600110284
                                                                                  • M.I.D. SRL
                                                                                    CF: 04600110284
                                                                                  CIG: Z2214D8C62
                                                                                  Oggetto: CORSO RADAR BASE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 960.00
                                                                                  Somme liquidate: € 960.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 22-06-2015 al 24-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • VENICE MARITIME SCHOOL
                                                                                    CF: 94059220270
                                                                                  • VENICE MARITIME SCHOOL
                                                                                    CF: 94059220270
                                                                                  CIG: Z2214FE082
                                                                                  Oggetto: CONVEGNO DELEGA DI FUNZIONI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 160.00
                                                                                  Somme liquidate: € 160.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-06-2015 al 15-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • VEGA FORMAZIONE
                                                                                    CF: 03929800278
                                                                                  • VEGA FORMAZIONE
                                                                                    CF: 03929800278
                                                                                  CIG: Z22151C7CD
                                                                                  Oggetto: FORNITURA NR.4 POMPE SOLLEV.S14-S15 PREGANZIOL
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5359.00
                                                                                  Somme liquidate: € 5359.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al 17-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  CIG: Z22158E874
                                                                                  Oggetto: FORNITURA REAGENTI E MATERIALI PER LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 805.60
                                                                                  Somme liquidate: € 714.80
                                                                                  Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 13-08-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
                                                                                    CF: 12864800151
                                                                                  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
                                                                                    CF: 12864800151
                                                                                  CIG: Z22168BFAC
                                                                                  Oggetto: UTILIZZO LOCALI PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 350.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 15-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                    CF: 03006650273
                                                                                  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                    CF: 03006650273
                                                                                  CIG: Z22175528D
                                                                                  Oggetto: FORNITURA REAGENTI PER LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 339.60
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 04-01-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CARLO ERBA REAGENT SRL
                                                                                    CF: 01802940484
                                                                                  • CARLO ERBA REAGENT SRL
                                                                                    CF: 01802940484
                                                                                  CIG: Z221757AC0
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO PER MANUTENZIONI CONDOTTE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 13500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 16-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GEORG FISCHER SPA
                                                                                    CF: 00814600151
                                                                                  • GEORG FISCHER SPA
                                                                                    CF: 00814600151
                                                                                  CIG: Z2217CF2AA
                                                                                  Oggetto: FORNITURA ADESIVI PER CONTENITORI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 730.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 29-02-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                    CF: PRCDNL62T04Z602O
                                                                                  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                    CF: PRCDNL62T04Z602O
                                                                                  CIG: Z231307DD6
                                                                                  Oggetto: FORNITURA RICAMBI OLEODINAMICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 4696.98
                                                                                  Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
                                                                                    CF: 09450130159
                                                                                  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
                                                                                    CF: 09450130159
                                                                                  CIG: Z23131B0B9
                                                                                  Oggetto: RICAMBI MECCANICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1001.51
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
                                                                                    CF: 00619950280
                                                                                  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
                                                                                    CF: 00619950280
                                                                                  CIG: Z2313C9FF6
                                                                                  Oggetto: FORNITURA SCHEDE INGRESSI DEP.S.ERASMO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1782.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1782.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 27-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ELTEL 4 SRL
                                                                                    CF: 03259010282
                                                                                  • ELTEL 4 SRL
                                                                                    CF: 03259010282
                                                                                  CIG: Z23142190D
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO ADESIVI DI ISTRUZIONE D'USO CALOTTA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 490.00
                                                                                  Somme liquidate: € 490.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                    CF: PRCDNL62T04Z602O
                                                                                  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                    CF: PRCDNL62T04Z602O
                                                                                  CIG: Z2314B735B
                                                                                  Oggetto: UPS PER CABINE ELETTRICHE MT BT DEP.FUSINA - CAMPALTO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2184.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2184.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 15-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MEB S.R.L.
                                                                                    CF: 02282890249
                                                                                  • MEB S.R.L.
                                                                                    CF: 02282890249
                                                                                  CIG: Z2314B7456
                                                                                  Oggetto: INDAGINI FITOSANITARIE C/O EX SCUOLA TARU' E MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO GAZZERA/VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 124.00
                                                                                  Somme liquidate: € 124.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 27-05-2015 al 27-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • Raggruppamento:
                                                                                    DENDROTEC SRL
                                                                                    CF: 05090000968
                                                                                     
                                                                                    SEA COOP
                                                                                    CF: 04299460016
                                                                                     
                                                                                  • Raggruppamento:
                                                                                    DENDROTEC SRL
                                                                                    CF: 05090000968
                                                                                     
                                                                                    SEA COOP
                                                                                    CF: 04299460016
                                                                                     
                                                                                  CIG: Z2314E5A8D
                                                                                  Oggetto: CALENDARI CON LOGO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 18500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 06-06-2014 al 06-03-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • L' ARTEGRAFICA
                                                                                    CF: 04632250264
                                                                                  • L' ARTEGRAFICA
                                                                                    CF: 04632250264
                                                                                  CIG: Z2315A11CE
                                                                                  Oggetto: MISURATORE DI PORTATA DN250 DEPURATORE DI CHIOGGIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2125.45
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 31-08-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  CIG: Z23171AE65
                                                                                  Oggetto: AVVISO GARA 257-15/AP PAYROLL-HRM
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1891.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al 30-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FAMIS S.R.L.
                                                                                    CF: 02903240246
                                                                                  • FAMIS S.R.L.
                                                                                    CF: 02903240246
                                                                                  CIG: Z24133974E
                                                                                  Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 38000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 38098.62
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  CIG: Z2413DBC91
                                                                                  Oggetto: SERVIZIO MOONITORAGGIO METEO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2000.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • RADARMETEO SRL
                                                                                    CF: 04172760284
                                                                                  • RADARMETEO SRL
                                                                                    CF: 04172760284
                                                                                  CIG: Z2413FC146
                                                                                  Oggetto: POSIZIONAMENTO CASSONI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 200.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • IDEA TRASPORTI SRL
                                                                                    CF: 03605200272
                                                                                  • IDEA TRASPORTI SRL
                                                                                    CF: 03605200272
                                                                                  CIG: Z24141D5AB
                                                                                  Oggetto: PULIZIA E LAVAGGGIO SERBATOIO CLORITO - CENTRALE ACQUEDOTTO SCORZE'
                                                                                  Importo aggiudicato: € 700.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 17-04-2015 al 30-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                    CF: 02261620278
                                                                                  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                    CF: 02261620278
                                                                                  CIG: Z24146A232
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1313.50
                                                                                  Somme liquidate: € 1313.50
                                                                                  Tempi di completamento: dal 08-05-2015 al 25-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • HACH LANGE SRL
                                                                                    CF: 11277000151
                                                                                  • HACH LANGE SRL
                                                                                    CF: 11277000151
                                                                                  CIG: Z241515891
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE GRIGLIE CENTRALINE DI SOLLEVAMENTO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 16200.00
                                                                                  Somme liquidate: € 4000.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-06-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • Raggruppamento:
                                                                                    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                    CF: 02894130273
                                                                                     
                                                                                    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                                                                    CF: 02828180279
                                                                                     
                                                                                  • Raggruppamento:
                                                                                    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                    CF: 02894130273
                                                                                     
                                                                                    COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                                                                    CF: 02828180279
                                                                                     
                                                                                  CIG: Z24152352C
                                                                                  Oggetto: SCARPE S 3 DPI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 7482.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-06-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SIKURA SRL
                                                                                    CF: 02988500274
                                                                                  • SIKURA SRL
                                                                                    CF: 02988500274
                                                                                  CIG: Z24154DODF
                                                                                  Oggetto: MATERIALE PER LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 646.60
                                                                                  Somme liquidate: € 526.60
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 31-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • UNIFO SRL
                                                                                    CF: 01595870278
                                                                                  • UNIFO SRL
                                                                                    CF: 01595870278
                                                                                  CIG: Z241554B6E
                                                                                  Oggetto: VALVOLE A SFERA IN A105 UNI/DIN DA BARRA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 918.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 06-08-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
                                                                                    CF: 04515700286
                                                                                  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
                                                                                    CF: 04515700286
                                                                                  CIG: Z2415B16E1
                                                                                  Oggetto: NOLEGGIO MULETTO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 11-08-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SAN MARCO SERVIZI SRL
                                                                                    CF: 01952780276
                                                                                  • SAN MARCO SERVIZI SRL
                                                                                    CF: 01952780276
                                                                                  CIG: Z2415C18BE
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTI DI LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 8575.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 24-09-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ANALYZERS SERVICE
                                                                                    CF: GRDNNE55P15F241V
                                                                                  • ANALYZERS SERVICE
                                                                                    CF: GRDNNE55P15F241V
                                                                                  CIG: Z24160DC72
                                                                                  Oggetto: RICAMBI OLIDINAMICI SETTORE ESPURGHI 2015-2016
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 31-12-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
                                                                                    CF: 09450130159
                                                                                  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
                                                                                    CF: 09450130159
                                                                                  CIG: Z24161F3E1
                                                                                  Oggetto: FORNITURA CHIAVI/BADGE PER CALOTTE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 35000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 18-09-2015 al 30-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
                                                                                    CF: 02522890215
                                                                                  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
                                                                                    CF: 02522890215
                                                                                  CIG: Z24167B19A
                                                                                  Oggetto: INTERV. ERBE INFESTANTI MURA CIMITERO DI MESTRE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 901.12
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 30-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • Raggruppamento:
                                                                                    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                    CF: 02894130273
                                                                                     
                                                                                    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                                                                    CF: 03183240278
                                                                                     
                                                                                  • Raggruppamento:
                                                                                    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                    CF: 02894130273
                                                                                     
                                                                                    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                                                                    CF: 03183240278
                                                                                     
                                                                                  CIG: Z2416CD469
                                                                                  Oggetto: REVISIONE MOTORE AUTOCARRO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4986.31
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 27-10-2015 al 27-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TOP CAR SRL
                                                                                    CF: 02795820279
                                                                                  • TOP CAR SRL
                                                                                    CF: 02795820279
                                                                                  CIG: Z2511E96AF
                                                                                  Oggetto: LOG-14/SN COLLARI PRESA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 35000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 8839.64
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • COMAG-RHO SRL
                                                                                    CF: 06318990154
                                                                                  • COMAG-RHO SRL
                                                                                    CF: 06318990154
                                                                                  CIG: Z2511E99A0
                                                                                  Oggetto: LOG-14/SN MISURATORI DI PORTATA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ISOIL INDUSTRIA SPA
                                                                                    CF: 13119770157
                                                                                  • ISOIL INDUSTRIA SPA
                                                                                    CF: 13119770157
                                                                                  CIG: Z2512F2540
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MATERIALE IN LEGNO PER VE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 593.75
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • DITTA BAGAROTTO LUIGI S.A.S.
                                                                                    CF: 00188180277
                                                                                  • DITTA BAGAROTTO LUIGI S.A.S.
                                                                                    CF: 00188180277
                                                                                  CIG: Z25148CD69
                                                                                  Oggetto: RIGENERAZIONE CASSONETTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5520.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 14-05-2015 al 31-08-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • COLOR COAT SRL
                                                                                    CF: 01355500032
                                                                                  • COLOR COAT SRL
                                                                                    CF: 01355500032
                                                                                  CIG: Z251538AA5
                                                                                  Oggetto: CORSO ABILITAZIONE CONDUZIONE TRATTORI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 720.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 06-07-2015 al 13-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
                                                                                    CF: 82005370273
                                                                                  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
                                                                                    CF: 82005370273
                                                                                  CIG: Z2515DB3D4
                                                                                  Oggetto: SPAZZAMENTO COMUNE DI NOALE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 14500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 14486.66
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 30-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                    CF: 02840850271
                                                                                  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                    CF: 02840850271
                                                                                  CIG: Z251603FD7
                                                                                  Oggetto: NOLEGGIO ESTRATTORE PER PROGETTO DRINKADRIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 30210.00
                                                                                  Somme liquidate: € 5210.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 26-02-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ALFATECH SPA
                                                                                    CF: 01766930992
                                                                                  • ALFATECH SPA
                                                                                    CF: 01766930992
                                                                                  CIG: Z251612640
                                                                                  Oggetto: CONTENITORE PER RIFIUTO UMIDO LT. 25 RAL 8028 (PANTONE 505C)
                                                                                  Importo aggiudicato: € 31501.60
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
                                                                                    CF: 01281780302
                                                                                  • EUROSINTEX SRL
                                                                                    CF: 02448130167
                                                                                  • JCOPLASTIC SPA
                                                                                    CF: 03350060657
                                                                                  • IDEA SRL
                                                                                    CF: 03412740171
                                                                                  • B. E G. ECOLYNE COM. SRL
                                                                                    CF: 03806020404
                                                                                  • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
                                                                                    CF: 01281780302
                                                                                  CIG: Z2516261F6
                                                                                  Oggetto: FONITURA DI UNA POMPA DA POZZO 53 L/S 20 M 15KW COMPLETA DI 25 M DI CAVO IMPIANTI ACQUEDOTTO VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2791.75
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 12-10-2015 al 12-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
                                                                                    CF: 04515700286
                                                                                  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
                                                                                    CF: 04515700286
                                                                                  CIG: Z25162BF1B
                                                                                  Oggetto: SORBALITE MATERIALE PER I CIMITERI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1840.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                    CF: 03137160275
                                                                                  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                    CF: 03137160275
                                                                                  CIG: Z26120CAB9
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO LICENZA DIKE PRO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 220.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • INFOCERT S.P.A.
                                                                                    CF: 07945211006
                                                                                  • INFOCERT S.P.A.
                                                                                    CF: 07945211006
                                                                                  CIG: Z26126C441
                                                                                  Oggetto: AFFIDAMENTO ANNO 2015 SERVIZIO DI MONITORAGGIO TELECONTROLLI E MESSE A PUNTO PLC-DEP.VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 43200.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TEV SRL
                                                                                    CF: 03019140270
                                                                                  • TEV SRL
                                                                                    CF: 03019140270
                                                                                  CIG: Z26131B283
                                                                                  Oggetto: CARTELLO SICUREZZA PER ECOCENTRO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 200.00
                                                                                  Somme liquidate: € 159.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 28-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SIKURA SRL
                                                                                    CF: 02988500274
                                                                                  • SIKURA SRL
                                                                                    CF: 02988500274
                                                                                  CIG: Z26131F62A
                                                                                  Oggetto: NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICE PER PULIZIA VASCA OSSIDAZIONE DI CAMPALTO LINEA 3
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10272.77
                                                                                  Somme liquidate: € 10272.77
                                                                                  Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 02-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CIPRIANO COSTANTINI E F.LLI SNC
                                                                                    CF: 00464310275
                                                                                  • CIPRIANO COSTANTINI E F.LLI SNC
                                                                                    CF: 00464310275
                                                                                  CIG: Z261325C22
                                                                                  Oggetto: MANUT. ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 4946.96
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MORO KAISER SRL
                                                                                    CF: 11137450018
                                                                                  • MORO KAISER SRL
                                                                                    CF: 11137450018
                                                                                  CIG: Z261327B82
                                                                                  Oggetto: CONTROLLO SPESSORI NATANTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1621.80
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • STUDIO 2 EMME
                                                                                    CF: 04077530279
                                                                                  • STUDIO 2 EMME
                                                                                    CF: 04077530279
                                                                                  CIG: Z261337F55
                                                                                  Oggetto: SIDERURGICA ORDINE QUADRO 2015 MATERIALE SIDERURGICO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 19000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 7148.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-01-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                    CF: 01716400278
                                                                                  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                    CF: 01716400278
                                                                                  CIG: Z2613399CE
                                                                                  Oggetto: RIMBORSO SPESE PER TRASPORTO RSU ANNO 2014
                                                                                  Importo aggiudicato: € 131.68
                                                                                  Somme liquidate: € 131.68
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 17-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MULTIGEST SNC
                                                                                    CF: 02876340270
                                                                                  • MULTIGEST SNC
                                                                                    CF: 02876340270
                                                                                  CIG: Z2613C99E8
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI SOLLEVAMENTO ACQUE REFLUE ZOME MESTRE E LIMOTROFE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 19686.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 03-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • LENZINI SRL
                                                                                    CF: 00590300265
                                                                                  • LENZINI SRL
                                                                                    CF: 00590300265
                                                                                  CIG: Z26153ECF6
                                                                                  Oggetto: DUE SENSORI PH REDOX PER RICAMBI STRUMENTAZIONE FUSINA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 494.51
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 17-07-2015 al 31-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  CIG: Z26156EEA1
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 135.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 17-07-2015 al 24-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BAAP SRL
                                                                                    CF: 00722600285
                                                                                  • BAAP SRL
                                                                                    CF: 00722600285
                                                                                  CIG: Z26170ED12
                                                                                  Oggetto: RICAMBE POMPE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 424.57
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  CIG: Z261711C22
                                                                                  Oggetto: PUBBLICAZIONE ESITO 204-15/MC
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1226.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 12-11-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FAMIS S.R.L.
                                                                                    CF: 02903240246
                                                                                  • FAMIS S.R.L.
                                                                                    CF: 02903240246
                                                                                  CIG: Z270CCE7C9
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MATERIALE OLEODINAMICO PER MEZZI E NATANTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                  Somme liquidate: € 10673.87
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
                                                                                    CF: 09450130159
                                                                                  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
                                                                                    CF: 09450130159
                                                                                  CIG: Z2712B40A7
                                                                                  Oggetto: FERRAMENTA E MATERIALE VARIO ACQUA PRIMARIA VENEZIA MOGLIANO ANNO 2015
                                                                                  Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2260.44
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SCOMAZZON LIBERO SAS
                                                                                    CF: 02042830279
                                                                                  • SCOMAZZON LIBERO SAS
                                                                                    CF: 02042830279
                                                                                  CIG: Z27134CCF6
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN RACCORDI IN OTTONE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1574.04
                                                                                  Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 04-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TECNOVIELLE SPA
                                                                                    CF: 01579230176
                                                                                  • TECNOVIELLE SPA
                                                                                    CF: 01579230176
                                                                                  CIG: Z2713D7BAF
                                                                                  Oggetto: RACCOLTA E TRASPORTO RSU/RSAU
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 306.40
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                    CF: 03006650273
                                                                                  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                    CF: 03006650273
                                                                                  CIG: Z2713ED1DE
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN DPI GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 660.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 14-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
                                                                                    CF: 02467560245
                                                                                  • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
                                                                                    CF: 02467560245
                                                                                  CIG: Z27144B2E3
                                                                                  Oggetto: CONTRATTO MANUTENZIONE THERMO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 30608.00
                                                                                  Somme liquidate: € 15304.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 31-12-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
                                                                                    CF: 07817950152
                                                                                  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
                                                                                    CF: 07817950152
                                                                                  CIG: Z2715981C6
                                                                                  Oggetto: IDRO PULIZIA DELLA PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA GIARDINO ASILO NIDO HAKUNA MATATA CHIRIGNAGO VE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 192.76
                                                                                  Somme liquidate: € 192.76
                                                                                  Tempi di completamento: dal 10-08-2015 al 10-08-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                    CF: 00703690271
                                                                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                    CF: 00703690271
                                                                                  CIG: Z2715BA4E0
                                                                                  Oggetto: SOSTITUZIONE GAVITELLI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 720.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-08-2015 al 25-08-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • LITORANEA SCARL
                                                                                    CF: 02205090273
                                                                                  • LITORANEA SCARL
                                                                                    CF: 02205090273
                                                                                  CIG: Z2715CCA09
                                                                                  Oggetto: TELERUTTORE E BOBINE PER FUTURO UPS 80 KW A PER LABORATORIODEP.FUSINA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 686.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 07-09-2015 al 12-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • G ELETTRICA SRL
                                                                                    CF: 02247610278
                                                                                  • G ELETTRICA SRL
                                                                                    CF: 02247610278
                                                                                  CIG: Z271612BB1
                                                                                  Oggetto: STAMPA STRISCIONI IN TNT
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1504.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 30-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
                                                                                    CF: 00216350264
                                                                                  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
                                                                                    CF: 00216350264
                                                                                  CIG: Z27165642B
                                                                                  Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 735.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 02-10-2015 al 12-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • HAKO ITALIA SRL a socio unico
                                                                                    CF: 00224880237
                                                                                  • HAKO ITALIA SRL a socio unico
                                                                                    CF: 00224880237
                                                                                  CIG: Z27167B364
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 16363.41
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 12-10-2015 al 27-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • NUOVA SANDONAUTO SRL
                                                                                    CF: 03124840277
                                                                                  • NUOVA SANDONAUTO SRL
                                                                                    CF: 03124840277
                                                                                  CIG: Z27171EE39
                                                                                  Oggetto: PROROGA FIDEJUSSIONE COFACE N. 1548640
                                                                                  Importo aggiudicato: € 500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 500.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 04-12-2015 al 04-12-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • COFACE S.A.
                                                                                    CF: 09448210154
                                                                                  • COFACE S.A.
                                                                                    CF: 09448210154
                                                                                  CIG: Z28120CA48
                                                                                  Oggetto: PROSPETTO PER REQUISITO IDONEITA' FINANZIARIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1575.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1575.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al 27-11-2014
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
                                                                                    CF: 00434000584
                                                                                  • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
                                                                                    CF: 00434000584
                                                                                  CIG: Z28123DODA
                                                                                  Oggetto: STARSOFTWARE CONVERSIONE TERMINALI ETHERTRAX + GBARCODE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1190.00
                                                                                  Somme liquidate: € 340.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 31-01-2015 al 31-01-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • STAR SOFTWARE SRL
                                                                                    CF: 03352380277
                                                                                  • STAR SOFTWARE SRL
                                                                                    CF: 03352380277
                                                                                  CIG: Z2812D2B28
                                                                                  Oggetto: TRASFERIMENTO TECNOLOGICA DA AUTOBOTTE BE209WW A EX548JS
                                                                                  Importo aggiudicato: € 38600.00
                                                                                  Somme liquidate: € 38600.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 01-01-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MORO KAISER SRL
                                                                                    CF: 11137450018
                                                                                  • MORO KAISER SRL
                                                                                    CF: 11137450018
                                                                                  CIG: Z2813127D3
                                                                                  Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1166.05
                                                                                  Somme liquidate: € 1191.25
                                                                                  Tempi di completamento: dal 06-02-2015 al 10-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
                                                                                    CF: 12864800151
                                                                                  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
                                                                                    CF: 12864800151
                                                                                  CIG: Z281342788
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE PESA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2290.02
                                                                                  Tempi di completamento: dal 18-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BILANCIAI NORD GMBH
                                                                                    CF: 04285290278
                                                                                  • BILANCIAI NORD GMBH
                                                                                    CF: 04285290278
                                                                                  CIG: Z281344AD4
                                                                                  Oggetto: RICAMBI ORIGINALI CIAPONI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 281.06
                                                                                  Tempi di completamento: dal 19-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CIAPONI S.R.L.
                                                                                    CF: 01160480503
                                                                                  • CIAPONI S.R.L.
                                                                                    CF: 01160480503
                                                                                  CIG: Z28176CDA6
                                                                                  Oggetto: PREMIO POL. ALL RISK N. 09500429020 (EX VENA)
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2995.07
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GENERALI ITALIA SPA
                                                                                    CF: 00409920584
                                                                                  • GENERALI ITALIA SPA
                                                                                    CF: 00409920584
                                                                                  CIG: Z291249050
                                                                                  Oggetto: FORNITURA CASSE IN LEGNO PER CIM TF E VE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 38425.00
                                                                                  Somme liquidate: € 18980.24
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                  • BERTONCELLO GRAZIANO SRL
                                                                                    CF: 03116530241
                                                                                  • VEZZANI SPA
                                                                                    CF: 00294890355
                                                                                  • COCCATO E MEZZETTI SRL
                                                                                    CF: 01045500038
                                                                                  • CONSORTIL LEGNO SPA
                                                                                    CF: 01521950277
                                                                                  • FALEGNAMERIA CALZAVARA SAS
                                                                                    CF: 01768330274
                                                                                  • BOLGAN DANIELE FALEGNAME
                                                                                    CF: 02757560277
                                                                                  • CAVALLIN INSTALLAZIONI IN LEGNO
                                                                                    CF: CVLCTN58P11F904P
                                                                                  • EMMETI DI MAURO TIZIANI
                                                                                    CF: TZNMRA65P18H823B
                                                                                  • BERTONCELLO GRAZIANO SRL
                                                                                    CF: 03116530241
                                                                                  CIG: Z2912E5969
                                                                                  Oggetto: FORNITURA ACIDO ACETICO CAVALLINO ANNO 2015
                                                                                  Importo aggiudicato: € 31500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 8433.81
                                                                                  Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • S.EC.AM. SPA
                                                                                    CF: 01118170396
                                                                                  • S.EC.AM. SPA
                                                                                    CF: 01118170396
                                                                                  CIG: Z2912F42C3
                                                                                  Oggetto: DISPOSITIVO PER AUTOMEZZO RACCOLTA RIFIUTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 13400.00
                                                                                  Somme liquidate: € 13400.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 05-02-2015 al 18-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
                                                                                    CF: 02522890215
                                                                                  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
                                                                                    CF: 02522890215
                                                                                  CIG: Z2913170A6
                                                                                  Oggetto: SERVIZIO PILOTAGGIO VHF
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2700.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CORPORAZIONE PILOTI ESTUARIO V.TO
                                                                                    CF: 00343860276
                                                                                  • CORPORAZIONE PILOTI ESTUARIO V.TO
                                                                                    CF: 00343860276
                                                                                  CIG: Z291341045
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO SEDIE ERGONOMICHE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 7600.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1258.43
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                  • FELIAN SPA
                                                                                    CF: 01384330583
                                                                                  • AMBIENTE UFFICIO SRL
                                                                                    CF: 01978610283
                                                                                  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
                                                                                    CF: 02135640288
                                                                                  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
                                                                                    CF: 03230200275
                                                                                  • ARREDO E SOLUZIONI SAS DI A. BIGOZZI
                                                                                    CF: 03988730275
                                                                                  • FELIAN SPA
                                                                                    CF: 01384330583
                                                                                  CIG: Z29139CFF4
                                                                                  Oggetto: NOLEGGIO E MANUTENZIONE IMPIANTO DI VAGLIATURA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 17208.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 30-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CESARO MAC.IMPORT SRL
                                                                                    CF: 03024640272
                                                                                  • CESARO MAC.IMPORT SRL
                                                                                    CF: 03024640272
                                                                                  CIG: Z2913C5BF7
                                                                                  Oggetto: DPI GUANTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3650.40
                                                                                  Somme liquidate: € 3650.40
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 24-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CALZA GIUSEPPE
                                                                                    CF: CLZGPP42A29L736O
                                                                                  • CALZA GIUSEPPE
                                                                                    CF: CLZGPP42A29L736O
                                                                                  CIG: Z2913FA33F
                                                                                  Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1380.17
                                                                                  Somme liquidate: € 1380.17
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 20-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • HAKO ITALIA SRL a socio unico
                                                                                    CF: 00224880237
                                                                                  • HAKO ITALIA SRL a socio unico
                                                                                    CF: 00224880237
                                                                                  CIG: Z29144B36D
                                                                                  Oggetto: CONTRATTO MANUTENZIONE APEX
                                                                                  Importo aggiudicato: € 34196.00
                                                                                  Somme liquidate: € 34196.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • APEX SRL
                                                                                    CF: 10298590158
                                                                                  • APEX SRL
                                                                                    CF: 10298590158
                                                                                  CIG: Z29148C7A0
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO CAMPANE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 27750.00
                                                                                  Somme liquidate: € 4440.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MEDIA TRADING SERVICES SRL
                                                                                    CF: 02967560240
                                                                                  • MEDIA TRADING SERVICES SRL
                                                                                    CF: 02967560240
                                                                                  CIG: Z2914B710D
                                                                                  Oggetto: CONTENITORE PER PILE ESAUSTE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 603.60
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • LAB23 SRL
                                                                                    CF: 03791810272
                                                                                  • LAB23 SRL
                                                                                    CF: 03791810272
                                                                                  CIG: Z2914F2FF3
                                                                                  Oggetto: PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT
                                                                                  Importo aggiudicato: € 500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-06-2015 al 01-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ASD BASKET SALZANO 03
                                                                                    CF: 03473300279
                                                                                  • ASD BASKET SALZANO 03
                                                                                    CF: 03473300279
                                                                                  CIG: Z29150E151
                                                                                  Oggetto: RINNOVO LEGAL MAIL E CASELLA MASSIVA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1050.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1050.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 30-03-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • INFOCERT S.P.A.
                                                                                    CF: 07945211006
                                                                                  • INFOCERT S.P.A.
                                                                                    CF: 07945211006
                                                                                  CIG: Z2915A165D
                                                                                  Oggetto: SVILUPPOIVR PRENOTAZIONE VERDE MIRA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 19000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al 30-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BIZMATICA SISTEMI SPA
                                                                                    CF: 05091860964
                                                                                  • BIZMATICA SISTEMI SPA
                                                                                    CF: 05091860964
                                                                                  CIG: Z2916B3EDD
                                                                                  Oggetto: FORNITURA POMPA FLYGT DP 3045 DEP.CAMPO MANIN
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1200.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-10-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  CIG: Z2916E561A
                                                                                  Oggetto: PARABORDO IN GOMMA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 993.17
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 02-11-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                    CF: 00170180277
                                                                                  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                    CF: 00170180277
                                                                                  CIG: Z291745875
                                                                                  Oggetto: CONSUMABILI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1227.24
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 31-12-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MERCK SPA
                                                                                    CF: 03350760967
                                                                                  • MERCK SPA
                                                                                    CF: 03350760967
                                                                                  CIG: Z2A12B9CA5
                                                                                  Oggetto: FORNITURA PALI LEGNO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2100.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2100.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 26-01-2015 al 26-01-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • S.I.L.E.A. SRL
                                                                                    CF: 00177810264
                                                                                  • S.I.L.E.A. SRL
                                                                                    CF: 00177810264
                                                                                  CIG: Z2A134B833
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN VALVOLE E RUBINETTI A SFERA CON CDM
                                                                                  Importo aggiudicato: € 700.00
                                                                                  Somme liquidate: € 665.28
                                                                                  Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 09-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GREINER SPA
                                                                                    CF: 00278160171
                                                                                  • GREINER SPA
                                                                                    CF: 00278160171
                                                                                  CIG: Z2A13627E0
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI AUTOMEZZI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 19494.10
                                                                                  Somme liquidate: € 19494.10
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
                                                                                    CF: 00272920273
                                                                                  • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
                                                                                    CF: 00272920273
                                                                                  CIG: Z2A13DED3F
                                                                                  Oggetto: INTERVENTI VARI C/O SCUOLE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2176.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2176.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • C.V.A. SRL
                                                                                    CF: 00980010276
                                                                                  • C.V.A. SRL
                                                                                    CF: 00980010276
                                                                                  CIG: Z2A13E2CFA
                                                                                  Oggetto: SPAZZAMENTO-PULIZIA. PULIZIA PERCORSI CICLOPEDONALI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 33342.10
                                                                                  Somme liquidate: € 33743.49
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                  • COOP. SOC. NEW SERVICE
                                                                                    CF: 03959620273
                                                                                  • COOP. SOC. NEW SERVICE
                                                                                    CF: 03959620273
                                                                                  CIG: Z2A13FD585
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 825.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
                                                                                    CF: 03814680272
                                                                                  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
                                                                                    CF: 03814680272
                                                                                  CIG: Z2A15E02A2
                                                                                  Oggetto: FORNITURA CISTERNETTE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 24-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • S.EC.AM. SPA
                                                                                    CF: 01118170396
                                                                                  • S.EC.AM. SPA
                                                                                    CF: 01118170396
                                                                                  CIG: Z2A16890CE
                                                                                  Oggetto: REAGENTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 238.30
                                                                                  Somme liquidate: € 238.30
                                                                                  Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al 16-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SIGMA ALDRICH SRL
                                                                                    CF: 13209130155
                                                                                  • SIGMA ALDRICH SRL
                                                                                    CF: 13209130155
                                                                                  CIG: Z2A16D5773
                                                                                  Oggetto: MEETING ORGANIZ. DA FDERUTILITY PER PROGETTO DRINKADRIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1750.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al 09-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FEDERUTILITY SERVIZI SRL SOCIETA' U
                                                                                    CF: 80053550580
                                                                                  • FEDERUTILITY SERVIZI SRL SOCIETA' U
                                                                                    CF: 80053550580
                                                                                  CIG: Z2A16F8556
                                                                                  Oggetto: GABBIE E KIT NUTRIE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 456.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 17-11-2015 al 09-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • EURODIF SRL
                                                                                    CF: 03603460407
                                                                                  • EURODIF SRL
                                                                                    CF: 03603460407
                                                                                  CIG: Z2A172D280
                                                                                  Oggetto: FORNITURA N.2 GRUPPI D'ASPIRAZIONE COMPLETI FOGN. S.ERASMO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5697.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-11-2015 al 15-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • PROGECO SRL
                                                                                    CF: 03548090178
                                                                                  • PROGECO SRL
                                                                                    CF: 03548090178
                                                                                  CIG: Z2A173C3B2
                                                                                  Oggetto: RICAMBI PER NATANTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-11-2015 al 31-01-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
                                                                                    CF: 02091420279
                                                                                  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
                                                                                    CF: 02091420279
                                                                                  CIG: Z2A17554B5
                                                                                  Oggetto: OFF. FORNITURA 10M SPAZZOLE FILTRI A CESTELLO DEP.VE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 550.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 07-01-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TEV SRL
                                                                                    CF: 03019140270
                                                                                  • TEV SRL
                                                                                    CF: 03019140270
                                                                                  CIG: Z2A1769C2F
                                                                                  Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E RACCOLTA AREA FAPANNI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 33000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SAFE E ECOLOGY SRL
                                                                                    CF: 04429490289
                                                                                  • SAFE E ECOLOGY SRL
                                                                                    CF: 04429490289
                                                                                  CIG: Z2B0F619CE
                                                                                  Oggetto: FORNITURE DI POMPE E VALVOLE DI FLUSSAGGIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 24030.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 12-01-2015 al 28-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  CIG: Z2B126F4AA
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 19700.00
                                                                                  Somme liquidate: € 5673.69
                                                                                  Tempi di completamento: dal 24-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MEB S.R.L.
                                                                                    CF: 02282890249
                                                                                  • MEB S.R.L.
                                                                                    CF: 02282890249
                                                                                  CIG: Z2B137AB6E
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN CHIUSINI TRONCOCONICO TELESCOPICO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2900.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2850.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 18-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
                                                                                    CF: 01466450069
                                                                                  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
                                                                                    CF: 01466450069
                                                                                  CIG: Z2B14F4FDD
                                                                                  Oggetto: SERVIZIO PULIZIA SEDI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 32000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 30578.56
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-08-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                    CF: 00703690271
                                                                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                    CF: 00703690271
                                                                                  CIG: Z2B14FB3DF
                                                                                  Oggetto: TREPIEDE TELESCOPIO PER ANCORAGGIO E RECUPERO PERSONE EN 795 ACCESSO SENZA SCALA E CON SCALA PROFOND
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1687.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 26-06-2015 al 02-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  CIG: Z2B15021AF
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONE PERIMETRALE SCUOLA INF. 25 APRILE DEL COMUNE DI VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 246.00
                                                                                  Somme liquidate: € 246.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 30-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • C.V.A. SRL
                                                                                    CF: 00980010276
                                                                                  • C.V.A. SRL
                                                                                    CF: 00980010276
                                                                                  CIG: Z2B15183A2
                                                                                  Oggetto: CONSULENZA PER INDAGINI OFTATTOMETRICHE PRESSO DEPURATRE DI CHIOGGIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3250.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2762.50
                                                                                  Tempi di completamento: dal 17-07-2015 al 30-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • LOD SRL
                                                                                    CF: 02499080303
                                                                                  • LOD SRL
                                                                                    CF: 02499080303
                                                                                  CIG: Z2B15372C5
                                                                                  Oggetto: CONTRIBUTO PROGETTI CULTURALI COMUNE VIGONOVO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1500.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-06-2015 al 25-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ANTEAS APS
                                                                                    CF: 90088850277
                                                                                  • ANTEAS APS
                                                                                    CF: 90088850277
                                                                                  CIG: Z2B159055A
                                                                                  Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI IEI A. COSTA P.LE MADONNA PELLEGRINA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 12541.14
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                  • BUILDING STRADE SRL
                                                                                    CF: 03742790276
                                                                                  • SECIS SRL
                                                                                    CF: 00216690933
                                                                                  • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
                                                                                    CF: 00894480276
                                                                                  • CIABOCCO S.R.L.
                                                                                    CF: 01228200430
                                                                                  • VANUZZO FRANCO
                                                                                    CF: VNZFNC61P15D748T
                                                                                  • BUILDING STRADE SRL
                                                                                    CF: 03742790276
                                                                                  CIG: Z2B15A3938
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2717.06
                                                                                  Somme liquidate: € 2717.06
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • AUTOBREN SERVICE SRL
                                                                                    CF: 03043560246
                                                                                  • AUTOBREN SERVICE SRL
                                                                                    CF: 03043560246
                                                                                  CIG: Z2B15BDFCD
                                                                                  Oggetto: CONSULENZA TECNICA MONITORAGGIO BANCHINA SEDE LIDO IGIENE URBANA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 13624.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-09-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ING. MARASCALCHI ANDREA
                                                                                    CF: MRSNDR64S16L736V
                                                                                  • ING. MARASCALCHI ANDREA
                                                                                    CF: MRSNDR64S16L736V
                                                                                  CIG: Z2B161CF87
                                                                                  Oggetto: FORNITURA ARREDI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1100.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 07-10-2015 al 31-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • WALCO SPA
                                                                                    CF: 02479860260
                                                                                  • WALCO SPA
                                                                                    CF: 02479860260
                                                                                  CIG: Z2B1696FA4
                                                                                  Oggetto: ANALISI CAMPIONATURA CAPI VESTIARIO/DPI GARA LAVA-NOLO VESTIARIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4974.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 06-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIA
                                                                                    CF: 01724710122
                                                                                  • CENTRO TESSILE COTONIERO E ABBIGLIA
                                                                                    CF: 01724710122
                                                                                  CIG: Z2B16CA837
                                                                                  Oggetto: SMALTIMENTO CER 180103
                                                                                  Importo aggiudicato: € 114.00
                                                                                  Somme liquidate: € 114.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 11-06-2015 al 30-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
                                                                                    CF: 00254260276
                                                                                  • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
                                                                                    CF: 00254260276
                                                                                  CIG: Z2C11E95A1
                                                                                  Oggetto: LOG-14/SN TUBO ACCIAIO 304
                                                                                  Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 4224.32
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CO.M.IT. SRL
                                                                                    CF: 00070110283
                                                                                  • CO.M.IT. SRL
                                                                                    CF: 00070110283
                                                                                  CIG: Z2C14406B1
                                                                                  Oggetto: FORNITURA CONDIZIONATORE TECNICO POWER CENTER VALDARIO CHIOGGIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4332.00
                                                                                  Somme liquidate: € 4202.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 06-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
                                                                                    CF: 00509110011
                                                                                  • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
                                                                                    CF: 00509110011
                                                                                  CIG: Z2C1451161
                                                                                  Oggetto: RICAMBI PER I PIATELLI DELLA VASCA DI DIGESTIONE DEP.PREGANZIOL
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3978.00
                                                                                  Somme liquidate: € 3978.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 06-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
                                                                                    CF: 00895000370
                                                                                  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
                                                                                    CF: 00895000370
                                                                                  CIG: Z2C15C9575
                                                                                  Oggetto: MATERIALE IDRAULICO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 06-11-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MONDI IMPIANTI-MONDI A.E C.SNC
                                                                                    CF: 01718240276
                                                                                  • MONDI IMPIANTI-MONDI A.E C.SNC
                                                                                    CF: 01718240276
                                                                                  CIG: Z2C160C80D
                                                                                  Oggetto: LE CONVENZIONI CON LE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B E LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DOPO LA LEGGE 190
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1290.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 04-11-2015 al 04-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MAGGIOLI SPA
                                                                                    CF: 06188330150
                                                                                  • MAGGIOLI SPA
                                                                                    CF: 06188330150
                                                                                  CIG: Z2C1654FF2
                                                                                  Oggetto: FORNITURA DI ATTREZZATURA VARIA PER SETTORE RETE TERRAFERMA VENEZIANA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4790.17
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 30-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  CIG: Z2C16B62F8
                                                                                  Oggetto: DEODORIZZANTE DEO BIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ARTEMA SAS
                                                                                    CF: 02283860274
                                                                                  • ARTEMA SAS
                                                                                    CF: 02283860274
                                                                                  CIG: Z2D11E9EB9
                                                                                  Oggetto: HACH LANGE OFF.10132472 DEL 19.11.2014 RIPARAZIONE SONDA SOLITAX MISURA DI LIVELLO FANGHI PREISPESSI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1016.10
                                                                                  Somme liquidate: € 1016.10
                                                                                  Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 27-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • HACH LANGE SRL
                                                                                    CF: 11277000151
                                                                                  • HACH LANGE SRL
                                                                                    CF: 11277000151
                                                                                  CIG: Z2D11EED29
                                                                                  Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 400.00
                                                                                  Somme liquidate: € 325.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al 28-11-2014
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
                                                                                    CF: 00254260276
                                                                                  • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
                                                                                    CF: 00254260276
                                                                                  CIG: Z2D124549A
                                                                                  Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 6618.00
                                                                                  Somme liquidate: € 6617.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 12-12-2014 al 15-01-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SE. R. MEC. SNC
                                                                                    CF: 02178890402
                                                                                  • SE. R. MEC. SNC
                                                                                    CF: 02178890402
                                                                                  CIG: Z2D12D044E
                                                                                  Oggetto: PESA CARBURANTE DITTA ALLES
                                                                                  Importo aggiudicato: € 100.00
                                                                                  Somme liquidate: € 28.12
                                                                                  Tempi di completamento: dal 20-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ALLES SPA
                                                                                    CF: 02836870275
                                                                                  • ALLES SPA
                                                                                    CF: 02836870275
                                                                                  CIG: Z2D1346F79
                                                                                  Oggetto: FATT.581/2014 ACCERTAMENTO MEDICO LEGALE DIP. LAZZARI ANTONIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 77.00
                                                                                  Somme liquidate: € 77.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-01-2014 al 12-03-2014
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • U.L.S.S. 12
                                                                                    CF: 02798850273
                                                                                  • U.L.S.S. 12
                                                                                    CF: 02798850273
                                                                                  CIG: Z2D1385597
                                                                                  Oggetto: PIANO EMERGENZA NEVE - PERIODO 2015-2016
                                                                                  Importo aggiudicato: € 9703.00
                                                                                  Somme liquidate: € 9663.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                    CF: 02894130273
                                                                                  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                    CF: 02894130273
                                                                                  CIG: Z2D13A8D48
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE GRU
                                                                                  Importo aggiudicato: € 18000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 9657.06
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • VARINI SRL
                                                                                    CF: 01926060284
                                                                                  • VARINI SRL
                                                                                    CF: 01926060284
                                                                                  CIG: Z2D1433233
                                                                                  Oggetto: CORSO ABILITAZIONE CONDUZIONE GRU SU AUTOCARRO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2160.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2880.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 04-05-2015 al 19-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
                                                                                    CF: 82005370273
                                                                                  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
                                                                                    CF: 82005370273
                                                                                  CIG: Z2D1640CA9
                                                                                  Oggetto: SPAZZAMENTO MANUALE COMUNE DI MOGLIANO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 39400.00
                                                                                  Somme liquidate: € 4365.12
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-06-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                    CF: 02840850271
                                                                                  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                    CF: 02840850271
                                                                                  CIG: Z2D16E8448
                                                                                  Oggetto: CATENE DA NEVE PER IMPIANTI ACQUA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 702.00
                                                                                  Somme liquidate: € 702.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 02-11-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FABRETTI SRL
                                                                                    CF: 02556060271
                                                                                  • FABRETTI SRL
                                                                                    CF: 02556060271
                                                                                  CIG: Z2D1711C0F
                                                                                  Oggetto: FORNITORE REGOLATORE AC3
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2763.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al 23-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ASCON TECNOLOGIC SRL
                                                                                    CF: 02374940183
                                                                                  • ASCON TECNOLOGIC SRL
                                                                                    CF: 02374940183
                                                                                  CIG: Z2E114B780
                                                                                  Oggetto: PIEDE DN 100 CON TRATTAMENTO EPOSSIDICO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 519.90
                                                                                  Somme liquidate: € 4608.72
                                                                                  Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 06-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  CIG: Z2E12B02CF
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO STRUEMNTALE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 218.00
                                                                                  Somme liquidate: € 218.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 29-01-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • O.T.R. SRL
                                                                                    CF: 00894610153
                                                                                  • O.T.R. SRL
                                                                                    CF: 00894610153
                                                                                  CIG: Z2E1374C27
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO N. 4 COMPATTATORI MONOPALA SCARRABILE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • C.M. SRL
                                                                                    CF: 02186960262
                                                                                  • C.M. SRL
                                                                                    CF: 02186960262
                                                                                  CIG: Z2E137ECF3
                                                                                  Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E RACCOLTA AREA FAPANNI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 38000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 32120.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 30-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SAFE E ECOLOGY SRL
                                                                                    CF: 04429490289
                                                                                  • SAFE E ECOLOGY SRL
                                                                                    CF: 04429490289
                                                                                  CIG: Z2E138A256
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN COLLETTORI IN ACCIAIO INOX316L
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 8891.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 23-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SRG SRL
                                                                                    CF: 03274340284
                                                                                  • SRG SRL
                                                                                    CF: 03274340284
                                                                                  CIG: Z2E13EAB8E
                                                                                  Oggetto: STATORE PER POMPA TIPO NEMO NM053BY01P05B
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2901.71
                                                                                  Somme liquidate: € 2997.74
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 20-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • NETZSCH POMPE E SISTEMI ITALIA SRL
                                                                                    CF: 01179790157
                                                                                  • NETZSCH POMPE E SISTEMI ITALIA SRL
                                                                                    CF: 01179790157
                                                                                  CIG: Z2E143761F
                                                                                  Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DI RIPRISTINI STRADALI COMUNI DI MOGLIANO V.TO, PREGANZIOL E QUINTO TV 2015
                                                                                  Importo aggiudicato: € 39750.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                  • ECOPAVI S.R.L.
                                                                                    CF: 04713270280
                                                                                  • E.C.I.S. Srl
                                                                                    CF: 00681560272
                                                                                  • BRUNETTINI ING MARZIANO
                                                                                    CF: BRNMZN53M24G587S
                                                                                  • ECOPAVI S.R.L.
                                                                                    CF: 04713270280
                                                                                  CIG: Z2E148CBEA
                                                                                  Oggetto: FORNITURA AUTOMETANO PER AUTOTRAZIONE MEZZI AREA TF
                                                                                  Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 7444.54
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 30-04-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • AUTOMETANO SAS
                                                                                    CF: 02048740233
                                                                                  • AUTOMETANO SAS
                                                                                    CF: 02048740233
                                                                                  CIG: Z2E14C0578
                                                                                  Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO GARA 414-14/AG.
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2416.01
                                                                                  Somme liquidate: € 2416.01
                                                                                  Tempi di completamento: dal 05-06-2015 al 05-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • PUBLIPUNTO COM SNC DI RIZZI P. E C.
                                                                                    CF: 06429700724
                                                                                  • PUBLIPUNTO COM SNC DI RIZZI P. E C.
                                                                                    CF: 06429700724
                                                                                  CIG: Z2E14C2CB0
                                                                                  Oggetto: FORNITURA N.2 SCRIVANIE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 298.00
                                                                                  Somme liquidate: € 298.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 05-06-2015 al 15-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ERREBIAN SPA
                                                                                    CF: 08397890586
                                                                                  • ERREBIAN SPA
                                                                                    CF: 08397890586
                                                                                  CIG: Z2E15651F3
                                                                                  Oggetto: PROLUNGAMENTO GARANZIA DELL PER 2 ANNI R300 - TAPE LIBRARY DELL
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2200.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-07-2015 al 09-08-2017
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • EURO INFORMATICA SRL
                                                                                    CF: 02367910243
                                                                                  • EURO INFORMATICA SRL
                                                                                    CF: 02367910243
                                                                                  CIG: Z2E16C8C97
                                                                                  Oggetto: SERVER PER SEDE DI V.BISSAGOLA MESTRE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2150.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al 26-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • EURO INFORMATICA SRL
                                                                                    CF: 02367910243
                                                                                  • EURO INFORMATICA SRL
                                                                                    CF: 02367910243
                                                                                  CIG: Z2E17554CE
                                                                                  Oggetto: SPAZZAMENTO-PULIZIA ANNO 2016
                                                                                  Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                  • COOP. SOC. NEW SERVICE
                                                                                    CF: 03959620273
                                                                                  • COOP. SOC. NEW SERVICE
                                                                                    CF: 03959620273
                                                                                  CIG: Z2F1320A3D
                                                                                  Oggetto: FORNITURA RICAMBI ATTREZZATURE OFFICINA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 305.00
                                                                                  Somme liquidate: € 288.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 10-02-2015 al 16-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  CIG: Z2F134ADC8
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN POZZETTI IN PUR COMPLETI DI CHIUSINO GS250
                                                                                  Importo aggiudicato: € 12000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 10520.20
                                                                                  Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 09-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GREINER SPA
                                                                                    CF: 00278160171
                                                                                  • GREINER SPA
                                                                                    CF: 00278160171
                                                                                  CIG: Z2F1363402
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN ELEMENTI COLLARE DISTANZIATURE IN POLIET. AD
                                                                                  Importo aggiudicato: € 200.00
                                                                                  Somme liquidate: € 163.80
                                                                                  Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 05-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TECNOWASSER SRL
                                                                                    CF: 03339090247
                                                                                  • TECNOWASSER SRL
                                                                                    CF: 03339090247
                                                                                  CIG: Z2F1371F52
                                                                                  Oggetto: PRODOTTI CHIMICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3445.00
                                                                                  Somme liquidate: € 6683.32
                                                                                  Tempi di completamento: dal 24-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
                                                                                    CF: 00262890288
                                                                                  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
                                                                                    CF: 00262890288
                                                                                  CIG: Z2F139230C
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MISURATORI DI PORTATA S.ERASMO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 7752.50
                                                                                  Somme liquidate: € 5019.62
                                                                                  Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 29-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  CIG: Z2F13BB200
                                                                                  Oggetto: FORNIT. DI BUSTE NYLON PORTADOCUMENTI PER CIMITERI VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 212.00
                                                                                  Somme liquidate: € 212.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 29-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • DATACOL S.R.L.
                                                                                    CF: 01964750234
                                                                                  • DATACOL S.R.L.
                                                                                    CF: 01964750234
                                                                                  CIG: Z2F14B4A78
                                                                                  Oggetto: FORNITURA REAGENTI PER LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 257.00
                                                                                  Somme liquidate: € 185.90
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-05-2015 al 12-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • OXOID SPA
                                                                                    CF: 00889160156
                                                                                  • OXOID SPA
                                                                                    CF: 00889160156
                                                                                  CIG: Z2F160E741
                                                                                  Oggetto: RIPARAZIONE TELECAMERA IBAK ARGUS
                                                                                  Importo aggiudicato: € 260.00
                                                                                  Somme liquidate: € 260.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 31-07-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • VOLTA SPA
                                                                                    CF: 00236200218
                                                                                  • VOLTA SPA
                                                                                    CF: 00236200218
                                                                                  CIG: Z2F1637249
                                                                                  Oggetto: INTEGRAZIONI ASSISTENZA TECNICA J - SYSTEM
                                                                                  Importo aggiudicato: € 700.00
                                                                                  Somme liquidate: € 700.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • JSYSTEM DI ZERBETTO IVANO E C SNC
                                                                                    CF: 03300780289
                                                                                  • JSYSTEM DI ZERBETTO IVANO E C SNC
                                                                                    CF: 03300780289
                                                                                  CIG: Z2F173BF29
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO INVERTER PCS2-33T COMPLETO ACCESSORI-ACC.MATTM-COVE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL
                                                                                    CF: 02054790155
                                                                                  • SOCOMEC ELETTROTECNICA SRL
                                                                                    CF: 02054790155
                                                                                  CIG: Z3012AE2FE
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI MOGLIANO/MARCON/QUARTO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 25258.95
                                                                                  Tempi di completamento: dal 08-01-2014 al 30-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • NUOVA SANDONAUTO SRL
                                                                                    CF: 03124840277
                                                                                  • NUOVA SANDONAUTO SRL
                                                                                    CF: 03124840277
                                                                                  CIG: Z30139E864
                                                                                  Oggetto: OFFICINA A SUPPORTO PER REVISIONE RIAVVOLGIMENTI REVISIONE PER MOTORI ELETTRICI ED APPARECCHIATURE E
                                                                                  Importo aggiudicato: € 19000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
                                                                                    CF: 02414650271
                                                                                  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
                                                                                    CF: 02414650271
                                                                                  CIG: Z3013AB163
                                                                                  Oggetto: AERATORE DI SUPERFICIE ROTOX TIPO RO 110 S2900 DEP.FUSINA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 32000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 24-04-2015 al 30-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ECOLMA SRL
                                                                                    CF: 03037430158
                                                                                  • ECOLMA SRL
                                                                                    CF: 03037430158
                                                                                  CIG: Z3013B8626
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO CONTENITORI PER SIRINGHE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1200.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1090.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 05-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CASONE SPA
                                                                                    CF: 00544100340
                                                                                  • CASONE SPA
                                                                                    CF: 00544100340
                                                                                  CIG: Z3013E3C52
                                                                                  Oggetto: GUANTI IN NITRILE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 783.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SIKURA SRL
                                                                                    CF: 02988500274
                                                                                  • SIKURA SRL
                                                                                    CF: 02988500274
                                                                                  CIG: Z3013ED350
                                                                                  Oggetto: ASSISTENZA TECNICA 2015 QLIK VIEW
                                                                                  Importo aggiudicato: € 22611.80
                                                                                  Somme liquidate: € 22611.80
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • QLIK TECH ITALY SRL
                                                                                    CF: 08378990967
                                                                                  • QLIK TECH ITALY SRL
                                                                                    CF: 08378990967
                                                                                  CIG: Z301481907
                                                                                  Oggetto: FORNITURA CASSONE SCARRABILE SU SPECIFICA CON SCALETTA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2620.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2400.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al 30-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • C.M. SRL
                                                                                    CF: 02186960262
                                                                                  • C.M. SRL
                                                                                    CF: 02186960262
                                                                                  CIG: Z30150D18E
                                                                                  Oggetto: SOSTITUZIONE TRATTO CANALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CDO1
                                                                                  Importo aggiudicato: € 19606.30
                                                                                  Somme liquidate: € 19606.30
                                                                                  Tempi di completamento: dal 18-06-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
                                                                                    CF: 03990590261
                                                                                  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
                                                                                    CF: 03990590261
                                                                                  CIG: Z301559447
                                                                                  Oggetto: INFISSIONE E ESTRAZIONE PALI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 550.00
                                                                                  Somme liquidate: € 550.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al 27-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • WATERWAYS DI PENZO ALESSANDRO
                                                                                    CF: PNZLSN83D07L736L
                                                                                  • WATERWAYS DI PENZO ALESSANDRO
                                                                                    CF: PNZLSN83D07L736L
                                                                                  CIG: Z3015A28EB
                                                                                  Oggetto: SOSTITUZIONE SCHEDA MADRE MACCHINA HP PROLIANT
                                                                                  Importo aggiudicato: € 425.00
                                                                                  Somme liquidate: € 425.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-08-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • LASER S.C.A.R.L.
                                                                                    CF: 06934610962
                                                                                  • LASER S.C.A.R.L.
                                                                                    CF: 06934610962
                                                                                  CIG: Z3015FEA90
                                                                                  Oggetto: RIPARAZIONE DI ALIMENTATORI DI PROTEZIONE CATODICA RETE TERRAFERMA VENEZIANA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 287.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 08-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MICROPI ELETTRONICA
                                                                                    CF: 05433851218
                                                                                  • MICROPI ELETTRONICA
                                                                                    CF: 05433851218
                                                                                  CIG: Z301603FDD
                                                                                  Oggetto: FORNITURA REAGENTI PER LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 312.59
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 14-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SCHARLAB ITALIA SRL
                                                                                    CF: 09802470154
                                                                                  • SCHARLAB ITALIA SRL
                                                                                    CF: 09802470154
                                                                                  CIG: Z3017248E4
                                                                                  Oggetto: FORNITURA E POSA NUOVO QUADRO ELETTRICO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 9980.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-11-2015 al 22-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GPG SRL
                                                                                    CF: 04112240272
                                                                                  • GPG SRL
                                                                                    CF: 04112240272
                                                                                  CIG: Z310E2920D
                                                                                  Oggetto: FORNITURA ARREDI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 19900.00
                                                                                  Somme liquidate: € 4444.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 06-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
                                                                                    CF: 02135640288
                                                                                  • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
                                                                                    CF: 02135640288
                                                                                  CIG: Z311143EBB
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 480.00
                                                                                  Somme liquidate: € 480.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 31-12-2014
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • NOVARINI SRL
                                                                                    CF: 01365510237
                                                                                  • NOVARINI SRL
                                                                                    CF: 01365510237
                                                                                  CIG: Z3112C1430
                                                                                  Oggetto: CANONE MANUTENZIONE SHAREPOINT
                                                                                  Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 6000.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-02-2015 al 28-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • INFOR SRL
                                                                                    CF: 01712800349
                                                                                  • INFOR SRL
                                                                                    CF: 01712800349
                                                                                  CIG: Z3113ACC21
                                                                                  Oggetto: ANIME IN CARTONE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1800.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1714.35
                                                                                  Tempi di completamento: dal 17-03-2015 al 31-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TECNOPAPER SRL
                                                                                    CF: 02273500245
                                                                                  • TECNOPAPER SRL
                                                                                    CF: 02273500245
                                                                                  CIG: Z3113BEE59
                                                                                  Oggetto: RICONOSCIMENTO AZIENDALE ACQUISTO SCATOLE LEGNO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 178.50
                                                                                  Somme liquidate: € 178.50
                                                                                  Tempi di completamento: dal 20-04-2015 al 20-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ANNA GIOIELLI DI LAZZARI EMANUELE
                                                                                    CF: LZZMNL58R21L736Q
                                                                                  • ANNA GIOIELLI DI LAZZARI EMANUELE
                                                                                    CF: LZZMNL58R21L736Q
                                                                                  CIG: Z3113F5BDE
                                                                                  Oggetto: FORNITURA PORTABICICLETTE SCUOLA SPALLANZANI DEL COMUNE DI VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1514.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1514.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 17-04-2015 al 17-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TLF SRL
                                                                                    CF: 01515680518
                                                                                  • TLF SRL
                                                                                    CF: 01515680518
                                                                                  CIG: Z31142E5D2
                                                                                  Oggetto: VESTIARIO CIVILE PORTINERIE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2888.64
                                                                                  Somme liquidate: € 2442.88
                                                                                  Tempi di completamento: dal 20-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MASIERO CONFEZIONI S.R.L.
                                                                                    CF: 00259830271
                                                                                  • MASIERO CONFEZIONI S.R.L.
                                                                                    CF: 00259830271
                                                                                  CIG: Z31151C7EC
                                                                                  Oggetto: SOMMA URGENZA RIPARAZIONE CONDOTTA ACQUE NERE QUINTO DI TREVISO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 9500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al 28-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CAZZARO SPA
                                                                                    CF: 00284420262
                                                                                  • CAZZARO SPA
                                                                                    CF: 00284420262
                                                                                  CIG: Z311600067
                                                                                  Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI NUOVO PORTONE CARRAIO PER CENTRALE DI ACQUEDOTTO DI GAZZERA - VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3070.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 15-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • C.V.A. SRL
                                                                                    CF: 00980010276
                                                                                  • C.V.A. SRL
                                                                                    CF: 00980010276
                                                                                  CIG: Z311606178
                                                                                  Oggetto: TEMPERAMATITE IN PLASTICA CON LOGO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1935.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 11-09-2015 al 28-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN E C.
                                                                                    CF: 04158520280
                                                                                  • FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN E C.
                                                                                    CF: 04158520280
                                                                                  CIG: Z311646CD8
                                                                                  Oggetto: ABBATTIMENTO ALBERI PRESSO IL RECINTO VII DEL CIMITERO SAN MICHELE IN ISOLA VE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5528.62
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • Raggruppamento:
                                                                                    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                    CF: 02894130273
                                                                                     
                                                                                    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                                    CF: 02689040273
                                                                                     
                                                                                  • Raggruppamento:
                                                                                    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                    CF: 02894130273
                                                                                     
                                                                                    NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                                    CF: 02689040273
                                                                                     
                                                                                  CIG: Z3116A15FA
                                                                                  Oggetto: GRUPPO ELETTROGENO A INTERVENTO MANUALE ED AUTOMATICO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 15100.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TESSARI ENERGIA SPA
                                                                                    CF: 00225520287
                                                                                  • TESSARI ENERGIA SPA
                                                                                    CF: 00225520287
                                                                                  CIG: Z311713992
                                                                                  Oggetto: MATERIALI PER LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2641.10
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MICROCOLUMN SRL
                                                                                    CF: 02323360152
                                                                                  • MICROCOLUMN SRL
                                                                                    CF: 02323360152
                                                                                  CIG: Z3212C9FAF
                                                                                  Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 149.49
                                                                                  Tempi di completamento: dal 26-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SCOMAZZON LIBERO SAS
                                                                                    CF: 02042830279
                                                                                  • SCOMAZZON LIBERO SAS
                                                                                    CF: 02042830279
                                                                                  CIG: Z32131CE42
                                                                                  Oggetto: RICAMBI MECCANICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2214.99
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • NOVELLO SRL
                                                                                    CF: 02783670272
                                                                                  • NOVELLO SRL
                                                                                    CF: 02783670272
                                                                                  CIG: Z321359500
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN CHIUSINI IN GHISA D400
                                                                                  Importo aggiudicato: € 19950.00
                                                                                  Somme liquidate: € 19915.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 24-02-2015 al 12-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
                                                                                    CF: 01863300248
                                                                                  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
                                                                                    CF: 01863300248
                                                                                  CIG: Z321419AB1
                                                                                  Oggetto: MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 258.00
                                                                                  Somme liquidate: € 232.20
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 06-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                    CF: 02532650278
                                                                                  • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                    CF: 02532650278
                                                                                  CIG: Z32148B671
                                                                                  Oggetto: VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SERBATOI DEL COMUNE DI DOLO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 8320.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • A-I PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERI
                                                                                    CF: 03474500273
                                                                                  • A-I PROGETTI ARCHITETTURA INGEGNERI
                                                                                    CF: 03474500273
                                                                                  CIG: Z3214B737A
                                                                                  Oggetto: INTERVENTI VARI PRESSO ALCUNI SCOPERTI DEL COMUNE DI VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 466.98
                                                                                  Somme liquidate: € 2201.72
                                                                                  Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 04-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                    CF: 00703690271
                                                                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                    CF: 00703690271
                                                                                  CIG: Z3214C90CB
                                                                                  Oggetto: FORNITURA E POSA NUOVA SERRATURA PRESSO SALA VENDITE DEL MIT
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4100.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al 01-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ECO IMPIANTI SRL
                                                                                    CF: 04517810265
                                                                                  • ECO IMPIANTI SRL
                                                                                    CF: 04517810265
                                                                                  CIG: Z3214D6784
                                                                                  Oggetto: MATERIALE VARIO E ATTREZZATURE DI REPARTO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 3518.63
                                                                                  Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CECCHINATO SRL
                                                                                    CF: 03724700277
                                                                                  • CECCHINATO SRL
                                                                                    CF: 03724700277
                                                                                  CIG: Z32158094C
                                                                                  Oggetto: ACCERTAMENTI SANITARI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 122.00
                                                                                  Somme liquidate: € 122.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 17-06-2015 al 24-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • U.L.S.S. 12
                                                                                    CF: 02798850273
                                                                                  • U.L.S.S. 12
                                                                                    CF: 02798850273
                                                                                  CIG: Z3215A4EB7
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 7000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 05-08-2015 al 17-08-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GEORG FISCHER SPA
                                                                                    CF: 00814600151
                                                                                  • GEORG FISCHER SPA
                                                                                    CF: 00814600151
                                                                                  CIG: Z3215E65DB
                                                                                  Oggetto: FORNITURA REAGENTI PER LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1450.35
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 11-09-2015 al 07-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                    CF: 02079741209
                                                                                  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                    CF: 02079741209
                                                                                  CIG: Z32178F372
                                                                                  Oggetto: FORNITURA POMPE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 22950.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  CIG: Z331215974
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE TELAIO AUTOCARRI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1128.42
                                                                                  Somme liquidate: € 1187.59
                                                                                  Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 31-12-2014
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • STEFANELLI SPA
                                                                                    CF: 00611970286
                                                                                  • STEFANELLI SPA
                                                                                    CF: 00611970286
                                                                                  CIG: Z331284529
                                                                                  Oggetto: LOG-14/SN TUBAZIONE POLIETILENE RC PN16 SDR11 ANTINCENDIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 5365.20
                                                                                  Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 29-01-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TECNORESINE SRL
                                                                                    CF: 01138650286
                                                                                  • TECNORESINE SRL
                                                                                    CF: 01138650286
                                                                                  CIG: Z3312C12C4
                                                                                  Oggetto: CALCE IDRATA PER CAVANELLA D'ADIGE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4410.00
                                                                                  Somme liquidate: € 513.03
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                    CF: 03137160275
                                                                                  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                    CF: 03137160275
                                                                                  CIG: Z33135DBDD
                                                                                  Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 474.00
                                                                                  Somme liquidate: € 474.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 14-01-2015 al 11-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TECNINT HTE SRL
                                                                                    CF: 04165560378
                                                                                  • TECNINT HTE SRL
                                                                                    CF: 04165560378
                                                                                  CIG: Z3313CAE14
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE PIATTAFORMA ELEVABILE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • VENPA SPA
                                                                                    CF: 02574080277
                                                                                  • VENPA SPA
                                                                                    CF: 02574080277
                                                                                  CIG: Z33141D3D4
                                                                                  Oggetto: ARAMADIO ACCIAIO INOX PER IMP. SOLL. FOGNARIO NR. 706
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1700.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1615.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 20-04-2015 al 18-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ZANARDO SPA
                                                                                    CF: 03217580269
                                                                                  • ZANARDO SPA
                                                                                    CF: 03217580269
                                                                                  CIG: Z3314B3309
                                                                                  Oggetto: NR.5 KIT COMPLETI PER MANUTENZIONE TURBINE IMPIANTO DEP.FUSINA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 19726.50
                                                                                  Somme liquidate: € 19726.50
                                                                                  Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FIM SRL
                                                                                    CF: 01464180270
                                                                                  • FIM SRL
                                                                                    CF: 01464180270
                                                                                  CIG: Z3314DC8DA
                                                                                  Oggetto: FORNITURA TUBAZIONI IN POLIETILENE IN PRFV
                                                                                  Importo aggiudicato: € 17557.80
                                                                                  Somme liquidate: € 17442.41
                                                                                  Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 31-08-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • HOBAS TUBI SRL
                                                                                    CF: 06637081008
                                                                                  • HOBAS TUBI SRL
                                                                                    CF: 06637081008
                                                                                  CIG: Z33152740B
                                                                                  Oggetto: VERIFICA MESSA A TERRA PARATOIE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 17-06-2015 al 31-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • VERIFICA SPA
                                                                                    CF: 03670710965
                                                                                  • VERIFICA SPA
                                                                                    CF: 03670710965
                                                                                  CIG: Z33153EA95
                                                                                  Oggetto: FORNITURA REAGENTI VARI PER LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1212.00
                                                                                  Somme liquidate: € 950.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 31-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BIOGENETICS SRL
                                                                                    CF: 00795130285
                                                                                  • BIOGENETICS SRL
                                                                                    CF: 00795130285
                                                                                  CIG: Z33157C9D6
                                                                                  Oggetto: MISURATORE DI PORTATA DN125 DEP.FUSINA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1451.75
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 24-08-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  CIG: Z33158785C
                                                                                  Oggetto: PROGETTO CONTROLLO CONFERIMENTO RIFIUTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al 01-08-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • PAGNIN ALDO
                                                                                    CF: PGNLDA56T04D325K
                                                                                  • PAGNIN ALDO
                                                                                    CF: PGNLDA56T04D325K
                                                                                  CIG: Z3317A7ED8
                                                                                  Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1297.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 31-01-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ZETALAB SRL
                                                                                    CF: 03523260283
                                                                                  • ZETALAB SRL
                                                                                    CF: 03523260283
                                                                                  CIG: Z3412C1404
                                                                                  Oggetto: ASSISTENZA TECNICA 2015 SIGMA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2980.00
                                                                                  Somme liquidate: € 15250.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • NET SURFING SRL
                                                                                    CF: 06953990014
                                                                                  • NET SURFING SRL
                                                                                    CF: 06953990014
                                                                                  CIG: Z3412DAAAA
                                                                                  Oggetto: SERVIZI TECNICI PER CONTROLLI VETERINARI ULS 12 C/O MERCATO ITTICO TRONCHETTO ANNO 2015
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 216.68
                                                                                  Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 03-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • U.L.S.S. 12
                                                                                    CF: 02798850273
                                                                                  • U.L.S.S. 12
                                                                                    CF: 02798850273
                                                                                  CIG: Z34131D0C2
                                                                                  Oggetto: RICAMBI MECCANICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                  Somme liquidate: € 13595.04
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • STEFANELLI SPA
                                                                                    CF: 00611970286
                                                                                  • STEFANELLI SPA
                                                                                    CF: 00611970286
                                                                                  CIG: Z341325DF2
                                                                                  Oggetto: GPL PROPANO SFUSO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                  Somme liquidate: € 19777.27
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • PUBLIGAS VERONA S.P.A.
                                                                                    CF: 00213040231
                                                                                  • PUBLIGAS VERONA S.P.A.
                                                                                    CF: 00213040231
                                                                                  CIG: Z34139236A
                                                                                  Oggetto: FORNITURA COMPATTATORE ELETTRICO DEP.PREGANZIOL
                                                                                  Importo aggiudicato: € 8100.00
                                                                                  Somme liquidate: € 8100.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 30-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • C. M. STERLUTI SRL
                                                                                    CF: 03561100243
                                                                                  • C. M. STERLUTI SRL
                                                                                    CF: 03561100243
                                                                                  CIG: Z3415BAC4D
                                                                                  Oggetto: INTERVENTO IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE PRIMA PIOGGIA CAVALLINO TREPORTI S.DONA'
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 505.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-12-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                    CF: 02177610272
                                                                                  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                    CF: 02177610272
                                                                                  CIG: Z3416339C9
                                                                                  Oggetto: ADESIVI CON LOGO PER SCUOLE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 914.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 10-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                    CF: PRCDNL62T04Z602O
                                                                                  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                    CF: PRCDNL62T04Z602O
                                                                                  CIG: Z34167733E
                                                                                  Oggetto: FORNITURA DI CASSONI PER GESTIONE RIFIUTI AMIANTO E FERRO PLASTICA RETI MOGLIANO,CAVALLINO,MARGHERA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4800.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 23-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SE.FI. AMBIENTE SRL
                                                                                    CF: 02405830270
                                                                                  • SE.FI. AMBIENTE SRL
                                                                                    CF: 02405830270
                                                                                  CIG: Z34172D241
                                                                                  Oggetto: FORNITURA SOSTITUIONE MODULI ULTRAFILTRAZIONE A19 - FPA10/12
                                                                                  Importo aggiudicato: € 24414.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-11-2015 al 15-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  CIG: Z3417B83EB
                                                                                  Oggetto: PORTE IN ALLUMINIO PER CASSONE RSU
                                                                                  Importo aggiudicato: € 720.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FERRO DESIGN SNC
                                                                                    CF: 03504090279
                                                                                  • FERRO DESIGN SNC
                                                                                    CF: 03504090279
                                                                                  CIG: Z3511406F1
                                                                                  Oggetto: SERVIZI DIVERSI INERENTI IL VERDE E LA MANUTEN. DI STRUTT.LUDICHE C/O ALCUNE SCUOLE DEL COMUNE DI VE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 30300.00
                                                                                  Somme liquidate: € 30297.73
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                    CF: 00703690271
                                                                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                    CF: 00703690271
                                                                                  CIG: Z351208731
                                                                                  Oggetto: CORSO PERSONALE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 09-01-2015 al 09-01-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CONVENIA SRL
                                                                                    CF: 10336480016
                                                                                  • CONVENIA SRL
                                                                                    CF: 10336480016
                                                                                  CIG: Z351264003
                                                                                  Oggetto: PROROGA FIDEJUSSIONE N. 1883980
                                                                                  Importo aggiudicato: € 104.00
                                                                                  Somme liquidate: € 104.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-07-2014 al 16-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • COFACE S.A.
                                                                                    CF: 09448210154
                                                                                  • COFACE S.A.
                                                                                    CF: 09448210154
                                                                                  CIG: Z351306B28
                                                                                  Oggetto: FORNITURE CHIMICHE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2089.85
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SRL
                                                                                    CF: 04824500286
                                                                                  • I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SRL
                                                                                    CF: 04824500286
                                                                                  CIG: Z3513116BD
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE ALLESTIMENTI FARID
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MORO KAISER SRL
                                                                                    CF: 11137450018
                                                                                  • MORO KAISER SRL
                                                                                    CF: 11137450018
                                                                                  CIG: Z3513B6FF7
                                                                                  Oggetto: BIDONI DA 60 LT. COL. AZZURRO CON MANIGLIE LATERALI E RELATIVO COPERCHIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 7000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 6380.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 18-03-2015 al 20-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CASONE SPA
                                                                                    CF: 00544100340
                                                                                  • CASONE SPA
                                                                                    CF: 00544100340
                                                                                  CIG: Z3514D599E
                                                                                  Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI OFF. MOGLIANO/MARCON/QUARTO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1095.44
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • AUTOBREN SERVICE SRL
                                                                                    CF: 03043560246
                                                                                  • AUTOBREN SERVICE SRL
                                                                                    CF: 03043560246
                                                                                  CIG: Z351535FE5
                                                                                  Oggetto: FORNITURA POMPE SOMMERSE 3068
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2288.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2288.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 30-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  CIG: Z35161F77B
                                                                                  Oggetto: INTERVENTI MANUT. VARCHI E RECINZIONI SCUOLE CO. DI VE.
                                                                                  Importo aggiudicato: € 643.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 06-10-2015 al 06-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • C.V.A. SRL
                                                                                    CF: 00980010276
                                                                                  • C.V.A. SRL
                                                                                    CF: 00980010276
                                                                                  CIG: Z3516B355A
                                                                                  Oggetto: PARTECIPAZIONE A CAMPAGNA PUBBLICITARIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 900.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al 28-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA
                                                                                    CF: 00971870258
                                                                                  • BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA
                                                                                    CF: 00971870258
                                                                                  CIG: Z351772C56
                                                                                  Oggetto: CONS.MANUT.MODEM IMP.SOLLEVAMENTO VIA TORNI MOGLIANO, VIA CIMITERO PREGANZIOL, VIA ALPINI MOGLIANO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2134.50
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 28-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ELTEL 4 SRL
                                                                                    CF: 03259010282
                                                                                  • ELTEL 4 SRL
                                                                                    CF: 03259010282
                                                                                  CIG: Z3613117FD
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE ALLESTIMENNTI NOVARINI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • NOVARINI SRL
                                                                                    CF: 01365510237
                                                                                  • NOVARINI SRL
                                                                                    CF: 01365510237
                                                                                  CIG: Z3613632F4
                                                                                  Oggetto: MATERIALE INFORMATICO ANNO 2015 BECHTLE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 5481.95
                                                                                  Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
                                                                                    CF: 01705000212
                                                                                  • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
                                                                                    CF: 01705000212
                                                                                  CIG: Z3614815BE
                                                                                  Oggetto: OLIO BLASIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 22-06-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
                                                                                    CF: 00484960588
                                                                                  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
                                                                                    CF: 00484960588
                                                                                  CIG: Z3616F16D6
                                                                                  Oggetto: FORNITURA PALI E TAVOLE PER APPRODI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • S.I.L.E.A. SRL
                                                                                    CF: 00177810264
                                                                                  • S.I.L.E.A. SRL
                                                                                    CF: 00177810264
                                                                                  CIG: Z370DD7D9B
                                                                                  Oggetto: LETTORE BADGE MAGNETICI EPROSSIMITA SEDI VERITAS
                                                                                  Importo aggiudicato: € 8314.75
                                                                                  Somme liquidate: € 5868.75
                                                                                  Tempi di completamento: dal 12-03-2014 al 30-04-2014
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SELESTA INGEGNERIA SPA
                                                                                    CF: 06294880965
                                                                                  • SELESTA INGEGNERIA SPA
                                                                                    CF: 06294880965
                                                                                  CIG: Z371330183
                                                                                  Oggetto: FORNITURA REAGENTI 2015 DEP.EX SPIM
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 104.80
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BEC SRL
                                                                                    CF: 01894190287
                                                                                  • BEC SRL
                                                                                    CF: 01894190287
                                                                                  CIG: Z371387C90
                                                                                  Oggetto: TRASFORMAZIONE CASSONE SU PORTER PIAGGIO SETTORE ESPURGHI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 5100.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • VENETA RIBALTABILI SRL
                                                                                    CF: 00716790266
                                                                                  • VENETA RIBALTABILI SRL
                                                                                    CF: 00716790266
                                                                                  CIG: Z3713A8FFA
                                                                                  Oggetto: ADDITIVO ADBLUE IN TANICHE DA 10 LT.
                                                                                  Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2459.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BOZZO SNC
                                                                                    CF: 03095110270
                                                                                  • BOZZO SNC
                                                                                    CF: 03095110270
                                                                                  CIG: Z3713D8DB9
                                                                                  Oggetto: SOSTITUZIONE SPIRALE (COCLEA) ESTRAZIONE FANGHI SOTTO FILTROPRESSA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 7530.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
                                                                                    CF: PRZMRN62D29C967N
                                                                                  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
                                                                                    CF: PRZMRN62D29C967N
                                                                                  CIG: Z3713ED33D
                                                                                  Oggetto: ASSISTENZA TECNICA 2015 SOFTWARE CONTABILITA' CANTIERE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5332.80
                                                                                  Somme liquidate: € 5332.80
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • 24 ORE SOFTWARE SPA
                                                                                    CF: 12811210157
                                                                                  • 24 ORE SOFTWARE SPA
                                                                                    CF: 12811210157
                                                                                  CIG: Z3714A4FAA
                                                                                  Oggetto: LAVORI ELETTRICI IMP. DI SOLL FOGNATURA NR. 401
                                                                                  Importo aggiudicato: € 6712.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 17-06-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CAZZIN MASSIMO
                                                                                    CF: CZZMSM52R08F904K
                                                                                  • CAZZIN MASSIMO
                                                                                    CF: CZZMSM52R08F904K
                                                                                  CIG: Z3714E709C
                                                                                  Oggetto: RIELLO UPS - CONTRATTO DI MANUTENZIONE N. CMR0182 REV01/2015-2016 N. 1 TIPO UPS HT 40KVA COD 6HT04
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2950.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2950.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-06-2015 al 31-05-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • RPS SPA
                                                                                    CF: 00436570584
                                                                                  • RPS SPA
                                                                                    CF: 00436570584
                                                                                  CIG: Z3715127C3
                                                                                  Oggetto: BS 961-15/AG. PUBBLICAZIONI AVVISI/ESITI GARA UFFICIO ACQUISTI DIREZIONALI E RAPPORTI CON AUTORITA'
                                                                                  Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 9534.92
                                                                                  Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 31-12-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • PUBLIPUNTO COM SNC DI RIZZI P. E C.
                                                                                    CF: 06429700724
                                                                                  • PUBLIPUNTO COM SNC DI RIZZI P. E C.
                                                                                    CF: 06429700724
                                                                                  CIG: Z371537ED4
                                                                                  Oggetto: NOLEGGIO SALA CONVEGNO 17 LUGLIO 2015
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2650.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 17-07-2015 al 17-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SAN GIOVANNI EVANGELISTA SERVIZI SR
                                                                                    CF: 03785550272
                                                                                  • SAN GIOVANNI EVANGELISTA SERVIZI SR
                                                                                    CF: 03785550272
                                                                                  CIG: Z37154D503
                                                                                  Oggetto: MODULO BILANCIO IPSOA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 9100.00
                                                                                  Somme liquidate: € 9152.24
                                                                                  Tempi di completamento: dal 31-07-2015 al 30-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
                                                                                    CF: 10209790152
                                                                                  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
                                                                                    CF: 10209790152
                                                                                  CIG: Z3715A3A7E
                                                                                  Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO MANUTENZIONE OFFICINA DI S.DONA'
                                                                                  Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • OFFICINE BOZZA SRL
                                                                                    CF: 04117300279
                                                                                  • OFFICINE BOZZA SRL
                                                                                    CF: 04117300279
                                                                                  CIG: Z3716069F3
                                                                                  Oggetto: N. 400 BADGES MAGNETICI BIANCHI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1312.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 09-09-2015 al 23-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GSA-TEA SRL
                                                                                    CF: 01875350249
                                                                                  • GSA-TEA SRL
                                                                                    CF: 01875350249
                                                                                  CIG: Z38131F61D
                                                                                  Oggetto: FORNITURA CLORURO SOLFATO ALLUMINIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 28800.00
                                                                                  Somme liquidate: € 4874.04
                                                                                  Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                    CF: 02261620278
                                                                                  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                    CF: 02261620278
                                                                                  CIG: Z3813CA1B3
                                                                                  Oggetto: ASSISTENZA SOMMOZZATORI PER RECUPERO MULETTO DALL'ACQUA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1000.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 14-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • NAUTILUS SRL
                                                                                    CF: 02924640275
                                                                                  • NAUTILUS SRL
                                                                                    CF: 02924640275
                                                                                  CIG: Z38146582B
                                                                                  Oggetto: MATERIALE EDILE VARIO PER RETI ACQUEDOTTO VENEZIA E TERRAFERMA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 4182.96
                                                                                  Tempi di completamento: dal 26-06-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                    CF: 03137160275
                                                                                  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                    CF: 03137160275
                                                                                  CIG: Z3814A4C03
                                                                                  Oggetto: RIPARAZIONE STRUMENTO AC 2030
                                                                                  Importo aggiudicato: € 173.00
                                                                                  Somme liquidate: € 173.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 30-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ASCON TECNOLOGIC SRL
                                                                                    CF: 02374940183
                                                                                  • ASCON TECNOLOGIC SRL
                                                                                    CF: 02374940183
                                                                                  CIG: Z3814B3B3F
                                                                                  Oggetto: RICAMBI PER ANALIZZATORI DI AMMONIACA IMP.DEP.CAMPALTO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4237.20
                                                                                  Somme liquidate: € 4237.20
                                                                                  Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 22-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                    CF: 02532650278
                                                                                  • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                    CF: 02532650278
                                                                                  CIG: Z381533A77
                                                                                  Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 6100.00
                                                                                  Somme liquidate: € 3760.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 28-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SE. R. MEC. SNC
                                                                                    CF: 02178890402
                                                                                  • SE. R. MEC. SNC
                                                                                    CF: 02178890402
                                                                                  CIG: Z38153D466
                                                                                  Oggetto: FORNITURAMATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2030.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1989.40
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 29-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MICROCOLUMN SRL
                                                                                    CF: 02323360152
                                                                                  • MICROCOLUMN SRL
                                                                                    CF: 02323360152
                                                                                  CIG: Z38155D62A
                                                                                  Oggetto: SOSTITUZIONE QUADRI COMANDO IMPIANTI DI SOLL. FOGNARIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 31542.30
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                  • S.I.E. IMPIANTI SRL
                                                                                    CF: 01954290274
                                                                                  • S.I.E. IMPIANTI SRL
                                                                                    CF: 01954290274
                                                                                  CIG: Z381584AA5
                                                                                  Oggetto: ARMADI PER SPOGLIATOI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3690.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 24-07-2015 al 30-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MEDIOEST S.R.L.
                                                                                    CF: 04332360280
                                                                                  • MEDIOEST S.R.L.
                                                                                    CF: 04332360280
                                                                                  CIG: Z3815A815B
                                                                                  Oggetto: INDAGINE STRUMENTALE PREVENTIVA PER LA CARATTERIZZAZIONE MAGNETOMETRICA SR11 MESTRE MARGHERA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4800.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 30-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BIOTTO MARIO E FIGLIO SNC
                                                                                    CF: 02044680276
                                                                                  • BIOTTO MARIO E FIGLIO SNC
                                                                                    CF: 02044680276
                                                                                  CIG: Z38167A653
                                                                                  Oggetto: CERTIFICAZIONE ACCREDIA STRUMENTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 440.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 12-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • KOSME SAS DI L ZANROSSO E C.
                                                                                    CF: 01404060285
                                                                                  • KOSME SAS DI L ZANROSSO E C.
                                                                                    CF: 01404060285
                                                                                  CIG: Z3816B323D
                                                                                  Oggetto: REINSTALLAZIONE SOFTWARE ARCA SU NUOVA INFRASTRUTTURA A 64 BI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 626.50
                                                                                  Somme liquidate: € 626.50
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-10-2015 al 28-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
                                                                                    CF: 10209790152
                                                                                  • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
                                                                                    CF: 10209790152
                                                                                  CIG: Z3816BD5FA
                                                                                  Oggetto: RIPARAZIONE SCHEDA MADRE IS21 PRESSO C3-CAV
                                                                                  Importo aggiudicato: € 708.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al 17-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ISET SRL
                                                                                    CF: 00782160253
                                                                                  • ISET SRL
                                                                                    CF: 00782160253
                                                                                  CIG: Z3911C1BD4
                                                                                  Oggetto: GUARNIZONE E POTENZIOMETRO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 659.20
                                                                                  Somme liquidate: € 659.20
                                                                                  Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 13-03-3015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ANDRITZ FRAUTECH SRL
                                                                                    CF: 03584750248
                                                                                  • ANDRITZ FRAUTECH SRL
                                                                                    CF: 03584750248
                                                                                  CIG: Z39123D860
                                                                                  Oggetto: LOG-14/SN STOCCATORE ELETTRICO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 9000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 9000.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 12-12-2014 al 15-01-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                    CF: 00947220281
                                                                                  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                    CF: 00947220281
                                                                                  CIG: Z39124F5B1
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE NATANTE 6V23657 PER SERV. CIMITERIALI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2440.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2438.15
                                                                                  Tempi di completamento: dal 20-01-2015 al 20-01-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ALISEI SERVICE DI FRACASSI FRANCESC
                                                                                    CF: 03819670278
                                                                                  • ALISEI SERVICE DI FRACASSI FRANCESC
                                                                                    CF: 03819670278
                                                                                  CIG: Z39129F920
                                                                                  Oggetto: CONSULENZA PER CONTRATTO APPALTO COMUNE DI MEOLO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 200.00
                                                                                  Somme liquidate: € 200.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 31-12-2014
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SISTEMI E SOLUZIONI
                                                                                    CF: 04543240263
                                                                                  • SISTEMI E SOLUZIONI
                                                                                    CF: 04543240263
                                                                                  CIG: Z39133C42F
                                                                                  Oggetto: STAMPA CARTELLONI PER INIZIATIVA SCUOLE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 350.00
                                                                                  Somme liquidate: € 350.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 17-02-2015 al 17-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
                                                                                    CF: 04196720272
                                                                                  • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
                                                                                    CF: 04196720272
                                                                                  CIG: Z3914811A6
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONI ELETTROMECCANICHE DEPURATORE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
                                                                                    CF: 01284400288
                                                                                  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
                                                                                    CF: 01284400288
                                                                                  CIG: Z391577A13
                                                                                  Oggetto: UPS MPT-80KVA CODICE DMPTK80ENB00 COMPLETO DI BOX BATTERIE E MULTI PANEL DEP.FUSINA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 18350.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 31-08-2015 al 20-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • RPS SPA
                                                                                    CF: 00436570584
                                                                                  • RPS SPA
                                                                                    CF: 00436570584
                                                                                  CIG: Z39158A619
                                                                                  Oggetto: BS 254-15/MS SMALTIMENTO INERTI A.T. MIRESE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 38000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-08-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • COSMO AMBIENTE SRL
                                                                                    CF: 02606340277
                                                                                  • COSMO AMBIENTE SRL
                                                                                    CF: 02606340277
                                                                                  CIG: Z3916255B4
                                                                                  Oggetto: RIGENERAZIONE E TRASPORTO 100 CASSONETTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 22500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 15-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • COLOR COAT SRL
                                                                                    CF: 01355500032
                                                                                  • COLOR COAT SRL
                                                                                    CF: 01355500032
                                                                                  CIG: Z391654B9B
                                                                                  Oggetto: REALIZZAZIONE DI UNA RECINZIONE PRESSO LA STAZIONE DI TRAVASO DI CHIOGGIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 11795.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BUSI RECINZIONI SRL
                                                                                    CF: 00576800387
                                                                                  • BUSI RECINZIONI SRL
                                                                                    CF: 00576800387
                                                                                  CIG: Z391665B32
                                                                                  Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2267.35
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 04-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • OXOID SPA
                                                                                    CF: 00889160156
                                                                                  • OXOID SPA
                                                                                    CF: 00889160156
                                                                                  CIG: Z39166E476
                                                                                  Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 15.70
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 15-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  CIG: Z391728FF3
                                                                                  Oggetto: CORSO FORMAZIONE SU ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 152.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al 26-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MAGGIOLI SPA
                                                                                    CF: 06188330150
                                                                                  • MAGGIOLI SPA
                                                                                    CF: 06188330150
                                                                                  CIG: Z3A1034C9F
                                                                                  Oggetto: VERIF.MACCHINE OPERATR. E ATTREZZ. CIMITERI CO. DI VENEZIA NON MARCHIATE CE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 6400.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 30-06-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • NECSI SRL
                                                                                    CF: 02598070247
                                                                                  • NECSI SRL
                                                                                    CF: 02598070247
                                                                                  CIG: Z3A12C3502
                                                                                  Oggetto: AFFIDAMENTO 2015 INSTALLAZIONE APPARATI DI TELECONTROLLO PRESSO UTENTI AI VE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 3177.65
                                                                                  Tempi di completamento: dal 06-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ISET SRL
                                                                                    CF: 00782160253
                                                                                  • ISET SRL
                                                                                    CF: 00782160253
                                                                                  CIG: Z3A130C7B0
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE AUTOCARRI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                  Somme liquidate: € 12318.14
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • OFFICINA ROSESTOLATO
                                                                                    CF: RSSNDR77L11A059B
                                                                                  • OFFICINA ROSESTOLATO
                                                                                    CF: RSSNDR77L11A059B
                                                                                  CIG: Z3A14E7361
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CANTIERE LIZZIO SRL
                                                                                    CF: 03420950275
                                                                                  • CANTIERE LIZZIO SRL
                                                                                    CF: 03420950275
                                                                                  CIG: Z3A1507CFD
                                                                                  Oggetto: MONTAGGIO ATTREZZATURE LUDICHE AREA GIOCHI V.LE SAN MARCO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 7000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 4930.17
                                                                                  Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 30-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • Raggruppamento:
                                                                                    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                    CF: 02894130273
                                                                                     
                                                                                    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                    CF: 02165930278
                                                                                     
                                                                                  • Raggruppamento:
                                                                                    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                    CF: 02894130273
                                                                                     
                                                                                    IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                    CF: 02165930278
                                                                                     
                                                                                  CIG: Z3A162D27E
                                                                                  Oggetto: NR.4 PZ.ART.50108132 KIT DISPLAY MOD.50/51/80/65
                                                                                  Importo aggiudicato: € 811.62
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 15-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  CIG: Z3A16EECC6
                                                                                  Oggetto: PROIETTORE PER SEDE DI MIRANO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 700.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 30-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • EURO INFORMATICA SRL
                                                                                    CF: 02367910243
                                                                                  • EURO INFORMATICA SRL
                                                                                    CF: 02367910243
                                                                                  CIG: Z3B12DDAE1
                                                                                  Oggetto: FORNITURA DI CARICA BATTERIE PER QUADRO MOTOPOMPA ANTINCENDIO N.1 ZATTERE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 171.00
                                                                                  Somme liquidate: € 171.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 05-02-2015 al 05-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GRUPPO GIOVANNINI SRL
                                                                                    CF: 00611500224
                                                                                  • GRUPPO GIOVANNINI SRL
                                                                                    CF: 00611500224
                                                                                  CIG: Z3B12E923A
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI UTENSILERIA IMPIANTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2124.15
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ABC TOOLS SPA
                                                                                    CF: 00717030159
                                                                                  • ABC TOOLS SPA
                                                                                    CF: 00717030159
                                                                                  CIG: Z3B1311956
                                                                                  Oggetto: RICAMBI MECCANICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 821.04
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FABRETTI SRL
                                                                                    CF: 02556060271
                                                                                  • FABRETTI SRL
                                                                                    CF: 02556060271
                                                                                  CIG: Z3B1318D08
                                                                                  Oggetto: FORNTURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI AREA MOGLIANO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 9131.11
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • STAZIONE DI SERVIZIO GRG
                                                                                    CF: CCCGNN72S18L736S
                                                                                  • STAZIONE DI SERVIZIO GRG
                                                                                    CF: CCCGNN72S18L736S
                                                                                  CIG: Z3B13353F8
                                                                                  Oggetto: PULIZIA CONDOTTE FOGNARIE MIRANO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 587.95
                                                                                  Somme liquidate: € 587.95
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CANDEO AGOSTINO SRL
                                                                                    CF: 02069430284
                                                                                  • CANDEO AGOSTINO SRL
                                                                                    CF: 02069430284
                                                                                  CIG: Z3B13AA5A5
                                                                                  Oggetto: MANUTENZUIONE SOLUZIONE BROMURO DI LITIO ASSORBITORE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2515.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2310.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 27-05-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TRANE ITALIA SRL
                                                                                    CF: 04429100151
                                                                                  • TRANE ITALIA SRL
                                                                                    CF: 04429100151
                                                                                  CIG: Z3B14C7AB5
                                                                                  Oggetto: OPERE PROPEDEUTICHE AL RIPRISTINO AREA GIOCHI V.LE S. MARCO MESTRE-VE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 19827.22
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-05-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                  • SADECO SRL
                                                                                    CF: 02904950272
                                                                                  • GEROTTO FEDERICO SRL
                                                                                    CF: 00308900281
                                                                                  • C.G.X. COSTRUZIONI XODO SRL
                                                                                    CF: 00569180292
                                                                                  • ISOCAF S.R.L.
                                                                                    CF: 00775490287
                                                                                  • CIABOCCO S.R.L.
                                                                                    CF: 01228200430
                                                                                  • S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
                                                                                    CF: 01299560381
                                                                                  • WATER E SOIL REMEDIATION SRL
                                                                                    CF: 01688960200
                                                                                  • IDEA SRL con socio unico
                                                                                    CF: 01956410276
                                                                                  • ECOTECNA SRL
                                                                                    CF: 03890041001
                                                                                  • BERTUOL SRL
                                                                                    CF: 04286910262
                                                                                  • SADECO SRL
                                                                                    CF: 02904950272
                                                                                  CIG: Z3B1576FD4
                                                                                  Oggetto: ATTIVITA' MANUTENZIOE ORDINARIA E STRAORDINARIA SISTEMI TRASMISSIONE DATI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2855.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TELETRONICA SPA
                                                                                    CF: 00490900305
                                                                                  • TELETRONICA SPA
                                                                                    CF: 00490900305
                                                                                  CIG: Z3B15D7FE9
                                                                                  Oggetto: PROVE DI STABILITA' MOTOBARCHE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1100.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1122.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 18-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SHIP E BOAT SRL
                                                                                    CF: 03450970276
                                                                                  • SHIP E BOAT SRL
                                                                                    CF: 03450970276
                                                                                  CIG: Z3B161EA64
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO DI UNA POMPA PNEUMATICA PER GRASSO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 166.32
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  CIG: Z3B16976E5
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE TVCC
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1124.75
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TUMIATI IMPIANTI SRL
                                                                                    CF: 01037870290
                                                                                  • TUMIATI IMPIANTI SRL
                                                                                    CF: 01037870290
                                                                                  CIG: Z3C1262577
                                                                                  Oggetto: FORNITURA SOFTWARE INFORWORKS TS
                                                                                  Importo aggiudicato: € 9500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 9200.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-04-2015 al 12-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • HR WALLINGFORD LTD
                                                                                    CF:
                                                                                  • HR WALLINGFORD LTD
                                                                                    CF:
                                                                                  CIG: Z3C126F458
                                                                                  Oggetto: SERVIZIO DI REPERIBILITA' TERMOIDRAULICA SU IMPIANTI SEDI VERITAS SPA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 35000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 25161.05
                                                                                  Tempi di completamento: dal 29-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
                                                                                    CF: 03990590261
                                                                                  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
                                                                                    CF: 03990590261
                                                                                  CIG: Z3C12C53F1
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZATRICI STRADALI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 35000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 3168.46
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TS GENERAL SERVICE SRL
                                                                                    CF: 01592850935
                                                                                  • TS GENERAL SERVICE SRL
                                                                                    CF: 01592850935
                                                                                  CIG: Z3C12EAB02
                                                                                  Oggetto: ACQUISTI ANNO 2015 MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER MONITOR ON LINE CA'SOLARO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 738.78
                                                                                  Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                    CF: 02532650278
                                                                                  • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                    CF: 02532650278
                                                                                  CIG: Z3C139974E
                                                                                  Oggetto: FORNITURA CATENE E ACESSORI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3015.94
                                                                                  Somme liquidate: € 3015.94
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-03-2014 al 07-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ITALMET SRL
                                                                                    CF: 00178180394
                                                                                  • ITALMET SRL
                                                                                    CF: 00178180394
                                                                                  CIG: Z3C1428E95
                                                                                  Oggetto: BIGLIETTI FERRY BOAT L. 11 LIDO/PELLESTRINA PER MEZZI CIMITERI VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2400.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1968.11
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-04-2015 al 12-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ACTV SPA
                                                                                    CF: 80013370277
                                                                                  • ACTV SPA
                                                                                    CF: 80013370277
                                                                                  CIG: Z3C14AOF52
                                                                                  Oggetto: MATERIALE PER LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 21370.80
                                                                                  Somme liquidate: € 21371.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 08-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • HACH LANGE SRL
                                                                                    CF: 11277000151
                                                                                  • HACH LANGE SRL
                                                                                    CF: 11277000151
                                                                                  CIG: Z3C14C85C3
                                                                                  Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 38000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 14327.58
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-05-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • ABC TOOLS SPA
                                                                                    CF: 00717030159
                                                                                  • MORELLO UTENSIL FERRAMENTA
                                                                                    CF: 02042890273
                                                                                  • UTENSILERIA B.e S. SRL
                                                                                    CF: 02781420274
                                                                                  • CECCHINATO SRL
                                                                                    CF: 03724700277
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  CIG: Z3C164EC54
                                                                                  Oggetto: CORSO VALUTAZIONE RISCHIO E PROCEDURE SPAZI CONFINATI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3100.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al 30-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • LISA SERVIZI SRL
                                                                                    CF: 03064890274
                                                                                  • LISA SERVIZI SRL
                                                                                    CF: 03064890274
                                                                                  CIG: Z3C177341B
                                                                                  Oggetto: NOLEGGIO SALA PER ASSEMBLEA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 106.65
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 03-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • COOP. MA.CE. A R.L.
                                                                                    CF: 02633620279
                                                                                  • COOP. MA.CE. A R.L.
                                                                                    CF: 02633620279
                                                                                  CIG: Z3D11B6E62
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICHE SPECIALISTICHE PER IMPIANTI DEPURAZIONE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 11023.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 30-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SE. R. NAVI SRL
                                                                                    CF: 00210640272
                                                                                  • SE. R. NAVI SRL
                                                                                    CF: 00210640272
                                                                                  CIG: Z3D13371EC
                                                                                  Oggetto: MANUT. PROGRAMMATA E EXTRA CANCELLI CIMITERI CO. DI VE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 24870.00
                                                                                  Somme liquidate: € 10403.75
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 31-01-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • C.V.A. SRL
                                                                                    CF: 00980010276
                                                                                  • C.V.A. SRL
                                                                                    CF: 00980010276
                                                                                  CIG: Z3D134895B
                                                                                  Oggetto: FORNITURA NR.2 ATTACCO GUIDA DEP.S.ANNA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 25.50
                                                                                  Somme liquidate: € 25.50
                                                                                  Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 04-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  CIG: Z3D1370F7C
                                                                                  Oggetto: RICAMBI MECCANICI OFFICINA MOGLIANO/MARCON/QUARTO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1474.08
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • UNIPART SRL
                                                                                    CF: 01495040550
                                                                                  • UNIPART SRL
                                                                                    CF: 01495040550
                                                                                  CIG: Z3D13C6D1F
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONI MECCANICHE 2015 IMPIANTO DEPURATORE FUSINA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 12592.00
                                                                                  Somme liquidate: € 12592.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 29-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • R.M. PONTEROSSO SPA
                                                                                    CF: 00124510934
                                                                                  • R.M. PONTEROSSO SPA
                                                                                    CF: 00124510934
                                                                                  CIG: Z3D13E46B0
                                                                                  Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI PER NATANTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 4159.40
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • METAU SERVICE SRL
                                                                                    CF: 02217471206
                                                                                  • METAU SERVICE SRL
                                                                                    CF: 02217471206
                                                                                  CIG: Z3D145B8B8
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN TUBO ZINCATO SS DN 1.1/4
                                                                                  Importo aggiudicato: € 190.00
                                                                                  Somme liquidate: € 180.45
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 12-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
                                                                                    CF: 00721560159
                                                                                  • CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
                                                                                    CF: 00721560159
                                                                                  CIG: Z3D148FA1E
                                                                                  Oggetto: FORNITURA POMPE E RICAMBI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4606.00
                                                                                  Somme liquidate: € 4606.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 29-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ICI MARIN DI MARIN MARCO
                                                                                    CF: MRNMRC69T05G224U
                                                                                  • ICI MARIN DI MARIN MARCO
                                                                                    CF: MRNMRC69T05G224U
                                                                                  CIG: Z3D14E9295
                                                                                  Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI OPERATIVI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 933.00
                                                                                  Somme liquidate: € 933.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-06-2015 al 17-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
                                                                                    CF: 10191010155
                                                                                  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
                                                                                    CF: 10191010155
                                                                                  CIG: Z3D1502689
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN CALCE IDRAULICA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 160.00
                                                                                  Somme liquidate: € 150.40
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 16-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                    CF: 03137160275
                                                                                  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                    CF: 03137160275
                                                                                  CIG: Z3D15217A2
                                                                                  Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA POMPE PERCOLATO CA' ROSSA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3850.00
                                                                                  Somme liquidate: € 3850.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al 27-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
                                                                                    CF: 01284400288
                                                                                  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
                                                                                    CF: 01284400288
                                                                                  CIG: Z3D1556E9A
                                                                                  Oggetto: FORNITURA ATTUATORE MOD.19AF14A 36RPM COPPIA NOMINALE 135NM. MAX DIAM.STELO 38 MM. COMPRENSIVO DI BO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2427.25
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 17-07-2015 al 30-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00896730157
                                                                                  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00896730157
                                                                                  CIG: Z3D1561B2A
                                                                                  Oggetto: BATTERIA PER CELLULARE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 50.00
                                                                                  Somme liquidate: € 40.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TELE HI-FI SNC
                                                                                    CF: 01510280272
                                                                                  • TELE HI-FI SNC
                                                                                    CF: 01510280272
                                                                                  CIG: Z3D15AA30F
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURA PER SETTORE RETE TERRAFERMA VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 832.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 06-08-2015 al 06-08-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  CIG: Z3D1709CFD
                                                                                  Oggetto: PROGETTO MOBILITA' ACQUEA SOSTENIBILE MATTM-COVE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 36000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-10-2015 al 27-10-2017
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI PADOVA
                                                                                    CF: 80006480281
                                                                                  • UNIVERSITA' DEGLI STUDI PADOVA
                                                                                    CF: 80006480281
                                                                                  CIG: Z3D170CD08
                                                                                  Oggetto: VALVOLE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2576.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 01-02-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • EDIL CENTRO SPA
                                                                                    CF: 00609160247
                                                                                  • EDIL CENTRO SPA
                                                                                    CF: 00609160247
                                                                                  CIG: Z3D1721A64
                                                                                  Oggetto: ATTREZZATURE SPARGISALE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 20-11-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CECCHINATO SRL
                                                                                    CF: 03724700277
                                                                                  • CECCHINATO SRL
                                                                                    CF: 03724700277
                                                                                  CIG: Z3E12C9FFA
                                                                                  Oggetto: RICAMBI MECCANICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 801.19
                                                                                  Tempi di completamento: dal 26-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FIM SRL
                                                                                    CF: 01464180270
                                                                                  • FIM SRL
                                                                                    CF: 01464180270
                                                                                  CIG: Z3E12DAAAA
                                                                                  Oggetto: PICCOLE FORNIT. UTENS. E FERRAMENTA CIM VENEZIA 2015
                                                                                  Importo aggiudicato: € 900.00
                                                                                  Somme liquidate: € 839.67
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MOTOR GARDEN SAS
                                                                                    CF: 02967870276
                                                                                  • MOTOR GARDEN SAS
                                                                                    CF: 02967870276
                                                                                  CIG: Z3E12DDF9C
                                                                                  Oggetto: FORNITURA DI TRASMETTITORI DI LIVELLO CON SONDA AD IMMERSIONE FONDO SCALA 10 METRI DI C.A.
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1059.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1059.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 03-02-2015 al 27-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GREINER SPA
                                                                                    CF: 00278160171
                                                                                  • GREINER SPA
                                                                                    CF: 00278160171
                                                                                  CIG: Z3E137650E
                                                                                  Oggetto: DEPOSITO BREVETTO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 520.00
                                                                                  Somme liquidate: € 520.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 04-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • LAZZAROTTO ROBERTO
                                                                                    CF: LZZRRT62S15Z110K
                                                                                  • LAZZAROTTO ROBERTO
                                                                                    CF: LZZRRT62S15Z110K
                                                                                  CIG: Z3E13AB13D
                                                                                  Oggetto: COMPRESSORE HP2 380 VOLT SERBATOIO DA LT.50 TRASMISSIONE A CINGHIA COD. A29B 50 CT2
                                                                                  Importo aggiudicato: € 938.00
                                                                                  Somme liquidate: € 938.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 20-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  CIG: Z3E13BBAF2
                                                                                  Oggetto: FORNITURA DI VALVOLE A FARFALLA MOD. WAFER CON ADATTATORI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4212.30
                                                                                  Somme liquidate: € 4126.67
                                                                                  Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 20-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
                                                                                    CF: 00275210102
                                                                                  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
                                                                                    CF: 00275210102
                                                                                  CIG: Z3E153859E
                                                                                  Oggetto: STAMPA 10000 VOLANTINI CON LOGO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 335.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 08-07-2015 al 08-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                    CF: 00612580274
                                                                                  • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                    CF: 00612580274
                                                                                  CIG: Z3E163679F
                                                                                  Oggetto: MATERIALE LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 491.60
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 02-10-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • UNIFO SRL
                                                                                    CF: 01595870278
                                                                                  • UNIFO SRL
                                                                                    CF: 01595870278
                                                                                  CIG: Z3E164E601
                                                                                  Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 313.60
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 08-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  CIG: Z3F1304F75
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN INCAPSULANTE IN TANICA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 400.00
                                                                                  Somme liquidate: € 250.46
                                                                                  Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 16-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • AST ITALIA S.r.L.
                                                                                    CF: 01032790089
                                                                                  • AST ITALIA S.r.L.
                                                                                    CF: 01032790089
                                                                                  CIG: Z3F1358AC7
                                                                                  Oggetto: SACCHI BIG BAG
                                                                                  Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1563.51
                                                                                  Tempi di completamento: dal 24-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
                                                                                    CF: 03120060276
                                                                                  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
                                                                                    CF: 03120060276
                                                                                  CIG: Z3F1370638
                                                                                  Oggetto: COMPATTATORI A DOPPIA CAMERA PER MOTOBARCHE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 37000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 33160.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 10-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • C.M. SRL
                                                                                    CF: 02186960262
                                                                                  • C.M. SRL
                                                                                    CF: 02186960262
                                                                                  CIG: Z3F1380A0B
                                                                                  Oggetto: CORSO FORMAZIONE LEGISLAZIONE APPALTI PUBBLICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1800.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1872.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 12-03-2015 al 17-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MACERONI LAURA
                                                                                    CF: MCRLRA70B44H501T
                                                                                  • MACERONI LAURA
                                                                                    CF: MCRLRA70B44H501T
                                                                                  CIG: Z3F143F157
                                                                                  Oggetto: FORNITURA DI RECINZIONI DA CANTIERE E BASAMENTI IN CLS PER CIMITERO DI MESTRE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2913.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2913.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 04-05-2015 al 11-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • NALON SAS
                                                                                    CF: 02710000270
                                                                                  • NALON SAS
                                                                                    CF: 02710000270
                                                                                  CIG: Z3F14BCA52
                                                                                  Oggetto: FORNITURA CONDIZIONATORI VARIE SEDI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1637.01
                                                                                  Somme liquidate: € 1637.01
                                                                                  Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 30-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ELCO ITALIA SPA
                                                                                    CF: 04110010263
                                                                                  • ELCO ITALIA SPA
                                                                                    CF: 04110010263
                                                                                  CIG: Z3F152DA4E
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONI ELETTRICHE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 03-07-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • DIA IMPIANTI DI DESTRO ANDREA
                                                                                    CF: DSTNDR75L31G693M
                                                                                  • DIA IMPIANTI DI DESTRO ANDREA
                                                                                    CF: DSTNDR75L31G693M
                                                                                  CIG: Z3F15FC27C
                                                                                  Oggetto: DUE COPPIE DI RAMPE DI CARICO IN ALLUMINIO PER CIMITERO VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1696.48
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 30-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  CIG: Z3F1628C44
                                                                                  Oggetto: FILTRI DA 650X650 110 MM H
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1012.05
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-10-2015 al 16-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  CIG: Z3F16C301B
                                                                                  Oggetto: RICAMBI ORIGINALI CIAPONI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 27-10-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CIAPONI S.R.L.
                                                                                    CF: 01160480503
                                                                                  • CIAPONI S.R.L.
                                                                                    CF: 01160480503
                                                                                  CIG: Z3F170058E
                                                                                  Oggetto: NOLEGGIO MULETTO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 06-11-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                    CF: 00947220281
                                                                                  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                    CF: 00947220281
                                                                                  CIG: Z3F174343A
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI/ATTREZZATURE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 540.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-11-2015 al 04-01-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • C.M. SRL
                                                                                    CF: 02186960262
                                                                                  • C.M. SRL
                                                                                    CF: 02186960262
                                                                                  CIG: Z3F1755286
                                                                                  Oggetto: RICAMBI PER POMPA FANGHI TIPO BTQ 17-12 COM.253271-25327-278563 RICAMBI PER POMPA POLI TIPO BTQ 17-1
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10566.19
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 15-01-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SEEPEX GMBH
                                                                                    CF:
                                                                                  • SEEPEX GMBH
                                                                                    CF:
                                                                                  CIG: Z3F17AF9B2
                                                                                  Oggetto: CONTRATTO MANUTENZIONE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4104.90
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 31-12-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • LIFE TECHNOLOGIES ITALIA
                                                                                    CF: 12792100153
                                                                                  • LIFE TECHNOLOGIES ITALIA
                                                                                    CF: 12792100153
                                                                                  CIG: Z4012C144F
                                                                                  Oggetto: FATTURA INFVVT/14003785
                                                                                  Importo aggiudicato: € 25.00
                                                                                  Somme liquidate: € 100.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 02-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • INFOCERT S.P.A.
                                                                                    CF: 07945211006
                                                                                  • INFOCERT S.P.A.
                                                                                    CF: 07945211006
                                                                                  CIG: Z4012C94C0
                                                                                  Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 6801.58
                                                                                  Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • STEFANELLI SPA
                                                                                    CF: 00611970286
                                                                                  • STEFANELLI SPA
                                                                                    CF: 00611970286
                                                                                  CIG: Z4013047E2
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN ATREZZATURE DI REPARTO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 621.44
                                                                                  Somme liquidate: € 621.44
                                                                                  Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 16-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CECCHINATO SRL
                                                                                    CF: 03724700277
                                                                                  • CECCHINATO SRL
                                                                                    CF: 03724700277
                                                                                  CIG: Z4013A0050
                                                                                  Oggetto: NOLO A CALDO AUTOGRU' PER MANUTENZIONI IMPIANTI DEPURAZIONE 2015
                                                                                  Importo aggiudicato: € 19500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 19471.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 27-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ERMI MEZZI DI SOLLEVAMENTO SRL
                                                                                    CF: 03860740277
                                                                                  • ERMI MEZZI DI SOLLEVAMENTO SRL
                                                                                    CF: 03860740277
                                                                                  CIG: Z4013AA508
                                                                                  Oggetto: FORNITURA FILTRI E TASCHE A CARBONI ATTIVI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4278.25
                                                                                  Somme liquidate: € 4278.25
                                                                                  Tempi di completamento: dal 20-04-2015 al 21-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • EUROFILTRI GROUP SRL
                                                                                    CF: 04635890264
                                                                                  • EUROFILTRI GROUP SRL
                                                                                    CF: 04635890264
                                                                                  CIG: Z4013E9DC7
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 370.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 17-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
                                                                                    CF: 12864800151
                                                                                  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
                                                                                    CF: 12864800151
                                                                                  CIG: Z4013EE84B
                                                                                  Oggetto: CORSO CONNESSIONI ALLE RETI ELETTRICHE DI BASSA TENSIONE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 110.00
                                                                                  Somme liquidate: € 110.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 15-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                    CF: 03834380275
                                                                                  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                    CF: 03834380275
                                                                                  CIG: Z401583931
                                                                                  Oggetto: FORNITURA NR.2 DIFFUSORI DEP.ZERO BRANCO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 04-09-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  CIG: Z4016AD740
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ASCENSORI SEDI VERITAS 2016/2017 - PREVIA RICERCA DI MERCATO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 38000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • KONE SPA
                                                                                    CF: 05069070158
                                                                                  • RIAM ASCENSORI SRL
                                                                                    CF: 00269940235
                                                                                  • SCHINDLER SPA
                                                                                    CF: 00842990152
                                                                                  • CO.M.A.D. SNC DI DARIO SERGIO E C.
                                                                                    CF: 02587640281
                                                                                  • E.CO.M. ASCENSORI SRL
                                                                                    CF: 03242490278
                                                                                  • CLODIA ELEVATORI SRL
                                                                                    CF: 03603450275
                                                                                  • THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA
                                                                                    CF: 03702760962
                                                                                  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
                                                                                    CF: 03751610282
                                                                                  • MERCURY ASCENSORI
                                                                                    CF: TFFSFN76R01L736X
                                                                                  • KONE SPA
                                                                                    CF: 05069070158
                                                                                  CIG: Z4016E8C58
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 891.73
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 01-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
                                                                                    CF: 12864800151
                                                                                  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
                                                                                    CF: 12864800151
                                                                                  CIG: Z40170F319
                                                                                  Oggetto: SOSTITUZIONE TIMER COMPRESSORE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 240.90
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-11-2015 al 25-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  CIG: Z41130CA8E
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE ALLESTIMENTI MEZZI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 20200.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MUZZIN MARCO SRL
                                                                                    CF: 01208480937
                                                                                  • MUZZIN MARCO SRL
                                                                                    CF: 01208480937
                                                                                  CIG: Z41134266D
                                                                                  Oggetto: ADDEBITO SPESE PER LA CESSIONE DEL CREDITO ENEL -QUARTA FATTURA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 33785.56
                                                                                  Somme liquidate: € 33785.56
                                                                                  Tempi di completamento: dal 11-02-2015 al 11-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENEL ENERGIA SPA
                                                                                    CF: 06655971007
                                                                                  • ENEL ENERGIA SPA
                                                                                    CF: 06655971007
                                                                                  CIG: Z411348974
                                                                                  Oggetto: RIPARAZIONE FILTRO A CESTELLO DEP.ZAGGIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 500.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 04-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TEV ASSISTANCE SRLS
                                                                                    CF: 04241140278
                                                                                  • TEV ASSISTANCE SRLS
                                                                                    CF: 04241140278
                                                                                  CIG: Z411383AA0
                                                                                  Oggetto: COLLAUDI DI SICUREZZA GRU SU MEZZI AZ.LI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • A.R.P.A.V.
                                                                                    CF: 92111430283
                                                                                  • A.R.P.A.V.
                                                                                    CF: 92111430283
                                                                                  CIG: Z41138C2E9
                                                                                  Oggetto: GESTIONE SOFTWARE SICUREZZA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 4000.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 30-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • LEMA INFORMATICA SRL
                                                                                    CF: 01994050209
                                                                                  • LEMA INFORMATICA SRL
                                                                                    CF: 01994050209
                                                                                  CIG: Z411423F88
                                                                                  Oggetto: FORNITURA N. 2 CONDIZIONATORI CIMITERO DI MESTRE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1266.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1303.98
                                                                                  Tempi di completamento: dal 14-05-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ELCO ITALIA SPA
                                                                                    CF: 04110010263
                                                                                  • ELCO ITALIA SPA
                                                                                    CF: 04110010263
                                                                                  CIG: Z4114261D9
                                                                                  Oggetto: RICAMBI MECCANICI MEZZI MARCON/MOGLIANO/QUARTO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 639.48
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                    CF: 00170180277
                                                                                  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                    CF: 00170180277
                                                                                  CIG: Z41146EAB9
                                                                                  Oggetto: SACCHETTI PALETTA ZAC
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4020.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1340.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 08-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ECOS SRL
                                                                                    CF: 01187990229
                                                                                  • ECOS SRL
                                                                                    CF: 01187990229
                                                                                  CIG: Z4115AB7BF
                                                                                  Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 134.96
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 07-08-2015 al 31-08-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  CIG: Z41161DE48
                                                                                  Oggetto: FORNITURA DI TERRA PER RIEMPIMENTI SETTORE RETE ESTUARIO NORD - CAVALLINO TREPORTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 240.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 02-10-2015 al 08-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
                                                                                    CF: 02539310272
                                                                                  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
                                                                                    CF: 02539310272
                                                                                  CIG: Z4117C43AC
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN VALVOLE A SFERA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1300.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 16-01-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GREINER SPA
                                                                                    CF: 00278160171
                                                                                  • GREINER SPA
                                                                                    CF: 00278160171
                                                                                  CIG: Z4211EA076
                                                                                  Oggetto: LOG-14/SN COLLETTORI IN ACCIAIO INOX316L
                                                                                  Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 5900.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SRG SRL
                                                                                    CF: 03274340284
                                                                                  • SRG SRL
                                                                                    CF: 03274340284
                                                                                  CIG: Z4212B6071
                                                                                  Oggetto: PREMIO POLIZZA RC PROFESSIONALE N. BE00052865
                                                                                  Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 20000.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • LLOYD'S OF LONDON
                                                                                    CF: 07585850584
                                                                                  • LLOYD'S OF LONDON
                                                                                    CF: 07585850584
                                                                                  CIG: Z42132FBA7
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO 2015 DEP.VENEZIA RETE FOGN.DOLLEVAMENTI DEP.EX SPIM
                                                                                  Importo aggiudicato: € 19200.00
                                                                                  Somme liquidate: € 3665.64
                                                                                  Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                    CF: 00170180277
                                                                                  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                    CF: 00170180277
                                                                                  CIG: Z4214BAAC6
                                                                                  Oggetto: MONITORAGGIO PIEZOMETRI PRESSO CANTIERE EX LUCCHESE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3480.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-01-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GEODIS SRL
                                                                                    CF: 03871990275
                                                                                  • GEODIS SRL
                                                                                    CF: 03871990275
                                                                                  CIG: Z4215222C9
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 35000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 12876.72
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-06-2015 al 28-02-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FOLTRAN SERVICE SRL
                                                                                    CF: 01508780275
                                                                                  • FOLTRAN SERVICE SRL
                                                                                    CF: 01508780275
                                                                                  CIG: Z421589DBD
                                                                                  Oggetto: FORNITURA CASSONI COMPATTATORI DOPPIA CAMERA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 37000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al 30-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                  • C.M. SRL
                                                                                    CF: 02186960262
                                                                                  • SARTORI AMBIENTE SRL
                                                                                    CF: 01100130226
                                                                                  • PROJECT CAR SRL
                                                                                    CF: 03224950174
                                                                                  • RE-TARDER ITALIA SRL
                                                                                    CF: 03386380962
                                                                                  • IDEA SRL
                                                                                    CF: 03412740171
                                                                                  • B. E G. ECOLYNE COM. SRL
                                                                                    CF: 03806020404
                                                                                  • C.M. SRL
                                                                                    CF: 02186960262
                                                                                  CIG: Z4215A5307
                                                                                  Oggetto: FORNITURA NR2 TRASMETTITORI DI OSSIGENO DEP.S.SERENELLA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1146.30
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 26-08-2015 al 09-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  CIG: Z421744A9B
                                                                                  Oggetto: BNP SECURITIES SERVICE SPESE ANNUALI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1000.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 14-11-2015 al 14-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BNP PARIBAS CORPORATE E INVESTMENT
                                                                                    CF:
                                                                                  • BNP PARIBAS CORPORATE E INVESTMENT
                                                                                    CF:
                                                                                  CIG: Z4303286C1
                                                                                  Oggetto: CANCELLERIA VARIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 8318.94
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GBR ROSSETTO SPA
                                                                                    CF: 00304720287
                                                                                  • GBR ROSSETTO SPA
                                                                                    CF: 00304720287
                                                                                  CIG: Z431250CFA
                                                                                  Oggetto: APERTURA/CHIUSURA PARCHI PELLESTRINA ANNO 2015
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2200.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2200.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GRUPPO ANZIANI AUTOGESTITO ISOLA UN
                                                                                    CF: 94040050273
                                                                                  • GRUPPO ANZIANI AUTOGESTITO ISOLA UN
                                                                                    CF: 94040050273
                                                                                  CIG: Z4312C51E8
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE VERDE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 985.68
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CO.MA.R. SNC
                                                                                    CF: 01735000265
                                                                                  • CO.MA.R. SNC
                                                                                    CF: 01735000265
                                                                                  CIG: Z431339BBD
                                                                                  Oggetto: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO RSU ANNO 2014
                                                                                  Importo aggiudicato: € 232.02
                                                                                  Somme liquidate: € 232.02
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 17-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CAMPEGGIO SCARPILAND SNC DI SCARPI
                                                                                    CF: 00607200276
                                                                                  • CAMPEGGIO SCARPILAND SNC DI SCARPI
                                                                                    CF: 00607200276
                                                                                  CIG: Z43139071A
                                                                                  Oggetto: MENUTENZIONE PICCOLE ATTREZZATURE PER IL VERDE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MARIGONDA E FOGLIANI S.N.C.
                                                                                    CF: 03175340276
                                                                                  • MARIGONDA E FOGLIANI S.N.C.
                                                                                    CF: 03175340276
                                                                                  CIG: Z431438F64
                                                                                  Oggetto: MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 960.00
                                                                                  Somme liquidate: € 960.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-04-2015 al 19-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MERCK SPA
                                                                                    CF: 03350760967
                                                                                  • MERCK SPA
                                                                                    CF: 03350760967
                                                                                  CIG: Z43143F075
                                                                                  Oggetto: CANONE HALLEY 2015 - PROGRAMMA ESTRAZIONE ANAGRAFE DA COMUNI DA GEDACOM
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4400.00
                                                                                  Somme liquidate: € 4000.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ACCATRE S.R.L.
                                                                                    CF: 03805200270
                                                                                  • ACCATRE S.R.L.
                                                                                    CF: 03805200270
                                                                                  CIG: Z431468355
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE E REVISIONE POMPE INIEZIONE NATANTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1544.86
                                                                                  Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BROZZOLA DIESEL CENTER SRL
                                                                                    CF: 04030280277
                                                                                  • BROZZOLA DIESEL CENTER SRL
                                                                                    CF: 04030280277
                                                                                  CIG: Z43159650B
                                                                                  Oggetto: RIGENERAZIONE CASSONETTI PER RSU DA LT. 2400-3200
                                                                                  Importo aggiudicato: € 33000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-07-2015 al 30-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • COLOR COAT SRL
                                                                                    CF: 01355500032
                                                                                  • COLOR COAT SRL
                                                                                    CF: 01355500032
                                                                                  CIG: Z431648358
                                                                                  Oggetto: RIPARAZIONE STRAORDINARIA PORTALE DI LAVAGGIO EST
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1248.25
                                                                                  Somme liquidate: € 1248.25
                                                                                  Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • NUOVA SANDONAUTO SRL
                                                                                    CF: 03124840277
                                                                                  • NUOVA SANDONAUTO SRL
                                                                                    CF: 03124840277
                                                                                  CIG: Z44116A2C3
                                                                                  Oggetto: "CORSO ""RISANAMENTO SITI CONTAMINATI"""
                                                                                  Importo aggiudicato: € 480.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al 18-11-2014
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                    CF: 03834380275
                                                                                  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                    CF: 03834380275
                                                                                  CIG: Z4413DEA73
                                                                                  Oggetto: CIRCUITO DI RIFASAMENTO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2040.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 21-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MEB S.R.L.
                                                                                    CF: 02282890249
                                                                                  • MEB S.R.L.
                                                                                    CF: 02282890249
                                                                                  CIG: Z44145B4B9
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1700.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1664.90
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 15-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SIKURA SRL
                                                                                    CF: 02988500274
                                                                                  • SIKURA SRL
                                                                                    CF: 02988500274
                                                                                  CIG: Z4414ABEOA
                                                                                  Oggetto: DETECTION AND QUANTIFICATION OF LEGIONELLA X LAB.
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3275.00
                                                                                  Somme liquidate: € 3275.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 08-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                    CF: 02079741209
                                                                                  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                    CF: 02079741209
                                                                                  CIG: Z44159C857
                                                                                  Oggetto: CONTROLLO FONOMETRICO BONIFICA ACUSTICA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 450.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-11-2015 al 25-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • PRO.TECNO SRL
                                                                                    CF: 03094410275
                                                                                  • PRO.TECNO SRL
                                                                                    CF: 03094410275
                                                                                  CIG: Z4415D7B79
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN RUBINETTI E VALVOLE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 7500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 22-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GREINER SPA
                                                                                    CF: 00278160171
                                                                                  • GREINER SPA
                                                                                    CF: 00278160171
                                                                                  CIG: Z44160CC8F
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTALE METROHM
                                                                                  Importo aggiudicato: € 300.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 24-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • METROHM ITALIANA SRL
                                                                                    CF: 11073590157
                                                                                  • METROHM ITALIANA SRL
                                                                                    CF: 11073590157
                                                                                  CIG: Z44166BF3A
                                                                                  Oggetto: SOSTITUZONE ELETTRODO DEP.QUINTO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 301.15
                                                                                  Somme liquidate: € 301.15
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 23-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  CIG: Z4416769D4
                                                                                  Oggetto: APPENDICE INCLUSIONE DELLA SALA POLIZZA VITA 33544
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1549.11
                                                                                  Somme liquidate: € 1549.11
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 01-01-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CASSA PREVILINE ASSISTANCE
                                                                                    CF: 97149130151
                                                                                  • CASSA PREVILINE ASSISTANCE
                                                                                    CF: 97149130151
                                                                                  CIG: Z4416BD54A
                                                                                  Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 415.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al 30-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • C. M. STERLUTI SRL
                                                                                    CF: 03561100243
                                                                                  • C. M. STERLUTI SRL
                                                                                    CF: 03561100243
                                                                                  CIG: Z441757FFE
                                                                                  Oggetto: TRASPORTO MATERIALE SEDI AZIENDALI REPARTO AMBIENTE E IDRICO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 18000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GAIATTO ART SRL
                                                                                    CF: 03961920273
                                                                                  • GAIATTO ART SRL
                                                                                    CF: 03961920273
                                                                                  CIG: Z451335D87
                                                                                  Oggetto: RICAMBI PER SPAZZATRICI MORO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2173.62
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TS GENERAL SERVICE SRL
                                                                                    CF: 01592850935
                                                                                  • TS GENERAL SERVICE SRL
                                                                                    CF: 01592850935
                                                                                  CIG: Z4513B4A1E
                                                                                  Oggetto: CONTRIBUTO A INIZIATIVA CULTURALE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 3000.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 09-04-2014 al 09-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CENTRO STUDI RIVIERA DEL BRENTA
                                                                                    CF: 90113600275
                                                                                  • CENTRO STUDI RIVIERA DEL BRENTA
                                                                                    CF: 90113600275
                                                                                  CIG: Z4514C504D
                                                                                  Oggetto: RICOMPOSIZIONE E RIMONTAGGIO STATUTA E RELATIVO BASAMENTO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 16870.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-05-2015 al 30-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • LARES - LAVORI DI RESTAURO SRL
                                                                                    CF: 00163960271
                                                                                  • LARES - LAVORI DI RESTAURO SRL
                                                                                    CF: 00163960271
                                                                                  CIG: Z4514EBEE6
                                                                                  Oggetto: FORNITURA N. 1 UPS MOD. SMT22001
                                                                                  Importo aggiudicato: € 550.00
                                                                                  Somme liquidate: € 550.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 25-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MARCHIOL S.P.A.
                                                                                    CF: 01176110268
                                                                                  • MARCHIOL S.P.A.
                                                                                    CF: 01176110268
                                                                                  CIG: Z451548B54
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE PIAZZOLE CASSONETTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1955.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 11-03-2015 al 14-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
                                                                                    CF: 01801340272
                                                                                  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
                                                                                    CF: 01801340272
                                                                                  CIG: Z45159028E
                                                                                  Oggetto: PUBBLICAZIONE ESITO GARA B PASTO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1095.60
                                                                                  Somme liquidate: € 996.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 10-08-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FAMIS S.R.L.
                                                                                    CF: 02903240246
                                                                                  • FAMIS S.R.L.
                                                                                    CF: 02903240246
                                                                                  CIG: Z4515BC76F
                                                                                  Oggetto: LAVORI DI ELETTRIFICAZIONE ED INSTALLAZIONE SISTEMA TELECONTROLLO IMP. SOLLEVAMENTO CHIOGGIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 16181.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 18-09-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                  • CAZZIN MASSIMO
                                                                                    CF: CZZMSM52R08F904K
                                                                                  • CAZZIN MASSIMO
                                                                                    CF: CZZMSM52R08F904K
                                                                                  CIG: Z45162DD4D
                                                                                  Oggetto: PRIMA VERIFICA PERIODICA MEZZO AG12 SOLLEVAMENTI EX SPIM
                                                                                  Importo aggiudicato: € 263.60
                                                                                  Somme liquidate: € 263.30
                                                                                  Tempi di completamento: dal 31-10-2015 al 11-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
                                                                                    CF: 05817621005
                                                                                  • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
                                                                                    CF: 05817621005
                                                                                  CIG: Z460D4680E
                                                                                  Oggetto: CUSCINETTI GUARNZIONI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 8500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 3510.58
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FIM SRL
                                                                                    CF: 01464180270
                                                                                  • FIM SRL
                                                                                    CF: 01464180270
                                                                                  CIG: Z4611D1F3C
                                                                                  Oggetto: VERIFICA DI STATO CONSISTENZA FOGNATURA Z.BRANCO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • EDILVERDE SRL
                                                                                    CF: 03513060263
                                                                                  • EDILVERDE SRL
                                                                                    CF: 03513060263
                                                                                  CIG: Z4613393B9
                                                                                  Oggetto: MEB ORDINE QUADRO 2015 MATERIALE ELETTRICO IND.A BANCO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 19600.00
                                                                                  Somme liquidate: € 6880.61
                                                                                  Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MEB S.R.L.
                                                                                    CF: 02282890249
                                                                                  • MEB S.R.L.
                                                                                    CF: 02282890249
                                                                                  CIG: Z4613B00DA
                                                                                  Oggetto: PREVENTIVO PER 30000 CARTOLINE LETTURISTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 750.00
                                                                                  Somme liquidate: € 750.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 17-03-2015 al 17-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                    CF: 00612580274
                                                                                  • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                    CF: 00612580274
                                                                                  CIG: Z4613C9DA1
                                                                                  Oggetto: FORNITURA N.10 MISURE DI PRESSIONE DEP.SAFFA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1610.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1610.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 04-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  CIG: Z4613F2D90
                                                                                  Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO PIANO INDUSTRIALE DI VERITAS SPA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 18000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 18000.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 18-05-2015 al 31-08-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                  • SCS AZIONINNOVA S.P.A.
                                                                                    CF: 04111290377
                                                                                  • CECCARELLI SpA
                                                                                    CF: 11046660152
                                                                                  • AXTERIA SPA
                                                                                    CF: 03202290171
                                                                                  • ARTHUR D. LITTLE SPA
                                                                                    CF: 03507770968
                                                                                  • SCS AZIONINNOVA S.P.A.
                                                                                    CF: 04111290377
                                                                                  CIG: Z46145BF11
                                                                                  Oggetto: FORNITURA REGOLATORI DI LIVELLO ECO3 - DEP. VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2688.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1080.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 18-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  CIG: Z461518507
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO N. 5 SONDE PER MISURA PH IMPIANTI ACQUA PRIMARIA VENEZIA MOGLIANO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 950.00
                                                                                  Somme liquidate: € 950.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 13-07-2015 al 27-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                    CF: 02532650278
                                                                                  • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                    CF: 02532650278
                                                                                  CIG: Z46154298D
                                                                                  Oggetto: PROROGA POLIZZA D40660194 BENEFICIARIO COMUNE DI SCORZE'
                                                                                  Importo aggiudicato: € 216.00
                                                                                  Somme liquidate: € 216.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 30-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MILANO ASS.NI DIV. SASA
                                                                                    CF: 01989320286
                                                                                  • MILANO ASS.NI DIV. SASA
                                                                                    CF: 01989320286
                                                                                  CIG: Z461649CAA
                                                                                  Oggetto: INTERVENTI VARI PRESSO SCOPERTI SCOLASTICI DEL COMUNE DI VENEZIA - TERRAFERMA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1616.06
                                                                                  Somme liquidate: € 1616.06
                                                                                  Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 23-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                    CF: 00703690271
                                                                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                    CF: 00703690271
                                                                                  CIG: Z461655403
                                                                                  Oggetto: SACCHI CONTENITORE TIPO B.B. CON CAPPUCCIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 895.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SACCHERIA PIAVE SRL
                                                                                    CF: 03096280270
                                                                                  • SACCHERIA PIAVE SRL
                                                                                    CF: 03096280270
                                                                                  CIG: Z4712A92E9
                                                                                  Oggetto: FORNITURA STRUMENTAZIONE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3235.40
                                                                                  Somme liquidate: € 3235.40
                                                                                  Tempi di completamento: dal 13-01-2015 al 13-01-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • Ametek srl
                                                                                    CF: 00734950157
                                                                                  • Ametek srl
                                                                                    CF: 00734950157
                                                                                  CIG: Z4713393FE
                                                                                  Oggetto: SCOMAZZON ORDINE QUADRO 2015 MATERIALE DI FERRAMENTA A BANCO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1689.47
                                                                                  Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SCOMAZZON LIBERO SAS
                                                                                    CF: 02042830279
                                                                                  • SCOMAZZON LIBERO SAS
                                                                                    CF: 02042830279
                                                                                  CIG: Z4713AE6A6
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO PER VAGLIATURA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1400.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1400.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-10-2014
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CESARO MAC.IMPORT SRL
                                                                                    CF: 03024640272
                                                                                  • CESARO MAC.IMPORT SRL
                                                                                    CF: 03024640272
                                                                                  CIG: Z4713D2C11
                                                                                  Oggetto: COMPONENTI ELLETTRONICI PER SOLLEVAMENTO SM1B VIA DELLE BARENE CAMPALTO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 344.80
                                                                                  Somme liquidate: € 344.80
                                                                                  Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al 11-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • G ELETTRICA SRL
                                                                                    CF: 02247610278
                                                                                  • G ELETTRICA SRL
                                                                                    CF: 02247610278
                                                                                  CIG: Z471598870
                                                                                  Oggetto: REDAZIONE FASCICOLO STABILITA'/ISTRUZIONI AL COMANDANTE PER MB 188
                                                                                  Importo aggiudicato: € 520.00
                                                                                  Somme liquidate: € 634.40
                                                                                  Tempi di completamento: dal 31-07-2015 al 17-08-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • PADOAN SEBASTIANO
                                                                                    CF: PDNSST85S05L736O
                                                                                  • PADOAN SEBASTIANO
                                                                                    CF: PDNSST85S05L736O
                                                                                  CIG: Z471601605
                                                                                  Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 509.50
                                                                                  Somme liquidate: € 509.50
                                                                                  Tempi di completamento: dal 10-09-2015 al 10-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ML-SERVICE GERD LACHENMAYER
                                                                                    CF:
                                                                                  • ML-SERVICE GERD LACHENMAYER
                                                                                    CF:
                                                                                  CIG: Z4716FBC37
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO ETICHETTE ADESIVE PLASTICHE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 370.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FEDRIZZI ETICHETTE GROUP SRL
                                                                                    CF: 02611580214
                                                                                  • FEDRIZZI ETICHETTE GROUP SRL
                                                                                    CF: 02611580214
                                                                                  CIG: Z47175A9FB
                                                                                  Oggetto: RICAMBI MECCANICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
                                                                                    CF: 03694210273
                                                                                  • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
                                                                                    CF: 03694210273
                                                                                  CIG: Z4717B96C4
                                                                                  Oggetto: AVVIATORE EMERGENZA + GENERATORE HONDA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2352.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 13-01-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  CIG: Z4812A5569
                                                                                  Oggetto: APPLICAZIONE ADESIVI SU CASSONETTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 720.00
                                                                                  Somme liquidate: € 442.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 08-01-2015 al 31-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • COLOR COAT SRL
                                                                                    CF: 01355500032
                                                                                  • COLOR COAT SRL
                                                                                    CF: 01355500032
                                                                                  CIG: Z4812B0003
                                                                                  Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1364.70
                                                                                  Somme liquidate: € 1364.70
                                                                                  Tempi di completamento: dal 13-01-2015 al 03-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • OXOID SPA
                                                                                    CF: 00889160156
                                                                                  • OXOID SPA
                                                                                    CF: 00889160156
                                                                                  CIG: Z4812FD367
                                                                                  Oggetto: RILASCIO PATENTINO FRIGORISTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 950.00
                                                                                  Somme liquidate: € 950.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 18-02-2015 al 19-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SDF SAVING SRL
                                                                                    CF: 04060070275
                                                                                  • SDF SAVING SRL
                                                                                    CF: 04060070275
                                                                                  CIG: Z481306E51
                                                                                  Oggetto: FORNITURA RICAMBI OLEODINAMICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 3423.60
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • METAU SERVICE SRL
                                                                                    CF: 02217471206
                                                                                  • METAU SERVICE SRL
                                                                                    CF: 02217471206
                                                                                  CIG: Z48131D23A
                                                                                  Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 3558.07
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • V.I.M.E. S.R.L.
                                                                                    CF: 02300940281
                                                                                  • V.I.M.E. S.R.L.
                                                                                    CF: 02300940281
                                                                                  CIG: Z481399799
                                                                                  Oggetto: FORNITURA CISTERNETTE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 780.00
                                                                                  Somme liquidate: € 780.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 22-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • DONAU AQUAE SRL
                                                                                    CF: 04430400269
                                                                                  • DONAU AQUAE SRL
                                                                                    CF: 04430400269
                                                                                  CIG: Z4813B4ED9
                                                                                  Oggetto: CAMPANE CARTA RIGENERATE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3700.00
                                                                                  Somme liquidate: € 3700.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 18-03-2015 al 17-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MEDIA TRADING SERVICES SRL
                                                                                    CF: 02967560240
                                                                                  • MEDIA TRADING SERVICES SRL
                                                                                    CF: 02967560240
                                                                                  CIG: Z4813E265B
                                                                                  Oggetto: RICAMBI PER MEZZI VARI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 688.16
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SCALVENZI SOC. COOP.
                                                                                    CF: 01736330174
                                                                                  • SCALVENZI SOC. COOP.
                                                                                    CF: 01736330174
                                                                                  CIG: Z481510BFD
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA DISCARICHE 2015-2016
                                                                                  Importo aggiudicato: € 32720.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                  • C.I.MO.TER. S.R.L.
                                                                                    CF: 00594070294
                                                                                  • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
                                                                                    CF: 00181830274
                                                                                  • Adriastrade Srl (a unico socio)
                                                                                    CF: 00434220315
                                                                                  • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
                                                                                    CF: 00669350274
                                                                                  • CO.MI.SA. SRL
                                                                                    CF: 00728610361
                                                                                  • C.I.MO.TER. S.R.L.
                                                                                    CF: 00594070294
                                                                                  CIG: Z48153601D
                                                                                  Oggetto: SMALTIMENTO GASOLIO ESAUSTO PARATOIE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 29-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • Raggruppamento:
                                                                                    COSMO AMBIENTE SRL
                                                                                    CF: 02606340277
                                                                                     
                                                                                    DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                    CF: 02261620278
                                                                                     
                                                                                  • Raggruppamento:
                                                                                    COSMO AMBIENTE SRL
                                                                                    CF: 02606340277
                                                                                     
                                                                                    DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                    CF: 02261620278
                                                                                     
                                                                                  CIG: Z48155CDBB
                                                                                  Oggetto: RILIEVO TOPOGRAFICO PLANOALTIMETRICO SEDE DI CHIOGGIA VIALE VENTURINI 111
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1575.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 05-08-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FERRO ALESSANDRO ARCH.
                                                                                    CF: FRRLSN74R22C638T
                                                                                  • FERRO ALESSANDRO ARCH.
                                                                                    CF: FRRLSN74R22C638T
                                                                                  CIG: Z481745702
                                                                                  Oggetto: CONTRATTO MANUTENZIONE MERCK MILLIPORE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 800.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 31-12-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MERCK SPA
                                                                                    CF: 03350760967
                                                                                  • MERCK SPA
                                                                                    CF: 03350760967
                                                                                  CIG: Z481789E31
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE TELAI AUTOMEZZI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 15243.34
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • STEFANELLI SPA
                                                                                    CF: 00611970286
                                                                                  • STEFANELLI SPA
                                                                                    CF: 00611970286
                                                                                  CIG: Z4912C14C6
                                                                                  Oggetto: ASSISTENZA TECNICA MATRIX - POLICANTIERI - BLACKBOX 2KL
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2856.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2856.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL
                                                                                    CF: 01003500293
                                                                                  • 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL
                                                                                    CF: 01003500293
                                                                                  CIG: Z491304C45
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN RACCORDI PER TUBAZIONI IN POLIETILENE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4900.00
                                                                                  Somme liquidate: € 4778.34
                                                                                  Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 16-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TECNOVIELLE SPA
                                                                                    CF: 01579230176
                                                                                  • TECNOVIELLE SPA
                                                                                    CF: 01579230176
                                                                                  CIG: Z49131B41A
                                                                                  Oggetto: TARATURA STRUMENTAZIONE OFFICINA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 420.00
                                                                                  Somme liquidate: € 336.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 04-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • QUALITY SERVICE SRL
                                                                                    CF: 01746850690
                                                                                  • QUALITY SERVICE SRL
                                                                                    CF: 01746850690
                                                                                  CIG: Z49132E6FD
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE SISTEMI MICROSOFT
                                                                                  Importo aggiudicato: € 25000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 6750.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 12-02-2015 al 12-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • PERSONAL DATA SRL
                                                                                    CF: 03050740178
                                                                                  • PERSONAL DATA SRL
                                                                                    CF: 03050740178
                                                                                  CIG: Z49148C868
                                                                                  Oggetto: KIT SOFTWARE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 586.33
                                                                                  Somme liquidate: € 586.33
                                                                                  Tempi di completamento: dal 19-05-2015 al 04-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • G ELETTRICA SRL
                                                                                    CF: 02247610278
                                                                                  • G ELETTRICA SRL
                                                                                    CF: 02247610278
                                                                                  CIG: Z4914DFDD8
                                                                                  Oggetto: FORNITURA ATTUATORE E MODULI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4499.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 13-07-2015 al 21-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • AUMA ITALIANA SRL
                                                                                    CF: 03115940151
                                                                                  • AUMA ITALIANA SRL
                                                                                    CF: 03115940151
                                                                                  CIG: Z49158CCBA
                                                                                  Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1730.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1730.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al 31-08-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CARAVAGGI S.R.L.
                                                                                    CF: 01743270983
                                                                                  • CARAVAGGI S.R.L.
                                                                                    CF: 01743270983
                                                                                  CIG: Z4915A0D57
                                                                                  Oggetto: 50 STAMPE BILANCIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1164.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 17-08-2015 al 17-08-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CENTRO COPIE BERCHET
                                                                                    CF: 02261790287
                                                                                  • CENTRO COPIE BERCHET
                                                                                    CF: 02261790287
                                                                                  CIG: Z4915DACDD
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MATERLIALE PER LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 284.20
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 11-09-2015 al 23-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MICROCOLUMN SRL
                                                                                    CF: 02323360152
                                                                                  • MICROCOLUMN SRL
                                                                                    CF: 02323360152
                                                                                  CIG: Z491615245
                                                                                  Oggetto: JOBS ACT: LA NUOVA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI LAVORO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 720.00
                                                                                  Somme liquidate: € 720.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 24-09-2015 al 25-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CONVENIA SRL
                                                                                    CF: 10336480016
                                                                                  • CONVENIA SRL
                                                                                    CF: 10336480016
                                                                                  CIG: Z491664DDC
                                                                                  Oggetto: INFOR - ASSISTENZA TECNICA ANNO 2015 - 2016
                                                                                  Importo aggiudicato: € 13832.97
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 22-10-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • INFOR (ITALIA) SRL
                                                                                    CF: 11873710153
                                                                                  • INFOR (ITALIA) SRL
                                                                                    CF: 11873710153
                                                                                  CIG: Z491710D0E
                                                                                  Oggetto: ALLESTIMENTO PER FURGONE IVECO DAILY (VL124) RETE VENEZIA TERRAFERMA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3830.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 12-11-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FRANCOM SPA
                                                                                    CF: 00812440246
                                                                                  • FRANCOM SPA
                                                                                    CF: 00812440246
                                                                                  CIG: Z49176A09E
                                                                                  Oggetto: MATERIALE DPI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 325.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  CIG: Z4917A966C
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER OFFICINA MESTRE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 108.75
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 28-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  CIG: Z4A12B92A4
                                                                                  Oggetto: CONVENZIONE DI CONSULENZA LEGALE ANNO 2015
                                                                                  Importo aggiudicato: € 18720.00
                                                                                  Somme liquidate: € 15069.60
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MDA AVVOCATI ASSOCIATI D'IMPRESA
                                                                                    CF: 03053520270
                                                                                  • MDA AVVOCATI ASSOCIATI D'IMPRESA
                                                                                    CF: 03053520270
                                                                                  CIG: Z4A12C52D0
                                                                                  Oggetto: REVISIONE RADIATORI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 306.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • PIAZZA RADIATORI AUTO SNC
                                                                                    CF: 00411410277
                                                                                  • PIAZZA RADIATORI AUTO SNC
                                                                                    CF: 00411410277
                                                                                  CIG: Z4A12C53CB
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 3135.33
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TOP CAR SRL
                                                                                    CF: 02795820279
                                                                                  • TOP CAR SRL
                                                                                    CF: 02795820279
                                                                                  CIG: Z4A13460BD
                                                                                  Oggetto: LA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEOI O MOBILI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 210.00
                                                                                  Somme liquidate: € 210.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 19-02-2015 al 05-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                    CF: 03834380275
                                                                                  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                    CF: 03834380275
                                                                                  CIG: Z4A141D520
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE LAMPADE UV VASCHE CENTRALE ACQUEDOTTO SCORZE'
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4756.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MONTAGNA SRL
                                                                                    CF: 01780320139
                                                                                  • MONTAGNA SRL
                                                                                    CF: 01780320139
                                                                                  CIG: Z4A141F57B
                                                                                  Oggetto: CANONE RINN. ANNUALE APPALTI E CONTRATTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 377.87
                                                                                  Somme liquidate: € 377.87
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MAGGIOLI SPA
                                                                                    CF: 06188330150
                                                                                  • MAGGIOLI SPA
                                                                                    CF: 06188330150
                                                                                  CIG: Z4A150C00D
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN RACCORDI PER CONTATORE IN OTTONE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 7650.00
                                                                                  Somme liquidate: € 3170.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 18-06-2015 al 09-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • VALVOMEC SRL
                                                                                    CF: 04068250150
                                                                                  • VALVOMEC SRL
                                                                                    CF: 04068250150
                                                                                  CIG: Z4A1557120
                                                                                  Oggetto: SISTEMA DI TELECONTROLLO DS 32 E DS 27
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4680.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 12-08-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • M.I.D. SRL
                                                                                    CF: 04600110284
                                                                                  • M.I.D. SRL
                                                                                    CF: 04600110284
                                                                                  CIG: Z4A157F15F
                                                                                  Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA SEDI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 14348.26
                                                                                  Somme liquidate: € 14348.26
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 30-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                    CF: 00703690271
                                                                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                    CF: 00703690271
                                                                                  CIG: Z4A15F7026
                                                                                  Oggetto: ANIME IN CARTONE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1800.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 08-09-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TECNOPAPER SRL
                                                                                    CF: 02273500245
                                                                                  • TECNOPAPER SRL
                                                                                    CF: 02273500245
                                                                                  CIG: Z4A1658BFF
                                                                                  Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 224.20
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 16-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                    CF: 02079741209
                                                                                  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                    CF: 02079741209
                                                                                  CIG: Z4A172480E
                                                                                  Oggetto: PROROGA FIDEJUSSIONE SACE BT N. 2799660329
                                                                                  Importo aggiudicato: € 700.00
                                                                                  Somme liquidate: € 700.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al 14-12-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SACE BT
                                                                                    CF: 08040071006
                                                                                  • SACE BT
                                                                                    CF: 08040071006
                                                                                  CIG: Z4B133807B
                                                                                  Oggetto: ORDINE QUADRO 2015 MATRIALE ELETTRICO INDUSTRILAE A BANCO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 19900.00
                                                                                  Somme liquidate: € 9112.97
                                                                                  Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • G ELETTRICA SRL
                                                                                    CF: 02247610278
                                                                                  • G ELETTRICA SRL
                                                                                    CF: 02247610278
                                                                                  CIG: Z4B13569BC
                                                                                  Oggetto: MATERIALE PER LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2354.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2354.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 11-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • METROHM ITALIANA SRL
                                                                                    CF: 11073590157
                                                                                  • METROHM ITALIANA SRL
                                                                                    CF: 11073590157
                                                                                  CIG: Z4B13B682B
                                                                                  Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1263.80
                                                                                  Somme liquidate: € 1263.80
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 03-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                    CF: 02079741209
                                                                                  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                    CF: 02079741209
                                                                                  CIG: Z4B13C6230
                                                                                  Oggetto: LAVORI CHIATTA 223
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1200.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1200.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 17-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • EMMENNE SRLS
                                                                                    CF: 04248180277
                                                                                  • EMMENNE SRLS
                                                                                    CF: 04248180277
                                                                                  CIG: Z4B14F4FAA
                                                                                  Oggetto: SERVIZIO PULIZIA SEDI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 16500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 15299.31
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 30-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • COOP. MA.CE. A R.L.
                                                                                    CF: 02633620279
                                                                                  • COOP. MA.CE. A R.L.
                                                                                    CF: 02633620279
                                                                                  CIG: Z4B1525155
                                                                                  Oggetto: PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO LOCALE AVVISO PROCEDURA APERTA 17-15/SP LAVORI EDILI RETI E IMPIANTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 230.00
                                                                                  Somme liquidate: € 230.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 30-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • A.MANZONI E C. SPA
                                                                                    CF: 04705810150
                                                                                  • A.MANZONI E C. SPA
                                                                                    CF: 04705810150
                                                                                  CIG: Z4B159F463
                                                                                  Oggetto: SPOSTAMENTO VETRATA SALA RISTORO CDO2
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3750.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 06-08-2015 al 31-08-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • PRAL TECNOMETAL DI PREO LUCA
                                                                                    CF: PRELCU71T08D325L
                                                                                  • PRAL TECNOMETAL DI PREO LUCA
                                                                                    CF: PRELCU71T08D325L
                                                                                  CIG: Z4B1765A90
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA STRUMENTAZIONI E+H
                                                                                  Importo aggiudicato: € 21779.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  CIG: Z4B17A8C2D
                                                                                  Oggetto: FORNITURA DI DETERGENTE ANTIRUGGINE PER MARMI CIMITERIALI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 105.12
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 15-01-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • IGENA SRL
                                                                                    CF: 02796620231
                                                                                  • IGENA SRL
                                                                                    CF: 02796620231
                                                                                  CIG: Z4C11EA037
                                                                                  Oggetto: LOG-14/SN CONTATORI WOLTMANN CL C
                                                                                  Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SENSUS ITALIA SRL
                                                                                    CF: 04735970966
                                                                                  • SENSUS ITALIA SRL
                                                                                    CF: 04735970966
                                                                                  CIG: Z4C12C9024
                                                                                  Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • A.M.S. S.P.A.
                                                                                    CF: 00609840483
                                                                                  • A.M.S. S.P.A.
                                                                                    CF: 00609840483
                                                                                  CIG: Z4C130D949
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE VENTILATORE EBM PER UTA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 165.60
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 24-02-2015 al 28-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MOMENTE' SNC
                                                                                    CF: 02710730272
                                                                                  • MOMENTE' SNC
                                                                                    CF: 02710730272
                                                                                  CIG: Z4C13126BE
                                                                                  Oggetto: SERVIZI TECNICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2407.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2407.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 10-02-2015 al 20-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ARTI GLASS SRL
                                                                                    CF: 00195980289
                                                                                  • ARTI GLASS SRL
                                                                                    CF: 00195980289
                                                                                  CIG: Z4C132A520
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN POZZETTI IN PUR COMPLETI DI CHIUSINO GS250
                                                                                  Importo aggiudicato: € 22000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 21390.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 12-02-2015 al 05-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
                                                                                    CF: 01863300248
                                                                                  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
                                                                                    CF: 01863300248
                                                                                  CIG: Z4C1346FFC
                                                                                  Oggetto: TRAGHETTI LIDO TRONCHETTO MEZZI LEGGERI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3442.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ACTV SPA
                                                                                    CF: 80013370277
                                                                                  • ACTV SPA
                                                                                    CF: 80013370277
                                                                                  CIG: Z4C1347EB1
                                                                                  Oggetto: RICAMBI PER CASSONETTI LT 1300
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1625.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1625.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 19-02-2015 al 16-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ELBI SPA
                                                                                    CF: 00838770287
                                                                                  • ELBI SPA
                                                                                    CF: 00838770287
                                                                                  CIG: Z4C13671C0
                                                                                  Oggetto: FORNITURA DI N.10 URNE DA LT 6 PER CREMATORIO MARGHERA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 185.00
                                                                                  Somme liquidate: € 100.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 05-03-2015 al 24-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • WILLIBALD VOLSING KG
                                                                                    CF:
                                                                                  • WILLIBALD VOLSING KG
                                                                                    CF:
                                                                                  CIG: Z4C13708BE
                                                                                  Oggetto: POSACENERE ZINCATI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 4380.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 23-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CITY DESIGN SPA
                                                                                    CF: 02382500268
                                                                                  • CITY DESIGN SPA
                                                                                    CF: 02382500268
                                                                                  CIG: Z4C144C7A5
                                                                                  Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO RSU/RSAU PER CORRISPETTIVI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2160.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-11-2014 al 30-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
                                                                                    CF: 00391290277
                                                                                  • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
                                                                                    CF: 00391290277
                                                                                  CIG: Z4C148090B
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 14500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 14446.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 22-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CARAVAGGI S.R.L.
                                                                                    CF: 01743270983
                                                                                  • CARAVAGGI S.R.L.
                                                                                    CF: 01743270983
                                                                                  CIG: Z4C15F1E54
                                                                                  Oggetto: ABBATTIMENTO ALBERATURE SU 4 SEPOLCRI CIMITERO DI MESTRE - VE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1180.16
                                                                                  Somme liquidate: € 1180.16
                                                                                  Tempi di completamento: dal 09-09-2015 al 15-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • Raggruppamento:
                                                                                    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                    CF: 02894130273
                                                                                     
                                                                                    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                                                                    CF: 03183240278
                                                                                     
                                                                                  • Raggruppamento:
                                                                                    C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                    CF: 02894130273
                                                                                     
                                                                                    L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                                                                    CF: 03183240278
                                                                                     
                                                                                  CIG: Z4C16FD41D
                                                                                  Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO DAL PRODUTTORE SINO AL CONCESSIONARIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2104.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BOLDRIN CENTRO AUTO SPA
                                                                                    CF: 01592350274
                                                                                  • BOLDRIN CENTRO AUTO SPA
                                                                                    CF: 01592350274
                                                                                  CIG: Z4D1215999
                                                                                  Oggetto: OLI E LUBRIFICANTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 18755.09
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
                                                                                    CF: 00484960588
                                                                                  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
                                                                                    CF: 00484960588
                                                                                  CIG: Z4D12C14DF
                                                                                  Oggetto: ASSISTENZA TECNICA MACHINA 2015
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3470.00
                                                                                  Somme liquidate: € 3470.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • STUDIO ARCHIMEDE SAS
                                                                                    CF: 00628290934
                                                                                  • STUDIO ARCHIMEDE SAS
                                                                                    CF: 00628290934
                                                                                  CIG: Z4D13D0677
                                                                                  Oggetto: PULIZIA E MANTENIMENTO PARCO NUOVE GEMME SPINEA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3695.66
                                                                                  Somme liquidate: € 3695.66
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al 31-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                                                    CF: 01904930268
                                                                                  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                                                    CF: 01904930268
                                                                                  CIG: Z4D1422D32
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE ELICHE PER NATANTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2770.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FREGONESE BRUNO E FIGLI SNC
                                                                                    CF: 02025860277
                                                                                  • FREGONESE BRUNO E FIGLI SNC
                                                                                    CF: 02025860277
                                                                                  CIG: Z4D144213C
                                                                                  Oggetto: CORSO COMPONENTI ORGANISMI DI VIGILANZA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 220.00
                                                                                  Somme liquidate: € 209.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 26-05-2015 al 26-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • VEGA FORMAZIONE
                                                                                    CF: 03929800278
                                                                                  • VEGA FORMAZIONE
                                                                                    CF: 03929800278
                                                                                  CIG: Z4D14F98C2
                                                                                  Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 557.20
                                                                                  Somme liquidate: € 557.20
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-06-2015 al 30-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BIOGENETICS SRL
                                                                                    CF: 00795130285
                                                                                  • BIOGENETICS SRL
                                                                                    CF: 00795130285
                                                                                  CIG: Z4D152E105
                                                                                  Oggetto: REVISIONE MOTORI ELETTRICI IMPIANTI ACQUEDOTTO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 37000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
                                                                                    CF: 02414650271
                                                                                  • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
                                                                                    CF: 02414650271
                                                                                  CIG: Z4D1571789
                                                                                  Oggetto: ADESIVI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 585.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 20-07-2015 al 27-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                    CF: PRCDNL62T04Z602O
                                                                                  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                    CF: PRCDNL62T04Z602O
                                                                                  CIG: Z4D169DADA
                                                                                  Oggetto: CONTAINER SCARRABILI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 23600.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 19-05-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA
                                                                                    CF: 02521560165
                                                                                  • LOCATELLI EUROCONTAINERS SPA
                                                                                    CF: 02521560165
                                                                                  CIG: Z4D16C2918
                                                                                  Oggetto: CARTELLI A CAVALLETTO E SACCHI PER ZAVORRARE CIM VE E TF
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1463.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al 30-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                    CF: PRCDNL62T04Z602O
                                                                                  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                    CF: PRCDNL62T04Z602O
                                                                                  CIG: Z4E1265C52
                                                                                  Oggetto: SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA CENTRALE TERMICA SANT'ANDREA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1800.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1800.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 27-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • NALON SRL
                                                                                    CF: 03643690278
                                                                                  • NALON SRL
                                                                                    CF: 03643690278
                                                                                  CIG: Z4E12CA05E
                                                                                  Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 26-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • G ELETTRICA SRL
                                                                                    CF: 02247610278
                                                                                  • G ELETTRICA SRL
                                                                                    CF: 02247610278
                                                                                  CIG: Z4E12F8986
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO DI CESTINI PORTARIFIUTI MOD. VOGUE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • LAB23 SRL
                                                                                    CF: 03791810272
                                                                                  • LAB23 SRL
                                                                                    CF: 03791810272
                                                                                  CIG: Z4E1303325
                                                                                  Oggetto: RICAMBI IVECO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 7013.38
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • UNIPART SRL
                                                                                    CF: 01495040550
                                                                                  • UNIPART SRL
                                                                                    CF: 01495040550
                                                                                  CIG: Z4E131FFF7
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE CONTENITORI RSU
                                                                                  Importo aggiudicato: € 38000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 38000.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 10-02-2014 al 30-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • COLOR COAT SRL
                                                                                    CF: 01355500032
                                                                                  • COLOR COAT SRL
                                                                                    CF: 01355500032
                                                                                  CIG: Z4E133FFC5
                                                                                  Oggetto: FORNITURA DI BIG BAG PER IRF. SPEC. FORNI CREMATORI MARGHERA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 223.50
                                                                                  Somme liquidate: € 227.26
                                                                                  Tempi di completamento: dal 24-02-2015 al 13-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SACCHERIA PIAVE SRL
                                                                                    CF: 03096280270
                                                                                  • SACCHERIA PIAVE SRL
                                                                                    CF: 03096280270
                                                                                  CIG: Z4E1366F59
                                                                                  Oggetto: OLIO PER MEZZI AZIENDALI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 35000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 17529.82
                                                                                  Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
                                                                                    CF: 00484960588
                                                                                  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
                                                                                    CF: 00484960588
                                                                                  CIG: Z4E1376477
                                                                                  Oggetto: "FORNITURA 15 BLOCCHI DA 40X2 ""FOGLI CONDUZIONE - IMPIANTO CA'SOLARO FORMATO CM 70X32STAMPA UN COLORE"
                                                                                  Importo aggiudicato: € 340.50
                                                                                  Somme liquidate: € 340.50
                                                                                  Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 30-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • STABILIMENTO GRAFICO F.LLI PIETROBO
                                                                                    CF: 00162570279
                                                                                  • STABILIMENTO GRAFICO F.LLI PIETROBO
                                                                                    CF: 00162570279
                                                                                  CIG: Z4E143F271
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE SOFFIANTI CAVALLINO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4895.30
                                                                                  Somme liquidate: € 4895.30
                                                                                  Tempi di completamento: dal 18-05-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ROBUSCHI E C. SPA
                                                                                    CF: 00150140341
                                                                                  • ROBUSCHI E C. SPA
                                                                                    CF: 00150140341
                                                                                  CIG: Z4E146CFD5
                                                                                  Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO CARTA + DIGITALE ITALIAOGGI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 279.00
                                                                                  Somme liquidate: € 279.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 31-05-2015 al 31-05-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ERINNE S.R.L
                                                                                    CF: 10277500152
                                                                                  • ERINNE S.R.L
                                                                                    CF: 10277500152
                                                                                  CIG: Z4E14C8D8E
                                                                                  Oggetto: REALIZZAZIONE DI UN POWER MANAGEMENT SYSTEM PER MICRORETE CON SISTEMI DI ACCUMULO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 37943.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                  • SICON SRL
                                                                                    CF: 01570210243
                                                                                  • EASY LIGHT IMPIANTI S.R.L.
                                                                                    CF: 02936430277
                                                                                  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
                                                                                    CF: 03990590261
                                                                                  • GLOBAL ENERGY SRL
                                                                                    CF: 04156170260
                                                                                  • GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI
                                                                                    CF: GLNLGU41P28I908Q
                                                                                  • SICON SRL
                                                                                    CF: 01570210243
                                                                                  CIG: Z4E162DDC4
                                                                                  Oggetto: FORNITURA NR.5 TRASDUTTORI DI PRESSIONE METALLICO/CERAMICO NR.5 MISURE DI LIVELLO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4481.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 29-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  CIG: Z4E174D620
                                                                                  Oggetto: ACCESSORI PER IMPIANTI ABBASSAMENTO FALDA (WELLPOINT) RETE ACQUEDOTTO VENEZIA MOGLIANO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3578.50
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TROLL SRL
                                                                                    CF: 03443170281
                                                                                  • TROLL SRL
                                                                                    CF: 03443170281
                                                                                  CIG: Z4F12A98FD
                                                                                  Oggetto: ATTIVITA' AVVIAMENTO CENTRALINE ACQUE BIANCHE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1545.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 09-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                  • G.P.G. SNC DI RIGONI LUIGI E C.
                                                                                    CF: 00734290281
                                                                                  • G.P.G. SNC DI RIGONI LUIGI E C.
                                                                                    CF: 00734290281
                                                                                  CIG: Z4F1335F3E
                                                                                  Oggetto: RICAMBI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • R.O.M. S.R.L.
                                                                                    CF: 04467250280
                                                                                  • R.O.M. S.R.L.
                                                                                    CF: 04467250280
                                                                                  CIG: Z4F133D4E6
                                                                                  Oggetto: BS 74-15/LC - VERIFICA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 35000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 29950.46
                                                                                  Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 30-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                    CF: 02165930278
                                                                                  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                    CF: 02165930278
                                                                                  CIG: Z4F1359303
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE IN VENEZIA CENTRO STORICO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 35600.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • COVEDI SCARL
                                                                                    CF: 07627770964
                                                                                  • COVEDI SCARL
                                                                                    CF: 07627770964
                                                                                  CIG: Z4F139D355
                                                                                  Oggetto: MANUT. SCALE CIMITERIALI CO. DI VENEZIA 2015/2017
                                                                                  Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-03-2017
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                  • C.V.A. SRL
                                                                                    CF: 00980010276
                                                                                  • SE. R. NAVI SRL
                                                                                    CF: 00210640272
                                                                                  • D.B. SYSTEM DEI F.LLI BENEDETTI LORIS LUCA E DAVIDE SNC
                                                                                    CF: 00342370269
                                                                                  • FERCOS SRL
                                                                                    CF: 03295920288
                                                                                  • B.M.C. SRL
                                                                                    CF: 03476880269
                                                                                  • C.V.A. SRL
                                                                                    CF: 00980010276
                                                                                  CIG: Z4F14C7069
                                                                                  Oggetto: INTEVRENTO STRAORDINARIO SU GRUPPO ELETTROGENO MOTORE PERKINS IMP.DEP.CAMPALTO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1402.66
                                                                                  Somme liquidate: € 1402.66
                                                                                  Tempi di completamento: dal 05-06-2015 al 08-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • LENZINI SRL
                                                                                    CF: 00590300265
                                                                                  • LENZINI SRL
                                                                                    CF: 00590300265
                                                                                  CIG: Z4F151C72F
                                                                                  Oggetto: FORNITURA DI IPOCLORITO DI SODIO AL 15% PER POTABILIZZATORE DI CA' SOLARO FAVARO VENETO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 19550.00
                                                                                  Somme liquidate: € 8515.98
                                                                                  Tempi di completamento: dal 10-07-2015 al 31-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BEC SRL
                                                                                    CF: 01894190287
                                                                                  • BEC SRL
                                                                                    CF: 01894190287
                                                                                  CIG: Z4F151E2A3
                                                                                  Oggetto: FORNITURA DI COPPIE RUOTE PER CONTENITORI CARRELLATI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 250.00
                                                                                  Somme liquidate: € 225.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MULTICOM SRL
                                                                                    CF: 09272660151
                                                                                  • MULTICOM SRL
                                                                                    CF: 09272660151
                                                                                  CIG: Z4F1576E5B
                                                                                  Oggetto: PUBBL. GARA 208-15/GG TELAI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1716.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1716.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 21-07-2015 al 07-08-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FAMIS S.R.L.
                                                                                    CF: 02903240246
                                                                                  • FAMIS S.R.L.
                                                                                    CF: 02903240246
                                                                                  CIG: Z4F15916E6
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO BENI DUREVOLI OFFICINA MOGLIANO VENETO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1051.80
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 31-08-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  CIG: Z4F15CA9AD
                                                                                  Oggetto: STAMPA CALENDARI COMUNE DI MIRA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4320.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 26-08-2015 al 02-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
                                                                                    CF: 00216350264
                                                                                  • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                    CF: 00612580274
                                                                                  • L'ARTEGRAFICA SNC
                                                                                    CF: 02153630260
                                                                                  • GRAFICHE VENEZIANE SRL
                                                                                    CF: 02338130277
                                                                                  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
                                                                                    CF: 02360180265
                                                                                  • FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN E C.
                                                                                    CF: 04158520280
                                                                                  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
                                                                                    CF: 00216350264
                                                                                  CIG: Z4F15E447E
                                                                                  Oggetto: FORNITURA E POSA MOTORIZZAZIONE CANCELLO A BATTENTE SEDE CAZZAGO DI PIANIGA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 6017.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • C.G. IMPIANTI SRL
                                                                                    CF: 04625240264
                                                                                  • ZETA SISTEMI SNC
                                                                                    CF: 03092480262
                                                                                  • MASTER SOLAR SRL
                                                                                    CF: 04382750265
                                                                                  • C.G. IMPIANTI SRL
                                                                                    CF: 04625240264
                                                                                  CIG: Z4F15ECCC7
                                                                                  Oggetto: RALLE CUSCINETTI PER POST ISPESSITORI SB5A/AB5B FUSINA DEPURAZ.
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3712.50
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • F.T.I. AZZALIN SRL
                                                                                    CF: 03922860279
                                                                                  • F.T.I. AZZALIN SRL
                                                                                    CF: 03922860279
                                                                                  CIG: Z4F174388A
                                                                                  Oggetto: FORNITURA POMPE SOMMERSE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2288.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 22-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  CIG: Z4F178F561
                                                                                  Oggetto: PRESTANZIONI GRAFICHE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2984.80
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 20-11-2015 al 01-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SCIBILIA MICHELA
                                                                                    CF: SCBMHL66D41L407T
                                                                                  • SCIBILIA MICHELA
                                                                                    CF: SCBMHL66D41L407T
                                                                                  CIG: Z5012688FB
                                                                                  Oggetto: SERVIZI VARI DI SMALTIMENTO E NOLO ATTREZZATURA PER CIMITERI DI VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 11210.00
                                                                                  Somme liquidate: € 10842.52
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-01-2015 al 31-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                    CF: 03137160275
                                                                                  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                    CF: 03137160275
                                                                                  CIG: Z5013068A1
                                                                                  Oggetto: FORNITURA SCALA MULTIUSO A FORBICE CON SFILO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 352.66
                                                                                  Somme liquidate: € 352.66
                                                                                  Tempi di completamento: dal 10-02-2015 al 16-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  CIG: Z501325EA1
                                                                                  Oggetto: MANUT. ATTREZZATURE OFFICINE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 4464.71
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  CIG: Z501332F78
                                                                                  Oggetto: SPESE NOTARILI PER CESSIONE CREDITO ENEL
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2942.15
                                                                                  Somme liquidate: € 2942.15
                                                                                  Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 22-12-2014
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ATLANTE-CERASI STUDIO NOTARILE ASSO
                                                                                    CF: 03520061007
                                                                                  • ATLANTE-CERASI STUDIO NOTARILE ASSO
                                                                                    CF: 03520061007
                                                                                  CIG: Z50156291C
                                                                                  Oggetto: FORNITURA NUOVI PORTELLONI PER POZZETTONE DN 600 DA RETE MESTRE C/O CENTRALE DI S. ANDREA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 12-08-2015 al 30-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • OMEGA SRL
                                                                                    CF: 03009290275
                                                                                  • OMEGA SRL
                                                                                    CF: 03009290275
                                                                                  CIG: Z5015B8BA6
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1579.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 19-08-2015 al 07-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ARTI GLASS SRL
                                                                                    CF: 00195980289
                                                                                  • ARTI GLASS SRL
                                                                                    CF: 00195980289
                                                                                  CIG: Z5015BB0E8
                                                                                  Oggetto: BS 282-15/MS AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA CONTENITORI, RITIRO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 17600.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-12-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                    CF: 02261620278
                                                                                  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                    CF: 02261620278
                                                                                  CIG: Z5015F7F7E
                                                                                  Oggetto: MANUT.NUOVO COMPRESSORE DEP.PREGANZIOL
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ATLAS COPCO ITALIA SPA
                                                                                    CF: 00908740152
                                                                                  • ATLAS COPCO ITALIA SPA
                                                                                    CF: 00908740152
                                                                                  CIG: Z50161C9D0
                                                                                  Oggetto: FORNITURA ARREDI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3158.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 07-10-2015 al 27-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
                                                                                    CF: 03230200275
                                                                                  • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
                                                                                    CF: 03230200275
                                                                                  CIG: Z501675E5B
                                                                                  Oggetto: PULIZIA ED ESTIRPAZIONE PIANTE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 675.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 09-10-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • EMAR SISTEMI SRL
                                                                                    CF: 03146880269
                                                                                  • EMAR SISTEMI SRL
                                                                                    CF: 03146880269
                                                                                  CIG: Z5111B7B9E
                                                                                  Oggetto: INSTALLAZIONE UNITA' PERIFERICA X TELECONTROLLO IMPIANTO 27/A
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4035.62
                                                                                  Somme liquidate: € 4035.62
                                                                                  Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 28-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ISET SRL
                                                                                    CF: 00782160253
                                                                                  • ISET SRL
                                                                                    CF: 00782160253
                                                                                  CIG: Z5112C14F8
                                                                                  Oggetto: ASS TECNICA 2015
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2980.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1575.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
                                                                                    CF: 00800930430
                                                                                  • GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL
                                                                                    CF: 00800930430
                                                                                  CIG: Z5112CF775
                                                                                  Oggetto: NOLEGGIO PER TRASPORTI SUPERMERCATI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 37286.30
                                                                                  Somme liquidate: € 37286.30
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 31-12-2014
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • DEI ROSSI SERVIZI TRASPORTI LAGUNAR
                                                                                    CF: 03263670279
                                                                                  • DEI ROSSI SERVIZI TRASPORTI LAGUNAR
                                                                                    CF: 03263670279
                                                                                  CIG: Z5112E48BD
                                                                                  Oggetto: FORNIT. PICCOLA UTENSILERIA CIM MESTRE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 114.70
                                                                                  Somme liquidate: € 125.90
                                                                                  Tempi di completamento: dal 06-02-2015 al 06-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BUSOLIN SRL
                                                                                    CF: 03343300277
                                                                                  • BUSOLIN SRL
                                                                                    CF: 03343300277
                                                                                  CIG: Z51135385E
                                                                                  Oggetto: TRASPORTO SMALTIMENTO CER 180103 DA CIMITERO DI MESTRE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3100.00
                                                                                  Somme liquidate: € 3070.87
                                                                                  Tempi di completamento: dal 11-06-2015 al 11-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ECO ERIDANIA SPA
                                                                                    CF: 03033240106
                                                                                  • ECO ERIDANIA SPA
                                                                                    CF: 03033240106
                                                                                  CIG: Z511374004
                                                                                  Oggetto: FORNITURA DI TARGHETTE REFRATTARIE PER FORNO CREMATORIO CIM MARGHERA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 654.00
                                                                                  Somme liquidate: € 504.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 05-03-2015 al 10-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • WILLIBALD VOLSING KG
                                                                                    CF:
                                                                                  • WILLIBALD VOLSING KG
                                                                                    CF:
                                                                                  CIG: Z51151C7B9
                                                                                  Oggetto: FORNITURA ELETTRODO DEP.QUINTO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 301.15
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al 30-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  CIG: Z511559845
                                                                                  Oggetto: IPOCLORITO DI SODIO PER DEPURATORE DI CHIOGGIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 9000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 11-08-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
                                                                                    CF: 00262890288
                                                                                  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
                                                                                    CF: 00262890288
                                                                                  CIG: Z51157350C
                                                                                  Oggetto: NOLEGGIO ATTREZZATURE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 20-07-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
                                                                                    CF: 03461710281
                                                                                  • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
                                                                                    CF: 03461710281
                                                                                  CIG: Z5115F78E6
                                                                                  Oggetto: PUBBLICAZIONE GARA 285-15/GG
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2016.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 08-09-2015 al 21-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FAMIS S.R.L.
                                                                                    CF: 02903240246
                                                                                  • FAMIS S.R.L.
                                                                                    CF: 02903240246
                                                                                  CIG: Z51167B2F2
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 15369.38
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 12-10-2015 al 27-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • NUOVA SANDONAUTO SRL
                                                                                    CF: 03124840277
                                                                                  • NUOVA SANDONAUTO SRL
                                                                                    CF: 03124840277
                                                                                  CIG: Z5116AEE76
                                                                                  Oggetto: MISURATORE A PORTATA DN15 DEP.FUSINA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1385.69
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 09-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  CIG: Z5116DA4A2
                                                                                  Oggetto: VERIFICA TECNICA STATO FUNZIONALE IMPIANTO ISOLA INTERRATA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2187.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-10-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ORG SRL
                                                                                    CF: 01960450201
                                                                                  • ORG SRL
                                                                                    CF: 01960450201
                                                                                  CIG: Z5116F3C82
                                                                                  Oggetto: LAVORI DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI CONDOTTE IN CEMENTO AMIANTO E RELATIVE OPERE EDILI IN VIA VALLO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 14477.91
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 05-11-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
                                                                                    CF: 02539310272
                                                                                  • MANZATO SPA
                                                                                    CF: 00170710271
                                                                                  • EUREKA SRL
                                                                                    CF: 02915980276
                                                                                  • Servizi Ecologici Scanferla srl
                                                                                    CF: 03021590272
                                                                                  • NUOVA AMIT SRL
                                                                                    CF: 03388600276
                                                                                  • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
                                                                                    CF: 02539310272
                                                                                  CIG: Z511706A7E
                                                                                  Oggetto: SOFTWARE OFFICE PRO PLUS 89 LICENZE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 33266.42
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 30-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SOFTWAREONE ITALIA SRL
                                                                                    CF: 06169220966
                                                                                  • SOFTWAREONE ITALIA SRL
                                                                                    CF: 06169220966
                                                                                  CIG: Z521043499
                                                                                  Oggetto: ASSISTENZA ARCHEOLOGICA IN FASE DI SCAVO X INTERVENTI ACQUEDOTTO VE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 3744.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • STUDIO ASSOCIATO BETTINARDI CESTER ARCHEOLOGI
                                                                                    CF: 03181740279
                                                                                  • STUDIO ASSOCIATO BETTINARDI CESTER ARCHEOLOGI
                                                                                    CF: 03181740279
                                                                                  CIG: Z5212C153D
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE ANNO 2015 GREEN FINDER
                                                                                  Importo aggiudicato: € 8775.00
                                                                                  Somme liquidate: € 8775.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • INFOVADIS SRL
                                                                                    CF: 04378550968
                                                                                  • INFOVADIS SRL
                                                                                    CF: 04378550968
                                                                                  CIG: Z5212DCE73
                                                                                  Oggetto: SHIMADZU OFFERTA GD/CM14-307R-STD-DEL 17/10/14 CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE PER STRUMENTO SHIMADZU
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2850.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2850.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 27-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
                                                                                    CF: 10191010155
                                                                                  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
                                                                                    CF: 10191010155
                                                                                  CIG: Z52131BC69
                                                                                  Oggetto: RICAMBI MECCANICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 658.14
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BEZARES ITALIA SRL
                                                                                    CF: 03948140268
                                                                                  • BEZARES ITALIA SRL
                                                                                    CF: 03948140268
                                                                                  CIG: Z521335C21
                                                                                  Oggetto: RICAMBI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 13725.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BEZARES ITALIA SRL
                                                                                    CF: 03948140268
                                                                                  • BEZARES ITALIA SRL
                                                                                    CF: 03948140268
                                                                                  CIG: Z521337A86
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE DEPURATORE - NOLEGGIO . ANALISI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5928.00
                                                                                  Somme liquidate: € 5928.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
                                                                                    CF: 03473370272
                                                                                  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
                                                                                    CF: 03473370272
                                                                                  CIG: Z52134843B
                                                                                  Oggetto: VARIANTI IN CORSO D'OPERA E PERIZIE SUPPLETIVE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 110.00
                                                                                  Somme liquidate: € 110.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 24-02-2015 al 27-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                    CF: 03834380275
                                                                                  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                    CF: 03834380275
                                                                                  CIG: Z5214092BF
                                                                                  Oggetto: FORNITURA PARTICOLARI ELETTRONICI PER UNDERGROUND 2015
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 319.95
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MARCHIOL S.P.A.
                                                                                    CF: 01176110268
                                                                                  • MARCHIOL S.P.A.
                                                                                    CF: 01176110268
                                                                                  CIG: Z52151F322
                                                                                  Oggetto: VALUTAZIONE RISCHI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3744.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ALESSANDRO STOCCO
                                                                                    CF: STCLSN65M31G224F
                                                                                  • ALESSANDRO STOCCO
                                                                                    CF: STCLSN65M31G224F
                                                                                  CIG: Z52152882A
                                                                                  Oggetto: MANICHE FILTRANTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3027.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 26-06-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TESTORI SPA
                                                                                    CF: 00680960150
                                                                                  • TESTORI SPA
                                                                                    CF: 00680960150
                                                                                  CIG: Z521561EDD
                                                                                  Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI CON MEZZO MUNITO DI RAGNO MORDENTE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 38000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2116.50
                                                                                  Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • EUREKA SRL
                                                                                    CF: 02915980276
                                                                                  • EUREKA SRL
                                                                                    CF: 02915980276
                                                                                  CIG: Z52158A6F4
                                                                                  Oggetto: CONVENZIONI ACI PER CONSULTAZIONE E FERMO AMMINISTRATIVO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 658.34
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-05-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ACI AUTOMOBILE CLUB VENEZIA
                                                                                    CF: 00185920279
                                                                                  • ACI AUTOMOBILE CLUB VENEZIA
                                                                                    CF: 00185920279
                                                                                  CIG: Z5216248D5
                                                                                  Oggetto: RIPARAZIONE TELECAMERA ARGUS
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2580.20
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-09-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • VOLTA SPA
                                                                                    CF: 00236200218
                                                                                  • VOLTA SPA
                                                                                    CF: 00236200218
                                                                                  CIG: Z52166BF14
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MISURATORE DI PORTATA DEP.SAFFA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1733.23
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 09-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  CIG: Z5311192B4
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO TRASPONDER
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2015.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2015.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-07-2014 al 25-08-2014
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • PRIMEC SRL
                                                                                    CF: 02398050019
                                                                                  • PRIMEC SRL
                                                                                    CF: 02398050019
                                                                                  CIG: Z53128410A
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDIANARIA SISTEMI DI TRASMISSIONE DAT
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 9620.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TELETRONICA SPA
                                                                                    CF: 00490900305
                                                                                  • TELETRONICA SPA
                                                                                    CF: 00490900305
                                                                                  CIG: Z5312C94F8
                                                                                  Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 861.10
                                                                                  Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • VF VENIERI SPA
                                                                                    CF: 00703380394
                                                                                  • VF VENIERI SPA
                                                                                    CF: 00703380394
                                                                                  CIG: Z5312DCACC
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2200.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2200.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 11-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
                                                                                    CF: 10191010155
                                                                                  • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
                                                                                    CF: 10191010155
                                                                                  CIG: Z53133032D
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA 2015 DEP.VENEZIA RETE FOGN.SOLLEVAMENTI DEP.EX SPIM
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1559.07
                                                                                  Tempi di completamento: dal 03-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SCOMAZZON LIBERO SAS
                                                                                    CF: 02042830279
                                                                                  • SCOMAZZON LIBERO SAS
                                                                                    CF: 02042830279
                                                                                  CIG: Z531333B10
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO DI DUE NORME UNI 901 E 937 ED. 2013 PER SETTORE IMPIANTI VENEZIA MOGLIANO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 110.00
                                                                                  Somme liquidate: € 105.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 07-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZ
                                                                                    CF: 80037830157
                                                                                  • ENTE NAZIONALE ITALIANO DI UNIFICAZ
                                                                                    CF: 80037830157
                                                                                  CIG: Z531356AE9
                                                                                  Oggetto: CONSULENZE TECNICHE NATANTI 2015
                                                                                  Importo aggiudicato: € 12000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 6436.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 24-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
                                                                                    CF: 11498640157
                                                                                  • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
                                                                                    CF: 11498640157
                                                                                  CIG: Z5313E6A08
                                                                                  Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI NATANTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1706.10
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
                                                                                    CF: 09450130159
                                                                                  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
                                                                                    CF: 09450130159
                                                                                  CIG: Z5313FE965
                                                                                  Oggetto: RICAMBI TECNOLOGICI SETTORE ESPURGHI 2015
                                                                                  Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1777.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • HANS BRAND SRL
                                                                                    CF: 07995580151
                                                                                  • HANS BRAND SRL
                                                                                    CF: 07995580151
                                                                                  CIG: Z5314C1D2B
                                                                                  Oggetto: CABINA ELETTRICA CAMPALTO NUOVO QUADRO ELETTRICO POTENZA E COMANDO CON CENTRALINA ELETTRONICA IN SOS
                                                                                  Importo aggiudicato: € 12500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 08-09-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • LENZINI SRL
                                                                                    CF: 00590300265
                                                                                  • LENZINI SRL
                                                                                    CF: 00590300265
                                                                                  CIG: Z5314F3A4A
                                                                                  Oggetto: INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE/DERATTIZZAZIONE COMUNE DI CAVARZERE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 6300.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1930.17
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GICO SYSTEMS SRL
                                                                                    CF: 04338740378
                                                                                  • GICO SYSTEMS SRL
                                                                                    CF: 04338740378
                                                                                  CIG: Z531556EA6
                                                                                  Oggetto: RICAMBI PER MANUTENZIONE ORDIANRIA SOLLEVAMENTI S5 E S6
                                                                                  Importo aggiudicato: € 479.48
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 24-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • G ELETTRICA SRL
                                                                                    CF: 02247610278
                                                                                  • G ELETTRICA SRL
                                                                                    CF: 02247610278
                                                                                  CIG: Z531593469
                                                                                  Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1705.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 15-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
                                                                                    CF: 00496180043
                                                                                  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
                                                                                    CF: 00496180043
                                                                                  CIG: Z53162D25E
                                                                                  Oggetto: SEGNALETICA STRADALE PER VIA DELL'AZOTO ZONA INDUSTRIALE S3-S4
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1051.20
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 01-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SIKURA SRL
                                                                                    CF: 02988500274
                                                                                  • SIKURA SRL
                                                                                    CF: 02988500274
                                                                                  CIG: Z5316E6849
                                                                                  Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 236.80
                                                                                  Somme liquidate: € 236.80
                                                                                  Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 01-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SIGMA ALDRICH SRL
                                                                                    CF: 13209130155
                                                                                  • SIGMA ALDRICH SRL
                                                                                    CF: 13209130155
                                                                                  CIG: Z53173804F
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE RIMORCHIATORE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 7107.87
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 24-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
                                                                                    CF: 01611360403
                                                                                  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
                                                                                    CF: 01611360403
                                                                                  CIG: Z54126EF0C
                                                                                  Oggetto: NOLO PIATTAFORME AEREE E MEZZI OPERATIVI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 7000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 874.80
                                                                                  Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • STUDIO 3 SRL
                                                                                    CF: 00995960283
                                                                                  • STUDIO 3 SRL
                                                                                    CF: 00995960283
                                                                                  CIG: Z5412C9151
                                                                                  Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER SPAZZATRICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2759.44
                                                                                  Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
                                                                                    CF: 03120060276
                                                                                  • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
                                                                                    CF: 03120060276
                                                                                  CIG: Z541314B37
                                                                                  Oggetto: RICAMBISTICA OFFICINA SAN DONA/CAVALLINO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2088.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • NOVARINI SRL
                                                                                    CF: 01365510237
                                                                                  • NOVARINI SRL
                                                                                    CF: 01365510237
                                                                                  CIG: Z541317465
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI CARRELLI SOLLEVATORI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 3861.96
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                    CF: 00947220281
                                                                                  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                    CF: 00947220281
                                                                                  CIG: Z541402288
                                                                                  Oggetto: CORSI FORMAZIONE PERSONALE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 30.00
                                                                                  Somme liquidate: € 30.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 15-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ORDINE DEGLI INGEGNERI
                                                                                    CF: 80014120267
                                                                                  • ORDINE DEGLI INGEGNERI
                                                                                    CF: 80014120267
                                                                                  CIG: Z54141B290
                                                                                  Oggetto: SPAZZAMENTO MANUALE MOGLIANO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 39330.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                    CF: 02840850271
                                                                                  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                    CF: 02840850271
                                                                                  CIG: Z541425457
                                                                                  Oggetto: TENUTA MECCANICA PER POMPA N. 2 CENTRALE DI S. ANDREA VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1632.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1632.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 29-04-2015 al 18-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • KRONOTEK SRL A SOCIO UNICO
                                                                                    CF: 04204370276
                                                                                  • KRONOTEK SRL A SOCIO UNICO
                                                                                    CF: 04204370276
                                                                                  CIG: Z54146678F
                                                                                  Oggetto: VERNICI PER IMBARCAZIONI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 392.00
                                                                                  Somme liquidate: € 392.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al 11-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • DELMARE VERNICI SAS
                                                                                    CF: 01950220275
                                                                                  • DELMARE VERNICI SAS
                                                                                    CF: 01950220275
                                                                                  CIG: Z54146A263
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1872.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1872.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 08-05-2015 al 21-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.
                                                                                    CF: 12032450152
                                                                                  • IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.
                                                                                    CF: 12032450152
                                                                                  CIG: Z54154D015
                                                                                  Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 560.00
                                                                                  Somme liquidate: € 560.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 31-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BIOGENETICS SRL
                                                                                    CF: 00795130285
                                                                                  • BIOGENETICS SRL
                                                                                    CF: 00795130285
                                                                                  CIG: Z54166365A
                                                                                  Oggetto: I CONTROLLI PSICOATTITUDINALI SUI LAVORATORI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2900.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2610.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al 23-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ITA S.P.A.
                                                                                    CF: 01593590605
                                                                                  • ITA S.P.A.
                                                                                    CF: 01593590605
                                                                                  CIG: Z55123C37D
                                                                                  Oggetto: REAGENTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 76.50
                                                                                  Somme liquidate: € 76.50
                                                                                  Tempi di completamento: dal 12-01-2015 al 06-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ZETALAB SRL
                                                                                    CF: 03523260283
                                                                                  • ZETALAB SRL
                                                                                    CF: 03523260283
                                                                                  CIG: Z55123D137
                                                                                  Oggetto: ESPANSIONE NETAPP 3220
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 10000.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 09-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • PERSONAL DATA SRL
                                                                                    CF: 03050740178
                                                                                  • PERSONAL DATA SRL
                                                                                    CF: 03050740178
                                                                                  CIG: Z5512A4162
                                                                                  Oggetto: TARATURA STRUMENTAZ.DEP. P.TO CAVERGNAGO RIP.COMPRESSORE DEP.VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1139.80
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
                                                                                    CF: 02045310279
                                                                                  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
                                                                                    CF: 02045310279
                                                                                  CIG: Z5512B3D5D
                                                                                  Oggetto: MATERIALE EDILE PER RETE MOGLIANO ACQUA PRIMARIA VENEZIA MOGLIANO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2382.69
                                                                                  Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • EDILVERDE SRL
                                                                                    CF: 03513060263
                                                                                  • EDILVERDE SRL
                                                                                    CF: 03513060263
                                                                                  CIG: Z5512B404E
                                                                                  Oggetto: MATERIALI IDRAULICO NON GESTITO A MAGAZZINO ACQUA PRIMARIA VENEZIA MOGLIANO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 3859.48
                                                                                  Tempi di completamento: dal 10-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                    CF: 00170180277
                                                                                  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                    CF: 00170180277
                                                                                  CIG: Z5512DAEE7
                                                                                  Oggetto: ASSISTENZA TECNICA LIMS 2015
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4800.00
                                                                                  Somme liquidate: € 4800.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • EUSOFT SRL
                                                                                    CF: 05067920727
                                                                                  • EUSOFT SRL
                                                                                    CF: 05067920727
                                                                                  CIG: Z551308669
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MISURATORE DI PORTATA DE. MAZZORBO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1425.49
                                                                                  Somme liquidate: € 1403.49
                                                                                  Tempi di completamento: dal 05-02-2015 al 09-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  CIG: Z55131BD38
                                                                                  Oggetto: RICAMBI MECCANICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 13000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 9209.04
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CASA DEL FILTRO VENETA SRL
                                                                                    CF: 02454890274
                                                                                  • CASA DEL FILTRO VENETA SRL
                                                                                    CF: 02454890274
                                                                                  CIG: Z55134DC4D
                                                                                  Oggetto: SVILUPPO DI SOLUZIONI CORE DI MICROSOFT SHAREPOINT
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1524.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1524.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al 19-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • INFOR SRL
                                                                                    CF: 01712800349
                                                                                  • INFOR SRL
                                                                                    CF: 01712800349
                                                                                  CIG: Z5513522E5
                                                                                  Oggetto: ADESIVI VETRO PLASTICA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3930.00
                                                                                  Somme liquidate: € 3930.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
                                                                                    CF: 02360180265
                                                                                  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
                                                                                    CF: 02360180265
                                                                                  CIG: Z551390EE5
                                                                                  Oggetto: NOLEGGIO CHIMICO IN PVC
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1380.00
                                                                                  Somme liquidate: € 690.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • JOLLY BOX SRL
                                                                                    CF: 03616340281
                                                                                  • JOLLY BOX SRL
                                                                                    CF: 03616340281
                                                                                  CIG: Z5514B731B
                                                                                  Oggetto: BILANCIA PORTATILE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 341.10
                                                                                  Somme liquidate: € 341.10
                                                                                  Tempi di completamento: dal 27-05-2015 al 10-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                    CF: 02532650278
                                                                                  • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                    CF: 02532650278
                                                                                  CIG: Z5514BFB64
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 7500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 6920.47
                                                                                  Tempi di completamento: dal 27-05-2015 al 10-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GEORG FISCHER SPA
                                                                                    CF: 00814600151
                                                                                  • GEORG FISCHER SPA
                                                                                    CF: 00814600151
                                                                                  CIG: Z5514C9844
                                                                                  Oggetto: STAMPA VOLANTINI E LOCANDINE CON LOGO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 201.00
                                                                                  Somme liquidate: € 210.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 12-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
                                                                                    CF: 00216350264
                                                                                  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
                                                                                    CF: 00216350264
                                                                                  CIG: Z5515C90D2
                                                                                  Oggetto: SUPPORTO ATTIVITA' RIQUALIFICAZIONE DISCARICA SAN DONA'
                                                                                  Importo aggiudicato: € 7500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • T.E.R.R.A. SRL
                                                                                    CF: 03611750260
                                                                                  • Aequa Engineering srl
                                                                                    CF: 03913010272
                                                                                  • ECO logica srl
                                                                                    CF: 06044380720
                                                                                  • T.E.R.R.A. SRL
                                                                                    CF: 03611750260
                                                                                  CIG: Z55161FA39
                                                                                  Oggetto: INTERVENTO VERDE C/O SCUOLA NEL CO. DI VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 404.19
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 01-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                                    CF: 02689040273
                                                                                  • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                                    CF: 02689040273
                                                                                  CIG: Z551681CEF
                                                                                  Oggetto: FORNITURA IN OPERA DI VALVOLE A PALLA DN300 COMPLETE DI GUARNIZIONE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 6150.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • OFFICINE CAVALLETTO SRL
                                                                                    CF: 00002130276
                                                                                  • OFFICINE CAVALLETTO SRL
                                                                                    CF: 00002130276
                                                                                  CIG: Z5516ADFDA
                                                                                  Oggetto: NOLO A CALDO ESCAVATORI E MEZZI OPERATIVI IN AUSILIO A VERITAS PER LAVORI SU RETI RIVIERA DEL BRENTA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                  • REBESCHINI ANTONIO
                                                                                    CF: RBSNTN72A02B563J
                                                                                  • REBESCHINI ANTONIO
                                                                                    CF: RBSNTN72A02B563J
                                                                                  CIG: Z551721227
                                                                                  Oggetto: SOLLEVAMENTO S8 VIA MORANZANI FUSINA-FOGNATURA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1266.78
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al 01-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                    CF: 02177610272
                                                                                  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                    CF: 02177610272
                                                                                  CIG: Z55175982F
                                                                                  Oggetto: ATTREZZATURA VARIA PER SETTORE RETE TERRAFERMA VENEZIA MOGLIANO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 7976.80
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • RAVETTI SRL
                                                                                    CF: 01418260061
                                                                                  • RAVETTI SRL
                                                                                    CF: 01418260061
                                                                                  CIG: Z5611EA0F3
                                                                                  Oggetto: LOG-14/SN FASCIE RIP. ACC.INOX
                                                                                  Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 7354.41
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TECNOWASSER SRL
                                                                                    CF: 03339090247
                                                                                  • TECNOWASSER SRL
                                                                                    CF: 03339090247
                                                                                  CIG: Z561263A33
                                                                                  Oggetto: RINNOVO POLIZZA CAUZIONE D40660194
                                                                                  Importo aggiudicato: € 216.00
                                                                                  Somme liquidate: € 216.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MILANO ASS.NI DIV. SASA
                                                                                    CF: 01989320286
                                                                                  • MILANO ASS.NI DIV. SASA
                                                                                    CF: 01989320286
                                                                                  CIG: Z5612688A3
                                                                                  Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI EDILI VARI PER CIMITERI DI VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 3402.71
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-01-2015 al 31-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                    CF: 03137160275
                                                                                  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                    CF: 03137160275
                                                                                  CIG: Z56130C473
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO RICAMBI OMB
                                                                                  Importo aggiudicato: € 7000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • OMB INTERNATIONAL SRL
                                                                                    CF: 03609770981
                                                                                  • OMB INTERNATIONAL SRL
                                                                                    CF: 03609770981
                                                                                  CIG: Z56133010B
                                                                                  Oggetto: CONTRATTO ASS.TECNICA 2015 DEP. EX SPIM
                                                                                  Importo aggiudicato: € 15688.00
                                                                                  Somme liquidate: € 15668.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  CIG: Z561414259
                                                                                  Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 37000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 20364.27
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ECO ERIDANIA SPA
                                                                                    CF: 03033240106
                                                                                  • ECO ERIDANIA SPA
                                                                                    CF: 03033240106
                                                                                  CIG: Z5614EB5C1
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO FRANTUMATO DI SARONE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1208.05
                                                                                  Somme liquidate: € 1188.46
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 01-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                    CF: 03137160275
                                                                                  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                    CF: 03137160275
                                                                                  CIG: Z5614F9D25
                                                                                  Oggetto: FORNITURA POZZETTI PREFRABBRICATI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 6312.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 26-06-2015 al 31-08-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TECNORESINE SRL
                                                                                    CF: 01138650286
                                                                                  • TECNORESINE SRL
                                                                                    CF: 01138650286
                                                                                  CIG: Z561733B81
                                                                                  Oggetto: BORSE IN PP WOVEN CON LOGO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 38800.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al 26-02-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                  • SOLUTIA ITALIA SRL
                                                                                    CF: 03764480269
                                                                                  • MAINETTI spa
                                                                                    CF: 00148200249
                                                                                  • PASUTO SRL
                                                                                    CF: 00383610276
                                                                                  • HOREST PUBBLICITA' SRL
                                                                                    CF: 01986980272
                                                                                  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
                                                                                    CF: 02360180265
                                                                                  • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
                                                                                    CF: 02639570270
                                                                                  • BAG PLANET SRL
                                                                                    CF: 03070670272
                                                                                  • NOBLEPACK SRL
                                                                                    CF: 04015650270
                                                                                  • FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN E C.
                                                                                    CF: 04158520280
                                                                                  • SOLUTIA ITALIA SRL
                                                                                    CF: 03764480269
                                                                                  CIG: Z57126F2CC
                                                                                  Oggetto: FORNITURA BENZINA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 18-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BRUNO SRL
                                                                                    CF: 03945440273
                                                                                  • BRUNO SRL
                                                                                    CF: 03945440273
                                                                                  CIG: Z5712A45D8
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE CARRELLO ELEVATORE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4482.52
                                                                                  Somme liquidate: € 4482.52
                                                                                  Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 21-01-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                    CF: 00947220281
                                                                                  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                    CF: 00947220281
                                                                                  CIG: Z5712DB844
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO MOTORE PER NATANTE DEP.VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4761.47
                                                                                  Somme liquidate: € 4761.47
                                                                                  Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 30-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
                                                                                    CF: 00794910273
                                                                                  • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
                                                                                    CF: 00794910273
                                                                                  CIG: Z57130688E
                                                                                  Oggetto: FORNITURA LUBRIFICANTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 5550.99
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
                                                                                    CF: 00484960588
                                                                                  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
                                                                                    CF: 00484960588
                                                                                  CIG: Z57130AE2B
                                                                                  Oggetto: RIPARAZIONE MACCHINA PER SALDATURA MANICOTTI IN PE RETE VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 400.00
                                                                                  Somme liquidate: € 400.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 10-02-2015 al 11-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TECNORESINE SRL
                                                                                    CF: 01138650286
                                                                                  • TECNORESINE SRL
                                                                                    CF: 01138650286
                                                                                  CIG: Z5713154D9
                                                                                  Oggetto: SOSTITUZIONE SERVER TELECONTROLLO ANELLO ANTINCENDIO E ACQUEDOTTO CIVILE + CHIOGGIA C/O S. ANDREA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 8780.00
                                                                                  Somme liquidate: € 8780.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 20-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ISET SRL
                                                                                    CF: 00782160253
                                                                                  • ISET SRL
                                                                                    CF: 00782160253
                                                                                  CIG: Z5713C0847
                                                                                  Oggetto: CARTELLONISTICA STRADALE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1018.98
                                                                                  Somme liquidate: € 1550.98
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 20-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FELIAN SPA
                                                                                    CF: 01384330583
                                                                                  • FELIAN SPA
                                                                                    CF: 01384330583
                                                                                  CIG: Z5713EEF79
                                                                                  Oggetto: CORSO CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE DI MEDIA TENSIONE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 110.00
                                                                                  Somme liquidate: € 110.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 17-04-2015 al 22-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                    CF: 03834380275
                                                                                  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                    CF: 03834380275
                                                                                  CIG: Z57145C1B0
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DEP.VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 8318.50
                                                                                  Somme liquidate: € 1956.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 11-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MOMENTE' SNC
                                                                                    CF: 02710730272
                                                                                  • MOMENTE' SNC
                                                                                    CF: 02710730272
                                                                                  CIG: Z57148042A
                                                                                  Oggetto: FORNITURA REAGENTI PER LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 744.00
                                                                                  Somme liquidate: € 828.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 13-05-2015 al 05-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CARLO ERBA REAGENT SRL
                                                                                    CF: 01802940484
                                                                                  • CARLO ERBA REAGENT SRL
                                                                                    CF: 01802940484
                                                                                  CIG: Z5714C5C04
                                                                                  Oggetto: DOCCIA FONATNELLA LAVAOCCHI MOD.8330 AXION COMPLETAMENTE IN ACCIAIO INOX SENZA COPERCHIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 8671.80
                                                                                  Somme liquidate: € 8671.80
                                                                                  Tempi di completamento: dal 08-06-2015 al 13-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MSA ITALIANA spa
                                                                                    CF: 00772930152
                                                                                  • MSA ITALIANA spa
                                                                                    CF: 00772930152
                                                                                  CIG: Z571551295
                                                                                  Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO ACQUEO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 300.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 07-07-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SCALO FLUVIALE SOCIETA' COOPERATIVA
                                                                                    CF: 00184470276
                                                                                  • SCALO FLUVIALE SOCIETA' COOPERATIVA
                                                                                    CF: 00184470276
                                                                                  CIG: Z57159D54E
                                                                                  Oggetto: INSTALLAZIONE N.2 SBARRE AUTOMATICHE PRESSO SEDE DI VIALE VENTURINI 111
                                                                                  Importo aggiudicato: € 6309.12
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 03-09-2015 al 30-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • C.G. IMPIANTI SRL
                                                                                    CF: 04625240264
                                                                                  • C.G. IMPIANTI SRL
                                                                                    CF: 04625240264
                                                                                  CIG: Z5715DB19E
                                                                                  Oggetto: UPGRADE TAGETIK
                                                                                  Importo aggiudicato: € 38000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-08-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
                                                                                    CF: 00967720285
                                                                                  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
                                                                                    CF: 00967720285
                                                                                  CIG: Z5716AA786
                                                                                  Oggetto: RAIN BLINDO GRIGIO DA 20 KG
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2400.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ISOLCEM ITALIA S.R.L.
                                                                                    CF: 03414680284
                                                                                  • ISOLCEM ITALIA S.R.L.
                                                                                    CF: 03414680284
                                                                                  CIG: Z5716B7376
                                                                                  Oggetto: CARTA PER I TOTEM SISTEMA ELIMINACODE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 800.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 02-11-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • NET ENGINEERING DI CONTA MAURO
                                                                                    CF: CNTMRA64L12A182Q
                                                                                  • NET ENGINEERING DI CONTA MAURO
                                                                                    CF: CNTMRA64L12A182Q
                                                                                  CIG: Z5717A80B4
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5498.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 15-01-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ALFATECH SPA
                                                                                    CF: 01766930992
                                                                                  • ALFATECH SPA
                                                                                    CF: 01766930992
                                                                                  CIG: Z580F2FE07
                                                                                  Oggetto: CITRONELLA E AUTAN
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 3452.44
                                                                                  Tempi di completamento: dal 12-05-2014 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • AMES S.P.A.
                                                                                    CF: 02979860273
                                                                                  • AMES S.P.A.
                                                                                    CF: 02979860273
                                                                                  CIG: Z5812280BE
                                                                                  Oggetto: MODULI DI INGRESSO USCITE ANALOGICHE PER TRASMISSIONE SEGNALI IMPIANTO DEPURAZIONE FUSINA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1304.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1304.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 13-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • G ELETTRICA SRL
                                                                                    CF: 02247610278
                                                                                  • G ELETTRICA SRL
                                                                                    CF: 02247610278
                                                                                  CIG: Z5812B025D
                                                                                  Oggetto: CONTRATTO MANUTENZIONE STRUMENTALE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1960.00
                                                                                  Somme liquidate: € 980.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 31-01-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • New Project srl
                                                                                    CF: 03854720269
                                                                                  • New Project srl
                                                                                    CF: 03854720269
                                                                                  CIG: Z5812BCD52
                                                                                  Oggetto: POMELLI PLX.50-M12-C9 - CODICE 50586
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1822.80
                                                                                  Somme liquidate: € 1822.80
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-01-2015 al 09-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ELESA SPA
                                                                                    CF: 01686450154
                                                                                  • ELESA SPA
                                                                                    CF: 01686450154
                                                                                  CIG: Z58133F8A9
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA POMPE DI SOLLEVAMENTO DISCARICA CA' ROSSA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2249.21
                                                                                  Somme liquidate: € 4993.25
                                                                                  Tempi di completamento: dal 06-03-2015 al 06-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  CIG: Z5814722ED
                                                                                  Oggetto: BUSTE INTESTATE PER IMBUSTATRICE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1000.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 08-05-2015 al 12-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                    CF: 00612580274
                                                                                  • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                    CF: 00612580274
                                                                                  CIG: Z5814E3CB7
                                                                                  Oggetto: FORNITURA CUFFIE D.P.I.
                                                                                  Importo aggiudicato: € 495.60
                                                                                  Somme liquidate: € 194.80
                                                                                  Tempi di completamento: dal 08-06-2015 al 19-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SIKURA SRL
                                                                                    CF: 02988500274
                                                                                  • SIKURA SRL
                                                                                    CF: 02988500274
                                                                                  CIG: Z5814E6FB3
                                                                                  Oggetto: ENDRESS HAUSER OFFERTA N. 3608323290 DEL 28/5/2015 N. 1PZ COD. XM31SC-R11 LABORATORIO SERVICE SOLLEV
                                                                                  Importo aggiudicato: € 567.00
                                                                                  Somme liquidate: € 567.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 26-06-2015 al 01-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  CIG: Z581525DA9
                                                                                  Oggetto: CORSI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 900.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 02-07-2015 al 09-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
                                                                                    CF: 82005370273
                                                                                  • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
                                                                                    CF: 82005370273
                                                                                  CIG: Z58156F53E
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1506.24
                                                                                  Somme liquidate: € 1506.24
                                                                                  Tempi di completamento: dal 20-07-2015 al 21-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • HACH LANGE SRL
                                                                                    CF: 11277000151
                                                                                  • HACH LANGE SRL
                                                                                    CF: 11277000151
                                                                                  CIG: Z5815CF69E
                                                                                  Oggetto: BUSTE PER IMBUSTAMENTO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-08-2015 al 04-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                    CF: 00612580274
                                                                                  • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                    CF: 00612580274
                                                                                  CIG: Z581632EE6
                                                                                  Oggetto: SOSTITUZIONE BATTERIE RIFACIMENTO TUBAZIONE AGGIORNAMENTO FIRMWARE CENTRALE - IMP.FUSINA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 700.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 02-10-2015 al 12-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • EUROSYSTEM SRL
                                                                                    CF: 03723250274
                                                                                  • EUROSYSTEM SRL
                                                                                    CF: 03723250274
                                                                                  CIG: Z58166E10D
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE CARROPONTE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 980.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 31-10-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
                                                                                    CF: 00768160152
                                                                                  • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
                                                                                    CF: 00768160152
                                                                                  CIG: Z5816CE463
                                                                                  Oggetto: STRUMENTAZIONE FMU
                                                                                  Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SIEMENS SPA
                                                                                    CF: 00751160151
                                                                                  • SIEMENS SPA
                                                                                    CF: 00751160151
                                                                                  CIG: Z5912C152A
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO NUOVI SERVER POWER EDGE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 16930.00
                                                                                  Somme liquidate: € 16930.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 31-01-2015 al 31-01-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • EURO INFORMATICA SRL
                                                                                    CF: 02367910243
                                                                                  • EURO INFORMATICA SRL
                                                                                    CF: 02367910243
                                                                                  CIG: Z5912C50F9
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 25000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 7816.49
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                    CF: 00947220281
                                                                                  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                    CF: 00947220281
                                                                                  CIG: Z5912C91AF
                                                                                  Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 272.50
                                                                                  Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
                                                                                    CF: 04251040277
                                                                                  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
                                                                                    CF: 04251040277
                                                                                  CIG: Z59130A7D8
                                                                                  Oggetto: JOBS ACT
                                                                                  Importo aggiudicato: € 500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 500.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 10-02-2015 al 10-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SYNERGIA FORMAZIONE SRL
                                                                                    CF: 08906900017
                                                                                  • SYNERGIA FORMAZIONE SRL
                                                                                    CF: 08906900017
                                                                                  CIG: Z591361626
                                                                                  Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3262.15
                                                                                  Somme liquidate: € 3262.15
                                                                                  Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 12-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • OXOID SPA
                                                                                    CF: 00889160156
                                                                                  • OXOID SPA
                                                                                    CF: 00889160156
                                                                                  CIG: Z5913CA3BB
                                                                                  Oggetto: FORNITURA DIFFUSORI POMPE TUBI GUIDA DEP.BARBARIGO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 6021.75
                                                                                  Somme liquidate: € 2410.70
                                                                                  Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 18-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  CIG: Z591403B69
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO N. 02 TOSAERBA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1480.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1480.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CECCHINATO SRL
                                                                                    CF: 03724700277
                                                                                  • CECCHINATO SRL
                                                                                    CF: 03724700277
                                                                                  CIG: Z5914E9053
                                                                                  Oggetto: FORNITURA UPS
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1277.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1277.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-07-2015 al 18-08-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SICON SRL
                                                                                    CF: 01570210243
                                                                                  • SICON SRL
                                                                                    CF: 01570210243
                                                                                  CIG: Z591598281
                                                                                  Oggetto: RIPARAZIONE STRUMENTALE SAS SUPER IAQ
                                                                                  Importo aggiudicato: € 490.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al 24-08-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
                                                                                    CF: 12864800151
                                                                                  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
                                                                                    CF: 12864800151
                                                                                  CIG: Z5915CB728
                                                                                  Oggetto: COMPRESSORE CARRELLATO CON TRASMISSIONE A CINGHIA PER RETE ACQUEDOTTO ESTUARIO NORD
                                                                                  Importo aggiudicato: € 598.50
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 15-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  CIG: Z591660B94
                                                                                  Oggetto: SMALTIMENTO E TRASPORTO GRIGLIATO ROSSO CER 190801
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2998.80
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 05-10-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • COSMO AMBIENTE SRL
                                                                                    CF: 02606340277
                                                                                  • COSMO AMBIENTE SRL
                                                                                    CF: 02606340277
                                                                                  CIG: Z591748D98
                                                                                  Oggetto: FORNITURA BOLLE ECOLOGICHE A MODULO CONTINUO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 750.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ARCARI SRL
                                                                                    CF: 00268730264
                                                                                  • ARCARI SRL
                                                                                    CF: 00268730264
                                                                                  CIG: Z5A135468F
                                                                                  Oggetto: MATERIALE PER LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2854.28
                                                                                  Somme liquidate: € 2854.26
                                                                                  Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 09-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
                                                                                    CF: 07817950152
                                                                                  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
                                                                                    CF: 07817950152
                                                                                  CIG: Z5A13CCC33
                                                                                  Oggetto: MACCHINA LAVASCARPE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1556.00
                                                                                  Somme liquidate: € 3112.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 01-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ROLLWASHER Golfing Machines
                                                                                    CF: GSTLSN60D24G999R
                                                                                  • ROLLWASHER Golfing Machines
                                                                                    CF: GSTLSN60D24G999R
                                                                                  CIG: Z5A14003CB
                                                                                  Oggetto: ACQUISTI ANNO 2015 FORNITURA DI CARBURANTI PER NATANTI RETE VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 3283.81
                                                                                  Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FUELVENEZIA SRL
                                                                                    CF: 04269980274
                                                                                  • FUELVENEZIA SRL
                                                                                    CF: 04269980274
                                                                                  CIG: Z5A146E4B7
                                                                                  Oggetto: RIGENERAZIONE CASSONETTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 24255.00
                                                                                  Somme liquidate: € 7350.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 15-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • COLOR COAT SRL
                                                                                    CF: 01355500032
                                                                                  • COLOR COAT SRL
                                                                                    CF: 01355500032
                                                                                  CIG: Z5A15209E1
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN GUANTI DA LABORATORIO IN NITRILE SENZA POLVERE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 9000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 24-06-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ARTI GLASS SRL
                                                                                    CF: 00195980289
                                                                                  • ARTI GLASS SRL
                                                                                    CF: 00195980289
                                                                                  CIG: Z5A16D589F
                                                                                  Oggetto: RIPARAZIONE MICROSCOPIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 410.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 04-11-2015 al 10-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FILIPPI DOTT. RICCARDO
                                                                                    CF: FLPRCR40E31G224F
                                                                                  • FILIPPI DOTT. RICCARDO
                                                                                    CF: FLPRCR40E31G224F
                                                                                  CIG: Z5A173D0A2
                                                                                  Oggetto: FORNITURA REAGENTI PER LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3275.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 28-02-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                    CF: 02079741209
                                                                                  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                    CF: 02079741209
                                                                                  CIG: Z5A1798879
                                                                                  Oggetto: CANONI - MANUTENZIONI E RINNOVO DOMINI ANNO 2016
                                                                                  Importo aggiudicato: € 13050.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • DOMINO NORDEST S.R.L.
                                                                                    CF: 03511380275
                                                                                  • DOMINO NORDEST S.R.L.
                                                                                    CF: 03511380275
                                                                                  CIG: Z5A17B9DD9
                                                                                  Oggetto: LAVAGGIO MEZZI CAVARZERE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 770.49
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • L E L LAVAGGI SAS
                                                                                    CF: 03038120279
                                                                                  • L E L LAVAGGI SAS
                                                                                    CF: 03038120279
                                                                                  CIG: Z5A17C1C54
                                                                                  Oggetto: CANONE TEAMSYSTEM 2016
                                                                                  Importo aggiudicato: € 962.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SCHIAVON SISTEMI SRL
                                                                                    CF: 00272750282
                                                                                  • SCHIAVON SISTEMI SRL
                                                                                    CF: 00272750282
                                                                                  CIG: Z5B0D45920
                                                                                  Oggetto: RICAMBI MECCANICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 16000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 11456.56
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BIMOTOR SPA
                                                                                    CF: 03841740016
                                                                                  • BIMOTOR SPA
                                                                                    CF: 03841740016
                                                                                  CIG: Z5B123C420
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 100.00
                                                                                  Somme liquidate: € 260.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 07-01-2015 al 19-01-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GIVA S.A.S.
                                                                                    CF: 03718140241
                                                                                  • GIVA S.A.S.
                                                                                    CF: 03718140241
                                                                                  CIG: Z5B130125F
                                                                                  Oggetto: SACCHI NERI PER CESTINI MIS. 70X80 40 MICRON PER CANTIERE SAN DONA'
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2268.80
                                                                                  Somme liquidate: € 2239.45
                                                                                  Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 18-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GIANT SRL
                                                                                    CF: 00947480190
                                                                                  • GIANT SRL
                                                                                    CF: 00947480190
                                                                                  CIG: Z5B1330650
                                                                                  Oggetto: CORSO PERSONALE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 790.00
                                                                                  Somme liquidate: € 790.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 26-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                    CF: 02079741209
                                                                                  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                    CF: 02079741209
                                                                                  CIG: Z5B1339576
                                                                                  Oggetto: NOVELLO CONTRATTO QUADRO 2015 MANUTENZIONE ACQUE REFLUE DEP.CAMPALTO E SOLLEVAM.
                                                                                  Importo aggiudicato: € 19600.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1481.67
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • NOVELLO SRL
                                                                                    CF: 02783670272
                                                                                  • NOVELLO SRL
                                                                                    CF: 02783670272
                                                                                  CIG: Z5B13CA34A
                                                                                  Oggetto: FORNITURA RESISTENZA 12KW DEP.SAFFA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 930.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2064.60
                                                                                  Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 16-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TEV SRL
                                                                                    CF: 03019140270
                                                                                  • TEV SRL
                                                                                    CF: 03019140270
                                                                                  CIG: Z5B1410EC0
                                                                                  Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE 2027544 BENEFICIARIO COMUNE DI MIRANO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 225.00
                                                                                  Somme liquidate: € 225.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 08-05-2015 al 08-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • COFACE S.A.
                                                                                    CF: 09448210154
                                                                                  • COFACE S.A.
                                                                                    CF: 09448210154
                                                                                  CIG: Z5B145CC92
                                                                                  Oggetto: RICAMBI PER ATTREZZATUREMARCA TAM
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 326.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 04-05-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • T.A.M. S.R.L
                                                                                    CF: 02864050170
                                                                                  • T.A.M. S.R.L
                                                                                    CF: 02864050170
                                                                                  CIG: Z5B14844F9
                                                                                  Oggetto: MODIFICHE ZATTERINO BRUBE MANTA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2870.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2870.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 26-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CANTIERE LIZZIO SRL
                                                                                    CF: 03420950275
                                                                                  • CANTIERE LIZZIO SRL
                                                                                    CF: 03420950275
                                                                                  CIG: Z5B153EB8F
                                                                                  Oggetto: ALFA LAVAL OFF.1836608 DEL 25.06.15 NR.3 SENSORI ALFA LAVAL PER CENTRIFUGA IMP.DEP.CAMPALTO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 348.28
                                                                                  Somme liquidate: € 348.28
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 31-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ALFA LAVAL SPA
                                                                                    CF: 11937570155
                                                                                  • ALFA LAVAL SPA
                                                                                    CF: 11937570155
                                                                                  CIG: Z5B16D1638
                                                                                  Oggetto: SMALTIMENTO FANGHI CER 190814 DA TRATTAMENTI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 11050.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-11-2015 al 30-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • COSMO AMBIENTE SRL
                                                                                    CF: 02606340277
                                                                                  • COSMO AMBIENTE SRL
                                                                                    CF: 02606340277
                                                                                  CIG: Z5C1263DC7
                                                                                  Oggetto: ELETTROOMPA ED ACCESSORI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5929.50
                                                                                  Somme liquidate: € 13163.49
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-02-2015 al 12-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  CIG: Z5C1339AA2
                                                                                  Oggetto: RIMBORSO SPESE DI TRSPORTO RSU ANNO 2014
                                                                                  Importo aggiudicato: € 258.57
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 17-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • AURORE DEVELOPMENT SPA
                                                                                    CF: 07250020968
                                                                                  • AURORE DEVELOPMENT SPA
                                                                                    CF: 07250020968
                                                                                  CIG: Z5C134104A
                                                                                  Oggetto: FORNITURA CHIUSINI E PARAPETTI IN FERRO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 7644.00
                                                                                  Somme liquidate: € 7644.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 05-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GENERAL WORK S.R.L.
                                                                                    CF: 03035770241
                                                                                  • GENERAL WORK S.R.L.
                                                                                    CF: 03035770241
                                                                                  CIG: Z5C13CA77B
                                                                                  Oggetto: SERVIZIO SPERIMENTALE DI LAVAGGIO CONTENITORI STAZIONARI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 7000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 5712.30
                                                                                  Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 17-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FIORESE 2G SRL
                                                                                    CF: 02908760248
                                                                                  • FIORESE 2G SRL
                                                                                    CF: 02908760248
                                                                                  CIG: Z5C14215C9
                                                                                  Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 314.16
                                                                                  Somme liquidate: € 314.16
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-04-2015 al 21-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                    CF: 02079741209
                                                                                  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                    CF: 02079741209
                                                                                  CIG: Z5C14E9AF0
                                                                                  Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI MOGLIANO/MARCON/QUARTO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 218.28
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • PUNTO CARROZZERIA DI RUFFATO MARCO
                                                                                    CF: RFFMRC65H01L736B
                                                                                  • PUNTO CARROZZERIA DI RUFFATO MARCO
                                                                                    CF: RFFMRC65H01L736B
                                                                                  CIG: Z5C153FB84
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONI EXTRA DERIVATE DALLA MANUTENZIONE ORDIANRIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1567.36
                                                                                  Somme liquidate: € 1507.36
                                                                                  Tempi di completamento: dal 13-07-2015 al 14-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • API SPA
                                                                                    CF: 00855940151
                                                                                  • API SPA
                                                                                    CF: 00855940151
                                                                                  CIG: Z5C15D0B4E
                                                                                  Oggetto: MATERIALE VARIO,RACCORDERIA,TUBI IDRAULICI,ECC.)
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-08-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                    CF: 00170180277
                                                                                  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                    CF: 00170180277
                                                                                  CIG: Z5C1700F55
                                                                                  Oggetto: AFFIDAMENTO BIENNALE FORNITURA ACCUMULATORI PER IMPIANTI ACQUA PRIMARIA VENEZIA MOGLIANO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-11-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
                                                                                    CF: BRZDVD69S13F241K
                                                                                  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
                                                                                    CF: BRZDVD69S13F241K
                                                                                  CIG: Z5D12DDA3D
                                                                                  Oggetto: FORNITURA DI PANCHE DA 2 MT COMPLETE DI ACCESSORI PER SPOGLIATOIO IMP. POT. CA'SOLARO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1309.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1309.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-01-2015 al 04-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  CIG: Z5D12F9664
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MATERIALE LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1881.60
                                                                                  Somme liquidate: € 1881.60
                                                                                  Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 16-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MICROCOLUMN SRL
                                                                                    CF: 02323360152
                                                                                  • MICROCOLUMN SRL
                                                                                    CF: 02323360152
                                                                                  CIG: Z5D1303926
                                                                                  Oggetto: RICAMBI SPAZZATRICE ELETTRIC
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 695.24
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • U.C.M. SRL UNIECO COSTRUZIONI MECCA
                                                                                    CF: 01523100350
                                                                                  • U.C.M. SRL UNIECO COSTRUZIONI MECCA
                                                                                    CF: 01523100350
                                                                                  CIG: Z5D13046E0
                                                                                  Oggetto: LOG-15 VALVOLE A SFERA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2948.49
                                                                                  Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 16-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GREINER SPA
                                                                                    CF: 00278160171
                                                                                  • GREINER SPA
                                                                                    CF: 00278160171
                                                                                  CIG: Z5D13D06DB
                                                                                  Oggetto: NOLEGGIO APPARECCHIATURE PER SANIFICAZIONE CAPANNONE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 11856.00
                                                                                  Somme liquidate: € 9109.36
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • NUOVA SANDONAUTO SRL
                                                                                    CF: 03124840277
                                                                                  • NUOVA SANDONAUTO SRL
                                                                                    CF: 03124840277
                                                                                  CIG: Z5D1487E61
                                                                                  Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI MOTOBARCHE 2015
                                                                                  Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 577.97
                                                                                  Tempi di completamento: dal 13-05-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
                                                                                    CF: 02091420279
                                                                                  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
                                                                                    CF: 02091420279
                                                                                  CIG: Z5D152C9E1
                                                                                  Oggetto: CARNET CORSE ACTV TERRAFERMA/LIDO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1065.57
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 08-07-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ACTV SPA
                                                                                    CF: 80013370277
                                                                                  • ACTV SPA
                                                                                    CF: 80013370277
                                                                                  CIG: Z5D15A5F35
                                                                                  Oggetto: TRABATTELLO TELESCOPIO MARCA FARAONE MOD.TSA320 CERTIFICATO E OMOLOGATO PER REPARTO SCARICO BOTTINI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3157.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 31-08-2015 al 15-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CECCHINATO SRL
                                                                                    CF: 03724700277
                                                                                  • CECCHINATO SRL
                                                                                    CF: 03724700277
                                                                                  CIG: Z5D15C7A77
                                                                                  Oggetto: OPERATORE PER CENTRO DI RACCOLTA DI MIRANO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-08-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                    CF: 02840850271
                                                                                  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                    CF: 02840850271
                                                                                  CIG: Z5D17395A2
                                                                                  Oggetto: STIVALI IN GOMMA DPI E BORSE PORTADOCUMENTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1700.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-11-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CALZA GIUSEPPE
                                                                                    CF: CLZGPP42A29L736O
                                                                                  • CALZA GIUSEPPE
                                                                                    CF: CLZGPP42A29L736O
                                                                                  CIG: Z5E11E9A48
                                                                                  Oggetto: LOG-14/SN BULLONERIA INOX
                                                                                  Importo aggiudicato: € 24000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1809.81
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • INOX FASTENERS SRL
                                                                                    CF: 01148450289
                                                                                  • INOX FASTENERS SRL
                                                                                    CF: 01148450289
                                                                                  CIG: Z5E135DCAB
                                                                                  Oggetto: MATERIALE PER LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1500.90
                                                                                  Somme liquidate: € 1500.90
                                                                                  Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 16-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • AXFLOW SPA
                                                                                    CF: 01265950129
                                                                                  • AXFLOW SPA
                                                                                    CF: 01265950129
                                                                                  CIG: Z5E148D3F3
                                                                                  Oggetto: CORSO PER RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1238.40
                                                                                  Somme liquidate: € 1238.40
                                                                                  Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 24-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FOREMA S.C.A.R.L.
                                                                                    CF: 02422020285
                                                                                  • FOREMA S.C.A.R.L.
                                                                                    CF: 02422020285
                                                                                  CIG: Z5E14AC8F8
                                                                                  Oggetto: SIEMENS OFFERTA RIF. PI 2015-CA-42 DEL 07.05.15 SONDE DI LIVELLO ECHOMAX XPS 10 COD. 7 ML1115-0CA30
                                                                                  Importo aggiudicato: € 633.60
                                                                                  Somme liquidate: € 633.60
                                                                                  Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 19-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SIEMENS SPA
                                                                                    CF: 00751160151
                                                                                  • SIEMENS SPA
                                                                                    CF: 00751160151
                                                                                  CIG: Z5E14F8AB6
                                                                                  Oggetto: SERVIZIO DI CARICAMENTO FANGHI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1040.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
                                                                                    CF: 01801340272
                                                                                  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
                                                                                    CF: 01801340272
                                                                                  CIG: Z5E151B899
                                                                                  Oggetto: QUARTA FATTURA PER SPESE NOTAIO PER CONTRATTO CESSIONE CREDITO ENEL
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2072.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2072.39
                                                                                  Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 20-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ATLANTE-CERASI STUDIO NOTARILE ASSO
                                                                                    CF: 03520061007
                                                                                  • ATLANTE-CERASI STUDIO NOTARILE ASSO
                                                                                    CF: 03520061007
                                                                                  CIG: Z5E1520FDC
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2518.68
                                                                                  Somme liquidate: € 2518.68
                                                                                  Tempi di completamento: dal 24-06-2015 al 30-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
                                                                                    CF: 03990590261
                                                                                  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
                                                                                    CF: 03990590261
                                                                                  CIG: Z5E16A6E95
                                                                                  Oggetto: CARTELLI IN DI-BOND
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1400.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 30-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
                                                                                    CF: 04196720272
                                                                                  • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
                                                                                    CF: 04196720272
                                                                                  CIG: Z5E16CBBD8
                                                                                  Oggetto: PASSAGGIO PROPRIETA' E RINNOVO PERIZIA E CERTIFICATO NAVIGAZIONE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 6984.13
                                                                                  Somme liquidate: € 7044.13
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-10-2015 al 28-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • INTERNATIONAL MARITIME REGISTER
                                                                                    CF:
                                                                                  • INTERNATIONAL MARITIME REGISTER
                                                                                    CF:
                                                                                  CIG: Z5E17269E1
                                                                                  Oggetto: FORNITURA FREATIMETRO - 100 M
                                                                                  Importo aggiudicato: € 410.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 19-11-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • INSTRUMENT SERVICE SRL
                                                                                    CF: 01035870219
                                                                                  • INSTRUMENT SERVICE SRL
                                                                                    CF: 01035870219
                                                                                  CIG: Z5E17758B9
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 516.60
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 23-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • HACH LANGE SRL
                                                                                    CF: 11277000151
                                                                                  • HACH LANGE SRL
                                                                                    CF: 11277000151
                                                                                  CIG: Z5F131C5CC
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE CABINA MT IMPIANTO LIDO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 908.00
                                                                                  Somme liquidate: € 908.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 03-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ELETTRA SRL
                                                                                    CF: 03300120270
                                                                                  • ELETTRA SRL
                                                                                    CF: 03300120270
                                                                                  CIG: Z5F1325BCF
                                                                                  Oggetto: MANUT. AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.LI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1420.12
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FERCOS SRL
                                                                                    CF: 03295920288
                                                                                  • FERCOS SRL
                                                                                    CF: 03295920288
                                                                                  CIG: Z5F1330378
                                                                                  Oggetto: FORNITURA FILTRO A CESTELLO DEP.ZAGGIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 790.00
                                                                                  Somme liquidate: € 790.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 04-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TEV ASSISTANCE SRLS
                                                                                    CF: 04241140278
                                                                                  • TEV ASSISTANCE SRLS
                                                                                    CF: 04241140278
                                                                                  CIG: Z5F13358C5
                                                                                  Oggetto: FORNITURA DO BORSE DA LAVORO + DOTAZIONI PER OPERATORI CIM.
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2179.92
                                                                                  Somme liquidate: € 2095.54
                                                                                  Tempi di completamento: dal 17-02-2015 al 25-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  CIG: Z5F13A93E5
                                                                                  Oggetto: POSA E RIMOZIONE GAVITELLI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 25620.00
                                                                                  Somme liquidate: € 12810.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 27-03-2015 al 30-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • LITORANEA SCARL
                                                                                    CF: 02205090273
                                                                                  • LITORANEA SCARL
                                                                                    CF: 02205090273
                                                                                  CIG: Z5F1417CA9
                                                                                  Oggetto: FORNITURA ACIDO PERACERTICO LIDO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 19920.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • DONAU AQUAE SRL
                                                                                    CF: 04430400269
                                                                                  • DONAU AQUAE SRL
                                                                                    CF: 04430400269
                                                                                  CIG: Z5F144DC74
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURA VASCA RIBALTABILE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 18900.00
                                                                                  Somme liquidate: € 18800.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
                                                                                    CF: 01727980409
                                                                                  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
                                                                                    CF: 01727980409
                                                                                  CIG: Z5F147E4FC
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLORAZIONE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SEVERN TRENT WATER PURIFICATION SPA
                                                                                    CF: 12499270150
                                                                                  • SEVERN TRENT WATER PURIFICATION SPA
                                                                                    CF: 12499270150
                                                                                  CIG: Z5F14ABE74
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1424.08
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 08-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • UNIFO SRL
                                                                                    CF: 01595870278
                                                                                  • UNIFO SRL
                                                                                    CF: 01595870278
                                                                                  CIG: Z5F14DC40B
                                                                                  Oggetto: ELETTROPOMPA NP 3153.185 LT 620 COMPRENSIVO DI TRATTAMENTO EPOSSIDICO DEL CORPO POMPA E TRATTAMENTO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 34712.70
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  CIG: Z5F151C989
                                                                                  Oggetto: FORNITURA CERNIERE PARATOIE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 30-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
                                                                                    CF: 03249340278
                                                                                  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
                                                                                    CF: 03249340278
                                                                                  CIG: Z5F156264A
                                                                                  Oggetto: TRASPORTO SMALT.CER 170904 CIM VE NOLO CASSONE SCARRABILE-TRASP.MAT.EDILE MACCHINARI NOLO MACCH.OPER
                                                                                  Importo aggiudicato: € 20052.50
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                    CF: 03137160275
                                                                                  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                    CF: 03137160275
                                                                                  CIG: Z5F1647457
                                                                                  Oggetto: FORNITURA 30 MEMBRANE DEP.S.SAN BIAGIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 14656.40
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 15-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  CIG: Z5F1670F0F
                                                                                  Oggetto: FORNITURA ELETTROPOMPE DEP.MORGANO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1290.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al 26-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  CIG: Z5F16819BF
                                                                                  Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1708.91
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 20-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • HACH LANGE SRL
                                                                                    CF: 11277000151
                                                                                  • HACH LANGE SRL
                                                                                    CF: 11277000151
                                                                                  CIG: Z5F1696911
                                                                                  Oggetto: MANUT. AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.
                                                                                  Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 14-10-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FERCOS SRL
                                                                                    CF: 03295920288
                                                                                  • FERCOS SRL
                                                                                    CF: 03295920288
                                                                                  CIG: Z6012B4B1D
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN FASCE INOX RIPARAZIONE CONDOTTE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 7700.00
                                                                                  Somme liquidate: € 6534.63
                                                                                  Tempi di completamento: dal 13-01-2015 al 30-01-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TECNOWASSER SRL
                                                                                    CF: 03339090247
                                                                                  • TECNOWASSER SRL
                                                                                    CF: 03339090247
                                                                                  CIG: Z6012C948D
                                                                                  Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 724.41
                                                                                  Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SCALVENZI SOC. COOP.
                                                                                    CF: 01736330174
                                                                                  • SCALVENZI SOC. COOP.
                                                                                    CF: 01736330174
                                                                                  CIG: Z6012EAAE8
                                                                                  Oggetto: ACQUISTI ANNO 2015 REAGENTI IN KIT PER ANALISI IMPIANTI ACQUEDOTTO VENEZIA MOGLIANO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2489.90
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • HACH LANGE SRL
                                                                                    CF: 11277000151
                                                                                  • HACH LANGE SRL
                                                                                    CF: 11277000151
                                                                                  CIG: Z60131BE39
                                                                                  Oggetto: RICAMBI MECCANICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 6680.19
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • DATACOL S.R.L.
                                                                                    CF: 01964750234
                                                                                  • DATACOL S.R.L.
                                                                                    CF: 01964750234
                                                                                  CIG: Z601325632
                                                                                  Oggetto: MANUT. AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.LI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 25000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 8192.87
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
                                                                                    CF: 00619950280
                                                                                  • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
                                                                                    CF: 00619950280
                                                                                  CIG: Z60138E2CC
                                                                                  Oggetto: SPAZZAMENTO CS VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 14418.24
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-03-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
                                                                                    CF: 02782010272
                                                                                  • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
                                                                                    CF: 02782010272
                                                                                  CIG: Z6013AB194
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DEPURAZIONE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 939.33
                                                                                  Somme liquidate: € 939.33
                                                                                  Tempi di completamento: dal 17-04-2015 al 23-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MEB S.R.L.
                                                                                    CF: 02282890249
                                                                                  • MEB S.R.L.
                                                                                    CF: 02282890249
                                                                                  CIG: Z60148F8C4
                                                                                  Oggetto: CONSULENZA ENTOMOLOGICA E CONTROLLO DISINFESTAZIONE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 866.66
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • DALLA POZZA GIANLUIGI
                                                                                    CF: DLLGLG49A21Z118A
                                                                                  • DALLA POZZA GIANLUIGI
                                                                                    CF: DLLGLG49A21Z118A
                                                                                  CIG: Z60159F71B
                                                                                  Oggetto: FORNITURA REAGENTI PER LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 390.97
                                                                                  Somme liquidate: € 334.80
                                                                                  Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al 08-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
                                                                                    CF: 12864800151
                                                                                  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
                                                                                    CF: 12864800151
                                                                                  CIG: Z6015C2112
                                                                                  Oggetto: ASFALTO A CALDO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 08-09-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ROMEA ASFALTI SRL
                                                                                    CF: 03214450276
                                                                                  • ROMEA ASFALTI SRL
                                                                                    CF: 03214450276
                                                                                  CIG: Z601625669
                                                                                  Oggetto: FORNITURA DI N. 3 CASSOI SCARRABILI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 9105.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 15-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • PROJECT CAR SRL
                                                                                    CF: 03224950174
                                                                                  • PROJECT CAR SRL
                                                                                    CF: 03224950174
                                                                                  CIG: Z601648838
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 6200.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 12-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GEORG FISCHER SPA
                                                                                    CF: 00814600151
                                                                                  • GEORG FISCHER SPA
                                                                                    CF: 00814600151
                                                                                  CIG: Z601681327
                                                                                  Oggetto: PULIZIE C/O IL POLO TECNOLOGICO VERITAS DI MIRANO (VE). ES. 2016-2017.
                                                                                  Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                                                    CF: 01904930268
                                                                                  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                                                    CF: 01904930268
                                                                                  CIG: Z601721328
                                                                                  Oggetto: CESPITE DRINKADRIA SPETTROFOTOMETRO NANODROP
                                                                                  Importo aggiudicato: € 7500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • EUROCLONE S.P.A.
                                                                                    CF: 08126390155
                                                                                  • EUROCLONE S.P.A.
                                                                                    CF: 08126390155
                                                                                  CIG: Z61110B7E9
                                                                                  Oggetto: LOG-14/SN GIUNTI TUBO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 38600.00
                                                                                  Somme liquidate: € 16686.02
                                                                                  Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 31-12-2014
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
                                                                                    CF: 01466450069
                                                                                  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
                                                                                    CF: 01466450069
                                                                                  CIG: Z61122BDFF
                                                                                  Oggetto: PROGETTO INVIO BOLLETTE TRAMITE PEC RDA START UP E CANONI ANNUALI RIF. PROPOSTA SELECTA DEL 20/11/14
                                                                                  Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 10-12-2014
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SELECTA SPA
                                                                                    CF: 01961900246
                                                                                  • SELECTA SPA
                                                                                    CF: 01961900246
                                                                                  CIG: Z611270EFC
                                                                                  Oggetto: SOSTITUZIONE TERMOSTATO SUL GRUPPO ELLETROGENO CON MOTORE DORMAN SITO CA' EMILIANI MESTRE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1119.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1119.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 13-01-2015 al 14-01-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • LENZINI SRL
                                                                                    CF: 00590300265
                                                                                  • LENZINI SRL
                                                                                    CF: 00590300265
                                                                                  CIG: Z611371C21
                                                                                  Oggetto: INDAGINI GEOTECNICHE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1424.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1404.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 31-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GEOTECNICA VENETA SRL
                                                                                    CF: 01657520274
                                                                                  • GEOTECNICA VENETA SRL
                                                                                    CF: 01657520274
                                                                                  CIG: Z6113CF162
                                                                                  Oggetto: MODULO STAMPA REGISTRO TELEMATICO CARBORANTI SACCA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 300.00
                                                                                  Somme liquidate: € 300.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 14-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • JSYSTEM DI ZERBETTO IVANO E C SNC
                                                                                    CF: 03300780289
                                                                                  • JSYSTEM DI ZERBETTO IVANO E C SNC
                                                                                    CF: 03300780289
                                                                                  CIG: Z6113FB548
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTO STIP SCAN
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2600.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 25-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  CIG: Z61142CA8F
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MATERIALE D.P.I.
                                                                                  Importo aggiudicato: € 438.00
                                                                                  Somme liquidate: € 437.24
                                                                                  Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 07-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                    CF: 00230470270
                                                                                  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                    CF: 00230470270
                                                                                  CIG: Z61144ACF3
                                                                                  Oggetto: PERIZIA DI STIMA SEDE DI DOLO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2961.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2961.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 27-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • AGENZIA DELLE ENTRATE
                                                                                    CF: 06363391001
                                                                                  • AGENZIA DELLE ENTRATE
                                                                                    CF: 06363391001
                                                                                  CIG: Z6114BCD9A
                                                                                  Oggetto: OROLOGI MARCATEMPO 916 ENTRAX TERMINALE CONTROLLO ACCESSI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3102.00
                                                                                  Somme liquidate: € 3102.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 20-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MAGGIOLI SPA
                                                                                    CF: 06188330150
                                                                                  • MAGGIOLI SPA
                                                                                    CF: 06188330150
                                                                                  CIG: Z611502F42
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN CHIUSINI IN GHISA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 8500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 30-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
                                                                                    CF: 01863300248
                                                                                  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
                                                                                    CF: 01863300248
                                                                                  CIG: Z611558412
                                                                                  Oggetto: SERIZIO PULIZIA E LAVAGGIO SOTTOPASSO FERROVIARIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1779.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-07-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP. SOCIALE
                                                                                    CF: 00619440266
                                                                                  • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP. SOCIALE
                                                                                    CF: 00619440266
                                                                                  CIG: Z611573861
                                                                                  Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 21-07-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CECCHINATO SRL
                                                                                    CF: 03724700277
                                                                                  • CECCHINATO SRL
                                                                                    CF: 03724700277
                                                                                  CIG: Z61169FCAD
                                                                                  Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 128.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 21-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
                                                                                    CF: 00496180043
                                                                                  • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
                                                                                    CF: 00496180043
                                                                                  CIG: Z6116A4A22
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1434.66
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 30-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MERCK SPA
                                                                                    CF: 03350760967
                                                                                  • MERCK SPA
                                                                                    CF: 03350760967
                                                                                  CIG: Z61171572D
                                                                                  Oggetto: SEGNALI SOCCORSO NAUTICI FORNITURA E RITIRO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 28-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
                                                                                    CF: 02091420279
                                                                                  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
                                                                                    CF: 02091420279
                                                                                  CIG: Z6211EA13E
                                                                                  Oggetto: LOG-14/SN TUBO BASSA DENSITA'
                                                                                  Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 14479.85
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TECNORESINE SRL
                                                                                    CF: 01138650286
                                                                                  • TECNORESINE SRL
                                                                                    CF: 01138650286
                                                                                  CIG: Z621320751
                                                                                  Oggetto: FORNITURA REAGENTI DI LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1486.84
                                                                                  Somme liquidate: € 1486.84
                                                                                  Tempi di completamento: dal 11-03-2015 al 11-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • HACH LANGE SRL
                                                                                    CF: 11277000151
                                                                                  • HACH LANGE SRL
                                                                                    CF: 11277000151
                                                                                  CIG: Z62133063D
                                                                                  Oggetto: VERIFICA PERIODICA IMP.ELETTRICI 2015 SOLLEVAMENTI EX SPIM
                                                                                  Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 02-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • VERIFICA SPA
                                                                                    CF: 03670710965
                                                                                  • VERIFICA SPA
                                                                                    CF: 03670710965
                                                                                  CIG: Z621339563
                                                                                  Oggetto: COMPEL ORDINE QUADRO 2015 MATERIALE ELETTRONICO COMPONENTISTICA A BANCO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 308.28
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • COMPEL SNC di BEVILACQUA M.EC.
                                                                                    CF: 01865280273
                                                                                  • COMPEL SNC di BEVILACQUA M.EC.
                                                                                    CF: 01865280273
                                                                                  CIG: Z62138C3F6
                                                                                  Oggetto: ANALISI DI LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10400.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
                                                                                    CF: 80054330586
                                                                                  • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
                                                                                    CF: 80054330586
                                                                                  CIG: Z6213B6A72
                                                                                  Oggetto: PATTUMIERE GIALLE DA 20 LT PER LA RACCOLTA DELL'UMIDO - MOGLIANO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1700.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1700.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 18-03-2015 al 20-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SARTORI AMBIENTE SRL
                                                                                    CF: 01100130226
                                                                                  • SARTORI AMBIENTE SRL
                                                                                    CF: 01100130226
                                                                                  CIG: Z6213B6C68
                                                                                  Oggetto: TRASLOCO UFFICIO CLIENTI VIALE PO CHIOGGIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4850.00
                                                                                  Somme liquidate: € 4850.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BROLLO TRASLOCCHI
                                                                                    CF: BRLWTR64L05L736A
                                                                                  • BROLLO TRASLOCCHI
                                                                                    CF: BRLWTR64L05L736A
                                                                                  CIG: Z6213E925A
                                                                                  Oggetto: SOSTITUZIONE DELLE BATTERIE E MANUTENZIONE GRUPPO CONTINUITA' DELLA SEDE DI VIA BRUNACCI MARGHERA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3539.00
                                                                                  Somme liquidate: € 3539.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 04-02-2015 al 04-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL
                                                                                    CF: 11585490151
                                                                                  • EATON INDUSTRIES (ITALY) SRL
                                                                                    CF: 11585490151
                                                                                  CIG: Z6213EFE34
                                                                                  Oggetto: CORSO APPALTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 40.00
                                                                                  Somme liquidate: € 40.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 10-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CENTRO STUDI BELLUNESE
                                                                                    CF: 00887890259
                                                                                  • CENTRO STUDI BELLUNESE
                                                                                    CF: 00887890259
                                                                                  CIG: Z62145BFC0
                                                                                  Oggetto: MANUT.DEP.ZAGGIA S.DONATO S.FISOLA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 19500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 19500.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 30-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
                                                                                    CF: 01284400288
                                                                                  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
                                                                                    CF: 01284400288
                                                                                  CIG: Z62152DAEA
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
                                                                                    CF: 04276510288
                                                                                  • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
                                                                                    CF: 04276510288
                                                                                  CIG: Z6215DFA32
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1743.45
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 11-09-2015 al 24-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
                                                                                    CF: 07817950152
                                                                                  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
                                                                                    CF: 07817950152
                                                                                  CIG: Z621663539
                                                                                  Oggetto: RIORDINO MAGAZZINO RICAMBISTA DISPONIBILE PER LE EMRGENZE E LE MANUTENZIONI PROGRAMMATE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 24800.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 04-11-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • NUOVA TRASLOCHI EXPRESS SRL
                                                                                    CF: 04227210277
                                                                                  • NUOVA TRASLOCHI EXPRESS SRL
                                                                                    CF: 04227210277
                                                                                  CIG: Z6216EF0B1
                                                                                  Oggetto: INVERTER MATR. 12125686 IMP.DEP.FUSINA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2191.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 30-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • VACON SPA
                                                                                    CF: 02532340961
                                                                                  • VACON SPA
                                                                                    CF: 02532340961
                                                                                  CIG: Z6216FD03D
                                                                                  Oggetto: MANUT.ANNUALE CENTRIFUGHE - DEP. PREGNAZIOL E QUINTO TREVISO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 19-11-2015 al 31-12-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • PIERALISI MAIP SPA
                                                                                    CF: 00696010420
                                                                                  • PIERALISI MAIP SPA
                                                                                    CF: 00696010420
                                                                                  CIG: Z621709A37
                                                                                  Oggetto: CONOSCERE E APPLICARE I REQUISITI DELLA NORMA ISO 9001
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1360.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1360.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 18-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ANGQ ASSOCIAZIONE NAZIONALE GARANZI
                                                                                    CF: 91011290375
                                                                                  • ANGQ ASSOCIAZIONE NAZIONALE GARANZI
                                                                                    CF: 91011290375
                                                                                  CIG: Z62179F776
                                                                                  Oggetto: PROROGA POLIZZA FIDEIUSSORIA N. 96/60788067
                                                                                  Importo aggiudicato: € 220.30
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • UGF ASSICURAZIONI DIV. UNIPOL
                                                                                    CF: 02625230277
                                                                                  • UGF ASSICURAZIONI DIV. UNIPOL
                                                                                    CF: 02625230277
                                                                                  CIG: Z630F96D3D
                                                                                  Oggetto: FILTRI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2003.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 10-06-2014 al 31-12-2014
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
                                                                                    CF: 01611360403
                                                                                  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
                                                                                    CF: 01611360403
                                                                                  CIG: Z6311E94C4
                                                                                  Oggetto: LOG-14/SN MATERIALI PER IDRAULICA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 803.38
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CECCHINATO SRL
                                                                                    CF: 03724700277
                                                                                  • CECCHINATO SRL
                                                                                    CF: 03724700277
                                                                                  CIG: Z6312A9E61
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO VARIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 929.27
                                                                                  Somme liquidate: € 929.27
                                                                                  Tempi di completamento: dal 13-01-2015 al 19-01-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  CIG: Z6312C9170
                                                                                  Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2506.24
                                                                                  Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                    CF: 06500530016
                                                                                  • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                    CF: 06500530016
                                                                                  CIG: Z63135045A
                                                                                  Oggetto: FORNTIURA MATERIALE DPI VARIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 740.52
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                    CF: 00230470270
                                                                                  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                    CF: 00230470270
                                                                                  CIG: Z6314D5B3B
                                                                                  Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO MANUTENZIONE MEZZI MOGLIANO/MARCON
                                                                                  Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 8722.38
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • AUTOBREN SERVICE SRL
                                                                                    CF: 03043560246
                                                                                  • AUTOBREN SERVICE SRL
                                                                                    CF: 03043560246
                                                                                  CIG: Z631545896
                                                                                  Oggetto: FORNITURA E POSA CARTELLONISTICA DI CORTESIA NUOVA SEDE BRUNACCI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3347.09
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al 31-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SIKURA SRL
                                                                                    CF: 02988500274
                                                                                  • SIKURA SRL
                                                                                    CF: 02988500274
                                                                                  CIG: Z6315541F0
                                                                                  Oggetto: ADESIVI PVC BIANCO PLASTIFICATO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 150.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 05-08-2015 al 24-08-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                    CF: PRCDNL62T04Z602O
                                                                                  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                    CF: PRCDNL62T04Z602O
                                                                                  CIG: Z631576BE7
                                                                                  Oggetto: SERVIZIO DI CARICO RIFIUTI CON CAMION DOTATO DI GRU MORDENTE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 32000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 22401.75
                                                                                  Tempi di completamento: dal 21-07-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                    CF: 02840850271
                                                                                  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                    CF: 02840850271
                                                                                  CIG: Z6315993E8
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOTOPOMPA CARRELLATA CON MOTORE VM
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5704.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 27-08-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • LENZINI SRL
                                                                                    CF: 00590300265
                                                                                  • LENZINI SRL
                                                                                    CF: 00590300265
                                                                                  CIG: Z6315CCC7B
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE PER IL VERDE CIMITERO DI MESTRE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1818.30
                                                                                  Somme liquidate: € 1818.30
                                                                                  Tempi di completamento: dal 08-09-2015 al 21-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • AGRIMACCH SNC DI BORTOLETTO E ZUIN
                                                                                    CF: 00867310278
                                                                                  • AGRIMACCH SNC DI BORTOLETTO E ZUIN
                                                                                    CF: 00867310278
                                                                                  CIG: Z6412ADC6B
                                                                                  Oggetto: PAGAMENTO PARCELLA ARCH. RENZO RAGAZZO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4256.00
                                                                                  Somme liquidate: € 4256.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 12-01-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • RAGAZZO RENZO
                                                                                    CF: RGZRNZ69C07F904Y
                                                                                  • RAGAZZO RENZO
                                                                                    CF: RGZRNZ69C07F904Y
                                                                                  CIG: Z6413045D2
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN GIUNTI DI RIPARAZIONE CONDOTTE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1400.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1361.20
                                                                                  Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 16-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
                                                                                    CF: 01466450069
                                                                                  • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
                                                                                    CF: 01466450069
                                                                                  CIG: Z641311A95
                                                                                  Oggetto: RICAMBI MECCANICI LIDO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2437.62
                                                                                  Tempi di completamento: dal 20-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SCAR SRL
                                                                                    CF: 00353240237
                                                                                  • SCAR SRL
                                                                                    CF: 00353240237
                                                                                  CIG: Z641329024
                                                                                  Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE UNITA' DI LAVAGGIO CON FORNIURA E SMALT
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2400.00
                                                                                  Somme liquidate: € 800.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 11-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CHIMEKO SRL
                                                                                    CF: 05520220962
                                                                                  • CHIMEKO SRL
                                                                                    CF: 05520220962
                                                                                  CIG: Z6413361F6
                                                                                  Oggetto: RICAMBI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2160.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BIOSERVICE SRL
                                                                                    CF: 06240530961
                                                                                  • BIOSERVICE SRL
                                                                                    CF: 06240530961
                                                                                  CIG: Z64135A17F
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN RACCORDI PER TUBAZIONI IN PVC
                                                                                  Importo aggiudicato: € 8500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 9158.40
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-02-2015 al 11-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TECNOTERMO SRL
                                                                                    CF: 03407090277
                                                                                  • TECNOTERMO SRL
                                                                                    CF: 03407090277
                                                                                  CIG: Z64137337D
                                                                                  Oggetto: CONTROLLO E CALIBRAZIONE STRUMENTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1600.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 30-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                    CF: 00230470270
                                                                                  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                    CF: 00230470270
                                                                                  CIG: Z64152241B
                                                                                  Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA SICUREZZA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2780.90
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 02-07-2015 al 16-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SIKURA SRL
                                                                                    CF: 02988500274
                                                                                  • SIKURA SRL
                                                                                    CF: 02988500274
                                                                                  CIG: Z641558BBE
                                                                                  Oggetto: ATTUATORI ELETTRICI INTELLIGENTI ROTORK MODELLO IQ25-IW63R(240)
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3800.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 12-08-2015 al 21-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00896730157
                                                                                  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00896730157
                                                                                  CIG: Z6416A48FB
                                                                                  Oggetto: TAVOLONI PER ALTA MAREA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 8899.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CONSORTIL LEGNO SPA
                                                                                    CF: 01521950277
                                                                                  • CONSORTIL LEGNO SPA
                                                                                    CF: 01521950277
                                                                                  CIG: Z6416A4CE7
                                                                                  Oggetto: ENDRESS HAUSER OFFERTA 2016993338 DEL 19.10.2015 SOLUZIONE TARATURA REDOX DEP.FUSINA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 335.98
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-10-2015 al 09-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  CIG: Z6416E574C
                                                                                  Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 903.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 12-11-2015 al 04-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                    CF: 02079741209
                                                                                  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                    CF: 02079741209
                                                                                  CIG: Z65126C782
                                                                                  Oggetto: RICAMBI UTILIZZABILI DURANTE L'ULTIMA VISITA CONTRATTUALE DEP. EX SPIM
                                                                                  Importo aggiudicato: € 164.87
                                                                                  Somme liquidate: € 164.87
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-12-2014
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  CIG: Z6512842F3
                                                                                  Oggetto: CANONE MANUTENZIONE GEOPAC 2015
                                                                                  Importo aggiudicato: € 17064.00
                                                                                  Somme liquidate: € 17064.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • IFM INFOMASTER SPA
                                                                                    CF: 03286860105
                                                                                  • IFM INFOMASTER SPA
                                                                                    CF: 03286860105
                                                                                  CIG: Z65135901E
                                                                                  Oggetto: CONSULENZA PER MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI - LOCALITA' CAVARZERE VE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1560.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1560.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ALESSANDRO STOCCO
                                                                                    CF: STCLSN65M31G224F
                                                                                  • ALESSANDRO STOCCO
                                                                                    CF: STCLSN65M31G224F
                                                                                  CIG: Z6513C50AF
                                                                                  Oggetto: MESSA IN SICUREZZA AREA NUOVA CENTRALE TRONCHETTO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 16250.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                  • O.ME.CA. DI CAVALLETTO PAOLO
                                                                                    CF: CVLPLA52P14A458G
                                                                                  • O.ME.CA. DI CAVALLETTO PAOLO
                                                                                    CF: CVLPLA52P14A458G
                                                                                  CIG: Z6513F4696
                                                                                  Oggetto: SERVIZI DIVERSI NON PROGRAMMABILI DEL VERDE SEDI AZIENDALI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 38982.64
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                    CF: 02894130273
                                                                                  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                    CF: 02894130273
                                                                                  CIG: Z65145C18A
                                                                                  Oggetto: RIPRISTINO IMP.SOLLEVAMENTO MOGLIANO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 14750.00
                                                                                  Somme liquidate: € 7850.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 04-05-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GPG SRL
                                                                                    CF: 04112240272
                                                                                  • GPG SRL
                                                                                    CF: 04112240272
                                                                                  CIG: Z6515D0CC0
                                                                                  Oggetto: CUSCINETTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-08-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
                                                                                    CF: 04251040277
                                                                                  • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
                                                                                    CF: 04251040277
                                                                                  CIG: Z6515DB178
                                                                                  Oggetto: TEAMVEWER 10 CORPORATE + ADDON CANALE 10
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5206.00
                                                                                  Somme liquidate: € 5206.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 04-09-2015 al 14-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TEAMVIEWER GMBH
                                                                                    CF:
                                                                                  • TEAMVIEWER GMBH
                                                                                    CF:
                                                                                  CIG: Z651739CB1
                                                                                  Oggetto: OPERAZIONI CONGUAGLIO FISCALE E PREVIDENZIALE DI FINE ANNO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1440.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 03-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ISPER SRL
                                                                                    CF: 03948960012
                                                                                  • ISPER SRL
                                                                                    CF: 03948960012
                                                                                  CIG: Z660D4749A
                                                                                  Oggetto: RICAMBI PER SPAZZATRICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 7063.12
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TS GENERAL SERVICE SRL
                                                                                    CF: 01592850935
                                                                                  • TS GENERAL SERVICE SRL
                                                                                    CF: 01592850935
                                                                                  CIG: Z66125EC27
                                                                                  Oggetto: VALVOLA DI RITEGNO A DOPPIO BATTENTE WAFER DN 400 PN 10
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2982.00
                                                                                  Somme liquidate: € 3012.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 10-02-2015 al 28-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
                                                                                    CF: 04515700286
                                                                                  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
                                                                                    CF: 04515700286
                                                                                  CIG: Z66138563F
                                                                                  Oggetto: PIANO EMERGENZA NEVE - PERIODO 2015/2016
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3102.00
                                                                                  Somme liquidate: € 6272.70
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                    CF: 02840850271
                                                                                  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                    CF: 02840850271
                                                                                  CIG: Z6613C84EB
                                                                                  Oggetto: SUPPORTO AL RUOLO E SVILUPPO COMPETENZE MANAGERIALI PER DUE CAPI REPARTO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 3000.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 21-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FOCOS SRL - FOCOS SVILUPPO
                                                                                    CF: 04455840282
                                                                                  • FOCOS SRL - FOCOS SVILUPPO
                                                                                    CF: 04455840282
                                                                                  CIG: Z6613FC265
                                                                                  Oggetto: ADESIVI PER CONTENITORI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 7800.00
                                                                                  Somme liquidate: € 7840.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • PREALUX SRL
                                                                                    CF: 01614600169
                                                                                  • PREALUX SRL
                                                                                    CF: 01614600169
                                                                                  CIG: Z661414E81
                                                                                  Oggetto: NOLEGGIO CASSONI PER RIFIUTI PERICOLOSI SEDI VARIE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4218.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1110.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SE.FI. AMBIENTE SRL
                                                                                    CF: 02405830270
                                                                                  • SE.FI. AMBIENTE SRL
                                                                                    CF: 02405830270
                                                                                  CIG: Z66145C0D4
                                                                                  Oggetto: FORNITURA CENTRALINA DA CAMPO PER MISURA CONDUCIBILITA' DEP.S.ERASMO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 871.93
                                                                                  Somme liquidate: € 871.93
                                                                                  Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al 20-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  CIG: Z6614B15A4
                                                                                  Oggetto: FORNITURA ANNUALE DI IPOCLORITO DI SODIO AL 15% PER DISINFEZIONE ACQUA POTABILE VENEZIA MOGLIANO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 21000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 10-08-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
                                                                                    CF: 00262890288
                                                                                  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
                                                                                    CF: 00262890288
                                                                                  CIG: Z661559420
                                                                                  Oggetto: POLICLORURO DI ALLUMINIO X CAVANELLA D'ADIGE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 11-08-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • DONAU AQUAE SRL
                                                                                    CF: 04430400269
                                                                                  • DONAU AQUAE SRL
                                                                                    CF: 04430400269
                                                                                  CIG: Z66155CFEF
                                                                                  Oggetto: RILIEVO PLANOALTIMETRICO AREA VIA ORLANDA, FRAZIONAMENTO E SCHEDE CATASTALI NUOVI LOTTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2962.50
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 03-09-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MONTIN MANUEL
                                                                                    CF: MNTMNL78H25B563Q
                                                                                  • CEOLIN DANIELE c/o ARCTOP
                                                                                    CF: CLNDNL80L04F241M
                                                                                  • ARCH. FRANCESCO NASSUATO
                                                                                    CF: NSSFNC69R17F241L
                                                                                  • MONTIN MANUEL
                                                                                    CF: MNTMNL78H25B563Q
                                                                                  CIG: Z6616D068E
                                                                                  Oggetto: SERVIZIO INDAGINE FONOMETRICA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
                                                                                    CF: 02560930279
                                                                                  • CHELAB SRL
                                                                                    CF: 01500900269
                                                                                  • VEGA ENGINEERING SRL
                                                                                    CF: 02456590278
                                                                                  • LISA SERVIZI SRL
                                                                                    CF: 03064890274
                                                                                  • PRO.TECNO SRL
                                                                                    CF: 03094410275
                                                                                  • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
                                                                                    CF: 02560930279
                                                                                  CIG: Z661794CF5
                                                                                  Oggetto: AMPLIAMENTO RISORSE PER PROGETTO UNBUNDLING - SISTEMA SANDBOX
                                                                                  Importo aggiudicato: € 22741.94
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 21-02-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CON.SE. SRL
                                                                                    CF: 02944241203
                                                                                  • CON.SE. SRL
                                                                                    CF: 02944241203
                                                                                  CIG: Z6712B25C8
                                                                                  Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA E RIP. APPARATI DI TELECONTROLLO X ACQ. IND. CIVILE E RETE ANTINCENDIO SIVEMO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 39740.00
                                                                                  Somme liquidate: € 28580.11
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ISET SRL
                                                                                    CF: 00782160253
                                                                                  • ISET SRL
                                                                                    CF: 00782160253
                                                                                  CIG: Z6712B4237
                                                                                  Oggetto: RIPARAZIONE ATTREZZATURE RETI E IMPIANTI ACQUEDOTTO VENEZIA MOGLIANO 2015
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 215.62
                                                                                  Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
                                                                                    CF: 00128040276
                                                                                  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
                                                                                    CF: 00128040276
                                                                                  CIG: Z671346F6B
                                                                                  Oggetto: BIGLIETTI FERRY BOAT MEZZI PESANTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 24590.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 02-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ACTV SPA
                                                                                    CF: 80013370277
                                                                                  • ACTV SPA
                                                                                    CF: 80013370277
                                                                                  CIG: Z6713752B1
                                                                                  Oggetto: ASSISTENZA ARCHEOLOGICA RETI IDRICHE VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 14850.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2791.36
                                                                                  Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                  • BORTOLETTO DR. MARCO
                                                                                    CF: BRTMRC67R03L736G
                                                                                  • BORTOLETTO DR. MARCO
                                                                                    CF: BRTMRC67R03L736G
                                                                                  CIG: Z6713B07C9
                                                                                  Oggetto: PRESTAZIONI SERVIZI SOFTWARE:
                                                                                  Importo aggiudicato: € 8730.00
                                                                                  Somme liquidate: € 3350.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • VENIS SPA
                                                                                    CF: 02396850279
                                                                                  • VENIS SPA
                                                                                    CF: 02396850279
                                                                                  CIG: Z6713B8549
                                                                                  Oggetto: CONTROLLI BILANCE ANNO 2015 PRESSO MERCATO ITTICO DEL TRONCHETTO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 440.00
                                                                                  Somme liquidate: € 220.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • COGO BILANCE SRL
                                                                                    CF: 02421800273
                                                                                  • COGO BILANCE SRL
                                                                                    CF: 02421800273
                                                                                  CIG: Z6713CB636
                                                                                  Oggetto: LAVORI SU RETE ACQUEDOTTISTICA QUINTO DI TREVISO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 23574.40
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 21-05-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                  • RIVALE SCAVI SNC
                                                                                    CF: 02422990271
                                                                                  • RIVALE SCAVI SNC
                                                                                    CF: 02422990271
                                                                                  CIG: Z671456008
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO PARANCO PER CENTRALE BIOMASSA CDO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 115.69
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 13-05-2015 al 20-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  CIG: Z6714DA1EC
                                                                                  Oggetto: PROGETTO VPL - CARTA E WARE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 23000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 30-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • DIVITECH SPA
                                                                                    CF: 03286510262
                                                                                  • DIVITECH SPA
                                                                                    CF: 03286510262
                                                                                  CIG: Z6714E611D
                                                                                  Oggetto: SCARRAMENTO E RIPRISTINO TELAIO USATO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4267.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                    CF: 06500530016
                                                                                  • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                    CF: 06500530016
                                                                                  CIG: Z671546B50
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MULETTO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3985.36
                                                                                  Somme liquidate: € 3978.92
                                                                                  Tempi di completamento: dal 08-07-2015 al 16-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FRAMA SRL
                                                                                    CF: 01789150263
                                                                                  • FRAMA SRL
                                                                                    CF: 01789150263
                                                                                  CIG: Z6715AF9E0
                                                                                  Oggetto: CANONE LEGAL MAIL
                                                                                  Importo aggiudicato: € 200.00
                                                                                  Somme liquidate: € 125.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 01-01-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • INFOCERT S.P.A.
                                                                                    CF: 07945211006
                                                                                  • INFOCERT S.P.A.
                                                                                    CF: 07945211006
                                                                                  CIG: Z6716109F5
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE CESTELLO PORTA A PORTA SU VOLTACASSONETTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 7000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 21-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
                                                                                    CF: 01727980409
                                                                                  • ROSSI OLEODINAMICA SRL
                                                                                    CF: 01727980409
                                                                                  CIG: Z6810E0887
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MATERIALI CIMITERIALI IN LEGNO 2014/2015
                                                                                  Importo aggiudicato: € 25960.90
                                                                                  Somme liquidate: € 10914.50
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 30-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CONSORTIL LEGNO SPA
                                                                                    CF: 01521950277
                                                                                  • CONSORTIL LEGNO SPA
                                                                                    CF: 01521950277
                                                                                  CIG: Z68112FD41
                                                                                  Oggetto: ATTREZZATURE ELETTRICHE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 7591.97
                                                                                  Tempi di completamento: dal 13-10-2014 al 31-12-2014
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MEB S.R.L.
                                                                                    CF: 02282890249
                                                                                  • MEB S.R.L.
                                                                                    CF: 02282890249
                                                                                  CIG: Z6812EA924
                                                                                  Oggetto: ACQUISTI ANNO 2015 MATERIALE DI FERRAMENTA RETE CAVALLINO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 351.60
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MAYER SRL
                                                                                    CF: 03730390279
                                                                                  • MAYER SRL
                                                                                    CF: 03730390279
                                                                                  CIG: Z68131CC25
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO CAMPANE RACCOLTA DIFFERENZIATA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 39655.00
                                                                                  Somme liquidate: € 8380.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MEDIA TRADING SERVICES SRL
                                                                                    CF: 02967560240
                                                                                  • MEDIA TRADING SERVICES SRL
                                                                                    CF: 02967560240
                                                                                  CIG: Z68131F553
                                                                                  Oggetto: FORNITURA TERMOBILANCIA DEP.QUINTO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1325.70
                                                                                  Somme liquidate: € 1325.70
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 02-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                    CF: 02532650278
                                                                                  • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                    CF: 02532650278
                                                                                  CIG: Z6813507A9
                                                                                  Oggetto: PROROGA CAUZIONE 1962250 LAVORI RETE FOGNATURA NERA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 500.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 09-03-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • COFACE S.A.
                                                                                    CF: 09448210154
                                                                                  • COFACE S.A.
                                                                                    CF: 09448210154
                                                                                  CIG: Z6813794A7
                                                                                  Oggetto: SERVIZI DI APERTURA/CHIUSURA PARCHI E/O GIARDINI C/O LA TERRAFERMA DEL COMUNE DI VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 39993.63
                                                                                  Somme liquidate: € 38243.64
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                  • COOP. SOC. NEW SERVICE
                                                                                    CF: 03959620273
                                                                                  • COOP. SOC. NEW SERVICE
                                                                                    CF: 03959620273
                                                                                  CIG: Z6813B9152
                                                                                  Oggetto: FORNIT. DI MODULI IN DUPLICE COPIA PER SERVIZI GIORNALIERI CIMITERI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 660.00
                                                                                  Somme liquidate: € 660.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 26-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                    CF: 00612580274
                                                                                  • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                    CF: 00612580274
                                                                                  CIG: Z6813F3AA6
                                                                                  Oggetto: FORNITURA E POSA PELLICOLE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1766.40
                                                                                  Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • 1 CAR SRL
                                                                                    CF: 04038220283
                                                                                  • 1 CAR SRL
                                                                                    CF: 04038220283
                                                                                  CIG: Z6814B57DF
                                                                                  Oggetto: FORNITURA CORPI ILLUMINANTI E ARMADIO RACK
                                                                                  Importo aggiudicato: € 6337.14
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 05-06-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MARCHIOL S.P.A.
                                                                                    CF: 01176110268
                                                                                  • MARCHIOL S.P.A.
                                                                                    CF: 01176110268
                                                                                  CIG: Z681507AAE
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN DPI STIVALI S5
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4254.40
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 17-06-2015 al 06-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SIKURA SRL
                                                                                    CF: 02988500274
                                                                                  • SIKURA SRL
                                                                                    CF: 02988500274
                                                                                  CIG: Z6816FE868
                                                                                  Oggetto: FORNITURA E POSA PORTE AUTOMATICHE SEDE VENTURINI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3350.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • C.G. IMPIANTI SRL
                                                                                    CF: 04625240264
                                                                                  • C.G. IMPIANTI SRL
                                                                                    CF: 04625240264
                                                                                  CIG: Z6817AF8FB
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO RIENTRO PCR STEPONE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 31-01-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • LIFE TECHNOLOGIES ITALIA
                                                                                    CF: 12792100153
                                                                                  • LIFE TECHNOLOGIES ITALIA
                                                                                    CF: 12792100153
                                                                                  CIG: Z6912D91FA
                                                                                  Oggetto: RIPARAZIONE MOTORE MB 218
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4152.33
                                                                                  Somme liquidate: € 4152.33
                                                                                  Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 22-01-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
                                                                                    CF: 01611360403
                                                                                  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
                                                                                    CF: 01611360403
                                                                                  CIG: Z6913D9B33
                                                                                  Oggetto: INTERVENTI VARI SU AREE VERDI T.F.
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5308.50
                                                                                  Somme liquidate: € 5308.50
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                                                                    CF: 02612040275
                                                                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                                                                    CF: 02612040275
                                                                                  CIG: Z691469470
                                                                                  Oggetto: MODULI OTTICI 10GBE X FAS2554 X6589-R6 SFP+OPTICAL 10GB SHORTWAVE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1080.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1430.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 15-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • PERSONAL DATA SRL
                                                                                    CF: 03050740178
                                                                                  • PERSONAL DATA SRL
                                                                                    CF: 03050740178
                                                                                  CIG: Z691480DEB
                                                                                  Oggetto: ETICHETTE E NASTRO RESINA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 714.07
                                                                                  Somme liquidate: € 710.60
                                                                                  Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MAGGIOLI SPA
                                                                                    CF: 06188330150
                                                                                  • MAGGIOLI SPA
                                                                                    CF: 06188330150
                                                                                  CIG: Z6915182B2
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 31.19
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FIRAS S.R.L
                                                                                    CF: 02571200274
                                                                                  • FIRAS S.R.L
                                                                                    CF: 02571200274
                                                                                  CIG: Z69152E796
                                                                                  Oggetto: SCARPE BASSE S3
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4465.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 29-06-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MOSSINI SRL
                                                                                    CF: 01822010201
                                                                                  • MOSSINI SRL
                                                                                    CF: 01822010201
                                                                                  CIG: Z6915BF279
                                                                                  Oggetto: REAGENTI MARZO 2015 - DEP. EX SPIM
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2352.28
                                                                                  Somme liquidate: € 2352.28
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-08-2015 al 08-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • DONAU AQUAE SRL
                                                                                    CF: 04430400269
                                                                                  • DONAU AQUAE SRL
                                                                                    CF: 04430400269
                                                                                  CIG: Z691628BD2
                                                                                  Oggetto: REGOLATORE DI SCARICO MODELLO SVE4
                                                                                  Importo aggiudicato: € 195.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al 21-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • PANAR AUTOMAZIONI SRL
                                                                                    CF: 00917630287
                                                                                  • PANAR AUTOMAZIONI SRL
                                                                                    CF: 00917630287
                                                                                  CIG: Z69164731D
                                                                                  Oggetto: FORNITURA SENSORE, PONTE SALINO, SOLUZIONE TAMPONE DEP. P.TO CAVERGNAGO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1204.50
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ORVIM S.R.L.
                                                                                    CF: 02901710968
                                                                                  • ORVIM S.R.L.
                                                                                    CF: 02901710968
                                                                                  CIG: Z691647804
                                                                                  Oggetto: VALVOLE A FARFALLA PER IMPIANTI ACQUEDOTTO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 7881.60
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 06-10-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • RACI SRL
                                                                                    CF: 12976840152
                                                                                  • RACI SRL
                                                                                    CF: 12976840152
                                                                                  CIG: Z69165E9A7
                                                                                  Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1881.28
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 05-10-2015 al 03-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  CIG: Z6916B33AE
                                                                                  Oggetto: FOGLI A4 CON ETICHETTE ADESIVE PRESTAMPATE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1080.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 26-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SELECTA SPA
                                                                                    CF: 01961900246
                                                                                  • SELECTA SPA
                                                                                    CF: 01961900246
                                                                                  CIG: Z69170A101
                                                                                  Oggetto: FORNITURA NR.120 DIFFUSORI D'ARIA DEP. S.FISOLA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 02-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TEV SRL
                                                                                    CF: 03019140270
                                                                                  • TEV SRL
                                                                                    CF: 03019140270
                                                                                  CIG: Z691752CD2
                                                                                  Oggetto: FORNITURA DI DUE MOTOPOMPE AUTOADESCANTI E RALTIVI ACCESSORI PER RETE TERRAFERMA VENEZIANA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 13162.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • VARISCO SPA
                                                                                    CF: 00209080282
                                                                                  • VARISCO SPA
                                                                                    CF: 00209080282
                                                                                  CIG: Z6A12274ED
                                                                                  Oggetto: LOG-14/SN DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI - GUANTI DI PROTEZIONE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4300.00
                                                                                  Somme liquidate: € 4246.20
                                                                                  Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 29-12-2014
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SIKURA SRL
                                                                                    CF: 02988500274
                                                                                  • SIKURA SRL
                                                                                    CF: 02988500274
                                                                                  CIG: Z6A130AD68
                                                                                  Oggetto: FORNITURA ANNUALE DI CLORO LIQUIDO IN BOMBOLONI PER ACQUEDOTTO VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 24480.00
                                                                                  Somme liquidate: € 11720.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BEC SRL
                                                                                    CF: 01894190287
                                                                                  • BEC SRL
                                                                                    CF: 01894190287
                                                                                  CIG: Z6A1335EAD
                                                                                  Oggetto: PATTINI SCORRIMENTO PER MEZZI FARID
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 83.30
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MEDIATEC S.R.L.
                                                                                    CF: 03616780262
                                                                                  • MEDIATEC S.R.L.
                                                                                    CF: 03616780262
                                                                                  CIG: Z6A1336A71
                                                                                  Oggetto: DISINFETTANTE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 465.50
                                                                                  Somme liquidate: € 456.20
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • NCH ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00834110157
                                                                                  • NCH ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00834110157
                                                                                  CIG: Z6A1346D49
                                                                                  Oggetto: OLIO MOTORE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2835.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • E.C.O. ITALIA SRL
                                                                                    CF: 02111671208
                                                                                  • E.C.O. ITALIA SRL
                                                                                    CF: 02111671208
                                                                                  CIG: Z6A13BEC10
                                                                                  Oggetto: RICONOSCIMENTO AZIENDALE-ANTICIPO AGF GROUP
                                                                                  Importo aggiudicato: € 9537.30
                                                                                  Somme liquidate: € 9537.30
                                                                                  Tempi di completamento: dal 20-04-2015 al 20-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • AGF GROUP SNC
                                                                                    CF: 00722730249
                                                                                  • AGF GROUP SNC
                                                                                    CF: 00722730249
                                                                                  CIG: Z6A148BEAC
                                                                                  Oggetto: GIUNTO ELASTICO FLANGIATO DN300
                                                                                  Importo aggiudicato: € 848.00
                                                                                  Somme liquidate: € 848.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 18-05-2015 al 25-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                    CF: 00170180277
                                                                                  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                    CF: 00170180277
                                                                                  CIG: Z6A150068B
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO PARANCO PER CENTRALE BIOMASSA CDO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 562.40
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 26-06-2015 al 06-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  CIG: Z6A150FF95
                                                                                  Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 113.12
                                                                                  Somme liquidate: € 138.12
                                                                                  Tempi di completamento: dal 17-06-2015 al 30-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • OFIRA ITALIANA SRL
                                                                                    CF: 01096890171
                                                                                  • OFIRA ITALIANA SRL
                                                                                    CF: 01096890171
                                                                                  CIG: Z6A160ACA4
                                                                                  Oggetto: SONDA DI MISURA OSSIGENO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 980.00
                                                                                  Somme liquidate: € 980.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 14-09-2015 al 14-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
                                                                                    CF: 03473370272
                                                                                  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
                                                                                    CF: 03473370272
                                                                                  CIG: Z6A16201D8
                                                                                  Oggetto: CASSA CARGOPALLET
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2209.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 18-09-2015 al 30-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  CIG: Z6A1737FA5
                                                                                  Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER ALLESTIMENTO MB IN VTR
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 24-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
                                                                                    CF: 01611360403
                                                                                  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
                                                                                    CF: 01611360403
                                                                                  CIG: Z6A17983F6
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2951.49
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 31-12-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • IELAB CALIDAD S.L.
                                                                                    CF:
                                                                                  • IELAB CALIDAD S.L.
                                                                                    CF:
                                                                                  CIG: Z6A17C1CB8
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE AUTODESKMAP
                                                                                  Importo aggiudicato: € 6950.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-12-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ABITAT SISTEMI INFORM.TERRITOR.SRL
                                                                                    CF: 02616950248
                                                                                  • ABITAT SISTEMI INFORM.TERRITOR.SRL
                                                                                    CF: 02616950248
                                                                                  CIG: Z6B0D480BC
                                                                                  Oggetto: BS961-14 FORNITURA D.P.I.
                                                                                  Importo aggiudicato: € 19900.00
                                                                                  Somme liquidate: € 12182.73
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SIKURA SRL
                                                                                    CF: 02988500274
                                                                                  • SIKURA SRL
                                                                                    CF: 02988500274
                                                                                  CIG: Z6B11EDC89
                                                                                  Oggetto: VALUTAZIONI ATTUARIALI ...VALUTAZIONI TFR DIPENDENTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2580.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2580.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SAVA SRL - VISENTIN E ASSOCIATI Stu
                                                                                    CF: 01112860323
                                                                                  • SAVA SRL - VISENTIN E ASSOCIATI Stu
                                                                                    CF: 01112860323
                                                                                  CIG: Z6B1220F3A
                                                                                  Oggetto: FORNITURA ELETTROVENTILATORE EX MENSA CDO1
                                                                                  Importo aggiudicato: € 220.00
                                                                                  Somme liquidate: € 220.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 30-01-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MOMENTE' SNC
                                                                                    CF: 02710730272
                                                                                  • MOMENTE' SNC
                                                                                    CF: 02710730272
                                                                                  CIG: Z6B12DCF4E
                                                                                  Oggetto: NOVELLO OFFERTA 00001457 DEL 15/09/14 ELLETTROVALVOLE STAIGER 611000398 PE 202-02E
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1150.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1150.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 13-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • NOVELLO SRL
                                                                                    CF: 02783670272
                                                                                  • NOVELLO SRL
                                                                                    CF: 02783670272
                                                                                  CIG: Z6B13393E4
                                                                                  Oggetto: SILCOM ORDINE QUADRO 2015 ATTREZZATURA INDUSTRIALE DI REPARTO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 4421.09
                                                                                  Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  CIG: Z6B136D354
                                                                                  Oggetto: FORNITURA DI TARGHETTE NERE/ORO PER CIMITERI CO. DI VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3107.50
                                                                                  Somme liquidate: € 850.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 16-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • COCCATO E MEZZETTI SRL
                                                                                    CF: 01045500038
                                                                                  • COCCATO E MEZZETTI SRL
                                                                                    CF: 01045500038
                                                                                  CIG: Z6B14EE1A7
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN ELETTROVALVOLA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2800.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2775.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 24-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • PANAR AUTOMAZIONI SRL
                                                                                    CF: 00917630287
                                                                                  • PANAR AUTOMAZIONI SRL
                                                                                    CF: 00917630287
                                                                                  CIG: Z6B1623228
                                                                                  Oggetto: SUPPORTO COMPLETO DI INGRANAGGI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 645.00
                                                                                  Somme liquidate: € 645.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 05-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • C.A.M.I. SPA
                                                                                    CF: 02391800287
                                                                                  • C.A.M.I. SPA
                                                                                    CF: 02391800287
                                                                                  CIG: Z6B163621A
                                                                                  Oggetto: MATERIALI CONSUMABILI PER ANALIZZATORI ON LINE DEP.FUSINA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1934.51
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 16-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GENERALCONTROL SPA
                                                                                    CF: 00812030153
                                                                                  • GENERALCONTROL SPA
                                                                                    CF: 00812030153
                                                                                  CIG: Z6B16430FB
                                                                                  Oggetto: OPERE COMPLEMENTARI CAMPAGNA LUPIA 60 - RIPRISTINI STRADALI AGGIUNTIVI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10068.44
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 12-10-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
                                                                                  • EUROSCAVI srl
                                                                                    CF: 01852020278
                                                                                  • EUROSCAVI srl
                                                                                    CF: 01852020278
                                                                                  CIG: Z6C0D45FAB
                                                                                  Oggetto: RICAMBI PER MOTOBARCHE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 4081.78
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CANTIERE LIZZIO SRL
                                                                                    CF: 03420950275
                                                                                  • CANTIERE LIZZIO SRL
                                                                                    CF: 03420950275
                                                                                  CIG: Z6C11E9C18
                                                                                  Oggetto: LOG-14/SN MANUFATTI IN CEMENTO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 4446.65
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MACEVI SRL
                                                                                    CF: 01444870263
                                                                                  • MACEVI SRL
                                                                                    CF: 01444870263
                                                                                  CIG: Z6C1221852
                                                                                  Oggetto: BS 4-15/MS SPURGHI WC VENEZIA CS ANNO 2015
                                                                                  Importo aggiudicato: € 25000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 14000.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • R.I.S. SRL
                                                                                    CF: 02484550278
                                                                                  • R.I.S. SRL
                                                                                    CF: 02484550278
                                                                                  CIG: Z6C126EFA2
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1760.22
                                                                                  Tempi di completamento: dal 18-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ZAMBONIN SRL
                                                                                    CF: 04179900271
                                                                                  • ZAMBONIN SRL
                                                                                    CF: 04179900271
                                                                                  CIG: Z6C12A66F5
                                                                                  Oggetto: RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO ANIMALI MORTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 141.61
                                                                                  Somme liquidate: € 141.61
                                                                                  Tempi di completamento: dal 08-07-2014 al 31-07-2014
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ARGO SNC
                                                                                    CF: 03378070282
                                                                                  • ARGO SNC
                                                                                    CF: 03378070282
                                                                                  CIG: Z6C12BAC79
                                                                                  Oggetto: CARBURANTI NATANTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2215.63
                                                                                  Somme liquidate: € 2215.63
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-01-2015 al 16-01-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BRUNO SRL
                                                                                    CF: 03945440273
                                                                                  • BRUNO SRL
                                                                                    CF: 03945440273
                                                                                  CIG: Z6C12E90BA
                                                                                  Oggetto: VERIFICA DI LEGGE IMPIANTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
                                                                                    CF: 03751610282
                                                                                  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
                                                                                    CF: 03751610282
                                                                                  CIG: Z6C13A966B
                                                                                  Oggetto: DEO BIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 18000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 14308.82
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ARTEMA SAS
                                                                                    CF: 02283860274
                                                                                  • ARTEMA SAS
                                                                                    CF: 02283860274
                                                                                  CIG: Z6C13DA0E9
                                                                                  Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • UTENSILERIA B.e S. SRL
                                                                                    CF: 02781420274
                                                                                  • UTENSILERIA B.e S. SRL
                                                                                    CF: 02781420274
                                                                                  CIG: Z6C1456A34
                                                                                  Oggetto: FORNIT. DI BINDELLI IN CART. X RICONOSCIMENTO SALME OBIT. CIM MESTRE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 200.00
                                                                                  Somme liquidate: € 200.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 26-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                    CF: 00612580274
                                                                                  • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                    CF: 00612580274
                                                                                  CIG: Z6C1458B8A
                                                                                  Oggetto: INFOCERT CANONE LEGAL DOC 2015
                                                                                  Importo aggiudicato: € 7500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 7500.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • INFOCERT S.P.A.
                                                                                    CF: 07945211006
                                                                                  • INFOCERT S.P.A.
                                                                                    CF: 07945211006
                                                                                  CIG: Z6C154E447
                                                                                  Oggetto: MATERIALE DI CANCELLERIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-01-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                  • FELIAN SPA
                                                                                    CF: 01384330583
                                                                                  • GBR ROSSETTO SPA
                                                                                    CF: 00304720287
                                                                                  • KIT UFFICIO SNC
                                                                                    CF: 02529780278
                                                                                  • STYLGRAFIX ITALIANA SPA
                                                                                    CF: 03103490482
                                                                                  • MYO SRL UNIPERSONALE
                                                                                    CF: 03222970406
                                                                                  • LYRECO ITALIA SPA
                                                                                    CF: 11582010150
                                                                                  • FELIAN SPA
                                                                                    CF: 01384330583
                                                                                  CIG: Z6C15C283A
                                                                                  Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 27-08-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ZAMPIERI ELETTROFORNITURE SNC DI Z.
                                                                                    CF: 02896150279
                                                                                  • ZAMPIERI ELETTROFORNITURE SNC DI Z.
                                                                                    CF: 02896150279
                                                                                  CIG: Z6C162E0F3
                                                                                  Oggetto: FORNITURA RICAMBI SGRIGLAITORE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 508.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 04-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • API SPA
                                                                                    CF: 00855940151
                                                                                  • API SPA
                                                                                    CF: 00855940151
                                                                                  CIG: Z6C16B3F46
                                                                                  Oggetto: FORNITURA E POSA CAVO ELETTRICO - DEP.QUINTO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1265.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                    CF: 02177610272
                                                                                  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                    CF: 02177610272
                                                                                  CIG: Z6D12F37AD
                                                                                  Oggetto: ANNO 2015 SERVIZIO MANUTENZIONE GENERATORI BIOSSIDO DI CLORO POTABILIZZATORE DI CA' SOLARO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 3410.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • PROMINENT ITALIANA SRL
                                                                                    CF: 01036040218
                                                                                  • PROMINENT ITALIANA SRL
                                                                                    CF: 01036040218
                                                                                  CIG: Z6D12FDC65
                                                                                  Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO CIMITERIALI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1600.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 14-01-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
                                                                                    CF: 05680210969
                                                                                  • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
                                                                                    CF: 05680210969
                                                                                  CIG: Z6D14302BD
                                                                                  Oggetto: "LOG-15/SN CONTATORI ACQUA DN3/4"" L.130MM QA MID"
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4300.00
                                                                                  Somme liquidate: € 5440.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 20-04-2015 al 11-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • WATERTECH SPA
                                                                                    CF: 12635270155
                                                                                  • WATERTECH SPA
                                                                                    CF: 12635270155
                                                                                  CIG: Z6D1458AD4
                                                                                  Oggetto: SPESE ROADSHOW VERITAS - OBBLIGAZIONI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 8550.46
                                                                                  Somme liquidate: € 8550.46
                                                                                  Tempi di completamento: dal 04-05-2015 al 04-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BNP PARIBAS CORPORATE E INVESTMENT
                                                                                    CF:
                                                                                  • BNP PARIBAS CORPORATE E INVESTMENT
                                                                                    CF:
                                                                                  CIG: Z6D1580E6A
                                                                                  Oggetto: CONTRATTO ANNUALE PER ASSISTENZA TECNICA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 919.00
                                                                                  Somme liquidate: € 919.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-07-2015 al 03-08-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • C.S.A. CENTRO SERVIZI AUTORIPARATOR
                                                                                    CF: 13390920158
                                                                                  • C.S.A. CENTRO SERVIZI AUTORIPARATOR
                                                                                    CF: 13390920158
                                                                                  CIG: Z6D15B1FC5
                                                                                  Oggetto: ACESSORI INFORMATICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 140.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 08-09-2015 al 28-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • LASER S.C.A.R.L.
                                                                                    CF: 06934610962
                                                                                  • LASER S.C.A.R.L.
                                                                                    CF: 06934610962
                                                                                  CIG: Z6D15C2784
                                                                                  Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 02-10-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SAUFER SAS
                                                                                    CF: 01945270278
                                                                                  • SAUFER SAS
                                                                                    CF: 01945270278
                                                                                  CIG: Z6D16550CC
                                                                                  Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURA PER OSSITAGLIO E SALDATURA OSSIACETILENICA RETE TERRAFERMA VENEZIANA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 735.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 02-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • NORD EST WELDING SRL
                                                                                    CF: 03839910274
                                                                                  • NORD EST WELDING SRL
                                                                                    CF: 03839910274
                                                                                  CIG: Z6D16EECCB
                                                                                  Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4995.90
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BIOGENETICS SRL
                                                                                    CF: 00795130285
                                                                                  • BIOGENETICS SRL
                                                                                    CF: 00795130285
                                                                                  CIG: Z6D1704BCD
                                                                                  Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE EROGATORE RIFORNIMENTO CARBURANTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 18678.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 09-11-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • IMA SERVIZI SPA
                                                                                    CF: 03590980268
                                                                                  • IMA SERVIZI SPA
                                                                                    CF: 03590980268
                                                                                  CIG: Z6D170A11A
                                                                                  Oggetto: FORNITURA ELLETTR.SOMMERGIBILE DEP. ESU
                                                                                  Importo aggiudicato: € 519.40
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 02-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  CIG: Z6D17758D8
                                                                                  Oggetto: FORNITURA REAGENTI E MATERIALE PER LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1212.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 30-03-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BIOGENETICS SRL
                                                                                    CF: 00795130285
                                                                                  • BIOGENETICS SRL
                                                                                    CF: 00795130285
                                                                                  CIG: Z6E1124881
                                                                                  Oggetto: TEST STEREOPSI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 300.00
                                                                                  Somme liquidate: € 300.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al 06-11-2014
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MEDIKO SRL
                                                                                    CF: 04375330281
                                                                                  • MEDIKO SRL
                                                                                    CF: 04375330281
                                                                                  CIG: Z6E120C974
                                                                                  Oggetto: NOLEGGIO PONTONE PER TRASPORTI LAGUNARI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 9650.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1700.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 07-01-2015 al 07-01-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                    CF: 03137160275
                                                                                  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                    CF: 03137160275
                                                                                  CIG: Z6E121AA11
                                                                                  Oggetto: TRANSPONDER
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5639.20
                                                                                  Somme liquidate: € 5606.50
                                                                                  Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 15-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BARON SRL
                                                                                    CF: 00330750241
                                                                                  • BARON SRL
                                                                                    CF: 00330750241
                                                                                  CIG: Z6E126F222
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MATERIALE LIGNEO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • COMPENSATI CABBIA SAS
                                                                                    CF: 00165390279
                                                                                  • COMPENSATI CABBIA SAS
                                                                                    CF: 00165390279
                                                                                  CIG: Z6E12799CB
                                                                                  Oggetto: NOLEGGIO CALOTTE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 32784.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
                                                                                    CF: 02522890215
                                                                                  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
                                                                                    CF: 02522890215
                                                                                  CIG: Z6E13BDE6F
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI SAN DONA'
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1023.49
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • AUTOFFICINA BIZZOTTO GIOVANNI SNC
                                                                                    CF: 00259790244
                                                                                  • AUTOFFICINA BIZZOTTO GIOVANNI SNC
                                                                                    CF: 00259790244
                                                                                  CIG: Z6E13C68AE
                                                                                  Oggetto: MIGLIORIE CASSONE COMPATTATORE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2310.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2310.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 20-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • PROJECT CAR SRL
                                                                                    CF: 03224950174
                                                                                  • PROJECT CAR SRL
                                                                                    CF: 03224950174
                                                                                  CIG: Z6E141529F
                                                                                  Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO DISCARICHE 2015
                                                                                  Importo aggiudicato: € 300.00
                                                                                  Somme liquidate: € 300.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FERR-CASA S.N.C.
                                                                                    CF: 00694410275
                                                                                  • FERR-CASA S.N.C.
                                                                                    CF: 00694410275
                                                                                  CIG: Z6E145D88E
                                                                                  Oggetto: FORNITURA DI NR 20 BASAMENTI IN CALCESTRUZZO CON FORO DA 60 MM PER POSA SEGNALETICA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1600.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1600.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 10-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ECO IMPIANTI SRL
                                                                                    CF: 04517810265
                                                                                  • ECO IMPIANTI SRL
                                                                                    CF: 04517810265
                                                                                  CIG: Z6E14C6819
                                                                                  Oggetto: CORSI AGGIORNAMENTO COORDINATORI CANTIERI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1560.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1560.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 08-06-2015 al 08-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • VEGA FORMAZIONE
                                                                                    CF: 03929800278
                                                                                  • VEGA FORMAZIONE
                                                                                    CF: 03929800278
                                                                                  CIG: Z6E14E9AE3
                                                                                  Oggetto: VERNICI PER MEZZI NATANTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 802.40
                                                                                  Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TLF SRL
                                                                                    CF: 01515680518
                                                                                  • TLF SRL
                                                                                    CF: 01515680518
                                                                                  CIG: Z6E14EFDEA
                                                                                  Oggetto: SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E RAMAGLIE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 5000.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 15-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                                                                    CF: 00702750274
                                                                                  • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                                                                    CF: 00702750274
                                                                                  CIG: Z6E15AEB18
                                                                                  Oggetto: REVISIONE POMPE E MOTORI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 17586.10
                                                                                  Somme liquidate: € 5393.20
                                                                                  Tempi di completamento: dal 19-08-2015 al 30-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • C.A.M.I. SPA
                                                                                    CF: 02391800287
                                                                                  • C.A.M.I. SPA
                                                                                    CF: 02391800287
                                                                                  CIG: Z6E15B86FD
                                                                                  Oggetto: MANUT. STRAORDINARIA GRUPPO ELETTOPGENO MOTORE PARKINS 3012 TAG1A
                                                                                  Importo aggiudicato: € 233.50
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 31-08-2015 al 31-08-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • LENZINI SRL
                                                                                    CF: 00590300265
                                                                                  • LENZINI SRL
                                                                                    CF: 00590300265
                                                                                  CIG: Z6E1647280
                                                                                  Oggetto: FORNITURA POMPA E VASO A MEMBRANA DEP.PREGANZIOL
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1565.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 31-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  CIG: Z6E1742767
                                                                                  Oggetto: RIPRISTINO TRATTO DI PISTA CICLABILE A QUINTO DI TREVISO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 16069.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 04-12-2015 al 21-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                  • VANUZZO FRANCO
                                                                                    CF: 02018320271
                                                                                  • FELTRIN SRL
                                                                                    CF: 00200210268
                                                                                  • BERTUOL SRL
                                                                                    CF: 04286910262
                                                                                  • VANUZZO FRANCO
                                                                                    CF: 02018320271
                                                                                  CIG: Z6E17B647D
                                                                                  Oggetto: CORDA RITORTA GALLEGGIANTE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 608.85
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 21-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CECCHINATO SRL
                                                                                    CF: 03724700277
                                                                                  • CECCHINATO SRL
                                                                                    CF: 03724700277
                                                                                  CIG: Z6E17C1BD6
                                                                                  Oggetto: CANONE GEOPAC 2016
                                                                                  Importo aggiudicato: € 17064.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • IFM INFOMASTER SPA
                                                                                    CF: 03286860105
                                                                                  • IFM INFOMASTER SPA
                                                                                    CF: 03286860105
                                                                                  CIG: Z6F11C5F54
                                                                                  Oggetto: VERIF. IMP. DI MESSA A TERRA DEPURATORE DI CHIOGGIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2000.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
                                                                                    CF: 03751610282
                                                                                  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
                                                                                    CF: 03751610282
                                                                                  CIG: Z6F12A4282
                                                                                  Oggetto: SMALTIMENTO SABBIE PREGANZIOL, MORGANO, Z.BRANCO MESE DI NOVEMBRE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1346.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1346.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 12-02-2015 al 25-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SE. R. NAVI SRL
                                                                                    CF: 00210640272
                                                                                  • SE. R. NAVI SRL
                                                                                    CF: 00210640272
                                                                                  CIG: Z6F12A5A0A
                                                                                  Oggetto: N. 05 LETTORI MO.BA. SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE MAWIS CON COMPUTER DI BORDO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 33500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 33500.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 08-01-2015 al 30-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
                                                                                    CF: 02522890215
                                                                                  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
                                                                                    CF: 02522890215
                                                                                  CIG: Z6F12C26DC
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI UTENSILFERRAMENTA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 9000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 5909.50
                                                                                  Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CECCHINATO SRL
                                                                                    CF: 03724700277
                                                                                  • CECCHINATO SRL
                                                                                    CF: 03724700277
                                                                                  CIG: Z6F12E064F
                                                                                  Oggetto: RIPARAZIONE CONDOTTA FOGNARIA VIA DELL'ELETTRICITA' LOC.FUSINA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2500.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 06-02-2015 al 09-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                  • VERONESE IMPIANTI S.P.A.
                                                                                    CF: 01297950287
                                                                                  • VERONESE IMPIANTI S.P.A.
                                                                                    CF: 01297950287
                                                                                  CIG: Z6F138074B
                                                                                  Oggetto: CORSO JOB ACT
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1900.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1900.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 12-03-2015 al 26-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CONFEDERAZIONE FORMAZIONE LOGISTICA
                                                                                    CF: 03395860103
                                                                                  • CONFEDERAZIONE FORMAZIONE LOGISTICA
                                                                                    CF: 03395860103
                                                                                  CIG: Z6F13D9FC2
                                                                                  Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
                                                                                    CF: 00128040276
                                                                                  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
                                                                                    CF: 00128040276
                                                                                  CIG: Z6F149EE01
                                                                                  Oggetto: CORSO PER SALDATORI PE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2874.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2874.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 22-06-2015 al 25-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • IIS PROGRESS SRL
                                                                                    CF: 02149160992
                                                                                  • IIS PROGRESS SRL
                                                                                    CF: 02149160992
                                                                                  CIG: Z6F15B33EB
                                                                                  Oggetto: MANUT. ATTREZZATURE DEP.VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 19600.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MOMENTE' SNC
                                                                                    CF: 02710730272
                                                                                  • MOMENTE' SNC
                                                                                    CF: 02710730272
                                                                                  CIG: Z6F15C4C55
                                                                                  Oggetto: NOLEGGIO MEZZI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 24600.00
                                                                                  Somme liquidate: € 9800.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 24-08-2015 al 23-02-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SETTENTRIONALE TRASPORTI SPA
                                                                                    CF: 00546570268
                                                                                  • SETTENTRIONALE TRASPORTI SPA
                                                                                    CF: 00546570268
                                                                                  CIG: Z6F1640EC3
                                                                                  Oggetto: FORNITURE ED INSTALLAZIONE MASSE FILTRANTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 37000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • LABIO TEST SRL
                                                                                    CF: 01572930301
                                                                                  • LABIO TEST SRL
                                                                                    CF: 01572930301
                                                                                  CIG: Z70117B468
                                                                                  Oggetto: "FORNITURA VOLTACASSONETTI ""850"" HR"
                                                                                  Importo aggiudicato: € 18564.00
                                                                                  Somme liquidate: € 18564.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 30-01-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • AUTOBREN SERVICE SRL
                                                                                    CF: 03043560246
                                                                                  • AUTOBREN SERVICE SRL
                                                                                    CF: 03043560246
                                                                                  CIG: Z7011F8490
                                                                                  Oggetto: LOG-14/SN CONTATORI ACQUA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 36851.60
                                                                                  Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • WATERTECH SPA
                                                                                    CF: 12635270155
                                                                                  • WATERTECH SPA
                                                                                    CF: 12635270155
                                                                                  CIG: Z7013116F4
                                                                                  Oggetto: MAUTENZIONE SPAZZATRICE ELETTRICA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • U.C.M. SRL UNIECO COSTRUZIONI MECCA
                                                                                    CF: 01523100350
                                                                                  • U.C.M. SRL UNIECO COSTRUZIONI MECCA
                                                                                    CF: 01523100350
                                                                                  CIG: Z7013762D8
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE VASCHE LAVAGGIO PEZZI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2600.00
                                                                                  Somme liquidate: € 501.15
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SAFETY-KLEEN ITALIA SPA
                                                                                    CF: 09301420155
                                                                                  • SAFETY-KLEEN ITALIA SPA
                                                                                    CF: 09301420155
                                                                                  CIG: Z701387E33
                                                                                  Oggetto: CONTRIBUTO RUGBY SAN DONA'
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 4000.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 13-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • RUGBY SAN DONA' S.S.D.R.L.
                                                                                    CF: 04241820275
                                                                                  • RUGBY SAN DONA' S.S.D.R.L.
                                                                                    CF: 04241820275
                                                                                  CIG: Z7013EA2DF
                                                                                  Oggetto: SERVIZIO NEVE 27 DIC 2014
                                                                                  Importo aggiudicato: € 195.60
                                                                                  Somme liquidate: € 195.60
                                                                                  Tempi di completamento: dal 27-12-2014 al 27-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                    CF: 03006650273
                                                                                  • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                    CF: 03006650273
                                                                                  CIG: Z70143F0D2
                                                                                  Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATORI INSULA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2477.99
                                                                                  Somme liquidate: € 2477.99
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-10-2014
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • PRISMA SRL
                                                                                    CF: 02342500275
                                                                                  • PRISMA SRL
                                                                                    CF: 02342500275
                                                                                  CIG: Z70145C28B
                                                                                  Oggetto: FORNITURA 4 GRUPPI DI ASPIRAZIONE COMPLETI FOG.E.ERASMO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 8480.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • PROGECO SRL
                                                                                    CF: 03548090178
                                                                                  • PROGECO SRL
                                                                                    CF: 03548090178
                                                                                  CIG: Z701497E80
                                                                                  Oggetto: TRASPORTO TAVOLE ALTA MAREA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1500.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al 30-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                    CF: 03137160275
                                                                                  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                    CF: 03137160275
                                                                                  CIG: Z70150BOCD
                                                                                  Oggetto: CONGELATORE A POZZO BEKO PER CAMPIONI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 585.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 26-06-2015 al 10-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CECCHINATO SRL
                                                                                    CF: 03724700277
                                                                                  • CECCHINATO SRL
                                                                                    CF: 03724700277
                                                                                  CIG: Z701515199
                                                                                  Oggetto: POMPA ASPIRALIQUIDI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 39456.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 22-06-2015 al 01-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                  • VENDRAME SRL
                                                                                    CF: 03665180265
                                                                                  • CAPPELLOTTO SPA
                                                                                    CF: 00566140265
                                                                                  • MORO KAISER SRL
                                                                                    CF: 11137450018
                                                                                  • VENDRAME SRL
                                                                                    CF: 03665180265
                                                                                  CIG: Z7016CAF0C
                                                                                  Oggetto: FORNITURA STRUMENTI DI MISURA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1856.96
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 28-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  CIG: Z70176CE6D
                                                                                  Oggetto: PROROGA POLIZZA FIDEIUSSORIA N. D40660194 COMUNE SCORZE'
                                                                                  Importo aggiudicato: € 216.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 30-06-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MILANO ASS.NI DIV. SASA
                                                                                    CF: 01989320286
                                                                                  • MILANO ASS.NI DIV. SASA
                                                                                    CF: 01989320286
                                                                                  CIG: Z701773560
                                                                                  Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 323.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 04-12-2015 al 11-01-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • PEPPERL + FUCHS FA ITALIA SRL
                                                                                    CF: 05970540968
                                                                                  • PEPPERL + FUCHS FA ITALIA SRL
                                                                                    CF: 05970540968
                                                                                  CIG: Z71130C8C9
                                                                                  Oggetto: SERVIZIO GOMMISTA PER AUTOVETTURE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1323.44
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FRISIKO PNEUS SRL
                                                                                    CF: 04682420288
                                                                                  • FRISIKO PNEUS SRL
                                                                                    CF: 04682420288
                                                                                  CIG: Z71131D088
                                                                                  Oggetto: RICAMBI MECCANICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                  Somme liquidate: € 27090.10
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • UNIPART SRL
                                                                                    CF: 01495040550
                                                                                  • UNIPART SRL
                                                                                    CF: 01495040550
                                                                                  CIG: Z71135E3C0
                                                                                  Oggetto: PITTURA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1431.22
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
                                                                                    CF: 02658090275
                                                                                  • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
                                                                                    CF: 02658090275
                                                                                  CIG: Z71139D3AC
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE MESTRE TERRAFERMA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 39990.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • COVEDI SCARL
                                                                                    CF: 07627770964
                                                                                  • COVEDI SCARL
                                                                                    CF: 07627770964
                                                                                  CIG: Z7113B3C7C
                                                                                  Oggetto: RIPARAZIONE STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 113.50
                                                                                  Somme liquidate: € 113.50
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 03-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
                                                                                    CF: 12864800151
                                                                                  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
                                                                                    CF: 12864800151
                                                                                  CIG: Z711415564
                                                                                  Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE NUOVO RADIATORE PER MOTORE ENDOTERMICO SU POMPA ANTINCENDIO VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1564.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1564.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 30-06-2105
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
                                                                                    CF: 02045310279
                                                                                  • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
                                                                                    CF: 02045310279
                                                                                  CIG: Z711507C20
                                                                                  Oggetto: FORNITURA VISUALIZZATORE DA QUADRO DEP.CHIOVERE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 143.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 03-07-2015 al 17-08-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  CIG: Z711557F8F
                                                                                  Oggetto: MANUTEZIONE POMPE DN 350
                                                                                  Importo aggiudicato: € 22142.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 05-08-2015 al 31-08-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                    CF: 02177610272
                                                                                  • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                    CF: 02177610272
                                                                                  CIG: Z71155C52C
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO CARTELLE PORTADOCUMENTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 890.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 10-07-2015 al 30-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN E C.
                                                                                    CF: 04158520280
                                                                                  • FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN E C.
                                                                                    CF: 04158520280
                                                                                  CIG: Z71167879B
                                                                                  Oggetto: SERVIZIO DI MONTAGGIO CAMPANE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1190.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ELBI SPA
                                                                                    CF: 00838770287
                                                                                  • ELBI SPA
                                                                                    CF: 00838770287
                                                                                  CIG: Z7116B1094
                                                                                  Oggetto: FORNIT.CARRIOLE, PALE DA NEVE, SCOPE E RASTRELLI SCUOLA FILZI,QUERINI,CORNARO,COLLODI COMUNE VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1405.20
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-10-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • NALON SRL
                                                                                    CF: 03632450270
                                                                                  • NALON SRL
                                                                                    CF: 03632450270
                                                                                  CIG: Z7211CD1DF
                                                                                  Oggetto: MATERIALI RICAMBIO ANALIZZATORI ON LINE AMMONIACA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3155.40
                                                                                  Somme liquidate: € 5743.80
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 03-12-2014
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                    CF: 02532650278
                                                                                  • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                    CF: 02532650278
                                                                                  CIG: Z7212EA6EF
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO ANNO 2015 CARBURANTI PER ATTREZZATURE RETE LIDO VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 310.55
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BERTOLA CARLA STAZ.AGIP
                                                                                    CF: BRTCRL67C65L736O
                                                                                  • BERTOLA CARLA STAZ.AGIP
                                                                                    CF: BRTCRL67C65L736O
                                                                                  CIG: Z7213103E2
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOVETTURE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1704.92
                                                                                  Somme liquidate: € 1704.92
                                                                                  Tempi di completamento: dal 27-01-2015 al 19-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BUGINAUTO SRL
                                                                                    CF: 02846530273
                                                                                  • BUGINAUTO SRL
                                                                                    CF: 02846530273
                                                                                  CIG: Z7213174A3
                                                                                  Oggetto: VERIFICHE ANNUALI GRU SU AUTOMEZZI LIDO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 922.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • A.R.P.A.V.
                                                                                    CF: 92111430283
                                                                                  • A.R.P.A.V.
                                                                                    CF: 92111430283
                                                                                  CIG: Z7213B4980
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN MATERIALI INERTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1001.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 18-03-2015 al 19-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                    CF: 03137160275
                                                                                  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                    CF: 03137160275
                                                                                  CIG: Z7213CDOB5
                                                                                  Oggetto: MATERIALE GENERICO PER LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4065.40
                                                                                  Somme liquidate: € 4045.33
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 17-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • HACH LANGE SRL
                                                                                    CF: 11277000151
                                                                                  • HACH LANGE SRL
                                                                                    CF: 11277000151
                                                                                  CIG: Z72145C315
                                                                                  Oggetto: FORNITURA DIFFUSORE AVVITABILE DEP. S. SERVOLO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1691.00
                                                                                  Somme liquidate: € 681.20
                                                                                  Tempi di completamento: dal 07-05-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  CIG: Z721520E63
                                                                                  Oggetto: FORNITURA NR8 ELETTRPOMPE FLYGT DEP.VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 7727.00
                                                                                  Somme liquidate: € 7727.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al 03-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  CIG: Z721562973
                                                                                  Oggetto: SPESE RAPPRESENTANZA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 689.56
                                                                                  Somme liquidate: € 690.45
                                                                                  Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al 14-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ERMENEGILDO ROSA SALVA SRL
                                                                                    CF: 00381730274
                                                                                  • ERMENEGILDO ROSA SALVA SRL
                                                                                    CF: 00381730274
                                                                                  CIG: Z721571689
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                  Somme liquidate: € 5307.59
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • O.R.M.I. SRL
                                                                                    CF: 01822700272
                                                                                  • O.R.M.I. SRL
                                                                                    CF: 01822700272
                                                                                  CIG: Z7216DD1CE
                                                                                  Oggetto: FORNITURA HARDWARE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1634.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • LASER S.C.A.R.L.
                                                                                    CF: 06934610962
                                                                                  • LASER S.C.A.R.L.
                                                                                    CF: 06934610962
                                                                                  CIG: Z7216EF115
                                                                                  Oggetto: PIXSYS OFFERTA NR.796 DEL 19.10.2015 VACON + DANFOSS CASA MADRE INVERTER VHZ04 S6
                                                                                  Importo aggiudicato: € 9065.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 21-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • PIXSYS SRL
                                                                                    CF: 04111740280
                                                                                  • PIXSYS SRL
                                                                                    CF: 04111740280
                                                                                  CIG: Z72173F67A
                                                                                  Oggetto: ATTIVITA' GEOTECNICHE PER L'ESECUZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE INTEGRATIVO - AREA EX FAVORITA LIDO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 7938.97
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 29-01-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GEODIS SRL
                                                                                    CF: 03871990275
                                                                                  • GEODIS SRL
                                                                                    CF: 03871990275
                                                                                  CIG: Z721753BFE
                                                                                  Oggetto: IMPLEMENTAZIONE HARDWARE E MODIFICA SOFTWARE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3700.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
                                                                                    CF: 11701910157
                                                                                  • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
                                                                                    CF: 11701910157
                                                                                  CIG: Z72176507C
                                                                                  Oggetto: CONSERVAZIONE REGISTRO DI PROTOCOLLO INFORMATICO - MODIFICA TRADUTTORE FATTURE SD - ISU
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2300.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • IFIN SISTEMI SRL
                                                                                    CF: 01071920282
                                                                                  • IFIN SISTEMI SRL
                                                                                    CF: 01071920282
                                                                                  CIG: Z7312F365A
                                                                                  Oggetto: ACQUISITI ANNO 2015 CARBURANTE PER NATANTI RETE VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 671.91
                                                                                  Tempi di completamento: dal 11-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BRUNO SRL
                                                                                    CF: 03945440273
                                                                                  • BRUNO SRL
                                                                                    CF: 03945440273
                                                                                  CIG: Z73130C858
                                                                                  Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO AUTOVETTURE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 270.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GESTIONE FALCONI SNC DI FALCONI ORA
                                                                                    CF: 04154330270
                                                                                  • GESTIONE FALCONI SNC DI FALCONI ORA
                                                                                    CF: 04154330270
                                                                                  CIG: Z73131CD26
                                                                                  Oggetto: RICAMBI PER MEZZI VARI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 6766.87
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SPEROTTO SRL
                                                                                    CF: 04704650268
                                                                                  • SPEROTTO SRL
                                                                                    CF: 04704650268
                                                                                  CIG: Z7313A4301
                                                                                  Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA DI IGIENE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI MERCATO ITTICO 2015
                                                                                  Importo aggiudicato: € 450.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 20-03-2015 al 20-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ALIMENTARIA SRL
                                                                                    CF: 03089520278
                                                                                  • ALIMENTARIA SRL
                                                                                    CF: 03089520278
                                                                                  CIG: Z73141492F
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE STRUMENTI PORTATILI HACH LANGE PER CONTROLLO QUALITA' ACQUA POTABILE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1770.10
                                                                                  Somme liquidate: € 1770.10
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al 29-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • HACH LANGE SRL
                                                                                    CF: 11277000151
                                                                                  • HACH LANGE SRL
                                                                                    CF: 11277000151
                                                                                  CIG: Z731425FA3
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE PARTI ELETTRICHE MEZZI AZIENDALI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1756.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ELETTRAUTO MORBIOLO NICOLA
                                                                                    CF: MRBNCL74H05C383J
                                                                                  • ELETTRAUTO MORBIOLO NICOLA
                                                                                    CF: MRBNCL74H05C383J
                                                                                  CIG: Z73145EC88
                                                                                  Oggetto: FORNITURA DI N.2 TRAPANI AVVITATORI A BATTERIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 610.00
                                                                                  Somme liquidate: € 610.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 14-05-2015 al 30-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  CIG: Z73149C3FL
                                                                                  Oggetto: RICAMBI PER STRUMENTI LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 366.10
                                                                                  Somme liquidate: € 365.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 25-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • HACH LANGE SRL
                                                                                    CF: 11277000151
                                                                                  • HACH LANGE SRL
                                                                                    CF: 11277000151
                                                                                  CIG: Z7314C5BB8
                                                                                  Oggetto: SEZIONATORE 4X1250A SENZA COMANDO MANUTENZIONE ORDIANRIA SOLL.S5
                                                                                  Importo aggiudicato: € 556.14
                                                                                  Somme liquidate: € 556.14
                                                                                  Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 22-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • G ELETTRICA SRL
                                                                                    CF: 02247610278
                                                                                  • G ELETTRICA SRL
                                                                                    CF: 02247610278
                                                                                  CIG: Z7316BD72C
                                                                                  Oggetto: FORNITURA STRUMENTI DA DEPURAZIONE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 7704.63
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al 09-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  CIG: Z7316EFF14
                                                                                  Oggetto: NOLEGGIO CABINE WC MOBILI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 19900.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SEBACH SRL
                                                                                    CF: 03912150483
                                                                                  • SEBACH SRL
                                                                                    CF: 03912150483
                                                                                  CIG: Z731704A7A
                                                                                  Oggetto: ELEMENTI PREFABBRICATI IN CALCESTRUZZO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 12487.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 09-11-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • EDIL LECA SPA
                                                                                    CF: 00443040316
                                                                                  • EDIL LECA SPA
                                                                                    CF: 00443040316
                                                                                  CIG: Z731732ACF
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 810.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al 14-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MERCK SPA
                                                                                    CF: 03350760967
                                                                                  • MERCK SPA
                                                                                    CF: 03350760967
                                                                                  CIG: Z7317C7181
                                                                                  Oggetto: SACCHI PER RSU
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2432.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 31-01-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GALLO PLASTIC di GALLO SAVINO E C.
                                                                                    CF: 02046430274
                                                                                  • GALLO PLASTIC di GALLO SAVINO E C.
                                                                                    CF: 02046430274
                                                                                  CIG: Z7412C9FD3
                                                                                  Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 838.45
                                                                                  Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MAYER SRL
                                                                                    CF: 03730390279
                                                                                  • MAYER SRL
                                                                                    CF: 03730390279
                                                                                  CIG: Z7413449BE
                                                                                  Oggetto: RICAMBI PER MEZZI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1621.34
                                                                                  Tempi di completamento: dal 19-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SPEROTTO SRL
                                                                                    CF: 04704650268
                                                                                  • SPEROTTO SRL
                                                                                    CF: 04704650268
                                                                                  CIG: Z7413A8BD4
                                                                                  Oggetto: DOCUMENTAZIOEN IMBARCO GRU
                                                                                  Importo aggiudicato: € 500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 500.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • INNAVE SRL
                                                                                    CF: 04225680265
                                                                                  • INNAVE SRL
                                                                                    CF: 04225680265
                                                                                  CIG: Z74142A77B
                                                                                  Oggetto: NOLEGGIO CALOTTE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 19800.00
                                                                                  Somme liquidate: € 19800.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 17-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • KGN SRL
                                                                                    CF: 02391180243
                                                                                  • KGN SRL
                                                                                    CF: 02391180243
                                                                                  CIG: Z74143831B
                                                                                  Oggetto: SISTEMA SVUOTACAMPANA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10785.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al 07-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • IDROBENNE SRL
                                                                                    CF: 01787380987
                                                                                  • IDROBENNE SRL
                                                                                    CF: 01787380987
                                                                                  CIG: Z7414EE8FB
                                                                                  Oggetto: FORNITURA POMPE E ORGANI MECCANICI LAVORI VIA BRAGADIN E MOCENIGO LIDO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 18200.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  CIG: Z74150F588
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN DPI CALZATURE S3 CON PRESCRIZIONE MEDICA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 47.07
                                                                                  Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SIKURA SRL
                                                                                    CF: 02988500274
                                                                                  • SIKURA SRL
                                                                                    CF: 02988500274
                                                                                  CIG: Z7416455B9
                                                                                  Oggetto: SACCO RICICLATO GIALLO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1404.48
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GIANT SRL
                                                                                    CF: 00947480190
                                                                                  • GIANT SRL
                                                                                    CF: 00947480190
                                                                                  CIG: Z741667DBA
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO CASSONETTI 1700 LT
                                                                                  Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 07-10-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • JCOPLASTIC SPA
                                                                                    CF: 03350060657
                                                                                  • JCOPLASTIC SPA
                                                                                    CF: 03350060657
                                                                                  CIG: Z74176D07C
                                                                                  Oggetto: PROROGA POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 18692060
                                                                                  Importo aggiudicato: € 104.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • COFACE S.A.
                                                                                    CF: 09448210154
                                                                                  • COFACE S.A.
                                                                                    CF: 09448210154
                                                                                  CIG: Z7417BBF54
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO SOFFIATORI PER FOGLIE A BATTERIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 31-01-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  CIG: Z750D46AEB
                                                                                  Oggetto: MATERIALI PER COMPATTATORI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1305.06
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MEDIATEC S.R.L.
                                                                                    CF: 03616780262
                                                                                  • MEDIATEC S.R.L.
                                                                                    CF: 03616780262
                                                                                  CIG: Z751244F7F
                                                                                  Oggetto: SOFTWARE APPLICATIVO PER GESTIONE CODICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3700.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 30-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
                                                                                    CF: 02522890215
                                                                                  • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
                                                                                    CF: 02522890215
                                                                                  CIG: Z7512C2E5C
                                                                                  Oggetto: FORNITURA REAGENTI S.SERENELLA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 132.20
                                                                                  Somme liquidate: € 132.20
                                                                                  Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 23-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BEC SRL
                                                                                    CF: 01894190287
                                                                                  • BEC SRL
                                                                                    CF: 01894190287
                                                                                  CIG: Z7513D4B18
                                                                                  Oggetto: INTERVENTI CELLE FRIGO ANNO 2015 PRESSO MERCATO ITTICO DEL TRONCHETTO VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 480.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 03-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FRIGOR SNC
                                                                                    CF: 00166060277
                                                                                  • FRIGOR SNC
                                                                                    CF: 00166060277
                                                                                  CIG: Z7516A0CDA
                                                                                  Oggetto: FORNITURA CORONE ALLORO PER COMMEMORAZIONE DEFUNTI 2015
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2388.60
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al 31-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FANTIN FIORI SNC DI GIORGIO FANTIN
                                                                                    CF: 02638210274
                                                                                  • FANTIN FIORI SNC DI GIORGIO FANTIN
                                                                                    CF: 02638210274
                                                                                  CIG: Z7516FD84D
                                                                                  Oggetto: CORSO CONTENZIOSO NEGLI APPALTI PUBBLICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1200.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1200.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 04-11-2015 al 03-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • NOMOS APPALTI SRL
                                                                                    CF: 09735981004
                                                                                  • NOMOS APPALTI SRL
                                                                                    CF: 09735981004
                                                                                  CIG: Z7517AFA86
                                                                                  Oggetto: PUBBLICAZIONE ESITO GARA 285-15/GG
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1891.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FAMIS S.R.L.
                                                                                    CF: 02903240246
                                                                                  • FAMIS S.R.L.
                                                                                    CF: 02903240246
                                                                                  CIG: Z7612BCE8B
                                                                                  Oggetto: STAMPA VOLANTINI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3900.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1950.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN E C.
                                                                                    CF: 04158520280
                                                                                  • FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN E C.
                                                                                    CF: 04158520280
                                                                                  CIG: Z7612DB8C7
                                                                                  Oggetto: FORNITURA REAGENTE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 237.75
                                                                                  Somme liquidate: € 257.75
                                                                                  Tempi di completamento: dal 26-01-2015 al 10-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • OXOID SPA
                                                                                    CF: 00889160156
                                                                                  • OXOID SPA
                                                                                    CF: 00889160156
                                                                                  CIG: Z761518342
                                                                                  Oggetto: PROLUNGA ELETTRICA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 690.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
                                                                                    CF: 03814680272
                                                                                  • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
                                                                                    CF: 03814680272
                                                                                  CIG: Z76154B207
                                                                                  Oggetto: REAGENTI E RICAMBI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1509.20
                                                                                  Somme liquidate: € 1096.44
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 17-08-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • HACH LANGE SRL
                                                                                    CF: 11277000151
                                                                                  • HACH LANGE SRL
                                                                                    CF: 11277000151
                                                                                  CIG: Z761578698
                                                                                  Oggetto: TRANSITI AUTORIMESSA COMUNALE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1504.10
                                                                                  Somme liquidate: € 1504.10
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 30-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S
                                                                                    CF: 03096680271
                                                                                  • AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S
                                                                                    CF: 03096680271
                                                                                  CIG: Z7615CC9C2
                                                                                  Oggetto: MANUTENZ.GRUPPI ELETTROGENI SOLLEV.ACQUE REFLUE FUSINA E CAMPALTO E MOTOPOMPE ANTINCENDIO DEL DEP.FU
                                                                                  Importo aggiudicato: € 7018.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 07-09-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • LENZINI SRL
                                                                                    CF: 00590300265
                                                                                  • LENZINI SRL
                                                                                    CF: 00590300265
                                                                                  CIG: Z7616A2F70
                                                                                  Oggetto: ARMADIO MULTIUSO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 313.88
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CECCHINATO SRL
                                                                                    CF: 03724700277
                                                                                  • CECCHINATO SRL
                                                                                    CF: 03724700277
                                                                                  CIG: Z7616E97F5
                                                                                  Oggetto: "DKH02-1056/0 PROMAG H, SET DI MONTAGGIO DN02 1/2"""
                                                                                  Importo aggiudicato: € 233.18
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al 07-01-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  CIG: Z7617B3F6D
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER OFFICINA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 119.25
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 29-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  CIG: Z77110F2C9
                                                                                  Oggetto: FORNITURA PEZZI SPECIALI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1498.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 05-02-2015 al 10-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TECNORESINE SRL
                                                                                    CF: 01138650286
                                                                                  • TECNORESINE SRL
                                                                                    CF: 01138650286
                                                                                  CIG: Z7711E9B23
                                                                                  Oggetto: LOG-14/SN POZZETTI PUR ALTA DENSITA'
                                                                                  Importo aggiudicato: € 39500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
                                                                                    CF: 01863300248
                                                                                  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
                                                                                    CF: 01863300248
                                                                                  CIG: Z77121AC7E
                                                                                  Oggetto: VERIFICA IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI ,CABINE MT/TB, E IMPIANTI ANTINCENDIO MANUTENZIONI STRAORDIN
                                                                                  Importo aggiudicato: € 14000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 14000.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 30-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • EUROSYSTEM SRL
                                                                                    CF: 03723250274
                                                                                  • EUROSYSTEM SRL
                                                                                    CF: 03723250274
                                                                                  CIG: Z7712C146D
                                                                                  Oggetto: LICENZA SOFTWARE GO TO MEETING
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2350.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2350.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 05-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • PERSONAL DATA SRL
                                                                                    CF: 03050740178
                                                                                  • PERSONAL DATA SRL
                                                                                    CF: 03050740178
                                                                                  CIG: Z7712D25FA
                                                                                  Oggetto: SERVIZIO CONSEGNA/SOSTITUZIONE BIDONI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3012.24
                                                                                  Somme liquidate: € 3012.24
                                                                                  Tempi di completamento: dal 19-01-2014 al 21-01-2014
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CICLAT AMBIENTE SOC. COOP
                                                                                    CF: 02365600390
                                                                                  • CICLAT AMBIENTE SOC. COOP
                                                                                    CF: 02365600390
                                                                                  CIG: Z77130326E
                                                                                  Oggetto: RICAMBI AUTOVEICOLI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                  Somme liquidate: € 11828.11
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • AUTORICAMBI DI CATTOZZO SILVANO
                                                                                    CF: CTTSVN49P07C638A
                                                                                  • AUTORICAMBI DI CATTOZZO SILVANO
                                                                                    CF: CTTSVN49P07C638A
                                                                                  CIG: Z77130C776
                                                                                  Oggetto: SERVIZIO DI REVISIONE AUTOCARRI > 35Q.
                                                                                  Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 4474.85
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • OFFICINA BOSCARATO
                                                                                    CF: BSCNCL73B03G693M
                                                                                  • OFFICINA BOSCARATO
                                                                                    CF: BSCNCL73B03G693M
                                                                                  CIG: Z77133040E
                                                                                  Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 828.68
                                                                                  Somme liquidate: € 828.68
                                                                                  Tempi di completamento: dal 13-02-2015 al 06-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • OFIRA ITALIANA SRL
                                                                                    CF: 01096890171
                                                                                  • OFIRA ITALIANA SRL
                                                                                    CF: 01096890171
                                                                                  CIG: Z7713F0DAB
                                                                                  Oggetto: LA GESTIONE DEI CONTRATTI A CORPO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 50.00
                                                                                  Somme liquidate: € 50.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 24-04-2015 al 24-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                    CF: 03834380275
                                                                                  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                    CF: 03834380275
                                                                                  CIG: Z771438FAE
                                                                                  Oggetto: MATERIALE DI LABORATORIO E REAGENTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1220.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1220.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-04-2015 al 04-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
                                                                                    CF: 12864800151
                                                                                  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
                                                                                    CF: 12864800151
                                                                                  CIG: Z77146849A
                                                                                  Oggetto: BIGLIETTI PER PASSAGGI LIDO - TRONCHETTO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1440.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 13-05-2015 al 20-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ACTV SPA
                                                                                    CF: 80013370277
                                                                                  • ACTV SPA
                                                                                    CF: 80013370277
                                                                                  CIG: Z771502E53
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4600.00
                                                                                  Somme liquidate: € 4600.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 18-06-2015 al 03-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SARTORIUS STEDIM ITALY SPA
                                                                                    CF: 01820860482
                                                                                  • SARTORIUS STEDIM ITALY SPA
                                                                                    CF: 01820860482
                                                                                  CIG: Z77150D210
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER CENTRALE BIOMASSA CDO. OFFERTA N. 15/00371 DEL 16/06/2015
                                                                                  Importo aggiudicato: € 139.20
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 02-07-2015 al 07-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  CIG: Z771515863
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA KIT LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 654.25
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 13-07-2015 al 31-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • HACH LANGE SRL
                                                                                    CF: 11277000151
                                                                                  • HACH LANGE SRL
                                                                                    CF: 11277000151
                                                                                  CIG: Z7715C5073
                                                                                  Oggetto: CAVI ELETTRICI PER IMP.DEP.CAMPALTO SECONDO FABBISOGNO DEL PROGETTO DI REVAMPING DELL'IMP.ELETTRICO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 9243.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 07-09-2015 al 16-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MARCHIOL S.P.A.
                                                                                    CF: 01176110268
                                                                                  • MARCHIOL S.P.A.
                                                                                    CF: 01176110268
                                                                                  CIG: Z77162D43A
                                                                                  Oggetto: NOLO PIATTAFORMA AUTOCARRATA CON OPERATORE C/O IL POLO INTEGRATO RIFIUTI FUSINA-ACCORDO MATTM-COVE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 250.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 12-08-2015 al 12-08-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • EURONOLEGGI SRL
                                                                                    CF: 03210390278
                                                                                  • EURONOLEGGI SRL
                                                                                    CF: 03210390278
                                                                                  CIG: Z7716F380B
                                                                                  Oggetto: SOSTITUZIONE PONTE RADIO TRATTA VENEZIA-CAMPALTO CON TECNOLOGIA 17 GHZ, COMPRESI 2 NUOVI SWITCH INDU
                                                                                  Importo aggiudicato: € 7200.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 24-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TELETRONICA SPA
                                                                                    CF: 00490900305
                                                                                  • TELETRONICA SPA
                                                                                    CF: 00490900305
                                                                                  CIG: Z771763370
                                                                                  Oggetto: CONTRASSEGNI E DOCUMENTI ACCOMPAGNAMENTO NATANTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 248.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 15-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • D'ESTE GRAFICA E STAMPA
                                                                                    CF: 00751900275
                                                                                  • D'ESTE GRAFICA E STAMPA
                                                                                    CF: 00751900275
                                                                                  CIG: Z77178238E
                                                                                  Oggetto: OPERE COMPLEMETARI SU RETE IDRICA - LATERALE DI VIA RISORGIMENTO A MIRA 2o STRALCIO -
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5900.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 28-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
                                                                                  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                                                                    CF: 02859980274
                                                                                  • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                                                                    CF: 02859980274
                                                                                  CIG: Z7717878DB
                                                                                  Oggetto: NOLEGGIO POMPA PER LAVORI IN URGENZA PIATTAFORMA LNG
                                                                                  Importo aggiudicato: € 200.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • VARISCO WELLPOINT SRL
                                                                                    CF: 02237360280
                                                                                  • VARISCO WELLPOINT SRL
                                                                                    CF: 02237360280
                                                                                  CIG: Z780EB0D51
                                                                                  Oggetto: FORNITURA ADESIVI CATERINFRANGENTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 150.00
                                                                                  Somme liquidate: € 112.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 08-04-2014 al 31-12-2014
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • PREALUX SRL
                                                                                    CF: 01614600169
                                                                                  • PREALUX SRL
                                                                                    CF: 01614600169
                                                                                  CIG: Z78119BC40
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE ISOLE ECOLOGICHE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 7000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 3413.80
                                                                                  Tempi di completamento: dal 12-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
                                                                                    CF: 01494430356
                                                                                  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
                                                                                    CF: 01494430356
                                                                                  CIG: Z7812F7F46
                                                                                  Oggetto: ESECUZIONI VERIFICHE ANALITICHE IN CONTRADDITTORIO CON ARPAV
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1580.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1580.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 06-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GEOLAVORI SRL
                                                                                    CF: 01766790305
                                                                                  • GEOLAVORI SRL
                                                                                    CF: 01766790305
                                                                                  CIG: Z7812FF4EE
                                                                                  Oggetto: RIPARAZIONE SALDATRICE PER TUBAZIONE IN PE FRIAMAT
                                                                                  Importo aggiudicato: € 98.50
                                                                                  Somme liquidate: € 98.50
                                                                                  Tempi di completamento: dal 10-02-2015 al 18-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FIP - FORMATURA INIEZIONE POLIMERI
                                                                                    CF: 00276860103
                                                                                  • FIP - FORMATURA INIEZIONE POLIMERI
                                                                                    CF: 00276860103
                                                                                  CIG: Z781313395
                                                                                  Oggetto: SERVIZIO RADAR METEO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2000.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 30-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • RADARMETEO SRL
                                                                                    CF: 04172760284
                                                                                  • RADARMETEO SRL
                                                                                    CF: 04172760284
                                                                                  CIG: Z7813D19E6
                                                                                  Oggetto: SERVIZIO DI ESSICAZIONE ALGHE - OPERAZIONI PRELIMINARI PRIMA DELL'ESSICAZIONE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 13500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 28350.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-09-2014
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ADIGEST SRL
                                                                                    CF: 03756170274
                                                                                  • ADIGEST SRL
                                                                                    CF: 03756170274
                                                                                  CIG: Z7814BA6B3
                                                                                  Oggetto: FORNITURA BOX DOCCE E GRUPPI TERMODINAMICI PRODUZIONE ACS
                                                                                  Importo aggiudicato: € 13906.20
                                                                                  Somme liquidate: € 13906.20
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-06-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • F.LLI BELTRAME SPA
                                                                                    CF: 00299550285
                                                                                  • F.LLI BELTRAME SPA
                                                                                    CF: 00299550285
                                                                                  CIG: Z7814F5007
                                                                                  Oggetto: SERVIZIO PULIZIA SEDI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 32000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 25423.05
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-08-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                                                    CF: 01904930268
                                                                                  • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                                                    CF: 01904930268
                                                                                  CIG: Z7815D9737
                                                                                  Oggetto: FORNITURA GIOCO E RELATIVA GOMMA ANTITRAUMA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3656.00
                                                                                  Somme liquidate: € 3656.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 30-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • POZZA 1865 SRL
                                                                                    CF: 02311670224
                                                                                  • POZZA 1865 SRL
                                                                                    CF: 02311670224
                                                                                  CIG: Z7815FB56A
                                                                                  Oggetto: FORNIT. DI CARTELLI PER 16 CIMITERI NEL CO. DI VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 8955.60
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 11-09-2015 al 30-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                    CF: PRCDNL62T04Z602O
                                                                                  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                    CF: PRCDNL62T04Z602O
                                                                                  CIG: Z7816C8AF7
                                                                                  Oggetto: EDITING BILANCIO 2015
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al 29-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • INSULA SPA
                                                                                    CF: 02997010273
                                                                                  • INSULA SPA
                                                                                    CF: 02997010273
                                                                                  CIG: Z78172D1F4
                                                                                  Oggetto: MANUT.CARRELLO ELEVATORE S.SERENELLA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 220.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 19-11-2015 al 19-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                    CF: 00947220281
                                                                                  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                    CF: 00947220281
                                                                                  CIG: Z7911AD3F4
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 252.00
                                                                                  Somme liquidate: € 252.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 13-01-2015 al 24-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ALFATECH SPA
                                                                                    CF: 01766930992
                                                                                  • ALFATECH SPA
                                                                                    CF: 01766930992
                                                                                  CIG: Z7912C51C1
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 25000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 4417.15
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • NUOVA CARROZZERIA GARIBALDI SNC
                                                                                    CF: 04151580273
                                                                                  • NUOVA CARROZZERIA GARIBALDI SNC
                                                                                    CF: 04151580273
                                                                                  CIG: Z7912EA6DC
                                                                                  Oggetto: SERVIZIO E TUTELA PARCO DI TRIVIGNANO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 37600.00
                                                                                  Somme liquidate: € 6800.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • POLISPORTIVA ARCOBALENO SPORT-CULT
                                                                                    CF: 03160650275
                                                                                  • POLISPORTIVA ARCOBALENO SPORT-CULT
                                                                                    CF: 03160650275
                                                                                  CIG: Z79133068E
                                                                                  Oggetto: LE NOVITA' IN MATERIA DI OCNTRATTI PUBBLICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 500.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 26-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • NOMOS APPALTI SRL
                                                                                    CF: 09735981004
                                                                                  • NOMOS APPALTI SRL
                                                                                    CF: 09735981004
                                                                                  CIG: Z7913C5BF5
                                                                                  Oggetto: REAGENTI E MATERIALE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3302.00
                                                                                  Somme liquidate: € 3302.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 06-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BIOGENETICS SRL
                                                                                    CF: 00795130285
                                                                                  • BIOGENETICS SRL
                                                                                    CF: 00795130285
                                                                                  CIG: Z7914116D6
                                                                                  Oggetto: FORNITURA ACIDO PERACETICO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 9620.80
                                                                                  Somme liquidate: € 9620.80
                                                                                  Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 30-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BEC SRL
                                                                                    CF: 01894190287
                                                                                  • BEC SRL
                                                                                    CF: 01894190287
                                                                                  CIG: Z791498FA2
                                                                                  Oggetto: CARBURANTI NATANTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 13000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 11491.33
                                                                                  Tempi di completamento: dal 18-05-2015 al 17-05-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FUELVENEZIA SRL
                                                                                    CF: 04269980274
                                                                                  • FUELVENEZIA SRL
                                                                                    CF: 04269980274
                                                                                  CIG: Z7914C848E
                                                                                  Oggetto: CONVEGNO DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2725.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2725.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 29-05-2015 al 25-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • E.R.I.C.A. SOC. COOP
                                                                                    CF: 02511250041
                                                                                  • E.R.I.C.A. SOC. COOP
                                                                                    CF: 02511250041
                                                                                  CIG: Z7915448F2
                                                                                  Oggetto: SISTEMAZIONE AREE DI PROPRIETA' PIAZZALE AUTOMEZZI CHIOGGIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4770.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 07-05-2015 al 08-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
                                                                                    CF: 01801340272
                                                                                  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
                                                                                    CF: 01801340272
                                                                                  CIG: Z791598E12
                                                                                  Oggetto: GESTIONE ECOCENTRO CAVARZERE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 24000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 17300.41
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 30-04-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                    CF: 02840850271
                                                                                  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                    CF: 02840850271
                                                                                  CIG: Z79159F6FB
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 278.00
                                                                                  Somme liquidate: € 253.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 07-08-2015 al 04-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MERCK SPA
                                                                                    CF: 03350760967
                                                                                  • MERCK SPA
                                                                                    CF: 03350760967
                                                                                  CIG: Z7915C85EF
                                                                                  Oggetto: SERVIZIO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2491.80
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-08-2015 al 07-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ASSOCIAZIONE ARDEA
                                                                                    CF: 90150880277
                                                                                  • ASSOCIAZIONE ARDEA
                                                                                    CF: 90150880277
                                                                                  CIG: Z79160ADBE
                                                                                  Oggetto: CAMPIONAMENTO DI ACQUE E TERRENI DLGS 152
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1185.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1185.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 24-09-2015 al 24-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                    CF: 02079741209
                                                                                  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                    CF: 02079741209
                                                                                  CIG: Z79161FB1A
                                                                                  Oggetto: INTERVENTI MANUTENTIVI VARCHI RECINZIONI SCUOLE NEL CO. DI VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5430.08
                                                                                  Somme liquidate: € 5430.08
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 01-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                    CF: 00703690271
                                                                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                    CF: 00703690271
                                                                                  CIG: Z79162DD97
                                                                                  Oggetto: FORNITURA TRASMETTITORE PH DEP.P.TO CAVERGANGO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 903.44
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 07-10-2015 al 29-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  CIG: Z7916EB242
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI QUARTO/MOGLIANO/MARCON
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MORO KAISER SRL
                                                                                    CF: 11137450018
                                                                                  • MORO KAISER SRL
                                                                                    CF: 11137450018
                                                                                  CIG: Z791701726
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN CHIUSINI IN GHISA 50X50 C250
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4600.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 09-11-2015 al 18-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
                                                                                    CF: 01863300248
                                                                                  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
                                                                                    CF: 01863300248
                                                                                  CIG: Z7A12A476F
                                                                                  Oggetto: PRODOTTI CHIMICI PER RTN ANNO 2015
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 420.20
                                                                                  Tempi di completamento: dal 08-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BEC SRL
                                                                                    CF: 01894190287
                                                                                  • BEC SRL
                                                                                    CF: 01894190287
                                                                                  CIG: Z7A12B9D9E
                                                                                  Oggetto: CANONE GESTIONALE C.V. E ASSISTENZA 2015
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2800.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2800.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TRISKEL SRL
                                                                                    CF: 03470370283
                                                                                  • TRISKEL SRL
                                                                                    CF: 03470370283
                                                                                  CIG: Z7A12CCE8B
                                                                                  Oggetto: SCHEDA ELETTR. PER QUADRO COMANDO POMPE ANTINC.CENTR. C.PO MANIN
                                                                                  Importo aggiudicato: € 136.00
                                                                                  Somme liquidate: € 136.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 20-01-2015 al 10-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FOURGROUP SRL - DIVISIONE IMPIANTI
                                                                                    CF: 03412690285
                                                                                  • FOURGROUP SRL - DIVISIONE IMPIANTI
                                                                                    CF: 03412690285
                                                                                  CIG: Z7A12D6B6B
                                                                                  Oggetto: SALDO CREMAZIONI DICEMBRE 2014 VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2317.70
                                                                                  Somme liquidate: € 2317.70
                                                                                  Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 27-01-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SOCREM VENEZIA S.T.C. SRL
                                                                                    CF: 03508850272
                                                                                  • SOCREM VENEZIA S.T.C. SRL
                                                                                    CF: 03508850272
                                                                                  CIG: Z7A12F383D
                                                                                  Oggetto: ANNO 2015 NOLEGGIO AUTOGRU CON CONDUCENTE PER IMPIANTI ACQUEDOTTO VENEZIA MOGLIANO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 855.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ERMI MEZZI DI SOLLEVAMENTO SRL
                                                                                    CF: 03860740277
                                                                                  • ERMI MEZZI DI SOLLEVAMENTO SRL
                                                                                    CF: 03860740277
                                                                                  CIG: Z7A1308694
                                                                                  Oggetto: FORNITURA PLC DEP. S.ANNA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2400.00
                                                                                  Somme liquidate: € 5328.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 05-02-2015 al 31-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TEV SRL
                                                                                    CF: 03019140270
                                                                                  • TEV SRL
                                                                                    CF: 03019140270
                                                                                  CIG: Z7A1315C52
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA SU AUTOMEZZO IND.LE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 21631.00
                                                                                  Somme liquidate: € 21631.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 31-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MORO KAISER SRL
                                                                                    CF: 11137450018
                                                                                  • MORO KAISER SRL
                                                                                    CF: 11137450018
                                                                                  CIG: Z7A1325F2A
                                                                                  Oggetto: MANUT. ATREZZATURE OFFICINE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • VENPA SPA
                                                                                    CF: 02574080277
                                                                                  • VENPA SPA
                                                                                    CF: 02574080277
                                                                                  CIG: Z7A141B4F6
                                                                                  Oggetto: SERVIZIO PORTA A PORTA DI INGOMBRANTI PRESSO LE UTENZE DOMESTICHE RI.SO.
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                    CF: 02840850271
                                                                                  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                    CF: 02840850271
                                                                                  CIG: Z7A158DCE0
                                                                                  Oggetto: FORNITURA CONDIZIONATORE MODELLO UNICO OLIMPYA SPLENDID
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1330.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al 11-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TECNOTERMO SRL
                                                                                    CF: 03407090277
                                                                                  • TECNOTERMO SRL
                                                                                    CF: 03407090277
                                                                                  CIG: Z7A15ACA0D
                                                                                  Oggetto: INDAGINE SU TAPPETI ERBOSI AREE VERDI PUBBLICHE DI MURANO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1785.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 24-08-2015 al 11-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • STUDIO ASSOCIATO FERRARINI E PITTERI
                                                                                    CF: 03678760277
                                                                                  • STUDIO ASSOCIATO FERRARINI E PITTERI
                                                                                    CF: 03678760277
                                                                                  CIG: Z7A174385D
                                                                                  Oggetto: FORNITURA DI MISURATORI DI LIVELLO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5393.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 29-01-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  CIG: Z7A1799600
                                                                                  Oggetto: RINNOVO CANONE MANUTENZIONE UPS 2016
                                                                                  Importo aggiudicato: € 6611.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 31-12-2016 al 31-12-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • EMERSON NETWORK POWER ITALIA SRL
                                                                                    CF: 04494560289
                                                                                  • EMERSON NETWORK POWER ITALIA SRL
                                                                                    CF: 04494560289
                                                                                  CIG: Z7B12B865B
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3350.46
                                                                                  Somme liquidate: € 3350.46
                                                                                  Tempi di completamento: dal 13-01-2015 al 13-01-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • PASINI ALESSANDRO
                                                                                    CF: PSNLSN67R29L736U
                                                                                  • PASINI ALESSANDRO
                                                                                    CF: PSNLSN67R29L736U
                                                                                  CIG: Z7B12C5150
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA IMPIANTO ARIA COMPRESSA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1400.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ATI SRL
                                                                                    CF: 04050720285
                                                                                  • ATI SRL
                                                                                    CF: 04050720285
                                                                                  CIG: Z7B136291E
                                                                                  Oggetto: SERVIZI TECNICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1000.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 04-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ACCREDIA
                                                                                    CF: 10566361001
                                                                                  • ACCREDIA
                                                                                    CF: 10566361001
                                                                                  CIG: Z7B13A958F
                                                                                  Oggetto: INTERVENTI SU ATTREZZATURE LUDICHE E AREE VERDI DEL PARCO S.GIULIANO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2896.86
                                                                                  Somme liquidate: € 2896.86
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                    CF: 02165930278
                                                                                  • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                    CF: 02165930278
                                                                                  CIG: Z7B159D534
                                                                                  Oggetto: SPESE PUBBLICAZIONE QUOTIDIANI GARA FOTOVOLTAICO FUSINA LLPP59-15/LD
                                                                                  Importo aggiudicato: € 200.00
                                                                                  Somme liquidate: € 200.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 06-08-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • A.MANZONI E C. SPA
                                                                                    CF: 04705810150
                                                                                  • A.MANZONI E C. SPA
                                                                                    CF: 04705810150
                                                                                  CIG: Z7B15BA5F2
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE PLC IMP DEPURAZIONE CENTRO STORICO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 16220.00
                                                                                  Somme liquidate: € 16220.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 04-09-2015 al 18-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TEV SRL
                                                                                    CF: 03019140270
                                                                                  • TEV SRL
                                                                                    CF: 03019140270
                                                                                  CIG: Z7B15FC4EE
                                                                                  Oggetto: FORNITURA DI TARGHETTE REFRATTARIE PER FORNI CREMATORI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 448.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 30-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • WILLIBALD VOLSING KG
                                                                                    CF:
                                                                                  • WILLIBALD VOLSING KG
                                                                                    CF:
                                                                                  CIG: Z7B163F786
                                                                                  Oggetto: RIPARAZIONE BARRIERE ANTINQUINAMENTO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 120.00
                                                                                  Somme liquidate: € 120.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 02-10-2015 al 02-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TELONERIA MESTRINA SACCHETTO A. E
                                                                                    CF: 01979610274
                                                                                  • TELONERIA MESTRINA SACCHETTO A. E
                                                                                    CF: 01979610274
                                                                                  CIG: Z7B179C35F
                                                                                  Oggetto: TARGHETTE NUMERATE PER CIMITERI ANNO 2016
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3894.80
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 30-01-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
                                                                                    CF: 04196720272
                                                                                  • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
                                                                                    CF: 04196720272
                                                                                  CIG: Z7C0D5B739
                                                                                  Oggetto: ANIME IN CARTONE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1714.35
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TECNOPAPER SRL
                                                                                    CF: 02273500245
                                                                                  • TECNOPAPER SRL
                                                                                    CF: 02273500245
                                                                                  CIG: Z7C12B3F0D
                                                                                  Oggetto: CEMENTO E CHIUSINI PER RETI E IMPIANTI ACQUA PRIMARIA VENEZIA MOGLIANO ANNO 2015
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 596.64
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MACEVI SRL
                                                                                    CF: 01444870263
                                                                                  • MACEVI SRL
                                                                                    CF: 01444870263
                                                                                  CIG: Z7C12FE45C
                                                                                  Oggetto: FORNTURA MATERIALE TERMOIDRAULICO PER SEDI CENTRO STORICO E ISOLE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CENTRO ARR. BAGNO DI CAMUFFO R. E
                                                                                    CF: 02000930277
                                                                                  • CENTRO ARR. BAGNO DI CAMUFFO R. E
                                                                                    CF: 02000930277
                                                                                  CIG: Z7C145C2D6
                                                                                  Oggetto: FORNITURA ELLETTROMPA DEP.S.ERASMO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1408.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1408.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  CIG: Z7C14B49A7
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2723.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2723.10
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 09-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • D.T.O. SERVIZI SRL
                                                                                    CF: 02660150273
                                                                                  • D.T.O. SERVIZI SRL
                                                                                    CF: 02660150273
                                                                                  CIG: Z7C15839AD
                                                                                  Oggetto: FORNITURA TUBAZIONI E ACCESSORI DEP.ZERO BRANCO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 16850.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 04-09-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GPG SRL
                                                                                    CF: 04112240272
                                                                                  • GPG SRL
                                                                                    CF: 04112240272
                                                                                  CIG: Z7C15E643B
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1344.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1344.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 11-09-2015 al 24-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • UNIFO SRL
                                                                                    CF: 01595870278
                                                                                  • UNIFO SRL
                                                                                    CF: 01595870278
                                                                                  CIG: Z7C1674EC3
                                                                                  Oggetto: FORNITURA TERMOBILANCIA DEP.VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1201.50
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                    CF: 02532650278
                                                                                  • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                    CF: 02532650278
                                                                                  CIG: Z7C1701FCD
                                                                                  Oggetto: DISPOSITIVI DI SICUREZZA PER MANOVRE IN CABINA MT E CARTELLONISTICA IMPIANTI ACQUA PRIMARIA VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 696.19
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-11-2015 al 11-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SIKURA SRL
                                                                                    CF: 02988500274
                                                                                  • SIKURA SRL
                                                                                    CF: 02988500274
                                                                                  CIG: Z7D12E9163
                                                                                  Oggetto: MANUT. GENER. BIOSSIDO CLORO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 11500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 5750.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SEVERN TRENT WATER PURIFICATION SPA
                                                                                    CF: 12499270150
                                                                                  • SEVERN TRENT WATER PURIFICATION SPA
                                                                                    CF: 12499270150
                                                                                  CIG: Z7D12FD105
                                                                                  Oggetto: FORNITURE MECCANICHE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 4838.70
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
                                                                                    CF: 02091420279
                                                                                  • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
                                                                                    CF: 02091420279
                                                                                  CIG: Z7D13A45B3
                                                                                  Oggetto: LAVORI URGENTI PER RIP. PERDITA SU DN 600 ACQUEDOTTO MESTRE E COMPLETAMENTO PRESA SU ACQUEDOTTO IND.
                                                                                  Importo aggiudicato: € 36438.50
                                                                                  Somme liquidate: € 36243.59
                                                                                  Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                  • NEW VIEDIL SRL
                                                                                    CF: 04096690286
                                                                                  • NEW VIEDIL SRL
                                                                                    CF: 04096690286
                                                                                  CIG: Z7D13D28F9
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE SISTEMI ANTINCENDIO DEPURATORE DI CHIOGGIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 6200.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1250.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 11-06-2015 al 31-05-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • EUROSYSTEM SRL
                                                                                    CF: 03723250274
                                                                                  • EUROSYSTEM SRL
                                                                                    CF: 03723250274
                                                                                  CIG: Z7D14E6901
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO UNITA' CLIMATIZZATORI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 735.38
                                                                                  Somme liquidate: € 757.09
                                                                                  Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al 09-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • STELBI SPA
                                                                                    CF: 02321040269
                                                                                  • STELBI SPA
                                                                                    CF: 02321040269
                                                                                  CIG: Z7D151BD08
                                                                                  Oggetto: PARERE GIURIDICO SULLA DISCIPLINA MICRO CREDITI IMPONIBILE IRES
                                                                                  Importo aggiudicato: € 8320.00
                                                                                  Somme liquidate: € 8320.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-06-2015 al 25-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FRANCESCO AVV.MOSCHETTI
                                                                                    CF: MSCFNC42A21G224A
                                                                                  • FRANCESCO AVV.MOSCHETTI
                                                                                    CF: MSCFNC42A21G224A
                                                                                  CIG: Z7D160E5BA
                                                                                  Oggetto: PRODOTTI SIDERURGICI SETTORE ESPURGHI ANNO 2015-2016
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 31-12-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                    CF: 01716400278
                                                                                  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                    CF: 01716400278
                                                                                  CIG: Z7D16B3EF4
                                                                                  Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE VALVOLA A MANICOTTO DEP. S.FISOLA MANUTENZIONE DEP. CAMPO MANIN
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1220.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1220.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al 09-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TEV SRL
                                                                                    CF: 03019140270
                                                                                  • TEV SRL
                                                                                    CF: 03019140270
                                                                                  CIG: Z7D16C16A8
                                                                                  Oggetto: PROVE DI TENUTA DEI SERBATOI DI GASOLIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1200.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 27-10-2015 al 31-03-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TEGON-SALVALAGGIO DI SALVALAGGIO I.
                                                                                    CF: SLVDIA57S65C111F
                                                                                  • TEGON-SALVALAGGIO DI SALVALAGGIO I.
                                                                                    CF: SLVDIA57S65C111F
                                                                                  CIG: Z7D16C866E
                                                                                  Oggetto: FORNITURA POSACENERI CILINDRICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 28000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 10-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CITY DESIGN SPA
                                                                                    CF: 02382500268
                                                                                  • CITY DESIGN SPA
                                                                                    CF: 02382500268
                                                                                  CIG: Z7D176294A
                                                                                  Oggetto: MANUTEN.STRAORD.RECINZIONE DIVISORIA C/O NIDO CAPPUCCETTO ROSSO MARGHERA DANNEGGIATA ATTI VANDALICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 286.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 15-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • C.V.A. SRL
                                                                                    CF: 00980010276
                                                                                  • C.V.A. SRL
                                                                                    CF: 00980010276
                                                                                  CIG: Z7E0D5B7C3
                                                                                  Oggetto: SCOPE E MANICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1202.90
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • NUOVA FRATELLI DONDI SRL
                                                                                    CF: 02364610366
                                                                                  • NUOVA FRATELLI DONDI SRL
                                                                                    CF: 02364610366
                                                                                  CIG: Z7E124DB30
                                                                                  Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1892.30
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • EUREKA SRL
                                                                                    CF: 02915980276
                                                                                  • EUREKA SRL
                                                                                    CF: 02915980276
                                                                                  CIG: Z7E126F381
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER L'EDILIZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 19000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 155.17
                                                                                  Tempi di completamento: dal 11-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BUSOLIN SRL
                                                                                    CF: 03343300277
                                                                                  • BUSOLIN SRL
                                                                                    CF: 03343300277
                                                                                  CIG: Z7E12E91A8
                                                                                  Oggetto: FORNITURA SEMILAVORATI CARPENTERIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
                                                                                    CF: PRZMRN62D29C967N
                                                                                  • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
                                                                                    CF: PRZMRN62D29C967N
                                                                                  CIG: Z7E1329049
                                                                                  Oggetto: RECUPERO E SMALTIMENO ANIMALI MORTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10200.00
                                                                                  Somme liquidate: € 7116.80
                                                                                  Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ARGO SNC
                                                                                    CF: 03378070282
                                                                                  • ARGO SNC
                                                                                    CF: 03378070282
                                                                                  CIG: Z7E1338C44
                                                                                  Oggetto: ASSISTENZA TECNICA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 9240.00
                                                                                  Somme liquidate: € 4620.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • DEPURACQUE SRL S.U.
                                                                                    CF: 02262060698
                                                                                  • DEPURACQUE SRL S.U.
                                                                                    CF: 02262060698
                                                                                  CIG: Z7E13B042E
                                                                                  Oggetto: MATERIALE IDRAULICO VALVOLAME PER POMPE TORNADO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2553.90
                                                                                  Somme liquidate: € 2553.90
                                                                                  Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 10-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                    CF: 00170180277
                                                                                  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                    CF: 00170180277
                                                                                  CIG: Z7E142BDC9
                                                                                  Oggetto: MISURATORI DI PORTATA PER IMPIANTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 19-08-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ISOIL INDUSTRIA SPA
                                                                                    CF: 13119770157
                                                                                  • ISOIL INDUSTRIA SPA
                                                                                    CF: 13119770157
                                                                                  CIG: Z7E14617B2
                                                                                  Oggetto: CORSO DIREZIONE LAVORI NEGLI APPALTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 160.00
                                                                                  Somme liquidate: € 160.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 19-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                    CF: 03834380275
                                                                                  • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                    CF: 03834380275
                                                                                  CIG: Z7E1478D41
                                                                                  Oggetto: POLIZZA FIDEJUSSORIA 2977668757 COMUNE DI DOLO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 104.00
                                                                                  Somme liquidate: € 104.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 14-04-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SACE BT
                                                                                    CF: 08040071006
                                                                                  • SACE BT
                                                                                    CF: 08040071006
                                                                                  CIG: Z7E147C429
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE APPARECCHI PER LA SICUREZZA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                    CF: 00230470270
                                                                                  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                    CF: 00230470270
                                                                                  CIG: Z7F12B42CD
                                                                                  Oggetto: MATERIALE ELETTRICO PER RETE TERRAFERMA ACQUA PRIMARIA VENEZIA MOGLIANO ANNO 2015
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 11-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • G ELETTRICA SRL
                                                                                    CF: 02247610278
                                                                                  • G ELETTRICA SRL
                                                                                    CF: 02247610278
                                                                                  CIG: Z7F12CA0D4
                                                                                  Oggetto: ACIDO ACETICO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5128.20
                                                                                  Somme liquidate: € 5153.40
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-01-2015 al 26-01-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • S.EC.AM. SPA
                                                                                    CF: 01118170396
                                                                                  • S.EC.AM. SPA
                                                                                    CF: 01118170396
                                                                                  CIG: Z7F12E95D9
                                                                                  Oggetto: CANONE ASSISTENZA SW 2015
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2787.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2787.04
                                                                                  Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 02-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SELESTA INGEGNERIA SPA
                                                                                    CF: 06294880965
                                                                                  • SELESTA INGEGNERIA SPA
                                                                                    CF: 06294880965
                                                                                  CIG: Z7F130C5B2
                                                                                  Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
                                                                                    CF: 02620380275
                                                                                  • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
                                                                                    CF: 02620380275
                                                                                  CIG: Z7F13ACF81
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE AUTOVETTUR4E
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1476.06
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • PAVAN S.P.A.
                                                                                    CF: 03218800286
                                                                                  • PAVAN S.P.A.
                                                                                    CF: 03218800286
                                                                                  CIG: Z7F13CDE04
                                                                                  Oggetto: MATERIALE IDRAULICO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1300.00
                                                                                  Somme liquidate: € 124.93
                                                                                  Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MONDI IMPIANTI-MONDI A.E C.SNC
                                                                                    CF: 01718240276
                                                                                  • MONDI IMPIANTI-MONDI A.E C.SNC
                                                                                    CF: 01718240276
                                                                                  CIG: Z7F143FABF
                                                                                  Oggetto: ABBATT. CIPRESSI CIM MESTRE E CHIRIGNAGO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 637.93
                                                                                  Somme liquidate: € 637.93
                                                                                  Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al 30-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                                                                    CF: 03183240278
                                                                                  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                                                                    CF: 03183240278
                                                                                  CIG: Z7F1549419
                                                                                  Oggetto: DUE POMPE ELETTRICHE CON GALLEGGIANTE PER CIM VE E LIDO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 320.00
                                                                                  Somme liquidate: € 320.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 10-07-2015 al 20-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  CIG: Z7F162A948
                                                                                  Oggetto: POMPE TIPO DXVM 50-7/B
                                                                                  Importo aggiudicato: € 645.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 26-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  CIG: Z7S1277F3F
                                                                                  Oggetto: FORNITURA VALVOLA A FARFALLA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 243.10
                                                                                  Somme liquidate: € 243.10
                                                                                  Tempi di completamento: dal 13-01-2015 al 22-01-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TECNOWASSER SRL
                                                                                    CF: 03339090247
                                                                                  • TECNOWASSER SRL
                                                                                    CF: 03339090247
                                                                                  CIG: Z80134CD6B
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN RACCORDI FLANGIATI IN GS
                                                                                  Importo aggiudicato: € 400.00
                                                                                  Somme liquidate: € 204.31
                                                                                  Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 05-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
                                                                                    CF: 00275210102
                                                                                  • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
                                                                                    CF: 00275210102
                                                                                  CIG: Z8013F4BE7
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN GUARNIZIONI CONICHE PER TUBAZIONI VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2956.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 02-04-2015 al 15-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GREINER SPA
                                                                                    CF: 00278160171
                                                                                  • GREINER SPA
                                                                                    CF: 00278160171
                                                                                  CIG: Z80150E13C
                                                                                  Oggetto: ADEGUAMENTO SITI WEB PER NORME COCKIE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2500.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 30-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • DOMINO NORDEST S.R.L.
                                                                                    CF: 03511380275
                                                                                  • DOMINO NORDEST S.R.L.
                                                                                    CF: 03511380275
                                                                                  CIG: Z801595DF4
                                                                                  Oggetto: CONSEGNA CONTENITORI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2704.65
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-07-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                    CF: 02840850271
                                                                                  • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                    CF: 02840850271
                                                                                  CIG: Z8015C27BC
                                                                                  Oggetto: MATERIALE SISDERURGICO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                    CF: 01716400278
                                                                                  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                    CF: 01716400278
                                                                                  CIG: Z80169643C
                                                                                  Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 401.28
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 20-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  CIG: Z80179463D
                                                                                  Oggetto: REVISIONE PERIODICA SERBATOI PER COMBUSTIBILI RETI VENEZIA TF E CV
                                                                                  Importo aggiudicato: € 800.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • AMA SPA
                                                                                    CF: 01971680267
                                                                                  • AMA SPA
                                                                                    CF: 01971680267
                                                                                  CIG: Z8112DAEFF
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE UPS A SERVIZIO CED VERITAS
                                                                                  Importo aggiudicato: € 6357.00
                                                                                  Somme liquidate: € 6357.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 04-02-2012 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • EMERSON NETWORK POWER ITALIA SRL
                                                                                    CF: 04494560289
                                                                                  • EMERSON NETWORK POWER ITALIA SRL
                                                                                    CF: 04494560289
                                                                                  CIG: Z8112DE5E7
                                                                                  Oggetto: CORSO AMIANTO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 400.00
                                                                                  Somme liquidate: € 398.64
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-01-2015 al 03-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • U.L.S.S. 12
                                                                                    CF: 02798850273
                                                                                  • U.L.S.S. 12
                                                                                    CF: 02798850273
                                                                                  CIG: Z81131D1E7
                                                                                  Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 558.76
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • UTENSILMAC SRL
                                                                                    CF: 02342550270
                                                                                  • UTENSILMAC SRL
                                                                                    CF: 02342550270
                                                                                  CIG: Z81134C0F1
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN TUBAZIONE POLIETILENE RC DE32
                                                                                  Importo aggiudicato: € 200.00
                                                                                  Somme liquidate: € 117.60
                                                                                  Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 09-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TECNORESINE SRL
                                                                                    CF: 01138650286
                                                                                  • TECNORESINE SRL
                                                                                    CF: 01138650286
                                                                                  CIG: Z81135425D
                                                                                  Oggetto: VERIFICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO POT. E DEP.
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3824.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
                                                                                    CF: 03751610282
                                                                                  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
                                                                                    CF: 03751610282
                                                                                  CIG: Z811377236
                                                                                  Oggetto: REGOLAZIONE PREMIO POL. BE000050737 RC PATRIMONIALE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2883.88
                                                                                  Somme liquidate: € 2883.88
                                                                                  Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2014
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • LLOYD'S OF LONDON
                                                                                    CF: 07585850584
                                                                                  • LLOYD'S OF LONDON
                                                                                    CF: 07585850584
                                                                                  CIG: Z8115A1C6F
                                                                                  Oggetto: STAMPA/IMBUSTAMENTO N. 2000 VOLANTINI PER RACC. DIFF.TA VE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 700.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 06-08-2015 al 14-08-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GRAFICHE VENEZIANE SRL
                                                                                    CF: 02338130277
                                                                                  • GRAFICHE VENEZIANE SRL
                                                                                    CF: 02338130277
                                                                                  CIG: Z81160EBB5
                                                                                  Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO OFF. MOGLIANO/MARCON/QUARTO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-12-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                    CF: 00947220281
                                                                                  • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                    CF: 00947220281
                                                                                  CIG: Z811665AFE
                                                                                  Oggetto: NOLO A CALDO AUTOGRU PER MANUT. IMP. DEP.FUSINA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 19900.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 09-11-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ERMI MEZZI DI SOLLEVAMENTO SRL
                                                                                    CF: 03860740277
                                                                                  • ERMI MEZZI DI SOLLEVAMENTO SRL
                                                                                    CF: 03860740277
                                                                                  CIG: Z8116B3F0D
                                                                                  Oggetto: NOLEGGIO PANTONE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 04-11-2015 al 11-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                    CF: 03137160275
                                                                                  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                    CF: 03137160275
                                                                                  CIG: Z81173EDC6
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO RICAMBI PER SALDATORE CIMIT. VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 124.90
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  CIG: Z8117C1B13
                                                                                  Oggetto: PROPOSTA FORNITURA SERVIZI MOVE DATACENTER VENIS
                                                                                  Importo aggiudicato: € 9700.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 31-01-2016 al 31-01-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • PROJECT INFORMATICA SRL
                                                                                    CF: 02006010165
                                                                                  • PROJECT INFORMATICA SRL
                                                                                    CF: 02006010165
                                                                                  CIG: Z820D462A8
                                                                                  Oggetto: FORNITURA PULITORI E ACCESSORI PER MEZZI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 19800.00
                                                                                  Somme liquidate: € 18944.19
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • DATACOL S.R.L.
                                                                                    CF: 01964750234
                                                                                  • DATACOL S.R.L.
                                                                                    CF: 01964750234
                                                                                  CIG: Z8212DAE49
                                                                                  Oggetto: ASSISTENZA GRAFICA BILANCIO VERITAS 2014
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 3500.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • INSULA SPA
                                                                                    CF: 02997010273
                                                                                  • INSULA SPA
                                                                                    CF: 02997010273
                                                                                  CIG: Z8212F9B76
                                                                                  Oggetto: ASS. TECNICA IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE REFLUE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 750.00
                                                                                  Somme liquidate: € 797.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
                                                                                    CF: 01012950299
                                                                                  • DEPUR PADANA ACQUE SRL
                                                                                    CF: 01012950299
                                                                                  CIG: Z821330028
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MATERIALE SICUREZZA 2015 SOLLEVAMENTI DEP.EX SPIM
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SIKURA SRL
                                                                                    CF: 02988500274
                                                                                  • SIKURA SRL
                                                                                    CF: 02988500274
                                                                                  CIG: Z8213574A3
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI FISSI E MOBILI ANTINCENDIO E SERVIZI AUSILIARI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 35000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 34062.69
                                                                                  Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 30-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
                                                                                    CF: 03990590261
                                                                                  • F.M. INSTALLAZIONI SRL
                                                                                    CF: 03990590261
                                                                                  CIG: Z821392BB1
                                                                                  Oggetto: DPI TUTE GIALLE XXXL
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2540.00
                                                                                  Somme liquidate: € 635.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CALZA GIUSEPPE
                                                                                    CF: CLZGPP42A29L736O
                                                                                  • CALZA GIUSEPPE
                                                                                    CF: CLZGPP42A29L736O
                                                                                  CIG: Z821399595
                                                                                  Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE GIOCHI - PAVIEMNTAZIONI ANTI TRAUMA - PANCHINE MESTRE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 16000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 11-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • POZZA SRL
                                                                                    CF: 02336810243
                                                                                  • POZZA SRL
                                                                                    CF: 02336810243
                                                                                  CIG: Z8213FE951
                                                                                  Oggetto: RICAMBI TECNOLOGICI PER AUTOBOTTI SETTORE ESPURGHI 2015
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 362.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • NUOVA CONTEC SRL
                                                                                    CF: 01286090939
                                                                                  • NUOVA CONTEC SRL
                                                                                    CF: 01286090939
                                                                                  CIG: Z82146F36B
                                                                                  Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 8856.00
                                                                                  Somme liquidate: € 10897.54
                                                                                  Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 30-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • COSMO AMBIENTE SRL
                                                                                    CF: 02606340277
                                                                                  • COSMO AMBIENTE SRL
                                                                                    CF: 02606340277
                                                                                  CIG: Z821514F96
                                                                                  Oggetto: RICAMBI DI PROCESSO PER DEPURATORE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4295.62
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 13-07-2015 al 31-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  CIG: Z82153D3CL
                                                                                  Oggetto: MATERIALE PER LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 336.00
                                                                                  Somme liquidate: € 336.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 31-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
                                                                                    CF: 01022690364
                                                                                  • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
                                                                                    CF: 01022690364
                                                                                  CIG: Z821556E92
                                                                                  Oggetto: RUTOTE METALLICHE IMPIANTO DEP.FUSINA E CAMPALTO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1462.50
                                                                                  Somme liquidate: € 1778.10
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 07-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MEDIATEC S.R.L.
                                                                                    CF: 03616780262
                                                                                  • MEDIATEC S.R.L.
                                                                                    CF: 03616780262
                                                                                  CIG: Z821584614
                                                                                  Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3381.45
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 24-07-2015 al 28-08-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  CIG: Z821610964
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO BIDONI COLORE AZZURRO DA LT. 60
                                                                                  Importo aggiudicato: € 6800.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 31-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CASONE SPA
                                                                                    CF: 00544100340
                                                                                  • CASONE SPA
                                                                                    CF: 00544100340
                                                                                  CIG: Z82166A3D1
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO OLIO IDRAULICO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 934.20
                                                                                  Somme liquidate: € 934.23
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
                                                                                    CF: 00484960588
                                                                                  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
                                                                                    CF: 00484960588
                                                                                  CIG: Z8305FF2B7
                                                                                  Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI LABORATORI (BS 203-12/MS)
                                                                                  Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 11715.41
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-08-2012 al 31-07-2014
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                    CF: 02261620278
                                                                                  • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                    CF: 02261620278
                                                                                  CIG: Z8312B3D04
                                                                                  Oggetto: MATERIALE PER RIPRISTINI STRADALI E ATTREZZATURE RETE CAVALLINO ACQUA PRIMARIA VENEZIA MOGLIANO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2536.57
                                                                                  Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ZANUTTA SPA
                                                                                    CF: 02717210302
                                                                                  • ZANUTTA SPA
                                                                                    CF: 02717210302
                                                                                  CIG: Z83133035E
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MISURATORI DI PORTATA DEP.PREGANZIOL E Z.BRANCO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 6613.56
                                                                                  Somme liquidate: € 5544.77
                                                                                  Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 31-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  CIG: Z83137FDFA
                                                                                  Oggetto: COSTRUZIONE PIAZZOLE ECOLOGICHE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3250.00
                                                                                  Somme liquidate: € 3250.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 31-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
                                                                                    CF: 01801340272
                                                                                  • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
                                                                                    CF: 01801340272
                                                                                  CIG: Z8315A3772
                                                                                  Oggetto: G ELETTRICA OFFERTA 35274/00 DEL 27/05/15 CAVO BUTILE FLESS.ANTIF.G7 PER VERIFICA DI TERRA MANUTENZI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1583.50
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 06-08-2015 al 31-08-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • G ELETTRICA SRL
                                                                                    CF: 02247610278
                                                                                  • G ELETTRICA SRL
                                                                                    CF: 02247610278
                                                                                  CIG: Z8413463AO
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE POMPE SOMMERSE DISCARICA MIRANO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 357.10
                                                                                  Tempi di completamento: dal 12-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  CIG: Z8413DCF94
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MAERIALE PER IMPIANTO CARBURANTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2400.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2400.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 12-03-2015 al 12-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BABETTO GIANCARLO SRL
                                                                                    CF: 01891980276
                                                                                  • BABETTO GIANCARLO SRL
                                                                                    CF: 01891980276
                                                                                  CIG: Z84148BED1
                                                                                  Oggetto: ASTA DI PREASCOLTO PER RILEVAZIONE PERDITE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 408.00
                                                                                  Somme liquidate: € 407.50
                                                                                  Tempi di completamento: dal 18-05-2015 al 29-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • T.A.E.
                                                                                    CF: 00817760226
                                                                                  • T.A.E.
                                                                                    CF: 00817760226
                                                                                  CIG: Z84166FF8A
                                                                                  Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 9233.40
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GIANT SRL
                                                                                    CF: 00947480190
                                                                                  • GIANT SRL
                                                                                    CF: 00947480190
                                                                                  CIG: Z84169E0DA
                                                                                  Oggetto: INFISSIONE PALI DI ORMEGGIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al 22-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                    CF: 03137160275
                                                                                  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                    CF: 03137160275
                                                                                  CIG: Z850D4722C
                                                                                  Oggetto: RICAMBI PER MEZZI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 395.01
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CIAPONI S.R.L.
                                                                                    CF: 01160480503
                                                                                  • CIAPONI S.R.L.
                                                                                    CF: 01160480503
                                                                                  CIG: Z8512227E2
                                                                                  Oggetto: VERIFICA PERIODICA E STRAORDINARIA IMPIANTI DI MESSA A A TERRA (IMP. DI SOLLEV. FOGNARIO)
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3875.20
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
                                                                                    CF: 03751610282
                                                                                  • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
                                                                                    CF: 03751610282
                                                                                  CIG: Z851323CDF
                                                                                  Oggetto: FORNITURA UTENSILERIA CIMITERI MESTRE E MARGHERA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1414.85
                                                                                  Somme liquidate: € 1414.85
                                                                                  Tempi di completamento: dal 06-03-2015 al 25-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  CIG: Z85139975F
                                                                                  Oggetto: FORNITURA SIGILLO IN ACCIAIO INOX
                                                                                  Importo aggiudicato: € 650.00
                                                                                  Somme liquidate: € 650.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 30-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • PONTE MARCO TERMOIDRAULICA E SERRAM
                                                                                    CF: PNTMRC70E30L736Y
                                                                                  • PONTE MARCO TERMOIDRAULICA E SERRAM
                                                                                    CF: PNTMRC70E30L736Y
                                                                                  CIG: Z8513BEB7F
                                                                                  Oggetto: SFALCIO SCARPATE E BANCHINE MOGLIANO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 39470.30
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • AZ.AGR. GUERRA RENATO
                                                                                    CF: GRRRNT61M02I551F
                                                                                  • AZ.AGR. GUERRA RENATO
                                                                                    CF: GRRRNT61M02I551F
                                                                                  CIG: Z851417250
                                                                                  Oggetto: PARERRE IMPLICAZIONI FISCALI OPERAZIONE SST-VERITAS
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4160.00
                                                                                  Somme liquidate: € 4160.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 20-04-2015 al 20-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • LOGOS COMMERCIALISTI ASSOCIATI
                                                                                    CF: 03266190275
                                                                                  • LOGOS COMMERCIALISTI ASSOCIATI
                                                                                    CF: 03266190275
                                                                                  CIG: Z8514803D1
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MATERIALE LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2043.30
                                                                                  Somme liquidate: € 2043.30
                                                                                  Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MICROCOLUMN SRL
                                                                                    CF: 02323360152
                                                                                  • MICROCOLUMN SRL
                                                                                    CF: 02323360152
                                                                                  CIG: Z85148E167
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN CHIUSINI IN GHISA TELESCOPICI PER SARACINESCA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3300.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 14-05-2015 al 29-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FONDERIE BELLI SRL
                                                                                    CF: 01900290568
                                                                                  • FONDERIE BELLI SRL
                                                                                    CF: 01900290568
                                                                                  CIG: Z85149DF58
                                                                                  Oggetto: KIT ROMPIGETTO VERITAS
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2350.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2350.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 20-05-2015 al 20-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • VERITAS ENERGIA SRL
                                                                                    CF: 03474230277
                                                                                  • VERITAS ENERGIA SRL
                                                                                    CF: 03474230277
                                                                                  CIG: Z8514ABDE9
                                                                                  Oggetto: FORNITURA REAGENTI DI LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 548.20
                                                                                  Somme liquidate: € 548.20
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 05-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                    CF: 02079741209
                                                                                  • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                    CF: 02079741209
                                                                                  CIG: Z8514ACAA8
                                                                                  Oggetto: FORMAZ GESTIONE CLIENTE INADEMPIENTE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1200.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1200.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 05-06-2015 al 12-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • PERSEO S.R.L.
                                                                                    CF: 03403580289
                                                                                  • PERSEO S.R.L.
                                                                                    CF: 03403580289
                                                                                  CIG: Z851575B93
                                                                                  Oggetto: RICAMBI PER CASSONETTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2495.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2495.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 21-07-2015 al 07-08-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • COLOR COAT SRL
                                                                                    CF: 01355500032
                                                                                  • COLOR COAT SRL
                                                                                    CF: 01355500032
                                                                                  CIG: Z8516EF052
                                                                                  Oggetto: OSSARI PER CIMITERI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • C.F.Z. SRL
                                                                                    CF: 02916140243
                                                                                  • C.F.Z. SRL
                                                                                    CF: 02916140243
                                                                                  CIG: Z85177342C
                                                                                  Oggetto: SICUREZZA PER LE SQUADRE DI EMERGENZA - PREVIA INDAGINE DI MERCATO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2800.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-01-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
                                                                                    CF: 02467560245
                                                                                  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                    CF: 00230470270
                                                                                  • BAAP SRL
                                                                                    CF: 00722600285
                                                                                  • NOVA MODET SRL
                                                                                    CF: 02149500288
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • SIKURA SRL
                                                                                    CF: 02988500274
                                                                                  • CECCHINATO SRL
                                                                                    CF: 03724700277
                                                                                  • CALZA GIUSEPPE
                                                                                    CF: CLZGPP42A29L736O
                                                                                  • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
                                                                                    CF: 02467560245
                                                                                  CIG: Z8612206D1
                                                                                  Oggetto: SERV. ASSISTENZA SOFTWARE CONTROLLI ACCESSI WC PORTE AUTOMATICHE TORNELLI E GETTONIERE WC VE CS 2015
                                                                                  Importo aggiudicato: € 36000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 14190.20
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GSA-TEA SRL
                                                                                    CF: 01875350249
                                                                                  • GSA-TEA SRL
                                                                                    CF: 01875350249
                                                                                  CIG: Z8612BFB0E
                                                                                  Oggetto: NOLEGGIO TUBI DI SCARICO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1013.60
                                                                                  Tempi di completamento: dal 18-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • INTERWELL SRL
                                                                                    CF: 02776770279
                                                                                  • INTERWELL SRL
                                                                                    CF: 02776770279
                                                                                  CIG: Z8612C148C
                                                                                  Oggetto: LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS KASPERSKY
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2400.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2400.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 31-01-2015 al 31-01-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • PERSONAL DATA SRL
                                                                                    CF: 03050740178
                                                                                  • PERSONAL DATA SRL
                                                                                    CF: 03050740178
                                                                                  CIG: Z8612EA671
                                                                                  Oggetto: ANNO 2015 ACCUMULATORI AL PIOMBO E VARI IMPIANTI ACQUEDOTTO VENEZIA MOGLIANO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1173.47
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
                                                                                    CF: BRZDVD69S13F241K
                                                                                  • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
                                                                                    CF: BRZDVD69S13F241K
                                                                                  CIG: Z8612F4933
                                                                                  Oggetto: MONITORAGGIO ARPAV DISCARICHE CA' ROSSA E CA' PERALE ANNO 2015
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5304.00
                                                                                  Somme liquidate: € 5304.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-01-2015 al 30-01-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • A.R.P.A.V.
                                                                                    CF: 92111430283
                                                                                  • A.R.P.A.V.
                                                                                    CF: 92111430283
                                                                                  CIG: Z86136AF77
                                                                                  Oggetto: POLIZZA CAUZIONE N. 2074377 RIPRISTINI STRADALI FIESSO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 300.00
                                                                                  Somme liquidate: € 300.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 24-02-2015 al 24-02-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • COFACE S.A.
                                                                                    CF: 09448210154
                                                                                  • COFACE S.A.
                                                                                    CF: 09448210154
                                                                                  CIG: Z8613923F2
                                                                                  Oggetto: FORNITURA 40 MEMBRANE DEP.VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 19535.20
                                                                                  Somme liquidate: € 19535.20
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 30-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  CIG: Z86139E323
                                                                                  Oggetto: RECINZIONI PER CANTIERE CIMITERO MESTRE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 770.00
                                                                                  Somme liquidate: € 770.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 26-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • RETI BRENTA SAS DI RIGONI RENZO E C
                                                                                    CF: 02680370273
                                                                                  • RETI BRENTA SAS DI RIGONI RENZO E C
                                                                                    CF: 02680370273
                                                                                  CIG: Z8613ED100
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN DPI TUTE TYVEC
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2300.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2050.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 14-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                    CF: 00230470270
                                                                                  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                    CF: 00230470270
                                                                                  CIG: Z8613F0301
                                                                                  Oggetto: ISPEZIONI NATANTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 97.02
                                                                                  Somme liquidate: € 97.02
                                                                                  Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SIRM SPA - SOC. ITAL. RADIOMARITTI
                                                                                    CF: 05343891213
                                                                                  • SIRM SPA - SOC. ITAL. RADIOMARITTI
                                                                                    CF: 05343891213
                                                                                  CIG: Z861410AA7
                                                                                  Oggetto: INSTALLAZIONE RETE PERIMETRALE C/O SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII LIDO DI VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4300.00
                                                                                  Somme liquidate: € 4300.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 20-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                    CF: 00703690271
                                                                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                    CF: 00703690271
                                                                                  CIG: Z861576E79
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO 150 LICENZE ANTISPAM MCAFEE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3750.00
                                                                                  Somme liquidate: € 3750.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 09-07-2015 al 09-04-2017
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • VEM SISTEMI SPA
                                                                                    CF: 01803850401
                                                                                  • VEM SISTEMI SPA
                                                                                    CF: 01803850401
                                                                                  CIG: Z8615DB18A
                                                                                  Oggetto: CANONE SIU SOFTWARE GESTIONE VENDITA SERVIZI AL PORTO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 7200.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
                                                                                    CF: 00967720285
                                                                                  • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
                                                                                    CF: 00967720285
                                                                                  CIG: Z8617173C7
                                                                                  Oggetto: SOFFIATORI A BATTERIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3840.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 24-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CECCHINATO SRL
                                                                                    CF: 03724700277
                                                                                  • CECCHINATO SRL
                                                                                    CF: 03724700277
                                                                                  CIG: Z86176EBE3
                                                                                  Oggetto: MANUT.IMPIANTI DEP.MIT E S.FISOLA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 13550.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
                                                                                    CF: 01284400288
                                                                                  • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
                                                                                    CF: 01284400288
                                                                                  CIG: Z8712C519B
                                                                                  Oggetto: REVISIONE POMPE INIEZIONE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1298.55
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BROZZOLA DIESEL CENTER SRL
                                                                                    CF: 04030280277
                                                                                  • BROZZOLA DIESEL CENTER SRL
                                                                                    CF: 04030280277
                                                                                  CIG: Z87134751A
                                                                                  Oggetto: SISTEMA DI MONITORAGGIO METEREOLOGICO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2000.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • RADARMETEO SRL
                                                                                    CF: 04172760284
                                                                                  • RADARMETEO SRL
                                                                                    CF: 04172760284
                                                                                  CIG: Z87139D0C7
                                                                                  Oggetto: SERVIZIO DI VAGLIATURA ED ESSICAZIONE ALGHE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 39300.00
                                                                                  Somme liquidate: € 35316.77
                                                                                  Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 30-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ADIGEST SRL
                                                                                    CF: 03756170274
                                                                                  • ADIGEST SRL
                                                                                    CF: 03756170274
                                                                                  CIG: Z87145C1E1
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DEP.VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2951.20
                                                                                  Somme liquidate: € 531.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al 05-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MOMENTE' SNC
                                                                                    CF: 02710730272
                                                                                  • MOMENTE' SNC
                                                                                    CF: 02710730272
                                                                                  CIG: Z8714A49C6
                                                                                  Oggetto: FORNITURA STRUMENTI DI LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1080.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1080.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 08-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ZETALAB SRL
                                                                                    CF: 03523260283
                                                                                  • ZETALAB SRL
                                                                                    CF: 03523260283
                                                                                  CIG: Z8714AC93C
                                                                                  Oggetto: BOSCH MOD.GRL 300 HVG PROESSIONALE SET RAGGIO VERDE ATTRE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1128.95
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 05-06-2015 al 15-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  CIG: Z87156DDA2
                                                                                  Oggetto: NOLEGGIO SALA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 13000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 17-07-2015 al 01-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • LA PICCIONAIA - I CARRARA
                                                                                    CF: 00345390249
                                                                                  • LA PICCIONAIA - I CARRARA
                                                                                    CF: 00345390249
                                                                                  CIG: Z871603FC8
                                                                                  Oggetto: ADEGUAMENTO IMPIANTO INCENDIO/GAS LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2300.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 02-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • NEW PROJECT S.R.L.
                                                                                    CF: 03650410271
                                                                                  • NEW PROJECT S.R.L.
                                                                                    CF: 03650410271
                                                                                  CIG: Z871657924
                                                                                  Oggetto: INCARICO COLLAUDO TECNICO - AMMINISTRATIVO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2804.89
                                                                                  Somme liquidate: € 2804.88
                                                                                  Tempi di completamento: dal 02-12-2015 al 02-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • REGIONE VENETO
                                                                                    CF: 80007580279
                                                                                  • REGIONE VENETO
                                                                                    CF: 80007580279
                                                                                  CIG: Z87173A1EF
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE DIRETTA SU VETTURE A NOLEGGIO - PNEU INVERNALI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-11-2015 al 25-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • LEASEPLAN ITALIA SPA
                                                                                    CF: 06496050151
                                                                                  • LEASEPLAN ITALIA SPA
                                                                                    CF: 06496050151
                                                                                  CIG: Z8717A7FEA
                                                                                  Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 308.42
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 31-01-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
                                                                                    CF: 07817950152
                                                                                  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
                                                                                    CF: 07817950152
                                                                                  CIG: Z8813048A9
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN ATTREZZATURA DI REPARTO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1200.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1168.68
                                                                                  Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 16-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CECCHINATO SRL
                                                                                    CF: 03724700277
                                                                                  • CECCHINATO SRL
                                                                                    CF: 03724700277
                                                                                  CIG: Z88138DDE4
                                                                                  Oggetto: SEMICOPERCHI PER CASSONETTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 12785.00
                                                                                  Somme liquidate: € 12785.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 20-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • OMB INTERNATIONAL SRL
                                                                                    CF: 03609770981
                                                                                  • OMB INTERNATIONAL SRL
                                                                                    CF: 03609770981
                                                                                  CIG: Z88143F35E
                                                                                  Oggetto: TARATURA/CERTIFICAZIONE PIROMETRO RAGGI INFRAROSSI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 147.00
                                                                                  Somme liquidate: € 147.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 24-04-2015 al 27-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • DELTA STRUMENTI
                                                                                    CF: 06867850155
                                                                                  • DELTA STRUMENTI
                                                                                    CF: 06867850155
                                                                                  CIG: Z8814A2CA1
                                                                                  Oggetto: CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE ESTRAZIONE RESIDENTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2165.50
                                                                                  Somme liquidate: € 1775.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • KIBERNETES SRL
                                                                                    CF: 01190430262
                                                                                  • KIBERNETES SRL
                                                                                    CF: 01190430262
                                                                                  CIG: Z881576E08
                                                                                  Oggetto: ADEGUAMENTO QUADRO ELETTRICO IMPIANTO SOLLEVAMENTO DI MALCONTENTA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 390.00
                                                                                  Somme liquidate: € 390.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 31-08-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                  • GPG SRL
                                                                                    CF: 04112240272
                                                                                  • GPG SRL
                                                                                    CF: 04112240272
                                                                                  CIG: Z8815AF315
                                                                                  Oggetto: FORNTIURA ELETTROMISCELATORE DEP.S. DONATO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3181.50
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 31-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  CIG: Z88168A638
                                                                                  Oggetto: MATERIALI CONSUMABILI PER ANALIZZATORI ON LINE DEP.FUSINA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1202.95
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al 12-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GENERALCONTROL SPA
                                                                                    CF: 00812030153
                                                                                  • GENERALCONTROL SPA
                                                                                    CF: 00812030153
                                                                                  CIG: Z8912AE373
                                                                                  Oggetto: INT.SOMMA URGENZA RIMOZIONE PENSILINE DI PROTEZIONE DELLE TOMBE CAMERA DEI CAMPI CIM. CHIRIGNAGO VE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10575.00
                                                                                  Somme liquidate: € 10575.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • COGEB S.r.l.
                                                                                    CF: 02463470274
                                                                                  • COGEB S.r.l.
                                                                                    CF: 02463470274
                                                                                  CIG: Z89130B9AF
                                                                                  Oggetto: CORSO MAGGIOLI TRIBUTI LOCALI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1053.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1053.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 12-02-2015 al 12-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MAGGIOLI SPA
                                                                                    CF: 06188330150
                                                                                  • MAGGIOLI SPA
                                                                                    CF: 06188330150
                                                                                  CIG: Z89138BBD8
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN DPI TUTE TYVEC
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2600.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2940.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 23-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CALZA GIUSEPPE
                                                                                    CF: CLZGPP42A29L736O
                                                                                  • CALZA GIUSEPPE
                                                                                    CF: CLZGPP42A29L736O
                                                                                  CIG: Z8913C9A1E
                                                                                  Oggetto: PULIZIA CELLE FRIGO E SANIFICAZIONE IN CASO DI EBOLA CIMIT. CO. DI VE 2015/2017
                                                                                  Importo aggiudicato: € 6400.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1250.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-03-2017
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
                                                                                    CF: 01070500283
                                                                                  • COOPERATIVA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOC.
                                                                                    CF: 01070500283
                                                                                  CIG: Z891452F59
                                                                                  Oggetto: FORNITURA DI UN MEGAFONO EPR CIM VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 72.90
                                                                                  Somme liquidate: € 72.90
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 15-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                    CF: 00230470270
                                                                                  • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                    CF: 00230470270
                                                                                  CIG: Z8914E7029
                                                                                  Oggetto: ENDRESS HAUSER OFFERTA N. 2016978863 DEL 27/5/2015 MISURA DI PRESSIONE RIF USCITA PIF
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1182.14
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 26-06-2015 al 22-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  CIG: Z8914F20A5
                                                                                  Oggetto: CARTELLI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 270.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 11-06-2015 al 30-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
                                                                                    CF: 04196720272
                                                                                  • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
                                                                                    CF: 04196720272
                                                                                  CIG: Z89154DOA4
                                                                                  Oggetto: REAGENTI PER LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3157.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2699.24
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 31-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ECOTOX LDS SRL
                                                                                    CF: 10787500155
                                                                                  • ECOTOX LDS SRL
                                                                                    CF: 10787500155
                                                                                  CIG: Z8915593CL
                                                                                  Oggetto: ATTREZZATURA PER SETTORE CIMITERI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 550.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 17-07-2015 al 10-08-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • C.V.A. SRL
                                                                                    CF: 00980010276
                                                                                  • C.V.A. SRL
                                                                                    CF: 00980010276
                                                                                  CIG: Z891585B93
                                                                                  Oggetto: TRASPORTO RIFIUTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 28800.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 24-07-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • EUREKA SRL
                                                                                    CF: 02915980276
                                                                                  • EUREKA SRL
                                                                                    CF: 02915980276
                                                                                  CIG: Z8915A887B
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO TRATTORE STRADALE USATO PROGETTO PAP MIRA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 32500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 32500.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 06-08-2015 al 30-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • STEFANELLI SPA
                                                                                    CF: 00611970286
                                                                                  • STEFANELLI SPA
                                                                                    CF: 00611970286
                                                                                  CIG: Z89160AD27
                                                                                  Oggetto: PRODOTTI PER DEPURAZIONE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2742.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 14-09-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
                                                                                    CF: 00262890288
                                                                                  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
                                                                                    CF: 00262890288
                                                                                  CIG: Z89176289A
                                                                                  Oggetto: RIMOZIONE STRUTTURA LIGNEA CASETTA RICOVERO ATTREZZI PRESSO LA SCUOLA RADICE MESTRE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 236.02
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 15-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                    CF: 00703690271
                                                                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                    CF: 00703690271
                                                                                  CIG: Z8A12C912A
                                                                                  Oggetto: FORNITURA RICAMBI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 200.17
                                                                                  Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • DATACOL S.R.L.
                                                                                    CF: 01964750234
                                                                                  • DATACOL S.R.L.
                                                                                    CF: 01964750234
                                                                                  CIG: Z8A131D163
                                                                                  Oggetto: RICAMBI MECCANICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2517.22
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TECNO SYSTEM SRL
                                                                                    CF: 04427860285
                                                                                  • TECNO SYSTEM SRL
                                                                                    CF: 04427860285
                                                                                  CIG: Z8A132C681
                                                                                  Oggetto: INTERVENTO URGENTE DI RESINATURA DEL GIUNTO WATER STOP VASCA DI DECANTAZIONE E CONDOTTA DIAM.900 DEL
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 4450.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • NAUTILUS SRL
                                                                                    CF: 02924640275
                                                                                  • NAUTILUS SRL
                                                                                    CF: 02924640275
                                                                                  CIG: Z8A133C763
                                                                                  Oggetto: PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER LE SCUOLE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 12000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 12000.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 08-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • LIMOSA SOC. COOP. A R.L.
                                                                                    CF: 02225560271
                                                                                  • LIMOSA SOC. COOP. A R.L.
                                                                                    CF: 02225560271
                                                                                  CIG: Z8A139240B
                                                                                  Oggetto: FORNITURA POMPA DEP.S.ANNA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1165.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2604.06
                                                                                  Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 17-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  CIG: Z8A13F71E5
                                                                                  Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI NATANTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 19.97
                                                                                  Tempi di completamento: dal 02-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CANTIERE LIZZIO SRL
                                                                                    CF: 03420950275
                                                                                  • CANTIERE LIZZIO SRL
                                                                                    CF: 03420950275
                                                                                  CIG: Z8A13FE983
                                                                                  Oggetto: RICAMBI MECCANICI SETTORE ESPURGHI 2015
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FABRETTI SRL
                                                                                    CF: 02556060271
                                                                                  • FABRETTI SRL
                                                                                    CF: 02556060271
                                                                                  CIG: Z8A1425917
                                                                                  Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UNA SALDAMANICOTTI MOD. FRIAMAT PER TUBAZIONI IN PE SETTORE RETE VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 599.91
                                                                                  Somme liquidate: € 574.91
                                                                                  Tempi di completamento: dal 29-04-2015 al 11-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FIP - FORMATURA INIEZIONE POLIMERI
                                                                                    CF: 00276860103
                                                                                  • FIP - FORMATURA INIEZIONE POLIMERI
                                                                                    CF: 00276860103
                                                                                  CIG: Z8A14AE775
                                                                                  Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 897.96
                                                                                  Somme liquidate: € 897.96
                                                                                  Tempi di completamento: dal 22-05-2015 al 12-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • OFIRA ITALIANA SRL
                                                                                    CF: 01096890171
                                                                                  • OFIRA ITALIANA SRL
                                                                                    CF: 01096890171
                                                                                  CIG: Z8A14B6EC3
                                                                                  Oggetto: FORNITURA DI 2 CANCELLI PER LO SCOPERTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA ZENDRINI - PELLESTRINA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 4559.00
                                                                                  Somme liquidate: € 4559.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 29-05-2015 al 08-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • C.V.A. SRL
                                                                                    CF: 00980010276
                                                                                  • C.V.A. SRL
                                                                                    CF: 00980010276
                                                                                  CIG: Z8A14BCDDE
                                                                                  Oggetto: LICENZE SOFTWARE GECO SERVER
                                                                                  Importo aggiudicato: € 17667.50
                                                                                  Somme liquidate: € 17667.50
                                                                                  Tempi di completamento: dal 09-07-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • XIDERA SRL
                                                                                    CF: 04790470969
                                                                                  • XIDERA SRL
                                                                                    CF: 04790470969
                                                                                  CIG: Z8A1548083
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN MATERIALI INERTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 3878.64
                                                                                  Tempi di completamento: dal 06-07-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ROMEA ASFALTI SRL
                                                                                    CF: 03214450276
                                                                                  • ROMEA ASFALTI SRL
                                                                                    CF: 03214450276
                                                                                  CIG: Z8A155D8A8
                                                                                  Oggetto: FORNITURA DI TRE SONDE PER MISURA DI LIVELLO A SOMMERSIONE RANGE 0-10 M X IMPIANTI VENEZIA MOGLIANO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1095.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 12-08-2015 al 21-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ISOIL INDUSTRIA SPA
                                                                                    CF: 13119770157
                                                                                  • ISOIL INDUSTRIA SPA
                                                                                    CF: 13119770157
                                                                                  CIG: Z8A158B125
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 25.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 30-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GIBIEMME SRL
                                                                                    CF: 02944460274
                                                                                  • GIBIEMME SRL
                                                                                    CF: 02944460274
                                                                                  CIG: Z8B11238CA
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2968.52
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MORO KAISER SRL
                                                                                    CF: 11137450018
                                                                                  • MORO KAISER SRL
                                                                                    CF: 11137450018
                                                                                  CIG: Z8B1312613
                                                                                  Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3841.16
                                                                                  Somme liquidate: € 3841.16
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2014
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                    CF: 06500530016
                                                                                  • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                    CF: 06500530016
                                                                                  CIG: Z8B1350D2C
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN TUBAZIONE PEBD PN10 ( IN ROTOLO ) R100
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2980.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 04-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TECNORESINE SRL
                                                                                    CF: 01138650286
                                                                                  • TECNORESINE SRL
                                                                                    CF: 01138650286
                                                                                  CIG: Z8B135365A
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MAT. IDRAULICO CIM VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 332.10
                                                                                  Somme liquidate: € 332.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 04-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  CIG: Z8B135DE03
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 8543.86
                                                                                  Somme liquidate: € 8543.86
                                                                                  Tempi di completamento: dal 18-02-2015 al 08-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TS GENERAL SERVICE SRL
                                                                                    CF: 01592850935
                                                                                  • TS GENERAL SERVICE SRL
                                                                                    CF: 01592850935
                                                                                  CIG: Z8B13E3B5B
                                                                                  Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 195.50
                                                                                  Somme liquidate: € 195.50
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 17-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
                                                                                    CF: 09450130159
                                                                                  • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
                                                                                    CF: 09450130159
                                                                                  CIG: Z8B13E4333
                                                                                  Oggetto: CONSULENZA SU SELEZIONE DEL PERSONALE NETTURBINI/AUTISTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 11400.00
                                                                                  Somme liquidate: € 11400.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 31-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • PERSEO S.R.L.
                                                                                    CF: 03403580289
                                                                                  • PERSEO S.R.L.
                                                                                    CF: 03403580289
                                                                                  CIG: Z8B13F7CF3
                                                                                  Oggetto: BONIFICA E MONITORAGGIO CISTERNE GASOLIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 7220.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 29-06-2015 al 30-06-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • STEFANELLI SPA
                                                                                    CF: 00611970286
                                                                                  • STEFANELLI SPA
                                                                                    CF: 00611970286
                                                                                  CIG: Z8B14F7A68
                                                                                  Oggetto: ASSI PER CONTENITORI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5090.00
                                                                                  Somme liquidate: € 5140.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 12-06-2015 al 30-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • JCOPLASTIC SPA
                                                                                    CF: 03350060657
                                                                                  • JCOPLASTIC SPA
                                                                                    CF: 03350060657
                                                                                  CIG: Z8B1665ABF
                                                                                  Oggetto: FABRETTI OFFERTA XC/STD 1509588 DEL 22.09.2015 PER ELETTROMAGNETI ART. ERAZM405 FUSINA DEP.
                                                                                  Importo aggiudicato: € 120.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 22-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FABRETTI SRL
                                                                                    CF: 02556060271
                                                                                  • FABRETTI SRL
                                                                                    CF: 02556060271
                                                                                  CIG: Z8B16AF34F
                                                                                  Oggetto: DISTRIBUZIONE CALENDARI ANNO 2016 COMUNE DI CAVARZERE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 317.46
                                                                                  Somme liquidate: € 317.46
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • POSTE ITALIANE SPA
                                                                                    CF: 97103880585
                                                                                  • POSTE ITALIANE SPA
                                                                                    CF: 97103880585
                                                                                  CIG: Z8B173D409
                                                                                  Oggetto: FORNITURA SERRAMENTI IN ALLUINIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2640.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 18-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • PRAL TECNOMETAL DI PREO LUCA
                                                                                    CF: PRELCU71T08D325L
                                                                                  • PRAL TECNOMETAL DI PREO LUCA
                                                                                    CF: PRELCU71T08D325L
                                                                                  CIG: Z8C126EF6F
                                                                                  Oggetto: FORNITURA VETRI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 326.82
                                                                                  Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • VETRERIA LUISE DI LUISE FILIPPO
                                                                                    CF: LSUFPP79B08L736W
                                                                                  • VETRERIA LUISE DI LUISE FILIPPO
                                                                                    CF: LSUFPP79B08L736W
                                                                                  CIG: Z8C12F9650
                                                                                  Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 6950.69
                                                                                  Somme liquidate: € 6950.73
                                                                                  Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 09-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • HACH LANGE SRL
                                                                                    CF: 11277000151
                                                                                  • HACH LANGE SRL
                                                                                    CF: 11277000151
                                                                                  CIG: Z8C12F974B
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 6500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 5168.40
                                                                                  Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 10-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CALZA GIUSEPPE
                                                                                    CF: CLZGPP42A29L736O
                                                                                  • CALZA GIUSEPPE
                                                                                    CF: CLZGPP42A29L736O
                                                                                  CIG: Z8C13360FA
                                                                                  Oggetto: RICAMBI ORIGINALI PER MEZZI A.M.S.
                                                                                  Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • A.M.S. S.P.A.
                                                                                    CF: 00609840483
                                                                                  • A.M.S. S.P.A.
                                                                                    CF: 00609840483
                                                                                  CIG: Z8C13B49A5
                                                                                  Oggetto: REGOLATORI DI LIVELLO ENM 10 PER LIQUIDI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3560.00
                                                                                  Somme liquidate: € 5744.48
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-04-2015 al 30-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00889400156
                                                                                  CIG: Z8C13DA0B6
                                                                                  Oggetto: INDAGINI GEOGNOSTICHE AMBIENTALI E GEOTECNICHE INRENTI AMPLIAMENTO SEDE OPERATIVA DI MIRANO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 6856.00
                                                                                  Somme liquidate: € 7214.32
                                                                                  Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 30-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GEOTECNICA VENETA SRL
                                                                                    CF: 01657520274
                                                                                  • GEOTECNICA VENETA SRL
                                                                                    CF: 01657520274
                                                                                  CIG: Z8C14B7434
                                                                                  Oggetto: RINNOVO POLIZZA N. 2046907 BENEFICIARIO COMUNE DI MIRANO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 225.00
                                                                                  Somme liquidate: € 225.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 06-06-2015 al 06-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • COFACE S.A.
                                                                                    CF: 09448210154
                                                                                  • COFACE S.A.
                                                                                    CF: 09448210154
                                                                                  CIG: Z8C1570A1F
                                                                                  Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER MOTOPOMPE RETE VENEZIA E TERRAFERMA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2800.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 31-07-2015 al 31-08-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • TROLL SRL
                                                                                    CF: 03443170281
                                                                                  • TROLL SRL
                                                                                    CF: 03443170281
                                                                                  CIG: Z8C15A33FD
                                                                                  Oggetto: TRASMETTITORE DI LIVELLO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 912.19
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 02-09-2015 al 10-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  CIG: Z8C15F6872
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE STAORIDNARIA PONTONE JESUS
                                                                                  Importo aggiudicato: € 14100.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 08-09-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • EMMENNE SRLS
                                                                                    CF: 04248180277
                                                                                  • EMMENNE SRLS
                                                                                    CF: 04248180277
                                                                                  CIG: Z8C176D308
                                                                                  Oggetto: PREMIO POLIZZA FIDEJUSSORIA N. D40312840
                                                                                  Importo aggiudicato: € 190.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MILANO ASS.NI DIV. SASA
                                                                                    CF: 01989320286
                                                                                  • MILANO ASS.NI DIV. SASA
                                                                                    CF: 01989320286
                                                                                  CIG: Z8D128A308
                                                                                  Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1936.20
                                                                                  Somme liquidate: € 1936.20
                                                                                  Tempi di completamento: dal 12-01-2015 al 20-01-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
                                                                                    CF: 12864800151
                                                                                  • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
                                                                                    CF: 12864800151
                                                                                  CIG: Z8D129FC28
                                                                                  Oggetto: VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5190.00
                                                                                  Somme liquidate: € 5190.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 13-01-2015 al 23-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • VERIFICA SPA
                                                                                    CF: 03670710965
                                                                                  • VERIFICA SPA
                                                                                    CF: 03670710965
                                                                                  CIG: Z8D13C9F1E
                                                                                  Oggetto: FORNITURA TRASMETTITORI TORBIDITA' DEP. S.ERASMO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2138.50
                                                                                  Somme liquidate: € 2138.49
                                                                                  Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 18-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  CIG: Z8D14002D5
                                                                                  Oggetto: FORNITURA IPOCLORITO DI SODIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1195.30
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
                                                                                    CF: 00262890288
                                                                                  • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
                                                                                    CF: 00262890288
                                                                                  CIG: Z8D143B110
                                                                                  Oggetto: ATTREZZATURE GENERICHE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 76.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FERRAMENTA PASQUAL SAS
                                                                                    CF: 02436830273
                                                                                  • FERRAMENTA PASQUAL SAS
                                                                                    CF: 02436830273
                                                                                  CIG: Z8D1512573
                                                                                  Oggetto: FORNITURA DI UNA MOTOPOMPA PER SETTORE RETE VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1095.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 13-07-2015 al 20-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
                                                                                    CF: 00128040276
                                                                                  • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
                                                                                    CF: 00128040276
                                                                                  CIG: Z8D15A3B1P
                                                                                  Oggetto: STAMPA PIEGHEVOLI AVVIO NUOVA RACC.TA DIFF.TA MIRA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 700.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 26-08-2015 al 28-08-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GRAFICHE VENEZIANE SRL
                                                                                    CF: 02338130277
                                                                                  • GRAFICHE VENEZIANE SRL
                                                                                    CF: 02338130277
                                                                                  CIG: Z8D15C5566
                                                                                  Oggetto: RUOTE PER CARRI IN GOMMA (CENTRO STORICO)
                                                                                  Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 24-08-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • OFF. MECC. GINO NERVIANI SRL
                                                                                    CF: 00188560122
                                                                                  • OFF. MECC. GINO NERVIANI SRL
                                                                                    CF: 00188560122
                                                                                  CIG: Z8D15DFA05
                                                                                  Oggetto: MATERIALE DISPONIBILE E URGENTE PER MAGAZZINO FUSINA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1835.30
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 08-09-2015 al 17-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MARCHIOL S.P.A.
                                                                                    CF: 01176110268
                                                                                  • MARCHIOL S.P.A.
                                                                                    CF: 01176110268
                                                                                  CIG: Z8D1697868
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER OFFICINA SAN DONA'
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-06-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
                                                                                    CF: 00484960588
                                                                                  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
                                                                                    CF: 00484960588
                                                                                  CIG: Z8D1771FC7
                                                                                  Oggetto: TRASDUTTORI DI PRESSIONE PER ZONA ATEX MATERIALE CONSUMO ALLA MISURA DI PRESSIONE BIOGAS IN ZONA ATE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2755.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 07-01-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  CIG: Z8E12BF26D
                                                                                  Oggetto: POMPA GASOLIO PER GRU KOMATSU
                                                                                  Importo aggiudicato: € 544.46
                                                                                  Somme liquidate: € 544.46
                                                                                  Tempi di completamento: dal 13-01-2015 al 23-01-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • VARINI SRL
                                                                                    CF: 01926060284
                                                                                  • VARINI SRL
                                                                                    CF: 01926060284
                                                                                  CIG: Z8E1337FE9
                                                                                  Oggetto: FORNITURA RIDUTTORI E CUSCINETTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 19000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 303.71
                                                                                  Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MINETTI SPA
                                                                                    CF: 01735880161
                                                                                  • MINETTI SPA
                                                                                    CF: 01735880161
                                                                                  CIG: Z8E143B541
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO D'ALLARME EVACUAZIONE SIRENE - IMP.DEP.FUSINA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • EUROSYSTEM SRL
                                                                                    CF: 03723250274
                                                                                  • EUROSYSTEM SRL
                                                                                    CF: 03723250274
                                                                                  CIG: Z8E14657D1
                                                                                  Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE EDILE VARIO PER RETE ACQUEDOTTO VENEZIA E TERRAFERMA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 4624.40
                                                                                  Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                    CF: 03137160275
                                                                                  • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                    CF: 03137160275
                                                                                  CIG: Z8E14BCDF7
                                                                                  Oggetto: INTERVENTO SOFTWARE STR VISION
                                                                                  Importo aggiudicato: € 590.00
                                                                                  Somme liquidate: € 590.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-05-2015 al 30-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • 24 ORE SOFTWARE SPA
                                                                                    CF: 12811210157
                                                                                  • 24 ORE SOFTWARE SPA
                                                                                    CF: 12811210157
                                                                                  CIG: Z8E14E33BD
                                                                                  Oggetto: 56000 VOLANTINI CM 7,4X10,5 CON LOGO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 280.00
                                                                                  Somme liquidate: € 280.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 15-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
                                                                                    CF: 00216350264
                                                                                  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
                                                                                    CF: 00216350264
                                                                                  CIG: Z8E14F3B7C
                                                                                  Oggetto: RICAMBI PER MANUTENZIONE POMPA N. 1 PREGANZIOL - VIA MARCONI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 105.00
                                                                                  Somme liquidate: € 81.79
                                                                                  Tempi di completamento: dal 17-07-2015 al 31-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
                                                                                    CF: 04515700286
                                                                                  • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
                                                                                    CF: 04515700286
                                                                                  CIG: Z8E1542377
                                                                                  Oggetto: DEO BIO IN CONF. DA LT.1
                                                                                  Importo aggiudicato: € 18000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 03-07-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                  • ARTEMA SAS
                                                                                    CF: 02283860274
                                                                                  • ALPHADEVICE SRL
                                                                                    CF: 01271430553
                                                                                  • ECOCHIMICA SRL
                                                                                    CF: 01293720296
                                                                                  • ARTEMA SAS
                                                                                    CF: 02283860274
                                                                                  CIG: Z8E15C2891
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE IDROVALVOLE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1900.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-08-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BELGICAST ITALIA SRL
                                                                                    CF: 11658000150
                                                                                  • BELGICAST ITALIA SRL
                                                                                    CF: 11658000150
                                                                                  CIG: Z8E1670FF6
                                                                                  Oggetto: ADEGUAMENTO COMPONENTI PRESE INDUSTRIALI DEP.CAMPALTO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1633.04
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 26-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
                                                                                    CF: 00825330285
                                                                                  • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
                                                                                    CF: 00825330285
                                                                                  CIG: Z8E16A769E
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO BIDONI E CASSONETTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 13704.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MULTICOM SRL
                                                                                    CF: 09272660151
                                                                                  • MULTICOM SRL
                                                                                    CF: 09272660151
                                                                                  CIG: Z8E17438DA
                                                                                  Oggetto: FORNITURA VALVOLA CLAPET DN 250
                                                                                  Importo aggiudicato: € 335.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 15-01-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GARDNER DENVER SRL
                                                                                    CF: 01220020125
                                                                                  • GARDNER DENVER SRL
                                                                                    CF: 01220020125
                                                                                  CIG: Z8F12BFB85
                                                                                  Oggetto: MISURE DI PORTATA DA APPLICARE SUL PUNTO 10 IMP.FUSINA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5459.92
                                                                                  Somme liquidate: € 5459.91
                                                                                  Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 27-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                    CF: 01942780154
                                                                                  CIG: Z8F12C2E81
                                                                                  Oggetto: SOMMA URGENZA - RISANAMENTO SOLLEVAMENTO VIA ROMA MOGLIANO V.TO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5200.00
                                                                                  Somme liquidate: € 5200.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 18-03-2015 al 23-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • IMEC DI DURANTE BRUNO E C. SNC
                                                                                    CF: 01021990294
                                                                                  • IMEC DI DURANTE BRUNO E C. SNC
                                                                                    CF: 01021990294
                                                                                  CIG: Z8F12CA03D
                                                                                  Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 5710.27
                                                                                  Tempi di completamento: dal 26-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MEB S.R.L.
                                                                                    CF: 02282890249
                                                                                  • MEB S.R.L.
                                                                                    CF: 02282890249
                                                                                  CIG: Z8F12DAAED
                                                                                  Oggetto: PICCOLE MANUT. ATTREZZATURE DEL VERDE CIM VENEZIA 2015
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 167.22
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MOTOR GARDEN SAS
                                                                                    CF: 02967870276
                                                                                  • MOTOR GARDEN SAS
                                                                                    CF: 02967870276
                                                                                  CIG: Z8F145C213
                                                                                  Oggetto: CONTRATTO ANNUALE MANUT.GRU A BANDIERA S.SERENELLA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 730.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • OMIS SERVICE SRL
                                                                                    CF: 02168860241
                                                                                  • OMIS SERVICE SRL
                                                                                    CF: 02168860241
                                                                                  CIG: Z8F154E1F2
                                                                                  Oggetto: SOSTITUZIONE VOLANO MOTORE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 957.00
                                                                                  Somme liquidate: € 957.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-10-2014
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • STEFANELLI SPA
                                                                                    CF: 00611970286
                                                                                  • STEFANELLI SPA
                                                                                    CF: 00611970286
                                                                                  CIG: Z8F162DCA8
                                                                                  Oggetto: MATERIALE TIPOGRAFICO -STAMPATI-
                                                                                  Importo aggiudicato: € 35000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 30-09-2017
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
                                                                                    CF: 00216350264
                                                                                  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
                                                                                    CF: 00216350264
                                                                                  • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                    CF: 00612580274
                                                                                  • L'ARTEGRAFICA SNC
                                                                                    CF: 02153630260
                                                                                  • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
                                                                                    CF: 02360180265
                                                                                  • FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN E C.
                                                                                    CF: 04158520280
                                                                                  • GRAFICHE ITALPRINT SRL
                                                                                    CF: 00216350264
                                                                                  CIG: Z8F1665AD8
                                                                                  Oggetto: UPS GUASTO DA SOSTITUIRE IN ATTESA DI RICAMBIO DA DITTA MEB
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1013.32
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 09-10-2015 al 27-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MEB S.R.L.
                                                                                    CF: 02282890249
                                                                                  • MEB S.R.L.
                                                                                    CF: 02282890249
                                                                                  CIG: Z8F1755284
                                                                                  Oggetto: ACQUISTO MATERIALE SIDERURGICO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 24092.70
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                    CF: 01716400278
                                                                                  • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                    CF: 01716400278
                                                                                  CIG: Z8F176CCFA
                                                                                  Oggetto: ADEGUAMENTO RECINZIONE AREA DEPOSITO VIA CA' MARCELLO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 7000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                  • MASIERO GINO E FIGLI SRL
                                                                                    CF: 02027320270
                                                                                  • MASIERO GINO E FIGLI SRL
                                                                                    CF: 02027320270
                                                                                  CIG: Z8F1795AF3
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI AUTOMEZZI INDUSTRIALI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 37000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • STEFANELLI SPA
                                                                                    CF: 00611970286
                                                                                  • STEFANELLI SPA
                                                                                    CF: 00611970286
                                                                                  CIG: Z9012EA632
                                                                                  Oggetto: ANNO 2015 MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTI ACQUEDOTTO VENEZIA MOGLIANO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1040.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 11-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MARCHIOL S.P.A.
                                                                                    CF: 01176110268
                                                                                  • MARCHIOL S.P.A.
                                                                                    CF: 01176110268
                                                                                  CIG: Z90130654A
                                                                                  Oggetto: VERIFICHE IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA SOLLEVAMENTI FOGNATURA COME SCADENZE LEGISLATIVE DPR46
                                                                                  Importo aggiudicato: € 7060.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 12-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • VERIFICA SPA
                                                                                    CF: 03670710965
                                                                                  • VERIFICA SPA
                                                                                    CF: 03670710965
                                                                                  CIG: Z901325A4F
                                                                                  Oggetto: MANUT. CARROZZERIA MEZZI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CARROZZERIA VENETA SNC di Bertoldo
                                                                                    CF: 00321090276
                                                                                  • CARROZZERIA VENETA SNC di Bertoldo
                                                                                    CF: 00321090276
                                                                                  CIG: Z90133940F
                                                                                  Oggetto: ENI LUBRIFICANTI ORDINE QUADRO 2015
                                                                                  Importo aggiudicato: € 25000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 10661.09
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
                                                                                    CF: 00484960588
                                                                                  • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
                                                                                    CF: 00484960588
                                                                                  CIG: Z90136C9B1
                                                                                  Oggetto: POMPA AUSILIARIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1286.36
                                                                                  Somme liquidate: € 1326.36
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 23-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • PROMINENT ITALIANA SRL
                                                                                    CF: 01036040218
                                                                                  • PROMINENT ITALIANA SRL
                                                                                    CF: 01036040218
                                                                                  CIG: Z90137AA38
                                                                                  Oggetto: COLLAB.NE X REGOL.NE INVERTER E ADEGUAMENTO DEL.243/2013/R/EEL N.5 IMPIANTI COMUNE MEOLO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 800.00
                                                                                  Somme liquidate: € 800.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 30-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • NEW PROJECT S.R.L.
                                                                                    CF: 03650410271
                                                                                  • NEW PROJECT S.R.L.
                                                                                    CF: 03650410271
                                                                                  CIG: Z90142CA7B
                                                                                  Oggetto: FORNITURA D.P.I.
                                                                                  Importo aggiudicato: € 228.80
                                                                                  Somme liquidate: € 228.80
                                                                                  Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 07-05-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
                                                                                    CF: 02467560245
                                                                                  • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
                                                                                    CF: 02467560245
                                                                                  CIG: Z901468F43
                                                                                  Oggetto: PRESTAZIONE DI TAGIO ERBA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 6000.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                                                                    CF: 03183240278
                                                                                  • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                                                                    CF: 03183240278
                                                                                  CIG: Z9014B6A7F
                                                                                  Oggetto: FORNITURA REAGENTO PER LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1462.20
                                                                                  Somme liquidate: € 1462.20
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-05-2015 al 05-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
                                                                                    CF: 07817950152
                                                                                  • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
                                                                                    CF: 07817950152
                                                                                  CIG: Z9014FB59A
                                                                                  Oggetto: MODULO DI ACCOPPIAMENTO A 14.2-BZ-LN-LN/S/X GREZZO P/N 514
                                                                                  Importo aggiudicato: € 371.00
                                                                                  Somme liquidate: € 346.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 03-07-2015 al 31-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • AUMA ITALIANA SRL
                                                                                    CF: 03115940151
                                                                                  • AUMA ITALIANA SRL
                                                                                    CF: 03115940151
                                                                                  CIG: Z90152A890
                                                                                  Oggetto: POLIZZA FIDEIUSSORIA 2088955 COMUNE DI MIRANO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 450.00
                                                                                  Somme liquidate: € 450.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 26-06-2015 al 26-06-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • COFACE S.A.
                                                                                    CF: 09448210154
                                                                                  • COFACE S.A.
                                                                                    CF: 09448210154
                                                                                  CIG: Z9015BF233
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 533.82
                                                                                  Somme liquidate: € 533.82
                                                                                  Tempi di completamento: dal 21-08-2015 al 08-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • Ametek srl
                                                                                    CF: 00734950157
                                                                                  • Ametek srl
                                                                                    CF: 00734950157
                                                                                  CIG: Z90160C597
                                                                                  Oggetto: INTERRUTORE DIFFERENZIALE PER IMPIANTO DEP. CAMPALTO.
                                                                                  Importo aggiudicato: € 460.66
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 30-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MEB S.R.L.
                                                                                    CF: 02282890249
                                                                                  • MEB S.R.L.
                                                                                    CF: 02282890249
                                                                                  CIG: Z9016348C7
                                                                                  Oggetto: ASTUCCI CON LOGO PER SCUOLE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1320.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 10-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN E C.
                                                                                    CF: 04158520280
                                                                                  • FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN E C.
                                                                                    CF: 04158520280
                                                                                  CIG: Z9016A6B64
                                                                                  Oggetto: NOLEGGIO DISPOSITIVI DI CONTROLLO RIFIUTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1920.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 31-08-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • KGN SRL
                                                                                    CF: 02391180243
                                                                                  • KGN SRL
                                                                                    CF: 02391180243
                                                                                  CIG: Z9016F921F
                                                                                  Oggetto: ASSISTENZA INSTALLAZIONE PARATOIE MOTORIZZATE DEP.FUSINA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 726.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 27-11-2015 al 30-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00896730157
                                                                                  • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
                                                                                    CF: 00896730157
                                                                                  CIG: Z910337767
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MATERIALE DPI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 39950.00
                                                                                  Somme liquidate: € 5684.90
                                                                                  Tempi di completamento: dal 08-01-2013 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CALZA GIUSEPPE
                                                                                    CF: CLZGPP42A29L736O
                                                                                  • CALZA GIUSEPPE
                                                                                    CF: CLZGPP42A29L736O
                                                                                  CIG: Z91085715B
                                                                                  Oggetto: STAMPATI VARI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 21461.50
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                    CF: 00612580274
                                                                                  • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                    CF: 00612580274
                                                                                  CIG: Z9112B3BE3
                                                                                  Oggetto: ASFALTO PER TERRAFERMA ACQUA PRIMARIA VENEZIA MOGLIANO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ROMEA ASFALTI SRL
                                                                                    CF: 03214450276
                                                                                  • ROMEA ASFALTI SRL
                                                                                    CF: 03214450276
                                                                                  CIG: Z9112C1492
                                                                                  Oggetto: CLORURO FERRICO CONSEGNATO A CAVANELLA D'ADIGE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2373.63
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-02-2015 al 26-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BEC SRL
                                                                                    CF: 01894190287
                                                                                  • BEC SRL
                                                                                    CF: 01894190287
                                                                                  CIG: Z9112C5257
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE AUTOGRU
                                                                                  Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 8449.06
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FERCOS SRL
                                                                                    CF: 03295920288
                                                                                  • FERCOS SRL
                                                                                    CF: 03295920288
                                                                                  CIG: Z9112DAE68
                                                                                  Oggetto: FATT. 3744 CANONE I SEMESTRE 2015
                                                                                  Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 21000.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 02-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • INFOR SRL
                                                                                    CF: 01712800349
                                                                                  • INFOR SRL
                                                                                    CF: 01712800349
                                                                                  CIG: Z91130A15E
                                                                                  Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1434.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1434.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 04-02-2015 al 22-06-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BIOGENETICS SRL
                                                                                    CF: 00795130285
                                                                                  • BIOGENETICS SRL
                                                                                    CF: 00795130285
                                                                                  CIG: Z911323D2A
                                                                                  Oggetto: NOLEGGIO PIATTAFORMA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 18577.00
                                                                                  Somme liquidate: € 12698.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 10-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • VENPA SPA
                                                                                    CF: 02574080277
                                                                                  • VENPA SPA
                                                                                    CF: 02574080277
                                                                                  CIG: Z91133954F
                                                                                  Oggetto: MICHIELETTO ORDINE QUADRO 2015 MATERIALE DI FERRAMENTA A BANCO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 90.06
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MICHIELETTO MAURO
                                                                                    CF: MCHMRA59L16L736P
                                                                                  • MICHIELETTO MAURO
                                                                                    CF: MCHMRA59L16L736P
                                                                                  CIG: Z911339840
                                                                                  Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 4266.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                    CF: 00170180277
                                                                                  • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                    CF: 00170180277
                                                                                  CIG: Z91136A6AA
                                                                                  Oggetto: NOLEGGIO CONTAINER LIDO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 836.22
                                                                                  Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SERENA PREFABBRICATI SRL
                                                                                    CF: 00193220266
                                                                                  • SERENA PREFABBRICATI SRL
                                                                                    CF: 00193220266
                                                                                  CIG: Z91137176B
                                                                                  Oggetto: INTERVENTI PER DANNEGGIAMENTO ALBERI EVENTO 6/2/2015 PRESSO ALCUNE SCUOLE DELLA TF DEL COMUNE DI VE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1182.40
                                                                                  Somme liquidate: € 1182.40
                                                                                  Tempi di completamento: dal 06-02-2015 al 13-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                    CF: 00703690271
                                                                                  • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                    CF: 00703690271
                                                                                  CIG: Z9113ED00B
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1262.50
                                                                                  Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 14-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SIKURA SRL
                                                                                    CF: 02988500274
                                                                                  • SIKURA SRL
                                                                                    CF: 02988500274
                                                                                  CIG: Z91162A54F
                                                                                  Oggetto: MATERIALE VARIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • DATACOL S.R.L.
                                                                                    CF: 01964750234
                                                                                  • DATACOL S.R.L.
                                                                                    CF: 01964750234
                                                                                  CIG: Z911636967
                                                                                  Oggetto: SVILUPPO SITO WEB ISTITUZIONALE VENIS
                                                                                  Importo aggiudicato: € 9500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • VENIS SPA
                                                                                    CF: 02396850279
                                                                                  • VENIS SPA
                                                                                    CF: 02396850279
                                                                                  CIG: Z911773B54
                                                                                  Oggetto: FORNITURA SALE PER CENTRO STORICO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1330.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 16-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ITALKALI SPA
                                                                                    CF: 02425570823
                                                                                  • ITALKALI SPA
                                                                                    CF: 02425570823
                                                                                  CIG: Z9213259DE
                                                                                  Oggetto: MANUT. IMPIANTI PESATURA PESE E BILANCE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1998.50
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ORMET SPA
                                                                                    CF: 02156520260
                                                                                  • ORMET SPA
                                                                                    CF: 02156520260
                                                                                  CIG: Z92133968F
                                                                                  Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 38000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 22082.34
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • UNIPART SRL
                                                                                    CF: 01495040550
                                                                                  • UNIPART SRL
                                                                                    CF: 01495040550
                                                                                  CIG: Z9213426BO
                                                                                  Oggetto: CANONI SITI WEB
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 6450.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • DOMINO NORDEST S.R.L.
                                                                                    CF: 03511380275
                                                                                  • DOMINO NORDEST S.R.L.
                                                                                    CF: 03511380275
                                                                                  CIG: Z9213996F4
                                                                                  Oggetto: RIPARAZIONE STRUMENTO AC20300000
                                                                                  Importo aggiudicato: € 200.00
                                                                                  Somme liquidate: € 213.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 30-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ASCON TECNOLOGIC SRL
                                                                                    CF: 02374940183
                                                                                  • ASCON TECNOLOGIC SRL
                                                                                    CF: 02374940183
                                                                                  CIG: Z921481607
                                                                                  Oggetto: PICCOLI ACQUISTI DI FERRAMENTA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 128.77
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FERR-CASA S.N.C.
                                                                                    CF: 00694410275
                                                                                  • FERR-CASA S.N.C.
                                                                                    CF: 00694410275
                                                                                  CIG: Z9214COIOC
                                                                                  Oggetto: VERIFICHE STRUMENTI PESATURA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 29-05-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • VEI ITALIA SRL
                                                                                    CF: 03625900240
                                                                                  • VEI ITALIA SRL
                                                                                    CF: 03625900240
                                                                                  CIG: Z921566319
                                                                                  Oggetto: FORNITURA DI 100 OSSARI IN ZN PER CIMIT. MESTRE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2300.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2300.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 20-01-2015 al 20-01-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • C.F.Z. SRL
                                                                                    CF: 02916140243
                                                                                  • C.F.Z. SRL
                                                                                    CF: 02916140243
                                                                                  CIG: Z9215C3D41
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1968.06
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • V.I.M.E. S.R.L.
                                                                                    CF: 02300940281
                                                                                  • V.I.M.E. S.R.L.
                                                                                    CF: 02300940281
                                                                                  CIG: Z9215CAA16
                                                                                  Oggetto: MOTORINO AVVIAMENTO BOSCH
                                                                                  Importo aggiudicato: € 698.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-08-2015 al 07-09-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SPEROTTO SRL
                                                                                    CF: 04704650268
                                                                                  • SPEROTTO SRL
                                                                                    CF: 04704650268
                                                                                  CIG: Z9215F7FA2
                                                                                  Oggetto: FORNITURA FILTRI NUOVO COMPRESSORE DEP.PREGANZIOL
                                                                                  Importo aggiudicato: € 650.22
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ATLAS COPCO ITALIA SPA
                                                                                    CF: 00908740152
                                                                                  • ATLAS COPCO ITALIA SPA
                                                                                    CF: 00908740152
                                                                                  CIG: Z92163C7CC
                                                                                  Oggetto: SOSTITUZIONE MOTORE MEZZO DG20
                                                                                  Importo aggiudicato: € 6035.17
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al 22-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • STEFANELLI SPA
                                                                                    CF: 00611970286
                                                                                  • STEFANELLI SPA
                                                                                    CF: 00611970286
                                                                                  CIG: Z9216A3506
                                                                                  Oggetto: TIMBRI PER UFFICIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 470.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • LINOTIPIA LA MESTRINA SNC
                                                                                    CF: 02639130273
                                                                                  • LINOTIPIA LA MESTRINA SNC
                                                                                    CF: 02639130273
                                                                                  CIG: Z9216A9712
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIPONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 7800.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 02-11-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CARROZZERIA EMILIANA
                                                                                    CF: 00371110933
                                                                                  • CARROZZERIA EMILIANA
                                                                                    CF: 00371110933
                                                                                  CIG: Z92171D719
                                                                                  Oggetto: VERIFICA SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE POT. E DEP.
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1200.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 31-12-2016
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
                                                                                    CF: 12093770159
                                                                                  • GAMESYSTEM ITALIA SRL
                                                                                    CF: 12093770159
                                                                                  CIG: Z931106648
                                                                                  Oggetto: NUOVO CONTRATTO MANUT.NASTROPRESSE DEP. EX SPIM
                                                                                  Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 13230.10
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MA.I.E DI ISEPPI ENNIO
                                                                                    CF: SPPNNE60M13L840N
                                                                                  • MA.I.E DI ISEPPI ENNIO
                                                                                    CF: SPPNNE60M13L840N
                                                                                  CIG: Z931304D96
                                                                                  Oggetto: LOG-15/SN CHIUSINI IN GHISA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 6200.00
                                                                                  Somme liquidate: € 6120.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 16-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
                                                                                    CF: 01863300248
                                                                                  • FONDERIA F.LLI VELO SRL
                                                                                    CF: 01863300248
                                                                                  CIG: Z9313365CE
                                                                                  Oggetto: ASSSITENZA TECNICA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1453.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
                                                                                    CF: 03473370272
                                                                                  • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
                                                                                    CF: 03473370272
                                                                                  CIG: Z931337097
                                                                                  Oggetto: GUANTI DPI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 8424.00
                                                                                  Somme liquidate: € 8424.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 15-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
                                                                                    CF: 03359340548
                                                                                  • SIR SAFETY SYSTEM SPA
                                                                                    CF: 03359340548
                                                                                  CIG: Z931340D77
                                                                                  Oggetto: SFALCIO DECESPUGLIAMENTO VEGETAZIONE ERBACEA ED ARBUSTIVA MOGLIANO VENETO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1697.53
                                                                                  Tempi di completamento: dal 18-02-2015 al 31-03-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • AZ.AGR. GUERRA RENATO
                                                                                    CF: GRRRNT61M02I551F
                                                                                  • AZ.AGR. GUERRA RENATO
                                                                                    CF: GRRRNT61M02I551F
                                                                                  CIG: Z931392387
                                                                                  Oggetto: FORNITURA ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE SOTTP.PREGANZIOL
                                                                                  Importo aggiudicato: € 3424.50
                                                                                  Somme liquidate: € 3424.50
                                                                                  Tempi di completamento: dal 12-03-2015 al 15-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
                                                                                    CF: 00895000370
                                                                                  • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
                                                                                    CF: 00895000370
                                                                                  CIG: Z931397ACA
                                                                                  Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ISOLE ECOLOGICHE MESTRE MARGHERA FAVARO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 11133.66
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-01-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
                                                                                    CF: 01494430356
                                                                                  • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
                                                                                    CF: 01494430356
                                                                                  CIG: Z93139D8EA
                                                                                  Oggetto: INTERVENTO DI TRINCIATURA AEREA E PULIZIA DI PIANTE SPONTANEE C/O VILLAGGIO S.MARCO A MESTRE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2402.21
                                                                                  Somme liquidate: € 2402.21
                                                                                  Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 15-04-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                    CF: 02894130273
                                                                                  • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                    CF: 02894130273
                                                                                  CIG: Z9313AE495
                                                                                  Oggetto: APERTURA/CHIUSURA PARCHI E GIARDINI CS VENEZIA LIDO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 36144.43
                                                                                  Somme liquidate: € 25507.19
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-07-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                                                                    CF: 03826870275
                                                                                  • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                                                                    CF: 03826870275
                                                                                  CIG: Z9313FD854
                                                                                  Oggetto: ANALISI RISCHIO ELETTRICO E STESURA PROCEDURE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 8944.00
                                                                                  Somme liquidate: € 8944.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • VEGA ENGINEERING SRL
                                                                                    CF: 02456590278
                                                                                  • VEGA ENGINEERING SRL
                                                                                    CF: 02456590278
                                                                                  CIG: Z93145C51D
                                                                                  Oggetto: RICAMBI PER MOTOBARCHE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2949.51
                                                                                  Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
                                                                                    CF: 01611360403
                                                                                  • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
                                                                                    CF: 01611360403
                                                                                  CIG: Z931492FB1
                                                                                  Oggetto: PULIZIA CON SCAVATORE A RISUCCHIO DEP. SACCA SERENELLA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 30-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GEROTTO FEDERICO SRL
                                                                                    CF: 00308900281
                                                                                  • GEROTTO FEDERICO SRL
                                                                                    CF: 00308900281
                                                                                  CIG: Z93152841D
                                                                                  Oggetto: LABORATORIO GIARDINAGGIO SOCIALE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 1500.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 30-09-2014
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                  • COOPERATIVA SOCIALE GEA
                                                                                    CF: 02681690273
                                                                                  • COOPERATIVA SOCIALE GEA
                                                                                    CF: 02681690273
                                                                                  CIG: Z9315651B8
                                                                                  Oggetto: CONFIGURAZIONE REGISTRO C/S CARBURANTI SACCA FISOLA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2500.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • JSYSTEM DI ZERBETTO IVANO E C SNC
                                                                                    CF: 03300780289
                                                                                  • JSYSTEM DI ZERBETTO IVANO E C SNC
                                                                                    CF: 03300780289
                                                                                  CIG: Z93159DF98
                                                                                  Oggetto: POMPA DENISON PER MEZZI TERRAFERMA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 7000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • OLEODINAMICA O.D.M.
                                                                                    CF: 03293920280
                                                                                  • OLEODINAMICA O.D.M.
                                                                                    CF: 03293920280
                                                                                  CIG: Z93161F949
                                                                                  Oggetto: INDAGINE TECNICA DEL VERDE SU PRUNUS LAUROCERASO SCUOLA NEL CO. DI VENEZIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 76.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 18-09-2015 al 23-10-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SEA COOP
                                                                                    CF: 04299460016
                                                                                  • SEA COOP
                                                                                    CF: 04299460016
                                                                                  CIG: Z9316F290A
                                                                                  Oggetto: CONTENITORE IN CARTONE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 324.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 04-11-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • CARTABOX
                                                                                    CF: 01634200933
                                                                                  • CARTABOX
                                                                                    CF: 01634200933
                                                                                  CIG: Z9317418DD
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MATERIALE TECNICO PER OFFICINA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 73.20
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 01-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  • SILCOM SRL
                                                                                    CF: 02347440279
                                                                                  CIG: Z940FD7CFF
                                                                                  Oggetto: STAMPATI-CARTELLI-ADESIVI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 4344.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 26-06-2014 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                    CF: PRCDNL62T04Z602O
                                                                                  • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                    CF: PRCDNL62T04Z602O
                                                                                  CIG: Z94100D201
                                                                                  Oggetto: ESECUZIONE DI TRIVELLAZIONE ORIZZONTALE CONTROLLATA TANGENZIALE NORD MOGLIANO V. BIANCHI/V. MARCONI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 10500.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 28-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                  • MIRA SRL
                                                                                    CF: 02138170366
                                                                                  • MIRA SRL
                                                                                    CF: 02138170366
                                                                                  CIG: Z9412842DF
                                                                                  Oggetto: RINNOVO CAR DANNI MANUTENZ. CONTROLLO IMP TECNOLOG. PORTO VE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2500.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2500.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GENERALI ITALIA SPA
                                                                                    CF: 00409920584
                                                                                  • GENERALI ITALIA SPA
                                                                                    CF: 00409920584
                                                                                  CIG: Z9412FA632
                                                                                  Oggetto: FORNITURA MISURATORE MAGNETICO DI PORTATA PER CAMPO POZZI CANOVE
                                                                                  Importo aggiudicato: € 2072.00
                                                                                  Somme liquidate: € 2072.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 23-02-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • GREINER SPA
                                                                                    CF: 00278160171
                                                                                  • GREINER SPA
                                                                                    CF: 00278160171
                                                                                  CIG: Z941306F31
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI OLEODINAMICI
                                                                                  Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • METAU SERVICE SRL
                                                                                    CF: 02217471206
                                                                                  • METAU SERVICE SRL
                                                                                    CF: 02217471206
                                                                                  CIG: Z9413115DF
                                                                                  Oggetto: SERVIZIO DI CARPENTERIA
                                                                                  Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
                                                                                    CF: 03249340278
                                                                                  • AUTOMAZIONE VENETO SRL
                                                                                    CF: 03249340278
                                                                                  CIG: Z9413173FF
                                                                                  Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA AUTOMEZZI LIDO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                  Somme liquidate: € 3316.98
                                                                                  Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • NUOVA CARROZZERIA GARIBALDI SNC
                                                                                    CF: 04151580273
                                                                                  • NUOVA CARROZZERIA GARIBALDI SNC
                                                                                    CF: 04151580273
                                                                                  CIG: Z941417D38
                                                                                  Oggetto: FORNITURA POLICOLORURO D'ALLUMINIO
                                                                                  Importo aggiudicato: € 19920.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                  • DONAU AQUAE SRL
                                                                                    CF: 04430400269
                                                                                  • DONAU AQUAE SRL
                                                                                    CF: 04430400269
                                                                                  CIG: Z941464EA6
                                                                                  Oggetto: 43-15/FG Manutenzione ordinaria discariche Veritas S.p.A. per anno 2015 - 2016.
                                                                                  Importo aggiudicato: € 0.00
                                                                                  Somme liquidate: € 0.00
                                                                                  Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                  Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                  • PA. DE. GAS SRL
                                                                                    CF: 00760470260
                                                                                  • VERONESE IMPIANTI S.P.A.
                                                                                    CF: 01297950287
                                                                                  • CIPEA E CARIIE-CO.ED.A.-UNIFICA
                                                                                    CF: 03047870377
                                                                                  • GELMINI COSTRUZIONI SRL
                                                                                    CF: 03511240248
                                                                                  • FERRARA VITTORIO SRL
                                                                                    CF: 04493440285
                                                                                    CIG: Z94149BE21
                                                                                    Oggetto: RINNOVO POLIZZA FIDEIUSSORIA 1973429 COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA
                                                                                    Importo aggiudicato: € 104.00
                                                                                    Somme liquidate: € 104.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 01-06-2016
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • COFACE S.A.
                                                                                      CF: 09448210154
                                                                                    • COFACE S.A.
                                                                                      CF: 09448210154
                                                                                    CIG: Z9415241B6
                                                                                    Oggetto: MANUTENZIONE CAMPANE PRESSO I COMUNI VENEZIA/MESTRE/MEOLO
                                                                                    Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                    Somme liquidate: € 6666.64
                                                                                    Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • F.LLI BUSATO AUTOTRASPORTI SRL
                                                                                      CF: 03801290275
                                                                                    • F.LLI BUSATO AUTOTRASPORTI SRL
                                                                                      CF: 03801290275
                                                                                    CIG: Z94158E8C9
                                                                                    Oggetto: FORNITURA MISURATORE DI PORTATA E CENTRALINA PER MISURATORE DI INGRESSO DEP.PREGANZIOL E QUINTO
                                                                                    Importo aggiudicato: € 6235.69
                                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal 12-08-2015 al 30-11-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                      CF: 01942780154
                                                                                    • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                      CF: 01942780154
                                                                                    CIG: Z94159C855
                                                                                    Oggetto: FORNITURA REAGNETI PER LABORATORIO
                                                                                    Importo aggiudicato: € 2444.90
                                                                                    Somme liquidate: € 2369.90
                                                                                    Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al 24-08-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • BIOGENETICS SRL
                                                                                      CF: 00795130285
                                                                                    • BIOGENETICS SRL
                                                                                      CF: 00795130285
                                                                                    CIG: Z9416A94AB
                                                                                    Oggetto: CORSO ON LINE ECM PER MEDICI COMPETENTI
                                                                                    Importo aggiudicato: € 139.00
                                                                                    Somme liquidate: € 139.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 05-11-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • LABOR SECURITY SRL
                                                                                      CF: 09344011003
                                                                                    • LABOR SECURITY SRL
                                                                                      CF: 09344011003
                                                                                    CIG: Z95131C5A5
                                                                                    Oggetto: SISTEMAZIONE FONDO LETTI IMPIANTO CAVALLINO
                                                                                    Importo aggiudicato: € 3700.00
                                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                    • CIPRIANO COSTANTINI E F.LLI SNC
                                                                                      CF: 00464310275
                                                                                    • CIPRIANO COSTANTINI E F.LLI SNC
                                                                                      CF: 00464310275
                                                                                    CIG: Z951325AAD
                                                                                    Oggetto: MANUT. ALTRE ATTEZZATURE SU TELAI
                                                                                    Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                    Somme liquidate: € 81.60
                                                                                    Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • CIAPONI S.R.L.
                                                                                      CF: 01160480503
                                                                                    • CIAPONI S.R.L.
                                                                                      CF: 01160480503
                                                                                    CIG: Z9513AA564
                                                                                    Oggetto: FORNITURA IMPIANTO TERMODINAMICO
                                                                                    Importo aggiudicato: € 2598.40
                                                                                    Somme liquidate: € 2598.40
                                                                                    Tempi di completamento: dal 03-04-2015 al 15-04-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • F.LLI BELTRAME SPA
                                                                                      CF: 00299550285
                                                                                    • F.LLI BELTRAME SPA
                                                                                      CF: 00299550285
                                                                                    CIG: Z9513F6EFA
                                                                                    Oggetto: MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                    Importo aggiudicato: € 526.60
                                                                                    Somme liquidate: € 526.60
                                                                                    Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 30-04-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • UNIFO SRL
                                                                                      CF: 01595870278
                                                                                    • UNIFO SRL
                                                                                      CF: 01595870278
                                                                                    CIG: Z951446D82
                                                                                    Oggetto: AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA A DOLO VIA SERRAGLIO 2o STRALCIO NPGF 2011 CA DO ST FI
                                                                                    Importo aggiudicato: € 26205.29
                                                                                    Somme liquidate: € 12409.70
                                                                                    Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                    • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                                                                      CF: 02859980274
                                                                                    • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                                                                      CF: 02859980274
                                                                                    CIG: Z95147F485
                                                                                    Oggetto: FORNITURA ESTINTORI DI VARIA CAPACITA' ESTINGUENTE
                                                                                    Importo aggiudicato: € 1671.30
                                                                                    Somme liquidate: € 1671.28
                                                                                    Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 28-05-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • M.G.GROUP SRL
                                                                                      CF: 04375480284
                                                                                    • M.G.GROUP SRL
                                                                                      CF: 04375480284
                                                                                    CIG: Z95150BOF8
                                                                                    Oggetto: MISURATORE DI LIVELLO AD ULTRASUONI
                                                                                    Importo aggiudicato: € 3327.50
                                                                                    Somme liquidate: € 3327.50
                                                                                    Tempi di completamento: dal 26-06-2015 al 10-07-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
                                                                                      CF: 02459940280
                                                                                    • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
                                                                                      CF: 02459940280
                                                                                    CIG: Z9515D49BB
                                                                                    Oggetto: SISTEMAZIONE COPERTURA NASTRI TRASPORTATORI RSU CENTRO RACCOLTA LIDO
                                                                                    Importo aggiudicato: € 6950.00
                                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • ZILIANI SERVICE SRL
                                                                                      CF: 01644480335
                                                                                    • ZILIANI SERVICE SRL
                                                                                      CF: 01644480335
                                                                                    CIG: Z951647721
                                                                                    Oggetto: VALVOLA BIFLANGIATA PER IMP. ACQUEDOTTO DI SCALTENIGO
                                                                                    Importo aggiudicato: € 3250.00
                                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • BELGICAST ITALIA SRL
                                                                                      CF: 11658000150
                                                                                    • BELGICAST ITALIA SRL
                                                                                      CF: 11658000150
                                                                                    CIG: Z9516BD58D
                                                                                    Oggetto: VERIFICA LINEA VITA A DISPOSITIVI ANTICADUTA
                                                                                    Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al 30-11-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • GAMESYSTEM ITALIA SRL
                                                                                      CF: 12093770159
                                                                                    • GAMESYSTEM ITALIA SRL
                                                                                      CF: 12093770159
                                                                                    CIG: Z9612DC93F
                                                                                    Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
                                                                                    Importo aggiudicato: € 50.00
                                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 09-02-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
                                                                                      CF: 08804430158
                                                                                    • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
                                                                                      CF: 08804430158
                                                                                    CIG: Z9613262CA
                                                                                    Oggetto: ACQUISTO BIDONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA QUARTO D'ALTINO
                                                                                    Importo aggiudicato: € 4290.00
                                                                                    Somme liquidate: € 4290.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal 11-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • EUROSINTEX SRL
                                                                                      CF: 02448130167
                                                                                    • EUROSINTEX SRL
                                                                                      CF: 02448130167
                                                                                    CIG: Z96137E8AO
                                                                                    Oggetto: VALIDAZIONE STRUMENTALE
                                                                                    Importo aggiudicato: € 2203.00
                                                                                    Somme liquidate: € 2203.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 31-03-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • VETROTECNICA SRL
                                                                                      CF: 00223930280
                                                                                    • VETROTECNICA SRL
                                                                                      CF: 00223930280
                                                                                    CIG: Z9613C5CE9
                                                                                    Oggetto: REAGENTI
                                                                                    Importo aggiudicato: € 1381.00
                                                                                    Somme liquidate: € 1381.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al 17-04-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • LGC STANDARDS SRL
                                                                                      CF: 03948960962
                                                                                    • LGC STANDARDS SRL
                                                                                      CF: 03948960962
                                                                                    CIG: Z96143F23D
                                                                                    Oggetto: RICAMBI PER POMPE SOMMERSE
                                                                                    Importo aggiudicato: € 9992.71
                                                                                    Somme liquidate: € 7893.04
                                                                                    Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al 31-10-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                      CF: 00889400156
                                                                                    • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                      CF: 00889400156
                                                                                    CIG: Z96152CA89
                                                                                    Oggetto: INSTALLAZIONE PANNELLO PER COMANDO LAVATORE ALTA PRESSIONE SENDIMENTAT
                                                                                    Importo aggiudicato: € 2603.00
                                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 15-09-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • CAP SERVICE SRL
                                                                                      CF: 03620420277
                                                                                    • CAP SERVICE SRL
                                                                                      CF: 03620420277
                                                                                    CIG: Z96157264F
                                                                                    Oggetto: FORNITURA MANIGLIONI DI SICUREZZA CISA CON MARCHIATURA CE
                                                                                    Importo aggiudicato: € 8488.68
                                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal 05-08-2015 al 31-12-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • SILCOM SRL
                                                                                      CF: 02347440279
                                                                                    • SILCOM SRL
                                                                                      CF: 02347440279
                                                                                    CIG: Z9615A37AA
                                                                                    Oggetto: FORNITURA REAGENTI PER LABORATORIO
                                                                                    Importo aggiudicato: € 1578.20
                                                                                    Somme liquidate: € 1578.20
                                                                                    Tempi di completamento: dal 07-08-2015 al 31-08-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                      CF: 02079741209
                                                                                    • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                      CF: 02079741209
                                                                                    CIG: Z96160D7E0
                                                                                    Oggetto: FORNITURA DIFFUSORI, NIPPLO, GUARNIZIONI
                                                                                    Importo aggiudicato: € 15970.00
                                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al 15-10-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                      CF: 00889400156
                                                                                    • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                      CF: 00889400156
                                                                                    CIG: Z961626FC0
                                                                                    Oggetto: FORNITURA DI TANICHETTE PER RECUPERO OLIO
                                                                                    Importo aggiudicato: € 6646.37
                                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 30-10-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • NUOVA C. PLASTICA SRL
                                                                                      CF: 02085101208
                                                                                    • NUOVA C. PLASTICA SRL
                                                                                      CF: 02085101208
                                                                                    CIG: Z9616C8D2B
                                                                                    Oggetto: FORNITURA E - WHERE XP2
                                                                                    Importo aggiudicato: € 13085.00
                                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 30-11-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • DIVITECH SPA
                                                                                      CF: 03286510262
                                                                                    • DIVITECH SPA
                                                                                      CF: 03286510262
                                                                                    CIG: Z9617505F7
                                                                                    Oggetto: ACQUISTO DI BIGLIETTI FERRY BOAT LINEA 11 PER OPERATORI CIM VE
                                                                                    Importo aggiudicato: € 1968.00
                                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal 02-12-2015 al 23-12-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • ACTV SPA
                                                                                      CF: 80013370277
                                                                                    • ACTV SPA
                                                                                      CF: 80013370277
                                                                                    CIG: Z9711D5B4E
                                                                                    Oggetto: ENDRESS HAUSER OFF. 2016973531 DEL 14/11/2014 SENSORE PER MISURA DI TORBIDITA TIPO TURBIMAX W NCUS 3
                                                                                    Importo aggiudicato: € 1377.02
                                                                                    Somme liquidate: € 1377.02
                                                                                    Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 13-02-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                      CF: 01942780154
                                                                                    • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                      CF: 01942780154
                                                                                    CIG: Z9711D5C49
                                                                                    Oggetto: ELETTROVALVOLE STAIGER 611 000 398 COD M9359990000 PER RICAMBIO LINEA CAMPIONE ANALIZZATORI ON LI
                                                                                    Importo aggiudicato: € 1150.00
                                                                                    Somme liquidate: € 1150.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 13-02-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • NOVELLO SRL
                                                                                      CF: 02783670272
                                                                                    • NOVELLO SRL
                                                                                      CF: 02783670272
                                                                                    CIG: Z97130C939
                                                                                    Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZATRICI
                                                                                    Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
                                                                                      CF: 03120060276
                                                                                    • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
                                                                                      CF: 03120060276
                                                                                    CIG: Z9713851CE
                                                                                    Oggetto: ACQUISTO CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
                                                                                    Importo aggiudicato: € 1050.00
                                                                                    Somme liquidate: € 958.50
                                                                                    Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
                                                                                      CF: 01281780302
                                                                                    • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
                                                                                      CF: 01281780302
                                                                                    CIG: Z971389575
                                                                                    Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOVEICOLI LEGGERI
                                                                                    Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                    Somme liquidate: € 887.36
                                                                                    Tempi di completamento: dal 17-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • PNEUS SERVICE VENEZIA SRL
                                                                                      CF: 04182420275
                                                                                    • PNEUS SERVICE VENEZIA SRL
                                                                                      CF: 04182420275
                                                                                    CIG: Z97143344C
                                                                                    Oggetto: CORSO BASE: ACUSTICA EDILIZIA, INDUSTRIALE ED
                                                                                    Importo aggiudicato: € 110.00
                                                                                    Somme liquidate: € 110.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 30-04-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                      CF: 03834380275
                                                                                    • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                      CF: 03834380275
                                                                                    CIG: Z9714864D5
                                                                                    Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTI PER IL LABORATORIO DI SCORZE'
                                                                                    Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                    Somme liquidate: € 280.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal 13-05-2015 al 31-12-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                      CF: 02532650278
                                                                                    • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                      CF: 02532650278
                                                                                    CIG: Z9715196F0
                                                                                    Oggetto: MANUTENZIONE BOTTE ESPURGO
                                                                                    Importo aggiudicato: € 12000.00
                                                                                    Somme liquidate: € 12000.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 15-07-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • VENDRAME SRL
                                                                                      CF: 03665180265
                                                                                    • VENDRAME SRL
                                                                                      CF: 03665180265
                                                                                    CIG: Z971550F3E
                                                                                    Oggetto: LOG-15/SN RUBINETTI UNIDEREZIONALI
                                                                                    Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal 08-07-2015 al 30-07-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • GREINER SPA
                                                                                      CF: 00278160171
                                                                                    • GREINER SPA
                                                                                      CF: 00278160171
                                                                                    CIG: Z9715E54F5
                                                                                    Oggetto: ACCESSORI PER GIOCHI SU PARCHI
                                                                                    Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal 03-09-2015 al 31-12-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • POZZA SRL
                                                                                      CF: 02336810243
                                                                                    • POZZA SRL
                                                                                      CF: 02336810243
                                                                                    CIG: Z97160FA76
                                                                                    Oggetto: BIOSANITIZER DISINFETTANTE
                                                                                    Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 31-12-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • ALPHA SERVIZI E CONSULENZE SRLS
                                                                                      CF: 01552950550
                                                                                    • ALPHA SERVIZI E CONSULENZE SRLS
                                                                                      CF: 01552950550
                                                                                    CIG: Z9716178F1
                                                                                    Oggetto: CORSO RICERCA DELLA SALMONELLA
                                                                                    Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 01-10-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • OXOID SPA
                                                                                      CF: 00889160156
                                                                                    • OXOID SPA
                                                                                      CF: 00889160156
                                                                                    CIG: Z971682ACD
                                                                                    Oggetto: NUOVI IMPIANTI ARBOREI DA EFFETTUARSI PRESSO ALCUNE SCUOLE DEL COMUNE DI VENEZIA
                                                                                    Importo aggiudicato: € 7527.50
                                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 20-11-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                    • F.BORDIN
                                                                                      CF: BDRFNZ40P26L899N
                                                                                    • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                      CF: 02894130273
                                                                                    • SOCIETA' COOPERATIVA NATURAL SERVIC
                                                                                      CF: 04172830277
                                                                                    • VERDEPIANO DI ALESSANDRO DANIELE
                                                                                      CF: DNLLSN54M26I418T
                                                                                    • RIATTI MARCO
                                                                                      CF: RTTMRC80A04L551R
                                                                                    • IMPREVER DI VERONESE MATTEO
                                                                                      CF: VRNMTT75H04E522I
                                                                                    • F.BORDIN
                                                                                      CF: BDRFNZ40P26L899N
                                                                                    CIG: Z9716858E2
                                                                                    Oggetto: IDROPITTURA PROLINE 40 SERIE 0040
                                                                                    Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal 14-10-2015 al 31-12-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
                                                                                      CF: 02658090275
                                                                                    • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
                                                                                      CF: 02658090275
                                                                                    CIG: Z9716F2246
                                                                                    Oggetto: PONCHO E GILET CON LOGO PER SCUOLE
                                                                                    Importo aggiudicato: € 2139.00
                                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal 17-11-2015 al 14-12-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • SIKURA SRL
                                                                                      CF: 02988500274
                                                                                    • SIKURA SRL
                                                                                      CF: 02988500274
                                                                                    CIG: Z97176AFC2
                                                                                    Oggetto: ADESIVI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - PREVIA RICERCA DI MERCATO
                                                                                    Importo aggiudicato: € 3930.00
                                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 31-12-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
                                                                                      CF: 02360180265
                                                                                    • GRAFICHE ITALPRINT SRL
                                                                                      CF: 00216350264
                                                                                    • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                      CF: 00612580274
                                                                                    • GRAFICHE VENEZIANE SRL
                                                                                      CF: 02338130277
                                                                                    • FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN E C.
                                                                                      CF: 04158520280
                                                                                    • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
                                                                                      CF: 02360180265
                                                                                    CIG: Z9812207BF
                                                                                    Oggetto: ABBONAMENTI E RIVISTE
                                                                                    Importo aggiudicato: € 150.00
                                                                                    Somme liquidate: € 150.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • MAGGIOLI SPA
                                                                                      CF: 06188330150
                                                                                    • MAGGIOLI SPA
                                                                                      CF: 06188330150
                                                                                    CIG: Z98126F0B5
                                                                                    Oggetto: FORNITURA SERRAMENTI METALLICI E RELATIVE FERRAMENTE
                                                                                    Importo aggiudicato: € 19500.00
                                                                                    Somme liquidate: € 9868.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 31-03-2016
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • PRAL TECNOMETAL DI PREO LUCA
                                                                                      CF: PRELCU71T08D325L
                                                                                    • PRAL TECNOMETAL DI PREO LUCA
                                                                                      CF: PRELCU71T08D325L
                                                                                    CIG: Z9813085D7
                                                                                    Oggetto: FORNITURA NR.20 DIFFUSORI ARIA E 10 METRI DI SPAZZOLE FILTRO A CESTELLO DEP. S. ANNA
                                                                                    Importo aggiudicato: € 895.00
                                                                                    Somme liquidate: € 1986.90
                                                                                    Tempi di completamento: dal 05-02-2015 al 31-03-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • TEV SRL
                                                                                      CF: 03019140270
                                                                                    • TEV SRL
                                                                                      CF: 03019140270
                                                                                    CIG: Z98133567C
                                                                                    Oggetto: INTERV. TUBAZIONE IDRICA FABBRICATO CIM MURANO - VE
                                                                                    Importo aggiudicato: € 740.00
                                                                                    Somme liquidate: € 1140.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 31-03-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • BARBIRATO DANIELE
                                                                                      CF: BRBDNL59R12F130S
                                                                                    • BARBIRATO DANIELE
                                                                                      CF: BRBDNL59R12F130S
                                                                                    CIG: Z9813508D5
                                                                                    Oggetto: PROROGA CAUZIONE 211625
                                                                                    Importo aggiudicato: € 25.82
                                                                                    Somme liquidate: € 25.82
                                                                                    Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 24-07-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • ASSITALIA SPA
                                                                                      CF: 02786100277
                                                                                    • ASSITALIA SPA
                                                                                      CF: 02786100277
                                                                                    CIG: Z9813EF926
                                                                                    Oggetto: IDROPULITRICE ECO-FIX 500 XFC SUPERSILENZIATO
                                                                                    Importo aggiudicato: € 16000.00
                                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 15-09-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • CASSIANI TECNOLOGIE SRL
                                                                                      CF: 03721860231
                                                                                    • CASSIANI TECNOLOGIE SRL
                                                                                      CF: 03721860231
                                                                                    CIG: Z98145E1EA
                                                                                    Oggetto: FORNITURA PALI
                                                                                    Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                    Somme liquidate: € 2198.50
                                                                                    Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al 31-12-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • S.I.L.E.A. SRL
                                                                                      CF: 00177810264
                                                                                    • S.I.L.E.A. SRL
                                                                                      CF: 00177810264
                                                                                    CIG: Z981467ECA
                                                                                    Oggetto: BIDONE DA 25 LT RIFIUTO UMIDO RAL 8028 (PANTONE 505C)
                                                                                    Importo aggiudicato: € 26897.00
                                                                                    Somme liquidate: € 8736.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al 31-12-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                    • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
                                                                                      CF: 01281780302
                                                                                    • EUROSINTEX SRL
                                                                                      CF: 02448130167
                                                                                    • JCOPLASTIC SPA
                                                                                      CF: 03350060657
                                                                                    • IDEA SRL
                                                                                      CF: 03412740171
                                                                                    • B. E G. ECOLYNE COM. SRL
                                                                                      CF: 03806020404
                                                                                    • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
                                                                                      CF: 01281780302
                                                                                    CIG: Z98155757B
                                                                                    Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO
                                                                                    Importo aggiudicato: € 438.00
                                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 31-07-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • UNIFO SRL
                                                                                      CF: 01595870278
                                                                                    • UNIFO SRL
                                                                                      CF: 01595870278
                                                                                    CIG: Z9816EE7B7
                                                                                    Oggetto: ACQUISTO TASTIERINI DI CHIAMATA CON CONNESSIONE ETHERNET PER SOFTWARE CECO ELIMINACODE
                                                                                    Importo aggiudicato: € 339.00
                                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal 11-11-2015 al 11-11-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • XIDERA SRL
                                                                                      CF: 04790470969
                                                                                    • XIDERA SRL
                                                                                      CF: 04790470969
                                                                                    CIG: Z981706EEC
                                                                                    Oggetto: CONSERVAZIONE REGISTRO CESPITI
                                                                                    Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 30-11-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • INFOCERT S.P.A.
                                                                                      CF: 07945211006
                                                                                    • INFOCERT S.P.A.
                                                                                      CF: 07945211006
                                                                                    CIG: Z98173A684
                                                                                    Oggetto: CLORURO FERRICO PER CAVANELLA
                                                                                    Importo aggiudicato: € 2470.00
                                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 16-12-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • DONAU AQUAE SRL
                                                                                      CF: 04430400269
                                                                                    • DONAU AQUAE SRL
                                                                                      CF: 04430400269
                                                                                    CIG: Z981755DC4
                                                                                    Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO FERRAMENTA SETTORE ESPURGHI ANNO 2016
                                                                                    Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 31-12-2016
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • SILCOM SRL
                                                                                      CF: 02347440279
                                                                                    • SILCOM SRL
                                                                                      CF: 02347440279
                                                                                    CIG: Z981SASF6C
                                                                                    Oggetto: TOC-4200 ANALIZZATORE DI CARBONIO ORGANICO TOTALE
                                                                                    Importo aggiudicato: € 35500.00
                                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 30-11-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
                                                                                      CF: 10191010155
                                                                                    • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
                                                                                      CF: 10191010155
                                                                                    CIG: Z9912C943A
                                                                                    Oggetto: FORNITURA COMPONENTI ELETTRONICI
                                                                                    Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                    Somme liquidate: € 259.83
                                                                                    Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • RS COMPONENTS SPA
                                                                                      CF: 10578740150
                                                                                    • RS COMPONENTS SPA
                                                                                      CF: 10578740150
                                                                                    CIG: Z991313698
                                                                                    Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI IND.LI
                                                                                    Importo aggiudicato: € 2100.00
                                                                                    Somme liquidate: € 2036.33
                                                                                    Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2014
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • TECNO SYSTEM SRL
                                                                                      CF: 04427860285
                                                                                    • TECNO SYSTEM SRL
                                                                                      CF: 04427860285
                                                                                    CIG: Z991315402
                                                                                    Oggetto: FORNITURA ELETTRODO PER AMMONIACA
                                                                                    Importo aggiudicato: € 676.80
                                                                                    Somme liquidate: € 676.80
                                                                                    Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 19-02-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                      CF: 02532650278
                                                                                    • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                      CF: 02532650278
                                                                                    CIG: Z9913C9F69
                                                                                    Oggetto: DISIDRATAZIONE FANGHI DEP.PREGANZIOL
                                                                                    Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                    Somme liquidate: € 7700.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
                                                                                      CF: 00865450167
                                                                                    • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
                                                                                      CF: 00865450167
                                                                                    CIG: Z99150E7F9
                                                                                    Oggetto: ROTOLI CARTA TERMICA PER PESA LIDO
                                                                                    Importo aggiudicato: € 47.12
                                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal 09-07-2015 al 15-07-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • BETAN SRL
                                                                                      CF: 02330810272
                                                                                    • BETAN SRL
                                                                                      CF: 02330810272
                                                                                    CIG: Z9915C6A48
                                                                                    Oggetto: ADESIVI PER BIDONI RACCOLTA RSU
                                                                                    Importo aggiudicato: € 3167.50
                                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal 25-08-2015 al 31-08-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                      CF: PRCDNL62T04Z602O
                                                                                    • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                      CF: PRCDNL62T04Z602O
                                                                                    CIG: Z9915FBA63
                                                                                    Oggetto: RIPARAZIONE GRU SU AUTOMEZZO IND.LE
                                                                                    Importo aggiudicato: € 4834.24
                                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 16-09-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • FERCOS SRL
                                                                                      CF: 03295920288
                                                                                    • FERCOS SRL
                                                                                      CF: 03295920288
                                                                                    CIG: Z9916232CA
                                                                                    Oggetto: RIPARAZIONE POMPA
                                                                                    Importo aggiudicato: € 2100.00
                                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 31-10-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • C.A.M.I. SPA
                                                                                      CF: 02391800287
                                                                                    • C.A.M.I. SPA
                                                                                      CF: 02391800287
                                                                                    CIG: Z9A11C865F
                                                                                    Oggetto: RICAMBI PER OFFICINA AUTOMEZZI
                                                                                    Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                    Somme liquidate: € 12511.43
                                                                                    Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • SPEROTTO SRL
                                                                                      CF: 02284590268
                                                                                    • SPEROTTO SRL
                                                                                      CF: 02284590268
                                                                                    CIG: Z9A12D24A0
                                                                                    Oggetto: RACCOLTA E TRASPORTO CARCASSE DI ANIMALI
                                                                                    Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                    Somme liquidate: € 272.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • ARGO SNC
                                                                                      CF: 03378070282
                                                                                    • ARGO SNC
                                                                                      CF: 03378070282
                                                                                    CIG: Z9A1311682
                                                                                    Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
                                                                                    Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                    Somme liquidate: € 1479.26
                                                                                    Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • SILCOM SRL
                                                                                      CF: 02347440279
                                                                                    • SILCOM SRL
                                                                                      CF: 02347440279
                                                                                    CIG: Z9A1325915
                                                                                    Oggetto: MANIT. ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
                                                                                    Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                    Somme liquidate: € 422.83
                                                                                    Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • A.R.P.A.V.
                                                                                      CF: 92111430283
                                                                                    • A.R.P.A.V.
                                                                                      CF: 92111430283
                                                                                    CIG: Z9A1353A65
                                                                                    Oggetto: MANUT. PROGR. E EXTRA COMPRESSORI FORNI CREMATORI ANNO 2015
                                                                                    Importo aggiudicato: € 5800.00
                                                                                    Somme liquidate: € 3507.50
                                                                                    Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • COMPRESSORI VENETA SRL
                                                                                      CF: 03101360240
                                                                                    • COMPRESSORI VENETA SRL
                                                                                      CF: 03101360240
                                                                                    CIG: Z9A13C98D1
                                                                                    Oggetto: PREVERIFICA DI RISPONDENZA IMPIANTI DI MESSA A TERRA IN PREVISIONE VERIFICA COME DPR 462/01 VEIRIFIC
                                                                                    Importo aggiudicato: € 6720.00
                                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • STUDIO TECNICO OMEGA DI PERISSINOTTO
                                                                                      CF: PRSLDR60R09H823Q
                                                                                    • STUDIO TECNICO OMEGA DI PERISSINOTTO
                                                                                      CF: PRSLDR60R09H823Q
                                                                                    CIG: Z9A13E3984
                                                                                    Oggetto: RICAMBI VARI PER NATANTI
                                                                                    Importo aggiudicato: € 18000.00
                                                                                    Somme liquidate: € 14560.97
                                                                                    Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • COSTRUZIONI NAVALI SPA
                                                                                      CF: 01092670189
                                                                                    • COSTRUZIONI NAVALI SPA
                                                                                      CF: 01092670189
                                                                                    CIG: Z9A14155A8
                                                                                    Oggetto: FORNITURA INDICATORE DI LIVELLO PER SERBATOIO GASOLIO GRUPPO ELETTROGENO INTERGEN VENEZIA
                                                                                    Importo aggiudicato: € 120.00
                                                                                    Somme liquidate: € 119.65
                                                                                    Tempi di completamento: dal 29-04-2015 al 11-05-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
                                                                                      CF: 02045310279
                                                                                    • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
                                                                                      CF: 02045310279
                                                                                    CIG: Z9A1482007
                                                                                    Oggetto: "ACQUISTO CESTINI TIPO ""TRIBIN ECO"" CON COPERCHIO E LOGO VERITAS"
                                                                                    Importo aggiudicato: € 4780.00
                                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • LAB23 SRL
                                                                                      CF: 03791810272
                                                                                    • LAB23 SRL
                                                                                      CF: 03791810272
                                                                                    CIG: Z9A14AC683
                                                                                    Oggetto: HACHE LANGE OFF.NR.1101142 DEL 14.05.15 SONDE SST CENTRIFUGHE IMP.DEP.FUSINA
                                                                                    Importo aggiudicato: € 5212.10
                                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 29-10-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • HACH LANGE SRL
                                                                                      CF: 11277000151
                                                                                    • HACH LANGE SRL
                                                                                      CF: 11277000151
                                                                                    CIG: Z9A14DE984
                                                                                    Oggetto: FORNITURA DI RICAMBI PER MACCHINE SALDATRICI PER TUBAZIONI IN PE
                                                                                    Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal 10-07-2015 al n.d.
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • TECNODUE S.R.L.
                                                                                      CF: 00161710280
                                                                                    • TECNODUE S.R.L.
                                                                                      CF: 00161710280
                                                                                    CIG: Z9A15545FA
                                                                                    Oggetto: STRUMENTO ALTAIR PRO PER CLO2
                                                                                    Importo aggiudicato: € 630.00
                                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal 06-08-2015 al 01-09-2015
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                    • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                      CF: 00230470270
                                                                                    • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                      CF: 00230470270
                                                                                    CIG: Z9A1643BB0
                                                                                    Oggetto: 112-15/FG Procedura di cottimo fiduciario per i lavori di manutenzione ordinaria dei rivestimenti marmorei, fornitura e posa in opera di sigilli cimiteriali, di cippi e borchie nell'ambito dei cimiteri del Comune di Venezia area terraferma
                                                                                    Importo aggiudicato: € 0.00
                                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                                    Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                    Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                    • GRUPPO SUD SAS
                                                                                      CF: 01255940767
                                                                                    • AUTOMAZIONE VENETO SRL
                                                                                      CF: 03249340278
                                                                                    • IMPREDIL SRL
                                                                                      CF: 04197470281
                                                                                    • OPERA DI LUCIO CATTELAN
                                                                                      CF: CTTLCU79L19L407H
                                                                                      CIG: Z9A16A3A1F
                                                                                      Oggetto: ACQUISTO CONTENITORI PER FARMACI SCADUTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5258.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • LAB23 SRL
                                                                                        CF: 03791810272
                                                                                      • LAB23 SRL
                                                                                        CF: 03791810272
                                                                                      CIG: Z9A16B3424
                                                                                      Oggetto: SOFTWARE TEAM SYSTEM GAMMA COMPRENSIVO DI N.4 ORE DI INSTALLAZIONE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1242.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 30-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SCHIAVON SISTEMI SRL
                                                                                        CF: 00272750282
                                                                                      • SCHIAVON SISTEMI SRL
                                                                                        CF: 00272750282
                                                                                      CIG: Z9A16C3CDE
                                                                                      Oggetto: PUBBLICAZIONE QUOTIDIANI REVOCA E NUOVA AGGIUDICAZIONE MANUTENZIONE MONOBLOCCO CIMITERO MARGHERA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 04-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • PUBLIPUNTO COM SNC DI RIZZI P. E C.
                                                                                        CF: 06429700724
                                                                                      • PUBLIPUNTO COM SNC DI RIZZI P. E C.
                                                                                        CF: 06429700724
                                                                                      CIG: Z9A17BA25A
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE RIMORCHIATORE S. GIORGIO E MOTORE MARINO CON SOSTITUZIONE RICAMBI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 6513.65
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 21-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
                                                                                        CF: 01611360403
                                                                                      • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
                                                                                        CF: 01611360403
                                                                                      CIG: Z9B11E40D5
                                                                                      Oggetto: TEMPERINI CON LOGO PER SCUOLE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 660.00
                                                                                      Somme liquidate: € 660.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-01-2015 al 30-01-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN E C.
                                                                                        CF: 04158520280
                                                                                      • FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN E C.
                                                                                        CF: 04158520280
                                                                                      CIG: Z9B12BF8DF
                                                                                      Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 475.16
                                                                                      Somme liquidate: € 475.16
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 05-02-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ZETALAB SRL
                                                                                        CF: 03523260283
                                                                                      • ZETALAB SRL
                                                                                        CF: 03523260283
                                                                                      CIG: Z9B132A4D9
                                                                                      Oggetto: LOG-15/SN TUBAZIONE IN FE/ZINCATO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 600.00
                                                                                      Somme liquidate: € 493.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-02-2015 al 19-02-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                        CF: 01716400278
                                                                                      • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                        CF: 01716400278
                                                                                      CIG: Z9B1348642
                                                                                      Oggetto: SCHEDA ELETTRONICA PER TTUATORE SERIE 19AF14A-REPARTO SEDIMENTAZIONE DEL DEPURATORE DI CAMPALTO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1180.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1180.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 13-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
                                                                                        CF: 00896730157
                                                                                      • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
                                                                                        CF: 00896730157
                                                                                      CIG: Z9B13629E6
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE POMPA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2665.00
                                                                                      Somme liquidate: € 2655.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 31-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                        CF: 02177610272
                                                                                      • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                        CF: 02177610272
                                                                                      CIG: Z9B1374E14
                                                                                      Oggetto: FORNITURA E POSA IMPIANTO AUTOMAZIONE CANCELLO CARRAIO PRINCIPALE PLE SARTORI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1805.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1805.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 19-05-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • C.G. IMPIANTI SRL
                                                                                        CF: 04625240264
                                                                                      • C.G. IMPIANTI SRL
                                                                                        CF: 04625240264
                                                                                      CIG: Z9B13A9C39
                                                                                      Oggetto: CONSEGNA CALENDARI ANNO 2015 COMUNE DI VIGONOVO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1029.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1029.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al 26-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • PEDALIAMO PER LA VITA
                                                                                        CF: 90121000278
                                                                                      • PEDALIAMO PER LA VITA
                                                                                        CF: 90121000278
                                                                                      CIG: Z9B145C068
                                                                                      Oggetto: DDT PRIMO TRIMESTRE DEP.EX SPIM
                                                                                      Importo aggiudicato: € 8124.18
                                                                                      Somme liquidate: € 8124.18
                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al 05-05-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • DONAU AQUAE SRL
                                                                                        CF: 04430400269
                                                                                      • DONAU AQUAE SRL
                                                                                        CF: 04430400269
                                                                                      CIG: Z9B1487D71
                                                                                      Oggetto: CAVO BUTILE FLESS.ANTIF.G7 PER VERIFICA DI TERRA MANUTENZIONE ORDIANRIA FOGNATURA INDUSTRIALE SM3 ZO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2028.56
                                                                                      Somme liquidate: € 1942.56
                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-05-2015 al 29-05-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MEB S.R.L.
                                                                                        CF: 02282890249
                                                                                      • MEB S.R.L.
                                                                                        CF: 02282890249
                                                                                      CIG: Z9B14B397F
                                                                                      Oggetto: LOG-15/SN TUBAZIONE ACCIAIO INOX316L
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1600.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1591.20
                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 08-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                        CF: 01716400278
                                                                                      • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                        CF: 01716400278
                                                                                      CIG: Z9B14BCA9B
                                                                                      Oggetto: CASSONETTO 1700 LT RIGENERATO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 27750.00
                                                                                      Somme liquidate: € 5365.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-05-2015 al 25-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                      • MEDIA TRADING SERVICES SRL
                                                                                        CF: 02967560240
                                                                                      • COLOR COAT SRL
                                                                                        CF: 01355500032
                                                                                      • ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE SPA
                                                                                        CF: 01494430356
                                                                                      • MEDIA TRADING SERVICES SRL
                                                                                        CF: 02967560240
                                                                                      CIG: Z9B157CA6A
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA SOLLEVAMENTI ZONA A E ZONA B
                                                                                      Importo aggiudicato: € 7499.96
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
                                                                                        CF: 00186490397
                                                                                      • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
                                                                                        CF: 00186490397
                                                                                      CIG: Z9B159A300
                                                                                      Oggetto: NOLEGGIO MEZZI DISTRIBUZIONE CONTENITORI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 39716.34
                                                                                      Somme liquidate: € 31773.96
                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-07-2015 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ALFIERI SRL
                                                                                        CF: 00885590265
                                                                                      • ALFIERI SRL
                                                                                        CF: 00885590265
                                                                                      CIG: Z9B1670F8B
                                                                                      Oggetto: ADEGUAMENTO IMP.ELETTRICO DISPOSTIVI DI SICUREZZA CONTRO I CONTATTI DIRETTI INDIRETTI DEP.CAMPALTO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 6055.53
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 10-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • G ELETTRICA SRL
                                                                                        CF: 02247610278
                                                                                      • G ELETTRICA SRL
                                                                                        CF: 02247610278
                                                                                      CIG: Z9B1763160
                                                                                      Oggetto: SONDA DI MISURA OSSIGENO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 980.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-12-2015 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
                                                                                        CF: 03473370272
                                                                                      • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
                                                                                        CF: 03473370272
                                                                                      CIG: Z9C1270F33
                                                                                      Oggetto: RICAMBI STRUMENTI ANALIZZATORI PROCESSO IMPIANTO FUSINA DEP.
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5080.04
                                                                                      Somme liquidate: € 4864.54
                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-01-2015 al 09-02-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • HACH LANGE SRL
                                                                                        CF: 11277000151
                                                                                      • HACH LANGE SRL
                                                                                        CF: 11277000151
                                                                                      CIG: Z9C12FD960
                                                                                      Oggetto: RICAMBISTICA MECCANICA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CANTIERE LIZZIO SRL
                                                                                        CF: 03420950275
                                                                                      • CANTIERE LIZZIO SRL
                                                                                        CF: 03420950275
                                                                                      CIG: Z9C1353DE0
                                                                                      Oggetto: LOG-15/SN SFIATO FLANGIATO DN50
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 868.85
                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 10-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
                                                                                        CF: 00275210102
                                                                                      • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
                                                                                        CF: 00275210102
                                                                                      CIG: Z9C1365B31
                                                                                      Oggetto: GUANTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 600.00
                                                                                      Somme liquidate: € 588.48
                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FLOWER GLOVES SRL
                                                                                        CF: 01747140232
                                                                                      • FLOWER GLOVES SRL
                                                                                        CF: 01747140232
                                                                                      CIG: Z9C13665FA
                                                                                      Oggetto: SMALTIMENTO REAGENTE HACH LANGE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 180.00
                                                                                      Somme liquidate: € 180.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 04-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • TEAM AMBIENTE SPA
                                                                                        CF: 03789830480
                                                                                      • TEAM AMBIENTE SPA
                                                                                        CF: 03789830480
                                                                                      CIG: Z9C1372044
                                                                                      Oggetto: VISITA RINNOVO SCAFO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 980.50
                                                                                      Somme liquidate: € 982.50
                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 03-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • RINA SERVICE S.P.A.
                                                                                        CF: 03487840104
                                                                                      • RINA SERVICE S.P.A.
                                                                                        CF: 03487840104
                                                                                      CIG: Z9C13803BC
                                                                                      Oggetto: ANALISI DI CONFERMA SU CAMPIONI DI URINA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 564.00
                                                                                      Somme liquidate: € 564.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • U.L.S.S. 12
                                                                                        CF: 02798850273
                                                                                      • U.L.S.S. 12
                                                                                        CF: 02798850273
                                                                                      CIG: Z9C13BE7E4
                                                                                      Oggetto: RICAMBI MECCANICI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • OMB INTERNATIONAL SRL
                                                                                        CF: 03609770981
                                                                                      • OMB INTERNATIONAL SRL
                                                                                        CF: 03609770981
                                                                                      CIG: Z9C143F0EA
                                                                                      Oggetto: CANONE DOMINI WEB
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1450.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • DOMINO NORDEST S.R.L.
                                                                                        CF: 03511380275
                                                                                      • DOMINO NORDEST S.R.L.
                                                                                        CF: 03511380275
                                                                                      CIG: Z9C148371E
                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-05-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CECCHINATO SRL
                                                                                        CF: 03724700277
                                                                                      • CECCHINATO SRL
                                                                                        CF: 03724700277
                                                                                      CIG: Z9C14E9A8A
                                                                                      Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA BS 50-15/LC
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2134.76
                                                                                      Somme liquidate: € 1869.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al 19-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FAMIS S.R.L.
                                                                                        CF: 02903240246
                                                                                      • FAMIS S.R.L.
                                                                                        CF: 02903240246
                                                                                      CIG: Z9C160CDBA
                                                                                      Oggetto: FORNITURA COPERCHI FRONT LOADER
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-09-2015 al 30-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • COLOR COAT SRL
                                                                                        CF: 01355500032
                                                                                      • COLOR COAT SRL
                                                                                        CF: 01355500032
                                                                                      CIG: Z9C16EEBBC
                                                                                      Oggetto: ACQUISTO FOTOMETRO DA CAMPO PORTATILE DR900 PER LABORATORIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1641.32
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 01-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • HACH LANGE SRL
                                                                                        CF: 11277000151
                                                                                      • HACH LANGE SRL
                                                                                        CF: 11277000151
                                                                                      CIG: Z9C171ED67
                                                                                      Oggetto: PROROGA FIDEJUSSIONE 2046907
                                                                                      Importo aggiudicato: € 225.00
                                                                                      Somme liquidate: € 225.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-12-2015 al 06-12-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • COFACE S.A.
                                                                                        CF: 09448210154
                                                                                      • COFACE S.A.
                                                                                        CF: 09448210154
                                                                                      CIG: Z9D12B4115
                                                                                      Oggetto: RICAMBI PER ATTREZZATURE ACQUA PRIMARIA VENEZIA MOGLIANO ANNO 2015
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1755.30
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      CIG: Z9D12F38D9
                                                                                      Oggetto: ANNO 2015 NOLEGGIO PIATTAFORME MOBILI SENZA CONDUCENTE PER IMPIANTI ACQUEDOTTO VENEZIA MOGLIANO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 324.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • STUDIO 3 SRL
                                                                                        CF: 00995960283
                                                                                      • STUDIO 3 SRL
                                                                                        CF: 00995960283
                                                                                      CIG: Z9D1342D93
                                                                                      Oggetto: FORNITURA CARNET 100 CORSE PER PASSAGGIO ACTV TF/LIDO MEZZI LABORATORIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1065.58
                                                                                      Somme liquidate: € 852.46
                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 23-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ACTV SPA
                                                                                        CF: 80013370277
                                                                                      • ACTV SPA
                                                                                        CF: 80013370277
                                                                                      CIG: Z9D1372B52
                                                                                      Oggetto: BATTERIE E CHIAVI VARIE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 150.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 03-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SCOMAZZON LIBERO SAS
                                                                                        CF: 02042830279
                                                                                      • SCOMAZZON LIBERO SAS
                                                                                        CF: 02042830279
                                                                                      CIG: Z9D13A93F0
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONI SU AREE VERDI DIVERSE TERRAFERMA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 21412.00
                                                                                      Somme liquidate: € 21712.25
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                        CF: 02165930278
                                                                                      • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                        CF: 02165930278
                                                                                      CIG: Z9D15642C4
                                                                                      Oggetto: LOG-15/SN DPI TUTE TYVEC
                                                                                      Importo aggiudicato: € 12000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                      • FLOWER GLOVES SRL
                                                                                        CF: 01747140232
                                                                                      • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                        CF: 00230470270
                                                                                      • BAAP SRL
                                                                                        CF: 00722600285
                                                                                      • NOVA MODET SRL
                                                                                        CF: 02149500288
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
                                                                                        CF: 02467560245
                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                      • CALZA GIUSEPPE
                                                                                        CF: CLZGPP42A29L736O
                                                                                      • FLOWER GLOVES SRL
                                                                                        CF: 01747140232
                                                                                      CIG: Z9D172F56B
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONI SCAFI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-11-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CANTIERE LIZZIO SRL
                                                                                        CF: 03420950275
                                                                                      • CANTIERE LIZZIO SRL
                                                                                        CF: 03420950275
                                                                                      CIG: Z9E11B7004
                                                                                      Oggetto: SOFFIANTI MAPRO IN ATEX PER PRODUZIONE BIO GAS IMP.DEPURAZIONE FUSINA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 6980.00
                                                                                      Somme liquidate: € 6980.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 12-02-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MAPRO INTERNATIONAL
                                                                                        CF: 09240890153
                                                                                      • MAPRO INTERNATIONAL
                                                                                        CF: 09240890153
                                                                                      CIG: Z9E12580B0
                                                                                      Oggetto: VERIFICHE SISTEMI DI SOLLEVAMENTO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 184.36
                                                                                      Somme liquidate: € 184.36
                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 13-01-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
                                                                                        CF: 05817621005
                                                                                      • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
                                                                                        CF: 05817621005
                                                                                      CIG: Z9E12B3F64
                                                                                      Oggetto: ANNO 2015 PICCOLA ATTREZZATURA DA BANCO - ACQUA PRIMARIA VENEZIA MOGLIANO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 743.61
                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ABC TOOLS SPA
                                                                                        CF: 00717030159
                                                                                      • ABC TOOLS SPA
                                                                                        CF: 00717030159
                                                                                      CIG: Z9E130508D
                                                                                      Oggetto: LOG-15/SN IDRANTE SOTTOSUOLO A PIEDE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1800.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1710.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 18-02-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CSA SRL
                                                                                        CF: 01612040343
                                                                                      • CSA SRL
                                                                                        CF: 01612040343
                                                                                      CIG: Z9E130C53A
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE PNEUMATICI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 29.66
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • P V L SRL
                                                                                        CF: 01471430296
                                                                                      • P V L SRL
                                                                                        CF: 01471430296
                                                                                      CIG: Z9E131BF3F
                                                                                      Oggetto: SERVIZI ISTITUZIONALI ACCREDIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1400.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1400.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 25-02-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ACCREDIA
                                                                                        CF: 10566361001
                                                                                      • ACCREDIA
                                                                                        CF: 10566361001
                                                                                      CIG: Z9E13394E4
                                                                                      Oggetto: ORDINE QUADRO 2015 FORNITURA DU CUSCINETTI E GUARNIZZONI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 19600.00
                                                                                      Somme liquidate: € 3922.38
                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
                                                                                        CF: 04251040277
                                                                                      • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
                                                                                        CF: 04251040277
                                                                                      CIG: Z9E1357A39
                                                                                      Oggetto: SERVIZI DI PULIZIA PARCHI GIARDINI AREE VERDI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2913.97
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 28-02-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • COOP.SOCIALE ANCHEMIA
                                                                                        CF: 02875030278
                                                                                      • COOP.SOCIALE ANCHEMIA
                                                                                        CF: 02875030278
                                                                                      CIG: Z9E13BF723
                                                                                      Oggetto: RICAMBI PER NATANTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 7000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1100.40
                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
                                                                                        CF: 03694210273
                                                                                      • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
                                                                                        CF: 03694210273
                                                                                      CIG: Z9E13D2CF7
                                                                                      Oggetto: COSTRUZIONE E FORNITURA DI 04 PULITORI CANALE SEDIMENTATORE E PROFILI THOMPSON DEP.FUSINA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 7220.00
                                                                                      Somme liquidate: € 5220.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al 06-07-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
                                                                                        CF: 00324610294
                                                                                      • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
                                                                                        CF: 00324610294
                                                                                      CIG: Z9E13FD664
                                                                                      Oggetto: INTERVENTI AL 30.6.15 FALCONIERE C/O CIM S.MICHELE VENEZIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3200.00
                                                                                      Somme liquidate: € 640.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 30-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SGD GROUP SRL
                                                                                        CF: 04419270261
                                                                                      • SGD GROUP SRL
                                                                                        CF: 04419270261
                                                                                      CIG: Z9E147C6E7
                                                                                      Oggetto: RICAMBI PER CASSONI SCARRABILI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1016.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • RIZZOTTO SRL
                                                                                        CF: 02120810284
                                                                                      • RIZZOTTO SRL
                                                                                        CF: 02120810284
                                                                                      CIG: Z9E1527378
                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI UN PARANCO, SOLLEVATORE E GRIGLIATI IN ALLUMINIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1075.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 31-07-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • AUTOMAZIONE VENETO SRL
                                                                                        CF: 03249340278
                                                                                      • AUTOMAZIONE VENETO SRL
                                                                                        CF: 03249340278
                                                                                      CIG: Z9E1548ACE
                                                                                      Oggetto: CIRCUITO INTERCALIBRAZIONE LGC
                                                                                      Importo aggiudicato: € 374.00
                                                                                      Somme liquidate: € 374.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 31-07-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • LGC STANDARDS SRL
                                                                                        CF: 03948960962
                                                                                      • LGC STANDARDS SRL
                                                                                        CF: 03948960962
                                                                                      CIG: Z9E15E396E
                                                                                      Oggetto: ACQUISTO DI NR.3 MISURATORI AD ULTRASUONI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 9930.00
                                                                                      Somme liquidate: € 9980.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
                                                                                        CF: 02459940280
                                                                                      • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
                                                                                        CF: 02459940280
                                                                                      CIG: Z9E164B84E
                                                                                      Oggetto: CORSO AUDITOR
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1400.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-10-2015 al 09-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
                                                                                        CF: 11498640157
                                                                                      • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
                                                                                        CF: 11498640157
                                                                                      CIG: Z9E1655047
                                                                                      Oggetto: ESTRAZIONE DATI DA SISTEMA INFORMATIVO GESTIONE UTENZE IDRICO DI ASI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 39800.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-09-2015 al 30-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ACCATRE S.R.L.
                                                                                        CF: 03805200270
                                                                                      • ACCATRE S.R.L.
                                                                                        CF: 03805200270
                                                                                      CIG: Z9E16EEB4B
                                                                                      Oggetto: ACQUISTO STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2140.64
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 01-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • HACH LANGE SRL
                                                                                        CF: 11277000151
                                                                                      • HACH LANGE SRL
                                                                                        CF: 11277000151
                                                                                      CIG: Z9E1767DAE
                                                                                      Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO GARA 349-15/GG
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1941.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-12-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FAMIS S.R.L.
                                                                                        CF: 02903240246
                                                                                      • FAMIS S.R.L.
                                                                                        CF: 02903240246
                                                                                      CIG: Z9F127A40F
                                                                                      Oggetto: LOG-14/SN ATTREZZATURA DA CANTIERE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 400.00
                                                                                      Somme liquidate: € 376.30
                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 07-01-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CECCHINATO SRL
                                                                                        CF: 03724700277
                                                                                      • CECCHINATO SRL
                                                                                        CF: 03724700277
                                                                                      CIG: Z9F12A44A9
                                                                                      Oggetto: PREMI POLIZZE RCA EX VENA PRIODO 31/12/2014-31/12/2015
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3239.50
                                                                                      Somme liquidate: € 3239.50
                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • AXA ASSICURAZIONI SPA
                                                                                        CF: 00902170018
                                                                                      • AXA ASSICURAZIONI SPA
                                                                                        CF: 00902170018
                                                                                      CIG: Z9F12C93E2
                                                                                      Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 212.00
                                                                                      Somme liquidate: € 212.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-01-2015 al 10-02-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BIOGENETICS SRL
                                                                                        CF: 00795130285
                                                                                      • BIOGENETICS SRL
                                                                                        CF: 00795130285
                                                                                      CIG: Z9F12E9E79
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E PREVENTIVA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA POTABILIZZATORE DI CAVANELLA E PE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2800.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • AIEM SRL
                                                                                        CF: 01264930296
                                                                                      • AIEM SRL
                                                                                        CF: 01264930296
                                                                                      CIG: Z9F1354396
                                                                                      Oggetto: RICAMBI PER MISURE ANALITICHE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1055.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1055.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 30-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                      CIG: Z9F135A2B1
                                                                                      Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 74.56
                                                                                      Somme liquidate: € 138.20
                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-02-2015 al 31-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • OFIRA ITALIANA SRL
                                                                                        CF: 01096890171
                                                                                      • OFIRA ITALIANA SRL
                                                                                        CF: 01096890171
                                                                                      CIG: Z9F13D9FF3
                                                                                      Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1875.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      CIG: Z9F142CA9A
                                                                                      Oggetto: FORNITURA D.P.I.
                                                                                      Importo aggiudicato: € 152.00
                                                                                      Somme liquidate: € 152.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 07-05-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                      CIG: Z9F1494493
                                                                                      Oggetto: CONTRATTO DI SERVIZIO PER LE ATTIVITA' COMMERCIALI SVOLTE NEL CENTRO SERVIZI DI MIRANO PER IL 2014
                                                                                      Importo aggiudicato: € 20505.00
                                                                                      Somme liquidate: € 20505.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • VERITAS ENERGIA SRL
                                                                                        CF: 03474230277
                                                                                      • VERITAS ENERGIA SRL
                                                                                        CF: 03474230277
                                                                                      CIG: Z9F1556E8B
                                                                                      Oggetto: AVVITATORI AD IMPULSI DEP.FUSINA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 603.40
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 28-08-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      CIG: Z9F1569E7D
                                                                                      Oggetto: FORNITURA ELETTROVALVOLA STAIGER + TUBI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 786.60
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 04-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • NOVELLO SRL
                                                                                        CF: 02783670272
                                                                                      • NOVELLO SRL
                                                                                        CF: 02783670272
                                                                                      CIG: Z9F167563C
                                                                                      Oggetto: ACQUISTO TRANSPALLET E CASSETTO PER BANCO PER CENTRALE BIOMASSA CDO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 331.20
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 29-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      CIG: Z9F167B652
                                                                                      Oggetto: CORSO RLS
                                                                                      Importo aggiudicato: € 399.00
                                                                                      Somme liquidate: € 399.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-11-2015 al 23-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • VEGA FORMAZIONE
                                                                                        CF: 03929800278
                                                                                      • VEGA FORMAZIONE
                                                                                        CF: 03929800278
                                                                                      CIG: Z9F169C8C1
                                                                                      Oggetto: FORNITURA SCATOLE DI CARTONE PER ARCHIVIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al 27-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • NICOLE' TRASLOCHI SRL
                                                                                        CF: 02923080275
                                                                                      • NICOLE' TRASLOCHI SRL
                                                                                        CF: 02923080275
                                                                                      CIG: Z9F1770B23
                                                                                      Oggetto: ARREDI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 186.90
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • WALCO SPA
                                                                                        CF: 02479860260
                                                                                      • WALCO SPA
                                                                                        CF: 02479860260
                                                                                      CIG: ZA00FB779A
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 19900.00
                                                                                      Somme liquidate: € 16169.27
                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-06-2014 al 18-02-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • AUTOMAZIONE VENETO SRL
                                                                                        CF: 03249340278
                                                                                      • AUTOMAZIONE VENETO SRL
                                                                                        CF: 03249340278
                                                                                      CIG: ZA01139C7A
                                                                                      Oggetto: TERMINALE PALMARE UHF
                                                                                      Importo aggiudicato: € 7200.00
                                                                                      Somme liquidate: € 7200.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 28-02-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
                                                                                        CF: 02522890215
                                                                                      • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
                                                                                        CF: 02522890215
                                                                                      CIG: ZA011EA04E
                                                                                      Oggetto: INTERVENTI ESEGUITI IN URGENZA NON PREVISTI E PREVEDIBILI CARPENTERIE SIDERURGICHE E PALSTICHE CAMPA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 7120.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 13-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • OMEGA SRL
                                                                                        CF: 03009290275
                                                                                      • OMEGA SRL
                                                                                        CF: 03009290275
                                                                                      CIG: ZA0126F0E7
                                                                                      Oggetto: FORNITURA PITTURE E VERNICI VARIE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 989.01
                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CO. VE. OL SRL
                                                                                        CF: 00177130267
                                                                                      • CO. VE. OL SRL
                                                                                        CF: 00177130267
                                                                                      CIG: ZA012CBA64
                                                                                      Oggetto: ABBONAMENTO SIFIC
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1380.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1380.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • S.I.F.I.C. SRL - EDITRICE
                                                                                        CF: 00205740426
                                                                                      • S.I.F.I.C. SRL - EDITRICE
                                                                                        CF: 00205740426
                                                                                      CIG: ZA012CDDB0
                                                                                      Oggetto: ACQUISTO COLLA PER STAMPANTE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 215.00
                                                                                      Somme liquidate: € 215.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 31-01-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • NEOPOST ITALIA SRL
                                                                                        CF: 12535770155
                                                                                      • NEOPOST ITALIA SRL
                                                                                        CF: 12535770155
                                                                                      CIG: ZA0131B7F1
                                                                                      Oggetto: ALLESTIMENTO MOTOBARCA SAN MARCO VTR
                                                                                      Importo aggiudicato: € 6500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 6500.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-02-2015 al 31-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
                                                                                        CF: 03716320407
                                                                                      • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
                                                                                        CF: 03716320407
                                                                                      CIG: ZA0132FB7F
                                                                                      Oggetto: FORNITURA PICCOLE ATTREZZATURE 2015 DEP.VENEZIA,RETE FOGN.DOLLEVAMENTI DEP EX SPIM
                                                                                      Importo aggiudicato: € 27000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 3294.49
                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      CIG: ZA0140CB11
                                                                                      Oggetto: SERVIZIO SUPPORTO ECONOMICO FINANZIARIO CIMITERI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 13000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SCS AZIONINNOVA S.P.A.
                                                                                        CF: 04111290377
                                                                                      • SCS AZIONINNOVA S.P.A.
                                                                                        CF: 04111290377
                                                                                      CIG: ZA0152BC90
                                                                                      Oggetto: RIPARAZIONE BARRIERE ANTINQUINAMENTO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 120.00
                                                                                      Somme liquidate: € 120.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 30-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • TELONERIA MESTRINA SACCHETTO A. E
                                                                                        CF: 01979610274
                                                                                      • TELONERIA MESTRINA SACCHETTO A. E
                                                                                        CF: 01979610274
                                                                                      CIG: ZA015B1CD9
                                                                                      Oggetto: CORSO LA NUOVA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 720.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-09-2015 al 25-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CONVENIA SRL
                                                                                        CF: 10336480016
                                                                                      • CONVENIA SRL
                                                                                        CF: 10336480016
                                                                                      CIG: ZA112AFB91
                                                                                      Oggetto: SCHEDE WC CARD GIALLE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2360.00
                                                                                      Somme liquidate: € 2360.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • GSA-TEA SRL
                                                                                        CF: 01875350249
                                                                                      • GSA-TEA SRL
                                                                                        CF: 01875350249
                                                                                      CIG: ZA112C1205
                                                                                      Oggetto: FORNITURA METANO PER AUTO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 641.79
                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • AUTOMETANO SAS
                                                                                        CF: 02048740233
                                                                                      • AUTOMETANO SAS
                                                                                        CF: 02048740233
                                                                                      CIG: ZA112E518E
                                                                                      Oggetto: VERIFICA PERIOD. APPARECCHIO DI SOLLEVAMENTO CIM MESTRE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 282.20
                                                                                      Somme liquidate: € 282.20
                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-01-2015 al 06-02-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
                                                                                        CF: 05817621005
                                                                                      • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
                                                                                        CF: 05817621005
                                                                                      CIG: ZA112E9149
                                                                                      Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER OFFICINA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SERVICE SALDATURA EMILIA ROMAGNA SR
                                                                                        CF: 02957770361
                                                                                      • SERVICE SALDATURA EMILIA ROMAGNA SR
                                                                                        CF: 02957770361
                                                                                      CIG: ZA112F2360
                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE SIDERURGICO PER VE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 19700.00
                                                                                      Somme liquidate: € 6715.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                        CF: 01716400278
                                                                                      • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                        CF: 01716400278
                                                                                      CIG: ZA1133039C
                                                                                      Oggetto: FORNITURA PICCOLE ATTREZZATURE 2015 DEP.VENEZIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 3900.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-05-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • TEV ASSISTANCE SRLS
                                                                                        CF: 04241140278
                                                                                      • TEV ASSISTANCE SRLS
                                                                                        CF: 04241140278
                                                                                      CIG: ZA113F713B
                                                                                      Oggetto: FORNITURA GPL PER MEZZI AZIENDALI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1020.86
                                                                                      Somme liquidate: € 1020.85
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • DISTRIBUTORE API FARAON GIANNI E C.
                                                                                        CF: 08167480270
                                                                                      • DISTRIBUTORE API FARAON GIANNI E C.
                                                                                        CF: 08167480270
                                                                                      CIG: ZA113F8AB9
                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE PVC
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
                                                                                        CF: 02491440281
                                                                                      • FIP ARTICOLI TECNICI SRL
                                                                                        CF: 02491440281
                                                                                      CIG: ZA1159824D
                                                                                      Oggetto: MANUT.PROGRAMMATA CARRELLO ELEVATORE S.SERENELLA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 90.00
                                                                                      Somme liquidate: € 90.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-08-2015 al 17-08-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                        CF: 00947220281
                                                                                      • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                        CF: 00947220281
                                                                                      CIG: ZA115A7575
                                                                                      Oggetto: ACQUISTO CONTENITORI MINI MAX
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1330.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al 18-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • EUROSINTEX SRL
                                                                                        CF: 02448130167
                                                                                      • EUROSINTEX SRL
                                                                                        CF: 02448130167
                                                                                      CIG: ZA11603FED
                                                                                      Oggetto: SOSTITUZIONE AUTOMAZIONE PLC - IMP.DEP.MOLO PONENTE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 10500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 23-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ELTEL 4 SRL
                                                                                        CF: 03259010282
                                                                                      • ELTEL 4 SRL
                                                                                        CF: 03259010282
                                                                                      CIG: ZA1162DD96
                                                                                      Oggetto: CERTIFICAZIONE ACCREDIA PER CALIBRATORE DI PRESSIONE IMPIANTI ACQUA PRIMARIA VENEZIA MOGLIANO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 485.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 04-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • KOSME SAS DI L ZANROSSO E C.
                                                                                        CF: 01404060285
                                                                                      • KOSME SAS DI L ZANROSSO E C.
                                                                                        CF: 01404060285
                                                                                      CIG: ZA11646AAD
                                                                                      Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE STAZIONE PERIFERICA E MODEM + PANNELLO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1685.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 10-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
                                                                                        CF: 11701910157
                                                                                      • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
                                                                                        CF: 11701910157
                                                                                      CIG: ZA11670F33
                                                                                      Oggetto: FORNITURA RICAMBI PLC DEP.S.FISOLA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3045.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 23-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • PROGECO SRL
                                                                                        CF: 03548090178
                                                                                      • PROGECO SRL
                                                                                        CF: 03548090178
                                                                                      CIG: ZA11676480
                                                                                      Oggetto: POLVERE ASSORBENTE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2200.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-10-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • EMPTEEZY ITALIA SRL
                                                                                        CF: 06246130964
                                                                                      • EMPTEEZY ITALIA SRL
                                                                                        CF: 06246130964
                                                                                      CIG: ZA11686853
                                                                                      Oggetto: RISANAMENTO CONDOTTA FOGNARIA VIA MENOTTI - MOGLIANO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2800.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al 29-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • IMEC DI DURANTE BRUNO E C. SNC
                                                                                        CF: 01021990294
                                                                                      • IMEC DI DURANTE BRUNO E C. SNC
                                                                                        CF: 01021990294
                                                                                      CIG: ZA116A48C1
                                                                                      Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 4027.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 29-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SE. R. MEC. SNC
                                                                                        CF: 02178890402
                                                                                      • SE. R. MEC. SNC
                                                                                        CF: 02178890402
                                                                                      CIG: ZA116D8B22
                                                                                      Oggetto: CORSO FORMAZIONE SICUREZZA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 220.00
                                                                                      Somme liquidate: € 220.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al 12-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                        CF: 03834380275
                                                                                      • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                        CF: 03834380275
                                                                                      CIG: ZA11730148
                                                                                      Oggetto: PULIZIA SEDI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2718.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-08-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
                                                                                        CF: 03252790278
                                                                                      • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
                                                                                        CF: 03252790278
                                                                                      CIG: ZA211C8691
                                                                                      Oggetto: RICAMBI PER OFFICINA AUTOMEZZI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 6618.71
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • STEFANELLI SPA
                                                                                        CF: 00611970286
                                                                                      • STEFANELLI SPA
                                                                                        CF: 00611970286
                                                                                      CIG: ZA2126391D
                                                                                      Oggetto: PROROGA POLIZZA CAUZIONE D40312840
                                                                                      Importo aggiudicato: € 190.00
                                                                                      Somme liquidate: € 190.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MILANO ASS.NI DIV. SASA
                                                                                        CF: 01989320286
                                                                                      • MILANO ASS.NI DIV. SASA
                                                                                        CF: 01989320286
                                                                                      CIG: ZA212C3596
                                                                                      Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO FERR.IDR.ELETTR.
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 424.05
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FERR-CASA S.N.C.
                                                                                        CF: 00694410275
                                                                                      • FERR-CASA S.N.C.
                                                                                        CF: 00694410275
                                                                                      CIG: ZA21318484
                                                                                      Oggetto: RIPARAZIONE BARRIERE ANTINQUINAMENTO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 250.00
                                                                                      Somme liquidate: € 250.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-02-2015 al 06-02-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • TELONERIA MESTRINA SACCHETTO A. E
                                                                                        CF: 01979610274
                                                                                      • TELONERIA MESTRINA SACCHETTO A. E
                                                                                        CF: 01979610274
                                                                                      CIG: ZA213394FD
                                                                                      Oggetto: ORDINE QUADRO 2015 MATERIALE ELETTRICO ED ELETTRONICO INDUSTRIALE ON LINE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 2095.68
                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • RS COMPONENTS SPA
                                                                                        CF: 10578740150
                                                                                      • RS COMPONENTS SPA
                                                                                        CF: 10578740150
                                                                                      CIG: ZA2140A55E
                                                                                      Oggetto: RIPARAZIONE E CALIBRAZIONE MULTIMETRO CAMPIONE MANUTENZIONE STRUMENTALE IMPIANTI VENEZIA MOGLIANO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 480.00
                                                                                      Somme liquidate: € 480.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 11-05-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • KOSME SAS DI L ZANROSSO E C.
                                                                                        CF: 01404060285
                                                                                      • KOSME SAS DI L ZANROSSO E C.
                                                                                        CF: 01404060285
                                                                                      CIG: ZA2142C878
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE TELECAMERA FISSA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1828.05
                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-04-2015 al 30-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • TUMIATI IMPIANTI SRL
                                                                                        CF: 01037870290
                                                                                      • TUMIATI IMPIANTI SRL
                                                                                        CF: 01037870290
                                                                                      CIG: ZA21494B44
                                                                                      Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO MANUTENZIONE OFF. MOGLIANO/MARCON/QUARTO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 4249.98
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • OFF. MAZZARO SRL
                                                                                        CF: 03154680270
                                                                                      • OFF. MAZZARO SRL
                                                                                        CF: 03154680270
                                                                                      CIG: ZA214ABDE2
                                                                                      Oggetto: ADDESTRAMENTO TEOR/PRAT LEGIONELLA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1040.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1040.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-05-2015 al 26-05-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • PAPARELLA ALESSANDRO
                                                                                        CF: PPRLSN69C17L736Z
                                                                                      • PAPARELLA ALESSANDRO
                                                                                        CF: PPRLSN69C17L736Z
                                                                                      CIG: ZA21550B58
                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1988.65
                                                                                      Somme liquidate: € 1796.40
                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 31-07-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ARTI GLASS SRL
                                                                                        CF: 00195980289
                                                                                      • ARTI GLASS SRL
                                                                                        CF: 00195980289
                                                                                      CIG: ZA2158D9EE
                                                                                      Oggetto: TUTE BIANCHE PER IL PERSONALE OPERATIVO E CIMITERIALE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 18000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                      • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                        CF: 00230470270
                                                                                      • BAAP SRL
                                                                                        CF: 00722600285
                                                                                      • NOVA MODET SRL
                                                                                        CF: 02149500288
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
                                                                                        CF: 02467560245
                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                      • CALZA GIUSEPPE
                                                                                        CF: CLZGPP42A29L736O
                                                                                      • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                        CF: 00230470270
                                                                                      CIG: ZA215D8038
                                                                                      Oggetto: DISTRIBUTORI PER SACCHETTI ZAC
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1340.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 30-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ECOS SRL
                                                                                        CF: 01187990229
                                                                                      • ECOS SRL
                                                                                        CF: 01187990229
                                                                                      CIG: ZA216C5498
                                                                                      Oggetto: SOSTITUZIONE DANFOSS C20
                                                                                      Importo aggiudicato: € 8692.73
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MORO KAISER SRL
                                                                                        CF: 11137450018
                                                                                      • MORO KAISER SRL
                                                                                        CF: 11137450018
                                                                                      CIG: ZA312BE575
                                                                                      Oggetto: ZUCCHERO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 610.00
                                                                                      Somme liquidate: € 474.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • PEMONT SRL
                                                                                        CF: 04254940267
                                                                                      • PEMONT SRL
                                                                                        CF: 04254940267
                                                                                      CIG: ZA312DCFB1
                                                                                      Oggetto: PRESTAZIONE PILOTAGGIO VHF
                                                                                      Importo aggiudicato: € 217.40
                                                                                      Somme liquidate: € 219.40
                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-02-2015 al 12-02-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CORPORAZIONE PILOTI ESTUARIO V.TO
                                                                                        CF: 00343860276
                                                                                      • CORPORAZIONE PILOTI ESTUARIO V.TO
                                                                                        CF: 00343860276
                                                                                      CIG: ZA31306778
                                                                                      Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 5447.37
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
                                                                                        CF: 03694210273
                                                                                      • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
                                                                                        CF: 03694210273
                                                                                      CIG: ZA3137E449
                                                                                      Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1112.13
                                                                                      Somme liquidate: € 1132.13
                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-03-2015 al 05-05-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
                                                                                        CF: 12864800151
                                                                                      • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
                                                                                        CF: 12864800151
                                                                                      CIG: ZA313CBF85
                                                                                      Oggetto: ELEMENTI IN CALCESTRUZZO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1030.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al 07-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • EDIL LECA SPA
                                                                                        CF: 00443040316
                                                                                      • EDIL LECA SPA
                                                                                        CF: 00443040316
                                                                                      CIG: ZA3140204B
                                                                                      Oggetto: FORNITURA ADESIVI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA MOGLIANO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 580.00
                                                                                      Somme liquidate: € 580.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
                                                                                        CF: 04196720272
                                                                                      • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
                                                                                        CF: 04196720272
                                                                                      CIG: ZA314A204C
                                                                                      Oggetto: RINNOVO POLIZZA 1975301 COMUNE DI MOGLIANO VENETO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 104.00
                                                                                      Somme liquidate: € 104.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-06-2015 al 15-06-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • COFACE S.A.
                                                                                        CF: 09448210154
                                                                                      • COFACE S.A.
                                                                                        CF: 09448210154
                                                                                      CIG: ZA3150664E
                                                                                      Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 95.49
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-06-2015 al 29-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CO.MA.R. SNC
                                                                                        CF: 01735000265
                                                                                      • CO.MA.R. SNC
                                                                                        CF: 01735000265
                                                                                      CIG: ZA3160CCAC
                                                                                      Oggetto: CONSUMABILI METROHM
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1322.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1622.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 24-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • METROHM ITALIANA SRL
                                                                                        CF: 11073590157
                                                                                      • METROHM ITALIANA SRL
                                                                                        CF: 11073590157
                                                                                      CIG: ZA316A5028
                                                                                      Oggetto: SPOSTAMENTO TUBI CONSORZIO DI BONIFICA SCOLO RUSTEGHIN MOGLIANO . SOMMA URGENZA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 21838.95
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-11-2015 al 01-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                        CF: 02177610272
                                                                                      • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                        CF: 02177610272
                                                                                      CIG: ZA3176D25E
                                                                                      Oggetto: PROROGA POLIZZA CAR N. 338752660
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • GENERALI ITALIA SPA
                                                                                        CF: 00409920584
                                                                                      • GENERALI ITALIA SPA
                                                                                        CF: 00409920584
                                                                                      CIG: ZA317A3FE3
                                                                                      Oggetto: INTERVENTI ANNO 2016 FALCONIERE CIMITERO VENEZIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3200.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SGD GROUP SRL
                                                                                        CF: 04419270261
                                                                                      • SGD GROUP SRL
                                                                                        CF: 04419270261
                                                                                      CIG: ZA411E8CCB
                                                                                      Oggetto: AXFLOW OFF.806375 DEL 20/11/2014 TUBI PER ANALIZZATORI ON LINE DI NITRATI E AMMONIACA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 21800.50
                                                                                      Somme liquidate: € 21800.50
                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-02-2015 al 09-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • AXFLOW SPA
                                                                                        CF: 01265950129
                                                                                      • AXFLOW SPA
                                                                                        CF: 01265950129
                                                                                      CIG: ZA412A4216
                                                                                      Oggetto: FORNITURA E APPLICAZIONE TRASVERSALE MEZZO AG12 DEP.EX SPIM
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3680.00
                                                                                      Somme liquidate: € 3680.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 31-01-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • VENETA RIBALTABILI SRL
                                                                                        CF: 00716790266
                                                                                      • VENETA RIBALTABILI SRL
                                                                                        CF: 00716790266
                                                                                      CIG: ZA413033C6
                                                                                      Oggetto: RICAMBI SPAZZATRICI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 623.12
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
                                                                                        CF: 03120060276
                                                                                      • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
                                                                                        CF: 03120060276
                                                                                      CIG: ZA413DCB75
                                                                                      Oggetto: FREATIMETRO PER MISURAZIONE PERCOLATO SUI POZZI DELLE DISCARICHE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 297.00
                                                                                      Somme liquidate: € 297.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 30-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CORR-TEK IDROMETRIA s.r.l.
                                                                                        CF: 07406300017
                                                                                      • CORR-TEK IDROMETRIA s.r.l.
                                                                                        CF: 07406300017
                                                                                      CIG: ZA414821BE
                                                                                      Oggetto: NOLEGGIO IMPIANTO DI STOCCAGGIO REFRIGERATO PER ANIDRIDE CARBONICA C/O POT CA'SOLARO 2015-2016
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3300.00
                                                                                      Somme liquidate: € 750.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-05-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • RIVOIRA GEOGAS SRL
                                                                                        CF: 05965750150
                                                                                      • RIVOIRA GEOGAS SRL
                                                                                        CF: 05965750150
                                                                                      CIG: ZA4158E446
                                                                                      Oggetto: LOG-15/SN RUBINETTI E VALVOLE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al 17-08-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • GREINER SPA
                                                                                        CF: 00278160171
                                                                                      • GREINER SPA
                                                                                        CF: 00278160171
                                                                                      CIG: ZA4159CBAA
                                                                                      Oggetto: PULIZIA CANALI RIVIERA DEL BRENTA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • GIRARDIN SRL
                                                                                        CF: 04063280285
                                                                                      • GIRARDIN SRL
                                                                                        CF: 04063280285
                                                                                      CIG: ZA415A7C26
                                                                                      Oggetto: MANUT. PROGR. E EXTRA CELLE FRIGO E CONDIZ. OBITORI CIMITERI VE E TF
                                                                                      Importo aggiudicato: € 37000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-08-2015 al 31-08-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • S.M. SERVICE Srl
                                                                                        CF: 03502110277
                                                                                      • S.M. SERVICE Srl
                                                                                        CF: 03502110277
                                                                                      CIG: ZA415D19CF
                                                                                      Oggetto: FORNITURA VALVOLA CLAPET
                                                                                      Importo aggiudicato: € 252.67
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-08-2015 al 16-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • GARDNER DENVER SRL
                                                                                        CF: 01220020125
                                                                                      • GARDNER DENVER SRL
                                                                                        CF: 01220020125
                                                                                      CIG: ZA415DB1C8
                                                                                      Oggetto: ROLL OUT TARI - COMUNE DI FOSSALTA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 25000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • HALLEY VENETO SRL
                                                                                        CF: 02808610279
                                                                                      • HALLEY VENETO SRL
                                                                                        CF: 02808610279
                                                                                      CIG: ZA415F9CFF
                                                                                      Oggetto: NOLEGGIO PONTONE DEP. S.FISOLA, GIUDECCA 95 S.SERENELLA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3060.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-09-2015 al 28-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                        CF: 03137160275
                                                                                      • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                        CF: 03137160275
                                                                                      CIG: ZA416268BD
                                                                                      Oggetto: PALLONCINI CON LOGO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 624.50
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 10-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • PASUTO SRL
                                                                                        CF: 00383610276
                                                                                      • PASUTO SRL
                                                                                        CF: 00383610276
                                                                                      CIG: ZA41693AF4
                                                                                      Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA DEP. EX SPIM
                                                                                      Importo aggiudicato: € 7000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-10-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SNF ITALIA SPA
                                                                                        CF: 07269900580
                                                                                      • SNF ITALIA SPA
                                                                                        CF: 07269900580
                                                                                      CIG: ZA416BF316
                                                                                      Oggetto: LOG-15/SN RUBINETTI E VALVOLE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 11-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • GREINER SPA
                                                                                        CF: 00278160171
                                                                                      • GREINER SPA
                                                                                        CF: 00278160171
                                                                                      CIG: ZA416DB51F
                                                                                      Oggetto: TRASPORTI MOTRICI LIDO/VENEZIA BANCHINA SCOMENZERA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-11-2015 al 17-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                        CF: 03137160275
                                                                                      • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                        CF: 03137160275
                                                                                      CIG: ZA417212DB
                                                                                      Oggetto: CAPPA AURA PCR CABINA PASSIVA CON LAMPADE UV
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • EUROCLONE S.P.A.
                                                                                        CF: 08126390155
                                                                                      • EUROCLONE S.P.A.
                                                                                        CF: 08126390155
                                                                                      CIG: ZA512E1ABF
                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE MERCATO ITTICO TRONCHETTO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 602.10
                                                                                      Somme liquidate: € 602.10
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FIORITAL
                                                                                        CF: 00834250276
                                                                                      • FIORITAL
                                                                                        CF: 00834250276
                                                                                      CIG: ZA5131224C
                                                                                      Oggetto: RICAMBI MECCANICI MEZZI PESANTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 2412.74
                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • UNIPART SRL
                                                                                        CF: 01495040550
                                                                                      • UNIPART SRL
                                                                                        CF: 01495040550
                                                                                      CIG: ZA513909FC
                                                                                      Oggetto: ASSISTENZA SANITARIA DI PRIMO SOCCORSO SELEZIONE DEL 16/02/15
                                                                                      Importo aggiudicato: € 200.00
                                                                                      Somme liquidate: € 200.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 16-02-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • S.S.D. REYER VENEZIA MESTRE SPA
                                                                                        CF: 03691660272
                                                                                      • S.S.D. REYER VENEZIA MESTRE SPA
                                                                                        CF: 03691660272
                                                                                      CIG: ZA515425BE
                                                                                      Oggetto: MATERIALE PER TELERISCALDAMENTO. RIFERIMENTO: GAZZERA MATTUGLIE.
                                                                                      Importo aggiudicato: € 6914.76
                                                                                      Somme liquidate: € 6914.76
                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 15-07-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ISOPLUS MEDITERRANEAN SRL
                                                                                        CF: 01385040298
                                                                                      • ISOPLUS MEDITERRANEAN SRL
                                                                                        CF: 01385040298
                                                                                      CIG: ZA5162D1EB
                                                                                      Oggetto: COMPONENTI PER INTERVENTO SISTEMAZIONE QUADRO QSA CAB 100 FUSINA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1228.67
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 29-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MEB S.R.L.
                                                                                        CF: 02282890249
                                                                                      • MEB S.R.L.
                                                                                        CF: 02282890249
                                                                                      CIG: ZA51635066
                                                                                      Oggetto: SPAZZOLINI DA VIAGGIO CON LOGO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 750.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 10-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • PASUTO SRL
                                                                                        CF: 00383610276
                                                                                      • PASUTO SRL
                                                                                        CF: 00383610276
                                                                                      CIG: ZA6131BE76
                                                                                      Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 12000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 9705.97
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • DESTRO RUGGERO FERRAMENTA
                                                                                        CF: DSTRGR51S24C812W
                                                                                      • DESTRO RUGGERO FERRAMENTA
                                                                                        CF: DSTRGR51S24C812W
                                                                                      CIG: ZA61339AF8
                                                                                      Oggetto: RIMBORSO TRASPORTI RSU CA' PASQUALI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 693.25
                                                                                      Somme liquidate: € 951.83
                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 17-02-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • AURORE DEVELOPMENT SPA
                                                                                        CF: 07250020968
                                                                                      • AURORE DEVELOPMENT SPA
                                                                                        CF: 07250020968
                                                                                      CIG: ZA613ACF3B
                                                                                      Oggetto: CREAZIONE NUOVA AIUOLA PIAZZETTA LEMPANTO LIDO VENEZIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 4583.88
                                                                                      Somme liquidate: € 4583.88
                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-03-2015 al 15-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                                        CF: 02689040273
                                                                                      • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                                        CF: 02689040273
                                                                                      CIG: ZA61564727
                                                                                      Oggetto: LOG-15/SN DPI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 19000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                      CIG: ZA616473DE
                                                                                      Oggetto: FORNITURA 4 POMPE FLYGT
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5008.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 09-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                      CIG: ZA61682DDD
                                                                                      Oggetto: MONITORAGGIO STRUTTURE SEDE MURANO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3571.80
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • HI-TECH SYSTEMS SRL
                                                                                        CF: 02950630273
                                                                                      • HI-TECH SYSTEMS SRL
                                                                                        CF: 02950630273
                                                                                      CIG: ZA616E904E
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI ESPURGO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 4110.43
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • NUOVA SANDONAUTO SRL
                                                                                        CF: 03124840277
                                                                                      • NUOVA SANDONAUTO SRL
                                                                                        CF: 03124840277
                                                                                      CIG: ZA616FCCFF
                                                                                      Oggetto: ENDOTERAPIA METODI ED APPLICAZIONI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 450.00
                                                                                      Somme liquidate: € 450.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 13-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SCUOLA AGRARIA DEL PARCO DI MONZA
                                                                                        CF: 85003190155
                                                                                      • SCUOLA AGRARIA DEL PARCO DI MONZA
                                                                                        CF: 85003190155
                                                                                      CIG: ZA70A7FF31
                                                                                      Oggetto: STAMPATI E CANCELLERIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1039.43
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BETAN SRL
                                                                                        CF: 02330810272
                                                                                      • BETAN SRL
                                                                                        CF: 02330810272
                                                                                      CIG: ZA712B6CF5
                                                                                      Oggetto: FORNITURA TIMPBRI E TAMPONI PER UFFICIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 82.29
                                                                                      Somme liquidate: € 67.45
                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-01-2015 al 30-01-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • LINOTIPIA LA MESTRINA SNC
                                                                                        CF: 02639130273
                                                                                      • LINOTIPIA LA MESTRINA SNC
                                                                                        CF: 02639130273
                                                                                      CIG: ZA7138BB1B
                                                                                      Oggetto: LOG-15/SN GUANTI NITRILE MONOUSO SENZA POLVERE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1200.00
                                                                                      Somme liquidate: € 528.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 31-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
                                                                                        CF: 02467560245
                                                                                      • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
                                                                                        CF: 02467560245
                                                                                      CIG: ZA713B6874
                                                                                      Oggetto: VALVOLA DI RITEGNO A PALLA IN GHISA GGG40 FLANGIATE PN10 DN300 IDROVORE SM23 VIA CASTELLANA 83
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1590.75
                                                                                      Somme liquidate: € 1590.75
                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-04-2015 al 23-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                      CIG: ZA7141204B
                                                                                      Oggetto: CONTRATTO AREA CHIOGGIA - PREPARAZIONE AREA BOSCO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 34496.00
                                                                                      Somme liquidate: € 34496.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al 30-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FOrREST DI LUCIANA FRUGANI
                                                                                        CF: FRGLCN52L44E354B
                                                                                      • FOrREST DI LUCIANA FRUGANI
                                                                                        CF: FRGLCN52L44E354B
                                                                                      CIG: ZA7142D2A4
                                                                                      Oggetto: FORNITURA SEDIA ERGONOMICA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1000.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-04-2015 al 30-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
                                                                                        CF: 03230200275
                                                                                      • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
                                                                                        CF: 03230200275
                                                                                      CIG: ZA7146947B
                                                                                      Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1370.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1370.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al 12-05-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • OFF. MECC. RICCI FRANCO E C. SNC
                                                                                        CF: 02209830401
                                                                                      • OFF. MECC. RICCI FRANCO E C. SNC
                                                                                        CF: 02209830401
                                                                                      CIG: ZA714717DD
                                                                                      Oggetto: BONIFICA RIFIUTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 4578.50
                                                                                      Somme liquidate: € 4578.50
                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al 31-12-2014
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • IDEA SRL con socio unico
                                                                                        CF: 01956410276
                                                                                      • IDEA SRL con socio unico
                                                                                        CF: 01956410276
                                                                                      CIG: ZA7148E4AF
                                                                                      Oggetto: LOG-15/SN GUANTI IN NITRILE SENZA POLVERE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1568.00
                                                                                      Somme liquidate: € 692.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-05-2015 al 28-05-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ARTI GLASS SRL
                                                                                        CF: 00195980289
                                                                                      • ARTI GLASS SRL
                                                                                        CF: 00195980289
                                                                                      CIG: ZA714ABD45
                                                                                      Oggetto: FORNITURA MERIALE DI LABORATORIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2127.20
                                                                                      Somme liquidate: € 2110.30
                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 05-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ARTI GLASS SRL
                                                                                        CF: 00195980289
                                                                                      • ARTI GLASS SRL
                                                                                        CF: 00195980289
                                                                                      CIG: ZA7159FC84
                                                                                      Oggetto: BORSE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA CENTRO STORICO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 4500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FIORINI INTERNATIONAL ITALIA SRL
                                                                                        CF: 00892320425
                                                                                      • FIORINI INTERNATIONAL ITALIA SRL
                                                                                        CF: 00892320425
                                                                                      CIG: ZA715B7118
                                                                                      Oggetto: SERVIZI DIVERSI PER LA MANUTENZIONE SU AREE VERDI DELLE SEDI AZIENDALI VERITAS SPA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 21357.15
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 30-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                        C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                        CF: 02894130273
                                                                                         
                                                                                        LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                                                                        CF: 00702750274
                                                                                         
                                                                                        SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                        CF: 00703690271
                                                                                         
                                                                                        COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                                                        CF: 01904930268
                                                                                         
                                                                                        IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                        CF: 02165930278
                                                                                         
                                                                                        SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                                                                        CF: 02612040275
                                                                                         
                                                                                        NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                                        CF: 02689040273
                                                                                         
                                                                                        COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                                                                        CF: 02828180279
                                                                                         
                                                                                        ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                        CF: 02935310272
                                                                                         
                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                        C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                        CF: 02894130273
                                                                                         
                                                                                        LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                                                                        CF: 00702750274
                                                                                         
                                                                                        SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                        CF: 00703690271
                                                                                         
                                                                                        COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                                                        CF: 01904930268
                                                                                         
                                                                                        IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                        CF: 02165930278
                                                                                         
                                                                                        SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                                                                        CF: 02612040275
                                                                                         
                                                                                        NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                                        CF: 02689040273
                                                                                         
                                                                                        COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                                                                        CF: 02828180279
                                                                                         
                                                                                        ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                        CF: 02935310272
                                                                                         
                                                                                      CIG: ZA715DACB5
                                                                                      Oggetto: FORNITURA REAGENTI PER LABORATORIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3250.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-09-2015 al 05-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                        CF: 02079741209
                                                                                      • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                        CF: 02079741209
                                                                                      CIG: ZA716772DD
                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI CONTENITORI CON FONDO APRIBILE PER RETE TERRAFERMA VENEZIANA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 6087.15
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 18-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      CIG: ZA716773D8
                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI IPOCLORITO PER POTABILIZZATORE CA' SOLARO - VENEZIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1912.50
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 22-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BEC SRL
                                                                                        CF: 01894190287
                                                                                      • BEC SRL
                                                                                        CF: 01894190287
                                                                                      CIG: ZA81220C0F
                                                                                      Oggetto: GESTIONE WC SAN ELENA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 6250.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • GEG SAS
                                                                                        CF: 03265690275
                                                                                      • GEG SAS
                                                                                        CF: 03265690275
                                                                                      CIG: ZA81271B42
                                                                                      Oggetto: FORNITURA BACHECHE N.2 PER SEDE AZIENDALE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 471.78
                                                                                      Somme liquidate: € 471.78
                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • GBR ROSSETTO SPA
                                                                                        CF: 00304720287
                                                                                      • GBR ROSSETTO SPA
                                                                                        CF: 00304720287
                                                                                      CIG: ZA812C9459
                                                                                      Oggetto: LOG-15/SN SFIATO AUTOMATICO A TRE FUNZIONI PER FOGNATURA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1200.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1124.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 04-02-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CSA SRL
                                                                                        CF: 01612040343
                                                                                      • CSA SRL
                                                                                        CF: 01612040343
                                                                                      CIG: ZA812D0615
                                                                                      Oggetto: FORNITURA MOTORI E POMPE ELETTRICHE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 447.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MOMENTE' SNC
                                                                                        CF: 02710730272
                                                                                      • MOMENTE' SNC
                                                                                        CF: 02710730272
                                                                                      CIG: ZA81311852
                                                                                      Oggetto: RACCOLTA TONER
                                                                                      Importo aggiudicato: € 21000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 7000.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2017
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • RE.TE. SRL
                                                                                        CF: 03543210276
                                                                                      • RE.TE. SRL
                                                                                        CF: 03543210276
                                                                                      CIG: ZA8136A505
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI ANNO 2015
                                                                                      Importo aggiudicato: € 19500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 5540.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • EMMENNE SRLS
                                                                                        CF: 04248180277
                                                                                      • EMMENNE SRLS
                                                                                        CF: 04248180277
                                                                                      CIG: ZA8144B452
                                                                                      Oggetto: CORSO RISCHIO ELETTRICO NEL CANTIERE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 110.00
                                                                                      Somme liquidate: € 110.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al 11-05-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                        CF: 03834380275
                                                                                      • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                        CF: 03834380275
                                                                                      CIG: ZA8145C1F3
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE CAMPANE C/C - VPL AREA MESTRE-MEOLO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 4999.98
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
                                                                                        CF: 00391290277
                                                                                      • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
                                                                                        CF: 00391290277
                                                                                      CIG: ZA8146A084
                                                                                      Oggetto: SERVIZIO LAVAGGIO CASSONETTI STAZIONARI PERIODO ESTIVO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 25740.00
                                                                                      Somme liquidate: € 11810.70
                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al 30-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FIORESE 2G SRL
                                                                                        CF: 02908760248
                                                                                      • FIORESE 2G SRL
                                                                                        CF: 02908760248
                                                                                      CIG: ZA8148F98B
                                                                                      Oggetto: CATENE PER IMPIANTO PIF SEZ. FILTRI FUSINA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 4104.92
                                                                                      Somme liquidate: € 4124.92
                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-06-2015 al 25-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • AMMERAAL BELTECH SRL
                                                                                        CF: 07884470159
                                                                                      • AMMERAAL BELTECH SRL
                                                                                        CF: 07884470159
                                                                                      CIG: ZA8152E6EB
                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 887.00
                                                                                      Somme liquidate: € 887.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 13-07-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • METROHM ITALIANA SRL
                                                                                        CF: 11073590157
                                                                                      • METROHM ITALIANA SRL
                                                                                        CF: 11073590157
                                                                                      CIG: ZA8158C8EB
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE CASSONETTI RSU
                                                                                      Importo aggiudicato: € 7600.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al 31-07-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • COLOR COAT SRL
                                                                                        CF: 01355500032
                                                                                      • COLOR COAT SRL
                                                                                        CF: 01355500032
                                                                                      CIG: ZA8159D787
                                                                                      Oggetto: FORNITURA E STAMPA BILANCIO VERITAS 2015
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1396.80
                                                                                      Somme liquidate: € 1396.80
                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 03-08-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CENTRO COPIE BERCHET
                                                                                        CF: 02261790287
                                                                                      • CENTRO COPIE BERCHET
                                                                                        CF: 02261790287
                                                                                      CIG: ZA815C55D0
                                                                                      Oggetto: PROGETTO. IMPIANTO BIOMASSA ACCORDO MATTM-COVE - CAMPO PROVE TECNOLOGIA FER
                                                                                      Importo aggiudicato: € 19656.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-09-2015 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BERNA CARLO - STUDIO TECNICO ING.
                                                                                        CF: BRNCLL59M02L407G
                                                                                      • BERNA CARLO - STUDIO TECNICO ING.
                                                                                        CF: BRNCLL59M02L407G
                                                                                      CIG: ZA81696340
                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER OFFICINA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 75.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 20-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      CIG: ZA817568F1
                                                                                      Oggetto: CATENE DI RICAMBIO PER MOTOSEGHE STHILL CIMITERI TF
                                                                                      Importo aggiudicato: € 39.60
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 31-01-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • AGRIMACCH SNC DI BORTOLETTO E ZUIN
                                                                                        CF: 00867310278
                                                                                      • AGRIMACCH SNC DI BORTOLETTO E ZUIN
                                                                                        CF: 00867310278
                                                                                      CIG: ZA817A762E
                                                                                      Oggetto: ACQUISTO VASCA ECOLOGICA PER RACCOLTA LIQUIDI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 542.25
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 28-02-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      CIG: ZA90910EB9
                                                                                      Oggetto: FORNITURA LIBRI VARI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1598.13
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • PACINOTTI VALE SNC
                                                                                        CF: 00603810276
                                                                                      • PACINOTTI VALE SNC
                                                                                        CF: 00603810276
                                                                                      CIG: ZA9123C299
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1050.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1050.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-01-2015 al 09-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • METROHM ITALIANA SRL
                                                                                        CF: 11073590157
                                                                                      • METROHM ITALIANA SRL
                                                                                        CF: 11073590157
                                                                                      CIG: ZA912D7234
                                                                                      Oggetto: FORNITURA CALENDARI DA MURO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 390.00
                                                                                      Somme liquidate: € 390.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 22-01-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ARTIGRAFICHE RUBERTI
                                                                                        CF: RBRNVN57A12L736W
                                                                                      • ARTIGRAFICHE RUBERTI
                                                                                        CF: RBRNVN57A12L736W
                                                                                      CIG: ZA9131179C
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI IVECO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 106.50
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • NUOVA OFFICINA PIOVESE SNC
                                                                                        CF: 04433020288
                                                                                      • NUOVA OFFICINA PIOVESE SNC
                                                                                        CF: 04433020288
                                                                                      CIG: ZA9137EIFB
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE ANNO 2015 PER BILANCIE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 550.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • GIVA S.A.S.
                                                                                        CF: 03718140241
                                                                                      • GIVA S.A.S.
                                                                                        CF: 03718140241
                                                                                      CIG: ZA91392975
                                                                                      Oggetto: CASCHETTO ANTIURTO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 303.00
                                                                                      Somme liquidate: € 47.82
                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                        CF: 00230470270
                                                                                      • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                        CF: 00230470270
                                                                                      CIG: ZA9147F211
                                                                                      Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 250.00
                                                                                      Somme liquidate: € 250.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 10-05-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • DIGICAMERE SCARL
                                                                                        CF: 06561570968
                                                                                      • DIGICAMERE SCARL
                                                                                        CF: 06561570968
                                                                                      CIG: ZA91504791
                                                                                      Oggetto: RICAMBI MECCANICI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1370.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1370.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-06-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • OFF. MECC. RICCI FRANCO E C. SNC
                                                                                        CF: 02209830401
                                                                                      • OFF. MECC. RICCI FRANCO E C. SNC
                                                                                        CF: 02209830401
                                                                                      CIG: ZA91551127
                                                                                      Oggetto: LOG-15/SN POZZETTI IN PUR COMPLETI DI CHIUSINO GS250
                                                                                      Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-07-2015 al 27-07-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • GREINER SPA
                                                                                        CF: 00278160171
                                                                                      • GREINER SPA
                                                                                        CF: 00278160171
                                                                                      CIG: ZA9167EA0A
                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI UN MULTIMETRO CON GENERATORE SEGNALI 4-20 MA MANUTENZIONE STRUMENTALE VENEZIA MOGLIANO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 870.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 04-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • G ELETTRICA SRL
                                                                                        CF: 02247610278
                                                                                      • G ELETTRICA SRL
                                                                                        CF: 02247610278
                                                                                      CIG: ZA917455B3
                                                                                      Oggetto: CONTRATTO MANUT.STRUM.HACH LANGE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 6450.66
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 31-12-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • HACH LANGE SRL
                                                                                        CF: 11277000151
                                                                                      • HACH LANGE SRL
                                                                                        CF: 11277000151
                                                                                      CIG: ZAA0E7BDF1
                                                                                      Oggetto: CARTONE PER FARMACI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 2693.30
                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-03-2014 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SCATOLIFICIO GLORIA
                                                                                        CF: GNRSVN51R30F675N
                                                                                      • SCATOLIFICIO GLORIA
                                                                                        CF: GNRSVN51R30F675N
                                                                                      CIG: ZAA12B6CC9
                                                                                      Oggetto: MONITORAGGIO RASSEGNA STAMPA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 17308.00
                                                                                      Somme liquidate: € 11072.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • WAYPRESS SRL
                                                                                        CF: 02305540482
                                                                                      • WAYPRESS SRL
                                                                                        CF: 02305540482
                                                                                      CIG: ZAA12F6588
                                                                                      Oggetto: CONTRATTO ENTEROVIRUS ROMA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 14000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
                                                                                        CF: 80213150583
                                                                                      • UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA
                                                                                        CF: 80213150583
                                                                                      CIG: ZAA13082D9
                                                                                      Oggetto: FORNITURE FERRAMENTA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 8457.36
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CECCHINATO SRL
                                                                                        CF: 03724700277
                                                                                      • CECCHINATO SRL
                                                                                        CF: 03724700277
                                                                                      CIG: ZAA1317215
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA SPAZZATRICI LIDO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 4423.93
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • TS GENERAL SERVICE SRL
                                                                                        CF: 01592850935
                                                                                      • TS GENERAL SERVICE SRL
                                                                                        CF: 01592850935
                                                                                      CIG: ZAA137D872
                                                                                      Oggetto: SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO 2 INVERTER SANTERNO C/O IMPIANTO EX VENA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 300.00
                                                                                      Somme liquidate: € 300.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-09-2014 al 20-11-2014
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • VIER VENEZIANA IMP. ENER.RINNOV. SR
                                                                                        CF: 03849350271
                                                                                      • VIER VENEZIANA IMP. ENER.RINNOV. SR
                                                                                        CF: 03849350271
                                                                                      CIG: ZAA15273C3
                                                                                      Oggetto: ATTIVITA' DI VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1620.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 31-07-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • VERIFICA SPA
                                                                                        CF: 03670710965
                                                                                      • VERIFICA SPA
                                                                                        CF: 03670710965
                                                                                      CIG: ZAA15FFAC7
                                                                                      Oggetto: TRONCHETTO SCARICO RAFFREDDAMENTO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2160.00
                                                                                      Somme liquidate: € 2160.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-09-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • R.M. PONTEROSSO SPA
                                                                                        CF: 00124510934
                                                                                      • R.M. PONTEROSSO SPA
                                                                                        CF: 00124510934
                                                                                      CIG: ZAA1653B00
                                                                                      Oggetto: SOSTITUZIONE/RIPARAZIONE SISTEMA CONTROLLO ACCESSI SEDE P.LE SIRTORI MARGHERA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5239.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-11-2015 al 23-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SELESTA INGEGNERIA SPA
                                                                                        CF: 06294880965
                                                                                      • SELESTA INGEGNERIA SPA
                                                                                        CF: 06294880965
                                                                                      CIG: ZAA16AAE35
                                                                                      Oggetto: VERIFICHE AI SENSI DPR 462/01 PER VERIFICHE IMP.ELETTRICI C/O STP VIA GIUSTIZIA MESTRE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 180.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-10-2015 al 05-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • VERIFICA SPA
                                                                                        CF: 03670710965
                                                                                      • VERIFICA SPA
                                                                                        CF: 03670710965
                                                                                      CIG: ZAA16F0AF6
                                                                                      Oggetto: REALIZZAZIONE BROCHURE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-11-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • INSULA SPA
                                                                                        CF: 02997010273
                                                                                      • INSULA SPA
                                                                                        CF: 02997010273
                                                                                      CIG: ZAB11EA440
                                                                                      Oggetto: GALLEGIANTI NF5
                                                                                      Importo aggiudicato: € 79.92
                                                                                      Somme liquidate: € 177.42
                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 12-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                      CIG: ZAB12A3E17
                                                                                      Oggetto: PREMIO POLIZZA TRASPORTO MERCI EX VENA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 10500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 10500.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • AXA ASSICURAZIONI SPA
                                                                                        CF: 00902170018
                                                                                      • AXA ASSICURAZIONI SPA
                                                                                        CF: 00902170018
                                                                                      CIG: ZAB12F31D6
                                                                                      Oggetto: SERVIZIO SMALTIMENTO E TRITURAZIONE TESSERE IMOB
                                                                                      Importo aggiudicato: € 700.00
                                                                                      Somme liquidate: € 700.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-11-2014 al 31-12-2014
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SAFE E ECOLOGY SRL
                                                                                        CF: 04429490289
                                                                                      • SAFE E ECOLOGY SRL
                                                                                        CF: 04429490289
                                                                                      CIG: ZAB12FD884
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 3000.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CANTIERE ANTONIO AMADI snc
                                                                                        CF: 00289580276
                                                                                      • CANTIERE ANTONIO AMADI snc
                                                                                        CF: 00289580276
                                                                                      CIG: ZAB1314B22
                                                                                      Oggetto: ALIMENTATORE A PANNELLI SOLARI PER IMPIANTO PROTEZIONE CATODICA E DATA LOGGER PER RETE TERRAFERMA VE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1619.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1619.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-02-2015 al 16-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MICROPI ELETTRONICA
                                                                                        CF: 05433851218
                                                                                      • MICROPI ELETTRONICA
                                                                                        CF: 05433851218
                                                                                      CIG: ZAB1392CF0
                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI N.3 VENTILCONVETTORI A GAS ROBUR
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1650.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1650.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al 31-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • F.LLI BELTRAME SPA
                                                                                        CF: 00299550285
                                                                                      • F.LLI BELTRAME SPA
                                                                                        CF: 00299550285
                                                                                      CIG: ZAB141B958
                                                                                      Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1566.75
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 30-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • OLEODINAMICA O.D.M.
                                                                                        CF: 03293920280
                                                                                      • OLEODINAMICA O.D.M.
                                                                                        CF: 03293920280
                                                                                      CIG: ZAB158C0E7
                                                                                      Oggetto: MATERIALE DI SPAZZAMENTO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • NUOVA FRATELLI DONDI SRL
                                                                                        CF: 02364610366
                                                                                      • NUOVA FRATELLI DONDI SRL
                                                                                        CF: 02364610366
                                                                                      CIG: ZAB15C955F
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONI MECCANICHE GRU SU AUTOMEZZI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-08-2015 al 28-02-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FERCOS SRL
                                                                                        CF: 03295920288
                                                                                      • FERCOS SRL
                                                                                        CF: 03295920288
                                                                                      CIG: ZAB15DB1B5
                                                                                      Oggetto: MIGRAZIONE DATI TARI MARTELLAGO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 28140.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-12-2015 al 31-03-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
                                                                                        CF: 00967720285
                                                                                      • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
                                                                                        CF: 00967720285
                                                                                      CIG: ZAB1647246
                                                                                      Oggetto: FORNITURA POMPE E SERBATOIO DEP.QUINTO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 4930.14
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al 16-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • PROMINENT ITALIANA SRL
                                                                                        CF: 01036040218
                                                                                      • PROMINENT ITALIANA SRL
                                                                                        CF: 01036040218
                                                                                      CIG: ZAB179918F
                                                                                      Oggetto: ESTENSIONE MANUTENZIONE E FORNITURA LICENZE BIZMATICA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 17500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 31-03-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BIZMATICA SISTEMI SPA
                                                                                        CF: 05091860964
                                                                                      • BIZMATICA SISTEMI SPA
                                                                                        CF: 05091860964
                                                                                      CIG: ZAB17BC168
                                                                                      Oggetto: ANALISI CHIMICA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 250.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CENTRO POLIMERI ITALIA
                                                                                        CF: BNRLXA60S28F463C
                                                                                      • CENTRO POLIMERI ITALIA
                                                                                        CF: BNRLXA60S28F463C
                                                                                      CIG: ZAB8131BF0
                                                                                      Oggetto: RICAMBI PER MEZZI MIRANO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 4200.00
                                                                                      Somme liquidate: € 827.18
                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FABRETTI SRL
                                                                                        CF: 02556060271
                                                                                      • FABRETTI SRL
                                                                                        CF: 02556060271
                                                                                      CIG: ZABOE47DCB
                                                                                      Oggetto: RICAMBI E ACCESSORI PER MEZZI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 12065.19
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FABRETTI SRL
                                                                                        CF: 02556060271
                                                                                      • FABRETTI SRL
                                                                                        CF: 02556060271
                                                                                      CIG: ZAC109D798
                                                                                      Oggetto: OMB RICAMBI MECCANICI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 204.68
                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 31-12-2014
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • OMB INTERNATIONAL SRL
                                                                                        CF: 03609770981
                                                                                      • OMB INTERNATIONAL SRL
                                                                                        CF: 03609770981
                                                                                      CIG: ZAC10A1B3F
                                                                                      Oggetto: CASSONE SCARRABILE A CIELO APERTO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 18000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-09-2014 al 13-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • PROJECT CAR SRL
                                                                                        CF: 03224950174
                                                                                      • PROJECT CAR SRL
                                                                                        CF: 03224950174
                                                                                      CIG: ZAC12B87CC
                                                                                      Oggetto: MONOBLOCCO PREFABBRICATO DA ADIBIRE A SPOGLIATOIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 6500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 5600.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 23-12-2014
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SERENA PREFABBRICATI SRL
                                                                                        CF: 00193220266
                                                                                      • SERENA PREFABBRICATI SRL
                                                                                        CF: 00193220266
                                                                                      CIG: ZAC1335CDB
                                                                                      Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI AZIENDALI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 2134.34
                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • DATACOL S.R.L.
                                                                                        CF: 01964750234
                                                                                      • DATACOL S.R.L.
                                                                                        CF: 01964750234
                                                                                      CIG: ZAC13E5BC8
                                                                                      Oggetto: ACCORDO COVE/MATTM - CARBON FOOPRINT DELL'ECODISTRETTO A PORTO MARGHERA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 14040.00
                                                                                      Somme liquidate: € 4160.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-05-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MARIN ROBERTO
                                                                                        CF: MRNRRT75S10L736Z
                                                                                      • MARIN ROBERTO
                                                                                        CF: MRNRRT75S10L736Z
                                                                                      CIG: ZAC1603FF3
                                                                                      Oggetto: FORNITURA N.60 VESSEL DEP.GIUDECCA '95
                                                                                      Importo aggiudicato: € 27330.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                      CIG: ZAC164F7E3
                                                                                      Oggetto: FORNITURA ARREDI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2257.05
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al 15-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • WALCO SPA
                                                                                        CF: 02479860260
                                                                                      • WALCO SPA
                                                                                        CF: 02479860260
                                                                                      CIG: ZAC16B1D8A
                                                                                      Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 644.15
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-10-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      CIG: ZAC16C601D
                                                                                      Oggetto: ACQUISTO NUOVA STRUMENTAZIONE LAB.
                                                                                      Importo aggiudicato: € 6990.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • Ametek srl
                                                                                        CF: 00734950157
                                                                                      • Ametek srl
                                                                                        CF: 00734950157
                                                                                      CIG: ZAC16E94DD
                                                                                      Oggetto: TASSELLI PER SEDIMENTATORI CAMPALTO INSTALLAZIONE PROFILI THOMPSON
                                                                                      Importo aggiudicato: € 844.80
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 01-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • INOX FASTENERS SRL
                                                                                        CF: 01148450289
                                                                                      • INOX FASTENERS SRL
                                                                                        CF: 01148450289
                                                                                      CIG: ZAC16FFFA3
                                                                                      Oggetto: CORSO AL PERSONALE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 640.00
                                                                                      Somme liquidate: € 480.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-11-2015 al 11-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FONDAZIONE CUOA
                                                                                        CF: 02645700242
                                                                                      • FONDAZIONE CUOA
                                                                                        CF: 02645700242
                                                                                      CIG: ZAC173C75C
                                                                                      Oggetto: ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER TRASBORDI FERRY BOAT TRATTE TRONCHETTO-LIDO E LIDO-PELLESTRINA AP VE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 7802.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-12-2015 al 21-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ACTV SPA
                                                                                        CF: 80013370277
                                                                                      • ACTV SPA
                                                                                        CF: 80013370277
                                                                                      CIG: ZAD10069F3
                                                                                      Oggetto: LOG-14/SN GIUNTI TUBO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 26000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-07-2014 al 31-12-2014
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • O.ME.CA. DI CAVALLETTO PAOLO
                                                                                        CF: CVLPLA52P14A458G
                                                                                      • O.ME.CA. DI CAVALLETTO PAOLO
                                                                                        CF: CVLPLA52P14A458G
                                                                                      CIG: ZAD126F07C
                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALI FERROSI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1316.84
                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                        CF: 01716400278
                                                                                      • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                        CF: 01716400278
                                                                                      CIG: ZAD12B1946
                                                                                      Oggetto: RACCOGLITORI PORTAPROGETTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1240.80
                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • KIT UFFICIO SNC
                                                                                        CF: 02529780278
                                                                                      • KIT UFFICIO SNC
                                                                                        CF: 02529780278
                                                                                      CIG: ZAD12C520B
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE CARROPONTE OFFICINA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 535.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
                                                                                        CF: 00768160152
                                                                                      • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
                                                                                        CF: 00768160152
                                                                                      CIG: ZAD12D56D9
                                                                                      Oggetto: FORNITURA E POSA NUOVO IMPIANTO ANTINTRUSIONE OFFICINA MAGAZZINO CDO1
                                                                                      Importo aggiudicato: € 10277.00
                                                                                      Somme liquidate: € 8834.31
                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • TELETRONICA SPA
                                                                                        CF: 00490900305
                                                                                      • TELETRONICA SPA
                                                                                        CF: 00490900305
                                                                                      CIG: ZAD130634D
                                                                                      Oggetto: TURBINE NITRIFICAZIONE FUSINA DEP.COSTRUZIONE E FORNITURA DI DUE GIRANTE IN SOSTITUZIONE DELLE ESIST
                                                                                      Importo aggiudicato: € 32000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 32000.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-02-2015 al 30-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ECOLMA SRL
                                                                                        CF: 03037430158
                                                                                      • ECOLMA SRL
                                                                                        CF: 03037430158
                                                                                      CIG: ZAD13ECBD3
                                                                                      Oggetto: SGRASSANTE CODICE ART.016SUAZTN2 0
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1052.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ECOCHIMICA SRL
                                                                                        CF: 01293720296
                                                                                      • ECOCHIMICA SRL
                                                                                        CF: 01293720296
                                                                                      CIG: ZAD140B31E
                                                                                      Oggetto: ATTREZZATURE E FERRMENTA VARIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 510.29
                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      CIG: ZAD150C239
                                                                                      Oggetto: LOG-15/SN TUBAZIONE ACCIAIO INOX316L
                                                                                      Importo aggiudicato: € 300.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-06-2015 al 02-07-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                        CF: 01716400278
                                                                                      • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                        CF: 01716400278
                                                                                      CIG: ZAD1539CAC
                                                                                      Oggetto: LOG-15/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 6002.86
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 15-07-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • GEORG FISCHER SPA
                                                                                        CF: 00814600151
                                                                                      • GEORG FISCHER SPA
                                                                                        CF: 00814600151
                                                                                      CIG: ZAD15B9020
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE POMPE ACQUEDOTTO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1920.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-09-2015 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • R.M. PONTEROSSO SPA
                                                                                        CF: 00124510934
                                                                                      • R.M. PONTEROSSO SPA
                                                                                        CF: 00124510934
                                                                                      CIG: ZAD162D21D
                                                                                      Oggetto: QUADRO ELELTTR.COME SPECIFICATO OFFERTA E COME DA SPECIFICA PER INSTALLAZIONE IN CABINA 100
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1546.27
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 08-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MARCHIOL S.P.A.
                                                                                        CF: 01176110268
                                                                                      • MARCHIOL S.P.A.
                                                                                        CF: 01176110268
                                                                                      CIG: ZAD16D74E0
                                                                                      Oggetto: POMPE DOSATRICI REAGENTI COD/COLORURO/SOLFATO ALLUMINIO - CAMPALTO DEP.
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5760.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-11-2015 al 22-01-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • OFF.MECCANICHE GALLARATESI SPA
                                                                                        CF: 00816130157
                                                                                      • OFF.MECCANICHE GALLARATESI SPA
                                                                                        CF: 00816130157
                                                                                      CIG: ZAD17B04B7
                                                                                      Oggetto: FORNITURA SISTEMA DI OSSIGENEZIONE A BOLLE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 30050.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 25-02-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                      CIG: ZAE0C579C9
                                                                                      Oggetto: SERVIZIO SPEDIZIONI TRAMITE CORRIERE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 4500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 3696.29
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.
                                                                                        CF: 01273040129
                                                                                      • TNT GLOBAL EXPRESS S.P.A.
                                                                                        CF: 01273040129
                                                                                      CIG: ZAE12629B8
                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE LABORATORIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 221.60
                                                                                      Somme liquidate: € 221.60
                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-01-2015 al 10-02-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • UNIFO SRL
                                                                                        CF: 01595870278
                                                                                      • UNIFO SRL
                                                                                        CF: 01595870278
                                                                                      CIG: ZAE12C534B
                                                                                      Oggetto: REVISIONE COSTRUZIONE CILINDRI OLEODINAMICI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 5780.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SERMEC SERVIZI INDUSTRIALI SRL
                                                                                        CF: 04193390277
                                                                                      • SERMEC SERVIZI INDUSTRIALI SRL
                                                                                        CF: 04193390277
                                                                                      CIG: ZAE1306D60
                                                                                      Oggetto: FORNITURE RICAMBI OLEODINAMICI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 5734.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • KOLBEN SRL
                                                                                        CF: 03367860362
                                                                                      • KOLBEN SRL
                                                                                        CF: 03367860362
                                                                                      CIG: ZAE130EBDB
                                                                                      Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 424.79
                                                                                      Somme liquidate: € 424.79
                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-02-2015 al 16-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • DESTRO RUGGERO FERRAMENTA
                                                                                        CF: DSTRGR51S24C812W
                                                                                      • DESTRO RUGGERO FERRAMENTA
                                                                                        CF: DSTRGR51S24C812W
                                                                                      CIG: ZAE1335F5B
                                                                                      Oggetto: ETICHETTE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1138.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1120.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MAGGIOLI SPA
                                                                                        CF: 06188330150
                                                                                      • MAGGIOLI SPA
                                                                                        CF: 06188330150
                                                                                      CIG: ZAE1336056
                                                                                      Oggetto: TELECAMERE PER MEZZI AZIENDALI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • TECNINT HTE SRL
                                                                                        CF: 04165560378
                                                                                      • TECNINT HTE SRL
                                                                                        CF: 04165560378
                                                                                      CIG: ZAE138560B
                                                                                      Oggetto: PIANO EMERGENZA NEVE - PERIODO 2015/2016
                                                                                      Importo aggiudicato: € 242.90
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • COOP. SOC. NEW SERVICE
                                                                                        CF: 03959620273
                                                                                      • COOP. SOC. NEW SERVICE
                                                                                        CF: 03959620273
                                                                                      CIG: ZAE1413BAC
                                                                                      Oggetto: CORSO NORMATIVA PED E APPARECCHIATURE IN PRESSIONE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 50.00
                                                                                      Somme liquidate: € 50.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 14-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FONDAZIONE INGEGNERI PADOVA
                                                                                        CF: 04523430280
                                                                                      • FONDAZIONE INGEGNERI PADOVA
                                                                                        CF: 04523430280
                                                                                      CIG: ZAE14199CC
                                                                                      Oggetto: MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1635.60
                                                                                      Somme liquidate: € 978.10
                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 19-05-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ARTI GLASS SRL
                                                                                        CF: 00195980289
                                                                                      • ARTI GLASS SRL
                                                                                        CF: 00195980289
                                                                                      CIG: ZAE17560C1
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STR. ANALIZZATORI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 8477.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 31-12-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ANALYZERS SERVICE
                                                                                        CF: GRDNNE55P15F241V
                                                                                      • ANALYZERS SERVICE
                                                                                        CF: GRDNNE55P15F241V
                                                                                      CIG: ZAF12B0539
                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE STRUMENTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 483.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • TESTO SPA
                                                                                        CF: 10498780153
                                                                                      • TESTO SPA
                                                                                        CF: 10498780153
                                                                                      CIG: ZAF13BEA12
                                                                                      Oggetto: RICAMBI MECCANICI GRU SU AUTOMEZZI LIDO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FERCOS SRL
                                                                                        CF: 03295920288
                                                                                      • FERCOS SRL
                                                                                        CF: 03295920288
                                                                                      CIG: ZAF14461E3
                                                                                      Oggetto: CORSO MANUTENZIONE CABINE ELETTRICHE MT/BT
                                                                                      Importo aggiudicato: € 310.00
                                                                                      Somme liquidate: € 310.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 06-05-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • VEGA FORMAZIONE
                                                                                        CF: 03929800278
                                                                                      • VEGA FORMAZIONE
                                                                                        CF: 03929800278
                                                                                      CIG: ZAF147DF18
                                                                                      Oggetto: RICAMBIO MECCANICO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 194.68
                                                                                      Somme liquidate: € 194.68
                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 11-05-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
                                                                                        CF: 00768160152
                                                                                      • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
                                                                                        CF: 00768160152
                                                                                      CIG: ZAF151C791
                                                                                      Oggetto: FORNITURA 5 TEMPORIZZATORI ELETTRONICI DEP.VENEZIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 295.00
                                                                                      Somme liquidate: € 295.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ELTEL 4 SRL
                                                                                        CF: 03259010282
                                                                                      • ELTEL 4 SRL
                                                                                        CF: 03259010282
                                                                                      CIG: ZAF1628C0F
                                                                                      Oggetto: TRASP/SMALT CER 180103* RIF. SANIT. OBIT. CIM MESTRE 1/7/15-1/9/15
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1600.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ECO ERIDANIA SPA
                                                                                        CF: 03033240106
                                                                                      • ECO ERIDANIA SPA
                                                                                        CF: 03033240106
                                                                                      CIG: ZAF16C60EC
                                                                                      Oggetto: REVISIONI ANTICADUTA RIFERIMENTO REPARTO ADDETTI SQUADRA EMERGENZA SEDE DEP.CAMPALTO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 387.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-11-2015 al 30-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                      CIG: ZAF1770A8C
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONI ARREDI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2560.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
                                                                                        CF: 02135640288
                                                                                      • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
                                                                                        CF: 02135640288
                                                                                      CIG: ZB00B55CE8
                                                                                      Oggetto: STAMPATI E ADESIVI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 7864.98
                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-06-2013 al 31-12-2014
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
                                                                                        CF: 04196720272
                                                                                      • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
                                                                                        CF: 04196720272
                                                                                      CIG: ZB01125855
                                                                                      Oggetto: CORSO DEL PERSONALE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 150.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 18-05-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO
                                                                                        CF: 80059350159
                                                                                      • COMITATO ELETTROTECNICO ITALIANO
                                                                                        CF: 80059350159
                                                                                      CIG: ZB012BA840
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1157.78
                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
                                                                                        CF: 05680210969
                                                                                      • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
                                                                                        CF: 05680210969
                                                                                      CIG: ZB0130ADA5
                                                                                      Oggetto: "FORNITURA ANNUALE COAGULANTE ""DONAU PAC VENEZIA"" PER POTABILIZZAZIONE ACQUA VENEZIA MOGLIANO"
                                                                                      Importo aggiudicato: € 39400.00
                                                                                      Somme liquidate: € 19424.20
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • DONAU AQUAE SRL
                                                                                        CF: 04430400269
                                                                                      • DONAU AQUAE SRL
                                                                                        CF: 04430400269
                                                                                      CIG: ZB0131CFDD
                                                                                      Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 12000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 4167.91
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CECCHINATO SRL
                                                                                        CF: 03724700277
                                                                                      • CECCHINATO SRL
                                                                                        CF: 03724700277
                                                                                      CIG: ZB01376468
                                                                                      Oggetto: RICAMBI PER SPAZZATRICE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 3811.59
                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • HAKO ITALIA SRL a socio unico
                                                                                        CF: 00224880237
                                                                                      • HAKO ITALIA SRL a socio unico
                                                                                        CF: 00224880237
                                                                                      CIG: ZB0137E4D9
                                                                                      Oggetto: MATERIALE LABORATORIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 660.08
                                                                                      Somme liquidate: € 660.08
                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-03-2015 al 26-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • UNIFO SRL
                                                                                        CF: 01595870278
                                                                                      • UNIFO SRL
                                                                                        CF: 01595870278
                                                                                      CIG: ZB01392C53
                                                                                      Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO ARREDI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 32248.13
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 30-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                      • WALCO SPA
                                                                                        CF: 02479860260
                                                                                      • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
                                                                                        CF: 02135640288
                                                                                      • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
                                                                                        CF: 03230200275
                                                                                      • WALCO SPA
                                                                                        CF: 02479860260
                                                                                      CIG: ZB013BBB47
                                                                                      Oggetto: MANUT. LAVASCIUGA DRIVE-T CIMITERO DI MESTRE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 178.31
                                                                                      Somme liquidate: € 178.31
                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 07-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • RCM VENETO SRL
                                                                                        CF: 02504100286
                                                                                      • RCM VENETO SRL
                                                                                        CF: 02504100286
                                                                                      CIG: ZB0144EA71
                                                                                      Oggetto: LAVORI URGENTI DI REALIZZ. PRESE SU NUOVA RETE ACQUEDOTTO QUINTO TV X PRESENZA INQUINANTI SU FALDA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 21600.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
                                                                                        CF: MNGRLA56L09B554J
                                                                                      • CAZZARO SPA
                                                                                        CF: 00284420262
                                                                                      • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
                                                                                        CF: 02366690275
                                                                                      • RIVALE SCAVI SNC
                                                                                        CF: 02422990271
                                                                                      • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
                                                                                        CF: MNGRLA56L09B554J
                                                                                      CIG: ZB014ED4E0
                                                                                      Oggetto: FORNITURA N. 10 CONDIZIONATORI 12000 BTU + 1 CONDIZIONATORE 18000 BTU
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3822.00
                                                                                      Somme liquidate: € 3822.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-06-2015 al 23-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ELCO ITALIA SPA
                                                                                        CF: 04110010263
                                                                                      • ELCO ITALIA SPA
                                                                                        CF: 04110010263
                                                                                      CIG: ZB0163506C
                                                                                      Oggetto: FORNITURA ANALIZZATORE DI COMBUSTIONE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1595.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 14-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • TESTO SPA
                                                                                        CF: 10498780153
                                                                                      • TESTO SPA
                                                                                        CF: 10498780153
                                                                                      CIG: ZB016A1BC6
                                                                                      Oggetto: STAMPA ADESIVI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 85.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 30-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
                                                                                        CF: 04196720272
                                                                                      • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
                                                                                        CF: 04196720272
                                                                                      CIG: ZB0179CEB7
                                                                                      Oggetto: RIPARAZIONE POMPA ABS IS58 LIDO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 9041.60
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                      CIG: ZB113927B1
                                                                                      Oggetto: PULIZIA CANALI RIVIERA DEL BRENTA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 4206.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • GIRARDIN SRL
                                                                                        CF: 04063280285
                                                                                      • GIRARDIN SRL
                                                                                        CF: 04063280285
                                                                                      CIG: ZB113F5B12
                                                                                      Oggetto: RIPARAZIONE RECINZIONE PRESSO SCUOLA FUCINI DEL COMUNE DI VENEZIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 241.00
                                                                                      Somme liquidate: € 241.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-04-2015 al 20-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • C.V.A. SRL
                                                                                        CF: 00980010276
                                                                                      • C.V.A. SRL
                                                                                        CF: 00980010276
                                                                                      CIG: ZB1147E09D
                                                                                      Oggetto: SFALCIO MURAZZI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 4750.00
                                                                                      Somme liquidate: € 4750.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 18-05-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
                                                                                        CF: 02539310272
                                                                                      • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
                                                                                        CF: 02539310272
                                                                                      CIG: ZB1148F80C
                                                                                      Oggetto: ALLACCIAMENTO FOGNATURA AL CIV.31 GRAN VIALE S.M.ELISABETTA - LIDO DI VENEZIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 20843.24
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
                                                                                        CF: 02813030273
                                                                                      • ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
                                                                                        CF: 02813030273
                                                                                      CIG: ZB114C0A62
                                                                                      Oggetto: RINNOVO POLIZZA 2031890. BENEFICIARIO COMUNE DI FIESSO D'ARTICO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 120.00
                                                                                      Somme liquidate: € 120.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 19-06-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • COFACE S.A.
                                                                                        CF: 09448210154
                                                                                      • COFACE S.A.
                                                                                        CF: 09448210154
                                                                                      CIG: ZB1156C899
                                                                                      Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2800.00
                                                                                      Somme liquidate: € 2800.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-07-2015 al 31-07-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • F.M. INSTALLAZIONI SRL
                                                                                        CF: 03990590261
                                                                                      • F.M. INSTALLAZIONI SRL
                                                                                        CF: 03990590261
                                                                                      CIG: ZB115E63CF
                                                                                      Oggetto: RICAMBI ITALDRAGHE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 4039.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-09-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ITALDRAGHE SPA
                                                                                        CF: 01321800409
                                                                                      • ITALDRAGHE SPA
                                                                                        CF: 01321800409
                                                                                      CIG: ZB1169E137
                                                                                      Oggetto: CONSEGNA CONTENITORI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • I TIGLI 2 SCS ONLUS
                                                                                        CF: 94067890262
                                                                                      • I TIGLI 2 SCS ONLUS
                                                                                        CF: 94067890262
                                                                                      CIG: ZB11704C7B
                                                                                      Oggetto: FONITURA DI 2 VALVOLE A GALLEGGIANTE DN 200 UNI-EN PN 10 PER CENTRALE MAROCCO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 4528.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al 17-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CAPRARI SPA
                                                                                        CF: 01779310364
                                                                                      • CAPRARI SPA
                                                                                        CF: 01779310364
                                                                                      CIG: ZB117A00FD
                                                                                      Oggetto: REALIZZ.RECINZIONE IN RETE METALLICA PLASTIFICATA AFFIANCATA ALLA SIEPE GIARDINO NIDO PETER PAN
                                                                                      Importo aggiudicato: € 888.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • C.V.A. SRL
                                                                                        CF: 00980010276
                                                                                      • C.V.A. SRL
                                                                                        CF: 00980010276
                                                                                      CIG: ZB211BD96A
                                                                                      Oggetto: PACCHETTO 20 GIORNATE SPECIALIST PER ATTIVITA' SISTEMISTICA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 14000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 14000.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • PERSONAL DATA SRL
                                                                                        CF: 03050740178
                                                                                      • PERSONAL DATA SRL
                                                                                        CF: 03050740178
                                                                                      CIG: ZB211CA946
                                                                                      Oggetto: CARTUCCE ISOFLEX NBU 15
                                                                                      Importo aggiudicato: € 649.20
                                                                                      Somme liquidate: € 726.80
                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 12-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • R.I.V. RICAMBI INDUSTRIALI VENETI S
                                                                                        CF: 03450650282
                                                                                      • R.I.V. RICAMBI INDUSTRIALI VENETI S
                                                                                        CF: 03450650282
                                                                                      CIG: ZB212DB848
                                                                                      Oggetto: MANUT.IMPIANTI ANNO 2015
                                                                                      Importo aggiudicato: € 35000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1142.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 31-01-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SE. R. NAVI SRL
                                                                                        CF: 00210640272
                                                                                      • SE. R. NAVI SRL
                                                                                        CF: 00210640272
                                                                                      CIG: ZB212DCED5
                                                                                      Oggetto: ISET OFF.14-355 DEL 11/12/14 MANUTENZIONE E RIAPARAZIONE ATTREZZATURA INFORMATICA MANUTENZIONI ORDIN
                                                                                      Importo aggiudicato: € 22000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 22000.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ISET SRL
                                                                                        CF: 00782160253
                                                                                      • ISET SRL
                                                                                        CF: 00782160253
                                                                                      CIG: ZB213064A6
                                                                                      Oggetto: FORNITURA TUBI OLEODINAMICI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 2118.85
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
                                                                                        CF: DLLMNL74R23C638M
                                                                                      • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
                                                                                        CF: DLLMNL74R23C638M
                                                                                      CIG: ZB21330154
                                                                                      Oggetto: SPOSTAMENTO FANGHI, CARICAMENTO FANGHI E SABBIE 2015 DEP.EX SPIM
                                                                                      Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 756.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                      • BETTINI E VIALE SRL
                                                                                        CF: 03583190271
                                                                                      • IDEA SRL con socio unico
                                                                                        CF: 01956410276
                                                                                      • LITORALE TRASPORTI MOVITER SNC DI BOZZATO R E C.
                                                                                        CF: 02259500276
                                                                                      • COSMO AMBIENTE SRL
                                                                                        CF: 02606340277
                                                                                      • EMAI SRL
                                                                                        CF: 03072850278
                                                                                      • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
                                                                                        CF: 03122760279
                                                                                      • BETTINI E VIALE SRL
                                                                                        CF: 03583190271
                                                                                      CIG: ZB2135BB6C
                                                                                      Oggetto: RICAMBI MECCANICI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 516.80
                                                                                      Somme liquidate: € 516.80
                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-04-2015 al 07-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      CIG: ZB214196F4
                                                                                      Oggetto: RELE PROTEZIONE DI CORRENTE/TENSIONE/DIREZIONALE E MOS 4 MODULO OPERATORE SEPARATO PER PRON DISPLAY
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2054.00
                                                                                      Somme liquidate: € 2054.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-04-2015 al 23-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MEB S.R.L.
                                                                                        CF: 02282890249
                                                                                      • MEB S.R.L.
                                                                                        CF: 02282890249
                                                                                      CIG: ZB214C4A62
                                                                                      Oggetto: FORNITURA SOFFIATORI ELETTRICI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 4000.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-05-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      CIG: ZB214D1943
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE ALLESTIMENTI AUTOCARRI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 5200.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MUZZIN MARCO SRL
                                                                                        CF: 01208480937
                                                                                      • MUZZIN MARCO SRL
                                                                                        CF: 01208480937
                                                                                      CIG: ZB2154B37E
                                                                                      Oggetto: FORNITURA N. 4 AUTOVETTURE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 38654.12
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-07-2015 al 19-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                      • SOTREVA SPA
                                                                                        CF: 02213880269
                                                                                      • STEFAR SRL
                                                                                        CF: 00221550288
                                                                                      • FOLTRAN SERVICE SRL
                                                                                        CF: 01508780275
                                                                                      • CAMPELLO MOTORS SPA
                                                                                        CF: 02848220279
                                                                                      • SOTREVA SPA
                                                                                        CF: 02213880269
                                                                                      CIG: ZB2164A339
                                                                                      Oggetto: LOG-15/SN MANUTENZIONE CARRELLI ELEVATORI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 520.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 06-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FRAMA SRL
                                                                                        CF: 01789150263
                                                                                      • FRAMA SRL
                                                                                        CF: 01789150263
                                                                                      CIG: ZB2164E5E5
                                                                                      Oggetto: SERVIZI DI ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE ELEMENTI DI DECORO, MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE, NOL
                                                                                      Importo aggiudicato: € 35030.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                                                                        CF: 02612040275
                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                                                                        CF: 02612040275
                                                                                      CIG: ZB21655D83
                                                                                      Oggetto: FONRITURA MATERIALI DI LABORATORIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 162.90
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 22-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • HACH LANGE SRL
                                                                                        CF: 11277000151
                                                                                      • HACH LANGE SRL
                                                                                        CF: 11277000151
                                                                                      CIG: ZB216E7234
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI AUTOMEZZI INDUSTRIALI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 36450.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • STEFANELLI SPA
                                                                                        CF: 00611970286
                                                                                      • STEFANELLI SPA
                                                                                        CF: 00611970286
                                                                                      CIG: ZB31325CE1
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZAURE SPAZZATRICI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 2720.85
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MT ECOSERVICE SRL
                                                                                        CF: 01488540939
                                                                                      • MT ECOSERVICE SRL
                                                                                        CF: 01488540939
                                                                                      CIG: ZB31370BFE
                                                                                      Oggetto: SERVIZI TECNICI PER RINNOVO PATENTI E PRATICHE AUTOMOBILISTICHE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • LA OGNI PRATICA SRL
                                                                                        CF: 01899830275
                                                                                      • LA OGNI PRATICA SRL
                                                                                        CF: 01899830275
                                                                                      CIG: ZB3146A280
                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 7308.00
                                                                                      Somme liquidate: € 7000.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-05-2015 al 09-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FLUXA FILTRI SPA
                                                                                        CF: 00879490035
                                                                                      • FLUXA FILTRI SPA
                                                                                        CF: 00879490035
                                                                                      CIG: ZB314DA1D1
                                                                                      Oggetto: CREAZIONE ISTANZA IRIDE ALISEA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1400.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-06-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MAGGIOLI SPA
                                                                                        CF: 06188330150
                                                                                      • MAGGIOLI SPA
                                                                                        CF: 06188330150
                                                                                      CIG: ZB315FBB83
                                                                                      Oggetto: NOLEGGIO CALOTTE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 8160.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-09-2015 al 02-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
                                                                                        CF: 02522890215
                                                                                      • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
                                                                                        CF: 02522890215
                                                                                      CIG: ZB31615363
                                                                                      Oggetto: ETICHETTE 50 X 30
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1121.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-09-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MAGGIOLI SPA
                                                                                        CF: 06188330150
                                                                                      • MAGGIOLI SPA
                                                                                        CF: 06188330150
                                                                                      CIG: ZB3161BC4C
                                                                                      Oggetto: LOG-15/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 6200.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-09-2015 al 29-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • GEORG FISCHER SPA
                                                                                        CF: 00814600151
                                                                                      • GEORG FISCHER SPA
                                                                                        CF: 00814600151
                                                                                      CIG: ZB3164CF9D
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CANTIERE LIZZIO SRL
                                                                                        CF: 03420950275
                                                                                      • CANTIERE LIZZIO SRL
                                                                                        CF: 03420950275
                                                                                      CIG: ZB3166FB8A
                                                                                      Oggetto: PRODOTTI PER IL LABORATORIO DI SCORZE'
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 626.16
                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • VETROTECNICA SRL
                                                                                        CF: 00223930280
                                                                                      • VETROTECNICA SRL
                                                                                        CF: 00223930280
                                                                                      CIG: ZB316EB42A
                                                                                      Oggetto: ACQUISTO VASCA RIBALTABILE PER DAILY
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5100.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-10-2015 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • OFFICINE BOZZA SRL
                                                                                        CF: 04117300279
                                                                                      • OFFICINE BOZZA SRL
                                                                                        CF: 04117300279
                                                                                      CIG: ZB316EEB12
                                                                                      Oggetto: STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 483.06
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • UNIFO SRL
                                                                                        CF: 01595870278
                                                                                      • UNIFO SRL
                                                                                        CF: 01595870278
                                                                                      CIG: ZB317A2BB0
                                                                                      Oggetto: 436-15/AP REALIZZAZIONE REPORT INCASSO TARI COMUNI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 39500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 30-03-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • PIC SERVIZI PER L'INFORMATICA SRL
                                                                                        CF: 01729390060
                                                                                      • PIC SERVIZI PER L'INFORMATICA SRL
                                                                                        CF: 01729390060
                                                                                      CIG: ZB317B986C
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE GRU ORMIG
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5062.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 21-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • VARINI SRL
                                                                                        CF: 01926060284
                                                                                      • VARINI SRL
                                                                                        CF: 01926060284
                                                                                      CIG: ZB412BF8BF
                                                                                      Oggetto: MULTISOLV 296 IN TANICHE DA LT. 30
                                                                                      Importo aggiudicato: € 534.00
                                                                                      Somme liquidate: € 486.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 05-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • TIEMMECI DI SCHIAVO FRANCESCO
                                                                                        CF: SCHFNC57C16G565H
                                                                                      • TIEMMECI DI SCHIAVO FRANCESCO
                                                                                        CF: SCHFNC57C16G565H
                                                                                      CIG: ZB412C5002
                                                                                      Oggetto: INSTALLAZIONE FOGLIE SUPPLEMENTARI BALESTRE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 503.11
                                                                                      Somme liquidate: € 503.26
                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-01-2015 al 31-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • STEFANELLI SPA
                                                                                        CF: 00611970286
                                                                                      • STEFANELLI SPA
                                                                                        CF: 00611970286
                                                                                      CIG: ZB412EA713
                                                                                      Oggetto: ACQUISTI ANNO 2015 FERRAMENTA VARIA PER IMPIANTI E RETE VENEZIA MOGLIANO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1520.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
                                                                                        CF: 00469990261
                                                                                      • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
                                                                                        CF: 00469990261
                                                                                      CIG: ZB41316EE5
                                                                                      Oggetto: CARBURANTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SUPERMERCATO VIGNOTTO SNC DI VIGNOT
                                                                                        CF: 04011340272
                                                                                      • SUPERMERCATO VIGNOTTO SNC DI VIGNOT
                                                                                        CF: 04011340272
                                                                                      CIG: ZB4134B241
                                                                                      Oggetto: LOG-15/SN BARILOTTI ZINCATI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 300.00
                                                                                      Somme liquidate: € 200.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 03-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CECCHINATO SRL
                                                                                        CF: 03724700277
                                                                                      • CECCHINATO SRL
                                                                                        CF: 03724700277
                                                                                      CIG: ZB4134CBBF
                                                                                      Oggetto: LOG-15/SN RACCORDI IN GS
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1120.58
                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 03-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
                                                                                        CF: 00275210102
                                                                                      • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
                                                                                        CF: 00275210102
                                                                                      CIG: ZB4137628B
                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI RIGENERAZIONE CASSONETTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 18480.00
                                                                                      Somme liquidate: € 19200.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 30-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • COLOR COAT SRL
                                                                                        CF: 01355500032
                                                                                      • COLOR COAT SRL
                                                                                        CF: 01355500032
                                                                                      CIG: ZB413BE975
                                                                                      Oggetto: RICAMBI MECCANICI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                      CIG: ZB413C39DB
                                                                                      Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI NATANTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1778.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ITALDRAGHE SPA
                                                                                        CF: 01321800409
                                                                                      • ITALDRAGHE SPA
                                                                                        CF: 01321800409
                                                                                      CIG: ZB41491740
                                                                                      Oggetto: FORNITURA CARTA DA MACERO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 6042.76
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 30-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ASPIAG SERVICE SRL
                                                                                        CF: 00882800212
                                                                                      • ASPIAG SERVICE SRL
                                                                                        CF: 00882800212
                                                                                      CIG: ZB4156BF9A
                                                                                      Oggetto: CORSO FORMAZIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 60.00
                                                                                      Somme liquidate: € 60.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-07-2015 al 20-07-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                        CF: 03834380275
                                                                                      • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                        CF: 03834380275
                                                                                      CIG: ZB415BAE72
                                                                                      Oggetto: CONSUNTIVO MANUT. VARIE DEP. VENEZIA CENTRO STORICO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 18736.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-09-2015 al 08-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                      • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
                                                                                        CF: 01284400288
                                                                                      • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
                                                                                        CF: 01284400288
                                                                                      CIG: ZB4164D3CE
                                                                                      Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1889.80
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al 12-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                        CF: 02079741209
                                                                                      • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                        CF: 02079741209
                                                                                      CIG: ZB417AA975
                                                                                      Oggetto: CANONE 2016 PER SOFTWARE ALFAGEST DI LEMA INFORMATICA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 17800.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • LEMA INFORMATICA SRL
                                                                                        CF: 01994050209
                                                                                      • LEMA INFORMATICA SRL
                                                                                        CF: 01994050209
                                                                                      CIG: ZB5124D667
                                                                                      Oggetto: RIPRISTINO CAMMINAMENTO A MARE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1200.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-01-2015 al 09-01-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                                        CF: 02689040273
                                                                                      • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                                        CF: 02689040273
                                                                                      CIG: ZB512CA0AD
                                                                                      Oggetto: MATERIALE IDRAULICO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 683.66
                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                      CIG: ZB512D7475
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 184.36
                                                                                      Somme liquidate: € 184.36
                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 08-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
                                                                                        CF: 05817621005
                                                                                      • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
                                                                                        CF: 05817621005
                                                                                      CIG: ZB5130C19F
                                                                                      Oggetto: RICAMBI PIAGGIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1752.25
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
                                                                                        CF: 01414340503
                                                                                      • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
                                                                                        CF: 01414340503
                                                                                      CIG: ZB513923DE
                                                                                      Oggetto: DDT MATERIALE VARIO IMP.DEP.C.MARTE E GIUDECCA 95
                                                                                      Importo aggiudicato: € 11488.00
                                                                                      Somme liquidate: € 11488.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 07-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                      CIG: ZB513BE8BF
                                                                                      Oggetto: RICAMBI MECCANICI MOTOCARRI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1159.46
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
                                                                                        CF: 01414340503
                                                                                      • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
                                                                                        CF: 01414340503
                                                                                      CIG: ZB5142A855
                                                                                      Oggetto: CHIAVI PER CALOTTE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 3000.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-04-2015 al 10-05-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • KGN SRL
                                                                                        CF: 02391180243
                                                                                      • KGN SRL
                                                                                        CF: 02391180243
                                                                                      CIG: ZB515BF25E
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE COMPRESSORI ROBUSCHI ANNO 2015-2016 - DEP.EX SPIM
                                                                                      Importo aggiudicato: € 19600.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-08-2015 al 31-12-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • F.M. SRL
                                                                                        CF: 02551930270
                                                                                      • F.M. SRL
                                                                                        CF: 02551930270
                                                                                      CIG: ZB5166BF4A
                                                                                      Oggetto: MANUT. CARELLO ELEVAT. S.SERENELLA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1993.16
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                        CF: 00947220281
                                                                                      • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                        CF: 00947220281
                                                                                      CIG: ZB5169D978
                                                                                      Oggetto: CORSO FORMAZIONE AMIANTO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 296.96
                                                                                      Somme liquidate: € 298.96
                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 16-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • U.L.S.S. 12
                                                                                        CF: 02798850273
                                                                                      • U.L.S.S. 12
                                                                                        CF: 02798850273
                                                                                      CIG: ZB5170E879
                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI UN GRUPPO ELETTROGENO E DUE SMERIGLIATRICI ANGOLARI RETE ACQUEDOTTO MOGLIANO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1670.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 09-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • UTENSILERIA B.e S. SRL
                                                                                        CF: 02781420274
                                                                                      • UTENSILERIA B.e S. SRL
                                                                                        CF: 02781420274
                                                                                      CIG: ZB6138243C
                                                                                      Oggetto: RICAMBI PER PICCOLE ATTREZZATURE MECCANICHE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 365.28
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      CIG: ZB613B029B
                                                                                      Oggetto: CAMPION VVF P/11619 RINNOVO CPI SOTTOPASSO TERRAGLIO MESTRE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3060.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-04-2015 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CAMPION GIANCARLO STUDIO DI INGEGNERIA
                                                                                        CF: CMPGCR51D05H781K
                                                                                      • CAMPION GIANCARLO STUDIO DI INGEGNERIA
                                                                                        CF: CMPGCR51D05H781K
                                                                                      CIG: ZB61507927
                                                                                      Oggetto: LOG-15/SN DPI SERVIZIO IDRICO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1514.32
                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-06-2015 al 06-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                      CIG: ZB615CEE9E
                                                                                      Oggetto: ACQUISTO CASSONETTI E BIDONI PER SAN DONA' E CAVALLINO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 39096.00
                                                                                      Somme liquidate: € 58231.55
                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al 20-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MULTICOM SRL
                                                                                        CF: 09272660151
                                                                                      • MULTICOM SRL
                                                                                        CF: 09272660151
                                                                                      CIG: ZB615F330E
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 9077.52
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-09-2015 al 07-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • TS GENERAL SERVICE SRL
                                                                                        CF: 01592850935
                                                                                      • TS GENERAL SERVICE SRL
                                                                                        CF: 01592850935
                                                                                      CIG: ZB61667701
                                                                                      Oggetto: FORNITURA STRISCE ADESIVE RINFRANGENTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 592.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-10-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • OMB INTERNATIONAL SRL
                                                                                        CF: 03609770981
                                                                                      • OMB INTERNATIONAL SRL
                                                                                        CF: 03609770981
                                                                                      CIG: ZB711E1565
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3190.00
                                                                                      Somme liquidate: € 3190.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-11-2014 al 13-01-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • VENETA RIBALTABILI SRL
                                                                                        CF: 00716790266
                                                                                      • VENETA RIBALTABILI SRL
                                                                                        CF: 00716790266
                                                                                      CIG: ZB712E5972
                                                                                      Oggetto: FORNITURA VASCHETTE PER PESATA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 96.80
                                                                                      Somme liquidate: € 133.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-03-2015 al 11-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • VETROTECNICA SRL
                                                                                        CF: 00223930280
                                                                                      • VETROTECNICA SRL
                                                                                        CF: 00223930280
                                                                                      CIG: ZB71308369
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO PESATURA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 2270.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-06-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SPRING SRL
                                                                                        CF: 02425870033
                                                                                      • SPRING SRL
                                                                                        CF: 02425870033
                                                                                      CIG: ZB7131CECF
                                                                                      Oggetto: RICAMBI MECCANICI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 9000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1869.35
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • OMB INTERNATIONAL SRL
                                                                                        CF: 03609770981
                                                                                      • OMB INTERNATIONAL SRL
                                                                                        CF: 03609770981
                                                                                      CIG: ZB7133B715
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1250.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
                                                                                        CF: 02459940280
                                                                                      • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
                                                                                        CF: 02459940280
                                                                                      CIG: ZB713713EF
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI MOGLIANO/MARCON/QUARTO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 881.51
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • AUTOFFICINA BIZZOTTO GIOVANNI SNC
                                                                                        CF: 00259790244
                                                                                      • AUTOFFICINA BIZZOTTO GIOVANNI SNC
                                                                                        CF: 00259790244
                                                                                      CIG: ZB713CA19D
                                                                                      Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE GRUPPI D'ASPIRAZIONE E ATTIVATORI A GALLEGGIANTE DEP.S.ERASMO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3120.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 30-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • PROGECO SRL
                                                                                        CF: 03548090178
                                                                                      • PROGECO SRL
                                                                                        CF: 03548090178
                                                                                      CIG: ZB713E9C84
                                                                                      Oggetto: MATERIALE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1142.26
                                                                                      Somme liquidate: € 1142.26
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 01-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • HACH LANGE SRL
                                                                                        CF: 11277000151
                                                                                      • HACH LANGE SRL
                                                                                        CF: 11277000151
                                                                                      CIG: ZB714059A6
                                                                                      Oggetto: UNITA' PERIFERICA MODULARE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 4884.00
                                                                                      Somme liquidate: € 4884.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-04-2015 al 07-05-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ISET SRL
                                                                                        CF: 00782160253
                                                                                      • ISET SRL
                                                                                        CF: 00782160253
                                                                                      CIG: ZB7141BE8A
                                                                                      Oggetto: VALUTAZIONE TECNICA PROT. 32901/2015 SOSTITUZIONE DELLE TUBAZIONI GUIDA DELLE 4 POMPE IMMERSE C/O SO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 30-06-2105
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                        CF: 02177610272
                                                                                      • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                        CF: 02177610272
                                                                                      CIG: ZB71480878
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE CABINE ELETTRICHE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 7492.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 31-07-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • F.M. INSTALLAZIONI SRL
                                                                                        CF: 03990590261
                                                                                      • F.M. INSTALLAZIONI SRL
                                                                                        CF: 03990590261
                                                                                      CIG: ZB71559077
                                                                                      Oggetto: MANUTENZ.LINEE VITA DEP. CAMPALTO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1850.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 30-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ETS GROUP SAS DI AGOSTINI ENRICO E C.
                                                                                        CF: 04286240272
                                                                                      • ETS GROUP SAS DI AGOSTINI ENRICO E C.
                                                                                        CF: 04286240272
                                                                                      CIG: ZB715C989B
                                                                                      Oggetto: BIDONI CARRELLATI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 16000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 11632.80
                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-08-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MULTICOM SRL
                                                                                        CF: 09272660151
                                                                                      • MULTICOM SRL
                                                                                        CF: 09272660151
                                                                                      CIG: ZB7162320D
                                                                                      Oggetto: TESSERE MAGNRTICHE PER DISTRIBUTORE GASOLIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 286.00
                                                                                      Somme liquidate: € 286.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 30-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • AMA SPA
                                                                                        CF: 01971680267
                                                                                      • AMA SPA
                                                                                        CF: 01971680267
                                                                                      CIG: ZB7164B442
                                                                                      Oggetto: TRAPANO AVV. DE WALT -
                                                                                      Importo aggiudicato: € 526.02
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 30-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • DESTRO RUGGERO FERRAMENTA
                                                                                        CF: DSTRGR51S24C812W
                                                                                      • DESTRO RUGGERO FERRAMENTA
                                                                                        CF: DSTRGR51S24C812W
                                                                                      CIG: ZB716AD116
                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1718.60
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-10-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ARTI GLASS SRL
                                                                                        CF: 00195980289
                                                                                      • ARTI GLASS SRL
                                                                                        CF: 00195980289
                                                                                      CIG: ZB716E8C10
                                                                                      Oggetto: 10000 SHOPPER CON LOGO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1375.20
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-10-2015 al 14-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
                                                                                        CF: 02639570270
                                                                                      • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
                                                                                        CF: 02639570270
                                                                                      CIG: ZB7179521F
                                                                                      Oggetto: MATERIALE PER TELERISCALDAMENTO - GAZZERA MATTUGLIE - TERZO STRALCIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 14922.44
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ISOPLUS MEDITERRANEAN SRL
                                                                                        CF: 01385040298
                                                                                      • ISOPLUS MEDITERRANEAN SRL
                                                                                        CF: 01385040298
                                                                                      CIG: ZB80CCE5B0
                                                                                      Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER MEZZI AZIENDALI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                      Somme liquidate: € 19221.48
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SPEROTTO SRL
                                                                                        CF: 02284590268
                                                                                      • SPEROTTO SRL
                                                                                        CF: 02284590268
                                                                                      CIG: ZB81308D7C
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONI RADAR
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 590.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • TRIMAR ELETTRONICA SRL
                                                                                        CF: 03541050278
                                                                                      • TRIMAR ELETTRONICA SRL
                                                                                        CF: 03541050278
                                                                                      CIG: ZB81357577
                                                                                      Oggetto: SERVIZIO ANALISI SOLVENTI ORGANICI AZOTATI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1800.00
                                                                                      Somme liquidate: € 900.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 31-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • REC LAB SRL
                                                                                        CF: 03378780245
                                                                                      • REC LAB SRL
                                                                                        CF: 03378780245
                                                                                      CIG: ZB8156E3FA
                                                                                      Oggetto: SCALE CIMITERIALI PER CIM. S. MICHELE IN ISOLA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3870.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-08-2015 al 07-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                      • VEZZANI SPA
                                                                                        CF: 00294890355
                                                                                      • OFFICINE CAVALLETTO SRL
                                                                                        CF: 00002130276
                                                                                      • F.LLI FERRETTI S.R.L.
                                                                                        CF: 01134420353
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      • CECCHINATO SRL
                                                                                        CF: 03724700277
                                                                                      • VEZZANI SPA
                                                                                        CF: 00294890355
                                                                                      CIG: ZB8158B2C2
                                                                                      Oggetto: FORNITURA E POSA PORTE REI E VERIFICA FUNZIONALITA'
                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 31-12-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • DUEMME SERVICE SNC
                                                                                        CF: 01915750226
                                                                                      • DUEMME SERVICE SNC
                                                                                        CF: 01915750226
                                                                                      CIG: ZB815C281F
                                                                                      Oggetto: MATERIALE EDILE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-09-2015 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 02859980274
                                                                                      • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 02859980274
                                                                                      CIG: ZB8162BA9B
                                                                                      Oggetto: PANCHE SPOGLIATOI SEDE CAZZAGO DI PIANIGA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 850.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-09-2015 al 11-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CECCHINATO SRL
                                                                                        CF: 03724700277
                                                                                      • CECCHINATO SRL
                                                                                        CF: 03724700277
                                                                                      CIG: ZB8162DDE7
                                                                                      Oggetto: LAVORI DI RISANAMENTO FOGNARIO NON DISTRUTTIVO SULLA TOTALITA' DELLA CONDOTTA FOGNARIA MOGLIANO V.TO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 19500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CAZZARO SPA
                                                                                        CF: 00284420262
                                                                                      • CAZZARO SPA
                                                                                        CF: 00284420262
                                                                                      CIG: ZB81715DF5
                                                                                      Oggetto: ACQUISTO ADESIVI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIA S. DONA'
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5820.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                      • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
                                                                                        CF: 04196720272
                                                                                      • GRAFICHE ITALPRINT SRL
                                                                                        CF: 00216350264
                                                                                      • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                        CF: 00612580274
                                                                                      • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                        CF: 02633290271
                                                                                      • GRAFICHE DIGITALI
                                                                                        CF: 04632980266
                                                                                      • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
                                                                                        CF: 04196720272
                                                                                      CIG: ZB9130AC26
                                                                                      Oggetto: CARBURANTE PER USO ATTREZZATURE VERDE VENEZIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 355.72
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CANTIERE MOTONAUTICO S.PIETRO DI C
                                                                                        CF: 00295880272
                                                                                      • CANTIERE MOTONAUTICO S.PIETRO DI C
                                                                                        CF: 00295880272
                                                                                      CIG: ZB91330046
                                                                                      Oggetto: MANUT.INGRASSATORI AUTOMATICI 2015 SOLLEVAMENTI DEP. EX SPIM
                                                                                      Importo aggiudicato: € 7000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 2156.76
                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ARTEMA SAS
                                                                                        CF: 02283860274
                                                                                      • ARTEMA SAS
                                                                                        CF: 02283860274
                                                                                      CIG: ZB913A988B
                                                                                      Oggetto: FORNITURA E POSA MANUT ALBERI PARCO S.GIULIANO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5450.30
                                                                                      Somme liquidate: € 5450.30
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 25-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                                                                        CF: 02612040275
                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                                                                        CF: 02612040275
                                                                                      CIG: ZB913AB10E
                                                                                      Oggetto: RICAMBI STRUMENTALI - DEP.FUSINA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 457.98
                                                                                      Somme liquidate: € 457.97
                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 30-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                      CIG: ZB91402348
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI QUARTO/MARCON/MOGLIANO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 7162.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MORO KAISER SRL
                                                                                        CF: 11137450018
                                                                                      • MORO KAISER SRL
                                                                                        CF: 11137450018
                                                                                      CIG: ZB91441043
                                                                                      Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE MEZZI SOLLEVAMENTO RIFIUTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • A.R.P.A.V.
                                                                                        CF: 92111430283
                                                                                      • A.R.P.A.V.
                                                                                        CF: 92111430283
                                                                                      CIG: ZB914FF985
                                                                                      Oggetto: AUTOMAZIONE VENETO OFFERTA BMS 7109 DEL 14/05/15 + BMS 7181 09/06/15 FORNITURA E MONTAGGIO DI VALVOL
                                                                                      Importo aggiudicato: € 7850.00
                                                                                      Somme liquidate: € 7850.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-06-2015 al 30-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • AUTOMAZIONE VENETO SRL
                                                                                        CF: 03249340278
                                                                                      • AUTOMAZIONE VENETO SRL
                                                                                        CF: 03249340278
                                                                                      CIG: ZB91523DF5
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 120.00
                                                                                      Somme liquidate: € 120.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 30-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      CIG: ZB91555D0A
                                                                                      Oggetto: LIBRI RACCOLTA DIFFERENZIATA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 690.00
                                                                                      Somme liquidate: € 690.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-07-2015 al 09-07-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • EDIESSE SRL
                                                                                        CF: 00472500586
                                                                                      • EDIESSE SRL
                                                                                        CF: 00472500586
                                                                                      CIG: ZB915E6306
                                                                                      Oggetto: RICAMBI ORIGINALI SARANI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 9777.96
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-09-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • COSTRUZIONI NAVALI SPA
                                                                                        CF: 01092670189
                                                                                      • COSTRUZIONI NAVALI SPA
                                                                                        CF: 01092670189
                                                                                      CIG: ZB917911F3
                                                                                      Oggetto: CORSO ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 50.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 18-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • t2i-TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
                                                                                        CF: 04636360267
                                                                                      • t2i-TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
                                                                                        CF: 04636360267
                                                                                      CIG: ZBA128444A
                                                                                      Oggetto: 2015 - ASSISTENZA WEBPLATFORM - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E/O EVULUTIVA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 6950.00
                                                                                      Somme liquidate: € 4200.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ABITAT SISTEMI INFORM.TERRITOR.SRL
                                                                                        CF: 02616950248
                                                                                      • ABITAT SISTEMI INFORM.TERRITOR.SRL
                                                                                        CF: 02616950248
                                                                                      CIG: ZBA12B3B2C
                                                                                      Oggetto: MATERIALE EDILE VARIO RETI E IMPIANTI ACQUA VENEZIA E MOGLIANO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 6500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1592.34
                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                        CF: 03137160275
                                                                                      • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                        CF: 03137160275
                                                                                      CIG: ZBA12D0608
                                                                                      Oggetto: FORNITURA MOTORE UTA SALA MEETING CDO 1
                                                                                      Importo aggiudicato: € 498.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 20-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MOMENTE' SNC
                                                                                        CF: 02710730272
                                                                                      • MOMENTE' SNC
                                                                                        CF: 02710730272
                                                                                      CIG: ZBA12F1A6D
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE OPERE ELETTROMECCANICHE - OPERE AGGIUNTIVE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 4507.50
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-10-2013 al 14-01-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SE. R. NAVI SRL
                                                                                        CF: 00210640272
                                                                                      • SE. R. NAVI SRL
                                                                                        CF: 00210640272
                                                                                      CIG: ZBA130C9D5
                                                                                      Oggetto: PRESTAZIONE ELETTRAUTO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 7000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • DE GRANDIS F e MARZOLA T SNC
                                                                                        CF: 02448780276
                                                                                      • DE GRANDIS F e MARZOLA T SNC
                                                                                        CF: 02448780276
                                                                                      CIG: ZBA131841F
                                                                                      Oggetto: CONSEGNA CALENDARI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1469.52
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-02-2015 al 04-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ASD BASKET SALZANO 03
                                                                                        CF: 03473300279
                                                                                      • ASD BASKET SALZANO 03
                                                                                        CF: 03473300279
                                                                                      CIG: ZBA160E776
                                                                                      Oggetto: SUPPORTO LUCI DI RICAMBIO N. 2 PEZZI PER TELECAMERA ARGUS
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1800.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1620.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-09-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • VOLTA SPA
                                                                                        CF: 00236200218
                                                                                      • VOLTA SPA
                                                                                        CF: 00236200218
                                                                                      CIG: ZBA1634178
                                                                                      Oggetto: PORTATELEFONINI CON LOGO PER SCUOLE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1300.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 10-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • HOREST PUBBLICITA' SRL
                                                                                        CF: 01986980272
                                                                                      • HOREST PUBBLICITA' SRL
                                                                                        CF: 01986980272
                                                                                      CIG: ZBA16D59FC
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE CONDIZIONATORE DEP.GIUDECCA '95
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2594.10
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-11-2015 al 18-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SCOCCO IMPIANTI SAS
                                                                                        CF: SCCGTN56B13B554D
                                                                                      • SCOCCO IMPIANTI SAS
                                                                                        CF: SCCGTN56B13B554D
                                                                                      CIG: ZBA1786C85
                                                                                      Oggetto: FORNITURA VESTIARIO ISPETTORI AMBIENTALI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 7963.80
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 31-01-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                      CIG: ZBB0951816
                                                                                      Oggetto: BIGLIETTI ACTV FERRY BOAT
                                                                                      Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 2240.44
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ACTV SPA
                                                                                        CF: 80013370277
                                                                                      • ACTV SPA
                                                                                        CF: 80013370277
                                                                                      CIG: ZBB11E97E5
                                                                                      Oggetto: FORNITURA GIUNTI PER SETTORE IDRICO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 38900.00
                                                                                      Somme liquidate: € 37243.05
                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • GEORG FISCHER SPA
                                                                                        CF: 00814600151
                                                                                      • GEORG FISCHER SPA
                                                                                        CF: 00814600151
                                                                                      CIG: ZBB126C62D
                                                                                      Oggetto: RIPARAZIONE COMPRESSORE ABAC DEP.VENEZIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 418.90
                                                                                      Somme liquidate: € 418.90
                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-01-2015 al 20-01-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      CIG: ZBB12F8D69
                                                                                      Oggetto: FORNITRUE RICAMBI MECCANICI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BIMOTOR SPA
                                                                                        CF: 03841740016
                                                                                      • BIMOTOR SPA
                                                                                        CF: 03841740016
                                                                                      CIG: ZBB12FD6F2
                                                                                      Oggetto: FORNITURE RICAMBI MECCANICI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 412.63
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
                                                                                        CF: 01611360403
                                                                                      • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
                                                                                        CF: 01611360403
                                                                                      CIG: ZBB1306BFA
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI OLEODINAMICI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • KOLBEN SRL
                                                                                        CF: 03367860362
                                                                                      • KOLBEN SRL
                                                                                        CF: 03367860362
                                                                                      CIG: ZBB13E8224
                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI VERBALI PER CREMAZIONE IN TRIPLICE COPIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 400.00
                                                                                      Somme liquidate: € 400.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 30-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                        CF: 00612580274
                                                                                      • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                        CF: 00612580274
                                                                                      CIG: ZBB14479B6
                                                                                      Oggetto: IPOCLORITO DI SODIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 6400.00
                                                                                      Somme liquidate: € 3852.32
                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-05-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BEC SRL
                                                                                        CF: 01894190287
                                                                                      • BEC SRL
                                                                                        CF: 01894190287
                                                                                      CIG: ZBB1461873
                                                                                      Oggetto: SPARGIMENTO SALE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 577.50
                                                                                      Somme liquidate: € 577.50
                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al 05-05-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                        CF: 02894130273
                                                                                      • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                        CF: 02894130273
                                                                                      CIG: ZBB156635D
                                                                                      Oggetto: ABBONAMENTO ANNUALE 2015 CORSI ON LINE ACCREDITATO CNF
                                                                                      Importo aggiudicato: € 119.00
                                                                                      Somme liquidate: € 119.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-07-2015 al 21-07-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ALTALEX CONSULTING SRL
                                                                                        CF: 01676450479
                                                                                      • ALTALEX CONSULTING SRL
                                                                                        CF: 01676450479
                                                                                      CIG: ZBB1607CDC
                                                                                      Oggetto: MATERIALE DA LABORATORIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 445.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al 26-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                        CF: 02532650278
                                                                                      • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                        CF: 02532650278
                                                                                      CIG: ZBB171405F
                                                                                      Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 579.40
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                        CF: 02079741209
                                                                                      • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                        CF: 02079741209
                                                                                      CIG: ZBB17B92BC
                                                                                      Oggetto: BIGLIETTI FERRY LIDO TRONCHETTO MEZZI LEGGERI 2016
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2132.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ACTV SPA
                                                                                        CF: 80013370277
                                                                                      • ACTV SPA
                                                                                        CF: 80013370277
                                                                                      CIG: ZBC12C5325
                                                                                      Oggetto: REVISIONE CAMBI AUTOMATICI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-05-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • OFF. MECC. RICCI FRANCO E C. SNC
                                                                                        CF: 02209830401
                                                                                      • OFF. MECC. RICCI FRANCO E C. SNC
                                                                                        CF: 02209830401
                                                                                      CIG: ZBC12C93DB
                                                                                      Oggetto: FORNITURA RICAMBI OLEOPNEUMATICI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 3515.74
                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
                                                                                        CF: 09450130159
                                                                                      • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
                                                                                        CF: 09450130159
                                                                                      CIG: ZBC12FE3F6
                                                                                      Oggetto: FORNITURA 2 CONDIZIONATORI MAGAZZINO MIRANO E GUARDIOLA CDO1
                                                                                      Importo aggiudicato: € 759.38
                                                                                      Somme liquidate: € 759.38
                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 15-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ELCO ITALIA SPA
                                                                                        CF: 04110010263
                                                                                      • ELCO ITALIA SPA
                                                                                        CF: 04110010263
                                                                                      CIG: ZBC1307FDB
                                                                                      Oggetto: RIPARAZIONE MOTORI E POMPE ELETTRICHE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 194.75
                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MOMENTE' SNC
                                                                                        CF: 02710730272
                                                                                      • MOMENTE' SNC
                                                                                        CF: 02710730272
                                                                                      CIG: ZBC1309763
                                                                                      Oggetto: LOG-15/SN COLLETTORI ACCIAIO INOX316
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1875.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1875.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-02-2015 al 16-02-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SRG SRL
                                                                                        CF: 03274340284
                                                                                      • SRG SRL
                                                                                        CF: 03274340284
                                                                                      CIG: ZBC1326EFE
                                                                                      Oggetto: CONSULENZE TECNICHE NATNTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1337.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • RINA S.P.A.
                                                                                        CF: 03794120109
                                                                                      • RINA S.P.A.
                                                                                        CF: 03794120109
                                                                                      CIG: ZBC1330210
                                                                                      Oggetto: RIFORNIMENTO NATANTE 2015
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 675.93
                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BRUNO SRL
                                                                                        CF: 03945440273
                                                                                      • BRUNO SRL
                                                                                        CF: 03945440273
                                                                                      CIG: ZBC1354680
                                                                                      Oggetto: ANALISI MERCEOLOGICHE ECOCENTRO CHIOGGIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3320.00
                                                                                      Somme liquidate: € 2018.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MANERA JACOPO
                                                                                        CF: MNRJCP92L16D325G
                                                                                      • MANERA JACOPO
                                                                                        CF: MNRJCP92L16D325G
                                                                                      CIG: ZBC13CA3F1
                                                                                      Oggetto: FORNITURA POMPE SOLLEVAMENTI MOGLIANO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 13258.07
                                                                                      Somme liquidate: € 13258.07
                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-07-2015 al 30-08-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                      CIG: ZBC14E3A41
                                                                                      Oggetto: ANALISI CON RDP SU CAMPONI PER DISCARICA NOALE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 532.00
                                                                                      Somme liquidate: € 532.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al 09-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SELC SCARL
                                                                                        CF: 03028980278
                                                                                      • SELC SCARL
                                                                                        CF: 03028980278
                                                                                      CIG: ZBC14F363C
                                                                                      Oggetto: SERVIZIO CONSULENZA SU POLIZZE VARIE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 3500.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-06-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ALL RISKS INSURANCE BROKER
                                                                                        CF: 04198340277
                                                                                      • ALL RISKS INSURANCE BROKER
                                                                                        CF: 04198340277
                                                                                      CIG: ZBC14FC176
                                                                                      Oggetto: ACQUISTO MACCHINA TRACCIALINEE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3677.40
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 13-07-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      CIG: ZBC160096F
                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA PESCHERIA DAL 01/01/2015 AL 31/03/2016
                                                                                      Importo aggiudicato: € 21300.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-03-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SOC. COOP ECOAMBIENTE
                                                                                        CF: 01098490293
                                                                                      • SOC. COOP ECOAMBIENTE
                                                                                        CF: 01098490293
                                                                                      CIG: ZBC16831D5
                                                                                      Oggetto: ACQUISTO NUOVA POMPA PER LABORATORIO CHIMICO DI FUSINA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2700.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • METROHM ITALIANA SRL
                                                                                        CF: 11073590157
                                                                                      • METROHM ITALIANA SRL
                                                                                        CF: 11073590157
                                                                                      CIG: ZBC176D143
                                                                                      Oggetto: PREMIO POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 1835101
                                                                                      Importo aggiudicato: € 104.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • COFACE S.A.
                                                                                        CF: 09448210154
                                                                                      • COFACE S.A.
                                                                                        CF: 09448210154
                                                                                      CIG: ZBD11CD17F
                                                                                      Oggetto: CORSO INCERTEZZA MISURA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 395.00
                                                                                      Somme liquidate: € 395.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al 10-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                        CF: 02079741209
                                                                                      • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                        CF: 02079741209
                                                                                      CIG: ZBD11E9E51
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE DELLA SEZIONE DISINFEZIONE LAMPADE UV IMPIANTO DEPURAZIONE CAMPALTO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 7500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 7500.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-02-2015 al 30-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • C.M.E.V. SOCIETA' COOPERATIVA
                                                                                        CF: 02204680272
                                                                                      • C.M.E.V. SOCIETA' COOPERATIVA
                                                                                        CF: 02204680272
                                                                                      CIG: ZBD120F36C
                                                                                      Oggetto: VERNICI E SOLVENTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 4626.64
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CO. VE. OL SRL
                                                                                        CF: 00177130267
                                                                                      • CO. VE. OL SRL
                                                                                        CF: 00177130267
                                                                                      CIG: ZBD12213AE
                                                                                      Oggetto: ATTIVITA' DI SANATORIA IMPIANTO ELETTRICO PARATOIE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5817.00
                                                                                      Somme liquidate: € 5817.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • ELETTRA SRL
                                                                                        CF: 03300120270
                                                                                      • ELETTRA SRL
                                                                                        CF: 03300120270
                                                                                      CIG: ZBD1229BF7
                                                                                      Oggetto: SVILUPPO INIZIATIVE CONTRO ILLEGALITA' AMBIENTALE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 20000.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 30-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • LEGAMBIENTE VENETO ASSOCIAZIONE ONL
                                                                                        CF: 93018720297
                                                                                      • LEGAMBIENTE VENETO ASSOCIAZIONE ONL
                                                                                        CF: 93018720297
                                                                                      CIG: ZBD123C316
                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 710.00
                                                                                      Somme liquidate: € 710.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-01-2015 al 12-01-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • METROHM ITALIANA SRL
                                                                                        CF: 11073590157
                                                                                      • METROHM ITALIANA SRL
                                                                                        CF: 11073590157
                                                                                      CIG: ZBD12DB84E
                                                                                      Oggetto: MANUT.IMPIANTI ANNO 2015
                                                                                      Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 620.44
                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
                                                                                        CF: 00469990261
                                                                                      • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
                                                                                        CF: 00469990261
                                                                                      CIG: ZBD133ABF4
                                                                                      Oggetto: PICCOLA ATTREZZATURE PER IL VERDE TF
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 238.95
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CO.MA.R. SNC
                                                                                        CF: 01735000265
                                                                                      • CO.MA.R. SNC
                                                                                        CF: 01735000265
                                                                                      CIG: ZBD13DA031
                                                                                      Oggetto: SPOSTAMENTO PORTINERIA SEDE CHIOGGIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3700.00
                                                                                      Somme liquidate: € 3700.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 30-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • PRAL TECNOMETAL DI PREO LUCA
                                                                                        CF: PRELCU71T08D325L
                                                                                      • PRAL TECNOMETAL DI PREO LUCA
                                                                                        CF: PRELCU71T08D325L
                                                                                      CIG: ZBD13FC92D
                                                                                      Oggetto: SERVIZI SOFTWARE SICUREZZA E SORVEGLIANZA SANITARIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 8550.00
                                                                                      Somme liquidate: € 6457.50
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • LEMA INFORMATICA SRL
                                                                                        CF: 01994050209
                                                                                      • LEMA INFORMATICA SRL
                                                                                        CF: 01994050209
                                                                                      CIG: ZBD146AA19
                                                                                      Oggetto: CARTA PER FOTOCOPIE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 15277.65
                                                                                      Somme liquidate: € 2770.88
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                      • KIT UFFICIO SNC
                                                                                        CF: 02529780278
                                                                                      • CED MARKET ITALIA SRL
                                                                                        CF: 13291920158
                                                                                      • PROSDOCIMI
                                                                                        CF: 00207000282
                                                                                      • GBR ROSSETTO SPA
                                                                                        CF: 00304720287
                                                                                      • FELIAN SPA
                                                                                        CF: 00991131004
                                                                                      • PELIZZON LUIGI SRL
                                                                                        CF: 01492100274
                                                                                      • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
                                                                                        CF: 02360180265
                                                                                      • KRATOS
                                                                                        CF: 02683390401
                                                                                      • MYO SRL UNIPERSONALE
                                                                                        CF: 03222970406
                                                                                      • KIT UFFICIO SNC
                                                                                        CF: 02529780278
                                                                                      CIG: ZBD1557E79
                                                                                      Oggetto: AGGIORNAM./MANUT. MONTAFERETRI CIMITERO MESTRE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 850.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 31-07-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • VEZZANI SPA
                                                                                        CF: 00294890355
                                                                                      • VEZZANI SPA
                                                                                        CF: 00294890355
                                                                                      CIG: ZBD159B402
                                                                                      Oggetto: LETTORE / SCRITTORE BANDA MAGNETICA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 340.00
                                                                                      Somme liquidate: € 320.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 29-07-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • GSA-TEA SRL
                                                                                        CF: 01875350249
                                                                                      • GSA-TEA SRL
                                                                                        CF: 01875350249
                                                                                      CIG: ZBD15C18CD
                                                                                      Oggetto: PRODOTTI CHIMICI VARI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 40.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-09-2015 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BEC SRL
                                                                                        CF: 01894190287
                                                                                      • BEC SRL
                                                                                        CF: 01894190287
                                                                                      CIG: ZBD160C4F9
                                                                                      Oggetto: ACQUISTO NR.2 SONDE MISURAZIONE OSSIGENO E TEMPERATURA + NR.2 SONDE MISURAZIONE POTENZIALE REDOX E A
                                                                                      Importo aggiudicato: € 7418.42
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 12-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                      CIG: ZBD1687E94
                                                                                      Oggetto: NUOVA TRIMENTAZIONE DIGI TUBE DIGESTORE/MINERALIZZATORE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3800.00
                                                                                      Somme liquidate: € 3850.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 02-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • QUANTANALITICA SRL
                                                                                        CF: 03455620132
                                                                                      • QUANTANALITICA SRL
                                                                                        CF: 03455620132
                                                                                      CIG: ZBD16A5534
                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO MEZZI SUPERFICIALE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5050.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SOC. COOP ECOAMBIENTE
                                                                                        CF: 01098490293
                                                                                      • SOC. COOP ECOAMBIENTE
                                                                                        CF: 01098490293
                                                                                      CIG: ZBD1715485
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE SCAFO NATANTE TARGA 6V 30105
                                                                                      Importo aggiudicato: € 35834.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
                                                                                        CF: 02579350279
                                                                                      • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
                                                                                        CF: 02579350279
                                                                                      CIG: ZBD17B79C8
                                                                                      Oggetto: CABINA IN CALCESTRUZZO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3985.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 30-06-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • EDILCEEM SRL
                                                                                        CF: 01735870261
                                                                                      • EDILCEEM SRL
                                                                                        CF: 01735870261
                                                                                      CIG: ZBD17BA3F1
                                                                                      Oggetto: ROTOLI CARTA TERMICA PER STAMPANTE PESA CDR LIDO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 47.12
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-01-2016 al 31-01-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BETAN SRL
                                                                                        CF: 02330810272
                                                                                      • BETAN SRL
                                                                                        CF: 02330810272
                                                                                      CIG: ZBE11E1D2A
                                                                                      Oggetto: LAVORI ESEGUITI EMERGENZA C/O STAZIONE SM1 FORNITURA E POSA DI TUBO FONDELLO DN 600 SP 10
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1490.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1490.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • OFFICINE CAVALLETTO SRL
                                                                                        CF: 00002130276
                                                                                      • OFFICINE CAVALLETTO SRL
                                                                                        CF: 00002130276
                                                                                      CIG: ZBE11ED097
                                                                                      Oggetto: RICAMBI PER MEZZI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 18000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 13789.71
                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al 31-12-2014
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • UNIPART SRL
                                                                                        CF: 01495040550
                                                                                      • UNIPART SRL
                                                                                        CF: 01495040550
                                                                                      CIG: ZBE1220734
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE PORTE AUTOMATICHE WC PUBBLICI IN GESTIONE A VENEZIA CS NNO 2015
                                                                                      Importo aggiudicato: € 37450.00
                                                                                      Somme liquidate: € 15981.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • C.V.A. SRL
                                                                                        CF: 00980010276
                                                                                      • C.V.A. SRL
                                                                                        CF: 00980010276
                                                                                      CIG: ZBE12EAAC0
                                                                                      Oggetto: ACQUISTI ANNO 2015 REAGENTI CHIMICI PURI PER GESTIONE MONITOR ON LINE CA'SOLARO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 527.62
                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
                                                                                        CF: 12864800151
                                                                                      • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
                                                                                        CF: 12864800151
                                                                                      CIG: ZBE130E07B
                                                                                      Oggetto: SERVIZIO CONSULENZA - NOMOS APPALTI SRL - COMPETENZA ANNO 2015
                                                                                      Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 8000.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • NOMOS APPALTI SRL
                                                                                        CF: 09735981004
                                                                                      • NOMOS APPALTI SRL
                                                                                        CF: 09735981004
                                                                                      CIG: ZBE1350B3B
                                                                                      Oggetto: LOG-15/SN TUBO CORRUGATO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 600.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 04-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • TECNORESINE SRL
                                                                                        CF: 01138650286
                                                                                      • TECNORESINE SRL
                                                                                        CF: 01138650286
                                                                                      CIG: ZBE138CD12
                                                                                      Oggetto: DPI GUANTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 25272.00
                                                                                      Somme liquidate: € 10296.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SIR SAFETY SYSTEM SPA
                                                                                        CF: 03359340548
                                                                                      • SIR SAFETY SYSTEM SPA
                                                                                        CF: 03359340548
                                                                                      CIG: ZBE13CC4D6
                                                                                      Oggetto: ADEG.TO PROGETTO ARCHITETTONICO PREDISP.NE TAVOLE X VARIANTE PERMESSO DI COSTRUIRE GAZZERA MATTUGLIE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 780.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-05-2015 al 15-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ARCHPIU'DUE-P.MIOTTOM.SARTI
                                                                                        CF: 03531120289
                                                                                      • ARCHPIU'DUE-P.MIOTTOM.SARTI
                                                                                        CF: 03531120289
                                                                                      CIG: ZBE1415689
                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI CARTELLONISTICA, DPI, DPC, SEGNALETICA STRADALE DI SICUREZZA PERACQUA PRIMARIA VE MO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 6593.77
                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                      CIG: ZBE1440FA6
                                                                                      Oggetto: TESSERE IMPERSONALI TRAGHETTO MEZZI LIDO 2015
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 6869.02
                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ACTV SPA
                                                                                        CF: 80013370277
                                                                                      • ACTV SPA
                                                                                        CF: 80013370277
                                                                                      CIG: ZBE1469AAE
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONI MACCHINE OPERATRICI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1611.38
                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                        CF: 00947220281
                                                                                      • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                        CF: 00947220281
                                                                                      CIG: ZBE14B4BC1
                                                                                      Oggetto: PROGETTAZIONE NUOVA PARETE FABBRICATO N. 2
                                                                                      Importo aggiudicato: € 6864.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 30-08-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • DUEBARRADUE STUDI ASSOCIATI DI PROG
                                                                                        CF: 03831070275
                                                                                      • DUEBARRADUE STUDI ASSOCIATI DI PROG
                                                                                        CF: 03831070275
                                                                                      CIG: ZBE14E9309
                                                                                      Oggetto: PRINCIPI E PRATICHE DELL'ARBORICOLTURA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 90.00
                                                                                      Somme liquidate: € 90.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-07-2015 al 02-07-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • S.I.A. SOC.ITAL. di ARBORICOLTURA O
                                                                                        CF: 03496360961
                                                                                      • S.I.A. SOC.ITAL. di ARBORICOLTURA O
                                                                                        CF: 03496360961
                                                                                      CIG: ZBE14F65D6
                                                                                      Oggetto: MATERIALE VARIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1165.86
                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-06-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                      CIG: ZBE150E147
                                                                                      Oggetto: RINNOVO ANNUALE 9+2 LICENZE SUBSCRIPTION AUTODESK
                                                                                      Importo aggiudicato: € 7930.00
                                                                                      Somme liquidate: € 7930.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 15-07-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ABITAT SISTEMI INFORM.TERRITOR.SRL
                                                                                        CF: 02616950248
                                                                                      • ABITAT SISTEMI INFORM.TERRITOR.SRL
                                                                                        CF: 02616950248
                                                                                      CIG: ZBE155925A
                                                                                      Oggetto: CESPITI BANCHI DA LAVORO LABORATORIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1675.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1675.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 21-08-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • WALDNER SRL
                                                                                        CF: 00799220157
                                                                                      • WALDNER SRL
                                                                                        CF: 00799220157
                                                                                      CIG: ZBE159428B
                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI SVUOTAMENTO ARMADI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 162.00
                                                                                      Somme liquidate: € 162.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-07-2015 al 30-07-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                                                        CF: 01904930268
                                                                                      • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                                                        CF: 01904930268
                                                                                      CIG: ZBE1603FE6
                                                                                      Oggetto: FORNITURA REAGENTI PER LABORATORIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 282.56
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 30-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
                                                                                        CF: 12864800151
                                                                                      • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
                                                                                        CF: 12864800151
                                                                                      CIG: ZBE16FC4C2
                                                                                      Oggetto: TRANSPONDER PER CASSONETTI IN PLASTICA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5300.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-11-2015 al 30-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BARON SRL
                                                                                        CF: 00330750241
                                                                                      • BARON SRL
                                                                                        CF: 00330750241
                                                                                      CIG: ZBE1703D5B
                                                                                      Oggetto: LA SOTTOSCRIZIONE DEI CONTRATTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 860.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 11-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MAGGIOLI SPA
                                                                                        CF: 06188330150
                                                                                      • MAGGIOLI SPA
                                                                                        CF: 06188330150
                                                                                      CIG: ZBE1745675
                                                                                      Oggetto: CONTRATTO SERVIZIO TECNICO RADIOPROTEZIONE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 787.50
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 31-12-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • TONIOLO MAURO P.I.
                                                                                        CF: TNLMRA61H02F241Z
                                                                                      • TONIOLO MAURO P.I.
                                                                                        CF: TNLMRA61H02F241Z
                                                                                      CIG: ZBF12C3F5D
                                                                                      Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 617.88
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ZAMBONIN SRL
                                                                                        CF: 04179900271
                                                                                      • ZAMBONIN SRL
                                                                                        CF: 04179900271
                                                                                      CIG: ZBF1307BC3
                                                                                      Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO RIFIUTI RAEE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 972.65
                                                                                      Somme liquidate: € 972.65
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-01-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                      CIG: ZBF1344D4A
                                                                                      Oggetto: CUSCINETTI A SFERA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1876.80
                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
                                                                                        CF: 04251040277
                                                                                      • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
                                                                                        CF: 04251040277
                                                                                      CIG: ZBF1371908
                                                                                      Oggetto: INTERV. VERDE CIMITERI MESTRE-VE-MURANO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2286.74
                                                                                      Somme liquidate: € 2286.74
                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-02-2015 al 31-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                        CF: 00703690271
                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                        CF: 00703690271
                                                                                      CIG: ZBF13A6923
                                                                                      Oggetto: SACCHI PER RSU
                                                                                      Importo aggiudicato: € 12752.39
                                                                                      Somme liquidate: € 12752.39
                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al 08-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • VEDOVATO SNC
                                                                                        CF: 01074860287
                                                                                      • VEDOVATO SNC
                                                                                        CF: 01074860287
                                                                                      CIG: ZBF145C33F
                                                                                      Oggetto: CONFIGURAZIONE PLC DEP. S.FISOLA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 7170.00
                                                                                      Somme liquidate: € 7170.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 28-05-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • PROGECO SRL
                                                                                        CF: 03548090178
                                                                                      • PROGECO SRL
                                                                                        CF: 03548090178
                                                                                      CIG: ZBF14C035F
                                                                                      Oggetto: VERIFICHE IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 6240.00
                                                                                      Somme liquidate: € 2120.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-05-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
                                                                                        CF: 00186490397
                                                                                      • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
                                                                                        CF: 00186490397
                                                                                      CIG: ZBF1507C8F
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTALE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 500.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 22-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • VETROTECNICA SRL
                                                                                        CF: 00223930280
                                                                                      • VETROTECNICA SRL
                                                                                        CF: 00223930280
                                                                                      CIG: ZBF15C513A
                                                                                      Oggetto: FORNITURA TUBO PER POMPA DOSATRICE DEP.LIDO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 375.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 24-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • NOVELLO SRL
                                                                                        CF: 02783670272
                                                                                      • NOVELLO SRL
                                                                                        CF: 02783670272
                                                                                      CIG: ZBF15D2502
                                                                                      Oggetto: ELETTROPOMPA CENTRIFUGA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1750.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1750.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-09-2015 al 21-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BOSCOLO BRAGADIN ROBERTO
                                                                                        CF: BSCRRT65P04C638I
                                                                                      • BOSCOLO BRAGADIN ROBERTO
                                                                                        CF: BSCRRT65P04C638I
                                                                                      CIG: ZBF1674368
                                                                                      Oggetto: PULIZIA CANALI RIVIERA DEL BRENTA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 16000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 3604.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-10-2015 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • GIRARDIN SRL
                                                                                        CF: 04063280285
                                                                                      • GIRARDIN SRL
                                                                                        CF: 04063280285
                                                                                      CIG: ZBF1799402
                                                                                      Oggetto: USB VERITAS (500PZ)
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1800.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 15-01-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN E C.
                                                                                        CF: 04158520280
                                                                                      • FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN E C.
                                                                                        CF: 04158520280
                                                                                      CIG: ZBS130A144
                                                                                      Oggetto: PRODOTTO CHIMICO GENERICO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 452.50
                                                                                      Somme liquidate: € 452.50
                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-02-2015 al 13-02-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ECOTOX LDS SRL
                                                                                        CF: 10787500155
                                                                                      • ECOTOX LDS SRL
                                                                                        CF: 10787500155
                                                                                      CIG: ZC01262D97
                                                                                      Oggetto: FORNITURA CONDIZIONATORI OFFICINA MIRANO - SACCA S. BIAGIO E CALDAIA TELAIO MOGLIANO VENETO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1527.16
                                                                                      Somme liquidate: € 1579.25
                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ELCO ITALIA SPA
                                                                                        CF: 04110010263
                                                                                      • ELCO ITALIA SPA
                                                                                        CF: 04110010263
                                                                                      CIG: ZC012EA75E
                                                                                      Oggetto: ACQUISTI ANNO 2015 MATERIALE ELETTRICO VARIO IMPIANTI E RETI VENEZIA MOGLIANO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 12000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 8766.57
                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MEB S.R.L.
                                                                                        CF: 02282890249
                                                                                      • MEB S.R.L.
                                                                                        CF: 02282890249
                                                                                      CIG: ZC0145ECB2
                                                                                      Oggetto: FORNITURA N.1 TESTER MULTIFUNZIONI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 475.00
                                                                                      Somme liquidate: € 475.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-05-2015 al 30-05-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MARCHIOL S.P.A.
                                                                                        CF: 01176110268
                                                                                      • MARCHIOL S.P.A.
                                                                                        CF: 01176110268
                                                                                      CIG: ZC014807F4
                                                                                      Oggetto: PIEDI DI ACCOPPIAMENTO PER ELETTROPOMPE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 13244.00
                                                                                      Somme liquidate: € 13443.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-05-2015 al 18-05-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                      CIG: ZC015B46CF
                                                                                      Oggetto: MATERIALE IGIENICO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-08-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
                                                                                        CF: 03872890169
                                                                                      • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
                                                                                        CF: 03872890169
                                                                                      CIG: ZC015FE155
                                                                                      Oggetto: LOG-15/SN PORTACARTELLINO MAGNETICO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 465.00
                                                                                      Somme liquidate: € 465.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-09-2015 al 17-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CERBINO VINCENZO E C. SNC
                                                                                        CF: 02002730287
                                                                                      • CERBINO VINCENZO E C. SNC
                                                                                        CF: 02002730287
                                                                                      CIG: ZC0161CD87
                                                                                      Oggetto: FORNITURA E POSA SBARRA AUTOMATICA SEDE BISSAGOLA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3871.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-10-2015 al 30-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • C.V.A. SRL
                                                                                        CF: 00980010276
                                                                                      • C.V.A. SRL
                                                                                        CF: 00980010276
                                                                                      CIG: ZC0166EB6F
                                                                                      Oggetto: PULIZIA PARCO NUOVE GEMME SPINEA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3695.66
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                                                        CF: 01904930268
                                                                                      • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                                                        CF: 01904930268
                                                                                      CIG: ZC016994DC
                                                                                      Oggetto: RICAMBI PER ALLESTIMENTI ROSSI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ROSSI OLEODINAMICA SRL
                                                                                        CF: 01727980409
                                                                                      • ROSSI OLEODINAMICA SRL
                                                                                        CF: 01727980409
                                                                                      CIG: ZC016C6B63
                                                                                      Oggetto: MATERIALE PER LA SICUREZZA DISCESA IN CAVITA'
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                        CF: 00230470270
                                                                                      • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                        CF: 00230470270
                                                                                      CIG: ZC0170A0EC
                                                                                      Oggetto: FORNITURA E POSA QUADRO DI COMANDO SOTTOPASSO PEDONALE PREGANZIOL
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5650.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-11-2015 al 18-01-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ELTEL 4 SRL
                                                                                        CF: 03259010282
                                                                                      • ELTEL 4 SRL
                                                                                        CF: 03259010282
                                                                                      CIG: ZC0176F3AD
                                                                                      Oggetto: 10.000 VOLANTINI CON LOGO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 250.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 10-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                        CF: 00612580274
                                                                                      • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                        CF: 00612580274
                                                                                      CIG: ZC11246BD3
                                                                                      Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER CAMPANE INTERRATE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 7000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 692.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MULTICOM SRL
                                                                                        CF: 09272660151
                                                                                      • MULTICOM SRL
                                                                                        CF: 09272660151
                                                                                      CIG: ZC112F7F57
                                                                                      Oggetto: CANONE MANUTENZIONE UPS CHIOGGA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2427.00
                                                                                      Somme liquidate: € 2427.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • EMERSON NETWORK POWER ITALIA SRL
                                                                                        CF: 04494560289
                                                                                      • EMERSON NETWORK POWER ITALIA SRL
                                                                                        CF: 04494560289
                                                                                      CIG: ZC1134269C
                                                                                      Oggetto: SOSTITUZIONE BATTERIE GRUPPO DI CONTINUITA CED S.ANDREA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2373.12
                                                                                      Somme liquidate: € 2373.12
                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 12-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • EMERSON NETWORK POWER ITALIA SRL
                                                                                        CF: 04494560289
                                                                                      • EMERSON NETWORK POWER ITALIA SRL
                                                                                        CF: 04494560289
                                                                                      CIG: ZC1146B6F1
                                                                                      Oggetto: SISTEMA SANIFICAZIONE CASSONETTI RSU
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 3496.92
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • NCH ITALIA SRL
                                                                                        CF: 00834110157
                                                                                      • NCH ITALIA SRL
                                                                                        CF: 00834110157
                                                                                      CIG: ZC114F5018
                                                                                      Oggetto: SERVIZIO PULIZIA SEDI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 18370.36
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 15-07-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
                                                                                        CF: 02918660271
                                                                                      • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
                                                                                        CF: 02918660271
                                                                                      CIG: ZC1152A80B
                                                                                      Oggetto: RINNOVO POLIZZA FIDEIUSSORIA 2017501 COMUNE DI MIRANO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 225.01
                                                                                      Somme liquidate: € 225.01
                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 16-01-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • COFACE S.A.
                                                                                        CF: 09448210154
                                                                                      • COFACE S.A.
                                                                                        CF: 09448210154
                                                                                      CIG: ZC115FCDFE
                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI VERBALI DI CONSEGNA CENERI PER FORNO CREMATORIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 700.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 21-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                        CF: 00612580274
                                                                                      • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                        CF: 00612580274
                                                                                      CIG: ZC1166985D
                                                                                      Oggetto: NUOVI STRUMENTI DI MISURA - SISTEMA MISURA PH/RX/COND. CENTRALINE SOLLEV. ZOBA A CDC 335251 ZONA B C
                                                                                      Importo aggiudicato: € 22676.53
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-10-2015 al 13-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                      CIG: ZC213C3BAB
                                                                                      Oggetto: ELICHE PER NATANTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 519.50
                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • UFIN SRL
                                                                                        CF: 10535580152
                                                                                      • UFIN SRL
                                                                                        CF: 10535580152
                                                                                      CIG: ZC214C1DAC
                                                                                      Oggetto: SOLLEVAMENTO S6 VIA ELETTRONICA FUSINA GRUPPO ELETTROGENO SOSTITUZIONE QUADRO COMANDO E POTENZA SCAM
                                                                                      Importo aggiudicato: € 19899.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-09-2015 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • LENZINI SRL
                                                                                        CF: 00590300265
                                                                                      • LENZINI SRL
                                                                                        CF: 00590300265
                                                                                      CIG: ZC214F2343
                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALI EDILI CIM VE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 8041.64
                                                                                      Somme liquidate: € 10457.71
                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 17-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                        CF: 03137160275
                                                                                      • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                        CF: 03137160275
                                                                                      CIG: ZC2150166B
                                                                                      Oggetto: INTERVENTI VARI VERDE PADIGLIONI E GIARDINI BIENNALE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 21700.00
                                                                                      Somme liquidate: € 21700.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                                        CF: 02689040273
                                                                                      • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                                        CF: 02689040273
                                                                                      CIG: ZC2150B155
                                                                                      Oggetto: VERIFICA BIENNALE CONTATORI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 335.00
                                                                                      Somme liquidate: € 273.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-06-2015 al 10-07-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MICROTRONICS SRL
                                                                                        CF: 03735740262
                                                                                      • MICROTRONICS SRL
                                                                                        CF: 03735740262
                                                                                      CIG: ZC2165BB0C
                                                                                      Oggetto: SERVIZIO PULIZIA AREA FIERA DEL ROSARIO SAN DONA 2015
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1270.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                        C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                        CF: 02894130273
                                                                                         
                                                                                        COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                                                        CF: 01904930268
                                                                                         
                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                        C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                        CF: 02894130273
                                                                                         
                                                                                        COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                                                        CF: 01904930268
                                                                                         
                                                                                      CIG: ZC311E18A1
                                                                                      Oggetto: ACQUISTO ARROTOLATORI PER VEICOLI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3808.00
                                                                                      Somme liquidate: € 3808.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-11-2014 al 17-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      CIG: ZC312BF9D9
                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3826.20
                                                                                      Somme liquidate: € 3826.23
                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 03-02-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
                                                                                        CF: 07817950152
                                                                                      • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
                                                                                        CF: 07817950152
                                                                                      CIG: ZC312EA732
                                                                                      Oggetto: ACQUISTI ANNO 2015 FERRAMENTA VARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO VENEZIA MOGLIANO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1070.57
                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MICHIELETTO MAURO
                                                                                        CF: MCHMRA59L16L736P
                                                                                      • MICHIELETTO MAURO
                                                                                        CF: MCHMRA59L16L736P
                                                                                      CIG: ZC31325959
                                                                                      Oggetto: MANUT. ATTREZZATURE COMPATTANTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • AUTOBREN SERVICE SRL
                                                                                        CF: 03043560246
                                                                                      • AUTOBREN SERVICE SRL
                                                                                        CF: 03043560246
                                                                                      CIG: ZC31401C2C
                                                                                      Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 372.80
                                                                                      Somme liquidate: € 372.80
                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 20-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • HAKO ITALIA SRL a socio unico
                                                                                        CF: 00224880237
                                                                                      • HAKO ITALIA SRL a socio unico
                                                                                        CF: 00224880237
                                                                                      CIG: ZC3144E4C7
                                                                                      Oggetto: CONSULENZA E ASSISTENZA FISCALE ANNO 2015
                                                                                      Importo aggiudicato: € 30827.68
                                                                                      Somme liquidate: € 12480.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                      • DOTT.MARCELLO LO GIUDICE
                                                                                        CF: LGDMCL57E06L736F
                                                                                      • DOTT. PAOLO REALI C/O STUDIO REALI
                                                                                        CF: RLEPLA58P09L736I
                                                                                      • DOTT. ROBERTO SCATTOLIN C/O STUDIO ASSOCIATO ROBERTO SCATTOLIN E ROBERTO CIA DOTTORI COMMERCIALISTI
                                                                                        CF: SCTRRT55M27C388H
                                                                                      • DOTT.MARCELLO LO GIUDICE
                                                                                        CF: LGDMCL57E06L736F
                                                                                      CIG: ZC314C7148
                                                                                      Oggetto: REALIZZAZIONE CONTATORE IMPATTO AMBIENTALE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • E-AMBIENTE S.R.L.
                                                                                        CF: 03794570261
                                                                                      • E-AMBIENTE S.R.L.
                                                                                        CF: 03794570261
                                                                                      CIG: ZC3156413E
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE ORDIANRIA ELETTROGENI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1603.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al 03-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • LENZINI SRL
                                                                                        CF: 00590300265
                                                                                      • LENZINI SRL
                                                                                        CF: 00590300265
                                                                                      CIG: ZC315B5944
                                                                                      Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA BS 186-15/MS
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2916.00
                                                                                      Somme liquidate: € 2496.24
                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-08-2015 al 20-08-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FAMIS S.R.L.
                                                                                        CF: 02903240246
                                                                                      • FAMIS S.R.L.
                                                                                        CF: 02903240246
                                                                                      CIG: ZC3162E0DE
                                                                                      Oggetto: FORNITURE ATREZZATURE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1608.67
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 21-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      CIG: ZC316BFC6C
                                                                                      Oggetto: ACQUISTO N. 02 LAMPEGGIANTI MAGNETICI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 92.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 30-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FABRETTI SRL
                                                                                        CF: 02556060271
                                                                                      • FABRETTI SRL
                                                                                        CF: 02556060271
                                                                                      CIG: ZC317B91F3
                                                                                      Oggetto: BIGLIETTI FERRY LIDO TRONCHETTO MEZZI LEGGERI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 4302.50
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ACTV SPA
                                                                                        CF: 80013370277
                                                                                      • ACTV SPA
                                                                                        CF: 80013370277
                                                                                      CIG: ZC412E7285
                                                                                      Oggetto: INTERVENTI DI RIAVVOGIMENTO E/O REVISIONE MOTORI ELETTRICI ANNO 2015
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 2225.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
                                                                                        CF: 02414650271
                                                                                      • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
                                                                                        CF: 02414650271
                                                                                      CIG: ZC412E91E5
                                                                                      Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1653.37
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ZAMBONIN SRL
                                                                                        CF: 04179900271
                                                                                      • ZAMBONIN SRL
                                                                                        CF: 04179900271
                                                                                      CIG: ZC413470F4
                                                                                      Oggetto: FORNITURA POMA SOMMERSA 3153.153 DA 13 KW
                                                                                      Importo aggiudicato: € 7015.00
                                                                                      Somme liquidate: € 7015.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-03-2015 al 09-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                      CIG: ZC41377495
                                                                                      Oggetto: LOG-15/SN VALVOLE E RUBINETTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 18000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 17754.49
                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 25-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • GREINER SPA
                                                                                        CF: 00278160171
                                                                                      • GREINER SPA
                                                                                        CF: 00278160171
                                                                                      CIG: ZC414C165E
                                                                                      Oggetto: SOLLEVAMENTO SM2 SAN GIULIANO RIPRAZIONE DEL GRUPPO ELLETTROGENO SOSTITUZIONE ED ADATTAMENTO DELLA N
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1544.50
                                                                                      Somme liquidate: € 1544.50
                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-06-2015 al 09-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • LENZINI SRL
                                                                                        CF: 00590300265
                                                                                      • LENZINI SRL
                                                                                        CF: 00590300265
                                                                                      CIG: ZC414D1936
                                                                                      Oggetto: AGGIORNAMENTO SOFTWARE PER LA DENUNCIA 770 ANNO 2015
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1600.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1600.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 03-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MAGGIOLI SPA
                                                                                        CF: 06188330150
                                                                                      • MAGGIOLI SPA
                                                                                        CF: 06188330150
                                                                                      CIG: ZC415569CF
                                                                                      Oggetto: LAVORI STRADALI SU RETE ACQUEDOTTO E RELATIVI RIPRISTINI PER RETE CAVALLINO TREPORTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 28000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • PROSCAVI SRL
                                                                                        CF: 03344800275
                                                                                      • PROSCAVI SRL
                                                                                        CF: 03344800275
                                                                                      CIG: ZC4156A294
                                                                                      Oggetto: FORNITURA TUBING PUMP
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1092.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-09-2015 al 25-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • METROHM ITALIANA SRL
                                                                                        CF: 11073590157
                                                                                      • METROHM ITALIANA SRL
                                                                                        CF: 11073590157
                                                                                      CIG: ZC4156ED18
                                                                                      Oggetto: IDROVALVOLA + COMPLEMENTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 8590.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-07-2015 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BELGICAST ITALIA SRL
                                                                                        CF: 11658000150
                                                                                      • BELGICAST ITALIA SRL
                                                                                        CF: 11658000150
                                                                                      CIG: ZC4156F5EB
                                                                                      Oggetto: FORNITURA APPARECCHIATURE DI MISURA PH/RX/COND SPECIFICHE PER TIPO DI INSTALLAZIONE E AVENTI ELETTRO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 6852.31
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-07-2015 al 24-08-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                      CIG: ZC415A9E44
                                                                                      Oggetto: INT. VERDE SU MURA PERIMETRALI LATO EST CIM MESTRE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2520.28
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-08-2015 al 19-08-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                        C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                        CF: 02894130273
                                                                                         
                                                                                        L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                                                                        CF: 03183240278
                                                                                         
                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                        C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                        CF: 02894130273
                                                                                         
                                                                                        L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                                                                        CF: 03183240278
                                                                                         
                                                                                      CIG: ZC417BBF52
                                                                                      Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1818.35
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 31-01-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • OXOID SPA
                                                                                        CF: 00889160156
                                                                                      • OXOID SPA
                                                                                        CF: 00889160156
                                                                                      CIG: ZC51220626
                                                                                      Oggetto: NOLEGGIO TRASPORTO SPURGHI WC MOBILI ANNO 2015
                                                                                      Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 8182.56
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SEBACH SRL
                                                                                        CF: 03912150483
                                                                                      • SEBACH SRL
                                                                                        CF: 03912150483
                                                                                      CIG: ZC512EAAAD
                                                                                      Oggetto: ACQUISTI ANNO 2015 MATERIALE PER MONITOR DULCO TEST E SONDE RQCS IMPIANTI VENEZIA MOGLIANO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 6500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1718.77
                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • PROMINENT ITALIANA SRL
                                                                                        CF: 01036040218
                                                                                      • PROMINENT ITALIANA SRL
                                                                                        CF: 01036040218
                                                                                      CIG: ZC5130C4F4
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 7000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 2315.87
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      CIG: ZC51358A9E
                                                                                      Oggetto: SORBALITE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1700.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1700.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                        CF: 03137160275
                                                                                      • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                        CF: 03137160275
                                                                                      CIG: ZC51398844
                                                                                      Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 614.57
                                                                                      Somme liquidate: € 614.57
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 08-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      CIG: ZC513FE9BA
                                                                                      Oggetto: NABUTENZIONE TECNOLOGICA AUTOBOTTI SETTORE ESPURGHI 2015
                                                                                      Importo aggiudicato: € 19000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 3451.56
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MORO KAISER SRL
                                                                                        CF: 11137450018
                                                                                      • MORO KAISER SRL
                                                                                        CF: 11137450018
                                                                                      CIG: ZC5140D9FL
                                                                                      Oggetto: MANUT IMP RILEVAZIONE FUMI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 780.00
                                                                                      Somme liquidate: € 780.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-04-2015 al 30-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • EUROSYSTEM SRL
                                                                                        CF: 03723250274
                                                                                      • EUROSYSTEM SRL
                                                                                        CF: 03723250274
                                                                                      CIG: ZC51438A3B
                                                                                      Oggetto: CONSULENZA PER REVISIONE DEI COSTI INAIL
                                                                                      Importo aggiudicato: € 9128.54
                                                                                      Somme liquidate: € 9128.54
                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-12-2014 al 27-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • COSMAN SRL
                                                                                        CF: 01691410227
                                                                                      • COSMAN SRL
                                                                                        CF: 01691410227
                                                                                      CIG: ZC5152DA25
                                                                                      Oggetto: MATERIALE IDRAULICO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-07-2015 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                      CIG: ZC51593C96
                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI MODULISTICA SU PIU' COPIE PER ESERCIZIO RETI VENEZIA MOGLIANO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1615.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-08-2015 al 31-08-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                        CF: 00612580274
                                                                                      • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                        CF: 00612580274
                                                                                      CIG: ZC515E5983
                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI CARICAMENTO E TRASPORTO RIFIUTI DEPURATORE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
                                                                                        CF: 01801340272
                                                                                      • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
                                                                                        CF: 01801340272
                                                                                      CIG: ZC5165028C
                                                                                      Oggetto: MATERIALE IGIENICO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 276.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
                                                                                        CF: 03872890169
                                                                                      • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
                                                                                        CF: 03872890169
                                                                                      CIG: ZC60DB86EE
                                                                                      Oggetto: IDROPITTURA TRASPIRANTE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1905.54
                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
                                                                                        CF: 02658090275
                                                                                      • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
                                                                                        CF: 02658090275
                                                                                      CIG: ZC6125F948
                                                                                      Oggetto: COLLABORAZIONE APERT./CHIUSURA CIMIT. S. ERASMO VENEZIA 2015
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5625.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • VALLERI LIVIANA
                                                                                        CF: VLLLVN64B52L736E
                                                                                      • VALLERI LIVIANA
                                                                                        CF: VLLLVN64B52L736E
                                                                                      CIG: ZC612E5991
                                                                                      Oggetto: ACQUISTO DI DUE TELERUTTORI DI POTENZA 200KW PER SOSTITUZINE DEGLI ESISTENTI GUASTI IMP.RIFASAMENTO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 902.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1804.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-03-2015 al 24-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • G ELETTRICA SRL
                                                                                        CF: 02247610278
                                                                                      • G ELETTRICA SRL
                                                                                        CF: 02247610278
                                                                                      CIG: ZC61500EAC
                                                                                      Oggetto: FORNITURA 3 POMPE XYLEM RETE FOGNARIA MOGLIANO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 8504.40
                                                                                      Somme liquidate: € 8000.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-07-2015 al 31-08-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                      CIG: ZC6152A869
                                                                                      Oggetto: RINNOVO POLIZZA FIDEIUSSORIA 211625
                                                                                      Importo aggiudicato: € 77.50
                                                                                      Somme liquidate: € 77.50
                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-07-2015 al 24-07-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ASSITALIA SPA
                                                                                        CF: 02786100277
                                                                                      • ASSITALIA SPA
                                                                                        CF: 02786100277
                                                                                      CIG: ZC61553276
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CELLA FRIGO MERCATO ITTICO TRONCHETTO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 140.00
                                                                                      Somme liquidate: € 140.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-07-2015 al 15-07-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FRIGOR SNC
                                                                                        CF: 00166060277
                                                                                      • FRIGOR SNC
                                                                                        CF: 00166060277
                                                                                      CIG: ZC6156F675
                                                                                      Oggetto: VERIFICHE MESSA A TERRA CENTRALINE BIANCHE CAVALLINO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1710.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-07-2015 al 30-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • VERIFICA SPA
                                                                                        CF: 03670710965
                                                                                      • VERIFICA SPA
                                                                                        CF: 03670710965
                                                                                      CIG: ZC6179853A
                                                                                      Oggetto: ACQUISTO SERVER NETAPP
                                                                                      Importo aggiudicato: € 27500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-01-2016 al 31-01-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • PERSONAL DATA SRL
                                                                                        CF: 03050740178
                                                                                      • PERSONAL DATA SRL
                                                                                        CF: 03050740178
                                                                                      CIG: ZC70D46C6E
                                                                                      Oggetto: RICAMBI VARI FILTRI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 737.76
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • NOVELLO SRL
                                                                                        CF: 02783670272
                                                                                      • NOVELLO SRL
                                                                                        CF: 02783670272
                                                                                      CIG: ZC712A43AD
                                                                                      Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE NR.3 QUADRI PERIFERICI DI TELECONTROLLO SOTTOPASSI PREGANZIOL
                                                                                      Importo aggiudicato: € 23700.00
                                                                                      Somme liquidate: € 23700.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-01-2015 al 31-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ELTEL 4 SRL
                                                                                        CF: 03259010282
                                                                                      • ELTEL 4 SRL
                                                                                        CF: 03259010282
                                                                                      CIG: ZC712C1275
                                                                                      Oggetto: PEZZAME
                                                                                      Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1030.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • PEZZAMIFICIO BORDON
                                                                                        CF: MNFSDR60L29D325X
                                                                                      • PEZZAMIFICIO BORDON
                                                                                        CF: MNFSDR60L29D325X
                                                                                      CIG: ZC71306A4F
                                                                                      Oggetto: FORNITURE RICAMBI ELETTRICI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 262.05
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • G ELETTRICA SRL
                                                                                        CF: 02247610278
                                                                                      • G ELETTRICA SRL
                                                                                        CF: 02247610278
                                                                                      CIG: ZC71466B1A
                                                                                      Oggetto: NOLEGGIO SALA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1590.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1590.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • LA PICCIONAIA - I CARRARA
                                                                                        CF: 00345390249
                                                                                      • LA PICCIONAIA - I CARRARA
                                                                                        CF: 00345390249
                                                                                      CIG: ZC714D6970
                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI EDILI CIM VE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2065.97
                                                                                      Somme liquidate: € 2095.02
                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-06-2015 al 23-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • NALON SRL
                                                                                        CF: 03632450270
                                                                                      • NALON SRL
                                                                                        CF: 03632450270
                                                                                      CIG: ZC714E89B2
                                                                                      Oggetto: LOG-15/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 4800.00
                                                                                      Somme liquidate: € 4592.33
                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al 23-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • GEORG FISCHER SPA
                                                                                        CF: 00814600151
                                                                                      • GEORG FISCHER SPA
                                                                                        CF: 00814600151
                                                                                      CIG: ZC714F4FC0
                                                                                      Oggetto: SERVIZIO PULIZIE SEDI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 27982.14
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-08-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                        C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                        CF: 02894130273
                                                                                         
                                                                                        SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                        CF: 00703690271
                                                                                         
                                                                                        COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                                                        CF: 01904930268
                                                                                         
                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                        C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                        CF: 02894130273
                                                                                         
                                                                                        SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                        CF: 00703690271
                                                                                         
                                                                                        COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                                                        CF: 01904930268
                                                                                         
                                                                                      CIG: ZC714F53AC
                                                                                      Oggetto: APPENDICE BE00002 A POLIZZA RC PATRIMONIALE BE000052865
                                                                                      Importo aggiudicato: € 400.00
                                                                                      Somme liquidate: € 400.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 20-07-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • LLOYD'S OF LONDON
                                                                                        CF: 07585850584
                                                                                      • LLOYD'S OF LONDON
                                                                                        CF: 07585850584
                                                                                      CIG: ZC715B0AED
                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER IMPIANTO DEPURAZIONE FUSINA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 516.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-08-2015 al 30-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • HACH LANGE SRL
                                                                                        CF: 11277000151
                                                                                      • HACH LANGE SRL
                                                                                        CF: 11277000151
                                                                                      CIG: ZC7164B0BA
                                                                                      Oggetto: MISURATORE DI PORTATA DN 150
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 30-10-3025
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                      CIG: ZC71669DE7
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE/REVISIONE ANNUALE MATERIALE SICUREZZA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-10-2015 al 31-12-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                      CIG: ZC812B71EE
                                                                                      Oggetto: PROROGA CAUZIONE N. D40365702 SERVIZI IU E TIA COMUNE NOALE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 135.00
                                                                                      Somme liquidate: € 135.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-01-2015 al 31-01-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MILANO ASS.NI DIV. SASA
                                                                                        CF: 01989320286
                                                                                      • MILANO ASS.NI DIV. SASA
                                                                                        CF: 01989320286
                                                                                      CIG: ZC812FBA18
                                                                                      Oggetto: METANO PER AUTOTRAZIONE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 11000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 5737.95
                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • METANGAS SNC di Spolaor E C.
                                                                                        CF: 00859180275
                                                                                      • METANGAS SNC di Spolaor E C.
                                                                                        CF: 00859180275
                                                                                      CIG: ZC8135CB28
                                                                                      Oggetto: SERVIZIO WEB PER TRACKING E SCARICO DATI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2160.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1080.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BARON SRL
                                                                                        CF: 00330750241
                                                                                      • BARON SRL
                                                                                        CF: 00330750241
                                                                                      CIG: ZC8170E8B1
                                                                                      Oggetto: SALDATRICE PER MANICOTTI ELETTROSALDABILI PER TUBAZIONI IN PE RETE ACQUEDOTTO MOGLIANO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1300.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-11-2015 al 03-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • DELMA SRL
                                                                                        CF: 02293810285
                                                                                      • DELMA SRL
                                                                                        CF: 02293810285
                                                                                      CIG: ZC9128A675
                                                                                      Oggetto: CONTRTATTO PER MANUTENZIONE STRUMENTALE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1763.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1763.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-01-2015 al 03-01-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • Ametek srl
                                                                                        CF: 00734950157
                                                                                      • Ametek srl
                                                                                        CF: 00734950157
                                                                                      CIG: ZC912A59C9
                                                                                      Oggetto: CANONE 2015 PER SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE FRONT OFFICE OPTIMIZER
                                                                                      Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 6000.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • OPTIT SRL
                                                                                        CF: 02756991200
                                                                                      • OPTIT SRL
                                                                                        CF: 02756991200
                                                                                      CIG: ZC9132FBC3
                                                                                      Oggetto: FORNITURA E MANUTENZIONE PICCOLE ATTREZZATURE 2015 DEP.VENEZIA RETE FOGN.-SOLLEVAMENTI DEP. EX SPIM
                                                                                      Importo aggiudicato: € 7000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 125.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
                                                                                        CF: 02136000268
                                                                                      • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
                                                                                        CF: 02136000268
                                                                                      CIG: ZC91335015
                                                                                      Oggetto: ACQUISTO UTENSILI VARI. OFFERTA N. 15/00066 DEL 9 FEBBRAIO 2015
                                                                                      Importo aggiudicato: € 526.18
                                                                                      Somme liquidate: € 526.18
                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-02-2015 al 07-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      CIG: ZC914E901E
                                                                                      Oggetto: FORNITURA KIT TRASFORMAZIONE C8-LIDO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 556.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-07-2015 al 30-07-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                      CIG: ZC91665ACA
                                                                                      Oggetto: RICAMBI SPECIFICI COCLEA FANGHI DEP.CAMPALTO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1170.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 03-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FIM SRL
                                                                                        CF: 01464180270
                                                                                      • FIM SRL
                                                                                        CF: 01464180270
                                                                                      CIG: ZC917B90A0
                                                                                      Oggetto: BIGLIETTI FERRY LIDO PELLESTRINA MEZZI LEGGERI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3936.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ACTV SPA
                                                                                        CF: 80013370277
                                                                                      • ACTV SPA
                                                                                        CF: 80013370277
                                                                                      CIG: ZCA1320108
                                                                                      Oggetto: FORNITURA CALDAIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2069.08
                                                                                      Somme liquidate: € 2067.78
                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 26-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ELCO ITALIA SPA
                                                                                        CF: 04110010263
                                                                                      • ELCO ITALIA SPA
                                                                                        CF: 04110010263
                                                                                      CIG: ZCA145C14F
                                                                                      Oggetto: RIFORNIMENTO NATANTE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1727.70
                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FUELVENEZIA SRL
                                                                                        CF: 04269980274
                                                                                      • FUELVENEZIA SRL
                                                                                        CF: 04269980274
                                                                                      CIG: ZCA161D811
                                                                                      Oggetto: ACQUISTO NUOVE VETTURE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 38734.12
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-09-2015 al 18-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                      • SOTREVA SPA
                                                                                        CF: 02213880269
                                                                                      • STEFAR SRL
                                                                                        CF: 00221550288
                                                                                      • STEFANELLI SPA
                                                                                        CF: 00611970286
                                                                                      • FOLTRAN SERVICE SRL
                                                                                        CF: 01508780275
                                                                                      • CAMPELLO MOTORS SPA
                                                                                        CF: 02848220279
                                                                                      • SOTREVA SPA
                                                                                        CF: 02213880269
                                                                                      CIG: ZCA163F44E
                                                                                      Oggetto: SERIE DI TELE PLSTOFF DI RICAMBIO IMP. DEP.CAMPALTO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 19000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 30-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MITA BIORULLI SRL
                                                                                        CF: 13451510153
                                                                                      • MITA BIORULLI SRL
                                                                                        CF: 13451510153
                                                                                      CIG: ZCA177E3A5
                                                                                      Oggetto: ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE DA ESEGUIRSI NELL'AREA COSIDDETTA VASCHETTE NELL'AMBITO DELLE ATTIV
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al 23-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • GEOLAVORI SRL
                                                                                        CF: 01766790305
                                                                                      • GEOLAVORI SRL
                                                                                        CF: 01766790305
                                                                                      CIG: ZCA179F614
                                                                                      Oggetto: PROROGA POLIZZA FIDEIUSSORIA COFACE 1201247
                                                                                      Importo aggiudicato: € 19744.16
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • COFACE S.A.
                                                                                        CF: 09448210154
                                                                                      • COFACE S.A.
                                                                                        CF: 09448210154
                                                                                      CIG: ZCB12A47B2
                                                                                      Oggetto: PREMIO POLIZZA ALL RISK PATRIM. EX VENA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2995.07
                                                                                      Somme liquidate: € 2995.07
                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • GENERALI ITALIA SPA
                                                                                        CF: 00409920584
                                                                                      • GENERALI ITALIA SPA
                                                                                        CF: 00409920584
                                                                                      CIG: ZCB12EA95A
                                                                                      Oggetto: ACQUISTI ANNO 2015 COMPONENTI OLEOPNEUMATICI E UTENSILI IMPIANTI E RETI VENEZIA E MOGLIANO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1005.60
                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • NOVELLO SRL
                                                                                        CF: 02783670272
                                                                                      • NOVELLO SRL
                                                                                        CF: 02783670272
                                                                                      CIG: ZCB133061B
                                                                                      Oggetto: ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 300.00
                                                                                      Somme liquidate: € 300.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-02-2015 al 25-02-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • EDA PRO SRL
                                                                                        CF: 08517980960
                                                                                      • EDA PRO SRL
                                                                                        CF: 08517980960
                                                                                      CIG: ZCB1338B73
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 280.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • DEPURACQUE SRL S.U.
                                                                                        CF: 02262060698
                                                                                      • DEPURACQUE SRL S.U.
                                                                                        CF: 02262060698
                                                                                      CIG: ZCB1348673
                                                                                      Oggetto: ROTORK OFFERTA NQIE005973-00-00IT9999C DEL 26.01.15 ATTUATORI IN SOSTITUZIONE DEGLI ESISTENTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 19418.00
                                                                                      Somme liquidate: € 19418.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 08-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
                                                                                        CF: 00896730157
                                                                                      • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
                                                                                        CF: 00896730157
                                                                                      CIG: ZCB135469F
                                                                                      Oggetto: MATERIALE PER LABORATORIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1353.50
                                                                                      Somme liquidate: € 1353.50
                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 10-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • UNIFO SRL
                                                                                        CF: 01595870278
                                                                                      • UNIFO SRL
                                                                                        CF: 01595870278
                                                                                      CIG: ZCB138E13E
                                                                                      Oggetto: ALLESTIMENTO MECCANICO ED ELETTRICO MB IN VTR
                                                                                      Importo aggiudicato: € 19950.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 31-05-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
                                                                                        CF: 01611360403
                                                                                      • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
                                                                                        CF: 01611360403
                                                                                      CIG: ZCB145BF7F
                                                                                      Oggetto: SOSTITUZIONE N.3 CHIUSINI - SOLLEVAMENTO VIA GHETTO MOGLIANO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2550.00
                                                                                      Somme liquidate: € 2550.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 14-05-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • B.L. DI BELLAN GIAN PAOLO
                                                                                        CF: BLLGPL63B13I191A
                                                                                      • B.L. DI BELLAN GIAN PAOLO
                                                                                        CF: BLLGPL63B13I191A
                                                                                      CIG: ZCB14B3BA6
                                                                                      Oggetto: PIASTRA ELETTRICA PER CUSCINETTI COD.729659 C - MANUTENZIONE DEP.FUSINA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 918.00
                                                                                      Somme liquidate: € 918.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 22-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      CIG: ZCB14F24B5
                                                                                      Oggetto: TRASP/SMALT CER 170904 E TRASPORTO MAT EDILI CIM VE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 7222.78
                                                                                      Somme liquidate: € 2918.36
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-05-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                        CF: 03137160275
                                                                                      • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                        CF: 03137160275
                                                                                      CIG: ZCB14FB2E0
                                                                                      Oggetto: NOLEGGIO MACCHINE OPERATRICE PER PULIZIA VASCA EQUALIZZAZIONE IMP. FUSINA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 36808.40
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-07-2015 al 31-07-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CIPRIANO COSTANTINI E F.LLI SNC
                                                                                        CF: 00464310275
                                                                                      • CIPRIANO COSTANTINI E F.LLI SNC
                                                                                        CF: 00464310275
                                                                                      CIG: ZCB15953C6
                                                                                      Oggetto: LAVORO NOTTURNO DI PULIZIA CON AUTOMEZZI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ALTO ADRIATIKO SRL
                                                                                        CF: 01403050295
                                                                                      • ALTO ADRIATIKO SRL
                                                                                        CF: 01403050295
                                                                                      CIG: ZCB15A4CD0
                                                                                      Oggetto: ATTREZZATURE DI REPARTO MAGAZZINO(MANICI,SCOPE SAGGINA, ECC)
                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-08-2015 al 31-01-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • DITTA FABBRI ANGIOLO DI FABBRI GIANNI
                                                                                        CF: FBBGNN62T10F656W
                                                                                      • DITTA FABBRI ANGIOLO DI FABBRI GIANNI
                                                                                        CF: FBBGNN62T10F656W
                                                                                      CIG: ZCB15EDE83
                                                                                      Oggetto: GADGET PER INTERVISTE CUSTOMER
                                                                                      Importo aggiudicato: € 500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-09-2015 al 30-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • HOREST PUBBLICITA' SRL
                                                                                        CF: 01986980272
                                                                                      • HOREST PUBBLICITA' SRL
                                                                                        CF: 01986980272
                                                                                      CIG: ZCB1615EC2
                                                                                      Oggetto: LA GESTIONE DELLE ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 480.00
                                                                                      Somme liquidate: € 480.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-10-2015 al 14-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                        CF: 03834380275
                                                                                      • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                        CF: 03834380275
                                                                                      CIG: ZCB1620A57
                                                                                      Oggetto: TARATURA TERMOMETRI DI LABORATORIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 670.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 15-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                        CF: 02532650278
                                                                                      • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                        CF: 02532650278
                                                                                      CIG: ZCB1686104
                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI DUE FREATIMETRI PER IMPIANTI ACQUEDOTTO VENEZIA MOGLIANO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 560.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 16-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • GREINER SPA
                                                                                        CF: 00278160171
                                                                                      • GREINER SPA
                                                                                        CF: 00278160171
                                                                                      CIG: ZCB16EECA3
                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI LABORATORIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 530.50
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 01-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • VETROTECNICA SRL
                                                                                        CF: 00223930280
                                                                                      • VETROTECNICA SRL
                                                                                        CF: 00223930280
                                                                                      CIG: ZCB17207CC
                                                                                      Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 480.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 17-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      CIG: ZCB17B912A
                                                                                      Oggetto: BIGLIETTI FERRY LIDO TRONCHETTO MEZZI PESANTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 14754.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ACTV SPA
                                                                                        CF: 80013370277
                                                                                      • ACTV SPA
                                                                                        CF: 80013370277
                                                                                      CIG: ZCC0D466EA
                                                                                      Oggetto: EMPORIO NAUTICAR REVISIONI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 14000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 9620.67
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
                                                                                        CF: 03694210273
                                                                                      • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
                                                                                        CF: 03694210273
                                                                                      CIG: ZCC12DDBB9
                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI REAGENTI DI LABORATORIO PER MONITOR ON LINE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 682.85
                                                                                      Somme liquidate: € 682.85
                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-01-2015 al 04-02-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • TITOLCHIMICA SPA
                                                                                        CF: 00748970290
                                                                                      • TITOLCHIMICA SPA
                                                                                        CF: 00748970290
                                                                                      CIG: ZCC132FB97
                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO 2015 DEP.VENEZIA RETE FOGN.SOLLEVAMENTI DEP.EX SPIM
                                                                                      Importo aggiudicato: € 9000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 3354.06
                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MEB S.R.L.
                                                                                        CF: 02282890249
                                                                                      • MEB S.R.L.
                                                                                        CF: 02282890249
                                                                                      CIG: ZCC133BDB9
                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI BASAMENTI IN CLS X RECINZIONI DA CANTIERE CIMIT. MESTRE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 255.00
                                                                                      Somme liquidate: € 255.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 13-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                        CF: 03137160275
                                                                                      • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                        CF: 03137160275
                                                                                      CIG: ZCC136DOOF
                                                                                      Oggetto: CERTIFICAZIONE ACCREDIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 291.65
                                                                                      Somme liquidate: € 291.65
                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 03-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                        CF: 02532650278
                                                                                      • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                        CF: 02532650278
                                                                                      CIG: ZCC14EF2F9
                                                                                      Oggetto: ISCRIZIONE CORSI ECM 171 CREDITI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 600.00
                                                                                      Somme liquidate: € 600.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 30-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CONOSCENZA MEDICA AC
                                                                                        CF: 97115830834
                                                                                      • CONOSCENZA MEDICA AC
                                                                                        CF: 97115830834
                                                                                      CIG: ZCC160D7B9
                                                                                      Oggetto: SOSTITUZIONE ZINCHI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 570.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-09-2015 al 29-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • PROSCAVI SRL
                                                                                        CF: 03344800275
                                                                                      • PROSCAVI SRL
                                                                                        CF: 03344800275
                                                                                      CIG: ZCC1688F5E
                                                                                      Oggetto: FORNITURA ALBERATURA VERDE DA PIANTUMARE PRESSO ALCUNE SCUOLE DEL COMUNE DI VENEZIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 480.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-10-2015 al 21-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • VIVAI PIANTE TOSO LORIS
                                                                                        CF: TSOLRS52L16E692S
                                                                                      • VIVAI PIANTE TOSO LORIS
                                                                                        CF: TSOLRS52L16E692S
                                                                                      CIG: ZCC1755345
                                                                                      Oggetto: LOG-15 VALVOLE A SFERA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 16-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • GREINER SPA
                                                                                        CF: 00278160171
                                                                                      • GREINER SPA
                                                                                        CF: 00278160171
                                                                                      CIG: ZCC17BC857
                                                                                      Oggetto: PROLUNGA ELETTRICA PER SCARRABILI MT. 15
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1400.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 31-01-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
                                                                                        CF: 03814680272
                                                                                      • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
                                                                                        CF: 03814680272
                                                                                      CIG: ZCD1284191
                                                                                      Oggetto: PRESIDIO ELETTRICO CON GRUPPO ELETTROGENO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 6000.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • TELETRONICA SPA
                                                                                        CF: 00490900305
                                                                                      • TELETRONICA SPA
                                                                                        CF: 00490900305
                                                                                      CIG: ZCD12F2764
                                                                                      Oggetto: ACQUISTO SALE DEGHIACCIANTE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2180.00
                                                                                      Somme liquidate: € 2180.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-01-2015 al 04-02-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MIDA SAS DI MINGARINI DARIO E C.
                                                                                        CF: 03080150372
                                                                                      • MIDA SAS DI MINGARINI DARIO E C.
                                                                                        CF: 03080150372
                                                                                      CIG: ZCD1354D0B
                                                                                      Oggetto: FORNITURA STRUMENTI PER TELELETTURA CONTATORI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 19995.00
                                                                                      Somme liquidate: € 18995.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-03-2015 al 30-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • WATERTECH SPA
                                                                                        CF: 12635270155
                                                                                      • WATERTECH SPA
                                                                                        CF: 12635270155
                                                                                      CIG: ZCD1457D7C
                                                                                      Oggetto: CANONE SERVIZIO CALL CENTER CLIENTI AREA MIRESE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 14880.00
                                                                                      Somme liquidate: € 14880.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • PELLEGRINI SPA
                                                                                        CF: 01514670270
                                                                                      • PELLEGRINI SPA
                                                                                        CF: 01514670270
                                                                                      CIG: ZCD148B9FB
                                                                                      Oggetto: RINNOVO LEGALMAIL FASCIA A
                                                                                      Importo aggiudicato: € 125.00
                                                                                      Somme liquidate: € 125.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • INFOCERT S.P.A.
                                                                                        CF: 07945211006
                                                                                      • INFOCERT S.P.A.
                                                                                        CF: 07945211006
                                                                                      CIG: ZCD1518232
                                                                                      Oggetto: ERMI MEZZI DI SOLLEVAMENTO SRL OFFERTA 69 DEL 15.06.2015 PER 2 INTERVENTI SEPARATI DI AUTOGRU TIPO L
                                                                                      Importo aggiudicato: € 34500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-08-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ERMI MEZZI DI SOLLEVAMENTO SRL
                                                                                        CF: 03860740277
                                                                                      • ERMI MEZZI DI SOLLEVAMENTO SRL
                                                                                        CF: 03860740277
                                                                                      CIG: ZCD155EBB2
                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 641.20
                                                                                      Somme liquidate: € 641.20
                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 27-07-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
                                                                                        CF: 07817950152
                                                                                      • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
                                                                                        CF: 07817950152
                                                                                      CIG: ZCD15F50C9
                                                                                      Oggetto: CONFIGURAZIONE PLC COMPLETA DI CPU DEP. S.FISOLA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2755.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 13-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • PROGECO SRL
                                                                                        CF: 03548090178
                                                                                      • PROGECO SRL
                                                                                        CF: 03548090178
                                                                                      CIG: ZCD1635938
                                                                                      Oggetto: STAMPA MANIFESTI CON LOGO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 230.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 10-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • GRAFICHE VENEZIANE SRL
                                                                                        CF: 02338130277
                                                                                      • GRAFICHE VENEZIANE SRL
                                                                                        CF: 02338130277
                                                                                      CIG: ZCE12842DL
                                                                                      Oggetto: LICENCE SOFTWARE T38 PER INTERFACCIAMENTO FAX
                                                                                      Importo aggiudicato: € 14400.00
                                                                                      Somme liquidate: € 7200.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • TELETRONICA SPA
                                                                                        CF: 00490900305
                                                                                      • TELETRONICA SPA
                                                                                        CF: 00490900305
                                                                                      CIG: ZCE136E821
                                                                                      Oggetto: SOMMA URGENZA TETTO MAGAZZINO/OFFICINA SEDE SACCA SAN BIAGIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 6021.68
                                                                                      Somme liquidate: € 6021.68
                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-02-2015 al 18-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • F.A.R. SERVIZI SAS - CARTINI ROBERTO
                                                                                        CF: 03028790271
                                                                                      • F.A.R. SERVIZI SAS - CARTINI ROBERTO
                                                                                        CF: 03028790271
                                                                                      CIG: ZCE13C7BB1
                                                                                      Oggetto: LOG-15/SN VALVOLE A SFERA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 5781.21
                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 16-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • GREINER SPA
                                                                                        CF: 00278160171
                                                                                      • GREINER SPA
                                                                                        CF: 00278160171
                                                                                      CIG: ZCE13EC7F9
                                                                                      Oggetto: LOG-15/SN DPI CALZATURE S3
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3300.00
                                                                                      Somme liquidate: € 3135.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 20-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                      CIG: ZCE1412BC9
                                                                                      Oggetto: POMPA FLYGT
                                                                                      Importo aggiudicato: € 468.00
                                                                                      Somme liquidate: € 460.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 18-05-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                      CIG: ZCE146933A
                                                                                      Oggetto: OPERE COMPLEMENTARI - LATERALE DELLA VIA RISORGIMENTO AD ORIAGO DI MIRA - 1o STRALCIO FUNZIONALE -
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2382.00
                                                                                      Somme liquidate: € 2382.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al 29-05-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
                                                                                      • C.I.MO.TER. S.R.L.
                                                                                        CF: 00594070294
                                                                                      • C.I.MO.TER. S.R.L.
                                                                                        CF: 00594070294
                                                                                      CIG: ZCE14B1733
                                                                                      Oggetto: RIPARAZIONE STRUMENTO PROVA TARATURA CONTATORI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 110.00
                                                                                      Somme liquidate: € 110.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 15-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BIMATIK SAS DI BERTOCCHI ENRICO STE
                                                                                        CF: 06076150967
                                                                                      • BIMATIK SAS DI BERTOCCHI ENRICO STE
                                                                                        CF: 06076150967
                                                                                      CIG: ZCE14F50A8
                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 35000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 34167.80
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-08-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                                                                        CF: 03826870275
                                                                                      • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                                                                        CF: 03826870275
                                                                                      CIG: ZCE15AF352
                                                                                      Oggetto: MECCANISMO ACCIAIO INOX EM90A3-15A.307 IMPIANTO DEP. FUSINA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1400.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-09-2015 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • G ELETTRICA SRL
                                                                                        CF: 02247610278
                                                                                      • G ELETTRICA SRL
                                                                                        CF: 02247610278
                                                                                      CIG: ZCE163AFC5
                                                                                      Oggetto: CSATOLE + SELEZIONATORI PER ALIMETAZIONE LAMPADE UV - PIF
                                                                                      Importo aggiudicato: € 191.92
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 05-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • G ELETTRICA SRL
                                                                                        CF: 02247610278
                                                                                      • G ELETTRICA SRL
                                                                                        CF: 02247610278
                                                                                      CIG: ZCE173AB44
                                                                                      Oggetto: PRESTAZIONE DI SERVIZIO MANUTENZIONE OFF. MOGLIANO/MARCON/QUARTO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 38000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-12-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • OFF. MAZZARO SRL
                                                                                        CF: 03154680270
                                                                                      • OFF. MAZZARO SRL
                                                                                        CF: 03154680270
                                                                                      CIG: ZCF126C4B4
                                                                                      Oggetto: FORNITURE MISURE DI LIVELLO E PORTATA DEP.QUINTO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3093.31
                                                                                      Somme liquidate: € 1567.27
                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-01-2015 al 28-02-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                      CIG: ZCF131CF65
                                                                                      Oggetto: MATERIALE IDRAULICO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 93.58
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                      CIG: ZCF132064D
                                                                                      Oggetto: FORNITURA BOLLITORE E SCAMBIATORI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2002.00
                                                                                      Somme liquidate: € 2020.82
                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 16-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ELCO ITALIA SPA
                                                                                        CF: 04110010263
                                                                                      • ELCO ITALIA SPA
                                                                                        CF: 04110010263
                                                                                      CIG: ZCF13ABAE8
                                                                                      Oggetto: INTERV.FITOSANITARIO SU ALBERATURE DI PINUS INFESTATE DA PROCESSIONARIA, SCUOLE TERRAFERMA COMUNE VE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2307.12
                                                                                      Somme liquidate: € 2307.12
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 16-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                        CF: 00703690271
                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                        CF: 00703690271
                                                                                      CIG: ZCF13EC357
                                                                                      Oggetto: PROGETTO SPERIMENTALE COMPANY CAR SHARING
                                                                                      Importo aggiudicato: € 9100.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-04-2015 al 30-09-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • PROVECO SRL
                                                                                        CF: 03962640482
                                                                                      • PROVECO SRL
                                                                                        CF: 03962640482
                                                                                      CIG: ZCF14F5DAC
                                                                                      Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE UNITA DI TELECONTROLLO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5581.03
                                                                                      Somme liquidate: € 5581.03
                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-06-2015 al 20-07-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • ISET SRL
                                                                                        CF: 00782160253
                                                                                      • ISET SRL
                                                                                        CF: 00782160253
                                                                                      CIG: ZCF14FE3FF
                                                                                      Oggetto: OPERA PUBBLICA E CODICE DEGLI APPALTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 330.00
                                                                                      Somme liquidate: € 330.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 25-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                        CF: 03834380275
                                                                                      • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                        CF: 03834380275
                                                                                      CIG: ZCF15637BB
                                                                                      Oggetto: NOLEGGIO SALA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 700.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al 29-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CODESS CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA
                                                                                        CF: 03174750277
                                                                                      • CODESS CULTURA SOCIETA' COOPERATIVA
                                                                                        CF: 03174750277
                                                                                      CIG: ZCF15F02E3
                                                                                      Oggetto: MIXER VASCHE EQUALIZZAZIONE FUSINA DEP.
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1092.60
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-09-2015 al 07-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MEB S.R.L.
                                                                                        CF: 02282890249
                                                                                      • MEB S.R.L.
                                                                                        CF: 02282890249
                                                                                      CIG: ZCF16548E5
                                                                                      Oggetto: OPERE COMPLEMENTARI - QUADRO POZZI CENTR. SCORZE'
                                                                                      Importo aggiudicato: € 6700.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • EUROSYSTEM SRL
                                                                                        CF: 03723250274
                                                                                      • EUROSYSTEM SRL
                                                                                        CF: 03723250274
                                                                                      CIG: ZD0126F30E
                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALI EDILI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 19000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 4715.13
                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                        CF: 03137160275
                                                                                      • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                        CF: 03137160275
                                                                                      CIG: ZD012CA01C
                                                                                      Oggetto: MATERIALE SIDERURGICO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                        CF: 01716400278
                                                                                      • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                        CF: 01716400278
                                                                                      CIG: ZD012DAEB8
                                                                                      Oggetto: LICENZA SW VMWARE VSPHERE 5 ESSENTIALS
                                                                                      Importo aggiudicato: € 490.00
                                                                                      Somme liquidate: € 555.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-02-2015 al 04-02-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • PERSONAL DATA SRL
                                                                                        CF: 03050740178
                                                                                      • PERSONAL DATA SRL
                                                                                        CF: 03050740178
                                                                                      CIG: ZD01306FAD
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE MOTORI NATANTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1235.99
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
                                                                                        CF: 00794910273
                                                                                      • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
                                                                                        CF: 00794910273
                                                                                      CIG: ZD01311756
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 998.75
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • TECNAUTO GROUP S.R.L.
                                                                                        CF: 03612250278
                                                                                      • TECNAUTO GROUP S.R.L.
                                                                                        CF: 03612250278
                                                                                      CIG: ZD01346676
                                                                                      Oggetto: ACQUISTO DIVISE BASKET RIVIERA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1081.65
                                                                                      Somme liquidate: € 1081.65
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • LARP SAS DI PASUTO ANTONIO E C.
                                                                                        CF: 01789520275
                                                                                      • LARP SAS DI PASUTO ANTONIO E C.
                                                                                        CF: 01789520275
                                                                                      CIG: ZD01511240
                                                                                      Oggetto: TUBO DI ASPIRAZIONE DA 1 MT. IN MARPRENE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 121.00
                                                                                      Somme liquidate: € 141.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-07-2015 al 31-07-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • TITOLCHIMICA SPA
                                                                                        CF: 00748970290
                                                                                      • TITOLCHIMICA SPA
                                                                                        CF: 00748970290
                                                                                      CIG: ZD01545C79
                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI DUE FUSTI IN FERRO DA LT 200 CIM MARGHERA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 40.00
                                                                                      Somme liquidate: € 40.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 16-07-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CENTRO RISORSE SRL
                                                                                        CF: 00584180269
                                                                                      • CENTRO RISORSE SRL
                                                                                        CF: 00584180269
                                                                                      CIG: ZD015C948F
                                                                                      Oggetto: BIDONI CARRELLATI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 30491.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-08-2015 al 05-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MULTICOM SRL
                                                                                        CF: 09272660151
                                                                                      • MULTICOM SRL
                                                                                        CF: 09272660151
                                                                                      CIG: ZD017B0167
                                                                                      Oggetto: VERIFICA IMPIANTO DI TERRA DEPURATORE LIDO/CAVALLINO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 4702.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 16-12-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • VERIFICA SPA
                                                                                        CF: 03670710965
                                                                                      • VERIFICA SPA
                                                                                        CF: 03670710965
                                                                                      CIG: ZD11189F64
                                                                                      Oggetto: TRASP/SMALT CER 170504 DA CIM MESTRE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 37452.11
                                                                                      Somme liquidate: € 37452.11
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 31-05-2014
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • IDEA SRL con socio unico
                                                                                        CF: 01956410276
                                                                                      • IDEA SRL con socio unico
                                                                                        CF: 01956410276
                                                                                      CIG: ZD112D4323
                                                                                      Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO CARBURANTE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 567.79
                                                                                      Somme liquidate: € 567.79
                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • IMA SERVIZI SPA
                                                                                        CF: 03590980268
                                                                                      • IMA SERVIZI SPA
                                                                                        CF: 03590980268
                                                                                      CIG: ZD1131CDF9
                                                                                      Oggetto: RICAMBI MECCANICI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1685.35
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • NOVARINI SRL
                                                                                        CF: 01365510237
                                                                                      • NOVARINI SRL
                                                                                        CF: 01365510237
                                                                                      CIG: ZD113B9AFE
                                                                                      Oggetto: ACQUISTO TITOLI DI VIAGGIO PER TRAGHETTAZIONE SU FERRYBOAT - SETTORE ACQUA PRIMARIA VENEZIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3362.00
                                                                                      Somme liquidate: € 2755.74
                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ACTV SPA
                                                                                        CF: 80013370277
                                                                                      • ACTV SPA
                                                                                        CF: 80013370277
                                                                                      CIG: ZD1144ACBE
                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE TERMOIDRAULICO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 4628.86
                                                                                      Somme liquidate: € 4628.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 26-05-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • TECNOTERMO SRL
                                                                                        CF: 03407090277
                                                                                      • TECNOTERMO SRL
                                                                                        CF: 03407090277
                                                                                      CIG: ZD1151213A
                                                                                      Oggetto: RINNOVO POLIZZA N. 1884634
                                                                                      Importo aggiudicato: € 12535.00
                                                                                      Somme liquidate: € 12535.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-06-2015 al 28-06-2022
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • COFACE S.A.
                                                                                        CF: 09448210154
                                                                                      • COFACE S.A.
                                                                                        CF: 09448210154
                                                                                      CIG: ZD11597C9C
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE MARMI FABBRICATI LOCULI PRESSO I CIMITERI DI VENEZIA CS ED ISOLE 1.9.15/31.8.16
                                                                                      Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 31-08-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CONSORZIO DEI TAJAPIERA RESTAURATORI
                                                                                        CF: 03826020277
                                                                                      • CONSORZIO DEI TAJAPIERA RESTAURATORI
                                                                                        CF: 03826020277
                                                                                      CIG: ZD1163B480
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE ELETTROMECCANICA C/O IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DI CAVALLINO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 19650.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-11-2015 al 31-01-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • AUTOMAZIONE VENETO SRL
                                                                                        CF: 03249340278
                                                                                      • AUTOMAZIONE VENETO SRL
                                                                                        CF: 03249340278
                                                                                      CIG: ZD116B2E60
                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI FILTRI PER MASCHERE SEMIFACCIALI PER OPERATORI CIMITERIALI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 220.68
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-10-2015 al 29-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                      CIG: ZD11764F9E
                                                                                      Oggetto: FORNITURA REAGENTI E MATERIALE PER LABORATORIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2069.69
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-12-2015 al 28-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
                                                                                        CF: 12864800151
                                                                                      • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
                                                                                        CF: 12864800151
                                                                                      CIG: ZD212A42B8
                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI 100 OSSARI IN ZINCO PER CIMITERI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2300.00
                                                                                      Somme liquidate: € 2300.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-01-2015 al 10-02-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • C.F.Z. SRL
                                                                                        CF: 02916140243
                                                                                      • C.F.Z. SRL
                                                                                        CF: 02916140243
                                                                                      CIG: ZD212AD9B6
                                                                                      Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 50.99
                                                                                      Somme liquidate: € 50.99
                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-01-2015 al 26-01-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • HAKO ITALIA SRL a socio unico
                                                                                        CF: 00224880237
                                                                                      • HAKO ITALIA SRL a socio unico
                                                                                        CF: 00224880237
                                                                                      CIG: ZD212C94E2
                                                                                      Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER SPAZZATRICI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 2157.53
                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • TS GENERAL SERVICE SRL
                                                                                        CF: 01592850935
                                                                                      • TS GENERAL SERVICE SRL
                                                                                        CF: 01592850935
                                                                                      CIG: ZD21316E28
                                                                                      Oggetto: CARBURANTI NATANTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1408.48
                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • DISTRIBUTORE LAGUNA NORD SAS
                                                                                        CF: 00928180272
                                                                                      • DISTRIBUTORE LAGUNA NORD SAS
                                                                                        CF: 00928180272
                                                                                      CIG: ZD2136DOB2
                                                                                      Oggetto: FORNITURA METALLI PER LABORATORIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 429.00
                                                                                      Somme liquidate: € 429.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 30-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • WEPAL
                                                                                        CF:
                                                                                      • WEPAL
                                                                                        CF:
                                                                                      CIG: ZD21399789
                                                                                      Oggetto: FORNITURA OLIO BLASIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 567.00
                                                                                      Somme liquidate: € 567.16
                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-04-2015 al 24-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
                                                                                        CF: 00484960588
                                                                                      • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
                                                                                        CF: 00484960588
                                                                                      CIG: ZD214F6944
                                                                                      Oggetto: SACCHI PER RIFIUTO SECCO-UMIDO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 33174.00
                                                                                      Somme liquidate: € 17580.54
                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-06-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                      • S M. P. DI SFRECOLA GIANLUCA E C. S
                                                                                        CF: 04224870727
                                                                                      • GIANT SRL
                                                                                        CF: 00947480190
                                                                                      • NUOVA GANDIPLAST SRL
                                                                                        CF: 00968480160
                                                                                      • VEDOVATO SNC
                                                                                        CF: 01074860287
                                                                                      • GALLO PLASTIC di GALLO SAVINO E C.
                                                                                        CF: 02046430274
                                                                                      • S M. P. DI SFRECOLA GIANLUCA E C. S
                                                                                        CF: 04224870727
                                                                                      CIG: ZD2152DAB5
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTTRICI MT/BT
                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
                                                                                        CF: 03587150289
                                                                                      • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
                                                                                        CF: 03587150289
                                                                                      CIG: ZD215C235D
                                                                                      Oggetto: TRASPORTO MATERIALI ED ATTRZZATURE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-09-2015 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SANTINATO AUTOGRU SAS DI SANTINATO
                                                                                        CF: 04140230279
                                                                                      • SANTINATO AUTOGRU SAS DI SANTINATO
                                                                                        CF: 04140230279
                                                                                      CIG: ZD21621412
                                                                                      Oggetto: CARRELLO A DUE RUOTE PORTA FUSTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 419.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 10-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      CIG: ZD216A4D23
                                                                                      Oggetto: FIRST REPORTER: BLS/D E TRIAGE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 370.00
                                                                                      Somme liquidate: € 370.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-10-2015 al 25-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MEDLAVECM DI ELENA CIPRESSO
                                                                                        CF: CPRLNE72C63C111Z
                                                                                      • MEDLAVECM DI ELENA CIPRESSO
                                                                                        CF: CPRLNE72C63C111Z
                                                                                      CIG: ZD21701896
                                                                                      Oggetto: LOG-15/SN RUBINETTI E VALVOLE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 7000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-11-2015 al 30-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • GREINER SPA
                                                                                        CF: 00278160171
                                                                                      • GREINER SPA
                                                                                        CF: 00278160171
                                                                                      CIG: ZD2172D3A9
                                                                                      Oggetto: AMPLIAMENTO SOFTWARE TELECONTROLLO DEP. VENEZIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5800.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al 15-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • TEV SRL
                                                                                        CF: 03019140270
                                                                                      • TEV SRL
                                                                                        CF: 03019140270
                                                                                      CIG: ZD217C09B0
                                                                                      Oggetto: BS 449-15/MS SERVIZIO NOLEGGIO CASSONI E TRASPORTO VAGLIO DA IMPIANTI DEPURAZIONE A IMPIANTO DI TRAT
                                                                                      Importo aggiudicato: € 19000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-06-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
                                                                                        CF: 03122760279
                                                                                      • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
                                                                                        CF: 03122760279
                                                                                      CIG: ZD3126EFF1
                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALI PER LA SICUREZZA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1723.79
                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                      CIG: ZD312C527B
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE AUTOGRU
                                                                                      Importo aggiudicato: € 35000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 7575.47
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-04-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ORMET SPA
                                                                                        CF: 02156520260
                                                                                      • ORMET SPA
                                                                                        CF: 02156520260
                                                                                      CIG: ZD312CDCBA
                                                                                      Oggetto: ACQUISTO NASTRI PER STAMPANTE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 645.00
                                                                                      Somme liquidate: € 645.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 31-01-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • GSA-TEA SRL
                                                                                        CF: 01875350249
                                                                                      • GSA-TEA SRL
                                                                                        CF: 01875350249
                                                                                      CIG: ZD312EAA87
                                                                                      Oggetto: ACQUISTI ANNO 2015 FILTRI SARTOFINE PER MONITOR ON LINE CA' SOLARO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1590.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SARTORIUS STEDIM ITALY SPA
                                                                                        CF: 01820860482
                                                                                      • SARTORIUS STEDIM ITALY SPA
                                                                                        CF: 01820860482
                                                                                      CIG: ZD31313A76
                                                                                      Oggetto: CARBURANTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 3806.08
                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BRUNO SRL
                                                                                        CF: 03945440273
                                                                                      • BRUNO SRL
                                                                                        CF: 03945440273
                                                                                      CIG: ZD31347113
                                                                                      Oggetto: TRAGHETTI LIDO TRONCHETTO MEZZI LEGGERI TARIFFA 13
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1066.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ACTV SPA
                                                                                        CF: 80013370277
                                                                                      • ACTV SPA
                                                                                        CF: 80013370277
                                                                                      CIG: ZD313E5F6E
                                                                                      Oggetto: LOG-15/SN TUBAZIONE ACCIAIO INOX316L
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1100.00
                                                                                      Somme liquidate: € 960.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 13-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
                                                                                        CF: 00721560159
                                                                                      • CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
                                                                                        CF: 00721560159
                                                                                      CIG: ZD315C81C2
                                                                                      Oggetto: ADEGUAMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 85.34
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-08-2015 al 31-08-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • STUDIO TECNICO ASSOCIATO MULTIMPIANTI
                                                                                        CF: 02360850271
                                                                                      • STUDIO TECNICO ASSOCIATO MULTIMPIANTI
                                                                                        CF: 02360850271
                                                                                      CIG: ZD31645DAE
                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI SFALCIO ERBA E RAMAGLIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-09-2015 al 30-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                      • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                                                                        CF: 00702750274
                                                                                      • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                                                                        CF: 00702750274
                                                                                      CIG: ZD40D45576
                                                                                      Oggetto: DISERBANTE E UMONIUM
                                                                                      Importo aggiudicato: € 18000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 14696.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ALFA TECNICI SNC
                                                                                        CF: 00297420309
                                                                                      • ALFA TECNICI SNC
                                                                                        CF: 00297420309
                                                                                      CIG: ZD412B1BF1
                                                                                      Oggetto: LUBRIFICANTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1582.92
                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • PRO-TEC ITALIA SRL
                                                                                        CF: 01473070215
                                                                                      • PRO-TEC ITALIA SRL
                                                                                        CF: 01473070215
                                                                                      CIG: ZD412C7416
                                                                                      Oggetto: LOG-15/SN TUBAZIONE POLIETILENE RC PER ANTINCENDIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 3924.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 29-01-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • TECNORESINE SRL
                                                                                        CF: 01138650286
                                                                                      • TECNORESINE SRL
                                                                                        CF: 01138650286
                                                                                      CIG: ZD41325AFD
                                                                                      Oggetto: MANUT. IMPIANTI PESATURA PESE E BILANCE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 3589.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
                                                                                        CF: 02522890215
                                                                                      • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
                                                                                        CF: 02522890215
                                                                                      CIG: ZD41325EE9
                                                                                      Oggetto: MANUT. ATTREZZAT. SPAZZATRICI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • TECNO SYSTEM SRL
                                                                                        CF: 04427860285
                                                                                      • TECNO SYSTEM SRL
                                                                                        CF: 04427860285
                                                                                      CIG: ZD41370F01
                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI SPECIALI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 25000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • EUREKA SRL
                                                                                        CF: 02915980276
                                                                                      • EUREKA SRL
                                                                                        CF: 02915980276
                                                                                      CIG: ZD414022B7
                                                                                      Oggetto: ADESIVI PER CONTENITORI RSU
                                                                                      Importo aggiudicato: € 14668.00
                                                                                      Somme liquidate: € 14668.80
                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 30-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                      • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                        CF: 00612580274
                                                                                      • GRAFICHE ITALPRINT SRL
                                                                                        CF: 00216350264
                                                                                      • GRAFICHE VENEZIANE SRL
                                                                                        CF: 02338130277
                                                                                      • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
                                                                                        CF: 02360180265
                                                                                      • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                        CF: 02633290271
                                                                                      • FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN E C.
                                                                                        CF: 04158520280
                                                                                      • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
                                                                                        CF: 04196720272
                                                                                      • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                        CF: 00612580274
                                                                                      CIG: ZD4151726F
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE E CONTROLLO MOTOPOMPE LUSENZO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • M.EC. SOCIETA' COOPERATIVA
                                                                                        CF: 03169890278
                                                                                      • M.EC. SOCIETA' COOPERATIVA
                                                                                        CF: 03169890278
                                                                                      CIG: ZD415680A7
                                                                                      Oggetto: FORNITURA CONTATORI CON SISTEMA DI TELETTURA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 19380.60
                                                                                      Somme liquidate: € 19380.60
                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • DIEHL METERING GMBH
                                                                                        CF:
                                                                                      • DIEHL METERING GMBH
                                                                                        CF:
                                                                                      CIG: ZD4163F8F6
                                                                                      Oggetto: MATERIALI E REAGENTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 8058.94
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-10-2015 al 22-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • HACH LANGE SRL
                                                                                        CF: 11277000151
                                                                                      • HACH LANGE SRL
                                                                                        CF: 11277000151
                                                                                      CIG: ZD4165E332
                                                                                      Oggetto: FORNITURA CARBURANTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 7000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 5189.34
                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FUELVENEZIA SRL
                                                                                        CF: 04269980274
                                                                                      • FUELVENEZIA SRL
                                                                                        CF: 04269980274
                                                                                      CIG: ZD4171704A
                                                                                      Oggetto: TRAPANO AVVITATORE AEG BSB 18
                                                                                      Importo aggiudicato: € 364.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-12-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CECCHINATO SRL
                                                                                        CF: 03724700277
                                                                                      • CECCHINATO SRL
                                                                                        CF: 03724700277
                                                                                      CIG: ZD41794559
                                                                                      Oggetto: ACQUISTO DI UN CLORORESIDUOMETRO PER IMPIANTI ACQUA PRIMARIA VENEZIA MOGLIANO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 780.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CHEMITEC SRL
                                                                                        CF: 03507320483
                                                                                      • CHEMITEC SRL
                                                                                        CF: 03507320483
                                                                                      CIG: ZD5106C390
                                                                                      Oggetto: VAGLIATURA ED ESSICAZIONE ALGHE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 26960.00
                                                                                      Somme liquidate: € 15238.78
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-09-2014
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ADIGEST SRL
                                                                                        CF: 03756170274
                                                                                      • ADIGEST SRL
                                                                                        CF: 03756170274
                                                                                      CIG: ZD512B3A9B
                                                                                      Oggetto: MATERIALE EDILE VARIO RETE ACQUEDOTTO TERRAFERMA VENEZIA E MOGLIANO ANNO 2015
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 499.67
                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • EPIU' SRL
                                                                                        CF: 04248040281
                                                                                      • EPIU' SRL
                                                                                        CF: 04248040281
                                                                                      CIG: ZD512BF3EA
                                                                                      Oggetto: ASSISTENZA TECNCA MUD
                                                                                      Importo aggiudicato: € 8050.00
                                                                                      Somme liquidate: € 4505.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • STUDIO AM. E CO. SRL
                                                                                        CF: 03163140274
                                                                                      • STUDIO AM. E CO. SRL
                                                                                        CF: 03163140274
                                                                                      CIG: ZD5134CAD6
                                                                                      Oggetto: LOG-15/SN TUBAZIONE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1300.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1248.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 04-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • TECNORESINE SRL
                                                                                        CF: 01138650286
                                                                                      • TECNORESINE SRL
                                                                                        CF: 01138650286
                                                                                      CIG: ZD5138938A
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE GRU AUTOMEZZI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 3218.51
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FERCOS SRL
                                                                                        CF: 03295920288
                                                                                      • FERCOS SRL
                                                                                        CF: 03295920288
                                                                                      CIG: ZD513CCFF0
                                                                                      Oggetto: FORNITURA POMPA MONOVITE EO 100/VS
                                                                                      Importo aggiudicato: € 942.40
                                                                                      Somme liquidate: € 942.40
                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 18-05-2014
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BELLIN SPA
                                                                                        CF: 01278210248
                                                                                      • BELLIN SPA
                                                                                        CF: 01278210248
                                                                                      CIG: ZD513F737B
                                                                                      Oggetto: ADEGUAMENTO INVERTER N. 2 E 3 DI BANCHINA SCOMENZERA (EX VENA) AI SENSI DELLA DELIBERA AEGG 243/2013
                                                                                      Importo aggiudicato: € 750.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 30-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • VIER VENEZIANA IMP. ENER.RINNOV. SR
                                                                                        CF: 03849350271
                                                                                      • VIER VENEZIANA IMP. ENER.RINNOV. SR
                                                                                        CF: 03849350271
                                                                                      CIG: ZD51425BA8
                                                                                      Oggetto: BIDONE DA LT. 25
                                                                                      Importo aggiudicato: € 11180.00
                                                                                      Somme liquidate: € 11180.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-04-2015 al 29-05-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
                                                                                        CF: 01281780302
                                                                                      • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
                                                                                        CF: 01281780302
                                                                                      CIG: ZD5147806D
                                                                                      Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER SOFFIATORI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 128.20
                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-05-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
                                                                                        CF: 02136000268
                                                                                      • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
                                                                                        CF: 02136000268
                                                                                      CIG: ZD515C9006
                                                                                      Oggetto: TRABATTELLO PER TUMULAZIONI INTERNO CAPPELLINE DI FAMIGLIA CIM MESTRE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 608.52
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-09-2015 al 02-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BUSOLIN SRL
                                                                                        CF: 03343300277
                                                                                      • BUSOLIN SRL
                                                                                        CF: 03343300277
                                                                                      CIG: ZD5161F872
                                                                                      Oggetto: INTERVENTI MANUT. VARCHI E DEL VERDE SCUOLE CO. DI VE.
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3393.83
                                                                                      Somme liquidate: € 3393.83
                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-10-2015 al 06-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                                                                        CF: 03183240278
                                                                                      • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                                                                        CF: 03183240278
                                                                                      CIG: ZD5171522A
                                                                                      Oggetto: LOG-15/SN POZZETTI IN PUR COMPLETI CON CHIUSINO GS250
                                                                                      Importo aggiudicato: € 8300.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 11-01-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • GREINER SPA
                                                                                        CF: 00278160171
                                                                                      • GREINER SPA
                                                                                        CF: 00278160171
                                                                                      CIG: ZD6122D4B5
                                                                                      Oggetto: INDAGINI VTA E FITOSANITARIE IN ALCUNI SCOPERTI SCOLASTICI E CIMITERIALI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3278.72
                                                                                      Somme liquidate: € 3278.72
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                        DENDROTEC SRL
                                                                                        CF: 05090000968
                                                                                         
                                                                                        SEA COOP
                                                                                        CF: 04299460016
                                                                                         
                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                        DENDROTEC SRL
                                                                                        CF: 05090000968
                                                                                         
                                                                                        SEA COOP
                                                                                        CF: 04299460016
                                                                                         
                                                                                      CIG: ZD61276D45
                                                                                      Oggetto: POLIZZA CAUZIONE 2799660329
                                                                                      Importo aggiudicato: € 700.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-12-2014 al 14-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SACE BT
                                                                                        CF: 08040071006
                                                                                      • SACE BT
                                                                                        CF: 08040071006
                                                                                      CIG: ZD61346EF1
                                                                                      Oggetto: TRAGHETTI LIDO PELLESTRINA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 6560.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ACTV SPA
                                                                                        CF: 80013370277
                                                                                      • ACTV SPA
                                                                                        CF: 80013370277
                                                                                      CIG: ZD61447052
                                                                                      Oggetto: STAMPATI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 258.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-04-2015 al 18-05-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • GRAFICHE VENEZIANE SRL
                                                                                        CF: 02338130277
                                                                                      • GRAFICHE VENEZIANE SRL
                                                                                        CF: 02338130277
                                                                                      CIG: ZD614D3470
                                                                                      Oggetto: FORNITURA SCARPE D.P.I S2
                                                                                      Importo aggiudicato: € 4709.00
                                                                                      Somme liquidate: € 4709.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al 31-08-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CALZA GIUSEPPE
                                                                                        CF: CLZGPP42A29L736O
                                                                                      • CALZA GIUSEPPE
                                                                                        CF: CLZGPP42A29L736O
                                                                                      CIG: ZD615A52B8
                                                                                      Oggetto: SOMMA URGENZA SOLLEVAMENTO VIA MENOTTI MOGLIANO V.TO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3850.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-09-2015 al 22-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CAZZARO SPA
                                                                                        CF: 00284420262
                                                                                      • CAZZARO SPA
                                                                                        CF: 00284420262
                                                                                      CIG: ZD615A7509
                                                                                      Oggetto: ACQUISTO CONTENITORI NAPO BLU E ARANCIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 13100.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al 05-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
                                                                                        CF: 01281780302
                                                                                      • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
                                                                                        CF: 01281780302
                                                                                      CIG: ZD6162978D
                                                                                      Oggetto: LOG-15/SN CHIUSINI IN GHISA PER FOGNATURA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 11500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 10-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FONDERIA F.LLI VELO SRL
                                                                                        CF: 01863300248
                                                                                      • FONDERIA F.LLI VELO SRL
                                                                                        CF: 01863300248
                                                                                      CIG: ZD61673CDC
                                                                                      Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE SISTEMA DI TELECONTROLLO PER 4 SOLLEVAMENTO FOGNARI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 14260.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 26-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ISET SRL
                                                                                        CF: 00782160253
                                                                                      • ISET SRL
                                                                                        CF: 00782160253
                                                                                      CIG: ZD616B6C83
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE MOTORE RIMORCHIATORE S.GIORGIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2260.88
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-11-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
                                                                                        CF: 01611360403
                                                                                      • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
                                                                                        CF: 01611360403
                                                                                      CIG: ZD616B840B
                                                                                      Oggetto: ACQUISTO 4 MINIFURGONI NUOVI ADIBITI AL TRASPORTO MERCI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 39702.12
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 25-02-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                      • BOLDRIN CENTRO AUTO SPA
                                                                                        CF: 01592350274
                                                                                      • STEFAR SRL
                                                                                        CF: 00221550288
                                                                                      • DE BONA SRL
                                                                                        CF: 00607560257
                                                                                      • STEFANELLI SPA
                                                                                        CF: 00611970286
                                                                                      • SOTREVA SPA
                                                                                        CF: 02213880269
                                                                                      • CAMPELLO MOTORS SPA
                                                                                        CF: 02848220279
                                                                                      • BOLDRIN CENTRO AUTO SPA
                                                                                        CF: 01592350274
                                                                                      CIG: ZD616EB0DA
                                                                                      Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA BS 340-15/MS
                                                                                      Importo aggiudicato: € 725.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 16-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FAMIS S.R.L.
                                                                                        CF: 02903240246
                                                                                      • FAMIS S.R.L.
                                                                                        CF: 02903240246
                                                                                      CIG: ZD61711B87
                                                                                      Oggetto: FORNITURA ELETTRODO D'AMMONIACA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 676.80
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-11-2015 al 30-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                        CF: 02532650278
                                                                                      • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                        CF: 02532650278
                                                                                      CIG: ZD711E9799
                                                                                      Oggetto: LOG-14/SN RACCORDI PER TUBO PEAD
                                                                                      Importo aggiudicato: € 35000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 7541.40
                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • EUROSTANDARD SPA
                                                                                        CF: 00125780221
                                                                                      • EUROSTANDARD SPA
                                                                                        CF: 00125780221
                                                                                      CIG: ZD71204DDE
                                                                                      Oggetto: TRASPORTO RAMAGLIE VENEZIA CENTRO STORICO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 39500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 9707.50
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • F.LLI BOSCOLO SRL
                                                                                        CF: 00720210277
                                                                                      • F.LLI BOSCOLO SRL
                                                                                        CF: 00720210277
                                                                                      CIG: ZD712BF860
                                                                                      Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE LABORATORIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 783.00
                                                                                      Somme liquidate: € 783.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MERCK SPA
                                                                                        CF: 03350760967
                                                                                      • MERCK SPA
                                                                                        CF: 03350760967
                                                                                      CIG: ZD712E9122
                                                                                      Oggetto: FORNITURA DPI IMPIANTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 433.55
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                      CIG: ZD71311648
                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI CARPENERIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1350.60
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
                                                                                        CF: PRZMRN62D29C967N
                                                                                      • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
                                                                                        CF: PRZMRN62D29C967N
                                                                                      CIG: ZD713714B7
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DI PROPRIETA'
                                                                                      Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1320.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MANCINI SAS DI MANCINI GIANCARLO E C.
                                                                                        CF: 00587870270
                                                                                      • MANCINI SAS DI MANCINI GIANCARLO E C.
                                                                                        CF: 00587870270
                                                                                      CIG: ZD713D6582
                                                                                      Oggetto: ACQUISTO BADGE MAGNETICI BIANCHI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 656.00
                                                                                      Somme liquidate: € 540.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 30-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • GSA-TEA SRL
                                                                                        CF: 01875350249
                                                                                      • GSA-TEA SRL
                                                                                        CF: 01875350249
                                                                                      CIG: ZD713F79E7
                                                                                      Oggetto: SOMMA URGENZA CEDIMENTO STRADALE VIA MARCONI - MORGANO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3100.00
                                                                                      Somme liquidate: € 3100.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-05-2015 al 12-05-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • IMEC DI DURANTE BRUNO E C. SNC
                                                                                        CF: 01021990294
                                                                                      • IMEC DI DURANTE BRUNO E C. SNC
                                                                                        CF: 01021990294
                                                                                      CIG: ZD7145BFE9
                                                                                      Oggetto: DDT MESE APRILE DEP.EX SPIM
                                                                                      Importo aggiudicato: € 4884.52
                                                                                      Somme liquidate: € 4778.10
                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al 05-05-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • DONAU AQUAE SRL
                                                                                        CF: 04430400269
                                                                                      • DONAU AQUAE SRL
                                                                                        CF: 04430400269
                                                                                      CIG: ZD714F98B2
                                                                                      Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 486.00
                                                                                      Somme liquidate: € 486.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-06-2015 al 13-07-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CARLO ERBA REAGENT SRL
                                                                                        CF: 01802940484
                                                                                      • CARLO ERBA REAGENT SRL
                                                                                        CF: 01802940484
                                                                                      CIG: ZD7152DB13
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' - UPS
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SOCIETA' ITALIANA ENERGIA STATICA S
                                                                                        CF: 02310690207
                                                                                      • SOCIETA' ITALIANA ENERGIA STATICA S
                                                                                        CF: 02310690207
                                                                                      CIG: ZD716C34CC
                                                                                      Oggetto: MATERIALE PER TELERISCALDAMENTO-GAZZERA MATTUGLIE-SECONDO STRALCIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 36346.22
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ISOPLUS MEDITERRANEAN SRL
                                                                                        CF: 01385040298
                                                                                      • ISOPLUS MEDITERRANEAN SRL
                                                                                        CF: 01385040298
                                                                                      CIG: ZD717BEAAE
                                                                                      Oggetto: ADESIVI RINFRANGENTI PER CASSONETTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 950.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 31-01-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • PREALUX SRL
                                                                                        CF: 01614600169
                                                                                      • PREALUX SRL
                                                                                        CF: 01614600169
                                                                                      CIG: ZD812C1514
                                                                                      Oggetto: ASSISTENZA TECNICA 2015 SIGMA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2980.00
                                                                                      Somme liquidate: € 2980.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ONORANZE FUNEBRI AMSEF SRL
                                                                                        CF: 01675620387
                                                                                      • ONORANZE FUNEBRI AMSEF SRL
                                                                                        CF: 01675620387
                                                                                      CIG: ZD81306807
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE MOTORI NATANTI 2015
                                                                                      Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 5999.13
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
                                                                                        CF: 03694210273
                                                                                      • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
                                                                                        CF: 03694210273
                                                                                      CIG: ZD8130CA13
                                                                                      Oggetto: REVISIONI GRU E MULETTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 2192.94
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                        CF: 00947220281
                                                                                      • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                        CF: 00947220281
                                                                                      CIG: ZD8130E0A0
                                                                                      Oggetto: SITO WEB ISTITUZIONALE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 17550.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-02-2015 al 28-02-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • VENIS SPA
                                                                                        CF: 02396850279
                                                                                      • VENIS SPA
                                                                                        CF: 02396850279
                                                                                      CIG: ZD8134049C
                                                                                      Oggetto: FORNITURA RICAMBI NOVARINI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • NOVARINI SRL
                                                                                        CF: 01365510237
                                                                                      • NOVARINI SRL
                                                                                        CF: 01365510237
                                                                                      CIG: ZD81350E51
                                                                                      Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5638.00
                                                                                      Somme liquidate: € 5638.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 30-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SE. R. MEC. SNC
                                                                                        CF: 02178890402
                                                                                      • SE. R. MEC. SNC
                                                                                        CF: 02178890402
                                                                                      CIG: ZD8136A72C
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI PESANTI LIDO 2015
                                                                                      Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 13361.30
                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • STEFANELLI SPA
                                                                                        CF: 00611970286
                                                                                      • STEFANELLI SPA
                                                                                        CF: 00611970286
                                                                                      CIG: ZD813B874F
                                                                                      Oggetto: PRODOTTI CHIMICI PER DISINFESTAZIONE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 31-12-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • COPYR SPA
                                                                                        CF: 00394920581
                                                                                      • COPYR SPA
                                                                                        CF: 00394920581
                                                                                      CIG: ZD813E2EC6
                                                                                      Oggetto: SPAZZAMENTO-PULIZIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 39887.10
                                                                                      Somme liquidate: € 39887.04
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-08-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                      • COOP. SOC. NEW SERVICE
                                                                                        CF: 03959620273
                                                                                      • COOP. SOC. NEW SERVICE
                                                                                        CF: 03959620273
                                                                                      CIG: ZD813E3D7B
                                                                                      Oggetto: NASTRO RESINA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 369.00
                                                                                      Somme liquidate: € 360.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MAGGIOLI SPA
                                                                                        CF: 06188330150
                                                                                      • MAGGIOLI SPA
                                                                                        CF: 06188330150
                                                                                      CIG: ZD81459AEC
                                                                                      Oggetto: MATERIALE PER LABORATORIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1482.57
                                                                                      Somme liquidate: € 1482.55
                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 21-05-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • Ametek srl
                                                                                        CF: 00734950157
                                                                                      • Ametek srl
                                                                                        CF: 00734950157
                                                                                      CIG: ZD814DE98F
                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE MACCHINE PER SALDATURA TUBAZIONI IN PE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-07-2015 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • TECNODUE S.R.L.
                                                                                        CF: 00161710280
                                                                                      • TECNODUE S.R.L.
                                                                                        CF: 00161710280
                                                                                      CIG: ZD8152EA0D
                                                                                      Oggetto: SCARPE BASSE S3 DPI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3564.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-06-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • NOVA MODET SRL
                                                                                        CF: 02149500288
                                                                                      • NOVA MODET SRL
                                                                                        CF: 02149500288
                                                                                      CIG: ZD815DB117
                                                                                      Oggetto: COSTO PREVISIONALE DEL LAVORO IN AZIENDA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3120.00
                                                                                      Somme liquidate: € 3120.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 30-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ISPER SRL
                                                                                        CF: 03948960012
                                                                                      • ISPER SRL
                                                                                        CF: 03948960012
                                                                                      CIG: ZD815F7EE4
                                                                                      Oggetto: LAVORI EDILI VASCA DISINFEZIONE DEP.QUINTO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 32500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 32500.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 19-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • ALMAR SRL
                                                                                        CF: 02902800271
                                                                                      • ALMAR SRL
                                                                                        CF: 02902800271
                                                                                      CIG: ZD817063BD
                                                                                      Oggetto: CORSO DI AGGIORNAMENTO JOBS ACT
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1900.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 29-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CONFEDERAZIONE FORMAZIONE LOGISTICA
                                                                                        CF: 03395860103
                                                                                      • CONFEDERAZIONE FORMAZIONE LOGISTICA
                                                                                        CF: 03395860103
                                                                                      CIG: ZD817092CD
                                                                                      Oggetto: 296-14/GG FORNITURA DI VEICOLI INDUSTRIALI IN VERSIONE AUTOTELAIO PER ALLESTIMENTI SPECIALI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 25262.11
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
                                                                                      • STEFANELLI SPA
                                                                                        CF: 00611970286
                                                                                      • STEFANELLI SPA
                                                                                        CF: 00611970286
                                                                                      CIG: ZD817868D7
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE PARCO PIRAGHETTO - VILLA QUERINI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 8498.67
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • COVEDI SCARL
                                                                                        CF: 07627770964
                                                                                      • COVEDI SCARL
                                                                                        CF: 07627770964
                                                                                      CIG: ZD817BA45B
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE POMPA E INIETTORI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 4868.84
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 21-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BROZZOLA DIESEL CENTER SRL
                                                                                        CF: 04030280277
                                                                                      • BROZZOLA DIESEL CENTER SRL
                                                                                        CF: 04030280277
                                                                                      CIG: ZD911CFF48
                                                                                      Oggetto: MANUT. ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI PER CHIOGGIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 6650.00
                                                                                      Somme liquidate: € 3256.06
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                        CF: 00947220281
                                                                                      • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                        CF: 00947220281
                                                                                      CIG: ZD9126F480
                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 19800.00
                                                                                      Somme liquidate: € 8022.01
                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MARCHIOL S.P.A.
                                                                                        CF: 01176110268
                                                                                      • MARCHIOL S.P.A.
                                                                                        CF: 01176110268
                                                                                      CIG: ZD912F967A
                                                                                      Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 882.00
                                                                                      Somme liquidate: € 882.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 13-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
                                                                                        CF: 01022690364
                                                                                      • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
                                                                                        CF: 01022690364
                                                                                      CIG: ZD9130CA58
                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI REVISIONI AUTO <35 Q.
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 958.96
                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ESSEDIAUTO S.R.L.
                                                                                        CF: 02835450277
                                                                                      • ESSEDIAUTO S.R.L.
                                                                                        CF: 02835450277
                                                                                      CIG: ZD9131F563
                                                                                      Oggetto: FORNITURA REGOLATORI DI LIVELLO CENTRALINE MOGLIANO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3430.00
                                                                                      Somme liquidate: € 4048.39
                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                      CIG: ZD913B10F1
                                                                                      Oggetto: NOLEGGIO SALA CINEMA DANTE PER ASSEMBLEA DEL PERSONALE DEL 12/03/2015
                                                                                      Importo aggiudicato: € 200.00
                                                                                      Somme liquidate: € 200.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-02-2015 al 12-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CINEMA DLF SRL
                                                                                        CF: 03343620278
                                                                                      • CINEMA DLF SRL
                                                                                        CF: 03343620278
                                                                                      CIG: ZD913FE746
                                                                                      Oggetto: VISITA MEDICA COLLEGIALE EX ART. 5 LEGGE 300/70
                                                                                      Importo aggiudicato: € 77.00
                                                                                      Somme liquidate: € 77.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al 21-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • U.L.S.S. 13 MIRANO/DOLO
                                                                                        CF: 02799530270
                                                                                      • U.L.S.S. 13 MIRANO/DOLO
                                                                                        CF: 02799530270
                                                                                      CIG: ZD9143FOBO
                                                                                      Oggetto: CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE HALLEY - RECUPERO EVASIONE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 10200.00
                                                                                      Somme liquidate: € 10200.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • HALLEY VENETO SRL
                                                                                        CF: 02808610279
                                                                                      • HALLEY VENETO SRL
                                                                                        CF: 02808610279
                                                                                      CIG: ZD9145E7AB
                                                                                      Oggetto: ADESIVI PER RACCOLTA RSU
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5537.00
                                                                                      Somme liquidate: € 5540.20
                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 08-05-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                        CF: 00612580274
                                                                                      • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                        CF: 00612580274
                                                                                      CIG: ZD915621EA
                                                                                      Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER MOTOBARCHE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BEZARES ITALIA SRL
                                                                                        CF: 03948140268
                                                                                      • BEZARES ITALIA SRL
                                                                                        CF: 03948140268
                                                                                      CIG: ZD9158B2D4
                                                                                      Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI MISTI DERIVATI DALLE ATTIVITA' DI VETRERIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 30-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • NUOVA AMIT SRL
                                                                                        CF: 03388600276
                                                                                      • NUOVA AMIT SRL
                                                                                        CF: 03388600276
                                                                                      CIG: ZD9158CE48
                                                                                      Oggetto: ABBONAMENTO SERVIZIO TELEMATICO BANDI E AVVISI DI GARA 02.08.2015 - 01.08.2016
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1970.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1970.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-08-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • DBINFORMATION SPA
                                                                                        CF: 09293820156
                                                                                      • DBINFORMATION SPA
                                                                                        CF: 09293820156
                                                                                      CIG: ZD91595B78
                                                                                      Oggetto: SERVIZIO SPOT SCARICO SCARRABILE E SUPPORTO PULIZIA SPIAGGE DI CHIOGGIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 38000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
                                                                                        CF: 01801340272
                                                                                      • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
                                                                                        CF: 01801340272
                                                                                      CIG: ZD9159935B
                                                                                      Oggetto: RIPARAZIONE LABORATORIO SERVICE DEP.CAMPALTO ZONA B
                                                                                      Importo aggiudicato: € 560.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-08-2015 al 27-08-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                      CIG: ZD915DB15C
                                                                                      Oggetto: ACQUISTO ESTENSIONE LICENZE KASPERSKY
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1050.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-09-2015 al 12-04-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • PERSONAL DATA SRL
                                                                                        CF: 03050740178
                                                                                      • PERSONAL DATA SRL
                                                                                        CF: 03050740178
                                                                                      CIG: ZD91663EBF
                                                                                      Oggetto: PROROGA POLIZZA FIDEIUSSORIA 1003569T
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1000.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-10-2015 al 03-10-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • UNIQA PROTEZIONE SPA
                                                                                        CF: 00226710309
                                                                                      • UNIQA PROTEZIONE SPA
                                                                                        CF: 00226710309
                                                                                      CIG: ZDA09F1F77
                                                                                      Oggetto: FORNITURA CANCELLERIA VARIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 4874.97
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • KIT UFFICIO SNC
                                                                                        CF: 02529780278
                                                                                      • KIT UFFICIO SNC
                                                                                        CF: 02529780278
                                                                                      CIG: ZDA0D465C9
                                                                                      Oggetto: SGRASSANTE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 3879.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ECOCHIMICA SRL
                                                                                        CF: 01293720296
                                                                                      • ECOCHIMICA SRL
                                                                                        CF: 01293720296
                                                                                      CIG: ZDA12C14A3
                                                                                      Oggetto: CABLAGGIO DA ESEGUIRE PRESSO ASVO SEDE DI VIA MANIN 63
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1200.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1000.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-01-2015 al 31-01-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • TELETRONICA SPA
                                                                                        CF: 00490900305
                                                                                      • TELETRONICA SPA
                                                                                        CF: 00490900305
                                                                                      CIG: ZDA12C5363
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI LEGGERI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 35000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 4555.04
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • TOP CAR SRL
                                                                                        CF: 02795820279
                                                                                      • TOP CAR SRL
                                                                                        CF: 02795820279
                                                                                      CIG: ZDA12F193F
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2750.00
                                                                                      Somme liquidate: € 2750.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-11-2014 al 10-11-2014
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      CIG: ZDA1317632
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA MEZZI LEGGERI LIDO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 8312.56
                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-05-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • TOP CAR SRL
                                                                                        CF: 02795820279
                                                                                      • TOP CAR SRL
                                                                                        CF: 02795820279
                                                                                      CIG: ZDA1387464
                                                                                      Oggetto: INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO GPS SU VETTURE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1275.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • AUTOFFICINA GTO DI CHECCHIN E POLAT
                                                                                        CF: 01930070279
                                                                                      • AUTOFFICINA GTO DI CHECCHIN E POLAT
                                                                                        CF: 01930070279
                                                                                      CIG: ZDA1406AED
                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO E LAVAGGIO BIDONI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 36000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 23676.62
                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                      • NUOVA SANDONAUTO SRL
                                                                                        CF: 03124840277
                                                                                      • BETTIN NARCISO E C. SNC
                                                                                        CF: 00180580276
                                                                                      • SCALO FLUVIALE SOCIETA' COOPERATIVA
                                                                                        CF: 00184470276
                                                                                      • CATIL SERVIZI SRL
                                                                                        CF: 02525760274
                                                                                      • SAFE E ECOLOGY SRL
                                                                                        CF: 04429490289
                                                                                      • NUOVA SANDONAUTO SRL
                                                                                        CF: 03124840277
                                                                                      CIG: ZDA1425333
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE AUTOPROTETTORI IMPIANTI VENEZIA MOGLIANO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • OMEGA SRL
                                                                                        CF: 02343130270
                                                                                      • OMEGA SRL
                                                                                        CF: 02343130270
                                                                                      CIG: ZDA1454047
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE AQ2
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2088.00
                                                                                      Somme liquidate: € 2088.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 30-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • AXFLOW SPA
                                                                                        CF: 01265950129
                                                                                      • AXFLOW SPA
                                                                                        CF: 01265950129
                                                                                      CIG: ZDA1511106
                                                                                      Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 583.43
                                                                                      Somme liquidate: € 597.93
                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 03-07-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • PEPPERL + FUCHS FA ITALIA SRL
                                                                                        CF: 05970540968
                                                                                      • PEPPERL + FUCHS FA ITALIA SRL
                                                                                        CF: 05970540968
                                                                                      CIG: ZDB128DD50
                                                                                      Oggetto: AVVIAMENTO ALFAGESTMED
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5065.00
                                                                                      Somme liquidate: € 5065.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 30-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • LEMA INFORMATICA SRL
                                                                                        CF: 01994050209
                                                                                      • LEMA INFORMATICA SRL
                                                                                        CF: 01994050209
                                                                                      CIG: ZDB1356081
                                                                                      Oggetto: ABBONAMEMTO FINANCE ACTIVE - ACCESSO PIATTAFORMA KOESIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 6000.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 31-01-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FINANCE ACTIVE ITALIA SRL
                                                                                        CF: 06409360960
                                                                                      • FINANCE ACTIVE ITALIA SRL
                                                                                        CF: 06409360960
                                                                                      CIG: ZDB13E6582
                                                                                      Oggetto: UMONIUM
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 4178.80
                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ALPHADEVICE SRL
                                                                                        CF: 01271430553
                                                                                      • ALPHADEVICE SRL
                                                                                        CF: 01271430553
                                                                                      CIG: ZDB1428C56
                                                                                      Oggetto: OFFERTA NR.34845/00 DEL 13.04.15 COD.ART.BITLLASVEGAS30G DESCRIZ.LASVEGAS 30G 100-240V 3
                                                                                      Importo aggiudicato: € 176.00
                                                                                      Somme liquidate: € 176.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-04-2015 al 16-05-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • G ELETTRICA SRL
                                                                                        CF: 02247610278
                                                                                      • G ELETTRICA SRL
                                                                                        CF: 02247610278
                                                                                      CIG: ZDB144CDD5
                                                                                      Oggetto: ACQUISTO DOTAZIONI SOCCORSO STRADALE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 900.00
                                                                                      Somme liquidate: € 614.44
                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 19-05-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                      CIG: ZDB15450BB
                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI MAETRIALI EDILI CIM VENEZIA E ISOLE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 2226.92
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                        CF: 03137160275
                                                                                      • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                        CF: 03137160275
                                                                                      CIG: ZDB154DEE6
                                                                                      Oggetto: FORNITURA DISPOSITIVI AGGIUNTIVI SU SEMIRIMORCHIO RA012
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2164.18
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-07-2015 al 30-08-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                        CF: 06500530016
                                                                                      • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                        CF: 06500530016
                                                                                      CIG: ZDB1566811
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE ELETTROPOMPE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
                                                                                        CF: 01284400288
                                                                                      • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
                                                                                        CF: 01284400288
                                                                                      CIG: ZDB15B4739
                                                                                      Oggetto: ESECUZIONE INDAGINI DI CARATTERIZZAZIONE DEI TERRENI VIA RIGHI MARGHERA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 7416.63
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-09-2015 al 30-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • GEOTECNICA VENETA SRL
                                                                                        CF: 01657520274
                                                                                      • GEOTECNICA VENETA SRL
                                                                                        CF: 01657520274
                                                                                      CIG: ZDB164E724
                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER OFFICINA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 396.76
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-09-2015 al 08-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      CIG: ZDB178F4E0
                                                                                      Oggetto: SCARPE DPI TRAXX 203-204
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                      CIG: ZDC12D5F98
                                                                                      Oggetto: LA TARATURA DELLE BILANCE IN UN LABORATORIO DI PROVA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 250.00
                                                                                      Somme liquidate: € 250.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 22-01-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • AICQ TRIVENETA - ASSOCIAZIONE ITALI
                                                                                        CF: 82014450272
                                                                                      • AICQ TRIVENETA - ASSOCIAZIONE ITALI
                                                                                        CF: 82014450272
                                                                                      CIG: ZDC130C640
                                                                                      Oggetto: ACQUISTO OLEODINAMICA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • UNIPART SRL
                                                                                        CF: 01495040550
                                                                                      • UNIPART SRL
                                                                                        CF: 01495040550
                                                                                      CIG: ZDC131B190
                                                                                      Oggetto: RICAMBI MECCANICI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1082.48
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • AUTOBREN SERVICE SRL
                                                                                        CF: 03043560246
                                                                                      • AUTOBREN SERVICE SRL
                                                                                        CF: 03043560246
                                                                                      CIG: ZDC132940D
                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E PULIZIA AREA MOF
                                                                                      Importo aggiudicato: € 7000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 3120.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SAFE E ECOLOGY SRL
                                                                                        CF: 04429490289
                                                                                      • SAFE E ECOLOGY SRL
                                                                                        CF: 04429490289
                                                                                      CIG: ZDC13EC6D8
                                                                                      Oggetto: LOG-15/SN CONTATORI ACQUA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 19500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 19136.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 21-05-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • WATERTECH SPA
                                                                                        CF: 12635270155
                                                                                      • WATERTECH SPA
                                                                                        CF: 12635270155
                                                                                      CIG: ZDC14D79E2
                                                                                      Oggetto: FORNITURA POMPE LOWARA CAVALLINO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1872.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1832.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 30-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                      CIG: ZDC15C94DA
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE E COLLAUDI SU MEZZI AZIENDALI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-08-2015 al 30-06-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MIATELLO RAIMONDO E CARLO SNC
                                                                                        CF: 00380800284
                                                                                      • MIATELLO RAIMONDO E CARLO SNC
                                                                                        CF: 00380800284
                                                                                      CIG: ZDC17290BE
                                                                                      Oggetto: INTERV. FORMAT. SULL'AUTORIZZ. UNI. AMB
                                                                                      Importo aggiudicato: € 50.00
                                                                                      Somme liquidate: € 50.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-11-2015 al 25-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • APINDUSTRIA SERVIZI SRL
                                                                                        CF: 03266230279
                                                                                      • APINDUSTRIA SERVIZI SRL
                                                                                        CF: 03266230279
                                                                                      CIG: ZDD133031D
                                                                                      Oggetto: NOLEGGIO MONOBLOCCO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 578.89
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SERENA PREFABBRICATI SRL
                                                                                        CF: 00193220266
                                                                                      • SERENA PREFABBRICATI SRL
                                                                                        CF: 00193220266
                                                                                      CIG: ZDD137F5E1
                                                                                      Oggetto: ADBLEU (ADDITIVO EURO CINQUE) IN FUSTI DA 1000 LT E BOTTIGLIE DA 10 LT
                                                                                      Importo aggiudicato: € 14000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 6454.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ENI FUEL NORD SPA
                                                                                        CF: 09286780151
                                                                                      • ENI FUEL NORD SPA
                                                                                        CF: 09286780151
                                                                                      CIG: ZDD13B073C
                                                                                      Oggetto: ASS.TECNICA RDS NORDEST ANNO 2015
                                                                                      Importo aggiudicato: € 234.00
                                                                                      Somme liquidate: € 234.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • RDS NORDEST SRL
                                                                                        CF: 04150470260
                                                                                      • RDS NORDEST SRL
                                                                                        CF: 04150470260
                                                                                      CIG: ZDD142388E
                                                                                      Oggetto: FORNITURA GRU FASSI PER MOTOBARCHE VENEZIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 8200.00
                                                                                      Somme liquidate: € 8200.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-04-2015 al 20-05-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ORMET SPA
                                                                                        CF: 02156520260
                                                                                      • ORMET SPA
                                                                                        CF: 02156520260
                                                                                      CIG: ZDD1437C1C
                                                                                      Oggetto: APERITIVO PER CONSEGNA MEDAGLIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 300.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 06-05-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ZANON E CHIESURA SNC
                                                                                        CF: 03088970276
                                                                                      • ZANON E CHIESURA SNC
                                                                                        CF: 03088970276
                                                                                      CIG: ZDD148A4CD
                                                                                      Oggetto: RICAMBI MECCANCI PER IPIANTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1418.85
                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CIVIERO SAS DI PAOLO CIVIERO E C.
                                                                                        CF: 00125210278
                                                                                      • CIVIERO SAS DI PAOLO CIVIERO E C.
                                                                                        CF: 00125210278
                                                                                      CIG: ZDD1511C9E
                                                                                      Oggetto: FORNITURA RICAMBIO IVECO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2362.50
                                                                                      Somme liquidate: € 2362.50
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • STEFANELLI SPA
                                                                                        CF: 00611970286
                                                                                      • STEFANELLI SPA
                                                                                        CF: 00611970286
                                                                                      CIG: ZDD15A7205
                                                                                      Oggetto: FORNITURA TOILETTE PREFABBRICATA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1156.45
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-09-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BUSOLIN SRL
                                                                                        CF: 03343300277
                                                                                      • BUSOLIN SRL
                                                                                        CF: 03343300277
                                                                                      CIG: ZDE1308DEC
                                                                                      Oggetto: FORNITURE RICAMBI RADAR
                                                                                      Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 420.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • TRIMAR ELETTRONICA SRL
                                                                                        CF: 03541050278
                                                                                      • TRIMAR ELETTRONICA SRL
                                                                                        CF: 03541050278
                                                                                      CIG: ZDE1337714
                                                                                      Oggetto: BATTERIE PER CELLULARE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 2121.22
                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SME SPA
                                                                                        CF: 02323180279
                                                                                      • SME SPA
                                                                                        CF: 02323180279
                                                                                      CIG: ZDE136EB76
                                                                                      Oggetto: SACCHI NERI DA LT.90 E LT. 25
                                                                                      Importo aggiudicato: € 19860.00
                                                                                      Somme liquidate: € 14655.60
                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • VEDOVATO SNC
                                                                                        CF: 01074860287
                                                                                      • VEDOVATO SNC
                                                                                        CF: 01074860287
                                                                                      CIG: ZDE13C3678
                                                                                      Oggetto: RICAMBI PER MEZZI VARI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 8401.24
                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • UNIPART SRL
                                                                                        CF: 01495040550
                                                                                      • UNIPART SRL
                                                                                        CF: 01495040550
                                                                                      CIG: ZDE1502EA2
                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 124.45
                                                                                      Somme liquidate: € 124.45
                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-06-2015 al 13-07-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                        CF: 02532650278
                                                                                      • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                        CF: 02532650278
                                                                                      CIG: ZDE151F68D
                                                                                      Oggetto: VIDEO CAMERA A SPINTA SISTEMA DELTA KS60 CL, AMPLIFICAMENTO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 23500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-08-2015 al 15-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • HANS BRAND SRL
                                                                                        CF: 07995580151
                                                                                      • HANS BRAND SRL
                                                                                        CF: 07995580151
                                                                                      CIG: ZDE1545867
                                                                                      Oggetto: FORNITURA FRIGORIFERO E CONTROLLO APPARECCHIATURE MENSA CDO2
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2333.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1213.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-07-2015 al 31-07-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ASTECREX SRL
                                                                                        CF: 00323030288
                                                                                      • ASTECREX SRL
                                                                                        CF: 00323030288
                                                                                      CIG: ZDE1595BD6
                                                                                      Oggetto: ADESIVI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 356.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-07-2015 al 31-07-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                        CF: PRCDNL62T04Z602O
                                                                                      • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                        CF: PRCDNL62T04Z602O
                                                                                      CIG: ZDE15B7813
                                                                                      Oggetto: RIQUALIFICAZIONE MULETTO RICICLERIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 4195.08
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-08-2015 al 21-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                        CF: 00947220281
                                                                                      • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                        CF: 00947220281
                                                                                      CIG: ZDE15C53B3
                                                                                      Oggetto: LOG-15/SN CHIUSINI IN TRACHITE A MISURA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 6800.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-08-2015 al 10-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • TREVISAN GEOM.FORTUNATO SRL
                                                                                        CF: 03801650288
                                                                                      • TREVISAN GEOM.FORTUNATO SRL
                                                                                        CF: 03801650288
                                                                                      CIG: ZDF12546B6
                                                                                      Oggetto: INTERV. DI A.T. PER MANUTENZIONE IMPIANTI PESE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1952.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1952.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-10-2014 al 25-11-2014
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
                                                                                        CF: 02522890215
                                                                                      • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
                                                                                        CF: 02522890215
                                                                                      CIG: ZDF12B3C52
                                                                                      Oggetto: MATERIALI PER RIPRISTINI STRADALI RETE LIDO ACQUA PRIMARIA VENEZIA MOGLIANO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1617.56
                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • TISO ALFREDO E FIGLI S.R.L.
                                                                                        CF: 03890490273
                                                                                      • TISO ALFREDO E FIGLI S.R.L.
                                                                                        CF: 03890490273
                                                                                      CIG: ZDF12B3E48
                                                                                      Oggetto: ASFALTO A CALDO PER RETE TERRAFERMA E MOGLIANO ACQUA PRIMARIA VENEZIA MOGLIANO 2015
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 508.06
                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SUPERBETON SPA
                                                                                        CF: 01848280267
                                                                                      • SUPERBETON SPA
                                                                                        CF: 01848280267
                                                                                      CIG: ZDF13F3E4A
                                                                                      Oggetto: DISERBO E RASCHIATURA CENTRO STORICO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 35000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 34742.80
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 30-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                        CF: 02894130273
                                                                                      • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                        CF: 02894130273
                                                                                      CIG: ZDF13FE9DF
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE AUTOVETTURE E FURGONI SETTORE ESPURGHI 2015
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 584.47
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FOLTRAN SERVICE SRL
                                                                                        CF: 01508780275
                                                                                      • FOLTRAN SERVICE SRL
                                                                                        CF: 01508780275
                                                                                      CIG: ZDF143F92B
                                                                                      Oggetto: ADEGUAMENTO SOFTWARE E FORNITURA DI NUOVE GETTONIERE C/O ALCUNI IMPIANTI WC DI VENEZIA CS
                                                                                      Importo aggiudicato: € 13920.00
                                                                                      Somme liquidate: € 13920.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-04-2015 al 01-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • GSA-TEA SRL
                                                                                        CF: 01875350249
                                                                                      • GSA-TEA SRL
                                                                                        CF: 01875350249
                                                                                      CIG: ZDF14D18A5
                                                                                      Oggetto: ACQUISTO BUSTE CON LOGO VERITAS
                                                                                      Importo aggiudicato: € 200.00
                                                                                      Somme liquidate: € 200.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 03-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                        CF: 00612580274
                                                                                      • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                        CF: 00612580274
                                                                                      CIG: ZDF14DF831
                                                                                      Oggetto: 16 BRACHE IN POLIESTERE AD ANELLO PER CIMITERI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 120.00
                                                                                      Somme liquidate: € 120.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-06-2015 al 19-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • GRIFAS SRL
                                                                                        CF: 03222090270
                                                                                      • GRIFAS SRL
                                                                                        CF: 03222090270
                                                                                      CIG: ZDF14E9CE9
                                                                                      Oggetto: BS 100-15/MS SERVIZIO DI RITIRO/PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CER 180103
                                                                                      Importo aggiudicato: € 18000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
                                                                                        CF: 00254260276
                                                                                      • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
                                                                                        CF: 00254260276
                                                                                      CIG: ZDF14F39C9
                                                                                      Oggetto: BIOSANITIZER
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-06-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ISASAN SRL
                                                                                        CF: 00397920125
                                                                                      • ISASAN SRL
                                                                                        CF: 00397920125
                                                                                      CIG: ZDF15BF1EC
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1147.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-08-2015 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
                                                                                        CF: 03814680272
                                                                                      • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
                                                                                        CF: 03814680272
                                                                                      CIG: ZDF15D7A1C
                                                                                      Oggetto: LOG-15/SN INERTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1200.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 05-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                        CF: 03137160275
                                                                                      • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                        CF: 03137160275
                                                                                      CIG: ZE012C92C6
                                                                                      Oggetto: FORNITURA TECNOPOLIMERI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 650.48
                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MEDIATEC S.R.L.
                                                                                        CF: 03616780262
                                                                                      • MEDIATEC S.R.L.
                                                                                        CF: 03616780262
                                                                                      CIG: ZE01305598
                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI AUTOCLAVI A MEMBRANA E RELATIVI RICAMBI PER CENTRALINE RETE ANTINCENDIO VE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 420.00
                                                                                      Somme liquidate: € 420.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-03-2015 al 12-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ELBI SPA
                                                                                        CF: 00838770287
                                                                                      • ELBI SPA
                                                                                        CF: 00838770287
                                                                                      CIG: ZE01352124
                                                                                      Oggetto: NOLEGGIO ED ASSISTENZA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 8360.00
                                                                                      Somme liquidate: € 4710.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • LIFE TECHNOLOGIES ITALIA
                                                                                        CF: 12792100153
                                                                                      • LIFE TECHNOLOGIES ITALIA
                                                                                        CF: 12792100153
                                                                                      CIG: ZE015016A9
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA VERDE COLONIA MOROSINI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 21500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 21500.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                      • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                                        CF: 02689040273
                                                                                      • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                                        CF: 02689040273
                                                                                      CIG: ZE01606E52
                                                                                      Oggetto: INSTALLAZIONE NUOVO MOTORE SU ZATTERINO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 4547.27
                                                                                      Somme liquidate: € 4547.27
                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-09-2015 al 25-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
                                                                                        CF: 00794910273
                                                                                      • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
                                                                                        CF: 00794910273
                                                                                      CIG: ZE016F4D7B
                                                                                      Oggetto: MATERIALI DI CONSUMO DEP.FUSINA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 265.20
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 09-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                        CF: 02532650278
                                                                                      • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                        CF: 02532650278
                                                                                      CIG: ZE01739991
                                                                                      Oggetto: LOG-15/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-11-2015 al 09-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • GEORG FISCHER SPA
                                                                                        CF: 00814600151
                                                                                      • GEORG FISCHER SPA
                                                                                        CF: 00814600151
                                                                                      CIG: ZE01769750
                                                                                      Oggetto: SPARGISALE A SPINTA MOD. SB6500
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-12-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CECCHINATO SRL
                                                                                        CF: 03724700277
                                                                                      • CECCHINATO SRL
                                                                                        CF: 03724700277
                                                                                      CIG: ZE017C7C41
                                                                                      Oggetto: FORNITURA POMPE PER CENTRALINE CAVALLINO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 18044.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 29-01-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
                                                                                        CF: 00895000370
                                                                                      • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
                                                                                        CF: 00895000370
                                                                                      CIG: ZE111E9F32
                                                                                      Oggetto: LOG-14/SN ATREZZATURA INDIVIDUALI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 25000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 2271.65
                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      CIG: ZE1126F1C1
                                                                                      Oggetto: FORNITURA TENDAGGI E ZANZARIERE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1428.28
                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • GUARNITENDA SRL
                                                                                        CF: 01668500281
                                                                                      • GUARNITENDA SRL
                                                                                        CF: 01668500281
                                                                                      CIG: ZE1133023B
                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO 2015 DEP.VENEZIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1215.84
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • G ELETTRICA SRL
                                                                                        CF: 02247610278
                                                                                      • G ELETTRICA SRL
                                                                                        CF: 02247610278
                                                                                      CIG: ZE113D3538
                                                                                      Oggetto: SERVIZIO SMALTIMENTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1200.00
                                                                                      Somme liquidate: € 180.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ECO ERIDANIA SPA
                                                                                        CF: 03033240106
                                                                                      • ECO ERIDANIA SPA
                                                                                        CF: 03033240106
                                                                                      CIG: ZE114195E5
                                                                                      Oggetto: SEZIONATORE 3X2000A SENZA COMANDO SOLLEVAMENTO S6
                                                                                      Importo aggiudicato: € 710.67
                                                                                      Somme liquidate: € 710.67
                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-04-2015 al 22-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • G ELETTRICA SRL
                                                                                        CF: 02247610278
                                                                                      • G ELETTRICA SRL
                                                                                        CF: 02247610278
                                                                                      CIG: ZE1152A7D8
                                                                                      Oggetto: RINNOVO POLIZA FIDEIUSSORIA N. 1883980 COMUNE DI PIANIGA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 104.00
                                                                                      Somme liquidate: € 104.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 16-07-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • COFACE S.A.
                                                                                        CF: 09448210154
                                                                                      • COFACE S.A.
                                                                                        CF: 09448210154
                                                                                      CIG: ZE115FEF21
                                                                                      Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO PROCEDURA APERTA GARA SAP
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1866.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1866.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-09-2015 al 21-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FAMIS S.R.L.
                                                                                        CF: 02903240246
                                                                                      • FAMIS S.R.L.
                                                                                        CF: 02903240246
                                                                                      CIG: ZE11613D78
                                                                                      Oggetto: PREPARAZIONE ALL'ESAME DI CONSULENTE ADR
                                                                                      Importo aggiudicato: € 990.00
                                                                                      Somme liquidate: € 990.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-10-2015 al 08-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FLASHPOINT SRL
                                                                                        CF: 01479600502
                                                                                      • FLASHPOINT SRL
                                                                                        CF: 01479600502
                                                                                      CIG: ZE1169A599
                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI MISTO GETTO PER CIMITERO DI MESTRE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 377.44
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 26-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ROMEA ASFALTI SRL
                                                                                        CF: 03214450276
                                                                                      • ROMEA ASFALTI SRL
                                                                                        CF: 03214450276
                                                                                      CIG: ZE116AAD58
                                                                                      Oggetto: PREVERIFICA DI RISPONDENZA IMP.DI MESSA A TERRA IN PREVISIONE VERIFICA COME DPR 462/01 VERIFICA IMPI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 210.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 10-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • STUDIO TECNICO OMEGA DI PERISSINOTTO
                                                                                        CF: PRSLDR60R09H823Q
                                                                                      • STUDIO TECNICO OMEGA DI PERISSINOTTO
                                                                                        CF: PRSLDR60R09H823Q
                                                                                      CIG: ZE212540A8
                                                                                      Oggetto: N. 2 TELECAMERE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 4850.00
                                                                                      Somme liquidate: € 4850.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • TELETRONICA SPA
                                                                                        CF: 00490900305
                                                                                      • TELETRONICA SPA
                                                                                        CF: 00490900305
                                                                                      CIG: ZE212DCA1F
                                                                                      Oggetto: SERVIZI TECNICI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 787.50
                                                                                      Somme liquidate: € 787.50
                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • TONIOLO MAURO P.I.
                                                                                        CF: TNLMRA61H02F241Z
                                                                                      • TONIOLO MAURO P.I.
                                                                                        CF: TNLMRA61H02F241Z
                                                                                      CIG: ZE212DD6DE
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE E CONTROLLI MENSILI SULLE CALDAIE DI PROCESSO IMPIANTO PRODUZIONE BIO GAS E CON
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2598.00
                                                                                      Somme liquidate: € 905.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • T.M. GROUP SPA
                                                                                        CF: 03990260287
                                                                                      • T.M. GROUP SPA
                                                                                        CF: 03990260287
                                                                                      CIG: ZE212EA3C9
                                                                                      Oggetto: MONITORAGGIO ATTREZZATURE LUDICHE DEL COMUNE DI VENEZIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 39300.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • TUV ITALIA SRL
                                                                                        CF: 02055510966
                                                                                      • TUV ITALIA SRL
                                                                                        CF: 02055510966
                                                                                      CIG: ZE2131AA5B
                                                                                      Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 114.50
                                                                                      Somme liquidate: € 114.50
                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 12-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
                                                                                        CF: 09450130159
                                                                                      • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
                                                                                        CF: 09450130159
                                                                                      CIG: ZE21324A2C
                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI LETTORE CARTE MAGNETICHE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 320.00
                                                                                      Somme liquidate: € 320.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 10-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • GSA-TEA SRL
                                                                                        CF: 01875350249
                                                                                      • GSA-TEA SRL
                                                                                        CF: 01875350249
                                                                                      CIG: ZE2134CE57
                                                                                      Oggetto: LOG-15/SN VALVOLE E RUBINETTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 5832.75
                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 05-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • GREINER SPA
                                                                                        CF: 00278160171
                                                                                      • GREINER SPA
                                                                                        CF: 00278160171
                                                                                      CIG: ZE213BF4E0
                                                                                      Oggetto: TAGLIO ERBA - CREAZIONE E MANUTENZIONE AIUOLE MOGLIANO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 38193.73
                                                                                      Somme liquidate: € 48418.73
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • VARROTO HOBBY VERDE SAS
                                                                                        CF: 03364480263
                                                                                      • VARROTO HOBBY VERDE SAS
                                                                                        CF: 03364480263
                                                                                      CIG: ZE214C5170
                                                                                      Oggetto: MANUT.PROGRAMMATA CARRELLO ELAVATORE S.SERENELLA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 180.00
                                                                                      Somme liquidate: € 180.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-07-2015 al 15-07-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                        CF: 00947220281
                                                                                      • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                        CF: 00947220281
                                                                                      CIG: ZE214EA68B
                                                                                      Oggetto: ATTIVITA' SPECIALISTICA AIRWATCH
                                                                                      Importo aggiudicato: € 250.00
                                                                                      Somme liquidate: € 250.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-06-2015 al 16-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ELMEC INFORMATICA SPA
                                                                                        CF: 01490000120
                                                                                      • ELMEC INFORMATICA SPA
                                                                                        CF: 01490000120
                                                                                      CIG: ZE214F502A
                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 18000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 16447.50
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 30-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                                                                        CF: 03826870275
                                                                                      • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                                                                        CF: 03826870275
                                                                                      CIG: ZE2153D51E
                                                                                      Oggetto: ADEGUAMENTO QUADRO ELETTRICO E GRUPPO ELETTROGENO IMP SOLLEVAMENTO MARZENEGO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1850.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-07-2015 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • TECNA ELETTRA ACQUE SRL
                                                                                        CF: 03706820242
                                                                                      • TECNA ELETTRA ACQUE SRL
                                                                                        CF: 03706820242
                                                                                      CIG: ZE2155CB1E
                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI CERCACHIUSINI PER RETE TERRAFERMA, MOGLIANO E VENEZIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1495.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-08-2015 al 31-08-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      CIG: ZE215A28DA
                                                                                      Oggetto: RIPARAZIONE APPARECCHIAURA CUCINA CDO2
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1490.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-08-2015 al 31-08-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ASTECREX SRL
                                                                                        CF: 00323030288
                                                                                      • ASTECREX SRL
                                                                                        CF: 00323030288
                                                                                      CIG: ZE2160235D
                                                                                      Oggetto: PUBBLICAZIONE ESITO 152-15/MC - CONTENITORI IN PE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA 1300 LITRI.
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1226.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-09-2015 al 30-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FAMIS S.R.L.
                                                                                        CF: 02903240246
                                                                                      • FAMIS S.R.L.
                                                                                        CF: 02903240246
                                                                                      CIG: ZE216FB011
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 212.85
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-11-2015 al 23-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      CIG: ZE311D5F1F
                                                                                      Oggetto: AXFLOW OFF.806360 DEL 14/11/2014 MATERIALI DI RICAMBIO PER ANALIZZATORI ON LINE TIPO POWERMOON
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3317.50
                                                                                      Somme liquidate: € 3317.50
                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 30-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • AXFLOW SPA
                                                                                        CF: 01265950129
                                                                                      • AXFLOW SPA
                                                                                        CF: 01265950129
                                                                                      CIG: ZE3127630C
                                                                                      Oggetto: FATTURA DI RIVALSA PER INCASSO ABBONAMENTI IN ENTRATA AUTOMEZZI PERIODO LUGLIO/ SETT 2014
                                                                                      Importo aggiudicato: € 15704.52
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 31-12-2014
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO MESTRINO
                                                                                        CF: 03791400272
                                                                                      • CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO MESTRINO
                                                                                        CF: 03791400272
                                                                                      CIG: ZE313BE47A
                                                                                      Oggetto: RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO RSU
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2709.60
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • S.I.T.L.A. SRL
                                                                                        CF: 00373980283
                                                                                      • S.I.T.L.A. SRL
                                                                                        CF: 00373980283
                                                                                      CIG: ZE313EDF48
                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI GASOLIO PER MEZZO CIM MESTRE PER ALCUNI MESI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 300.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-08-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • DISTRIBUTORE API FARAON GIANNI E C.
                                                                                        CF: 08167480270
                                                                                      • DISTRIBUTORE API FARAON GIANNI E C.
                                                                                        CF: 08167480270
                                                                                      CIG: ZE314C701A
                                                                                      Oggetto: RICAMBI E REGISTRATORE VIDEOGRAFICO PER IMPIANTO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 6295.68
                                                                                      Somme liquidate: € 4176.36
                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-06-2015 al 30-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                      CIG: ZE314FF331
                                                                                      Oggetto: OFFICINA DEL COMPRESSORE OFFERTA CEL. 04/06/15 PROT.0048369 SERVIZIO DI MANUTENZIONE RIPARAZIONE GUA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 671.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-06-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • OFFICINA DEL COMPRESSORE S.N.C.
                                                                                        CF: 03166570261
                                                                                      • OFFICINA DEL COMPRESSORE S.N.C.
                                                                                        CF: 03166570261
                                                                                      CIG: ZE3153D563
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE GRU DI SOLLEVAMENTO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1130.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1130.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-06-2015 al 30-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
                                                                                        CF: 01284400288
                                                                                      • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
                                                                                        CF: 01284400288
                                                                                      CIG: ZE31559867
                                                                                      Oggetto: IPOCLORITO DI SODIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1382.40
                                                                                      Somme liquidate: € 1382.40
                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-08-2015 al 14-08-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BEC SRL
                                                                                        CF: 01894190287
                                                                                      • BEC SRL
                                                                                        CF: 01894190287
                                                                                      CIG: ZE3161CE23
                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE TERMOIDRAULICO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 299.15
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-10-2015 al 20-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • TECNOTERMO SRL
                                                                                        CF: 03407090277
                                                                                      • TECNOTERMO SRL
                                                                                        CF: 03407090277
                                                                                      CIG: ZE316EEC3E
                                                                                      Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3333.17
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • OXOID SPA
                                                                                        CF: 00889160156
                                                                                      • OXOID SPA
                                                                                        CF: 00889160156
                                                                                      CIG: ZE31715CCD
                                                                                      Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURA VARIA (GENERATORI, MOTODEMOLITORI VIBROCOSTIPATORE) PER RETE TERRAFERMA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 19682.12
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al 15-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      CIG: ZE3172D452
                                                                                      Oggetto: CONSULENZA TECNICA IMP.ELETTRICI DEP.VENEZIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 6400.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-11-2015 al 31-03-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
                                                                                        CF: 03751610282
                                                                                      • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
                                                                                        CF: 03751610282
                                                                                      CIG: ZE40D47053
                                                                                      Oggetto: RICAMBI PIAGGIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 16969.36
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
                                                                                        CF: 01414340503
                                                                                      • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
                                                                                        CF: 01414340503
                                                                                      CIG: ZE41140807
                                                                                      Oggetto: FORNITURA E STESA DI TERRENO E DI GHIAIA. SOSTITUZIONE COPERCHI CADITOIE E PULIZIA CADITOIE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 19802.00
                                                                                      Somme liquidate: € 12461.76
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                        CF: 00703690271
                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                        CF: 00703690271
                                                                                      CIG: ZE4123425F
                                                                                      Oggetto: RICAMBI PER MEZZI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 5483.20
                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 31-12-2014
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                        CF: 06500530016
                                                                                      • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                        CF: 06500530016
                                                                                      CIG: ZE4130F291
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO CARBURANTE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2329.20
                                                                                      Somme liquidate: € 1766.20
                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-05-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BABETTO GIANCARLO SRL
                                                                                        CF: 01891980276
                                                                                      • BABETTO GIANCARLO SRL
                                                                                        CF: 01891980276
                                                                                      CIG: ZE413121A1
                                                                                      Oggetto: RICAMBI MECCANICI MACCHINE AGRICOLE 2015
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CO.MA.R. SNC
                                                                                        CF: 01735000265
                                                                                      • CO.MA.R. SNC
                                                                                        CF: 01735000265
                                                                                      CIG: ZE41312397
                                                                                      Oggetto: BADGE MAGNETICO CARBURANTE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 400.00
                                                                                      Somme liquidate: € 260.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-02-2015 al 13-02-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • AMA SPA
                                                                                        CF: 01971680267
                                                                                      • AMA SPA
                                                                                        CF: 01971680267
                                                                                      CIG: ZE41325B61
                                                                                      Oggetto: MANUT. ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1000.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                        CF: 06500530016
                                                                                      • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                        CF: 06500530016
                                                                                      CIG: ZE413B50B2
                                                                                      Oggetto: SEGNALETICA VERTICALE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 312.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-03-2015 al 15-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SE.M.PRE SRL SERVIZI MULTIPRESTAZIO
                                                                                        CF: 04047130275
                                                                                      • SE.M.PRE SRL SERVIZI MULTIPRESTAZIO
                                                                                        CF: 04047130275
                                                                                      CIG: ZE414197AF
                                                                                      Oggetto: RIPARAZIONE STRUMENTI ANALIZZATORI SOLLEVAMENTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1040.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1040.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-04-2015 al 30-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                      CIG: ZE41512A45
                                                                                      Oggetto: STAMPA TABELLE CODICE DISCIPLINARE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 807.50
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 30-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
                                                                                        CF: 04196720272
                                                                                      • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
                                                                                        CF: 04196720272
                                                                                      CIG: ZE4153A4A2
                                                                                      Oggetto: FORNTURA SEDUTE OSPITI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 631.20
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-07-2015 al 31-07-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FELIAN SPA
                                                                                        CF: 01384330583
                                                                                      • FELIAN SPA
                                                                                        CF: 01384330583
                                                                                      CIG: ZE41543E91
                                                                                      Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 917.72
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 31-07-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ZETALAB SRL
                                                                                        CF: 03523260283
                                                                                      • ZETALAB SRL
                                                                                        CF: 03523260283
                                                                                      CIG: ZE41786340
                                                                                      Oggetto: TELERISCALDAMENTO GAZZERA MATTUGLIE - GIUNZIONI SALDATE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 23932.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • BETTIOL S.R.L.
                                                                                        CF: 03237650266
                                                                                      • BETTIOL S.R.L.
                                                                                        CF: 03237650266
                                                                                      CIG: ZE512E91F7
                                                                                      Oggetto: MATERIALE ELETTRICO PER GLI IMPIANTI DI CHIOGGIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 3879.15
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
                                                                                        CF: 02620380275
                                                                                      • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
                                                                                        CF: 02620380275
                                                                                      CIG: ZE512F6C9C
                                                                                      Oggetto: LOG-14/SN PEZZAME BIANCO IN COTONE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 300.00
                                                                                      Somme liquidate: € 206.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 02-02-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • PEZZAMIFICIO BORDON
                                                                                        CF: MNFSDR60L29D325X
                                                                                      • PEZZAMIFICIO BORDON
                                                                                        CF: MNFSDR60L29D325X
                                                                                      CIG: ZE51304E1E
                                                                                      Oggetto: LOG-15/SN VALVOLE E RUBINETTI A SFERA CON VNR
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 900.90
                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 18-02-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • GREINER SPA
                                                                                        CF: 00278160171
                                                                                      • GREINER SPA
                                                                                        CF: 00278160171
                                                                                      CIG: ZE5130A65C
                                                                                      Oggetto: FOCUS ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA P.A. E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1110.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-02-2015 al 11-02-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SYNERGIA FORMAZIONE SRL
                                                                                        CF: 08906900017
                                                                                      • SYNERGIA FORMAZIONE SRL
                                                                                        CF: 08906900017
                                                                                      CIG: ZE5132FF63
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE 2015 DEP.VENEZIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 19500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 5082.20
                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      CIG: ZE513C3C47
                                                                                      Oggetto: RICAMBI PER NATANTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 3695.04
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BIMOTOR SPA
                                                                                        CF: 03841740016
                                                                                      • BIMOTOR SPA
                                                                                        CF: 03841740016
                                                                                      CIG: ZE513D17E7
                                                                                      Oggetto: MESSA IN SICUREZZA POZZETTO CARRABILE PRESSO VIA BRUNETTI NELL'AMBITO DEL POB VILLAGGIO SAN MARCO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 591.28
                                                                                      Somme liquidate: € 591.28
                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 30-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ALMAR SRL
                                                                                        CF: 02902800271
                                                                                      • ALMAR SRL
                                                                                        CF: 02902800271
                                                                                      CIG: ZE5145A936
                                                                                      Oggetto: ELIMINAZIONE SIEPE CON ASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA ED ESPIANTO ALBERI ASILO NIDO HAKUNA MATATA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 945.22
                                                                                      Somme liquidate: € 945.22
                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al 05-05-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                        CF: 00703690271
                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                        CF: 00703690271
                                                                                      CIG: ZE514F792C
                                                                                      Oggetto: SERVIZIO PULIZIA SEDI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 33000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 31812.60
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-08-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • COOP. MA.CE. A R.L.
                                                                                        CF: 02633620279
                                                                                      • COOP. MA.CE. A R.L.
                                                                                        CF: 02633620279
                                                                                      CIG: ZE515A52D7
                                                                                      Oggetto: SOMMA URGENZA SOLLEVAMENTO VIA MENOTTI MOGLIANO V.TO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1300.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • IMEC DI DURANTE BRUNO E C. SNC
                                                                                        CF: 01021990294
                                                                                      • IMEC DI DURANTE BRUNO E C. SNC
                                                                                        CF: 01021990294
                                                                                      CIG: ZE5162E135
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE PARTE IDRAULICA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-11-2015 al 31-01-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • AUTOMAZIONE VENETO SRL
                                                                                        CF: 03249340278
                                                                                      • AUTOMAZIONE VENETO SRL
                                                                                        CF: 03249340278
                                                                                      CIG: ZE51666933
                                                                                      Oggetto: FORNITURA FERRAMENTA VARIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1391.20
                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-10-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CECCHINATO SRL
                                                                                        CF: 03724700277
                                                                                      • CECCHINATO SRL
                                                                                        CF: 03724700277
                                                                                      CIG: ZE5167982A
                                                                                      Oggetto: CHIAVI PER CALOTTE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-10-2015 al 30-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • KGN SRL
                                                                                        CF: 02391180243
                                                                                      • KGN SRL
                                                                                        CF: 02391180243
                                                                                      CIG: ZE612C9464
                                                                                      Oggetto: FORNITURA RICAMBI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 528.70
                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                      CIG: ZE612E72DC
                                                                                      Oggetto: LAVORAZIONI MECCANICHE PEZZI SPECIALI ANNO 2015 IMPIANTI ACQUEDOTTO VENEZIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 995.40
                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SE. R. NAVI SRL
                                                                                        CF: 00210640272
                                                                                      • SE. R. NAVI SRL
                                                                                        CF: 00210640272
                                                                                      CIG: ZE6145C103
                                                                                      Oggetto: FORNITURA 4 ALIMENTATORI DEP.VENEZIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 540.00
                                                                                      Somme liquidate: € 540.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-05-2015 al 20-05-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ELTEL 4 SRL
                                                                                        CF: 03259010282
                                                                                      • ELTEL 4 SRL
                                                                                        CF: 03259010282
                                                                                      CIG: ZE615A95C8
                                                                                      Oggetto: SFALCIO MURAZZI LIDO DI VENEZIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 4750.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-08-2015 al 12-08-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
                                                                                        CF: 02539310272
                                                                                      • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
                                                                                        CF: 02539310272
                                                                                      CIG: ZE61666687
                                                                                      Oggetto: FORNITURA FERRAMENTA VARIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 38000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-10-2015 al 31-01-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
                                                                                        CF: 00128040276
                                                                                      • ABC TOOLS SPA
                                                                                        CF: 00717030159
                                                                                      • SCOMAZZON LIBERO SAS
                                                                                        CF: 02042830279
                                                                                      • MORELLO UTENSIL FERRAMENTA
                                                                                        CF: 02042890273
                                                                                      • CECCHINATO SRL
                                                                                        CF: 03724700277
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      CIG: ZE616D1B54
                                                                                      Oggetto: BATTERIE,CARICA BATTERIE,AURICOLARI PER CELLULARE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SME SPA
                                                                                        CF: 02323180279
                                                                                      • SME SPA
                                                                                        CF: 02323180279
                                                                                      CIG: ZE61741D96
                                                                                      Oggetto: 2 FIAT FIORINI MOD. QUOBO + 1 FIAT DUCATO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 39990.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • STEFANELLI SPA
                                                                                        CF: 00611970286
                                                                                      • STEFANELLI SPA
                                                                                        CF: 00611970286
                                                                                      CIG: ZE712C94A9
                                                                                      Oggetto: FORNITURA UTENSILI/ATTREZZATURE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 5589.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      CIG: ZE71342BF3
                                                                                      Oggetto: ANALISI CHIMICA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 168.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-02-2015 al 23-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CHELAB SRL
                                                                                        CF: 01500900269
                                                                                      • CHELAB SRL
                                                                                        CF: 01500900269
                                                                                      CIG: ZE71413C54
                                                                                      Oggetto: CORSO LA GESTIONE DEI CONTRATTI A CORPO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 50.00
                                                                                      Somme liquidate: € 50.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-04-2015 al 24-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                        CF: 03834380275
                                                                                      • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                        CF: 03834380275
                                                                                      CIG: ZE7144B0B6
                                                                                      Oggetto: NOLEGGIO TENSOSTRUTTURA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 300.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 22-07-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • PARROCCHIA SANTA MARIA AUSILIATRICE
                                                                                        CF: 90015110274
                                                                                      • PARROCCHIA SANTA MARIA AUSILIATRICE
                                                                                        CF: 90015110274
                                                                                      CIG: ZE714646A0
                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI ANIDRIDE CARBONICA COMPRENSIVA DI SPESE TRASPORTO PER IMPIANTO DI CA' SOLARO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 35415.00
                                                                                      Somme liquidate: € 13969.85
                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-05-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • RIVOIRA GEOGAS SRL
                                                                                        CF: 05965750150
                                                                                      • RIVOIRA GEOGAS SRL
                                                                                        CF: 05965750150
                                                                                      CIG: ZE71512A19
                                                                                      Oggetto: CONTRIBUTO PER INIZIATIVA SPORTIVA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 300.00
                                                                                      Somme liquidate: € 300.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-05-2015 al 21-05-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • NUOTATORI DEI MURASSI ASD
                                                                                        CF: 94087080274
                                                                                      • NUOTATORI DEI MURASSI ASD
                                                                                        CF: 94087080274
                                                                                      CIG: ZE71617408
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE MICROSCOPI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1030.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 12-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FILIPPI DOTT. RICCARDO
                                                                                        CF: FLPRCR40E31G224F
                                                                                      • FILIPPI DOTT. RICCARDO
                                                                                        CF: FLPRCR40E31G224F
                                                                                      CIG: ZE7162C64B
                                                                                      Oggetto: BATTERIA PER GRUPPO ELETTROGENO SOLLEVAMENTO VIA CA' LIN 52/A
                                                                                      Importo aggiudicato: € 150.20
                                                                                      Somme liquidate: € 130.04
                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 29-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • UNIPART SRL
                                                                                        CF: 01495040550
                                                                                      • UNIPART SRL
                                                                                        CF: 01495040550
                                                                                      CIG: ZE7165C7F6
                                                                                      Oggetto: ARREDI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 915.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al 28-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
                                                                                        CF: 03230200275
                                                                                      • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
                                                                                        CF: 03230200275
                                                                                      CIG: ZE7166BB1E
                                                                                      Oggetto: CONTRATTO LOTTOMATICA GIUGNO-DICEMBRE 2015
                                                                                      Importo aggiudicato: € 25000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 8966.25
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • LIS ISTITUTO DI PAGAMENTO SPA
                                                                                        CF: 03396740965
                                                                                      • LIS ISTITUTO DI PAGAMENTO SPA
                                                                                        CF: 03396740965
                                                                                      CIG: ZE716F36DB
                                                                                      Oggetto: INTERVENTO DI ADEGUAMENTO INFRASTUTTURA HYPERLAN PRESSO CDO1 PER ESTENSIONE RETE VERSO SEDE SIFAGEST
                                                                                      Importo aggiudicato: € 16300.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al 29-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • TELETRONICA SPA
                                                                                        CF: 00490900305
                                                                                      • TELETRONICA SPA
                                                                                        CF: 00490900305
                                                                                      CIG: ZE811E9F1F
                                                                                      Oggetto: FONRITURA CIRCUITI ELETTRONICI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1154.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1131.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-01-2015 al 06-07-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • LGC STANDARDS SRL
                                                                                        CF: 03948960962
                                                                                      • LGC STANDARDS SRL
                                                                                        CF: 03948960962
                                                                                      CIG: ZE81215937
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI AUTOMEZZI INDUSTRIALI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 11000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 7600.69
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 31-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • OFFICINA ROSESTOLATO
                                                                                        CF: RSSNDR77L11A059B
                                                                                      • OFFICINA ROSESTOLATO
                                                                                        CF: RSSNDR77L11A059B
                                                                                      CIG: ZE813953EE
                                                                                      Oggetto: STAMPA DEPLIANT INFORMATIVO ECOMOBILE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 280.00
                                                                                      Somme liquidate: € 280.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • GRAFICHE VENEZIANE SRL
                                                                                        CF: 02338130277
                                                                                      • GRAFICHE VENEZIANE SRL
                                                                                        CF: 02338130277
                                                                                      CIG: ZE8139E7FB
                                                                                      Oggetto: REVISIONI ATTREZZATURE DI REPARTO E APPARECCHIATURE D'IMPIANTO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 19800.00
                                                                                      Somme liquidate: € 5171.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
                                                                                        CF: 03814680272
                                                                                      • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
                                                                                        CF: 03814680272
                                                                                      CIG: ZE81475C5E
                                                                                      Oggetto: ATTIVITA' DI INDAGINE INTEGRATIVE AL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DELL'EX DISCARICA DI VIA LUNEO SPINEA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 35068.66
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
                                                                                        CF: 01299560381
                                                                                      • S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
                                                                                        CF: 01299560381
                                                                                      CIG: ZE815EDA90
                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI DUE TRASDUTTORI DI PRESSIONE DIFFERENZIALE PER IMPIANTI ACQUEDOTTO VENEZIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1598.30
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 09-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SIEMENS SPA
                                                                                        CF: 00751160151
                                                                                      • SIEMENS SPA
                                                                                        CF: 00751160151
                                                                                      CIG: ZE815FAB67
                                                                                      Oggetto: TRASPORTO MATERIALE DA MURANO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 480.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-09-2015 al 30-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SCALO FLUVIALE SOCIETA' COOPERATIVA
                                                                                        CF: 00184470276
                                                                                      • SCALO FLUVIALE SOCIETA' COOPERATIVA
                                                                                        CF: 00184470276
                                                                                      CIG: ZE816F8A77
                                                                                      Oggetto: PRESTAZIONI MANUTENZIONE INCREMENTATIVA MEZZI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 7047.70
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 30-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MORO KAISER SRL
                                                                                        CF: 11137450018
                                                                                      • MORO KAISER SRL
                                                                                        CF: 11137450018
                                                                                      CIG: ZE81763576
                                                                                      Oggetto: RIPARAZIONE BARRIERE ANTINQUINAMENTO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 300.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-12-2015 al 18-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • TELONERIA MESTRINA SACCHETTO A. E
                                                                                        CF: 01979610274
                                                                                      • TELONERIA MESTRINA SACCHETTO A. E
                                                                                        CF: 01979610274
                                                                                      CIG: ZE911E462B
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTALE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1430.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1430.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-01-2015 al 03-02-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • VETROTECNICA SRL
                                                                                        CF: 00223930280
                                                                                      • VETROTECNICA SRL
                                                                                        CF: 00223930280
                                                                                      CIG: ZE912C2E40
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONI VARI IMPIANTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5735.00
                                                                                      Somme liquidate: € 5735.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-01-2015 al 21-01-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
                                                                                        CF: 01284400288
                                                                                      • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
                                                                                        CF: 01284400288
                                                                                      CIG: ZE912D0208
                                                                                      Oggetto: SCARICO SPOT CASSOI SCARRABILI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1180.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
                                                                                        CF: 01801340272
                                                                                      • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
                                                                                        CF: 01801340272
                                                                                      CIG: ZE912F232C
                                                                                      Oggetto: TRASPORTO MATERIALE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 200.00
                                                                                      Somme liquidate: € 200.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-01-2015 al 26-01-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
                                                                                        CF: 00391290277
                                                                                      • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
                                                                                        CF: 00391290277
                                                                                      CIG: ZE91311736
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE OLEODINAMICA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • UNIPART SRL
                                                                                        CF: 01495040550
                                                                                      • UNIPART SRL
                                                                                        CF: 01495040550
                                                                                      CIG: ZE9131BDE4
                                                                                      Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 18000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 2432.95
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      CIG: ZE9138C412
                                                                                      Oggetto: ANALISI DI LABORATORIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 832.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • IREN ACQUA GAS SPA
                                                                                        CF: 01571510997
                                                                                      • IREN ACQUA GAS SPA
                                                                                        CF: 01571510997
                                                                                      CIG: ZE913996DF
                                                                                      Oggetto: FORNITURA GRASSO MUEP1
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1322.64
                                                                                      Somme liquidate: € 1322.64
                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al 03-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
                                                                                        CF: 00484960588
                                                                                      • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
                                                                                        CF: 00484960588
                                                                                      CIG: ZE913F219C
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 708.22
                                                                                      Somme liquidate: € 708.22
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 01-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • PASINI ALESSANDRO
                                                                                        CF: PSNLSN67R29L736U
                                                                                      • PASINI ALESSANDRO
                                                                                        CF: PSNLSN67R29L736U
                                                                                      CIG: ZE91598023
                                                                                      Oggetto: VERNICIATURA RINGHIERA SCUOLA MEDIA BELLINI MESTRE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2400.00
                                                                                      Somme liquidate: € 2400.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-08-2015 al 10-08-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                        CF: 00703690271
                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                        CF: 00703690271
                                                                                      CIG: ZE9160D7B2
                                                                                      Oggetto: TRASPORTO PONTONI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-09-2015 al 29-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BERGAMO CESARE SNC
                                                                                        CF: 02709870279
                                                                                      • BERGAMO CESARE SNC
                                                                                        CF: 02709870279
                                                                                      CIG: ZE91673C19
                                                                                      Oggetto: COPERCHI PER CASSONETTI CARTA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 18400.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-10-2015 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • COLOR COAT SRL
                                                                                        CF: 01355500032
                                                                                      • COLOR COAT SRL
                                                                                        CF: 01355500032
                                                                                      CIG: ZE9178EAEC
                                                                                      Oggetto: GUANTI PER IL CENTRO STORICO DPI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al 31-01-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SIR SAFETY SYSTEM SPA
                                                                                        CF: 01748360540
                                                                                      • SIR SAFETY SYSTEM SPA
                                                                                        CF: 01748360540
                                                                                      CIG: ZEA12B2AB2
                                                                                      Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 787.80
                                                                                      Somme liquidate: € 766.80
                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-01-2015 al 26-01-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ML-SERVICE GERD LACHENMAYER
                                                                                        CF:
                                                                                      • ML-SERVICE GERD LACHENMAYER
                                                                                        CF:
                                                                                      CIG: ZEA12E3435
                                                                                      Oggetto: TRASPORTO GRU
                                                                                      Importo aggiudicato: € 200.00
                                                                                      Somme liquidate: € 200.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-01-2015 al 27-01-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • O.F.C. SRL VEICOLI INDUSTRIALI
                                                                                        CF: 04243680289
                                                                                      • O.F.C. SRL VEICOLI INDUSTRIALI
                                                                                        CF: 04243680289
                                                                                      CIG: ZEA12E5977
                                                                                      Oggetto: FORNITURA RICAMBI FRIGO CAMPIONATORE LIDO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1637.09
                                                                                      Somme liquidate: € 1637.09
                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-03-2015 al 11-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                      CIG: ZEA12E9255
                                                                                      Oggetto: MATERIALE ELETTRICO IMPIANTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 8098.43
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MEB S.R.L.
                                                                                        CF: 02282890249
                                                                                      • MEB S.R.L.
                                                                                        CF: 02282890249
                                                                                      CIG: ZEA12FE39D
                                                                                      Oggetto: FORNITURA ARREDI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 520.00
                                                                                      Somme liquidate: € 520.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-02-2015 al 12-02-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
                                                                                        CF: 02135640288
                                                                                      • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
                                                                                        CF: 02135640288
                                                                                      CIG: ZEA13BBD2F
                                                                                      Oggetto: TARATURA PESA CA' ROSSA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 450.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al 07-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CM BILANCE SNC
                                                                                        CF: 03626490282
                                                                                      • CM BILANCE SNC
                                                                                        CF: 03626490282
                                                                                      CIG: ZEA1445365
                                                                                      Oggetto: RIPARAZIONE STRUMENTO POT.
                                                                                      Importo aggiudicato: € 419.00
                                                                                      Somme liquidate: € 419.40
                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-06-2015 al 22-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • HACH LANGE SRL
                                                                                        CF: 11277000151
                                                                                      • HACH LANGE SRL
                                                                                        CF: 11277000151
                                                                                      CIG: ZEA153EAE2
                                                                                      Oggetto: ETS GROUP OFFERTA PREVENTIVO 156 DEL 10.06.2015 INTSLAZZIONE NUOVE LINEE VITA IMP. CAMPALTO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 11600.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-07-2015 al 30-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ETS GROUP SAS DI AGOSTINI ENRICO E C.
                                                                                        CF: 04286240272
                                                                                      • ETS GROUP SAS DI AGOSTINI ENRICO E C.
                                                                                        CF: 04286240272
                                                                                      CIG: ZEA15C4935
                                                                                      Oggetto: ACCESSORI PER CARRI RACCOLTA (RUOTE- CAMERE D'ARIA)
                                                                                      Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-08-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CHIOVATO SNC
                                                                                        CF: 04860900283
                                                                                      • CHIOVATO SNC
                                                                                        CF: 04860900283
                                                                                      CIG: ZEA15D21E4
                                                                                      Oggetto: ACQUISTO DI LAMADA DI EMERGENZA PER CIMITERO MESTRE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 170.50
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-09-2015 al 13-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                        CF: 00230470270
                                                                                      • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                        CF: 00230470270
                                                                                      CIG: ZEA1755288
                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 320.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 15-01-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • GIVA S.A.S.
                                                                                        CF: 03718140241
                                                                                      • GIVA S.A.S.
                                                                                        CF: 03718140241
                                                                                      CIG: ZEB11AA43E
                                                                                      Oggetto: BS 309-14/MS CARICAMENTO FANGHI FUSINA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 36000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 22638.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-08-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                      • BETTINI E VIALE SRL
                                                                                        CF: 03583190271
                                                                                      • IDEA SRL con socio unico
                                                                                        CF: 01956410276
                                                                                      • LITORALE TRASPORTI MOVITER SNC DI BOZZATO R E C.
                                                                                        CF: 02259500276
                                                                                      • EMAI SRL
                                                                                        CF: 03072850278
                                                                                      • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
                                                                                        CF: 03122760279
                                                                                      • BETTINI E VIALE SRL
                                                                                        CF: 03583190271
                                                                                      CIG: ZEB12B5FE9
                                                                                      Oggetto: PREMIO POLIZZA DEO N. 8185631
                                                                                      Importo aggiudicato: € 13936.50
                                                                                      Somme liquidate: € 13936.50
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 01-01-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE S
                                                                                        CF: 06372070968
                                                                                      • CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE S
                                                                                        CF: 06372070968
                                                                                      CIG: ZEB12C9F8B
                                                                                      Oggetto: MATERIALE PER FERRAMENTA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 528.27
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FERRAMENTA DEL LIDO SNC
                                                                                        CF: 00161990270
                                                                                      • FERRAMENTA DEL LIDO SNC
                                                                                        CF: 00161990270
                                                                                      CIG: ZEB136EC06
                                                                                      Oggetto: LO-15/SN VOLANTINI PER SARACINESCHE IN GS
                                                                                      Importo aggiudicato: € 600.00
                                                                                      Somme liquidate: € 657.80
                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 12-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
                                                                                        CF: 00275210102
                                                                                      • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
                                                                                        CF: 00275210102
                                                                                      CIG: ZEB1371439
                                                                                      Oggetto: STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 8568.10
                                                                                      Somme liquidate: € 5569.26
                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 30-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                      CIG: ZEB13CB09C
                                                                                      Oggetto: CARTER INOX PROTEZIONE - SCATOLA ELETTRICA -
                                                                                      Importo aggiudicato: € 630.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-04-2015 al 11-05-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ROSSI OLEODINAMICA SRL
                                                                                        CF: 01727980409
                                                                                      • ROSSI OLEODINAMICA SRL
                                                                                        CF: 01727980409
                                                                                      CIG: ZEB13DEE48
                                                                                      Oggetto: INTERVENTI PRESSO SCOPERTI SCOLASTICI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 180.05
                                                                                      Somme liquidate: € 180.05
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-03-2015 al 31-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                        CF: 00703690271
                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                        CF: 00703690271
                                                                                      CIG: ZEB140E720
                                                                                      Oggetto: FORNITURA GPL SFUSO PER CAVANELLA D'ADIGE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 3565.95
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CLODIAGAS S.R.L.
                                                                                        CF: 01341950283
                                                                                      • CLODIAGAS S.R.L.
                                                                                        CF: 01341950283
                                                                                      CIG: ZEB1413B72
                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3420.33
                                                                                      Somme liquidate: € 3420.33
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 31-12-2014
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • TEAM AMBIENTE SPA
                                                                                        CF: 03789830480
                                                                                      • TEAM AMBIENTE SPA
                                                                                        CF: 03789830480
                                                                                      CIG: ZEB144EF8F
                                                                                      Oggetto: BS 308-12 LC FORNITURA DIMORA MANUTENZIONE ALBERATURE TF
                                                                                      Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 30-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                        CF: 02894130273
                                                                                      • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                        CF: 02894130273
                                                                                      CIG: ZEB1465087
                                                                                      Oggetto: ACQUISTO DI UN MOTORE HONDA GX390 PER TAGLIASFALTO RETE TERRAFERMA VENEZIANA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 721.00
                                                                                      Somme liquidate: € 721.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al 21-05-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      CIG: ZEB14A2018
                                                                                      Oggetto: RINNOVO POLIZZA 1975290 BENEFIC. COMUNE DI MOGLIANO V.TO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 104.00
                                                                                      Somme liquidate: € 104.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-06-2015 al 15-06-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • COFACE S.A.
                                                                                        CF: 09448210154
                                                                                      • COFACE S.A.
                                                                                        CF: 09448210154
                                                                                      CIG: ZEB14C997A
                                                                                      Oggetto: CORSO LAVORI ELETTRICI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2250.00
                                                                                      Somme liquidate: € 2250.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-06-2015 al 25-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • VEGA FORMAZIONE
                                                                                        CF: 03929800278
                                                                                      • VEGA FORMAZIONE
                                                                                        CF: 03929800278
                                                                                      CIG: ZEB162B5B9
                                                                                      Oggetto: FORNITURE E MONTAGIO CAMPANE 3300 LT. PER VPL
                                                                                      Importo aggiudicato: € 19397.20
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 30-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ELBI SPA
                                                                                        CF: 00838770287
                                                                                      • ELBI SPA
                                                                                        CF: 00838770287
                                                                                      CIG: ZEB162D41E
                                                                                      Oggetto: REAGENTI LABORATORIO BIOLOGICO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1319.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 16-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BIOGENETICS SRL
                                                                                        CF: 00795130285
                                                                                      • BIOGENETICS SRL
                                                                                        CF: 00795130285
                                                                                      CIG: ZEB172A865
                                                                                      Oggetto: BANDIERE DA ESPOSIZIONE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 157.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • HOREST PUBBLICITA' SRL
                                                                                        CF: 01986980272
                                                                                      • HOREST PUBBLICITA' SRL
                                                                                        CF: 01986980272
                                                                                      CIG: ZEB173D07F
                                                                                      Oggetto: SERVIZIO TECNICO PER PARTECIPAZIONE CIRCUITO INTERCALIBRAZIONE WEPAL
                                                                                      Importo aggiudicato: € 429.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-12-2015 al 31-12-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • WEPAL
                                                                                        CF:
                                                                                      • WEPAL
                                                                                        CF:
                                                                                      CIG: ZEB17B3BAA
                                                                                      Oggetto: LOG-15/SN CARTELLONISTICA SICUREZZA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 400.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 30-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                      CIG: ZEC12B3FD3
                                                                                      Oggetto: CUSCINETTI VOLVENTI E PICCOLE ATTREZZATURE ACQUA PRIMARIA VENEZIA MOGLIANO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 724.50
                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
                                                                                        CF: 04251040277
                                                                                      • FORNITURE INDUSTRIALI MARGHERA SRL
                                                                                        CF: 04251040277
                                                                                      CIG: ZEC12BF14A
                                                                                      Oggetto: SONDA RIGENERATA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 350.00
                                                                                      Somme liquidate: € 350.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 09-02-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • PROMINENT ITALIANA SRL
                                                                                        CF: 01036040218
                                                                                      • PROMINENT ITALIANA SRL
                                                                                        CF: 01036040218
                                                                                      CIG: ZEC12DB935
                                                                                      Oggetto: BATTERIE PER AUTOCAMPIONATORI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 125.00
                                                                                      Somme liquidate: € 125.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-02-2015 al 05-02-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
                                                                                        CF: BRZDVD69S13F241K
                                                                                      • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
                                                                                        CF: BRZDVD69S13F241K
                                                                                      CIG: ZEC12EAA67
                                                                                      Oggetto: ACQUISTI ANNO 2015 MATERIALI VARI PER GESTIONE MONITOR ON LINE POTABILIZZATORE CA'SOLARO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 19000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 5533.60
                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • AXFLOW SPA
                                                                                        CF: 01265950129
                                                                                      • AXFLOW SPA
                                                                                        CF: 01265950129
                                                                                      CIG: ZEC131B0F9
                                                                                      Oggetto: RICAMBI MECCANICI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 6028.38
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • A.M.S. S.P.A.
                                                                                        CF: 00609840483
                                                                                      • A.M.S. S.P.A.
                                                                                        CF: 00609840483
                                                                                      CIG: ZEC1337DCB
                                                                                      Oggetto: RIPARAZIONE A CONSUNTIVO FRIGOFERO PIARDI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 493.00
                                                                                      Somme liquidate: € 493.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-02-2015 al 18-02-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • PIARDI SRL
                                                                                        CF: 02146180175
                                                                                      • PIARDI SRL
                                                                                        CF: 02146180175
                                                                                      CIG: ZEC1363CCA
                                                                                      Oggetto: VERIFICA CALPESTABILITA' COPERTURE FABBRICATI A-B SEDE VIA DELLA GEOLOGIA 31, FUSINA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1248.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1248.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • BERRO E SARTORI INGEGNERIA SRL
                                                                                        CF: 04095420271
                                                                                      • BERRO E SARTORI INGEGNERIA SRL
                                                                                        CF: 04095420271
                                                                                      CIG: ZEC13B7044
                                                                                      Oggetto: PROROGA POLIZZA VITA PREVILINE N. 33544
                                                                                      Importo aggiudicato: € 21604.64
                                                                                      Somme liquidate: € 21604.64
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 01-01-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CASSA PREVILINE ASSISTANCE
                                                                                        CF: 97149130151
                                                                                      • CASSA PREVILINE ASSISTANCE
                                                                                        CF: 97149130151
                                                                                      CIG: ZEC13BE6E7
                                                                                      Oggetto: RICAMBI MECCANICI LIEBHERR
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
                                                                                        CF: 00619950280
                                                                                      • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
                                                                                        CF: 00619950280
                                                                                      CIG: ZEC13C9959
                                                                                      Oggetto: VERIIFICHE IMPIANTI DI IMPIANTI ELETTRICI A TERRA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5880.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • VERIFICA SPA
                                                                                        CF: 03670710965
                                                                                      • VERIFICA SPA
                                                                                        CF: 03670710965
                                                                                      CIG: ZEC141504E
                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI NOLO CONTENITORI E TRASPORTO RIFIUTI SANITARI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 38000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 20265.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
                                                                                        CF: 00254260276
                                                                                      • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
                                                                                        CF: 00254260276
                                                                                      CIG: ZEC15144F0
                                                                                      Oggetto: AFFIDAMENTO DI LAVORI SPECIALISTICI SUBAQUEI PER SETTORE RETE ACQUEDOTTO VENEZIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 20500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 30-07-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • IDRA SNC
                                                                                        CF: 02385550278
                                                                                      • IDRA SNC
                                                                                        CF: 02385550278
                                                                                      CIG: ZEC15181BA
                                                                                      Oggetto: FORNITURA REAGENTI LABORATORIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 4957.20
                                                                                      Somme liquidate: € 3642.25
                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 13-07-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • OXOID SPA
                                                                                        CF: 00889160156
                                                                                      • OXOID SPA
                                                                                        CF: 00889160156
                                                                                      CIG: ZEC15C1F96
                                                                                      Oggetto: ARTICOLI PER LA SICUREZZA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-08-2015 al 31-12-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                      CIG: ZEC15CCA30
                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 705.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-09-2015 al 10-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • EUROCLONE S.P.A.
                                                                                        CF: 08126390155
                                                                                      • EUROCLONE S.P.A.
                                                                                        CF: 08126390155
                                                                                      CIG: ZEC163657F
                                                                                      Oggetto: DRYSLIDE OXIDASE 75
                                                                                      Importo aggiudicato: € 595.80
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-10-2015 al 20-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • PARTICLE MEASURING SYSTEMS SRL
                                                                                        CF: 10427421002
                                                                                      • PARTICLE MEASURING SYSTEMS SRL
                                                                                        CF: 10427421002
                                                                                      CIG: ZEC1674E8E
                                                                                      Oggetto: NOLEGGIO CENTRIFUGA PROLUNGAMENTO CONTRATTO - DEP.PREGANZIOL
                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-10-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
                                                                                        CF: 00865450167
                                                                                      • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
                                                                                        CF: 00865450167
                                                                                      CIG: ZEC16770DF
                                                                                      Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 822.40
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 30-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                        CF: 02079741209
                                                                                      • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                        CF: 02079741209
                                                                                      CIG: ZEC16C8BD6
                                                                                      Oggetto: SISTEMA CONTROLLO ACCESSI SEDE DI CHIOGGIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 16960.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 30-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SELESTA INGEGNERIA SPA
                                                                                        CF: 06294880965
                                                                                      • SELESTA INGEGNERIA SPA
                                                                                        CF: 06294880965
                                                                                      CIG: ZEC16E9281
                                                                                      Oggetto: 150 MANIFESTI CON LOGO PER SCUOLE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 225.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-11-2015 al 12-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • GRAFICHE VENEZIANE SRL
                                                                                        CF: 02338130277
                                                                                      • GRAFICHE VENEZIANE SRL
                                                                                        CF: 02338130277
                                                                                      CIG: ZED1458230
                                                                                      Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE 2011082 COMUNE DI FIESSO D'ARTICO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 300.00
                                                                                      Somme liquidate: € 300.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-05-2015 al 16-05-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • COFACE S.A.
                                                                                        CF: 09448210154
                                                                                      • COFACE S.A.
                                                                                        CF: 09448210154
                                                                                      CIG: ZED1486671
                                                                                      Oggetto: NOLEGGIO BUS
                                                                                      Importo aggiudicato: € 14850.00
                                                                                      Somme liquidate: € 3410.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 31-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                      • AUTOSERVIZI CARRER SRL
                                                                                        CF: 02283780274
                                                                                      • AUTOSERVIZI BRUSUTTI SRL
                                                                                        CF: 00321990277
                                                                                      • ACTV SPA
                                                                                        CF: 00762090272
                                                                                      • MARTINI BUS SRL
                                                                                        CF: 01638590271
                                                                                      • FAVOTTO VIAGGI DI FAVOTTO GIORGIO
                                                                                        CF: 02799830274
                                                                                      • AUTOSERVIZI CARRER SRL
                                                                                        CF: 02283780274
                                                                                      CIG: ZED14C71D1
                                                                                      Oggetto: CONSULENZA TECNICA PER LA DIREZIONE LAVORIQUADRO COMANDO POZZI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1225.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-07-2015 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • DIA IMPIANTI DI DESTRO ANDREA
                                                                                        CF: DSTNDR75L31G693M
                                                                                      • DIA IMPIANTI DI DESTRO ANDREA
                                                                                        CF: DSTNDR75L31G693M
                                                                                      CIG: ZED15832E0
                                                                                      Oggetto: ADESIVI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 240.00
                                                                                      Somme liquidate: € 240.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-07-2015 al 17-08-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                        CF: PRCDNL62T04Z602O
                                                                                      • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                        CF: PRCDNL62T04Z602O
                                                                                      CIG: ZED17A4FE9
                                                                                      Oggetto: SISTEMAZIONE IMPIANTO DI VAGLIATURA RIFIUTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1234.04
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CESARO MAC.IMPORT SRL
                                                                                        CF: 03024640272
                                                                                      • CESARO MAC.IMPORT SRL
                                                                                        CF: 03024640272
                                                                                      CIG: ZED17A7D03
                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1519.56
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 11-01-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • UNIFO SRL
                                                                                        CF: 01595870278
                                                                                      • UNIFO SRL
                                                                                        CF: 01595870278
                                                                                      CIG: ZEE11FDB78
                                                                                      Oggetto: RILIEVO TOPOGRAFICO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 676.00
                                                                                      Somme liquidate: € 676.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-11-2014 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CEOLIN DANIELE c/o ARCTOP
                                                                                        CF: CLNDNL80L04F241M
                                                                                      • CEOLIN DANIELE c/o ARCTOP
                                                                                        CF: CLNDNL80L04F241M
                                                                                      CIG: ZEE12DCF51
                                                                                      Oggetto: PRESTAZIONE PILOTAGGIO VHF
                                                                                      Importo aggiudicato: € 217.40
                                                                                      Somme liquidate: € 219.40
                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-01-2015 al 27-01-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CORPORAZIONE PILOTI ESTUARIO V.TO
                                                                                        CF: 00343860276
                                                                                      • CORPORAZIONE PILOTI ESTUARIO V.TO
                                                                                        CF: 00343860276
                                                                                      CIG: ZEE12EA8FB
                                                                                      Oggetto: ACQUISTI ANNO 2015 REAGENTI VARI (IPOCLORITO, PEROSSIDO IDROGENO TIOSOLFATO) IMPIANTI E RETI VENEZIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 6038.26
                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BEC SRL
                                                                                        CF: 01894190287
                                                                                      • BEC SRL
                                                                                        CF: 01894190287
                                                                                      CIG: ZEE13C4496
                                                                                      Oggetto: GANCIO DI SICUREZZA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 672.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FERRAMENTA PASQUAL SAS
                                                                                        CF: 02436830273
                                                                                      • FERRAMENTA PASQUAL SAS
                                                                                        CF: 02436830273
                                                                                      CIG: ZEE141CB67
                                                                                      Oggetto: ACQUISTRO DI OLIO IDRAULICO/MOTORE E GRASSO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2087.97
                                                                                      Somme liquidate: € 2087.50
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
                                                                                        CF: 00484960588
                                                                                      • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
                                                                                        CF: 00484960588
                                                                                      CIG: ZEE142606F
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE CARPENTERIA E PARTI IDRAULICHE MEZZI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1425.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • S.A.Ca.M. DI SALMIN S. E BRUSON C.
                                                                                        CF: 00603170275
                                                                                      • S.A.Ca.M. DI SALMIN S. E BRUSON C.
                                                                                        CF: 00603170275
                                                                                      CIG: ZEE14B5AA7
                                                                                      Oggetto: ACQUISTO VASCA DI STOCCAGGIO OLIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2610.00
                                                                                      Somme liquidate: € 2610.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-05-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      CIG: ZEE15CC1E7
                                                                                      Oggetto: BLOCCHI DI POSA E SOSTITUZIOE CONTATORI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 900.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-09-2015 al 11-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                        CF: 00612580274
                                                                                      • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                        CF: 00612580274
                                                                                      CIG: ZEE176AFAD
                                                                                      Oggetto: NMANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA STAZIONE DI TRAVA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 300.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-12-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • TUMIATI IMPIANTI SRL
                                                                                        CF: 01037870290
                                                                                      • TUMIATI IMPIANTI SRL
                                                                                        CF: 01037870290
                                                                                      CIG: ZEE1771D7D
                                                                                      Oggetto: CARNET PER PASSAGGIO MEZZI TERRAFERMA/LIDO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1064.57
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 22-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ACTV SPA
                                                                                        CF: 80013370277
                                                                                      • ACTV SPA
                                                                                        CF: 80013370277
                                                                                      CIG: ZEF126C86D
                                                                                      Oggetto: RIP.CPMPRESSORE KAESER S.SERENELLA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 669.39
                                                                                      Somme liquidate: € 669.39
                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 30-12-2014
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      CIG: ZEF12C522F
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONI RETTIFICHE MOTORI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 770.05
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
                                                                                        CF: 03694210273
                                                                                      • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
                                                                                        CF: 03694210273
                                                                                      CIG: ZEF13F4D63
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1963.64
                                                                                      Somme liquidate: € 2115.64
                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-04-2015 al 02-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • PASINI ALESSANDRO
                                                                                        CF: PSNLSN67R29L736U
                                                                                      • PASINI ALESSANDRO
                                                                                        CF: PSNLSN67R29L736U
                                                                                      CIG: ZEF1425BCD
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA MEZZI AZIENDALI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 39500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 12720.96
                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • GIBIN ROBERTO
                                                                                        CF: GBNRRT62R13C383H
                                                                                      • GIBIN ROBERTO
                                                                                        CF: GBNRRT62R13C383H
                                                                                      CIG: ZEF148FDF9
                                                                                      Oggetto: CORSI FONDAZIONE ORDINR INGEGNERI PADOVA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 150.00
                                                                                      Somme liquidate: € 150.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-06-2015 al 01-07-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FONDAZIONE INGEGNERI PADOVA
                                                                                        CF: 04523430280
                                                                                      • FONDAZIONE INGEGNERI PADOVA
                                                                                        CF: 04523430280
                                                                                      CIG: ZEF14937D2
                                                                                      Oggetto: LOG-15/SN TUBO CORRUGATO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1350.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1375.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al 27-05-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
                                                                                        CF: 00721560159
                                                                                      • CAMBIELLI EDILFRIULI SPA
                                                                                        CF: 00721560159
                                                                                      CIG: ZEF1518675
                                                                                      Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISO GARA 204-15/MC
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1601.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1601.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 02-07-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FAMIS S.R.L.
                                                                                        CF: 02903240246
                                                                                      • FAMIS S.R.L.
                                                                                        CF: 02903240246
                                                                                      CIG: ZEF163701C
                                                                                      Oggetto: ALLESTIMENTO FIERA DEL ROSARIO S. DONA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 5000.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • GUEGI EQUIPE SAS
                                                                                        CF: 01777800267
                                                                                      • GUEGI EQUIPE SAS
                                                                                        CF: 01777800267
                                                                                      CIG: ZEF170F81B
                                                                                      Oggetto: COMMISSIONI MANCATO PAGAMENTO UTILIZZO DI FINANZIAMENTO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 21000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 5055.56
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-08-2065
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BNP PARIBAS
                                                                                        CF: 04449690157
                                                                                      • BNP PARIBAS
                                                                                        CF: 04449690157
                                                                                      CIG: ZEF173D098
                                                                                      Oggetto: CONTRATTO MANUTENZ.LAB.APEX 2016
                                                                                      Importo aggiudicato: € 34196.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • APEX SRL
                                                                                        CF: 10298590158
                                                                                      • APEX SRL
                                                                                        CF: 10298590158
                                                                                      CIG: ZEF174D566
                                                                                      Oggetto: SEGNALETICA STRADALE ED ACCESSORI PER SICUREZZA CANTIERI STRADALI RETE ESTUARIO NORD
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2842.36
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-12-2015 al 05-02-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                      CIG: ZEF1791C95
                                                                                      Oggetto: LOG-15/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO PER MANUTENZIONI CONDOTTE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 900.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al 05-01-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • GEORG FISCHER SPA
                                                                                        CF: 00814600151
                                                                                      • GEORG FISCHER SPA
                                                                                        CF: 00814600151
                                                                                      CIG: ZF0121A8D4
                                                                                      Oggetto: TRANSPONDER
                                                                                      Importo aggiudicato: € 6450.00
                                                                                      Somme liquidate: € 6350.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
                                                                                        CF: 02522890215
                                                                                      • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
                                                                                        CF: 02522890215
                                                                                      CIG: ZF0128A243
                                                                                      Oggetto: FORNITURA STRUMENTO DI LABORATORIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1086.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1086.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-02-2015 al 11-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ECONORMA SAS DI MATTIUZZI MARIO E C
                                                                                        CF: 03410930261
                                                                                      • ECONORMA SAS DI MATTIUZZI MARIO E C
                                                                                        CF: 03410930261
                                                                                      CIG: ZF012DAE85
                                                                                      Oggetto: ASSISTENZA TECNICA DOC+ PER INFOR EAM ANNO 2015
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2221.00
                                                                                      Somme liquidate: € 2221.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • NET SURFING SRL
                                                                                        CF: 06953990014
                                                                                      • NET SURFING SRL
                                                                                        CF: 06953990014
                                                                                      CIG: ZF013F5C5D
                                                                                      Oggetto: POSA PORTABICICLETTE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 273.46
                                                                                      Somme liquidate: € 273.46
                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-04-2015 al 17-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                        CF: 00703690271
                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                        CF: 00703690271
                                                                                      CIG: ZF0150C0AC
                                                                                      Oggetto: KIT ORIGINALI GRU FERRARI PER NATANTI AZIENDALI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 37380.00
                                                                                      Somme liquidate: € 34200.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-06-2015 al 30-08-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
                                                                                        CF: 02087580359
                                                                                      • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
                                                                                        CF: 02087580359
                                                                                      CIG: ZF015512A4
                                                                                      Oggetto: FORNITURA RTU ISET IS35 PER IMPLEMENTAZIONE TELECONTROLLO ZONA B SM1 COD
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3668.81
                                                                                      Somme liquidate: € 3668.81
                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-07-2015 al 29-07-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ISET SRL
                                                                                        CF: 00782160253
                                                                                      • ISET SRL
                                                                                        CF: 00782160253
                                                                                      CIG: ZF0159DE30
                                                                                      Oggetto: NOLEGGIO VEICOLO CON GRU PER MOVIMENTAZIONE CASSONETTI A CALOTTA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 31-08-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • COLOR COAT SRL
                                                                                        CF: 01355500032
                                                                                      • COLOR COAT SRL
                                                                                        CF: 01355500032
                                                                                      CIG: ZF015AF3A9
                                                                                      Oggetto: RICAMBI ROTOR 2 CH COD.ART. 130+B220-01 DEP.FUSINA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3231.40
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-08-2015 al 04-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • AXFLOW SPA
                                                                                        CF: 01265950129
                                                                                      • AXFLOW SPA
                                                                                        CF: 01265950129
                                                                                      CIG: ZF015F826B
                                                                                      Oggetto: ACQUISTO LAVAGNA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 111.57
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-09-2015 al 28-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FELIAN SPA
                                                                                        CF: 01384330583
                                                                                      • FELIAN SPA
                                                                                        CF: 01384330583
                                                                                      CIG: ZF016AD5AA
                                                                                      Oggetto: SERVIZIO PRESTAZIONE TAGLIO ERBA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                                                                        CF: 03183240278
                                                                                      • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                                                                        CF: 03183240278
                                                                                      CIG: ZF01755DF4
                                                                                      Oggetto: ESPURGO SPOGLIATOIO AMBIENTE VENEZIA CS - SAN MARCO 3608/A
                                                                                      Importo aggiudicato: € 700.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MASSIMO ROSAN SRL
                                                                                        CF: 00285330270
                                                                                      • MASSIMO ROSAN SRL
                                                                                        CF: 00285330270
                                                                                      CIG: ZF017BA5EC
                                                                                      Oggetto: NOLEGGIO CONTAINER USO UFFICI ECOCENTRO LIDO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SERENA PREFABBRICATI SRL
                                                                                        CF: 00193220266
                                                                                      • SERENA PREFABBRICATI SRL
                                                                                        CF: 00193220266
                                                                                      CIG: ZF112A92A6
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 6541.85
                                                                                      Somme liquidate: € 6541.85
                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • HACH LANGE SRL
                                                                                        CF: 11277000151
                                                                                      • HACH LANGE SRL
                                                                                        CF: 11277000151
                                                                                      CIG: ZF112C53B4
                                                                                      Oggetto: SOCCORSO STRADALE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 3702.26
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • TOP CAR SRL
                                                                                        CF: 02795820279
                                                                                      • TOP CAR SRL
                                                                                        CF: 02795820279
                                                                                      CIG: ZF11385674
                                                                                      Oggetto: PIANO EMERGNEZA NEVE - PERIODO 2015/2016
                                                                                      Importo aggiudicato: € 401.00
                                                                                      Somme liquidate: € 410.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                        CF: 03006650273
                                                                                      • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                        CF: 03006650273
                                                                                      CIG: ZF113ED35E
                                                                                      Oggetto: CONTRATTO MANUTENZIONE HARDWARE 2015 SERVER E PLOTTER VERITAS-INSULA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 4640.00
                                                                                      Somme liquidate: € 2320.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 31-03-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • LASER S.C.A.R.L.
                                                                                        CF: 06934610962
                                                                                      • LASER S.C.A.R.L.
                                                                                        CF: 06934610962
                                                                                      CIG: ZF11579CF6
                                                                                      Oggetto: LICENZA SOFTWARE - PROGRAMMA METEO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 31-07-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • RADARMETEO SRL
                                                                                        CF: 04172760284
                                                                                      • RADARMETEO SRL
                                                                                        CF: 04172760284
                                                                                      CIG: ZF115D7EF6
                                                                                      Oggetto: RICAMBI PER POMPA NETZSCH SCORTA IN MAGAZZINO - DOSAGGIO POLIELETTROLITA CENTRIFUGA FUSINA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2311.32
                                                                                      Somme liquidate: € 654.87
                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 01-08-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • NETZSCH POMPE E SISTEMI ITALIA SRL
                                                                                        CF: 01179790157
                                                                                      • NETZSCH POMPE E SISTEMI ITALIA SRL
                                                                                        CF: 01179790157
                                                                                      CIG: ZF115D9874
                                                                                      Oggetto: FORNITURA REAGENTI PER LABORATORIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1734.40
                                                                                      Somme liquidate: € 2232.03
                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-09-2015 al 29-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CARLO ERBA REAGENT SRL
                                                                                        CF: 01802940484
                                                                                      • CARLO ERBA REAGENT SRL
                                                                                        CF: 01802940484
                                                                                      CIG: ZF2123A92C
                                                                                      Oggetto: TELECONTROLLO PER AUTOMAZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE FUSINA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 16379.19
                                                                                      Somme liquidate: € 16379.19
                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-01-2015 al 10-02-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ISET SRL
                                                                                        CF: 00782160253
                                                                                      • ISET SRL
                                                                                        CF: 00782160253
                                                                                      CIG: ZF212E918C
                                                                                      Oggetto: MANUTUTENZIONE STRUMENTAZIONE LABORATORIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 4297.50
                                                                                      Somme liquidate: € 4297.50
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • HACH LANGE SRL
                                                                                        CF: 11277000151
                                                                                      • HACH LANGE SRL
                                                                                        CF: 11277000151
                                                                                      CIG: ZF21325D31
                                                                                      Oggetto: MANUT. AUTOTELAI AUOMEZZI IND.LI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 37598.08
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • O.R.M.I. SRL
                                                                                        CF: 01822700272
                                                                                      • O.R.M.I. SRL
                                                                                        CF: 01822700272
                                                                                      CIG: ZF21338064
                                                                                      Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 8544.46
                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CECCHINATO SRL
                                                                                        CF: 03724700277
                                                                                      • CECCHINATO SRL
                                                                                        CF: 03724700277
                                                                                      CIG: ZF213CF13F
                                                                                      Oggetto: RIPARAZIONE STAMPANTE PER BADGE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 150.00
                                                                                      Somme liquidate: € 150.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-03-2015 al 27-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • GSA-TEA SRL
                                                                                        CF: 01875350249
                                                                                      • GSA-TEA SRL
                                                                                        CF: 01875350249
                                                                                      CIG: ZF21464E7E
                                                                                      Oggetto: LAVORI DI ASSISTENZA OPERAZIONI DI VERIFICA PRESSO STAZI0NE DI TRAVASO CAVALLINO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2480.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-05-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
                                                                                        CF: 02539310272
                                                                                      • COSTRUZIONI GENERALI FEDEX
                                                                                        CF: 04561090269
                                                                                      • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
                                                                                        CF: 02539310272
                                                                                      CIG: ZF214B9499
                                                                                      Oggetto: RIPARAZIOEN BARRIERE ANTINQUINAMENTO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 580.00
                                                                                      Somme liquidate: € 580.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 04-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • TELONERIA MESTRINA SACCHETTO A. E
                                                                                        CF: 01979610274
                                                                                      • TELONERIA MESTRINA SACCHETTO A. E
                                                                                        CF: 01979610274
                                                                                      CIG: ZF214E3B15
                                                                                      Oggetto: FORNITURA REAGENTI E MATERIALE PER LABORATORIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1253.07
                                                                                      Somme liquidate: € 253.07
                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al 19-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
                                                                                        CF: 12864800151
                                                                                      • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
                                                                                        CF: 12864800151
                                                                                      CIG: ZF2155D35A
                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3632.54
                                                                                      Somme liquidate: € 3632.54
                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 06-08-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • HACH LANGE SRL
                                                                                        CF: 11277000151
                                                                                      • HACH LANGE SRL
                                                                                        CF: 11277000151
                                                                                      CIG: ZF2162D215
                                                                                      Oggetto: SPESE PUBBLICAZIONE GARA 166-15/MC FORNITURA CONTENITORI CARRELLATI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1461.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 22-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FAMIS S.R.L.
                                                                                        CF: 02903240246
                                                                                      • FAMIS S.R.L.
                                                                                        CF: 02903240246
                                                                                      CIG: ZF2167A47E
                                                                                      Oggetto: MANUT. STRAORD. N. 2 TRASFORMATORI MT/BT DEPURATORE DI CHIOGGIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1240.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 02-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • F.M. INSTALLAZIONI SRL
                                                                                        CF: 03990590261
                                                                                      • F.M. INSTALLAZIONI SRL
                                                                                        CF: 03990590261
                                                                                      CIG: ZF3120C435
                                                                                      Oggetto: BATTERIE E ACCUMULATORI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 9327.58
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • UNIPART SRL
                                                                                        CF: 01495040550
                                                                                      • UNIPART SRL
                                                                                        CF: 01495040550
                                                                                      CIG: ZF3124FDAA
                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE STAZIONE DI TRAVASO DI CHIOGGIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 780.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • GICO SYSTEMS SRL
                                                                                        CF: 04338740378
                                                                                      • GICO SYSTEMS SRL
                                                                                        CF: 04338740378
                                                                                      CIG: ZF312A9817
                                                                                      Oggetto: SOSTITUZIONE PALINE CENTRALINA IS9
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2390.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 09-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • MENETTO ATTILIO E GABRIELE SNC
                                                                                        CF: 02080590272
                                                                                      • MENETTO ATTILIO E GABRIELE SNC
                                                                                        CF: 02080590272
                                                                                      CIG: ZF312B69E9
                                                                                      Oggetto: SPESE DI RAPPRESENTANZA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 415.63
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • GRUPPO ARGENTA SPA
                                                                                        CF: 01870980362
                                                                                      • GRUPPO ARGENTA SPA
                                                                                        CF: 01870980362
                                                                                      CIG: ZF3134B582
                                                                                      Oggetto: LOG-15/SN LEGNAMI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 700.00
                                                                                      Somme liquidate: € 698.72
                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 03-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • LEGNAMI DE BIASIO SRL
                                                                                        CF: 02545100279
                                                                                      • LEGNAMI DE BIASIO SRL
                                                                                        CF: 02545100279
                                                                                      CIG: ZF31408641
                                                                                      Oggetto: MATERIALE DI CANCELLERIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5400.00
                                                                                      Somme liquidate: € 2769.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-04-2015 al 30-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                        CF: 00612580274
                                                                                      • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                        CF: 00612580274
                                                                                      CIG: ZF3142870A
                                                                                      Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 290.00
                                                                                      Somme liquidate: € 290.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-04-2015 al 04-05-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • VENETA RIBALTABILI SRL
                                                                                        CF: 00716790266
                                                                                      • VENETA RIBALTABILI SRL
                                                                                        CF: 00716790266
                                                                                      CIG: ZF314AC7F3
                                                                                      Oggetto: SARLAT OFF. NR.AT-07-05-15 DEL 07.05.2015 POMPE ALTA PRESSIONE PER SEDIMENTATORE SB2D LAVAGGIO CANAL
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3192.00
                                                                                      Somme liquidate: € 3192.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-06-2015 al 29-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                      CIG: ZF316C6C63
                                                                                      Oggetto: FURGONE IVECO DAILY 35C15 CAB 6+1
                                                                                      Importo aggiudicato: € 35000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
                                                                                      • STEFANELLI SPA
                                                                                        CF: 00611970286
                                                                                      • STEFANELLI SPA
                                                                                        CF: 00611970286
                                                                                      CIG: ZF316F82A5
                                                                                      Oggetto: RIPARAZIONE SOSTITUZIONE DI PORZIONI DI RECINZIONI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA TOTI DI MESTRE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 351.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-11-2015 al 17-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • C.V.A. SRL
                                                                                        CF: 00980010276
                                                                                      • C.V.A. SRL
                                                                                        CF: 00980010276
                                                                                      CIG: ZF31742503
                                                                                      Oggetto: NOAESTATE 2015 STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE INIZIATIVA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 24-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BORTOLATO NICO
                                                                                        CF: BRTNCI55T02F904Z
                                                                                      • BORTOLATO NICO
                                                                                        CF: BRTNCI55T02F904Z
                                                                                      CIG: ZF41224DA5
                                                                                      Oggetto: RICAMBI MECCANICI MEZZI S. DONA'
                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 2326.33
                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • AUTOBREN SRL
                                                                                        CF: 00606250249
                                                                                      • AUTOBREN SRL
                                                                                        CF: 00606250249
                                                                                      CIG: ZF412AADEE
                                                                                      Oggetto: CARICO RIFIUTO SPIAGGIATO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1070.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1070.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-02-2015 al 05-02-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BERGAMO CESARE SNC
                                                                                        CF: 02709870279
                                                                                      • BERGAMO CESARE SNC
                                                                                        CF: 02709870279
                                                                                      CIG: ZF413032C9
                                                                                      Oggetto: RICAMBI AMS AI 66
                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 281.50
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • A.M.S. S.P.A.
                                                                                        CF: 00609840483
                                                                                      • A.M.S. S.P.A.
                                                                                        CF: 00609840483
                                                                                      CIG: ZF41387D80
                                                                                      Oggetto: ACQUISTO MATERIALE PER VIDEO CAMERA SETTORE ESPURGHI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 860.80
                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • VOLTA SPA
                                                                                        CF: 00236200218
                                                                                      • VOLTA SPA
                                                                                        CF: 00236200218
                                                                                      CIG: ZF41462FA8
                                                                                      Oggetto: CORSI AGG.TO ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2430.00
                                                                                      Somme liquidate: € 3900.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-05-2015 al 04-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
                                                                                        CF: 97105740589
                                                                                      • TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
                                                                                        CF: 97105740589
                                                                                      CIG: ZF414693AA
                                                                                      Oggetto: CANONE TAIGETE MOS 2015
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2760.00
                                                                                      Somme liquidate: € 2760.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 30-04-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • TRIOSOFT SRL
                                                                                        CF: 03591570282
                                                                                      • TRIOSOFT SRL
                                                                                        CF: 03591570282
                                                                                      CIG: ZF4148EBB6
                                                                                      Oggetto: CORSO TECNICHE DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA ANTICORRUZIONE ALLE SOCIETA' IN MANO PUBBLICA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1350.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1350.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al 04-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ITA S.P.A.
                                                                                        CF: 01593590605
                                                                                      • ITA S.P.A.
                                                                                        CF: 01593590605
                                                                                      CIG: ZF4149BE83
                                                                                      Oggetto: RINNOVO POLIZZA FIDEIUSSORIA 516432 COMUNE DI DOLO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 155.00
                                                                                      Somme liquidate: € 605.02
                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-06-2015 al 11-06-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • GROUPAMA ASSICURAZIONI
                                                                                        CF: 00356950287
                                                                                      • GROUPAMA ASSICURAZIONI
                                                                                        CF: 00356950287
                                                                                      CIG: ZF414A2F44
                                                                                      Oggetto: CARTELLI IN ALLUMINIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 6000.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-05-2015 al 29-05-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • COLOR COAT SRL
                                                                                        CF: 01355500032
                                                                                      • COLOR COAT SRL
                                                                                        CF: 01355500032
                                                                                      CIG: ZF414AD9DE
                                                                                      Oggetto: LA GESTIONE DEI RIFIUTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 398.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1958.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-06-2015 al 18-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • AMBIENTE LEGALE SRL
                                                                                        CF: 01357350550
                                                                                      • AMBIENTE LEGALE SRL
                                                                                        CF: 01357350550
                                                                                      CIG: ZF414F369F
                                                                                      Oggetto: LOG-15/SN DPI CALZATURE S3 ALTE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 4600.00
                                                                                      Somme liquidate: € 13267.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-06-2015 al 29-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                      CIG: ZF41539D2E
                                                                                      Oggetto: LOG-15/SN VALVOLE E RUBINETTI A SFERA OTTONE ADZ
                                                                                      Importo aggiudicato: € 16000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 3941.28
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • GREINER SPA
                                                                                        CF: 00278160171
                                                                                      • GREINER SPA
                                                                                        CF: 00278160171
                                                                                      CIG: ZF4154DI0C
                                                                                      Oggetto: MATERIALE PER LABORATORIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 820.00
                                                                                      Somme liquidate: € 820.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 31-07-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • LOGICA PROJECT SRL
                                                                                        CF: 04713090969
                                                                                      • LOGICA PROJECT SRL
                                                                                        CF: 04713090969
                                                                                      CIG: ZF41550DD6
                                                                                      Oggetto: LOG-15/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3200.00
                                                                                      Somme liquidate: € 5545.34
                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-07-2015 al 20-07-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • GEORG FISCHER SPA
                                                                                        CF: 00814600151
                                                                                      • GEORG FISCHER SPA
                                                                                        CF: 00814600151
                                                                                      CIG: ZF41679362
                                                                                      Oggetto: SCARPE TRAXX 203-204 DPI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-10-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                      CIG: ZF4167A312
                                                                                      Oggetto: NOLEGGIO MOTOPOMPA GODWIN CD250M PER 30 GIORNI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5850.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-11-2015 al 16-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                      CIG: ZF41793C53
                                                                                      Oggetto: STAMPA VOLANTINI PER RACCOLTA PANNOLINI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 150.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-12-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                        CF: 00612580274
                                                                                      • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                        CF: 00612580274
                                                                                      CIG: ZF510DBDC7
                                                                                      Oggetto: PULIZIA GRONDAIE CAPANNONI E PALAZZINA UFFICI SEDI MIRANO, MARGHERA E SAN DONA'
                                                                                      Importo aggiudicato: € 30630.00
                                                                                      Somme liquidate: € 15000.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • LATTONERIA 2P SAS
                                                                                        CF: 03893040273
                                                                                      • LATTONERIA 2P SAS
                                                                                        CF: 03893040273
                                                                                      CIG: ZF5132D3A8
                                                                                      Oggetto: FORNITURA CARTA TERMICA IN ROTOLI PER STRUMENTAZIONE DI TARATURA CONTATORI RETE MOGLIANO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 107.52
                                                                                      Somme liquidate: € 107.52
                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 02-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BIMATIK SAS DI BERTOCCHI ENRICO STE
                                                                                        CF: 06076150967
                                                                                      • BIMATIK SAS DI BERTOCCHI ENRICO STE
                                                                                        CF: 06076150967
                                                                                      CIG: ZF513851A6
                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICA MESSE A TERRA IMPIANTI AREA MIRSE ANNO 2015
                                                                                      Importo aggiudicato: € 9280.00
                                                                                      Somme liquidate: € 4176.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
                                                                                        CF: 03751610282
                                                                                      • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
                                                                                        CF: 03751610282
                                                                                      CIG: ZF513D64C5
                                                                                      Oggetto: PROROGA FIDEIUSSIONE 1967764. BENEFICIARIO COMUNE S.MARIA SALA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 104.00
                                                                                      Somme liquidate: € 104.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-04-2015 al 17-04-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • COFACE S.A.
                                                                                        CF: 09448210154
                                                                                      • COFACE S.A.
                                                                                        CF: 09448210154
                                                                                      CIG: ZF5162DDAD
                                                                                      Oggetto: FORNITURA SENSORE DI OSSIGENO DEP.ZERO BRANCO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 940.51
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-10-2015 al 22-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                      CIG: ZF51701837
                                                                                      Oggetto: IL CONTENZIOSO NEGLI APPALTI PUBBLICI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 600.00
                                                                                      Somme liquidate: € 600.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-11-2015 al 03-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • NOMOS APPALTI SRL
                                                                                        CF: 09735981004
                                                                                      • NOMOS APPALTI SRL
                                                                                        CF: 09735981004
                                                                                      CIG: ZF51727A11
                                                                                      Oggetto: FORNITURA CARICABATTERIA PER SPAZZATRICE ELETTRICA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ENERSYS SRL
                                                                                        CF: 00679450197
                                                                                      • ENERSYS SRL
                                                                                        CF: 00679450197
                                                                                      CIG: ZF612DE41A
                                                                                      Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURA PER OFFICINA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2506.88
                                                                                      Somme liquidate: € 2506.88
                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-03-2015 al 16-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                      CIG: ZF61306845
                                                                                      Oggetto: NOLO BILANCE AUTOMATICHE PER PROVE GARA POLIETTROLITA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 600.00
                                                                                      Somme liquidate: € 600.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-02-2015 al 11-02-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • POLACCO BILANCE SNC
                                                                                        CF: 02580680276
                                                                                      • POLACCO BILANCE SNC
                                                                                        CF: 02580680276
                                                                                      CIG: ZF6131CF1F
                                                                                      Oggetto: RICAMBI MECCANICI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 145.68
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
                                                                                        CF: 01414340503
                                                                                      • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
                                                                                        CF: 01414340503
                                                                                      CIG: ZF61338178
                                                                                      Oggetto: RICAMBI MECCANICI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 9300.00
                                                                                      Somme liquidate: € 9545.26
                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                      CIG: ZF6136A479
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI 2015
                                                                                      Importo aggiudicato: € 19500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 3290.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
                                                                                        CF: 03735250270
                                                                                      • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
                                                                                        CF: 03735250270
                                                                                      CIG: ZF6137CE89
                                                                                      Oggetto: SERVER USB INDUSTRY POE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 535.40
                                                                                      Somme liquidate: € 535.40
                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 12-04-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • HCE ENGINEERING SRL
                                                                                        CF: 01613390499
                                                                                      • HCE ENGINEERING SRL
                                                                                        CF: 01613390499
                                                                                      CIG: ZF614BFF91
                                                                                      Oggetto: FORNITURA REAGENTI PER LABORATORIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2377.96
                                                                                      Somme liquidate: € 1329.96
                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 18-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • OXOID SPA
                                                                                        CF: 00889160156
                                                                                      • OXOID SPA
                                                                                        CF: 00889160156
                                                                                      CIG: ZF6154C9BE
                                                                                      Oggetto: CORSO IL MODELLO 770 SEMPLIFICATO E ORDINARIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 790.00
                                                                                      Somme liquidate: € 790.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-06-2015 al 17-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ISPER SRL
                                                                                        CF: 03948960012
                                                                                      • ISPER SRL
                                                                                        CF: 03948960012
                                                                                      CIG: ZF61565EAD
                                                                                      Oggetto: LOG-15/SN DPI CALZATURE S3
                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-07-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                      CIG: ZF616A4240
                                                                                      Oggetto: CAVALLETTI ZINCATI PER TAVOLONI ALTA MAREA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2813.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • OFFICINE CAVALLETTO SRL
                                                                                        CF: 00002130276
                                                                                      • OFFICINE CAVALLETTO SRL
                                                                                        CF: 00002130276
                                                                                      CIG: ZF616E8C60
                                                                                      Oggetto: POSA IN OPERA SECONDO TRATTO DI TELERISCALDAMENTO - GAZZERA MATTUGLIE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 24490.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • CONSORZIO STABILE PEDRON
                                                                                        CF: 04349510281
                                                                                      • CONSORZIO STABILE PEDRON
                                                                                        CF: 04349510281
                                                                                      CIG: ZF6177D312
                                                                                      Oggetto: CONSEGNA SACCHI E CALENDARI UTENZE PIANIGA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5040.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-12-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                        CF: 02840850271
                                                                                      • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                        CF: 02840850271
                                                                                      CIG: ZF7114AA06
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO FOGNIARIO PARCO NAVAGERO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1100.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1100.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-10-2014 al 31-12-2014
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • R.I.S. SRL
                                                                                        CF: 02484550278
                                                                                      • R.I.S. SRL
                                                                                        CF: 02484550278
                                                                                      CIG: ZF712F4557
                                                                                      Oggetto: RIPARAZIONE MOTOTRONCATRICE STILL RETE CAVALLINO TREPORTI (VE)
                                                                                      Importo aggiudicato: € 133.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-03-2015 al 18-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MOTOR GARDEN SAS
                                                                                        CF: 02967870276
                                                                                      • MOTOR GARDEN SAS
                                                                                        CF: 02967870276
                                                                                      CIG: ZF7130C4B4
                                                                                      Oggetto: TUBI OLEODINAMICI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1269.58
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FRIOV S.R.L.
                                                                                        CF: 00311980296
                                                                                      • FRIOV S.R.L.
                                                                                        CF: 00311980296
                                                                                      CIG: ZF7130C6AA
                                                                                      Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 303.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • TECNAUTO GROUP S.R.L.
                                                                                        CF: 03612250278
                                                                                      • TECNAUTO GROUP S.R.L.
                                                                                        CF: 03612250278
                                                                                      CIG: ZF7131D837
                                                                                      Oggetto: TRANSITI AUTORIMESSA COMUNALE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2578.69
                                                                                      Somme liquidate: € 2578.69
                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 10-02-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S
                                                                                        CF: 03096680271
                                                                                      • AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S
                                                                                        CF: 03096680271
                                                                                      CIG: ZF71492E36
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE MOTORE RIMORCHIATORE SAN GIORGIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1875.18
                                                                                      Somme liquidate: € 1537.03
                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-05-2015 al 14-05-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
                                                                                        CF: 01611360403
                                                                                      • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
                                                                                        CF: 01611360403
                                                                                      CIG: ZF714A3304
                                                                                      Oggetto: LOG-15/SN DPI CALZATURE S3
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2142.00
                                                                                      Somme liquidate: € 883.50
                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-05-2015 al 05-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                      CIG: ZF714B3CB9
                                                                                      Oggetto: MANUTENZ.CABINE ELETTRICHE MT/BT NORME CEI 015-DEPURATORI FUSINA-CAMPALTO-SOLLEVAMENTO ZONA A/B INDU
                                                                                      Importo aggiudicato: € 17710.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-06-2015 al 31-05-2016
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • F.M. INSTALLAZIONI SRL
                                                                                        CF: 03990590261
                                                                                      • F.M. INSTALLAZIONI SRL
                                                                                        CF: 03990590261
                                                                                      CIG: ZF714E3A78
                                                                                      Oggetto: RICHIESTA INTERVENTO SU PIAZZALE CD01
                                                                                      Importo aggiudicato: € 100.00
                                                                                      Somme liquidate: € 100.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-06-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • TOP CAR SRL
                                                                                        CF: 02795820279
                                                                                      • TOP CAR SRL
                                                                                        CF: 02795820279
                                                                                      CIG: ZF714F4FF1
                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SEDI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 16000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 14192.84
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 30-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                                                        CF: 01904930268
                                                                                      • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                                                        CF: 01904930268
                                                                                      CIG: ZF71721794
                                                                                      Oggetto: SPESE PUBBLICAZIONI BANDO RIF 12-15/GG MANUTENZIONE TELAI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1771.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-11-2015 al 30-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FAMIS S.R.L.
                                                                                        CF: 02903240246
                                                                                      • FAMIS S.R.L.
                                                                                        CF: 02903240246
                                                                                      CIG: ZF81362979
                                                                                      Oggetto: SPESE DI RAPPRESENTANZA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 732.87
                                                                                      Somme liquidate: € 732.87
                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 04-03-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ACCREDIA
                                                                                        CF: 10566361001
                                                                                      • ACCREDIA
                                                                                        CF: 10566361001
                                                                                      CIG: ZF8139234C
                                                                                      Oggetto: FORNITURA GRIGLIA COMPATTATORE E QUADRO ELETTRICO DEP.QUINTO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 20400.00
                                                                                      Somme liquidate: € 17000.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-04-2015 al 15-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • C. M. STERLUTI SRL
                                                                                        CF: 03561100243
                                                                                      • C. M. STERLUTI SRL
                                                                                        CF: 03561100243
                                                                                      CIG: ZF8141C255
                                                                                      Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 806.59
                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                        CF: 01716400278
                                                                                      • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                        CF: 01716400278
                                                                                      CIG: ZF814B71F0
                                                                                      Oggetto: PARAFARMACEUTICO DITTA SANYVET
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 889.04
                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                      • SANYVET SAS
                                                                                        CF: 00340530286
                                                                                      • OSCAR BOSCAROL SRL
                                                                                        CF: 01458460217
                                                                                      • AMES S.P.A.
                                                                                        CF: 02979860273
                                                                                      • SANYVET SAS
                                                                                        CF: 00340530286
                                                                                      CIG: ZF8160D7D1
                                                                                      Oggetto: SOSTITUZIONE CERNIERE PARATOIE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2400.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 30-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • AUTOMAZIONE VENETO SRL
                                                                                        CF: 03249340278
                                                                                      • AUTOMAZIONE VENETO SRL
                                                                                        CF: 03249340278
                                                                                      CIG: ZF81682F60
                                                                                      Oggetto: VERIFICA METROLOGICA CONTATORE DN 80 RETE ACQUEDOTTO CAVALLINO TREPORTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 140.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 09-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ICA SRL
                                                                                        CF: 04593960729
                                                                                      • ICA SRL
                                                                                        CF: 04593960729
                                                                                      CIG: ZF912735FE
                                                                                      Oggetto: CORSO INGLESE DIRIGENTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 6000.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-03-2015 al 10-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • H1 SRL
                                                                                        CF: 06065030485
                                                                                      • H1 SRL
                                                                                        CF: 06065030485
                                                                                      CIG: ZF912A90E2
                                                                                      Oggetto: FORNITURA CIRCUITO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 290.00
                                                                                      Somme liquidate: € 290.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-01-2015 al 04-02-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • R-CONCEPT
                                                                                        CF:
                                                                                      • R-CONCEPT
                                                                                        CF:
                                                                                      CIG: ZF912BF9B2
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE DEP. E SOLL. FOGNARI ANNO 2015
                                                                                      Importo aggiudicato: € 23119.00
                                                                                      Somme liquidate: € 23119.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                      CIG: ZF912C92A6
                                                                                      Oggetto: FORNITURA RICAMBI ELETTRONICI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MEB S.R.L.
                                                                                        CF: 02282890249
                                                                                      • MEB S.R.L.
                                                                                        CF: 02282890249
                                                                                      CIG: ZF9133581E
                                                                                      Oggetto: RICAMBI PER MEZZI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1618.40
                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-02-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • OFIRA ITALIANA SRL
                                                                                        CF: 01096890171
                                                                                      • OFIRA ITALIANA SRL
                                                                                        CF: 01096890171
                                                                                      CIG: ZF9148F8D3
                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE LABORATORIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 959.29
                                                                                      Somme liquidate: € 959.29
                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al 22-05-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • LECO ITALY SRL
                                                                                        CF: 10123960154
                                                                                      • LECO ITALY SRL
                                                                                        CF: 10123960154
                                                                                      CIG: ZF914C2D7A
                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI N.2 CASSETTIERE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 240.00
                                                                                      Somme liquidate: € 240.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-06-2015 al 10-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
                                                                                        CF: 02135640288
                                                                                      • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
                                                                                        CF: 02135640288
                                                                                      CIG: ZF915748D6
                                                                                      Oggetto: NOLEGGIO MISURATORE DI PORTATA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2800.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-09-2015 al 21-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
                                                                                        CF: 02459940280
                                                                                      • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
                                                                                        CF: 02459940280
                                                                                      CIG: ZF915B6EAF
                                                                                      Oggetto: PUBBLICAZIONE ESITO GARA 296-14/GG - 266-14/BOM - 299-14/BOM
                                                                                      Importo aggiudicato: € 4505.96
                                                                                      Somme liquidate: € 2746.59
                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-08-2015 al 28-08-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FAMIS S.R.L.
                                                                                        CF: 02903240246
                                                                                      • FAMIS S.R.L.
                                                                                        CF: 02903240246
                                                                                      CIG: ZF916A4600
                                                                                      Oggetto: FORMAZIONE PER LA SICUREZZA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2400.00
                                                                                      Somme liquidate: € 2400.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 31-10-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • VENICE MARITIME SCHOOL
                                                                                        CF: 94059220270
                                                                                      • VENICE MARITIME SCHOOL
                                                                                        CF: 94059220270
                                                                                      CIG: ZF916AAEE9
                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 533.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-10-2015 al 16-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
                                                                                        CF: 07817950152
                                                                                      • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
                                                                                        CF: 07817950152
                                                                                      CIG: ZF916F8F0C
                                                                                      Oggetto: 200 MANIFESTI CON LOGO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 190.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-11-2015 al 19-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • GRAFICHE VENEZIANE SRL
                                                                                        CF: 02338130277
                                                                                      • GRAFICHE VENEZIANE SRL
                                                                                        CF: 02338130277
                                                                                      CIG: ZF91724924
                                                                                      Oggetto: REGOLAZIONE PREMIO POL. INFORTUNI CUMULATIVA IAH0005178/20001
                                                                                      Importo aggiudicato: € 27730.13
                                                                                      Somme liquidate: € 27730.13
                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2014
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • AIG EUROPE LIMITED
                                                                                        CF: 08037550962
                                                                                      • AIG EUROPE LIMITED
                                                                                        CF: 08037550962
                                                                                      CIG: ZF9172F0CD
                                                                                      Oggetto: INTERVENTO RIMOZIONE SABBIERA C/O NIDO PINOCCHIO CO. DI VENEZIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 122.44
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-11-2015 al 01-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                        CF: 00703690271
                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                        CF: 00703690271
                                                                                      CIG: ZFA1190A87
                                                                                      Oggetto: MANUT. ATTREZZ.DEL VERDE CIMITERI CO.DI VENEZIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1335.08
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 31-12-2014
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CO.MA.R. SNC
                                                                                        CF: 01735000265
                                                                                      • CO.MA.R. SNC
                                                                                        CF: 01735000265
                                                                                      CIG: ZFA11E9D1C
                                                                                      Oggetto: LOG-14/SN MATERIALE PER IDRAULICA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 11918.64
                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                      CIG: ZFA1220F88
                                                                                      Oggetto: FORNITURA VENTILCONVETTORE A GAS SPOGLIATOIO GIRDINI VENEZIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 587.50
                                                                                      Somme liquidate: € 591.77
                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-01-2015 al 22-01-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • TECNOTERMO SRL
                                                                                        CF: 03407090277
                                                                                      • TECNOTERMO SRL
                                                                                        CF: 03407090277
                                                                                      CIG: ZFA1264511
                                                                                      Oggetto: PROROGA POLIZZA N. 1201247
                                                                                      Importo aggiudicato: € 19744.16
                                                                                      Somme liquidate: € 19744.16
                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • COFACE S.A.
                                                                                        CF: 09448210154
                                                                                      • COFACE S.A.
                                                                                        CF: 09448210154
                                                                                      CIG: ZFA128A3FA
                                                                                      Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2344.40
                                                                                      Somme liquidate: € 2352.60
                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-01-2015 al 23-02-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BIOGENETICS SRL
                                                                                        CF: 00795130285
                                                                                      • BIOGENETICS SRL
                                                                                        CF: 00795130285
                                                                                      CIG: ZFA153B363
                                                                                      Oggetto: RIQUALIFICAZIONE MEZZO CP143
                                                                                      Importo aggiudicato: € 4267.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-07-2015 al 29-07-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                        CF: 06500530016
                                                                                      • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                        CF: 06500530016
                                                                                      CIG: ZFA15A0915
                                                                                      Oggetto: UPGRADE DOCUMENTALE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 14000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • PIC SERVIZI PER L'INFORMATICA SRL
                                                                                        CF: 01729390060
                                                                                      • PIC SERVIZI PER L'INFORMATICA SRL
                                                                                        CF: 01729390060
                                                                                      CIG: ZFA1606B86
                                                                                      Oggetto: FORNITURA FERRAMENTA PER PORTE E FINESTRE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-10-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MORELLO UTENSIL FERRAMENTA
                                                                                        CF: 02042890273
                                                                                      • MORELLO UTENSIL FERRAMENTA
                                                                                        CF: 02042890273
                                                                                      CIG: ZFA1623953
                                                                                      Oggetto: RIPARAZIONE RIDUTTORE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 690.00
                                                                                      Somme liquidate: € 690.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-09-2015 al 30-09-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • C.A.M.I. SPA
                                                                                        CF: 02391800287
                                                                                      • C.A.M.I. SPA
                                                                                        CF: 02391800287
                                                                                      CIG: ZFA1693E86
                                                                                      Oggetto: SPOT RADIOFONICI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 3240.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-10-2015 al 23-11-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • RADIO VENEZIA SRL
                                                                                        CF: 02278860289
                                                                                      • RADIO VENEZIA SRL
                                                                                        CF: 02278860289
                                                                                      CIG: ZLA153D32D
                                                                                      Oggetto: MATERIALE PER LABORATORIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 984.17
                                                                                      Somme liquidate: € 984.17
                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 31-07-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                        CF: 02079741209
                                                                                      • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                        CF: 02079741209
                                                                                      CIG: ZLE12E962D
                                                                                      Oggetto: ACQUISTO LICENZE SOFTWARE ZWCAD + UP GRADE A VERSIONE AGGIORNATA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 7050.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-04-2015 al 31-12-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • TECNOBIT SRL
                                                                                        CF: 02017240249
                                                                                      • TECNOBIT SRL
                                                                                        CF: 02017240249
                                                                                      CIG: ZLF149C3DA
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTI LABORATORIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 229.01
                                                                                      Somme liquidate: € 229.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 25-05-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • HACH LANGE SRL
                                                                                        CF: 11277000151
                                                                                      • HACH LANGE SRL
                                                                                        CF: 11277000151
                                                                                      CIG: ZW412A5451
                                                                                      Oggetto: ACQUISTO ADESIVI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 340.00
                                                                                      Somme liquidate: € 340.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-01-2015 al 30-01-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                        CF: PRCDNL62T04Z602O
                                                                                      • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                        CF: PRCDNL62T04Z602O
                                                                                      CIG: 4946413522
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE EDILE RETE FOGNARIA, IMPIANTI SOLLEVAMENTO E DEPURATORI TERRAFERMA COMUNE DI VENEZIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 400000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 30227.34
                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-10-2013 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
                                                                                        CF: 00166600270
                                                                                      • CAZZARO SPA
                                                                                        CF: 00284420262
                                                                                      • I.T.S. CAVARZERE SRL
                                                                                        CF: 02476060278
                                                                                      • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 02859980274
                                                                                      • I.T.S. CAVARZERE SRL
                                                                                        CF: 02476060278
                                                                                      CIG: 5049042942
                                                                                      Oggetto: POSA E ASSISTENZA CONDOTTE ACQUEDOTTO INDUSTRIALE E POTABILE IN VIA DELL AZOTO A PORTO MARGHERA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 76150.74
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-11-2010 al 04-12-2012
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA
                                                                                        CF: 00184980274
                                                                                      • AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA
                                                                                        CF: 00184980274
                                                                                      CIG: 5050895269
                                                                                      Oggetto: LAVORI BONIFICA AREA DENOMINATA EX CAVE CASARIN 2o STRALCIO AREA ESTERNA SCUOLA MARGOTTI MESTRE VE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 434160.88
                                                                                      Somme liquidate: € 387363.84
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 30-08-2013
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                      • LMD SPA
                                                                                        CF: 00282630276
                                                                                      • CAZZARO SPA
                                                                                        CF: 00284420262
                                                                                      • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
                                                                                        CF: 00859210262
                                                                                      • Varvarito Lavori srl
                                                                                        CF: 01500950488
                                                                                      • COSMO SCAVI SRL
                                                                                        CF: 01884530278
                                                                                      • IDEA SRL con socio unico
                                                                                        CF: 01956410276
                                                                                      • CORBAT SRL
                                                                                        CF: 02213320985
                                                                                      • S.T.A. SRL SERVIZI TECNOLOGICI AMBIENTALI
                                                                                        CF: 02325390272
                                                                                      • DEMICED SRL
                                                                                        CF: 02355230273
                                                                                      • Vallortigara Servizi Ambientali SpA
                                                                                        CF: 02427080243
                                                                                      • COSMO AMBIENTE SRL
                                                                                        CF: 02606340277
                                                                                      • ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
                                                                                        CF: 02813030273
                                                                                      • SADECO SRL
                                                                                        CF: 02904950272
                                                                                      • Servizi Ecologici Scanferla srl
                                                                                        CF: 03021590272
                                                                                      • GEO NOVA S.p.A.
                                                                                        CF: 03042400246
                                                                                      • S.A.C.A.I.M. S.p.A. Cementi Armati Ing. Mantelli
                                                                                        CF: 03134600273
                                                                                      • NUOVA AMIT SRL
                                                                                        CF: 03388600276
                                                                                      • R.A.M.M. srl
                                                                                        CF: 04015790274
                                                                                      • MTX SRL
                                                                                        CF: 04343730281
                                                                                      • SADECO SRL
                                                                                        CF: 02904950272
                                                                                      CIG: 5114994294
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONI RETI IDRICHE E FOGNARIE NEI COMUNI DI SALZANO, S.MARIA DI SALA, SPINEA, MIRANO LOTTO E
                                                                                      Importo aggiudicato: € 300000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 11308.24
                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-10-2013 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                        CO.MI.SA. SRL
                                                                                        CF: 00728610361
                                                                                         
                                                                                        COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
                                                                                        CF: MNGRLA56L09B554J
                                                                                         
                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                        COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI SRL
                                                                                        CF: 01162920266
                                                                                         
                                                                                        NEKTA SERVIZI SRL
                                                                                        CF: 02299920278
                                                                                         
                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                        E.C.I.S. Srl
                                                                                        CF: 00681560272
                                                                                         
                                                                                        EUREKA SRL
                                                                                        CF: 02915980276
                                                                                         
                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                        DEMICED SRL
                                                                                        CF: 02355230273
                                                                                         
                                                                                        ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
                                                                                        CF: 02366690275
                                                                                         
                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                        S.F.A. SRL
                                                                                        CF: 01591500697
                                                                                         
                                                                                        IMPRESA ZANETTE VANNA
                                                                                        CF: ZNTVNN62T62H781W
                                                                                         
                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                        Livenza Costruzioni srl
                                                                                        CF: 02489990263
                                                                                         
                                                                                        TRE ESSE SRL
                                                                                        CF: 03361920279
                                                                                         
                                                                                      • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
                                                                                        CF: 00166600270
                                                                                      • GEROTTO FEDERICO SRL
                                                                                        CF: 00308900281
                                                                                      • OSETTO PIETRO E F.LLI SNC
                                                                                        CF: 00688140284
                                                                                      • SPUNTON IMPIANTI SRL
                                                                                        CF: 01138760291
                                                                                      • I.T.S. CAVARZERE SRL
                                                                                        CF: 02476060278
                                                                                      • PISTORELLO SPA
                                                                                        CF: 02631800287
                                                                                      • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 02859980274
                                                                                      • S.C.A. COSTRUZIONI SNC
                                                                                        CF: 03269400267
                                                                                      • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
                                                                                        CF: 03461710281
                                                                                      • TEB COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 03537940870
                                                                                      • MELINATO IMPIANTI SRL
                                                                                        CF: 03606940272
                                                                                      • NEW VIEDIL SRL
                                                                                        CF: 04096690286
                                                                                      • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
                                                                                        CF: 04098950282
                                                                                      • FERRARA VITTORIO SRL
                                                                                        CF: 04493440285
                                                                                      • MELINATO IMPIANTI SRL
                                                                                        CF: 03606940272
                                                                                      CIG: 5115034396
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONI RETI IDRICHE E FOGNARIE COMUNI DI CAMPOLONGO MAGGIORE STRA MIRA CAMPAGNA LUPIA LOTTO G
                                                                                      Importo aggiudicato: € 300000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-10-2013 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                        CO.MI.SA. SRL
                                                                                        CF: 00728610361
                                                                                         
                                                                                        COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
                                                                                        CF: MNGRLA56L09B554J
                                                                                         
                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                        COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI SRL
                                                                                        CF: 01162920266
                                                                                         
                                                                                        NEKTA SERVIZI SRL
                                                                                        CF: 02299920278
                                                                                         
                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                        E.C.I.S. Srl
                                                                                        CF: 00681560272
                                                                                         
                                                                                        EUREKA SRL
                                                                                        CF: 02915980276
                                                                                         
                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                        DEMICED SRL
                                                                                        CF: 02355230273
                                                                                         
                                                                                        ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
                                                                                        CF: 02366690275
                                                                                         
                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                        S.F.A. SRL
                                                                                        CF: 01591500697
                                                                                         
                                                                                        IMPRESA ZANETTE VANNA
                                                                                        CF: ZNTVNN62T62H781W
                                                                                         
                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                        Livenza Costruzioni srl
                                                                                        CF: 02489990263
                                                                                         
                                                                                        TRE ESSE SRL
                                                                                        CF: 03361920279
                                                                                         
                                                                                      • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
                                                                                        CF: 00166600270
                                                                                      • GEROTTO FEDERICO SRL
                                                                                        CF: 00308900281
                                                                                      • OSETTO PIETRO E F.LLI SNC
                                                                                        CF: 00688140284
                                                                                      • SPUNTON IMPIANTI SRL
                                                                                        CF: 01138760291
                                                                                      • I.T.S. CAVARZERE SRL
                                                                                        CF: 02476060278
                                                                                      • PISTORELLO SPA
                                                                                        CF: 02631800287
                                                                                      • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 02859980274
                                                                                      • S.C.A. COSTRUZIONI SNC
                                                                                        CF: 03269400267
                                                                                      • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
                                                                                        CF: 03461710281
                                                                                      • TEB COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 03537940870
                                                                                      • MELINATO IMPIANTI SRL
                                                                                        CF: 03606940272
                                                                                      • NEW VIEDIL SRL
                                                                                        CF: 04096690286
                                                                                      • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
                                                                                        CF: 04098950282
                                                                                      • FERRARA VITTORIO SRL
                                                                                        CF: 04493440285
                                                                                      • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
                                                                                        CF: 00166600270
                                                                                      CIG: 5125431775
                                                                                      Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI ANNO 2013 AREA RIVIERA DEL BRENTA E MIRANESE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 149000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 148588.27
                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-05-2013 al 31-10-2013
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 02859980274
                                                                                      • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 02859980274
                                                                                      CIG: 5174116797
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI DI ADDUZIONE ACQUEDOTTO DEI COMUNI DELLA RIVIERA DEL BRENTA E MIRANESE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 149000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-07-2013 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • CAZZARO SPA
                                                                                        CF: 00284420262
                                                                                      • CAZZARO SPA
                                                                                        CF: 00284420262
                                                                                      CIG: 5199807879
                                                                                      Oggetto: P10 - RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNATURA S.GIULIANO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 746230.86
                                                                                      Somme liquidate: € 43643.44
                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • IMPRESA POLESE S.p.A.
                                                                                        CF: 00133910935
                                                                                      • CAZZARO SPA
                                                                                        CF: 00284420262
                                                                                      • E.C.I.S. Srl
                                                                                        CF: 00681560272
                                                                                      • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
                                                                                        CF: 00894480276
                                                                                      • BG COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
                                                                                        CF: 01130540329
                                                                                      • Varvarito Lavori srl
                                                                                        CF: 01500950488
                                                                                      • CARRON CAV ANGELO SPA
                                                                                        CF: 01835800267
                                                                                      • CABRINI ALBINO S.R.L.
                                                                                        CF: 01905100168
                                                                                      • MASIERO GINO E FIGLI SRL
                                                                                        CF: 02027320270
                                                                                      • ZANESCO COSTRUZIONI GEN. SAS DI Z.P. E C.
                                                                                        CF: 02258320262
                                                                                      • DEMICED SRL
                                                                                        CF: 02355230273
                                                                                      • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
                                                                                        CF: 02366690275
                                                                                      • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 02378870360
                                                                                      • Livenza Costruzioni srl
                                                                                        CF: 02489990263
                                                                                      • COSMO AMBIENTE SRL
                                                                                        CF: 02606340277
                                                                                      • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 02859980274
                                                                                      • FALCOMER SRL
                                                                                        CF: 02882720275
                                                                                      • MELINATO IMPIANTI SRL
                                                                                        CF: 03606940272
                                                                                      • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
                                                                                        CF: 03628660247
                                                                                      • BUILDING STRADE SRL
                                                                                        CF: 03742790276
                                                                                      • MASIERO GINO E FIGLI SRL
                                                                                        CF: 02027320270
                                                                                      CIG: 5204614756
                                                                                      Oggetto: NOLO A CALDO MEZZI OPERATIVI PER MANUTENZIONE RETI COMUNI RIVIERA DEL BRENTA E MIRANESE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 149000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 107669.41
                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-07-2013 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • REBESCHINI ANTONIO
                                                                                        CF: RBSNTN72A02B563J
                                                                                      • REBESCHINI ANTONIO
                                                                                        CF: RBSNTN72A02B563J
                                                                                      CIG: 5217197728
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA EDILE SEDI TERRAFERMA VERITAS, SOCIETA COLLEGATE E PERTINENZE COMUNE VENEZIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 190000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 184870.65
                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-10-2013 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                      • IMPRESA POLESE S.p.A.
                                                                                        CF: 00133910935
                                                                                      • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
                                                                                        CF: 00166600270
                                                                                      • SECIS SRL
                                                                                        CF: 00216690933
                                                                                      • SALIMA SRL
                                                                                        CF: 00217440254
                                                                                      • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 00251920286
                                                                                      • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
                                                                                        CF: 00263880254
                                                                                      • LMD SPA
                                                                                        CF: 00282630276
                                                                                      • CAZZARO SPA
                                                                                        CF: 00284420262
                                                                                      • F.B.F. IMPIANTI SRL
                                                                                        CF: 00287790273
                                                                                      • BOATO COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 00347260275
                                                                                      • I.E.M. SAS DI BOZZO VLADIMIRO E C.
                                                                                        CF: 00590770277
                                                                                      • E.C.I.S. Srl
                                                                                        CF: 00681560272
                                                                                      • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
                                                                                        CF: 00730110194
                                                                                      • COSTRUZIONI SEMENZATO SRL
                                                                                        CF: 00731950275
                                                                                      • CO.SV.E.M. CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA
                                                                                        CF: 00848630265
                                                                                      • OPRA COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 01012900294
                                                                                      • martino costruzioni srl
                                                                                        CF: 01486220500
                                                                                      • Varvarito Lavori srl
                                                                                        CF: 01500950488
                                                                                      • I.S.L.E.M. S.r.L.
                                                                                        CF: 01519730277
                                                                                      • LA CITTADELLA SNC
                                                                                        CF: 01551830282
                                                                                      • C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.
                                                                                        CF: 01571070273
                                                                                      • ALBIERI S.r.l.
                                                                                        CF: 01781420383
                                                                                      • CARRON CAV ANGELO SPA
                                                                                        CF: 01835800267
                                                                                      • Brugnaro Carlo s.r.l.
                                                                                        CF: 01839220264
                                                                                      • COSMO SCAVI SRL
                                                                                        CF: 01884530278
                                                                                      • CABRINI ALBINO S.R.L.
                                                                                        CF: 01905100168
                                                                                      • IDEA SRL con socio unico
                                                                                        CF: 01956410276
                                                                                      • MASIERO GINO E FIGLI SRL
                                                                                        CF: 02027320270
                                                                                      • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
                                                                                        CF: 02055950279
                                                                                      • RAGAZZO S.R.L.
                                                                                        CF: 02064190289
                                                                                      • IMPRESA COSTRUZIONI GIOMO SRL
                                                                                        CF: 02138310269
                                                                                      • ZAGO S.R.L.
                                                                                        CF: 02152150278
                                                                                      • CORBAT SRL
                                                                                        CF: 02213320985
                                                                                      • VIDEA SRL
                                                                                        CF: 02230460277
                                                                                      • ZANESCO COSTRUZIONI GEN. SAS DI Z.P. E C.
                                                                                        CF: 02258320262
                                                                                      • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
                                                                                        CF: 02366690275
                                                                                      • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 02378870360
                                                                                      • MICHIELAN SRL
                                                                                        CF: 02437960277
                                                                                      • COGEB S.r.l.
                                                                                        CF: 02463470274
                                                                                      • BANO COSTRUZIONI GENERALI SRL
                                                                                        CF: 02603240280
                                                                                      • VENETA CANTIERI s.r.l.
                                                                                        CF: 02729870275
                                                                                      • Vianello Costruzioni Sas di Vianello Andrea E C.
                                                                                        CF: 02786550273
                                                                                      • Fiel SpA
                                                                                        CF: 02809450279
                                                                                      • EDILIT COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 02810900270
                                                                                      • ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
                                                                                        CF: 02813030273
                                                                                      • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 02859980274
                                                                                      • ALMAR SRL
                                                                                        CF: 02902800271
                                                                                      • CO.GE.D. COSTRUZIONI GENERALI DUS SRL
                                                                                        CF: 03184290272
                                                                                      • SO.GE.di.CO. Srl.
                                                                                        CF: 03309320277
                                                                                      • PROSCAVI SRL
                                                                                        CF: 03344800275
                                                                                      • ZENNARO COSTRUZIONI S.A.S. DI ZENNARO SERAFINO E C.
                                                                                        CF: 03423590276
                                                                                      • SICOP - COSTRUZIONI E RESTAURI SRL
                                                                                        CF: 03472590276
                                                                                      • EDILSYSTEM SRL
                                                                                        CF: 03546990288
                                                                                      • BRENTA LAVORI S.R.L.
                                                                                        CF: 03623920281
                                                                                      • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
                                                                                        CF: 03628660247
                                                                                      • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
                                                                                        CF: 03698370263
                                                                                      • BUILDING STRADE SRL
                                                                                        CF: 03742790276
                                                                                      • C.L.E.M. societa' cooperativa
                                                                                        CF: 03804740276
                                                                                      • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
                                                                                        CF: 03962380287
                                                                                      • F.M. INSTALLAZIONI SRL
                                                                                        CF: 03990590261
                                                                                      • srl costruzioni altomonte
                                                                                        CF: 05704160968
                                                                                      • IMPRESA EDILE MARANGON GIORGIO
                                                                                        CF: MRNGRG56H03L736I
                                                                                      • EDILNOVA DI PAOLO ZILLIO
                                                                                        CF: ZLLPLA66C15D325S
                                                                                      • ALMAR SRL
                                                                                        CF: 02902800271
                                                                                      CIG: 5326316701
                                                                                      Oggetto: INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU CONDOTTE DI FOGNATURA CON TECNOLOGIE NO-DIG - RIVIERA BRENTA MIRANESE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 400000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 140875.79
                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-11-2013 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
                                                                                        CF: 00859210262
                                                                                      • I.L.E.S.A. Spa
                                                                                        CF: 02350140246
                                                                                      • ROTECH SRL
                                                                                        CF: 02622130215
                                                                                      • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
                                                                                        CF: 00859210262
                                                                                      CIG: 5386724145
                                                                                      Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE EDILI, RETE FOGNARIA E DEPURATORE COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 145000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 36025.62
                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-12-2013 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • PROSCAVI SRL
                                                                                        CF: 03344800275
                                                                                      • PROSCAVI SRL
                                                                                        CF: 03344800275
                                                                                      CIG: 50813205E9
                                                                                      Oggetto: MESSA IN SICUREZZA ALLACCIAMENTI FOGNARI A DOLO INTERVENTO DENOMINATO NPGF 2011
                                                                                      Importo aggiudicato: € 45000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 41628.61
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 30-10-2013
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
                                                                                        CF: 03461710281
                                                                                      • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
                                                                                        CF: 03461710281
                                                                                      CIG: 5027391E48
                                                                                      Oggetto: ATTREZZATURA A PRATO VERDE CAMPI INUMATORI CIMITERI MESTRE FAVARO V.TO CAMPALTO ZELARINO CHIRIGNAGO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 203033.97
                                                                                      Somme liquidate: € 201940.73
                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-09-2013 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                                                                      • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
                                                                                        CF: 00166600270
                                                                                      • SITTA SRL
                                                                                        CF: 00215070236
                                                                                      • SECIS SRL
                                                                                        CF: 00216690933
                                                                                      • BATTISTON VITTORINO SNC
                                                                                        CF: 00288010275
                                                                                      • BOATO COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 00347260275
                                                                                      • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
                                                                                        CF: 00669350274
                                                                                      • E.C.I.S. Srl
                                                                                        CF: 00681560272
                                                                                      • CO.BIT SRL
                                                                                        CF: 00702580234
                                                                                      • CO.MI.SA. SRL
                                                                                        CF: 00728610361
                                                                                      • COSTRUZIONI SEMENZATO SRL
                                                                                        CF: 00731950275
                                                                                      • IMPRESA EDILE CATTO SNC DI CATTO GIANPAOLO E CATTO OMAR
                                                                                        CF: 00821010279
                                                                                      • I.VE.CO. COSTRUZIONI SPA
                                                                                        CF: 01164630269
                                                                                      • AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE
                                                                                        CF: 01468160393
                                                                                      • COGET SRL
                                                                                        CF: 01468850670
                                                                                      • ALBIERI S.r.l.
                                                                                        CF: 01781420383
                                                                                      • Brugnaro Carlo s.r.l.
                                                                                        CF: 01839220264
                                                                                      • FRASSON LODOVICO SRL
                                                                                        CF: 01993120284
                                                                                      • COIMA SRL
                                                                                        CF: 01997840275
                                                                                      • MASIERO GINO E FIGLI SRL
                                                                                        CF: 02027320270
                                                                                      • COEMA SRL COSTRUZIONI GENERALI
                                                                                        CF: 02139470286
                                                                                      • ZAGO S.R.L.
                                                                                        CF: 02152150278
                                                                                      • COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL
                                                                                        CF: 02217870274
                                                                                      • FREALDO ASFALTI SRL
                                                                                        CF: 02362830248
                                                                                      • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
                                                                                        CF: 02366690275
                                                                                      • COGEB S.r.l.
                                                                                        CF: 02463470274
                                                                                      • BELLESINI EDOARDO SRL
                                                                                        CF: 02477070235
                                                                                      • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
                                                                                        CF: 02539310272
                                                                                      • MANUTENGLOBAL SRL
                                                                                        CF: 02596561205
                                                                                      • COSTRUZIONI BELTRAME SRL
                                                                                        CF: 02615610272
                                                                                      • VENETA CANTIERI s.r.l.
                                                                                        CF: 02729870275
                                                                                      • EUROCOSTRUZIONI D/G SRL
                                                                                        CF: 02737140232
                                                                                      • COSTRUZIONI TASCHIN SRL
                                                                                        CF: 02747980270
                                                                                      • EDILIT COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 02810900270
                                                                                      • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
                                                                                        CF: 03027260268
                                                                                      • GRUPPO ILEM SRL
                                                                                        CF: 03038931204
                                                                                      • LF COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 03040140265
                                                                                      • CO.GE.D. COSTRUZIONI GENERALI DUS SRL
                                                                                        CF: 03184290272
                                                                                      • PAROLINI GIANNANTONIO SPA
                                                                                        CF: 03236790238
                                                                                      • IMPRESA BONEM SRL
                                                                                        CF: 03257520241
                                                                                      • COSTRUZIONI FERRACIN SRL
                                                                                        CF: 03383330275
                                                                                      • ZENNARO COSTRUZIONI S.A.S. DI ZENNARO SERAFINO E C.
                                                                                        CF: 03423590276
                                                                                      • VETTORE COSTRUZIONI E RESTAURI SRL
                                                                                        CF: 03468140276
                                                                                      • ALBAN COSTRUZIONI SAS DI ALBAN GIANNI E MORENO
                                                                                        CF: 03648180267
                                                                                      • IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI MELATO SRL
                                                                                        CF: 03659540284
                                                                                      • STAR SYSTEM SRL
                                                                                        CF: 03663880270
                                                                                      • BUILDING STRADE SRL
                                                                                        CF: 03742790276
                                                                                      • COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL
                                                                                        CF: 04002110270
                                                                                      • BINCOLETTO MARIO SRL
                                                                                        CF: 04003210277
                                                                                      • GEOSCAVI F5 SRL
                                                                                        CF: 04107020655
                                                                                      • IMPREDIL SRL
                                                                                        CF: 04197470281
                                                                                      • CONSORZIO LA TECNICA GROUP A R.L.
                                                                                        CF: 04246500260
                                                                                      • CONSORZIO STABILE PEDRON
                                                                                        CF: 04349510281
                                                                                      • BRUNELLO ZANITTI VITTORINO IMPRESA EDILE
                                                                                        CF: BRNVTR45E08H816R
                                                                                      • IMPRESA EDILE MARANGON GIORGIO
                                                                                        CF: MRNGRG56H03L736I
                                                                                      • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
                                                                                        CF: 03027260268
                                                                                      CIG: 5379760E61
                                                                                      Oggetto: LOTTO 7 LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE E FOGNARIE CHIOGGIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 450000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 119969.57
                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
                                                                                        CF: 04098950282
                                                                                      • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
                                                                                        CF: 04098950282
                                                                                      CIG: 4732371C14
                                                                                      Oggetto: MANUTENZ ORDINARIA ELETTRICA E PRONTO INTERVENTO SEDI E PERTINENZE VERITAS TERRAFERMA VENEZIANA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 190000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 169499.19
                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-04-2013 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                      • EUROGROUP SPA
                                                                                        CF: 00030280267
                                                                                      • ELETTRICITA' PILON SRL
                                                                                        CF: 00285060265
                                                                                      • MATERA VINCENZO SRL
                                                                                        CF: 00939040622
                                                                                      • FACCO M. S.R.L.
                                                                                        CF: 01406460285
                                                                                      • S.I.E. IMPIANTI SRL
                                                                                        CF: 01954290274
                                                                                      • BM SNC DI BATTAGGIA MASSIMO E C.
                                                                                        CF: 02990430270
                                                                                      • MA.FRA. GESTIONI SRL
                                                                                        CF: 03200890279
                                                                                      • S.E.A. impianti Srl
                                                                                        CF: 03538970272
                                                                                      • F.M. INSTALLAZIONI SRL
                                                                                        CF: 03990590261
                                                                                      • BORTOLI TECNOLOGIE SRL
                                                                                        CF: 04041300270
                                                                                      • MA.FRA. GESTIONI SRL
                                                                                        CF: 03200890279
                                                                                      CIG: 47324025AB
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA ELETTRICA E PRONTO INTERVENTO SEDI VERITAS SOCIETA' COLLEGATE VENEZIA C.S.
                                                                                      Importo aggiudicato: € 140000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 50600.80
                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-04-2013 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                      • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
                                                                                        CF: 00128040276
                                                                                      • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
                                                                                        CF: 00166600270
                                                                                      • VIBE SRL
                                                                                        CF: 00548840289
                                                                                      • I.E.M. SAS DI BOZZO VLADIMIRO E C.
                                                                                        CF: 00590770277
                                                                                      • Consorzio Giare scarl
                                                                                        CF: 00692370273
                                                                                      • TEST S.p.A.
                                                                                        CF: 00817910284
                                                                                      • btb elettroidraulica s.r.l.
                                                                                        CF: 00913040283
                                                                                      • OPRA COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 01012900294
                                                                                      • R.G. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.
                                                                                        CF: 01403130295
                                                                                      • SET SRL
                                                                                        CF: 01957980244
                                                                                      • COSTRUZIONI MIOTTI SPA
                                                                                        CF: 02155400241
                                                                                      • Fiel SpA
                                                                                        CF: 02809450279
                                                                                      • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
                                                                                        CF: 03121000271
                                                                                      • EUROSYSTEM SRL
                                                                                        CF: 03723250274
                                                                                      • CONSORZIO STABILE PEDRON
                                                                                        CF: 04349510281
                                                                                      • TONIN GASTONE SRL
                                                                                        CF: 04436100285
                                                                                      • ASTRIM S.p.A.
                                                                                        CF: 04723411007
                                                                                      • INTEGRA S.r.l.
                                                                                        CF: 06613181004
                                                                                      • L'OPEROSA IMPIANTI SRL
                                                                                        CF: 42694900266
                                                                                      • MIDA Impianti di Milan Paolo
                                                                                        CF: MLNPLA63P18I908B
                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                        Livenza Costruzioni srl
                                                                                        CF: 02489990263
                                                                                         
                                                                                        TRE ESSE SRL
                                                                                        CF: 03361920279
                                                                                         
                                                                                      CIG: 47324659A7
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE ORD E STRAORD EDILE SEDI TERRAFERMA VERITAS, SOCIETA' COLLEGATE E PERTINENZE COMUNE VE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 190000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 189826.02
                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-02-2013 al 26-07-2013
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                      • CLES Societa' Cooperativa
                                                                                        CF: 00038970299
                                                                                      • Impresa Costruzioni Mari E Mazzaroli spa
                                                                                        CF: 00516910320
                                                                                      • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
                                                                                        CF: 00730110194
                                                                                      • COSTRUZIONI SEMENZATO SRL
                                                                                        CF: 00731950275
                                                                                      • LA CITTADELLA SNC
                                                                                        CF: 01551830282
                                                                                      • MICHIELAN SRL
                                                                                        CF: 02437960277
                                                                                      • te.via. srl
                                                                                        CF: 02831740614
                                                                                      • ALMAR SRL
                                                                                        CF: 02902800271
                                                                                      • ALMAR SRL
                                                                                        CF: 02902800271
                                                                                      CIG: 473700080E
                                                                                      Oggetto: LAVORI DI OPERE COMPLEMENTARI NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DENOMINATO NOALE-SCORZE' 600
                                                                                      Importo aggiudicato: € 104000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 93290.52
                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-12-2012 al 15-03-2013
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
                                                                                        CF: 03461710281
                                                                                      • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
                                                                                        CF: 03461710281
                                                                                      CIG: 47488971C7
                                                                                      Oggetto: OPERE FINITURA SUPERFICIALE E REALIZZAZIONE ROTATORIA - PROGETTO PIANO DELLE ACQUE 3a FASE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 98112.11
                                                                                      Somme liquidate: € 97589.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-02-2013 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • E.C.I.S. Srl
                                                                                        CF: 00681560272
                                                                                      • E.C.I.S. Srl
                                                                                        CF: 00681560272
                                                                                      CIG: 48369812FE
                                                                                      Oggetto: REALIZZAZIONE DI FOGNATURA MISTA IN UNA LATERALE DI VIA ALEARDI NEI PRESSI DI VIA BEMBO A MESTRE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 40990.82
                                                                                      Somme liquidate: € 40737.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-04-2013 al 17-12-2013
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • I.S.L.E.M. S.r.L.
                                                                                        CF: 01519730277
                                                                                      • I.S.L.E.M. S.r.L.
                                                                                        CF: 01519730277
                                                                                      CIG: 487937077F
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE ORD E STRAORD RETE FOGNATURA COMUNALE E IMPIANTI DEPURAZIONE LIDO E PELLESTRINA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 50000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 22989.26
                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-01-2013 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • COADA VITALIE
                                                                                        CF: CDOVTL79R27Z140S
                                                                                      • COADA VITALIE
                                                                                        CF: CDOVTL79R27Z140S
                                                                                      CIG: 4902291A80
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE E FOGNARIE SCORZE' MARTELLAGO SPINEA SALZANO ESTENSIONE LOTTO A
                                                                                      Importo aggiudicato: € 300000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 62886.49
                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-09-2013 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • ITALSCAVI SNC
                                                                                        CF: 01352850281
                                                                                      • ITALSCAVI SNC
                                                                                        CF: 01352850281
                                                                                      CIG: 49478685D6
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE ORD E STRAORD CIVILE IMPIANTI DEPURAZIONE VENEZIA C.S.,ISOLE E AREA MOGLIANO VENETO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 70000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 69997.02
                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-04-2013 al 04-06-2013
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • ALMAR SRL
                                                                                        CF: 02902800271
                                                                                      • ALMAR SRL
                                                                                        CF: 02902800271
                                                                                      CIG: 496255806A
                                                                                      Oggetto: COSTRUZIONE FOGNATURA NERA E OPERE ACCESSORIE COMUNE DI MIRA 1a PARTE ZONA SCOLO BRENTELLE NPGF 2011
                                                                                      Importo aggiudicato: € 82908.03
                                                                                      Somme liquidate: € 82352.29
                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-06-2013 al 13-09-2013
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 02859980274
                                                                                      • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 02859980274
                                                                                      CIG: 49702636C6
                                                                                      Oggetto: RISANAMENTO CONDOTTE FOGNARIE CON METODI NON DISTRUTTIVI AREE TERRITORIALI MESTRE-VENEZIA E MOGLIANO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 100000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 26624.48
                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-04-2013 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
                                                                                      • EKSO SRL
                                                                                        CF: 01076940889
                                                                                      • EKSO SRL
                                                                                        CF: 01076940889
                                                                                      CIG: 502750083D
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE STRAORD MERCATO ITTICO ALL INGROSSO C/O ISOLA DEL TRONCHETTO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 310706.82
                                                                                      Somme liquidate: € 306403.70
                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-04-2013 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                      • COGEB S.r.l.
                                                                                        CF: 02463470274
                                                                                      • COGEB S.r.l.
                                                                                        CF: 02463470274
                                                                                      CIG: 50637567A3
                                                                                      Oggetto: RIPRISTINI STRADALI NEI COMUNI DELLA RIVIERA DEL BRENTA E MIRANESE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 300000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 6625.25
                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-09-2013 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • GIRARDELLO SPA
                                                                                        CF: 00041510298
                                                                                      • FRATELLI DE PRA SPA
                                                                                        CF: 00060010253
                                                                                      • AUTOTRASPORTI FABRIS G.B. E L. SNC
                                                                                        CF: 00123040933
                                                                                      • IMPRESA POLESE S.p.A.
                                                                                        CF: 00133910935
                                                                                      • COSTRUZIONI CICUTTIN SRL
                                                                                        CF: 00163320302
                                                                                      • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
                                                                                        CF: 00166600270
                                                                                      • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
                                                                                        CF: 00181830274
                                                                                      • SALIMA SRL
                                                                                        CF: 00217440254
                                                                                      • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 00251920286
                                                                                      • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
                                                                                        CF: 00263880254
                                                                                      • CAZZARO SPA
                                                                                        CF: 00284420262
                                                                                      • GEROTTO FEDERICO SRL
                                                                                        CF: 00308900281
                                                                                      • BOATO COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 00347260275
                                                                                      • Adriastrade Srl (a unico socio)
                                                                                        CF: 00434220315
                                                                                      • C.I.MO.TER. S.R.L.
                                                                                        CF: 00594070294
                                                                                      • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
                                                                                        CF: 00747200277
                                                                                      • PA. DE. GAS SRL
                                                                                        CF: 00760470260
                                                                                      • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
                                                                                        CF: 00894480276
                                                                                      • OPRA COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 01012900294
                                                                                      • Varvarito Lavori srl
                                                                                        CF: 01500950488
                                                                                      • I.S.L.E.M. S.r.L.
                                                                                        CF: 01519730277
                                                                                      • LA CITTADELLA SNC
                                                                                        CF: 01551830282
                                                                                      • B.I.O.S. ASFALTI SRL
                                                                                        CF: 01591990179
                                                                                      • ALBIERI S.r.l.
                                                                                        CF: 01781420383
                                                                                      • CAV. PIETRO E SANDRINO DRIGO SRL
                                                                                        CF: 01787240272
                                                                                      • Brugnaro Carlo s.r.l.
                                                                                        CF: 01839220264
                                                                                      • COSMO SCAVI SRL
                                                                                        CF: 01884530278
                                                                                      • IDEA SRL con socio unico
                                                                                        CF: 01956410276
                                                                                      • MASIERO GINO E FIGLI SRL
                                                                                        CF: 02027320270
                                                                                      • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
                                                                                        CF: 02055950279
                                                                                      • IMPRESA COSTRUZIONI GIOMO SRL
                                                                                        CF: 02138310269
                                                                                      • ZAGO S.R.L.
                                                                                        CF: 02152150278
                                                                                      • CORBAT SRL
                                                                                        CF: 02213320985
                                                                                      • ZANESCO COSTRUZIONI GEN. SAS DI Z.P. E C.
                                                                                        CF: 02258320262
                                                                                      • I.L.E.S.A. Spa
                                                                                        CF: 02350140246
                                                                                      • DEMICED SRL
                                                                                        CF: 02355230273
                                                                                      • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
                                                                                        CF: 02366690275
                                                                                      • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 02378870360
                                                                                      • COGEB S.r.l.
                                                                                        CF: 02463470274
                                                                                      • Livenza Costruzioni srl
                                                                                        CF: 02489990263
                                                                                      • GROSSELLE COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 02579410289
                                                                                      • BANO COSTRUZIONI GENERALI SRL
                                                                                        CF: 02603240280
                                                                                      • COSMO AMBIENTE SRL
                                                                                        CF: 02606340277
                                                                                      • ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
                                                                                        CF: 02813030273
                                                                                      • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
                                                                                        CF: 02827570272
                                                                                      • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 02859980274
                                                                                      • FALCOMER SRL
                                                                                        CF: 02882720275
                                                                                      • LF COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 03040140265
                                                                                      • SO.GE.di.CO. Srl.
                                                                                        CF: 03309320277
                                                                                      • PROSCAVI SRL
                                                                                        CF: 03344800275
                                                                                      • ZENNARO COSTRUZIONI S.A.S. DI ZENNARO SERAFINO E C.
                                                                                        CF: 03423590276
                                                                                      • SICOP - COSTRUZIONI E RESTAURI SRL
                                                                                        CF: 03472590276
                                                                                      • GELMINI COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 03511240248
                                                                                      • Oct Srl
                                                                                        CF: 03624870279
                                                                                      • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
                                                                                        CF: 03628660247
                                                                                      • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
                                                                                        CF: 03698370263
                                                                                      • BUILDING STRADE SRL
                                                                                        CF: 03742790276
                                                                                      • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
                                                                                        CF: 03962380287
                                                                                      • PADANA SEGNALETICA SRL
                                                                                        CF: 04224200289
                                                                                      • VAN DEN BORRE FRANCESCO
                                                                                        CF: VNDFNC51S22L407X
                                                                                      • VANUZZO FRANCO
                                                                                        CF: VNZFNC61P15D748T
                                                                                      • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
                                                                                        CF: 03628660247
                                                                                      CIG: 51018736C8
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE ELETTRICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE ED EDIFICI COMUNALI DEL COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 90000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 80164.67
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • C.E.I. CARRARO ENRICO IMPIANTI ELETTRICI
                                                                                        CF: CRRNRC73B28B546X
                                                                                      • C.E.I. CARRARO ENRICO IMPIANTI ELETTRICI
                                                                                        CF: CRRNRC73B28B546X
                                                                                      CIG: 511496282A
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONI RETI IDRICHE E FOGNARIE NEI COMUNI DI SCORZE', MARTELLAGO E NOALE LOTTO D
                                                                                      Importo aggiudicato: € 300000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 125252.54
                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-10-2013 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                        CO.MI.SA. SRL
                                                                                        CF: 00728610361
                                                                                         
                                                                                        COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
                                                                                        CF: MNGRLA56L09B554J
                                                                                         
                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                        COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI SRL
                                                                                        CF: 01162920266
                                                                                         
                                                                                        NEKTA SERVIZI SRL
                                                                                        CF: 02299920278
                                                                                         
                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                        E.C.I.S. Srl
                                                                                        CF: 00681560272
                                                                                         
                                                                                        EUREKA SRL
                                                                                        CF: 02915980276
                                                                                         
                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                        DEMICED SRL
                                                                                        CF: 02355230273
                                                                                         
                                                                                        ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
                                                                                        CF: 02366690275
                                                                                         
                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                        S.F.A. SRL
                                                                                        CF: 01591500697
                                                                                         
                                                                                        IMPRESA ZANETTE VANNA
                                                                                        CF: ZNTVNN62T62H781W
                                                                                         
                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                        Livenza Costruzioni srl
                                                                                        CF: 02489990263
                                                                                         
                                                                                        TRE ESSE SRL
                                                                                        CF: 03361920279
                                                                                         
                                                                                      • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
                                                                                        CF: 00166600270
                                                                                      • GEROTTO FEDERICO SRL
                                                                                        CF: 00308900281
                                                                                      • OSETTO PIETRO E F.LLI SNC
                                                                                        CF: 00688140284
                                                                                      • SPUNTON IMPIANTI SRL
                                                                                        CF: 01138760291
                                                                                      • I.T.S. CAVARZERE SRL
                                                                                        CF: 02476060278
                                                                                      • PISTORELLO SPA
                                                                                        CF: 02631800287
                                                                                      • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 02859980274
                                                                                      • S.C.A. COSTRUZIONI SNC
                                                                                        CF: 03269400267
                                                                                      • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
                                                                                        CF: 03461710281
                                                                                      • TEB COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 03537940870
                                                                                      • MELINATO IMPIANTI SRL
                                                                                        CF: 03606940272
                                                                                      • NEW VIEDIL SRL
                                                                                        CF: 04096690286
                                                                                      • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
                                                                                        CF: 04098950282
                                                                                      • FERRARA VITTORIO SRL
                                                                                        CF: 04493440285
                                                                                      • NEW VIEDIL SRL
                                                                                        CF: 04096690286
                                                                                      CIG: 5118554C5F
                                                                                      Oggetto: MANUTENZ. ORD E STRAORD IMP ELETTRICI C/O IMP DEPURAZIONE SOLLEVAM FOGNATURA FUSINA E CAMPALTO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 149000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 147364.55
                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-07-2013 al 31-12-2013
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • ELETTRA SRL
                                                                                        CF: 03300120270
                                                                                      • ELETTRA SRL
                                                                                        CF: 03300120270
                                                                                      CIG: 5158284E9A
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE E FOGNARIE AREA RIVIERA DEL BRENTA E MIRANESE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 149000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 125011.84
                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-06-2013 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
                                                                                        CF: MNGRLA56L09B554J
                                                                                      • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
                                                                                        CF: MNGRLA56L09B554J
                                                                                      CIG: 519100372F
                                                                                      Oggetto: MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA ZELARINO SEPARAZ. RETE FOGNARIA E REALIZZAZ. IMP SOLLEV FIUME MARZENEGO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 727001.74
                                                                                      Somme liquidate: € 239294.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-10-2013 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • AUTOTRASPORTI FABRIS G.B. E L. SNC
                                                                                        CF: 00123040933
                                                                                      • IMPRESA POLESE S.p.A.
                                                                                        CF: 00133910935
                                                                                      • COSTRUZIONI CICUTTIN SRL
                                                                                        CF: 00163320302
                                                                                      • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
                                                                                        CF: 00166600270
                                                                                      • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
                                                                                        CF: 00181830274
                                                                                      • IMPRESA COLETTO SRL
                                                                                        CF: 00198480261
                                                                                      • SALIMA SRL
                                                                                        CF: 00217440254
                                                                                      • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 00251920286
                                                                                      • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
                                                                                        CF: 00263880254
                                                                                      • CAZZARO SPA
                                                                                        CF: 00284420262
                                                                                      • GEROTTO FEDERICO SRL
                                                                                        CF: 00308900281
                                                                                      • Adriastrade Srl (a unico socio)
                                                                                        CF: 00434220315
                                                                                      • C.I.MO.TER. S.R.L.
                                                                                        CF: 00594070294
                                                                                      • E.C.I.S. Srl
                                                                                        CF: 00681560272
                                                                                      • COSTRUZIONI SEMENZATO SRL
                                                                                        CF: 00731950275
                                                                                      • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
                                                                                        CF: 00747200277
                                                                                      • PA. DE. GAS SRL
                                                                                        CF: 00760470260
                                                                                      • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
                                                                                        CF: 00859210262
                                                                                      • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
                                                                                        CF: 00894480276
                                                                                      • btb elettroidraulica s.r.l.
                                                                                        CF: 00913040283
                                                                                      • OPRA COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 01012900294
                                                                                      • Varvarito Lavori srl
                                                                                        CF: 01500950488
                                                                                      • I.S.L.E.M. S.r.L.
                                                                                        CF: 01519730277
                                                                                      • C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.
                                                                                        CF: 01571070273
                                                                                      • CAV. PIETRO E SANDRINO DRIGO SRL
                                                                                        CF: 01787240272
                                                                                      • CARRON CAV ANGELO SPA
                                                                                        CF: 01835800267
                                                                                      • Brugnaro Carlo s.r.l.
                                                                                        CF: 01839220264
                                                                                      • COSMO SCAVI SRL
                                                                                        CF: 01884530278
                                                                                      • CABRINI ALBINO S.R.L.
                                                                                        CF: 01905100168
                                                                                      • MASIERO GINO E FIGLI SRL
                                                                                        CF: 02027320270
                                                                                      • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
                                                                                        CF: 02055950279
                                                                                      • RAGAZZO S.R.L.
                                                                                        CF: 02064190289
                                                                                      • ZAGO S.R.L.
                                                                                        CF: 02152150278
                                                                                      • CORBAT SRL
                                                                                        CF: 02213320985
                                                                                      • ZANESCO COSTRUZIONI GEN. SAS DI Z.P. E C.
                                                                                        CF: 02258320262
                                                                                      • I.L.E.S.A. Spa
                                                                                        CF: 02350140246
                                                                                      • DEMICED SRL
                                                                                        CF: 02355230273
                                                                                      • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
                                                                                        CF: 02366690275
                                                                                      • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 02378870360
                                                                                      • COGEB S.r.l.
                                                                                        CF: 02463470274
                                                                                      • I.T.S. CAVARZERE SRL
                                                                                        CF: 02476060278
                                                                                      • Livenza Costruzioni srl
                                                                                        CF: 02489990263
                                                                                      • GROSSELLE COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 02579410289
                                                                                      • BANO COSTRUZIONI GENERALI SRL
                                                                                        CF: 02603240280
                                                                                      • COSMO AMBIENTE SRL
                                                                                        CF: 02606340277
                                                                                      • ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
                                                                                        CF: 02813030273
                                                                                      • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 02859980274
                                                                                      • Moro Snc di Moro Francesco E C.
                                                                                        CF: 02860730171
                                                                                      • FALCOMER SRL
                                                                                        CF: 02882720275
                                                                                      • LF COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 03040140265
                                                                                      • SICOP - COSTRUZIONI E RESTAURI SRL
                                                                                        CF: 03472590276
                                                                                      • GELMINI COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 03511240248
                                                                                      • MELINATO IMPIANTI SRL
                                                                                        CF: 03606940272
                                                                                      • BRENTA LAVORI S.R.L.
                                                                                        CF: 03623920281
                                                                                      • Oct Srl
                                                                                        CF: 03624870279
                                                                                      • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
                                                                                        CF: 03628660247
                                                                                      • BUILDING STRADE SRL
                                                                                        CF: 03742790276
                                                                                      • C.L.E.M. societa' cooperativa
                                                                                        CF: 03804740276
                                                                                      • NEW VIEDIL SRL
                                                                                        CF: 04096690286
                                                                                      • Tamiazzo Leone e Figli s.n.c. di Tamiazzo Leone E C.
                                                                                        CF: 04182680282
                                                                                      • GROSSELLE COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 02579410289
                                                                                      CIG: 5191049D23
                                                                                      Oggetto: MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA MALCONTENTA CENTRO REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA 1o STRALCIO 1o LOTTO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 531613.94
                                                                                      Somme liquidate: € 36838.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-10-2013 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • AUTOTRASPORTI FABRIS G.B. E L. SNC
                                                                                        CF: 00123040933
                                                                                      • IMPRESA POLESE S.p.A.
                                                                                        CF: 00133910935
                                                                                      • COSTRUZIONI CICUTTIN SRL
                                                                                        CF: 00163320302
                                                                                      • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
                                                                                        CF: 00166600270
                                                                                      • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
                                                                                        CF: 00181830274
                                                                                      • IMPRESA COLETTO SRL
                                                                                        CF: 00198480261
                                                                                      • SALIMA SRL
                                                                                        CF: 00217440254
                                                                                      • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 00251920286
                                                                                      • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
                                                                                        CF: 00263880254
                                                                                      • CAZZARO SPA
                                                                                        CF: 00284420262
                                                                                      • GEROTTO FEDERICO SRL
                                                                                        CF: 00308900281
                                                                                      • Adriastrade Srl (a unico socio)
                                                                                        CF: 00434220315
                                                                                      • C.I.MO.TER. S.R.L.
                                                                                        CF: 00594070294
                                                                                      • E.C.I.S. Srl
                                                                                        CF: 00681560272
                                                                                      • COSTRUZIONI SEMENZATO SRL
                                                                                        CF: 00731950275
                                                                                      • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
                                                                                        CF: 00747200277
                                                                                      • PA. DE. GAS SRL
                                                                                        CF: 00760470260
                                                                                      • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
                                                                                        CF: 00859210262
                                                                                      • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
                                                                                        CF: 00894480276
                                                                                      • btb elettroidraulica s.r.l.
                                                                                        CF: 00913040283
                                                                                      • OPRA COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 01012900294
                                                                                      • Varvarito Lavori srl
                                                                                        CF: 01500950488
                                                                                      • I.S.L.E.M. S.r.L.
                                                                                        CF: 01519730277
                                                                                      • C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.
                                                                                        CF: 01571070273
                                                                                      • CAV. PIETRO E SANDRINO DRIGO SRL
                                                                                        CF: 01787240272
                                                                                      • CARRON CAV ANGELO SPA
                                                                                        CF: 01835800267
                                                                                      • Brugnaro Carlo s.r.l.
                                                                                        CF: 01839220264
                                                                                      • COSMO SCAVI SRL
                                                                                        CF: 01884530278
                                                                                      • CABRINI ALBINO S.R.L.
                                                                                        CF: 01905100168
                                                                                      • MASIERO GINO E FIGLI SRL
                                                                                        CF: 02027320270
                                                                                      • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
                                                                                        CF: 02055950279
                                                                                      • RAGAZZO S.R.L.
                                                                                        CF: 02064190289
                                                                                      • ZAGO S.R.L.
                                                                                        CF: 02152150278
                                                                                      • CORBAT SRL
                                                                                        CF: 02213320985
                                                                                      • I.L.E.S.A. Spa
                                                                                        CF: 02350140246
                                                                                      • DEMICED SRL
                                                                                        CF: 02355230273
                                                                                      • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
                                                                                        CF: 02366690275
                                                                                      • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 02378870360
                                                                                      • COGEB S.r.l.
                                                                                        CF: 02463470274
                                                                                      • I.T.S. CAVARZERE SRL
                                                                                        CF: 02476060278
                                                                                      • Livenza Costruzioni srl
                                                                                        CF: 02489990263
                                                                                      • GROSSELLE COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 02579410289
                                                                                      • BANO COSTRUZIONI GENERALI SRL
                                                                                        CF: 02603240280
                                                                                      • COSMO AMBIENTE SRL
                                                                                        CF: 02606340277
                                                                                      • ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
                                                                                        CF: 02813030273
                                                                                      • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 02859980274
                                                                                      • Moro Snc di Moro Francesco E C.
                                                                                        CF: 02860730171
                                                                                      • FALCOMER SRL
                                                                                        CF: 02882720275
                                                                                      • LF COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 03040140265
                                                                                      • SICOP - COSTRUZIONI E RESTAURI SRL
                                                                                        CF: 03472590276
                                                                                      • GELMINI COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 03511240248
                                                                                      • MELINATO IMPIANTI SRL
                                                                                        CF: 03606940272
                                                                                      • BRENTA LAVORI S.R.L.
                                                                                        CF: 03623920281
                                                                                      • Oct Srl
                                                                                        CF: 03624870279
                                                                                      • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
                                                                                        CF: 03628660247
                                                                                      • BUILDING STRADE SRL
                                                                                        CF: 03742790276
                                                                                      • C.L.E.M. societa' cooperativa
                                                                                        CF: 03804740276
                                                                                      • NEW VIEDIL SRL
                                                                                        CF: 04096690286
                                                                                      • Tamiazzo Leone e Figli s.n.c. di Tamiazzo Leone E C.
                                                                                        CF: 04182680282
                                                                                      • C.L.E.M. societa' cooperativa
                                                                                        CF: 03804740276
                                                                                      CIG: 520199888B
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE EDILE PRESSO GLI IMPIANTI E SOLLEVAMENTI RETE FOGNARIA DI FUSINA E CAMPALTO LOTTO 1
                                                                                      Importo aggiudicato: € 100000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 99978.51
                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-10-2013 al 31-12-2013
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • IMPRESA POLESE S.p.A.
                                                                                        CF: 00133910935
                                                                                      • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
                                                                                        CF: 00166600270
                                                                                      • SECIS SRL
                                                                                        CF: 00216690933
                                                                                      • SALIMA SRL
                                                                                        CF: 00217440254
                                                                                      • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 00251920286
                                                                                      • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
                                                                                        CF: 00263880254
                                                                                      • LMD SPA
                                                                                        CF: 00282630276
                                                                                      • CAZZARO SPA
                                                                                        CF: 00284420262
                                                                                      • F.B.F. IMPIANTI SRL
                                                                                        CF: 00287790273
                                                                                      • BOATO COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 00347260275
                                                                                      • I.E.M. SAS DI BOZZO VLADIMIRO E C.
                                                                                        CF: 00590770277
                                                                                      • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
                                                                                        CF: 00730110194
                                                                                      • OPRA COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 01012900294
                                                                                      • martino costruzioni srl
                                                                                        CF: 01486220500
                                                                                      • Varvarito Lavori srl
                                                                                        CF: 01500950488
                                                                                      • I.S.L.E.M. S.r.L.
                                                                                        CF: 01519730277
                                                                                      • LA CITTADELLA SNC
                                                                                        CF: 01551830282
                                                                                      • ALBIERI S.r.l.
                                                                                        CF: 01781420383
                                                                                      • Brugnaro Carlo s.r.l.
                                                                                        CF: 01839220264
                                                                                      • COSMO SCAVI SRL
                                                                                        CF: 01884530278
                                                                                      • IDEA SRL con socio unico
                                                                                        CF: 01956410276
                                                                                      • MASIERO GINO E FIGLI SRL
                                                                                        CF: 02027320270
                                                                                      • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
                                                                                        CF: 02055950279
                                                                                      • IMPRESA COSTRUZIONI GIOMO SRL
                                                                                        CF: 02138310269
                                                                                      • ZAGO S.R.L.
                                                                                        CF: 02152150278
                                                                                      • CORBAT SRL
                                                                                        CF: 02213320985
                                                                                      • VIDEA SRL
                                                                                        CF: 02230460277
                                                                                      • ZANESCO COSTRUZIONI GEN. SAS DI Z.P. E C.
                                                                                        CF: 02258320262
                                                                                      • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
                                                                                        CF: 02366690275
                                                                                      • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 02378870360
                                                                                      • COGEB S.r.l.
                                                                                        CF: 02463470274
                                                                                      • BANO COSTRUZIONI GENERALI SRL
                                                                                        CF: 02603240280
                                                                                      • VENETA CANTIERI s.r.l.
                                                                                        CF: 02729870275
                                                                                      • Vianello Costruzioni Sas di Vianello Andrea E C.
                                                                                        CF: 02786550273
                                                                                      • EDILIT COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 02810900270
                                                                                      • ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
                                                                                        CF: 02813030273
                                                                                      • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 02859980274
                                                                                      • ALMAR SRL
                                                                                        CF: 02902800271
                                                                                      • SO.GE.di.CO. Srl.
                                                                                        CF: 03309320277
                                                                                      • PROSCAVI SRL
                                                                                        CF: 03344800275
                                                                                      • ZENNARO COSTRUZIONI S.A.S. DI ZENNARO SERAFINO E C.
                                                                                        CF: 03423590276
                                                                                      • SICOP - COSTRUZIONI E RESTAURI SRL
                                                                                        CF: 03472590276
                                                                                      • EDILSYSTEM SRL
                                                                                        CF: 03546990288
                                                                                      • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
                                                                                        CF: 03628660247
                                                                                      • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
                                                                                        CF: 03698370263
                                                                                      • BUILDING STRADE SRL
                                                                                        CF: 03742790276
                                                                                      • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
                                                                                        CF: 03962380287
                                                                                      • F.M. INSTALLAZIONI SRL
                                                                                        CF: 03990590261
                                                                                      • srl costruzioni altomonte
                                                                                        CF: 05704160968
                                                                                      • EDILNOVA DI PAOLO ZILLIO
                                                                                        CF: ZLLPLA66C15D325S
                                                                                      • EDILNOVA DI PAOLO ZILLIO
                                                                                        CF: ZLLPLA66C15D325S
                                                                                      CIG: 5202023D2B
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE EDILE IMPIANTI E SOLLEVAMENTI RETE FOGNARIA DEL C.S.VENEZIA E MOGLIANO V.TO LOTTO 2
                                                                                      Importo aggiudicato: € 206000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 88374.65
                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-10-2013 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • IMPRESA POLESE S.p.A.
                                                                                        CF: 00133910935
                                                                                      • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
                                                                                        CF: 00166600270
                                                                                      • SECIS SRL
                                                                                        CF: 00216690933
                                                                                      • SALIMA SRL
                                                                                        CF: 00217440254
                                                                                      • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 00251920286
                                                                                      • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
                                                                                        CF: 00263880254
                                                                                      • LMD SPA
                                                                                        CF: 00282630276
                                                                                      • CAZZARO SPA
                                                                                        CF: 00284420262
                                                                                      • F.B.F. IMPIANTI SRL
                                                                                        CF: 00287790273
                                                                                      • BOATO COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 00347260275
                                                                                      • I.E.M. SAS DI BOZZO VLADIMIRO E C.
                                                                                        CF: 00590770277
                                                                                      • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
                                                                                        CF: 00730110194
                                                                                      • OPRA COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 01012900294
                                                                                      • martino costruzioni srl
                                                                                        CF: 01486220500
                                                                                      • Varvarito Lavori srl
                                                                                        CF: 01500950488
                                                                                      • I.S.L.E.M. S.r.L.
                                                                                        CF: 01519730277
                                                                                      • LA CITTADELLA SNC
                                                                                        CF: 01551830282
                                                                                      • ALBIERI S.r.l.
                                                                                        CF: 01781420383
                                                                                      • Brugnaro Carlo s.r.l.
                                                                                        CF: 01839220264
                                                                                      • COSMO SCAVI SRL
                                                                                        CF: 01884530278
                                                                                      • IDEA SRL con socio unico
                                                                                        CF: 01956410276
                                                                                      • MASIERO GINO E FIGLI SRL
                                                                                        CF: 02027320270
                                                                                      • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
                                                                                        CF: 02055950279
                                                                                      • IMPRESA COSTRUZIONI GIOMO SRL
                                                                                        CF: 02138310269
                                                                                      • ZAGO S.R.L.
                                                                                        CF: 02152150278
                                                                                      • CORBAT SRL
                                                                                        CF: 02213320985
                                                                                      • VIDEA SRL
                                                                                        CF: 02230460277
                                                                                      • ZANESCO COSTRUZIONI GEN. SAS DI Z.P. E C.
                                                                                        CF: 02258320262
                                                                                      • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
                                                                                        CF: 02366690275
                                                                                      • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 02378870360
                                                                                      • COGEB S.r.l.
                                                                                        CF: 02463470274
                                                                                      • BANO COSTRUZIONI GENERALI SRL
                                                                                        CF: 02603240280
                                                                                      • VENETA CANTIERI s.r.l.
                                                                                        CF: 02729870275
                                                                                      • Vianello Costruzioni Sas di Vianello Andrea E C.
                                                                                        CF: 02786550273
                                                                                      • EDILIT COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 02810900270
                                                                                      • ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
                                                                                        CF: 02813030273
                                                                                      • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 02859980274
                                                                                      • ALMAR SRL
                                                                                        CF: 02902800271
                                                                                      • SO.GE.di.CO. Srl.
                                                                                        CF: 03309320277
                                                                                      • PROSCAVI SRL
                                                                                        CF: 03344800275
                                                                                      • ZENNARO COSTRUZIONI S.A.S. DI ZENNARO SERAFINO E C.
                                                                                        CF: 03423590276
                                                                                      • SICOP - COSTRUZIONI E RESTAURI SRL
                                                                                        CF: 03472590276
                                                                                      • EDILSYSTEM SRL
                                                                                        CF: 03546990288
                                                                                      • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
                                                                                        CF: 03628660247
                                                                                      • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
                                                                                        CF: 03698370263
                                                                                      • BUILDING STRADE SRL
                                                                                        CF: 03742790276
                                                                                      • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
                                                                                        CF: 03962380287
                                                                                      • F.M. INSTALLAZIONI SRL
                                                                                        CF: 03990590261
                                                                                      • srl costruzioni altomonte
                                                                                        CF: 05704160968
                                                                                      • EDILNOVA DI PAOLO ZILLIO
                                                                                        CF: ZLLPLA66C15D325S
                                                                                      • SICOP - COSTRUZIONI E RESTAURI SRL
                                                                                        CF: 03472590276
                                                                                      CIG: 520428797C
                                                                                      Oggetto: MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA FAVARO VENETO VIA ALTINIA E LATERALI POR CRO FER_R_08E ID 558 CI 12495
                                                                                      Importo aggiudicato: € 468196.75
                                                                                      Somme liquidate: € 287852.85
                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-11-2013 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • AUTOTRASPORTI FABRIS G.B. E L. SNC
                                                                                        CF: 00123040933
                                                                                      • IMPRESA POLESE S.p.A.
                                                                                        CF: 00133910935
                                                                                      • COSTRUZIONI CICUTTIN SRL
                                                                                        CF: 00163320302
                                                                                      • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
                                                                                        CF: 00166600270
                                                                                      • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
                                                                                        CF: 00181830274
                                                                                      • IMPRESA COLETTO SRL
                                                                                        CF: 00198480261
                                                                                      • SALIMA SRL
                                                                                        CF: 00217440254
                                                                                      • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 00251920286
                                                                                      • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
                                                                                        CF: 00263880254
                                                                                      • CAZZARO SPA
                                                                                        CF: 00284420262
                                                                                      • GEROTTO FEDERICO SRL
                                                                                        CF: 00308900281
                                                                                      • Adriastrade Srl (a unico socio)
                                                                                        CF: 00434220315
                                                                                      • C.I.MO.TER. S.R.L.
                                                                                        CF: 00594070294
                                                                                      • E.C.I.S. Srl
                                                                                        CF: 00681560272
                                                                                      • COSTRUZIONI SEMENZATO SRL
                                                                                        CF: 00731950275
                                                                                      • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
                                                                                        CF: 00747200277
                                                                                      • PA. DE. GAS SRL
                                                                                        CF: 00760470260
                                                                                      • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
                                                                                        CF: 00859210262
                                                                                      • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
                                                                                        CF: 00894480276
                                                                                      • btb elettroidraulica s.r.l.
                                                                                        CF: 00913040283
                                                                                      • OPRA COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 01012900294
                                                                                      • Varvarito Lavori srl
                                                                                        CF: 01500950488
                                                                                      • I.S.L.E.M. S.r.L.
                                                                                        CF: 01519730277
                                                                                      • C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.
                                                                                        CF: 01571070273
                                                                                      • CAV. PIETRO E SANDRINO DRIGO SRL
                                                                                        CF: 01787240272
                                                                                      • CARRON CAV ANGELO SPA
                                                                                        CF: 01835800267
                                                                                      • Brugnaro Carlo s.r.l.
                                                                                        CF: 01839220264
                                                                                      • COSMO SCAVI SRL
                                                                                        CF: 01884530278
                                                                                      • CABRINI ALBINO S.R.L.
                                                                                        CF: 01905100168
                                                                                      • MASIERO GINO E FIGLI SRL
                                                                                        CF: 02027320270
                                                                                      • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
                                                                                        CF: 02055950279
                                                                                      • RAGAZZO S.R.L.
                                                                                        CF: 02064190289
                                                                                      • ZAGO S.R.L.
                                                                                        CF: 02152150278
                                                                                      • CORBAT SRL
                                                                                        CF: 02213320985
                                                                                      • ZANESCO COSTRUZIONI GEN. SAS DI Z.P. E C.
                                                                                        CF: 02258320262
                                                                                      • I.L.E.S.A. Spa
                                                                                        CF: 02350140246
                                                                                      • DEMICED SRL
                                                                                        CF: 02355230273
                                                                                      • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
                                                                                        CF: 02366690275
                                                                                      • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 02378870360
                                                                                      • COGEB S.r.l.
                                                                                        CF: 02463470274
                                                                                      • I.T.S. CAVARZERE SRL
                                                                                        CF: 02476060278
                                                                                      • Livenza Costruzioni srl
                                                                                        CF: 02489990263
                                                                                      • GROSSELLE COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 02579410289
                                                                                      • BANO COSTRUZIONI GENERALI SRL
                                                                                        CF: 02603240280
                                                                                      • COSMO AMBIENTE SRL
                                                                                        CF: 02606340277
                                                                                      • ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
                                                                                        CF: 02813030273
                                                                                      • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 02859980274
                                                                                      • Moro Snc di Moro Francesco E C.
                                                                                        CF: 02860730171
                                                                                      • FALCOMER SRL
                                                                                        CF: 02882720275
                                                                                      • LF COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 03040140265
                                                                                      • SICOP - COSTRUZIONI E RESTAURI SRL
                                                                                        CF: 03472590276
                                                                                      • GELMINI COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 03511240248
                                                                                      • MELINATO IMPIANTI SRL
                                                                                        CF: 03606940272
                                                                                      • BRENTA LAVORI S.R.L.
                                                                                        CF: 03623920281
                                                                                      • Oct Srl
                                                                                        CF: 03624870279
                                                                                      • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
                                                                                        CF: 03628660247
                                                                                      • BUILDING STRADE SRL
                                                                                        CF: 03742790276
                                                                                      • C.L.E.M. societa' cooperativa
                                                                                        CF: 03804740276
                                                                                      • NEW VIEDIL SRL
                                                                                        CF: 04096690286
                                                                                      • Tamiazzo Leone e Figli s.n.c. di Tamiazzo Leone E C.
                                                                                        CF: 04182680282
                                                                                      • C.I.MO.TER. S.R.L.
                                                                                        CF: 00594070294
                                                                                      CIG: 5209177CD6
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RETE ACQUEDOTTO TERRAFERMA ED ESECUZIONE NUOVI ALLACCIAMENTI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 148625.00
                                                                                      Somme liquidate: € 63883.16
                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • CAZZARO SPA
                                                                                        CF: 00284420262
                                                                                      • COGEB S.r.l.
                                                                                        CF: 02463470274
                                                                                      • ITALSCAVI NORD SRL
                                                                                        CF: 03010350274
                                                                                      • COGEB S.r.l.
                                                                                        CF: 02463470274
                                                                                      CIG: 5210939AE3
                                                                                      Oggetto: 128-13 LOTTO 9 LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE E FOGNARIE CHIOGGIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 450000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 203863.55
                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-09-2013 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • I.T.S. CAVARZERE SRL
                                                                                        CF: 02476060278
                                                                                      • I.T.S. CAVARZERE SRL
                                                                                        CF: 02476060278
                                                                                      CIG: 5251035B27
                                                                                      Oggetto: OPERE COMPLEMENTARI MESSA IN SICUREZZA RICOMPOSIZIONE AMBIENTALE DISCARICA CA' PERALE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 383200.40
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-10-2013 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                      • IDEA SRL con socio unico
                                                                                        CF: 01956410276
                                                                                      • IDEA SRL con socio unico
                                                                                        CF: 01956410276
                                                                                      CIG: 5330764D9A
                                                                                      Oggetto: LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE E FOGNARIE COMUNI DELLA RIVIERA DEL BRENTA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 60000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 59674.27
                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-09-2013 al 31-12-2013
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • MELINATO IMPIANTI SRL
                                                                                        CF: 03606940272
                                                                                      • MELINATO IMPIANTI SRL
                                                                                        CF: 03606940272
                                                                                      CIG: 5337431B63
                                                                                      Oggetto: LAVORI CARPENTERIA METALLICA MANUT ORD E STRAORD IMPIANTI DEPUR FUSINA E CAMPALTO E IMP SOLLEVAMENT0
                                                                                      Importo aggiudicato: € 60000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 59958.58
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 20-12-2013
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • OMEGA SRL
                                                                                        CF: 03009290275
                                                                                      • OMEGA SRL
                                                                                        CF: 03009290275
                                                                                      CIG: 5368030E7A
                                                                                      Oggetto: LOTTO 8 LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE E FOGNARIE CHIOGGIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 450000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 164942.98
                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                        GEROTTO FEDERICO SRL
                                                                                        CF: 00308900281
                                                                                         
                                                                                        SPUNTON IMPIANTI SRL
                                                                                        CF: 01138760291
                                                                                         
                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                        GEROTTO FEDERICO SRL
                                                                                        CF: 00308900281
                                                                                         
                                                                                        SPUNTON IMPIANTI SRL
                                                                                        CF: 01138760291
                                                                                         
                                                                                      CIG: 5375302F85
                                                                                      Oggetto: LAVORI IMP. IDROVORO MIRA V. OBERDAN
                                                                                      Importo aggiudicato: € 149000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 137302.18
                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-11-2013 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • GHIAIE PONTE ROSSO SRL
                                                                                        CF: 02242040265
                                                                                      • GHIAIE PONTE ROSSO SRL
                                                                                        CF: 02242040265
                                                                                      CIG: 54201186DD
                                                                                      Oggetto: COSTRUZIONE BREVI TRATTI FOGNATURA NERA A FIESSO D'ARTICO E DOLO, COMPLETAMENTO CANALE A DOLO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 45046.96
                                                                                      Somme liquidate: € 2100.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-12-2013 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
                                                                                        CF: 04098950282
                                                                                      • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
                                                                                        CF: 04098950282
                                                                                      CIG: Z000B8BDE4
                                                                                      Oggetto: SOSTITUZIONE TUBAZIONI DI MANDATA DI SETTE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO FOGNATURE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 35833.56
                                                                                      Somme liquidate: € 34135.56
                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-10-2013 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • OMEGA SRL
                                                                                        CF: 03009290275
                                                                                      • OMEGA SRL
                                                                                        CF: 03009290275
                                                                                      CIG: Z0507DAA87
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE ED EDIFICI COMUNALI DEL COMUNE DI CAMPOLONGO M.
                                                                                      Importo aggiudicato: € 35000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 33659.17
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • C.E.I. CARRARO ENRICO IMPIANTI ELETTRICI
                                                                                        CF: CRRNRC73B28B546X
                                                                                      • C.E.I. CARRARO ENRICO IMPIANTI ELETTRICI
                                                                                        CF: CRRNRC73B28B546X
                                                                                      CIG: Z0608BB04B
                                                                                      Oggetto: REALIZZAZIONE CAVIDOTTI A SERVIZIO NUOVO IMPIANTO DI PROTEZIONE CATODICA C/O IMP DEP. CAVALLINO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5975.66
                                                                                      Somme liquidate: € 5961.06
                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-03-2013 al 20-05-2013
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • PROSCAVI SRL
                                                                                        CF: 03344800275
                                                                                      • PROSCAVI SRL
                                                                                        CF: 03344800275
                                                                                      CIG: Z080AA238F
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA RIVESTIMENTI MARMOREI CIMITERI CENTRO STORICO DI VENEZIA ISOLE E ESTUARIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 25000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 5000.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-09-2013 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • CONSORZIO DEI TAJAPIERA RESTAURATORI
                                                                                        CF: 03826020277
                                                                                      • CONSORZIO DEI TAJAPIERA RESTAURATORI
                                                                                        CF: 03826020277
                                                                                      CIG: Z090AC9659
                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA ARCHEOLOGICA PRESSO IL CANTIERE DI VIA VOLPINO A PIANIGA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5054.40
                                                                                      Somme liquidate: € 2322.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-11-2013 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • P.E.T.R.A. SOC.COOP.
                                                                                        CF: 02346140285
                                                                                      • P.E.T.R.A. SOC.COOP.
                                                                                        CF: 02346140285
                                                                                      CIG: Z0C085169A
                                                                                      Oggetto: SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI IMPIANTO ILLUMINAZIONE ESTERNA IMPIANTO DEPURAZIONE CAMPALTO VE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 19247.59
                                                                                      Somme liquidate: € 14562.50
                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-01-2013 al 22-02-2013
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • F.M. INSTALLAZIONI SRL
                                                                                        CF: 03990590261
                                                                                      • F.M. INSTALLAZIONI SRL
                                                                                        CF: 03990590261
                                                                                      CIG: Z0D098AEF3
                                                                                      Oggetto: AGGIORNAMENTO CATASTALE SERBATOIO IDRICO CAMPOLONGO M. INSERIMENTO E ACCATASTAMENTO VASCA INTERRATA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1456.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-05-2013 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • NIERO MASSIMO geometra
                                                                                        CF: NRIMSM64S16D325I
                                                                                      • NIERO MASSIMO geometra
                                                                                        CF: NRIMSM64S16D325I
                                                                                      CIG: Z120A0E862
                                                                                      Oggetto: LAVORI DI CARPENTERIA METALLICA IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAVALLINO TREPORTI LOC. CA' PASQUALI
                                                                                      Importo aggiudicato: € 13345.00
                                                                                      Somme liquidate: € 13216.34
                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-05-2013 al 31-07-2013
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • SE. R. NAVI SRL
                                                                                        CF: 00210640272
                                                                                      • SE. R. NAVI SRL
                                                                                        CF: 00210640272
                                                                                      CIG: Z230B9A7DA
                                                                                      Oggetto: COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI DI BONIFICA AREA ESTERNA SCUOLA MARGOTTI A MESTRE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2300.00
                                                                                      Somme liquidate: € 1414.96
                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-09-2013 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BRUNELLI STEFANO
                                                                                        CF: BRNSFN58P08L781E
                                                                                      • BRUNELLI STEFANO
                                                                                        CF: BRNSFN58P08L781E
                                                                                      CIG: Z330B91D04
                                                                                      Oggetto: PROGETTO PER ADEGUAMENTO IMPIANTO CAMPALTO L 447/95
                                                                                      Importo aggiudicato: € 5500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • PRO.TECNO SRL
                                                                                        CF: 03094410275
                                                                                      • PRO.TECNO SRL
                                                                                        CF: 03094410275
                                                                                      CIG: Z3508A4E44
                                                                                      Oggetto: RIPRISTINO DI POZZETTI E LINEE DI MESSA A TERRA PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI FUSINA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 9890.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 15-03-2013
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • ALMAR SRL
                                                                                        CF: 02902800271
                                                                                      • ALMAR SRL
                                                                                        CF: 02902800271
                                                                                      CIG: Z38043F4D8
                                                                                      Oggetto: LAVORI EDILI IMPIANTO DEPURAZIONE FUSINA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 22853.16
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • YES IMMOBILIARE
                                                                                        CF: 03790050284
                                                                                      • YES IMMOBILIARE
                                                                                        CF: 03790050284
                                                                                      CIG: Z42096D205
                                                                                      Oggetto: AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISANAMENTO FOGNARIO NON DISTRUTTIVO IN VIA PELLICO A MOGLIANO VENETO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2800.00
                                                                                      Somme liquidate: € 2640.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-04-2013 al 14-10-2013
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • IMEC DI DURANTE BRUNO E C. SNC
                                                                                        CF: 01021990294
                                                                                      • IMEC DI DURANTE BRUNO E C. SNC
                                                                                        CF: 01021990294
                                                                                      CIG: Z45086F9A6
                                                                                      Oggetto: VERIFICA CERTIFICAZIONE E SOSTITUZIONE QUADRI ELETTRICI COMANDO IMP SOLLEVAM ACQUEDOTTO E FOGNATURA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 14000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 13494.60
                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-03-2013 al 12-06-2013
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
                                                                                        CF: 03587150289
                                                                                      • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
                                                                                        CF: 03587150289
                                                                                      CIG: Z46074D184
                                                                                      Oggetto: ANALISI STRUMENTALI MAGNETOMETRICHE NEL CANTIERE DI VIA SCIESA A MESTRE (VE) ZONA VIA DON TOSATTO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 12800.00
                                                                                      Somme liquidate: € 7800.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-12-2012 al 29-03-2013
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • BIOTTO MARIO E FIGLIO SNC
                                                                                        CF: 02044680276
                                                                                      • BIOTTO MARIO E FIGLIO SNC
                                                                                        CF: 02044680276
                                                                                      CIG: Z4B0ADE4D4
                                                                                      Oggetto: SOSTITUZIONE PARZIALE SCOSSALINA IN LAMIERA DI COLMO COPERTURA SEDE MIRANO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1900.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-09-2013 al 10-09-2013
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • MICHIELAN SRL
                                                                                        CF: 02437960277
                                                                                      • MICHIELAN SRL
                                                                                        CF: 02437960277
                                                                                      CIG: Z4D0ACA6B7
                                                                                      Oggetto: "PROVA DI CARICO SUI SOLAI DEL FABBRICATO DENOMINATO ""MONOBLOCCO"" CIMITERO MARGHERA"
                                                                                      Importo aggiudicato: € 2600.00
                                                                                      Somme liquidate: € 2000.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-07-2013 al 24-07-2013
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • METRALAB SRL
                                                                                        CF: 04513960288
                                                                                      • METRALAB SRL
                                                                                        CF: 04513960288
                                                                                      CIG: Z660831590
                                                                                      Oggetto: CONSULENZA PER ESPLETAMENTO E INTEGRAZIONE PRATICHE INAIL EX ISPELS N. 26 CENTRALI TERMICHE VERITAS
                                                                                      Importo aggiudicato: € 23300.00
                                                                                      Somme liquidate: € 23000.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • COM.ETA TECH SRL UNIPERSONALE
                                                                                        CF: 03745420277
                                                                                      • COM.ETA TECH SRL UNIPERSONALE
                                                                                        CF: 03745420277
                                                                                      CIG: Z6B0A0E807
                                                                                      Oggetto: VERIFICA E MESSA A NORMA DIMPIANTO EQUIPOTENZIALE DELLE PARATIE MOBILI DI MALAMOCCO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 4900.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 03-09-2013
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ELETTRA SRL
                                                                                        CF: 03300120270
                                                                                      • ELETTRA SRL
                                                                                        CF: 03300120270
                                                                                      CIG: Z6E0C0FD13
                                                                                      Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE LOCALI COMPRESSORI CIMITERO MARGHERA - VE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 13995.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-11-2013 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • COMPRESSORI VENETA SRL
                                                                                        CF: 03101360240
                                                                                      • COMPRESSORI VENETA SRL
                                                                                        CF: 03101360240
                                                                                      CIG: Z740A63064
                                                                                      Oggetto: SERVIZIO TECNICO DI INDAGINE AMBIENTALE AREA PRESSO SITO SAN FRANCESCO DELLA VIGNA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 39366.80
                                                                                      Somme liquidate: € 33962.40
                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 31-10-2013
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
                                                                                        CF: 01299560381
                                                                                      • S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
                                                                                        CF: 01299560381
                                                                                      CIG: Z7708EE407
                                                                                      Oggetto: RIPARAZIONE TUBAZIONE FOGNATURA NERA LUNGOMARE MARCONI FRONTE CANTIERE NUOVO PALAZZO DEL CINEMA LIDO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 20793.78
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-04-2013 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • I.L.E.S.A. Spa
                                                                                        CF: 02350140246
                                                                                      • I.L.E.S.A. Spa
                                                                                        CF: 02350140246
                                                                                      CIG: Z770B79487
                                                                                      Oggetto: RIORDINO DOCUMENTI SISTEMA PROTEZIONE PROGETTAZIONE E D.L. MESSA A NORMA IMPIANTI DEPURAT. CAMPALTO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 41080.00
                                                                                      Somme liquidate: € 12862.32
                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • STUDIO ASSOCIATO RINALDI E BEDIN
                                                                                        CF: 03357880271
                                                                                      • STUDIO ASSOCIATO RINALDI E BEDIN
                                                                                        CF: 03357880271
                                                                                      CIG: Z7B0765461
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE ORD ELETTRICA E REPERIBILITA' SEDI PERTINENZE VERITAS TERRAFERMA SOCIETA' COLLEGATE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 21118.47
                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-01-2013 al 28-02-2013
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • F.M. INSTALLAZIONI SRL
                                                                                        CF: 03990590261
                                                                                      • F.M. INSTALLAZIONI SRL
                                                                                        CF: 03990590261
                                                                                      CIG: Z880C87718
                                                                                      Oggetto: INCARICO PROGETTAZIONE E SICUREZZA REALIZZAZIONE FOGNATURA VIA CHIESA E VIA DELFICA A MESTRE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 35048.50
                                                                                      Somme liquidate: € 3328.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • BEM STUDIO DI INGEGNERIA
                                                                                        CF: 03784150264
                                                                                      • BEM STUDIO DI INGEGNERIA
                                                                                        CF: 03784150264
                                                                                      CIG: Z940C75EF9
                                                                                      Oggetto: RIPRISTINO VIA CASTELLANA 244-241
                                                                                      Importo aggiudicato: € 15500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • E.C.I.S. Srl
                                                                                        CF: 00681560272
                                                                                      • E.C.I.S. Srl
                                                                                        CF: 00681560272
                                                                                      CIG: Z9709D99CF
                                                                                      Oggetto: RIPRISTINO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE A SEGUITO INTERVENTI IDRICI ESEGUITI DA VERITAS SPA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 38383.01
                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-06-2013 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • E.C.I.S. Srl
                                                                                        CF: 00681560272
                                                                                      • E.C.I.S. Srl
                                                                                        CF: 00681560272
                                                                                      CIG: Z970B37267
                                                                                      Oggetto: RIPARAZIONE FOGNATURA SP JESOLANA VIA FAUSTA LOCALITA' CA' SAVIO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 18000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 16810.46
                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-06-2013 al 21-06-2013
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • PROSCAVI SRL
                                                                                        CF: 03344800275
                                                                                      • PROSCAVI SRL
                                                                                        CF: 03344800275
                                                                                      CIG: Z980AA222C
                                                                                      Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI RIVESTIMENTI MARMOREI DEI CIMITERI DELLA TERRAFERMA VENEZIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 13000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 6663.90
                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-09-2013 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ZARA EUGENIO E FIGLI S.N.C.
                                                                                        CF: 00401790274
                                                                                      • ZARA EUGENIO E FIGLI S.N.C.
                                                                                        CF: 00401790274
                                                                                      CIG: ZAB0A7B0DA
                                                                                      Oggetto: REALIZZAZIONE DI ALLACCIO FOGNARIO DAL CAPANNONE 3 AL COLLETTORE PRESSO VERITAS SEDE DI MIRANO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 16803.03
                                                                                      Somme liquidate: € 15870.50
                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-07-2013 al 10-08-2013
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • EDILIT COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 02810900270
                                                                                      • EDILIT COSTRUZIONI SRL
                                                                                        CF: 02810900270
                                                                                      CIG: ZAF0752E87
                                                                                      Oggetto: INCARICO DI ATTIVITA' TOPOGRAFICHE CATASTALI E PROCEDURE ESPROPRIATIVE DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 4722.00
                                                                                      Somme liquidate: € 4721.08
                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-12-2012 al 20-12-2012
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • STUDIO GUZZO DEI GEOMETRI P. E N. GUZZO
                                                                                        CF: 03100340268
                                                                                      • STUDIO GUZZO DEI GEOMETRI P. E N. GUZZO
                                                                                        CF: 03100340268
                                                                                      CIG: ZB60C18623
                                                                                      Oggetto: REALIZZAZIONE PRIMO STRALCIO RETE TELERISCALDAMENTO GAZZERA MATTUGLIE
                                                                                      Importo aggiudicato: € 35509.95
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-12-2013 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • MATERA VINCENZO SRL
                                                                                        CF: 00939040622
                                                                                      • MATERA VINCENZO SRL
                                                                                        CF: 00939040622
                                                                                      CIG: ZBD0761CA2
                                                                                      Oggetto: RIPRISTINI STRADALI NEL TERRITORIO SERVITO DAL SERVIZIO IDRICO AREA TERRITORIALE MOGLIANO VENETO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 25000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 24275.14
                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-07-2013 al 19-12-2013
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • BRUNETTINI ING MARZIANO
                                                                                        CF: BRNMZN53M24G587S
                                                                                      • BRUNETTINI ING MARZIANO
                                                                                        CF: BRNMZN53M24G587S
                                                                                      CIG: ZC70A1F2D5
                                                                                      Oggetto: LAVORI DI RELINING SU IMPIANTI DI DEPURAZIONE E POTABILIZZAZIONE DI CHIOGGIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 22500.00
                                                                                      Somme liquidate: € 9900.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-06-2013 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
                                                                                        CF: 00859210262
                                                                                      • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
                                                                                        CF: 00859210262
                                                                                      CIG: ZCB09244E4
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE CONDOTTE ACQUE BIANCHE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA TERRAFERMA 2011 - 1 LOTTO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 1077.57
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-04-2013 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • CO.VE.DI. SRL
                                                                                        CF: 12441570152
                                                                                      • CO.VE.DI. SRL
                                                                                        CF: 12441570152
                                                                                      CIG: ZD50B37272
                                                                                      Oggetto: RIPARAZIONE FOGNATURA VIA CAPO HORN COMUNE DI CAVALLINO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 17000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 16937.88
                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-06-2013 al 14-06-2013
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • PROSCAVI SRL
                                                                                        CF: 03344800275
                                                                                      • PROSCAVI SRL
                                                                                        CF: 03344800275
                                                                                      CIG: ZDA0805770
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE EDILE ORD E STRAORD RETE FOGNATURA COMUNALE, SOLLEVAMENTI E IMP DEPURAZIONE CAVALLINO
                                                                                      Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 29838.74
                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-04-2013 al 30-06-2013
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • PROSCAVI SRL
                                                                                        CF: 03344800275
                                                                                      • PROSCAVI SRL
                                                                                        CF: 03344800275
                                                                                      CIG: ZED07654B6
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE ORD EDILE SEDI PERTINENZE VERITAS TERRAFERMA SOCIETA' COLLEGATE E COMUNE VENEZIA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-01-2013 al 31-01-2013
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                      • ALMAR SRL
                                                                                        CF: 02902800271
                                                                                      • ALMAR SRL
                                                                                        CF: 02902800271
                                                                                      CIG: ZF40663EAB
                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE CONDOTTE ACQUE BIANCHE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA TERRAFERMA ANNO 2011 LOTTO III
                                                                                      Importo aggiudicato: € 9866.00
                                                                                      Somme liquidate: € 8965.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-07-2013 al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                      • CANUTO SRL
                                                                                        CF: 04579550262
                                                                                      • CANUTO SRL
                                                                                        CF: 04579550262
                                                                                      CIG: 4587306CA7
                                                                                      Oggetto: MANUT ORD. E STRAORD SISTEMI CHIUSURA SEDI 2013-2015 CVA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 68240.00
                                                                                      Somme liquidate: € 31151.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-10-2012 al 30-06-2015
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                      • C.V.A. SRL
                                                                                        CF: 00980010276
                                                                                      • CA.MON. SRL
                                                                                        CF: 01877800274
                                                                                      • E.S.A. ELETTRONICA DI PUGIOTTO P.I. PIERLUIGI E C. SAS
                                                                                        CF: 02032260271
                                                                                      • EMAR SISTEMI SRL
                                                                                        CF: 03176880269
                                                                                      • EUROGROUP SPA
                                                                                        CF: 00030280267
                                                                                      • EUROSYSTEM SRL
                                                                                        CF: 03723250274
                                                                                      • EXATEL SRL
                                                                                        CF: 03516110164
                                                                                      • F.M. INSTALLAZIONI SRL
                                                                                        CF: 03990590261
                                                                                      • GSA-TEA SRL
                                                                                        CF: 01875350249
                                                                                      • MAGIT SAS DI M. GIANFRANCESCO E C.
                                                                                        CF: 06482811210
                                                                                      • OPENLINE FIBEROPTIC SRL
                                                                                        CF: 11824160151
                                                                                      • SELESTA INGEGNERIA SPA
                                                                                        CF: 06294880965
                                                                                      • TELETRONICA SPA
                                                                                        CF: 00490900305
                                                                                      • C.V.A. SRL
                                                                                        CF: 00980010276
                                                                                      CIG: 459877552E
                                                                                      Oggetto: BS 66-13/MC FORNITURA DI SCOPE IN ERICA
                                                                                      Importo aggiudicato: € 0.00
                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                      Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                      • BUSOLIN SRL
                                                                                        CF: 03343300277
                                                                                      • DITTA FABBRI ANGIOLO DI FABBRI GIANNI
                                                                                        CF: FBBGNN62T10F656W
                                                                                      • GREEN WORKS SRL
                                                                                        CF: 02056170513
                                                                                      • PIELLEBI SRL
                                                                                        CF: 03764560268
                                                                                      • BUSOLIN SRL
                                                                                        CF: 03343300277
                                                                                      • DITTA FABBRI ANGIOLO DI FABBRI GIANNI
                                                                                        CF: FBBGNN62T10F656W
                                                                                      • GREEN WORKS SRL
                                                                                        CF: 02056170513
                                                                                      • PIELLEBI SRL
                                                                                        CF: 03764560268
                                                                                        CIG: 4755855FAF
                                                                                        Oggetto: BS 325-12/LC - MANUTENZIONE VERDE CIMITERI VENEZIA
                                                                                        Importo aggiudicato: € 66000.00
                                                                                        Somme liquidate: € 63410.90
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                        • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                          CF: 00703690271
                                                                                        • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                          CF: 00703690271
                                                                                        CIG: 4755896189
                                                                                        Oggetto: BS 327-12/LC MANUTENZIONE VERDE SCUOLE COMUNE DI VENEZIA
                                                                                        Importo aggiudicato: € 167310.00
                                                                                        Somme liquidate: € 132821.04
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                        • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                          CF: 02894130273
                                                                                        • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                          CF: 02894130273
                                                                                        CIG: 477556159A
                                                                                        Oggetto: FORNITURA CLORO LIQUIDO
                                                                                        Importo aggiudicato: € 58500.00
                                                                                        Somme liquidate: € 41280.00
                                                                                        Tempi di completamento: dal 13-02-2013 al 31-12-2013
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                        • BEC SRL
                                                                                          CF: 01894190287
                                                                                        • BEC SRL
                                                                                          CF: 01894190287
                                                                                        CIG: 477585690A
                                                                                        Oggetto: FORNITURA POLICLORURO DI ALLUMINIO
                                                                                        Importo aggiudicato: € 88650.00
                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                        Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 31-12-2014
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                        • DONAU AQUAE SRL
                                                                                          CF: 04430400269
                                                                                        • DONAU AQUAE SRL
                                                                                          CF: 04430400269
                                                                                        CIG: 4827684ADB
                                                                                        Oggetto: 303-12/GV SMALTIMENTO FANGHI FUSINA CER 19 08 05
                                                                                        Importo aggiudicato: € 662400.00
                                                                                        Somme liquidate: € 141934.94
                                                                                        Tempi di completamento: dal 07-01-2013 al 30-06-2013
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
                                                                                        • PLAN-ECO SRL
                                                                                          CF: 00625460233
                                                                                        • PLAN-ECO SRL
                                                                                          CF: 00625460233
                                                                                        CIG: 4833363951
                                                                                        Oggetto: BS 2-13/MS LAVAGGIO MEZZI SACCA SAN BIAGIO
                                                                                        Importo aggiudicato: € 195000.00
                                                                                        Somme liquidate: € 186564.00
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                        • VENETA LAVAGGI SRL
                                                                                          CF: 01173780261
                                                                                        • VENETA LAVAGGI SRL
                                                                                          CF: 01173780261
                                                                                        CIG: 4834306383
                                                                                        Oggetto: LAVAGGIO MEZZI AZIENDALI MIRANO
                                                                                        Importo aggiudicato: € 410000.00
                                                                                        Somme liquidate: € 325950.53
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                        • VENETA LAVAGGI SRL
                                                                                          CF: 01173780261
                                                                                        • VENETA LAVAGGI SRL
                                                                                          CF: 01173780261
                                                                                        CIG: 4839993891
                                                                                        Oggetto: BS 5-13/LC POTATURE LIDO PELLESTRINA (VE)
                                                                                        Importo aggiudicato: € 199000.00
                                                                                        Somme liquidate: € 114343.35
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                        • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                          CF: 02894130273
                                                                                        • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                          CF: 02894130273
                                                                                        CIG: 4839998CB0
                                                                                        Oggetto: BS 4-13/LC POTATURE VENEZIA C.S. E ISOLE
                                                                                        Importo aggiudicato: € 199000.00
                                                                                        Somme liquidate: € 104670.06
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                        • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                          CF: 02894130273
                                                                                        • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                          CF: 02894130273
                                                                                        CIG: 4864018A9F
                                                                                        Oggetto: BS 9-13/LC MANUTENZIONE NON PROGRAMMABILE VERDE SEDI AZIENDALI
                                                                                        Importo aggiudicato: € 149000.00
                                                                                        Somme liquidate: € 149000.00
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                        • Raggruppamento:
                                                                                          C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                          CF: 02894130273
                                                                                           
                                                                                          ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                          CF: 02935310272
                                                                                           
                                                                                          SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                                                                          CF: 02612040275
                                                                                           
                                                                                          IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                          CF: 02165930278
                                                                                           
                                                                                          LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                                                                          CF: 00702750274
                                                                                           
                                                                                          SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                          CF: 00703690271
                                                                                           
                                                                                          NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                                          CF: 02689040273
                                                                                           
                                                                                          COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                                                                          CF: 02828180279
                                                                                           
                                                                                          COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                                                          CF: 01904930268
                                                                                           
                                                                                        • Raggruppamento:
                                                                                          C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                          CF: 02894130273
                                                                                           
                                                                                          ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                          CF: 02935310272
                                                                                           
                                                                                          SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                                                                          CF: 02612040275
                                                                                           
                                                                                          IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                          CF: 02165930278
                                                                                           
                                                                                          LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                                                                          CF: 00702750274
                                                                                           
                                                                                          SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                          CF: 00703690271
                                                                                           
                                                                                          NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                                          CF: 02689040273
                                                                                           
                                                                                          COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                                                                          CF: 02828180279
                                                                                           
                                                                                          COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                                                          CF: 01904930268
                                                                                           
                                                                                        CIG: 486411068C
                                                                                        Oggetto: BS 6-13/LC SFALCI SEDI AZIENDALI VE
                                                                                        Importo aggiudicato: € 149000.00
                                                                                        Somme liquidate: € 66946.75
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                        • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                          CF: 02894130273
                                                                                        • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                          CF: 02894130273
                                                                                        CIG: 486438162F
                                                                                        Oggetto: BS 7-13/LC SFALCI SEDI AZIENDALI CHIOGGIA
                                                                                        Importo aggiudicato: € 144530.00
                                                                                        Somme liquidate: € 40864.34
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                        • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
                                                                                          CF: 00246620280
                                                                                        • COOPERATIVA SOCIALE GIOTTO
                                                                                          CF: 00246620280
                                                                                        CIG: 4918548236
                                                                                        Oggetto: BS 32-13/LC SERVIZI DI PULIZIA DI PARCHI, GIARDINI, AREE VERDI E AREE GIOCO
                                                                                        Importo aggiudicato: € 195980.40
                                                                                        Somme liquidate: € 170358.83
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                        • COOP.SOCIALE ANCHEMIA
                                                                                          CF: 02875030278
                                                                                        • COOP.SOCIALE ANCHEMIA
                                                                                          CF: 02875030278
                                                                                        CIG: 4918577A22
                                                                                        Oggetto: BS 35-13/LC SERVIZI DIVERSI MANUTEZNIONE VERDE TF
                                                                                        Importo aggiudicato: € 199876.00
                                                                                        Somme liquidate: € 119849.31
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                        • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                          CF: 02894130273
                                                                                        • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                          CF: 02894130273
                                                                                        CIG: 4922679338
                                                                                        Oggetto: BS 38-13/LC SERVIZI DI PULIZIA PARCHI
                                                                                        Importo aggiudicato: € 198861.05
                                                                                        Somme liquidate: € 196390.55
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                        • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                                                                          CF: 03826870275
                                                                                        • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                                                                          CF: 03826870275
                                                                                        CIG: 4922729C78
                                                                                        Oggetto: BS 37-13/LC APERTURA/CHIUSURA PARCHI
                                                                                        Importo aggiudicato: € 149000.00
                                                                                        Somme liquidate: € 104212.49
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                        • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                                                                          CF: 03826870275
                                                                                        • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                                                                          CF: 03826870275
                                                                                        CIG: 4947368938
                                                                                        Oggetto: 303-12/GV TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI DA DEPURATORE FUSINA
                                                                                        Importo aggiudicato: € 538200.00
                                                                                        Somme liquidate: € 515280.89
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 30-06-2013
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
                                                                                        • AGRIDECO SRL
                                                                                          CF: 01002650537
                                                                                        • AGRIDECO SRL
                                                                                          CF: 01002650537
                                                                                        CIG: 4949320411
                                                                                        Oggetto: BS 60-13/LC SERVIZI DI PULIZIA DI SPAZI PUBBLICI C/O I COMUNI DI VENEZIA, MARCON E QUARTO D'ALTINO
                                                                                        Importo aggiudicato: € 121080.80
                                                                                        Somme liquidate: € 119977.46
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                        • COOP. SOC. NEW SERVICE
                                                                                          CF: 03959620273
                                                                                        • COOP. SOC. NEW SERVICE
                                                                                          CF: 03959620273
                                                                                        CIG: 497628611E
                                                                                        Oggetto: PULIZIA SPIAGGE
                                                                                        Importo aggiudicato: € 317000.00
                                                                                        Somme liquidate: € 314919.09
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-09-2013
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                        • SOC. COOP ECOAMBIENTE
                                                                                          CF: 01098490293
                                                                                        • SOC. COOP ECOAMBIENTE
                                                                                          CF: 01098490293
                                                                                        CIG: 4976381F7F
                                                                                        Oggetto: BS 61-13/LC SFALCI EX Q.1-5 VENEZIA
                                                                                        Importo aggiudicato: € 150000.00
                                                                                        Somme liquidate: € 105128.95
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                        • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                          CF: 02165930278
                                                                                        • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                          CF: 02165930278
                                                                                        CIG: 4976439F5C
                                                                                        Oggetto: BS 84-13/LC SFALCI LIDO-PELLESTRINA
                                                                                        Importo aggiudicato: € 180000.00
                                                                                        Somme liquidate: € 179965.74
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                        • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                                          CF: 02689040273
                                                                                        • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                                          CF: 02689040273
                                                                                        CIG: 4976630CFB
                                                                                        Oggetto: BS 85-13/LC SFALCI Q 2-6 VENEZIA
                                                                                        Importo aggiudicato: € 199500.00
                                                                                        Somme liquidate: € 78622.37
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                        • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                                                                          CF: 02828180279
                                                                                        • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                                                                          CF: 02828180279
                                                                                        CIG: 49767174C9
                                                                                        Oggetto: BS 87-13/LC SERVIZI DIVERSI MANUTENZIONE VERDE VE
                                                                                        Importo aggiudicato: € 199500.00
                                                                                        Somme liquidate: € 189936.90
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                        • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                          CF: 02894130273
                                                                                        • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                          CF: 02894130273
                                                                                        CIG: 49768323B0
                                                                                        Oggetto: BS 88-13/LC SFALCI LIDO VENEZIA
                                                                                        Importo aggiudicato: € 170000.00
                                                                                        Somme liquidate: € 66230.07
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-03-2014
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                        • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                          CF: 03006650273
                                                                                        • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                          CF: 03006650273
                                                                                        CIG: 4976868166
                                                                                        Oggetto: BS 89-13/LC MANUTENZIONE ATTREZZATURE LUDICHE
                                                                                        Importo aggiudicato: € 199998.00
                                                                                        Somme liquidate: € 109490.30
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                        • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                          CF: 02894130273
                                                                                        • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                          CF: 02894130273
                                                                                        CIG: 498663093F
                                                                                        Oggetto: BS444-07/AP SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA - BUONI PASTO
                                                                                        Importo aggiudicato: € 837000.00
                                                                                        Somme liquidate: € 805516.25
                                                                                        Tempi di completamento: dal 07-03-2013 al 30-09-2013
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                        • EDENRED ITALIA SRL
                                                                                          CF: 01014660417
                                                                                        • EDENRED ITALIA SRL
                                                                                          CF: 01014660417
                                                                                        CIG: 49892760CE
                                                                                        Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA POMPE 2013
                                                                                        Importo aggiudicato: € 125000.00
                                                                                        Somme liquidate: € 120564.56
                                                                                        Tempi di completamento: dal 12-03-2013 al n.d.
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                        • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                          CF: 00889400156
                                                                                        • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                          CF: 00889400156
                                                                                        CIG: 4997687DC4
                                                                                        Oggetto: BS 103-13/LC SERVIZI DIVERSI MANUTENZIONE VERDE
                                                                                        Importo aggiudicato: € 199975.00
                                                                                        Somme liquidate: € 119071.79
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                        • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                          CF: 02894130273
                                                                                        • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                          CF: 02894130273
                                                                                        CIG: 5003483CC7
                                                                                        Oggetto: BS 111-13/LC SFALCI MESTRE-CARPENEDO
                                                                                        Importo aggiudicato: € 149980.00
                                                                                        Somme liquidate: € 141152.33
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                        • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                                                                          CF: 02612040275
                                                                                        • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                                                                          CF: 00702750274
                                                                                        • Raggruppamento:
                                                                                          C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                          CF: 02894130273
                                                                                           
                                                                                          ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                          CF: 02935310272
                                                                                           
                                                                                          SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                                                                          CF: 02612040275
                                                                                           
                                                                                          IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                          CF: 02165930278
                                                                                           
                                                                                          LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                                                                          CF: 00702750274
                                                                                           
                                                                                          SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                          CF: 00703690271
                                                                                           
                                                                                          NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                                          CF: 02689040273
                                                                                           
                                                                                          COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                                                                          CF: 02828180279
                                                                                           
                                                                                          COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                                                          CF: 01904930268
                                                                                           
                                                                                        CIG: 50049420CC
                                                                                        Oggetto: BS 101-13/LC SFALCI DEPURATORE VAL DA RIO CHIOGGIA
                                                                                        Importo aggiudicato: € 45096.60
                                                                                        Somme liquidate: € 25201.24
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                        • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                          CF: 03209140270
                                                                                        • AURORA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                          CF: 03209140270
                                                                                        CIG: 50086558DA
                                                                                        Oggetto: BS 112-13/LC SFALCI FAVARO
                                                                                        Importo aggiudicato: € 149930.00
                                                                                        Somme liquidate: € 124195.23
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                        • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                                                                          CF: 00702750274
                                                                                        • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                                                                          CF: 00702750274
                                                                                        CIG: 50209624EA
                                                                                        Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE PER IMPIANTO DI CAMPALTO
                                                                                        Importo aggiudicato: € 141183.00
                                                                                        Somme liquidate: € 31290.00
                                                                                        Tempi di completamento: dal 08-10-2013 al 08-06-2015
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                        • ASHLAND INDUSTRIES ITALIA SRL
                                                                                          CF: 03839730375
                                                                                        • BEC SRL
                                                                                          CF: 01894190287
                                                                                        • CATRA SRL
                                                                                          CF: 02315840609
                                                                                        • DONAU AQUAE SRL
                                                                                          CF: 04430400269
                                                                                        • EUROPOLIMERI SpA
                                                                                          CF: 02044670301
                                                                                        • HIDRODEPUR SPA
                                                                                          CF: 02122450162
                                                                                        • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
                                                                                          CF: 00262890288
                                                                                        • SCIPE SRL
                                                                                          CF: 00395710486
                                                                                        • SNF ITALIA SPA
                                                                                          CF: 03081480968
                                                                                        • TILLMANNS SPA
                                                                                          CF: 00754250157
                                                                                        • SNF ITALIA SPA
                                                                                          CF: 03081480968
                                                                                        CIG: 5021007A0B
                                                                                        Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE PER DEPURATORE DI CHIOGGIA
                                                                                        Importo aggiudicato: € 119520.00
                                                                                        Somme liquidate: € 34419.00
                                                                                        Tempi di completamento: dal 08-10-2013 al 08-06-2015
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                        • ASHLAND INDUSTRIES ITALIA SRL
                                                                                          CF: 03839730375
                                                                                        • BEC SRL
                                                                                          CF: 01894190287
                                                                                        • CATRA SRL
                                                                                          CF: 02315840609
                                                                                        • DONAU AQUAE SRL
                                                                                          CF: 04430400269
                                                                                        • EUROPOLIMERI SpA
                                                                                          CF: 02044670301
                                                                                        • HIDRODEPUR SPA
                                                                                          CF: 02122450162
                                                                                        • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
                                                                                          CF: 00262890288
                                                                                        • SCIPE SRL
                                                                                          CF: 00395710486
                                                                                        • SNF ITALIA SPA
                                                                                          CF: 03081480968
                                                                                        • TILLMANNS SPA
                                                                                          CF: 00754250157
                                                                                        • SNF ITALIA SPA
                                                                                          CF: 03081480968
                                                                                        CIG: 5021027A8C
                                                                                        Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA CATIONICO IN EMULSIONE PER DEPURATORE DI CAVALLINO
                                                                                        Importo aggiudicato: € 45000.00
                                                                                        Somme liquidate: € 20130.00
                                                                                        Tempi di completamento: dal 08-10-2013 al 08-06-2015
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                        • ASHLAND INDUSTRIES ITALIA SRL
                                                                                          CF: 03839730375
                                                                                        • BEC SRL
                                                                                          CF: 01894190287
                                                                                        • CATRA SRL
                                                                                          CF: 02315840609
                                                                                        • DONAU AQUAE SRL
                                                                                          CF: 04430400269
                                                                                        • EUROPOLIMERI SpA
                                                                                          CF: 02044670301
                                                                                        • HIDRODEPUR SPA
                                                                                          CF: 02122450162
                                                                                        • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
                                                                                          CF: 00262890288
                                                                                        • SCIPE SRL
                                                                                          CF: 00395710486
                                                                                        • SNF ITALIA SPA
                                                                                          CF: 03081480968
                                                                                        • TILLMANNS SPA
                                                                                          CF: 00754250157
                                                                                        • CATRA SRL
                                                                                          CF: 02315840609
                                                                                        CIG: 5026008900
                                                                                        Oggetto: SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA PULIZIA DELLE SPIAGGE DI CHIOGGIA
                                                                                        Importo aggiudicato: € 70000.00
                                                                                        Somme liquidate: € 63560.66
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-09-2013
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                        • SOC. COOP ECOAMBIENTE
                                                                                          CF: 01098490293
                                                                                        • SOC. COOP ECOAMBIENTE
                                                                                          CF: 01098490293
                                                                                        CIG: 5036445DE1
                                                                                        Oggetto: BS 120-13/LC SFALCI CHIRIGNAGO
                                                                                        Importo aggiudicato: € 149980.00
                                                                                        Somme liquidate: € 111938.01
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                        • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                          CF: 02935310272
                                                                                        • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                          CF: 02935310272
                                                                                        CIG: 50364577CA
                                                                                        Oggetto: BS 117-13/LC SFALCI MESTRE CENTRO
                                                                                        Importo aggiudicato: € 149980.00
                                                                                        Somme liquidate: € 23703.97
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                        • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                          CF: 02894130273
                                                                                        • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                          CF: 02894130273
                                                                                        CIG: 5052184A1E
                                                                                        Oggetto: BS 125-13/LC POTATURE SIEPI TF
                                                                                        Importo aggiudicato: € 199800.00
                                                                                        Somme liquidate: € 171140.54
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                        • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                          CF: 02894130273
                                                                                        • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                          CF: 02894130273
                                                                                        CIG: 5053057A8A
                                                                                        Oggetto: BS 135-13/LC ELEMENTI DI DECORO VERDE TF
                                                                                        Importo aggiudicato: € 89250.00
                                                                                        Somme liquidate: € 51612.42
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                        • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                                                                          CF: 02612040275
                                                                                        • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                                                                          CF: 02612040275
                                                                                        CIG: 5083788A90
                                                                                        Oggetto: BS 159-13/LC FORNITURA E POSA FIORI CIMITERI
                                                                                        Importo aggiudicato: € 51966.00
                                                                                        Somme liquidate: € 17982.88
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 31-12-2013
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                        • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                          CF: 02894130273
                                                                                        • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                          CF: 02894130273
                                                                                        CIG: 5085390495
                                                                                        Oggetto: BS 148-13 UTILIZZO MAESTRANZE VENEZIA
                                                                                        Importo aggiudicato: € 130000.00
                                                                                        Somme liquidate: € 122734.85
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                        • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                          CF: 03006650273
                                                                                        • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                          CF: 03006650273
                                                                                        CIG: 5086484B5F
                                                                                        Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI IMPIANTI DEPURAZIONE
                                                                                        Importo aggiudicato: € 148000.00
                                                                                        Somme liquidate: € 106676.89
                                                                                        Tempi di completamento: dal 29-04-2013 al 15-06-2013
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
                                                                                        • NUOVA AMIT SRL
                                                                                          CF: 03388600276
                                                                                        • NUOVA AMIT SRL
                                                                                          CF: 03388600276
                                                                                        CIG: 50868601AB
                                                                                        Oggetto: BS 152-13/LC PULIZIA SPIAGGE
                                                                                        Importo aggiudicato: € 80000.00
                                                                                        Somme liquidate: € 64711.50
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                        • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                          CF: 03006650273
                                                                                        • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                          CF: 03006650273
                                                                                        CIG: 5087494CD9
                                                                                        Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI FISSI E MOBILI ANTINCENDIO E SERVIZI ACCESSORI
                                                                                        Importo aggiudicato: € 107618.00
                                                                                        Somme liquidate: € 16484.53
                                                                                        Tempi di completamento: dal 09-09-2013 al 08-09-2015
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                        • A.M.T. ANTINCENDI MARE TERRA SAS DI BONATI S. E C.
                                                                                          CF: 03095920272
                                                                                        • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                          CF: 00230470270
                                                                                        • AUTOMAZIONE VENETO SRL
                                                                                          CF: 03249340278
                                                                                        • BAAP SRL
                                                                                          CF: 00722600285
                                                                                        • CA.MON. SRL
                                                                                          CF: 01877800274
                                                                                        • ELETTRO LIGHT SRL
                                                                                          CF: 02637230273
                                                                                        • EMAR SISTEMI SRL
                                                                                          CF: 03146880269
                                                                                        • E.S.A. ELETTRONICA DI PUGIOTTO P.I. PIERLUIGI E C. SAS
                                                                                          CF: 02032260271
                                                                                        • EUROSYSTEM SRL
                                                                                          CF: 03723250274
                                                                                        • F.M. INSTALLAZIONI SRL
                                                                                          CF: 03990590261
                                                                                        • GSA-TEA SRL
                                                                                          CF: 01875350249
                                                                                        • M.G.GROUP SRL
                                                                                          CF: 04375480284
                                                                                        • ME.RO. SRL
                                                                                          CF: 02715560278
                                                                                        • OMEGA SRL
                                                                                          CF: 02343130270
                                                                                        • F.M. INSTALLAZIONI SRL
                                                                                          CF: 03990590261
                                                                                        CIG: 5089710190
                                                                                        Oggetto: BS 161-13/LC SERVIZI DI DISERBO E RASCHIATURA C/O IL COMUNE DI VE
                                                                                        Importo aggiudicato: € 100000.00
                                                                                        Somme liquidate: € 40535.39
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                        • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                          CF: 02894130273
                                                                                        • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                          CF: 02894130273
                                                                                        CIG: 50908530CC
                                                                                        Oggetto: BS 150-13 SERVIZI VARI DI PULIZIA C/O TF
                                                                                        Importo aggiudicato: € 199995.00
                                                                                        Somme liquidate: € 196367.47
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                        • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                          CF: 03006650273
                                                                                        • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                          CF: 03006650273
                                                                                        CIG: 50908752F3
                                                                                        Oggetto: BS 151-13 UTILIZZO MAESTRANZE C/O TF
                                                                                        Importo aggiudicato: € 130000.00
                                                                                        Somme liquidate: € 31126.50
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                        • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                          CF: 03006650273
                                                                                        • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                          CF: 03006650273
                                                                                        CIG: 5094192439
                                                                                        Oggetto: BS 166-13/MS TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ECOCENTRI A.T. VE
                                                                                        Importo aggiudicato: € 135000.00
                                                                                        Somme liquidate: € 74039.63
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                        • SE.FI. AMBIENTE SRL
                                                                                          CF: 02405830270
                                                                                        • SE.FI. AMBIENTE SRL
                                                                                          CF: 02405830270
                                                                                        CIG: 5133146614
                                                                                        Oggetto: BS182-13/DP SERVIZIO DI PULIZIA C/O SEDI VERITAS VENEZIA TERRAFERMA, VENEZIA C.S. E CAVALLINO
                                                                                        Importo aggiudicato: € 198000.00
                                                                                        Somme liquidate: € 190048.65
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-05-2014
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                        • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                          CF: 00703690271
                                                                                        • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                          CF: 00703690271
                                                                                        CIG: 5133210AE3
                                                                                        Oggetto: BS181-13/DP SERVIZIO DI PULIZIA C/O SEDI VERITAS CAMPONOGARA, SAN DONA' DI PIAVE E MIRANESE
                                                                                        Importo aggiudicato: € 191000.00
                                                                                        Somme liquidate: € 167840.03
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-05-2014
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                        • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                                                          CF: 01904930268
                                                                                        • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                                                          CF: 01904930268
                                                                                        CIG: 5133278303
                                                                                        Oggetto: BS178-13/DP SERVIZIO DI PULIZIA C/O SEDI VERITAS TERRAFERMA, MARGHERA E CHIESE VENEZIA C.S.
                                                                                        Importo aggiudicato: € 160000.00
                                                                                        Somme liquidate: € 147022.83
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-05-2014
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                        • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
                                                                                          CF: 02918660271
                                                                                        • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
                                                                                          CF: 02918660271
                                                                                        CIG: 5133370EEB
                                                                                        Oggetto: BS184-13/DP SERVIZIO PULIZA C/O SEDI VERITAS VENEZIA C.S., CHIOGGIA, QUARTO D'ALTINO, MARCON E MERCA
                                                                                        Importo aggiudicato: € 199900.00
                                                                                        Somme liquidate: € 194995.95
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-05-2014
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                        • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                          CF: 02894130273
                                                                                        • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                          CF: 02894130273
                                                                                        CIG: 5140708670
                                                                                        Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA E CARTONE C/O LE UTENZE NON DOMESTICHE DEL COMUNE DI VEN
                                                                                        Importo aggiudicato: € 199950.00
                                                                                        Somme liquidate: € 181269.66
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-10-2013
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                        • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                          CF: 02840850271
                                                                                        • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                          CF: 02840850271
                                                                                        CIG: 5142794FD9
                                                                                        Oggetto: BS 376-06/AG. SERVIZIO LAVA-NOLO INDUMENTI DA LAVORO E D.P.I. PROROGA AL 31.05.2014
                                                                                        Importo aggiudicato: € 1400000.00
                                                                                        Somme liquidate: € 1021556.67
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-05-2014
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                        • ALFREDO GRASSI SPA
                                                                                          CF: 00182620120
                                                                                        • MA.RA. DI VETRICINI PAOLO E C. SAS
                                                                                          CF: 01486340407
                                                                                        • Raggruppamento:
                                                                                          C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                          CF: 02894130273
                                                                                           
                                                                                          ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                          CF: 02935310272
                                                                                           
                                                                                          SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                                                                          CF: 02612040275
                                                                                           
                                                                                          IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                          CF: 02165930278
                                                                                           
                                                                                          LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                                                                          CF: 00702750274
                                                                                           
                                                                                          SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                          CF: 00703690271
                                                                                           
                                                                                          NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                                          CF: 02689040273
                                                                                           
                                                                                          COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                                                                          CF: 02828180279
                                                                                           
                                                                                          COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                                                          CF: 01904930268
                                                                                           
                                                                                        CIG: 5147169A38
                                                                                        Oggetto: BS 162-13/LC SERVIZI DI CUSTOMER SATISFACTION
                                                                                        Importo aggiudicato: € 111033.00
                                                                                        Somme liquidate: € 43559.10
                                                                                        Tempi di completamento: dal 10-10-2013 al 09-10-2014
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                        • CALLCENTERNET ITALY SRL
                                                                                          CF: 03751840277
                                                                                        • CERVED GROUP SPA
                                                                                          CF: 06407910964
                                                                                        • QUAERIS SRL
                                                                                          CF: 04083160269
                                                                                        • DEMETRA OPINIONI.NET
                                                                                          CF: 03361530276
                                                                                        • KOINE SRL
                                                                                          CF: 03154360279
                                                                                        • PHONETICA SPA
                                                                                          CF: 12591490151
                                                                                        • TELMA SRL
                                                                                          CF: 03363240262
                                                                                        • Raggruppamento:
                                                                                          C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                          CF: 02894130273
                                                                                           
                                                                                          ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                          CF: 02935310272
                                                                                           
                                                                                          SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                                                                          CF: 02612040275
                                                                                           
                                                                                          IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                          CF: 02165930278
                                                                                           
                                                                                          LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                                                                          CF: 00702750274
                                                                                           
                                                                                          SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                          CF: 00703690271
                                                                                           
                                                                                          NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                                          CF: 02689040273
                                                                                           
                                                                                          COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                                                                          CF: 02828180279
                                                                                           
                                                                                          COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                                                          CF: 01904930268
                                                                                           
                                                                                        CIG: 51570937C4
                                                                                        Oggetto: NOLEGGIO AUTOMEZZI SENZA CONDUCENTE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
                                                                                        Importo aggiudicato: € 60000.00
                                                                                        Somme liquidate: € 36267.01
                                                                                        Tempi di completamento: dal 31-05-2013 al 31-12-2013
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                        • AIMERI AMBIENTE SRL
                                                                                          CF: 00991830084
                                                                                        • AIMERI AMBIENTE SRL
                                                                                          CF: 00991830084
                                                                                        CIG: 5161288D95
                                                                                        Oggetto: BS 222-13/MS TRASPORTO E SMALTIMENTO INERTI A.T. MIRANESE
                                                                                        Importo aggiudicato: € 120000.00
                                                                                        Somme liquidate: € 110426.44
                                                                                        Tempi di completamento: dal 07-06-2013 al 06-06-2014
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                        • COSMO AMBIENTE SRL
                                                                                          CF: 02606340277
                                                                                        • COSMO AMBIENTE SRL
                                                                                          CF: 02606340277
                                                                                        CIG: 5164587005
                                                                                        Oggetto: FORNITURA SCOPE IN ERICA
                                                                                        Importo aggiudicato: € 152640.00
                                                                                        Somme liquidate: € 40248.20
                                                                                        Tempi di completamento: dal 10-10-2013 al 09-10-2015
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                        • BUSOLIN SRL
                                                                                          CF: 03343300277
                                                                                        • DITTA FABBRI ANGIOLO DI FABBRI GIANNI
                                                                                          CF: FBBGNN62T10F656W
                                                                                        • GREEN WORKS SRL
                                                                                          CF: 02056170513
                                                                                        • PIELLEBI SRL
                                                                                          CF: 03764560268
                                                                                        • DITTA FABBRI ANGIOLO DI FABBRI GIANNI
                                                                                          CF: FBBGNN62T10F656W
                                                                                        CIG: 517401436C
                                                                                        Oggetto: BS 211-13/LC RACCOLTA CARTA-CARTONE MARTELLAGO SPINEA
                                                                                        Importo aggiudicato: € 88000.00
                                                                                        Somme liquidate: € 83798.40
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-03-2014
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                        • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                          CF: 02840850271
                                                                                        • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                          CF: 02840850271
                                                                                        CIG: 5174268507
                                                                                        Oggetto: BS 212-13/LC RACCOLTA CARTA/CARTONE SCORZE' E S.M.DI SALA
                                                                                        Importo aggiudicato: € 149900.00
                                                                                        Somme liquidate: € 115179.96
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-03-2014
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                        • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                          CF: 02840850271
                                                                                        • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                          CF: 02840850271
                                                                                        CIG: 5176634583
                                                                                        Oggetto: BS 214-13/LC SPAZZAMENTO COMUNI MIRANESE E S.M.DI SALA
                                                                                        Importo aggiudicato: € 160800.00
                                                                                        Somme liquidate: € 157760.01
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-12-2013
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                        • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                          CF: 02840850271
                                                                                        • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                          CF: 02840850271
                                                                                        CIG: 5176682D1D
                                                                                        Oggetto: BS 215-13/LC SPAZZAMENTO COMUNI RIVIERA DEL BRENTA E DI FIESSO
                                                                                        Importo aggiudicato: € 95500.00
                                                                                        Somme liquidate: € 94026.42
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-12-2013
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                        • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                          CF: 02840850271
                                                                                        • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                          CF: 02840850271
                                                                                        CIG: 5176718AD3
                                                                                        Oggetto: BS 216-13/LC CENTRI DI RACCOLTA BRENTA-MIRANESE
                                                                                        Importo aggiudicato: € 140600.00
                                                                                        Somme liquidate: € 124852.71
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 30-04-2014
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                        • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                          CF: 02840850271
                                                                                        • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                          CF: 02840850271
                                                                                        CIG: 517674946A
                                                                                        Oggetto: BS 217-13/LC CENTRI DI RACCOLTA SPINEA, MARTELLAGO E CAVARZERE
                                                                                        Importo aggiudicato: € 141164.00
                                                                                        Somme liquidate: € 127870.95
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 30-04-2014
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                        • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                          CF: 02840850271
                                                                                        • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                          CF: 02840850271
                                                                                        CIG: 51768106C0
                                                                                        Oggetto: BS 218-13/LC RACCOLTA CARTA MIRANO E NOALE
                                                                                        Importo aggiudicato: € 149900.00
                                                                                        Somme liquidate: € 96555.00
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-03-2014
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                        • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                          CF: 02840850271
                                                                                        • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                          CF: 02840850271
                                                                                        CIG: 51771997C3
                                                                                        Oggetto: BS 206-13/LC SPAZZAMENTO MANUALE C/O MOGLIANO V.TO
                                                                                        Importo aggiudicato: € 57676.00
                                                                                        Somme liquidate: € 56746.56
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                        • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                          CF: 02840850271
                                                                                        • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                          CF: 02840850271
                                                                                        CIG: 5177220917
                                                                                        Oggetto: BS 207-13/LC SPAZZAMENTO MECCANIZZATO C/O COMUNE DI MOGLIANO V.TO
                                                                                        Importo aggiudicato: € 167440.08
                                                                                        Somme liquidate: € 163449.95
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                        • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                          CF: 02840850271
                                                                                        • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                          CF: 02840850271
                                                                                        CIG: 5177558007
                                                                                        Oggetto: BS 209-13/LC RACCOLTA VPL
                                                                                        Importo aggiudicato: € 119000.00
                                                                                        Somme liquidate: € 118602.50
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-03-2014
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                        • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                          CF: 02840850271
                                                                                        • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                          CF: 02840850271
                                                                                        CIG: 5190082F24
                                                                                        Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO DISCARICHE POST GESTIONE 2013
                                                                                        Importo aggiudicato: € 118200.00
                                                                                        Somme liquidate: € 112067.97
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                        • SIFAGEST S.C. a r.l.
                                                                                          CF: 03945090276
                                                                                        • SIFAGEST S.C. a r.l.
                                                                                          CF: 03945090276
                                                                                        CIG: 5193205057
                                                                                        Oggetto: FORNITURA COMPATTATORI POSTERIORI
                                                                                        Importo aggiudicato: € 185000.00
                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                        Tempi di completamento: dal 02-07-2013 al n.d.
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                        • STEFANELLI SPA
                                                                                          CF: 00611970286
                                                                                        • AUTOBREN SRL
                                                                                          CF: 00606250249
                                                                                        • STEFANELLI SPA
                                                                                          CF: 00611970286
                                                                                        • AUTOBREN SRL
                                                                                          CF: 00606250249
                                                                                        CIG: 5198434B6F
                                                                                        Oggetto: BS 171-13/LC ATTIVITA' STRAORDINARIE MANUTENZIONE VERDE
                                                                                        Importo aggiudicato: € 199800.00
                                                                                        Somme liquidate: € 197239.51
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                        • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                          CF: 02894130273
                                                                                        • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                          CF: 02894130273
                                                                                        CIG: 52020779BC
                                                                                        Oggetto: MANUT.ODR E STRAORD POMPE SOLL.+ACQ POMPE E RICAMBI XYLEM 2014-2016
                                                                                        Importo aggiudicato: € 1469000.00
                                                                                        Somme liquidate: € 39536.86
                                                                                        Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                                                                        • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                          CF: 00889400156
                                                                                        • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                          CF: 00889400156
                                                                                        CIG: 52112825F2
                                                                                        Oggetto: SERVIZIO SYSTEM MANAGEMENT SAP
                                                                                        Importo aggiudicato: € 1304000.00
                                                                                        Somme liquidate: € 188800.70
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2018
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                                                                        • CON.SE. SRL
                                                                                          CF: 02944241203
                                                                                        • ENGINEERING.IT SPA
                                                                                          CF: 02180040541
                                                                                        • WITT SPA
                                                                                          CF: 01615150214
                                                                                        • CON.SE. SRL
                                                                                          CF: 02944241203
                                                                                        CIG: 5241566518
                                                                                        Oggetto: FORNITURA CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA VARI TIPI
                                                                                        Importo aggiudicato: € 1322075.80
                                                                                        Somme liquidate: € 836101.06
                                                                                        Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al 12-11-2013
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                                                                        • JCOPLASTIC SPA
                                                                                          CF: 03350060657
                                                                                        • MULTICOM SRL
                                                                                          CF: 09272660151
                                                                                        • JCOPLASTIC SPA
                                                                                          CF: 03350060657
                                                                                        CIG: 5265908CBD
                                                                                        Oggetto: BS 270-13/AP PROGETTO DOCUMENTALE SAP
                                                                                        Importo aggiudicato: € 450000.00
                                                                                        Somme liquidate: € 297500.00
                                                                                        Tempi di completamento: dal 21-10-2013 al n.d.
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                        • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
                                                                                          CF: 00967720285
                                                                                        • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
                                                                                          CF: 00967720285
                                                                                        CIG: 5269630C3B
                                                                                        Oggetto: SERVIZIO DI CREMAZIONI C/O CIM. S. MICHELE VE
                                                                                        Importo aggiudicato: € 285000.00
                                                                                        Somme liquidate: € 264902.70
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-08-2013 al 31-12-2014
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                        • SOCREM VENEZIA S.T.C. SRL
                                                                                          CF: 03508850272
                                                                                        • SOCREM VENEZIA S.T.C. SRL
                                                                                          CF: 03508850272
                                                                                        CIG: 5286693D10
                                                                                        Oggetto: BS 267-13/DB CONSEGNA CONTENITORI CAMPONOGARA - CAMPAGNA LUPIA
                                                                                        Importo aggiudicato: € 143586.32
                                                                                        Somme liquidate: € 133319.36
                                                                                        Tempi di completamento: dal 05-11-2013 al 31-12-2013
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                        • ALTERNATIVA AMBIENTE COOP. SOCIALE
                                                                                          CF: 00619440266
                                                                                        • BETTIN NARCISO E C. SNC
                                                                                          CF: 00180580276
                                                                                        • CICLAT AMBIENTE SOC COOP
                                                                                          CF: 00365600390
                                                                                        • COOP SOCIALE TERRA DI MEZZO
                                                                                          CF: 03547880280
                                                                                        • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                          CF: 02894130273
                                                                                        • I TIGLI 2 SCS ONLUS
                                                                                          CF: 94067890262
                                                                                        • IDECOM SRL
                                                                                          CF: 02236210213
                                                                                        • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                          CF: 02840850271
                                                                                        • I TIGLI 2 SCS ONLUS
                                                                                          CF: 94067890262
                                                                                        CIG: 5291853F3A
                                                                                        Oggetto: CONVENZIONE RTN ANNO 2013 (BS 285-13/MS)
                                                                                        Importo aggiudicato: € 200000.00
                                                                                        Somme liquidate: € 176067.79
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al 31-12-2013
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                        • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                          CF: 02261620278
                                                                                        • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                          CF: 02261620278
                                                                                        CIG: 52931827F6
                                                                                        Oggetto: BS 282-13/LC CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI ALCUNI SERVIZI IGIENICI
                                                                                        Importo aggiudicato: € 200000.00
                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                        • GEG SAS
                                                                                          CF: 03265690275
                                                                                        • GEG SAS
                                                                                          CF: 03265690275
                                                                                        CIG: 5313291A6E
                                                                                        Oggetto: SERVIZI DI TELEFONIA FISSA, TRASMISSIONE DATI, COLLEGAMENTO INTERNET
                                                                                        Importo aggiudicato: € 3419937.28
                                                                                        Somme liquidate: € 209713.97
                                                                                        Tempi di completamento: dal 06-09-2013 al 31-12-2017
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
                                                                                        • FASTWEB SPA
                                                                                          CF: 12878470157
                                                                                        • FASTWEB SPA
                                                                                          CF: 12878470157
                                                                                        CIG: 532583386B
                                                                                        Oggetto: FORNITURA ACIDO ACETICO IMP. DEPURAZIONE VERITAS
                                                                                        Importo aggiudicato: € 202800.00
                                                                                        Somme liquidate: € 64606.47
                                                                                        Tempi di completamento: dal 18-11-2013 al 17-05-2015
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                        • BEC SRL
                                                                                          CF: 01894190287
                                                                                        • CHIMITEX S.P.A.
                                                                                          CF: 01235350129
                                                                                        • SAMAR SRL
                                                                                          CF: 02218070270
                                                                                        • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
                                                                                          CF: 00262890288
                                                                                        • S.EC.AM. SPA
                                                                                          CF: 01118170396
                                                                                        • SCIPE SRL
                                                                                          CF: 00395710486
                                                                                        • CHIMITEX S.P.A.
                                                                                          CF: 01235350129
                                                                                        CIG: 5325840E30
                                                                                        Oggetto: ACIDO ACETICO SOL.60% AUTOBOTTE
                                                                                        Importo aggiudicato: € 154800.00
                                                                                        Somme liquidate: € 77184.01
                                                                                        Tempi di completamento: dal 18-11-2013 al n.d.
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                        • BEC SRL
                                                                                          CF: 01894190287
                                                                                        • CHIMITEX S.P.A.
                                                                                          CF: 01235350129
                                                                                        • SAMAR SRL
                                                                                          CF: 02218070270
                                                                                        • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
                                                                                          CF: 00262890288
                                                                                        • S.EC.AM. SPA
                                                                                          CF: 01118170396
                                                                                        • SCIPE SRL
                                                                                          CF: 00395710486
                                                                                        • CHIMITEX S.P.A.
                                                                                          CF: 01235350129
                                                                                        CIG: 53303697A5
                                                                                        Oggetto: BS50-08/AF NOLEGGIO FOTOPIATRICI MULTIFUNZIONE
                                                                                        Importo aggiudicato: € 247500.00
                                                                                        Somme liquidate: € 157830.02
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 30-06-2014
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                        • PELLEGRINI SPA
                                                                                          CF: 01514670270
                                                                                        • PELLEGRINI SPA
                                                                                          CF: 01514670270
                                                                                        CIG: 5336843629
                                                                                        Oggetto: BORSA DI STUDIO PER DOTTORATO DI RICERCA
                                                                                        Importo aggiudicato: € 57000.00
                                                                                        Somme liquidate: € 38000.00
                                                                                        Tempi di completamento: dal 29-08-2013 al 31-12-2016
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                        • UNIVERSITA' DEGLI STUDI PADOVA
                                                                                          CF: 80006480281
                                                                                        • UNIVERSITA' DEGLI STUDI PADOVA
                                                                                          CF: 80006480281
                                                                                        CIG: 53384471D4
                                                                                        Oggetto: BS 301-13/LC MANUTENZIONE DEL VERDE VILLE HERION/HERIOT
                                                                                        Importo aggiudicato: € 86100.00
                                                                                        Somme liquidate: € 35693.68
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 31-12-2014
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                        • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                          CF: 02894130273
                                                                                        • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                          CF: 02894130273
                                                                                        CIG: 5370350902
                                                                                        Oggetto: PROROGA SERVIZIO MENSA BUONI PASTO DAL 01/10/2013-30/06/2014
                                                                                        Importo aggiudicato: € 1200000.00
                                                                                        Somme liquidate: € 1059933.85
                                                                                        Tempi di completamento: dal 10-10-2013 al 30-06-2014
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                                                                        • EDENRED ITALIA SRL
                                                                                          CF: 01014660417
                                                                                        • EDENRED ITALIA SRL
                                                                                          CF: 01014660417
                                                                                        CIG: 53756449C1
                                                                                        Oggetto: FORNITURA AERATORI IMP.DEPURAZIONE CAMPALTO
                                                                                        Importo aggiudicato: € 139600.00
                                                                                        Somme liquidate: € 69800.00
                                                                                        Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 30-04-2014
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                        • ECOLMA SRL
                                                                                          CF: 03037430158
                                                                                        • ECOMPLANTS SRL
                                                                                          CF: 00737020347
                                                                                        • EUROMAC SRL
                                                                                          CF: 07723940156
                                                                                        • SCM TECNOLOGIE
                                                                                          CF: 02235340201
                                                                                        • SERECO SRL
                                                                                          CF: 04018100729
                                                                                        • ECOLMA SRL
                                                                                          CF: 03037430158
                                                                                        CIG: 538045189E
                                                                                        Oggetto: BS 307-13/DP - SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI ISTITUZIONALI NEL TERRITORIO VENEZIA C.S. E ISOLE
                                                                                        Importo aggiudicato: € 0.00
                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                        Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                        • IMPRESA SERVIZI FUNEBRI FANELLO SNC DI CESARE E GIULIO FANELLO E C.
                                                                                          CF: 01563090271
                                                                                        • COOP. DANIELE MANIN
                                                                                          CF: 04180520274
                                                                                        • PAGLIARIN SNC
                                                                                          CF: 00646560276
                                                                                        • IMPRESA FUNEBRE PAVANELLO DI TERZI TIZIANA
                                                                                          CF: 02685160273
                                                                                        • ONORANZE DI SOFFIATO G. E C. SNC
                                                                                          CF: 02792150274
                                                                                        • BRUSATO TRASPORTI SRL
                                                                                          CF: 02667150276
                                                                                        • ROSSI ONORANZE FUNEBRI
                                                                                          CF: 03476610278
                                                                                        • ONORANZE FUNEBRI FEIFFER MARMI DI ONGARO RINALDO
                                                                                          CF: 00535030274
                                                                                          CIG: 5380482235
                                                                                          Oggetto: BS 308-13/DP - SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI ISTITUZIONALI NEL TERRITORIO DELLA TERRAFERMA VENEZIANA
                                                                                          Importo aggiudicato: € 0.00
                                                                                          Somme liquidate: € 0.00
                                                                                          Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                          Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                          • IMPRESA FUNEBRE AL MOLINO CAV. LUCARDA
                                                                                            CF: 03666380278
                                                                                          • IMPRESA ONORANZE FUNEBRI AMADORI
                                                                                            CF: 03026230270
                                                                                          • I.O.F. BUSOLIN SNC DI BUSOLIN E. E C.
                                                                                            CF: 02506610274
                                                                                          • IMPRESA FUNEBRE F.LLI FERRARESSO SNC
                                                                                            CF: 00659520274
                                                                                          • IMPRESA FUNEBRE RALLO SNC
                                                                                            CF: 00340030279
                                                                                          • I.O.F. SAN MARCO SNC
                                                                                            CF: 02777750270
                                                                                          • ONORANZE FUNEBRI SARTORI ARISTIDE
                                                                                            CF: 02002300271
                                                                                          • IMPRESA FUNEBRE SNC SARTORI LEONILDO
                                                                                            CF: 00192070274
                                                                                          • ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI SAN GIUSEPPE
                                                                                            CF: 03965531001
                                                                                          • LBM SNC DI LOPARDO L. E C.
                                                                                            CF: 03397220272
                                                                                          • ONORANZE DI SOFFIATO G. E C. SNC
                                                                                            CF: 02792150274
                                                                                          • ONORANZE FUNEBRI COPPOLECCHIA DI PIACENTIN M. E C. SAS
                                                                                            CF: 03304100278
                                                                                          • IMPRESA FUNEBRE AL MOLINO CAV. LUCARDA
                                                                                            CF: 03666380278
                                                                                          • IMPRESA ONORANZE FUNEBRI AMADORI
                                                                                            CF: 03026230270
                                                                                          • I.O.F. BUSOLIN SNC DI BUSOLIN E. E C.
                                                                                            CF: 02506610274
                                                                                          • IMPRESA FUNEBRE F.LLI FERRARESSO SNC
                                                                                            CF: 00659520274
                                                                                          • IMPRESA FUNEBRE RALLO SNC
                                                                                            CF: 00340030279
                                                                                          • I.O.F. SAN MARCO SNC
                                                                                            CF: 02777750270
                                                                                          • ONORANZE FUNEBRI SARTORI ARISTIDE
                                                                                            CF: 02002300271
                                                                                          • IMPRESA FUNEBRE SNC SARTORI LEONILDO
                                                                                            CF: 00192070274
                                                                                          • ONORANZE E TRASPORTI FUNEBRI SAN GIUSEPPE
                                                                                            CF: 03965531001
                                                                                          • LBM SNC DI LOPARDO L. E C.
                                                                                            CF: 03397220272
                                                                                          • ONORANZE DI SOFFIATO G. E C. SNC
                                                                                            CF: 02792150274
                                                                                          • ONORANZE FUNEBRI COPPOLECCHIA DI PIACENTIN M. E C. SAS
                                                                                            CF: 03304100278
                                                                                            CIG: 5401719787
                                                                                            Oggetto: MONITORAGGIO CAMPI ELETTROMAGNETICI COMUNE DI DOLO
                                                                                            Importo aggiudicato: € 86372.80
                                                                                            Somme liquidate: € 43186.40
                                                                                            Tempi di completamento: dal 31-10-2013 al 31-12-2016
                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                            • SINPRO AMBIENTE SRL
                                                                                              CF: 02942640273
                                                                                            • SINPRO AMBIENTE SRL
                                                                                              CF: 02942640273
                                                                                            CIG: 5414457742
                                                                                            Oggetto: 288-13/GG FORNITURA DI AUTOTELAI DI VARIE CATEGORIE (DA 35 Q.LI E SUPERIORI).
                                                                                            Importo aggiudicato: € 1500000.00
                                                                                            Somme liquidate: € 126427.50
                                                                                            Tempi di completamento: dal 29-11-2013 al 28-05-2014
                                                                                            Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                            • STEFANELLI SPA
                                                                                              CF: 00611970286
                                                                                            • STEFANELLI SPA
                                                                                              CF: 00611970286
                                                                                            CIG: 5417278F36
                                                                                            Oggetto: BS 328-13/LC - SFALCI Q 1 E 5 VENEZIA
                                                                                            Importo aggiudicato: € 149000.00
                                                                                            Somme liquidate: € 94686.56
                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                            Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                            • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                              CF: 02165930278
                                                                                            • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                              CF: 02165930278
                                                                                            CIG: 5417374E6F
                                                                                            Oggetto: BS 329-13/LC - SFALCI Q 3 VENEZIA
                                                                                            Importo aggiudicato: € 149000.00
                                                                                            Somme liquidate: € 111904.96
                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                            Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                            • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                                              CF: 02689040273
                                                                                            • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                                              CF: 02689040273
                                                                                            CIG: 5417443762
                                                                                            Oggetto: BS 330-13/LC - SFALCI Q 2 E 6 VENEZIA
                                                                                            Importo aggiudicato: € 149000.00
                                                                                            Somme liquidate: € 71388.16
                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                            Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                            • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                                                                              CF: 02828180279
                                                                                            • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                                                                              CF: 02828180279
                                                                                            CIG: 544380954C
                                                                                            Oggetto: 358-13/AG CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI CASSA PRESSO IL MERCATO ITTICO DI VENEZIA
                                                                                            Importo aggiudicato: € 720000.00
                                                                                            Somme liquidate: € 1985.15
                                                                                            Tempi di completamento: dal 13-07-2014 al 13-07-2017
                                                                                            Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                                                                            • UNICREDIT SPA
                                                                                              CF: 00348170101
                                                                                            • BANCA POPOLARE DI RAVENNA SPA
                                                                                              CF: 00070300397
                                                                                            • CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA SPA
                                                                                              CF: 03263880274
                                                                                            • DEUTSCHE BANK SPA
                                                                                              CF: 01340740156
                                                                                            • UNICREDIT SPA
                                                                                              CF: 00348170101
                                                                                            CIG: 54463939AD
                                                                                            Oggetto: FORNITURA DI UN COMPATTATORE A CARICO LATERALE PER LA RACCOLTA DI RIFIUTO ORGANICO CON BIDONCINI CAR
                                                                                            Importo aggiudicato: € 124793.00
                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                            Tempi di completamento: dal 20-11-2013 al 19-04-2013
                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                            • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                              CF: 06500530016
                                                                                            • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                              CF: 06500530016
                                                                                            CIG: 545137267B
                                                                                            Oggetto: BS 327-13/LC - PULIZIA PARCHI VENEZIA
                                                                                            Importo aggiudicato: € 199614.96
                                                                                            Somme liquidate: € 116006.78
                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 28-02-2015
                                                                                            Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                            • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                                                                              CF: 03826870275
                                                                                            • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                                                                              CF: 03826870275
                                                                                            CIG: 54534980EB
                                                                                            Oggetto: BS 316-13/LC - MANUTENZIONE VERDE CIMITERIALE
                                                                                            Importo aggiudicato: € 140000.00
                                                                                            Somme liquidate: € 64065.89
                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                            Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                            • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                              CF: 00703690271
                                                                                            • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                              CF: 00703690271
                                                                                            CIG: 5457268803
                                                                                            Oggetto: BS 333-13/LC - MANUTENZIONE VERDE SEDI AZIENDALI TF
                                                                                            Importo aggiudicato: € 199789.33
                                                                                            Somme liquidate: € 154440.00
                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                            Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                            • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                              CF: 02894130273
                                                                                            • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                              CF: 02894130273
                                                                                            CIG: 5459133B0E
                                                                                            Oggetto: BS 318-13/LC - MANUTENZIONE VERDE PRESSO ALCUNE SCUOLE DEL VERDE DEL COMUNE DI VENEZIA
                                                                                            Importo aggiudicato: € 139253.40
                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                            Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                            • Raggruppamento:
                                                                                              C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                              CF: 02894130273
                                                                                               
                                                                                              IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                              CF: 02165930278
                                                                                               
                                                                                              NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                                              CF: 02689040273
                                                                                               
                                                                                              COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                                                                              CF: 02828180279
                                                                                               
                                                                                              L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                                                                              CF: 03183240278
                                                                                               
                                                                                            • Raggruppamento:
                                                                                              C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                              CF: 02894130273
                                                                                               
                                                                                              IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                              CF: 02165930278
                                                                                               
                                                                                              NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                                              CF: 02689040273
                                                                                               
                                                                                              COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                                                                              CF: 02828180279
                                                                                               
                                                                                              L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                                                                              CF: 03183240278
                                                                                               
                                                                                            CIG: 5459272DC2
                                                                                            Oggetto: BS 313-13/LC - MANUTENZIONE VERDE SCOLASTICO
                                                                                            Importo aggiudicato: € 189090.00
                                                                                            Somme liquidate: € 145793.93
                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                            Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                            • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                              CF: 00703690271
                                                                                            • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                              CF: 00703690271
                                                                                            CIG: 5465279AE5
                                                                                            Oggetto: BS 384-13/LC POTATURE A VENEZIA
                                                                                            Importo aggiudicato: € 199000.00
                                                                                            Somme liquidate: € 147792.69
                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                            Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                            • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                              CF: 02894130273
                                                                                            • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                              CF: 02894130273
                                                                                            CIG: 5465338B95
                                                                                            Oggetto: BS 385-13/LC POTATURE LIDO
                                                                                            Importo aggiudicato: € 199000.00
                                                                                            Somme liquidate: € 103952.99
                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                            Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                            • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                              CF: 02894130273
                                                                                            • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                              CF: 02894130273
                                                                                            CIG: 5478931CE1
                                                                                            Oggetto: BS 374-13/LC AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO C/O IL BAR DEL MERCATO ITTICO DEL TR
                                                                                            Importo aggiudicato: € 144000.00
                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                            Tempi di completamento: dal 19-10-2013 al 31-12-2016
                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                            • ZANON E CHIESURA SNC
                                                                                              CF: 03088970276
                                                                                            • ZANON E CHIESURA SNC
                                                                                              CF: 03088970276
                                                                                            CIG: 5491978B9B
                                                                                            Oggetto: BS 2-13/MS LAVAGGIO NATANTI TRASPORTO RSU CENTRO STORICO OTTOBRE DICEMBRE
                                                                                            Importo aggiudicato: € 70000.00
                                                                                            Somme liquidate: € 63399.00
                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-12-2013
                                                                                            Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                            • VENETA LAVAGGI SRL
                                                                                              CF: 01173780261
                                                                                            • VENETA LAVAGGI SRL
                                                                                              CF: 01173780261
                                                                                            CIG: 5495725FB9
                                                                                            Oggetto: AVVISO GARA 387-13/AP
                                                                                            Importo aggiudicato: € 0.00
                                                                                            Somme liquidate: € 2706.86
                                                                                            Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                            Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                                                                                CIG: Z00080238B
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU ATTREZZATURE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 3350.93
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SILCOM SRL
                                                                                                  CF: 02347440279
                                                                                                • SILCOM SRL
                                                                                                  CF: 02347440279
                                                                                                CIG: Z00094F755
                                                                                                Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA PER SERVIZIO IDRICO R. B./MIR.
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 869.58
                                                                                                Tempi di completamento: dal 02-04-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                  CF: 03137160275
                                                                                                • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                  CF: 03137160275
                                                                                                CIG: Z000A75F77
                                                                                                Oggetto: SODIO CLORITO E ACIDO CLORIDICO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 36886.77
                                                                                                Somme liquidate: € 26497.71
                                                                                                Tempi di completamento: dal 28-06-2013 al 30-05-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BEC SRL
                                                                                                  CF: 01894190287
                                                                                                • BEC SRL
                                                                                                  CF: 01894190287
                                                                                                CIG: Z010822E67
                                                                                                Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI VARI PER MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ADRIATICA OLEODINAMICA SRL
                                                                                                  CF: 03992440283
                                                                                                • ADRIATICA OLEODINAMICA SRL
                                                                                                  CF: 03992440283
                                                                                                CIG: Z010A6FABF
                                                                                                Oggetto: POMPE BOSCH - DEP. S.ERASMO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 11808.74
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 25-05-2013 al 26-06-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
                                                                                                • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                                  CF: 02177610272
                                                                                                • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                                  CF: 02177610272
                                                                                                CIG: Z020861D9D
                                                                                                Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONI PARTI ELETTRICHE SU MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 4805.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ELETTRAUTO MORBIOLO NICOLA
                                                                                                  CF: 03220340271
                                                                                                • ELETTRAUTO MORBIOLO NICOLA
                                                                                                  CF: 03220340271
                                                                                                CIG: Z0209CA0CF
                                                                                                Oggetto: ACESSORI INFORMATICI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 936.77
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 30-05-2013 al 30-05-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • TELETRONICA SPA
                                                                                                  CF: 00490900305
                                                                                                • TELETRONICA SPA
                                                                                                  CF: 00490900305
                                                                                                CIG: Z0307C9088
                                                                                                Oggetto: INDAGINE RICERCA MERCURIO OUTDOOR E INDOOR C/O SCUOLA MARGOTTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5075.00
                                                                                                Somme liquidate: € 4925.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 08-04-2013 al 12-04-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
                                                                                                  CF: 02560930279
                                                                                                • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
                                                                                                  CF: 02560930279
                                                                                                CIG: Z0308077B1
                                                                                                Oggetto: NOLEGGO MULETTO E ADDETTO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1566.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SAN MARCO SERVIZI SRL
                                                                                                  CF: 01952780276
                                                                                                • SAN MARCO SERVIZI SRL
                                                                                                  CF: 01952780276
                                                                                                CIG: Z030862C97
                                                                                                Oggetto: CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINTRUSIONE CENTRALI VARIE ACQ. AREA TERR VE E MOGLIANO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3190.00
                                                                                                Somme liquidate: € 2307.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 11-04-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • E.S.A. ELETTRONICA DI PUGIOTTO P.I. PIERLUIGI E C. SAS
                                                                                                  CF: 02032260271
                                                                                                • E.S.A. ELETTRONICA DI PUGIOTTO P.I. PIERLUIGI E C. SAS
                                                                                                  CF: 02032260271
                                                                                                CIG: Z030883D10
                                                                                                Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI E MOTOBARCHE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 8410.36
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
                                                                                                  CF: 02091420279
                                                                                                • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
                                                                                                  CF: 02091420279
                                                                                                CIG: Z0308CF8EC
                                                                                                Oggetto: FORNITURA PER ANNO 2013 DI IPOCLORITO DI SODIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 3259.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BEC SRL
                                                                                                  CF: 01894190287
                                                                                                • BEC SRL
                                                                                                  CF: 01894190287
                                                                                                CIG: Z030B6F1E1
                                                                                                Oggetto: FORNITURA OCCHIALI DPI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 816.00
                                                                                                Somme liquidate: € 696.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 31-08-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SIKURA SRL
                                                                                                  CF: 02988500274
                                                                                                • SIKURA SRL
                                                                                                  CF: 02988500274
                                                                                                CIG: Z040845541
                                                                                                Oggetto: MANU. MOTOGENERATORE N.32
                                                                                                Importo aggiudicato: € 116.25
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2012
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
                                                                                                • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
                                                                                                  CF: 00128040276
                                                                                                • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
                                                                                                  CF: 00128040276
                                                                                                CIG: Z040883C5A
                                                                                                Oggetto: TAVOLE VARIE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 710.84
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • DITTA BAGAROTTO LUIGI S.A.S.
                                                                                                  CF: 00188180277
                                                                                                • DITTA BAGAROTTO LUIGI S.A.S.
                                                                                                  CF: 00188180277
                                                                                                CIG: Z040C2BA12
                                                                                                Oggetto: FORNITURA ADBLUE (ADDITIVO PER EURO 5)
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5400.00
                                                                                                Somme liquidate: € 2925.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BOZZO SNC
                                                                                                  CF: 03095110270
                                                                                                • BOZZO SNC
                                                                                                  CF: 03095110270
                                                                                                CIG: Z050A4574D
                                                                                                Oggetto: CANONE SERVIZIO CALL CENTER CLIENTI PERIODO 01/01/2013 30/06/2014
                                                                                                Importo aggiudicato: € 21960.00
                                                                                                Somme liquidate: € 15392.50
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • PELLEGRINI SPA
                                                                                                  CF: 01514670270
                                                                                                • PELLEGRINI SPA
                                                                                                  CF: 01514670270
                                                                                                CIG: Z050BB7569
                                                                                                Oggetto: FORNITURA GUANTI DPI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 4896.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1220.80
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CALZA GIUSEPPE
                                                                                                  CF: 03736510276
                                                                                                • CALZA GIUSEPPE
                                                                                                  CF: 03736510276
                                                                                                CIG: Z050C622F5
                                                                                                Oggetto: DEPURAZIONE FUSINA SOLLEVAMENTO CENTRALE S5/S6 - SM1 C
                                                                                                Importo aggiudicato: € 12462.00
                                                                                                Somme liquidate: € 7562.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • VERIFICA SPA
                                                                                                  CF: 03670710965
                                                                                                • VERIFICA SPA
                                                                                                  CF: 03670710965
                                                                                                CIG: Z0608D29C6
                                                                                                Oggetto: MANUFATTI IN CEMENTO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39800.00
                                                                                                Somme liquidate: € 16014.77
                                                                                                Tempi di completamento: dal 25-02-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • MACEVI SRL
                                                                                                  CF: 01444870263
                                                                                                • MACEVI SRL
                                                                                                  CF: 01444870263
                                                                                                CIG: Z0608F6B45
                                                                                                Oggetto: MANUT. MOTOGENERATORE N.32
                                                                                                Importo aggiudicato: € 116.25
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 15-03-2013 al 15-03-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
                                                                                                • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
                                                                                                  CF: 00128040276
                                                                                                • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
                                                                                                  CF: 00128040276
                                                                                                CIG: Z060AA1F19
                                                                                                Oggetto: NOLEGGIO SPAZZATRICE MIRANO (RDA 10122497)
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 37437.50
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-10-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • R.A.M.M. srl
                                                                                                  CF: 04015790274
                                                                                                • R.A.M.M. srl
                                                                                                  CF: 04015790274
                                                                                                CIG: Z060C415B2
                                                                                                Oggetto: CONTRATTO QUADRO-MANUT.IMPIANTI DEPURAZ.VENEZIA ED EX SPIM
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 39700.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 07-11-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
                                                                                                  CF: 01284400288
                                                                                                • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
                                                                                                  CF: 01284400288
                                                                                                CIG: Z07049E226
                                                                                                Oggetto: FORNITURA STRUMENTI DEPURAZIONE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 955.80
                                                                                                Somme liquidate: € 888.90
                                                                                                Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • GENERALCONTROL SPA
                                                                                                  CF: 00812030153
                                                                                                • GENERALCONTROL SPA
                                                                                                  CF: 00812030153
                                                                                                CIG: Z070A589BF
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA CDR CAVALLINO TREPORTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1500.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 30-05-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                                  CF: 02177610272
                                                                                                • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                                  CF: 02177610272
                                                                                                CIG: Z0808027A9
                                                                                                Oggetto: RICAMBI E MATERIALI PER LA MANUTENZIONE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 12000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CANEVER MARIO OFF.DI CANEVER GIUL.
                                                                                                  CF: 02710300274
                                                                                                • CANEVER MARIO OFF.DI CANEVER GIUL.
                                                                                                  CF: 02710300274
                                                                                                CIG: Z08095B0D6
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE TEALI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 8224.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 04-03-2013 al 04-03-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
                                                                                                  CF: 00272920273
                                                                                                • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
                                                                                                  CF: 00272920273
                                                                                                CIG: Z0809C890D
                                                                                                Oggetto: FORNITURA ESTINTORI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1107.43
                                                                                                Somme liquidate: € 1104.03
                                                                                                Tempi di completamento: dal 08-05-2013 al 14-06-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BERGAMASCHI ANTINCENDI
                                                                                                  CF: 02790980243
                                                                                                • BERGAMASCHI ANTINCENDI
                                                                                                  CF: 02790980243
                                                                                                CIG: Z080A083A4
                                                                                                Oggetto: SERVIZIO LETTURE CONTATORI ACQUA 2013
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 32477.31
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • WORKING SOC. COOP.
                                                                                                  CF: 03512600374
                                                                                                • WORKING SOC. COOP.
                                                                                                  CF: 03512600374
                                                                                                CIG: Z080CAA8B8
                                                                                                Oggetto: CIRCUITI INTERLABORATORIO IELAB
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3097.37
                                                                                                Somme liquidate: € 3097.36
                                                                                                Tempi di completamento: dal 02-12-2013 al 01-02-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • IELAB CALIDAD S.L.
                                                                                                  CF:
                                                                                                • IELAB CALIDAD S.L.
                                                                                                  CF:
                                                                                                CIG: Z0908A64B9
                                                                                                Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 611.08
                                                                                                Tempi di completamento: dal 14-06-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CIVIERO SAS DI PAOLO CIVIERO E C.
                                                                                                  CF: 00125210278
                                                                                                • CIVIERO SAS DI PAOLO CIVIERO E C.
                                                                                                  CF: 00125210278
                                                                                                CIG: Z090966F51
                                                                                                Oggetto: SERVIZI TECNICI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 8043.29
                                                                                                Tempi di completamento: dal 04-06-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
                                                                                                  CF: 11498640157
                                                                                                • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
                                                                                                  CF: 11498640157
                                                                                                CIG: Z090B5016B
                                                                                                Oggetto: BS 279-13/MS SMALTIMENTO RSA DA CLIENTI CAVARZERE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 38296.64
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 31-01-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
                                                                                                  CF: 01174490290
                                                                                                • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
                                                                                                  CF: 01174490290
                                                                                                CIG: Z0A07C9180
                                                                                                Oggetto: RISCOSSIONE CREDITI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 483.92
                                                                                                Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • STUDIO LEGALE VISENTIN BIOLO GIORDA
                                                                                                  CF: 00980890271
                                                                                                • STUDIO LEGALE VISENTIN BIOLO GIORDA
                                                                                                  CF: 00980890271
                                                                                                CIG: Z0A086345C
                                                                                                Oggetto: SOSTITUZIONE UPS GUASTO DEDICATO ALLA VIDEOSORVEGLIANZA SEDE DI P.LE SIRTORI - MARGHERA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1265.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al 22-02-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • TELETRONICA SPA
                                                                                                  CF: 00490900305
                                                                                                • TELETRONICA SPA
                                                                                                  CF: 00490900305
                                                                                                CIG: Z0A0910439
                                                                                                Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA PER SETTORE DEPURAZIONE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 462.40
                                                                                                Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • MICHIELETTO MAURO
                                                                                                  CF: 02720240270
                                                                                                • MICHIELETTO MAURO
                                                                                                  CF: 02720240270
                                                                                                CIG: Z0A0994718
                                                                                                Oggetto: PRODOTTI VARI PER LABORATORIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10020.67
                                                                                                Somme liquidate: € 9996.05
                                                                                                Tempi di completamento: dal 20-11-2013 al 09-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • OXOID SPA
                                                                                                  CF: 00889160156
                                                                                                • OXOID SPA
                                                                                                  CF: 00889160156
                                                                                                CIG: Z0B0800336
                                                                                                Oggetto: FORNITURA GPL X RISCALDAMENTO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 13671.30
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • TUTTOGAS SPA
                                                                                                  CF: 13099070156
                                                                                                • TUTTOGAS SPA
                                                                                                  CF: 13099070156
                                                                                                CIG: Z0B0805C6F
                                                                                                Oggetto: FORNITURA RICAMBI VARI PER MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 32500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 25128.64
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • EVO GROUP SRL in liquidazione
                                                                                                  CF: 02577130277
                                                                                                • EVO GROUP SRL in liquidazione
                                                                                                  CF: 02577130277
                                                                                                CIG: Z0B0861F0F
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1454.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CARROZZERIA CASTELLO
                                                                                                  CF: 02727740272
                                                                                                • CARROZZERIA CASTELLO
                                                                                                  CF: 02727740272
                                                                                                CIG: Z0B08F6D99
                                                                                                Oggetto: CONSULENZA PER RINNOVO PATENTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1991.80
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • LA OGNI PRATICA SRL
                                                                                                  CF: 01899830275
                                                                                                • LA OGNI PRATICA SRL
                                                                                                  CF: 01899830275
                                                                                                CIG: Z0B094F951
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE QUADRI ELETTRICI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 13882.58
                                                                                                Tempi di completamento: dal 09-04-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
                                                                                                  CF: 03587150289
                                                                                                • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
                                                                                                  CF: 03587150289
                                                                                                CIG: Z0B0A73F22
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE MEZZO A SEGUITO INCIDENTE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 210.63
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 25-04-2013 al 01-05-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • TOP CAR SRL
                                                                                                  CF: 02795820279
                                                                                                • TOP CAR SRL
                                                                                                  CF: 02795820279
                                                                                                CIG: Z0C078344E
                                                                                                Oggetto: MANUNTEZIONE CAPPA LABORATORIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 731.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 03-12-2012 al 03-12-2012
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • EUROCLONE S.P.A.
                                                                                                  CF: 08126390155
                                                                                                • EUROCLONE S.P.A.
                                                                                                  CF: 08126390155
                                                                                                CIG: Z0C07DD889
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 6500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1283.52
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CARROZZERIA VENETA SNC di Bertoldo
                                                                                                  CF: 00321090276
                                                                                                • CARROZZERIA VENETA SNC di Bertoldo
                                                                                                  CF: 00321090276
                                                                                                CIG: Z0C08083EC
                                                                                                Oggetto: MATERIALE VARIO PER LABORATORIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 4522.40
                                                                                                Somme liquidate: € 4304.93
                                                                                                Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 17-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ECOTOX LDS SRL
                                                                                                  CF: 10787500155
                                                                                                • ECOTOX LDS SRL
                                                                                                  CF: 10787500155
                                                                                                CIG: Z0C085A5C0
                                                                                                Oggetto: MATERIALE E PRODOTTI PER LABORATORIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 22151.06
                                                                                                Somme liquidate: € 22043.41
                                                                                                Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 07-01-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
                                                                                                  CF: 12864800151
                                                                                                • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
                                                                                                  CF: 12864800151
                                                                                                CIG: Z0C09F412A
                                                                                                Oggetto: GRASSO MUEP1
                                                                                                Importo aggiudicato: € 669.60
                                                                                                Somme liquidate: € 669.44
                                                                                                Tempi di completamento: dal 20-05-2013 al 04-06-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ENI SPA
                                                                                                  CF: 00905811006
                                                                                                • ENI SPA
                                                                                                  CF: 00905811006
                                                                                                CIG: Z0D0A6DCA5
                                                                                                Oggetto: PRODOTTI CHIMICI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5433.75
                                                                                                Somme liquidate: € 1156.96
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
                                                                                                  CF: 00262890288
                                                                                                • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
                                                                                                  CF: 00262890288
                                                                                                CIG: Z0D0C6F4F9
                                                                                                Oggetto: FORNITURA OLIO IDRAULICO PANOLIN HLP SYNTH 46
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 34890.84
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • E.C.O. ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 02111671208
                                                                                                • E.C.O. ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 02111671208
                                                                                                CIG: Z0F083235F
                                                                                                Oggetto: MANUT. E RETTIFICHE COMPONENTI (RADIATORI)
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 3700.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • PIAZZA RADIATORI AUTO SNC
                                                                                                  CF: 00411410277
                                                                                                • PIAZZA RADIATORI AUTO SNC
                                                                                                  CF: 00411410277
                                                                                                CIG: Z0F0B1B3E9
                                                                                                Oggetto: FORNITURA OLIO IDRAULICO PANOLIN
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 33088.59
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • E.C.O. ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 02111671208
                                                                                                • E.C.O. ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 02111671208
                                                                                                CIG: Z10075FFA7
                                                                                                Oggetto: METANO PER RISCALDAMENTO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1702.78
                                                                                                Somme liquidate: € 1678.38
                                                                                                Tempi di completamento: dal 03-01-2013 al 03-01-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CLODIAGAS S.R.L.
                                                                                                  CF: 01341950283
                                                                                                • CLODIAGAS S.R.L.
                                                                                                  CF: 01341950283
                                                                                                CIG: Z100871295
                                                                                                Oggetto: REAGENTI PER LABORATORIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 4886.45
                                                                                                Tempi di completamento: dal 19-04-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • HACH LANGE SRL
                                                                                                  CF: 11277000151
                                                                                                • HACH LANGE SRL
                                                                                                  CF: 11277000151
                                                                                                CIG: Z100BBD199
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONI ELETTROMECCANICHE IMPIANTO DI DEPURAZIONE VAL DA RIO CHIOGGIA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 858.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 18-10-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                                • SE. R. NAVI SRL
                                                                                                  CF: 00210640272
                                                                                                • SE. R. NAVI SRL
                                                                                                  CF: 00210640272
                                                                                                CIG: Z100C7EED2
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 19000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1799.52
                                                                                                Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BUSOLIN SRL
                                                                                                  CF: 03343300277
                                                                                                • BUSOLIN SRL
                                                                                                  CF: 03343300277
                                                                                                CIG: Z1108062F4
                                                                                                Oggetto: FORNITURA RICAMBI OLEODINAMICI PER MEZZI E NATANTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2100.00
                                                                                                Somme liquidate: € 907.47
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                  CF: 00170180277
                                                                                                • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                  CF: 00170180277
                                                                                                CIG: Z110867309
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMATA GAS ANNO 2013
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 3666.91
                                                                                                Tempi di completamento: dal 29-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • FERP S.a.s.
                                                                                                  CF: 01340130283
                                                                                                • FERP S.a.s.
                                                                                                  CF: 01340130283
                                                                                                CIG: Z110B4E23D
                                                                                                Oggetto: SALE PER DISGELO STAGIONE 2013-2014
                                                                                                Importo aggiudicato: € 22800.00
                                                                                                Somme liquidate: € 22610.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 16-09-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ITALKALI SPA
                                                                                                  CF: 02425570823
                                                                                                • ITALKALI SPA
                                                                                                  CF: 02425570823
                                                                                                CIG: Z120832333
                                                                                                Oggetto: MANUT. E RETTIFICHE COMPONENTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 31731.71
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • GORIZIANE GROUP SPA
                                                                                                  CF: 00040990319
                                                                                                • GORIZIANE GROUP SPA
                                                                                                  CF: 00040990319
                                                                                                CIG: Z12094E798
                                                                                                Oggetto: RICAMBI ELETTRICI VARI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1260.00
                                                                                                Somme liquidate: € 840.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
                                                                                                  CF: 03814680272
                                                                                                • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
                                                                                                  CF: 03814680272
                                                                                                CIG: Z120C91194
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MEMBRANE PER CANDELE DI ULTRAFILTRAZIONE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 13160.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 04-12-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • KOCH CHEMICAL TECHNOLOGY GROUP LTD
                                                                                                  CF:
                                                                                                • KOCH CHEMICAL TECHNOLOGY GROUP LTD
                                                                                                  CF:
                                                                                                CIG: Z13087E43B
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONI VARIE PER MOTOBARCHE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • METAU SERVICE SRL
                                                                                                  CF: 02217471206
                                                                                                • METAU SERVICE SRL
                                                                                                  CF: 02217471206
                                                                                                CIG: Z1308B6170
                                                                                                Oggetto: VERIFICHE COLLAUDI GRU
                                                                                                Importo aggiudicato: € 500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 215.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • A.R.P.A.V.
                                                                                                  CF: 03382700288
                                                                                                • A.R.P.A.V.
                                                                                                  CF: 03382700288
                                                                                                CIG: Z13095C37D
                                                                                                Oggetto: FORNITURA FREON PER LABORATORIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 9818.50
                                                                                                Somme liquidate: € 9733.38
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
                                                                                                  CF: 12864800151
                                                                                                • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
                                                                                                  CF: 12864800151
                                                                                                CIG: Z130A8D92A
                                                                                                Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE KIT GPS
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1450.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1085.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 27-06-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • AUTOFFICINA GTO DI CHECCHIN E POLAT
                                                                                                  CF: 01930070279
                                                                                                • AUTOFFICINA GTO DI CHECCHIN E POLAT
                                                                                                  CF: 01930070279
                                                                                                CIG: Z130CA08ED
                                                                                                Oggetto: FORNITURA TENUTA MECCANICHE - DEP.VENEZIA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1410.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 02-12-2013 al 10-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • MOMENTE' SNC
                                                                                                  CF: 02710730272
                                                                                                • MOMENTE' SNC
                                                                                                  CF: 02710730272
                                                                                                CIG: Z14084BD93
                                                                                                Oggetto: ACIDO PARACETICO SOL. 15%
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1769.58
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 23-01-2013 al 21-02-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • DONAU AQUAE SRL
                                                                                                  CF: 04430400269
                                                                                                • DONAU AQUAE SRL
                                                                                                  CF: 04430400269
                                                                                                CIG: Z1408C3B5F
                                                                                                Oggetto: MATERIALE DA BANCO ANNO 2013 A.P. VE MO E IMPIANTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 11500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 6410.83
                                                                                                Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • MEB S.R.L.
                                                                                                  CF: 02282890249
                                                                                                • MEB S.R.L.
                                                                                                  CF: 02282890249
                                                                                                CIG: Z140A14807
                                                                                                Oggetto: VERIFICA IMPIANTI RILEVAZIONE FUMI SEDI SCALTENIGO E SCORZE'
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 600.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 27-05-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • EUROSYSTEM SRL
                                                                                                  CF: 03723250274
                                                                                                • EUROSYSTEM SRL
                                                                                                  CF: 03723250274
                                                                                                CIG: Z1508457E0
                                                                                                Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 414.00
                                                                                                Somme liquidate: € 411.04
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CIAPONI S.R.L.
                                                                                                  CF: 01160480503
                                                                                                • CIAPONI S.R.L.
                                                                                                  CF: 01160480503
                                                                                                CIG: Z150890602
                                                                                                Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PER LA DISINFESTAZIONE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 7120.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 07-03-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • COPYR SPA
                                                                                                  CF: 00878291004
                                                                                                • COPYR SPA
                                                                                                  CF: 00878291004
                                                                                                CIG: Z1508A39E0
                                                                                                Oggetto: SOLVENTI E VERNICI PER MOTOBARCHE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 327.05
                                                                                                Somme liquidate: € 253.80
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • AEMME COLORI SRL
                                                                                                  CF: 00999580160
                                                                                                • AEMME COLORI SRL
                                                                                                  CF: 00999580160
                                                                                                CIG: Z150C80AA4
                                                                                                Oggetto: NOLO PIATTAFORME E MEZZI OPERATIVI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 7000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 3403.80
                                                                                                Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • STUDIO 3 SRL
                                                                                                  CF: 02911310270
                                                                                                • STUDIO 3 SRL
                                                                                                  CF: 02911310270
                                                                                                CIG: Z1607AC208
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMPATTANTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39990.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 10-01-2013 al 18-01-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • O.R.M.I. SRL
                                                                                                  CF: 01822700272
                                                                                                • O.R.M.I. SRL
                                                                                                  CF: 01822700272
                                                                                                CIG: Z16082961C
                                                                                                Oggetto: MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA - IDRAULICO - ELETTRICO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 3202.16
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • FERR-CASA S.N.C.
                                                                                                  CF: 00694410275
                                                                                                • FERR-CASA S.N.C.
                                                                                                  CF: 00694410275
                                                                                                CIG: Z16090E32E
                                                                                                Oggetto: BS74-13/DP SERVIZIO CREMAZIONI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1071.63
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • XXXX ELIOS SRL
                                                                                                  CF: 03312150273
                                                                                                • XXXX ELIOS SRL
                                                                                                  CF: 03312150273
                                                                                                CIG: Z17080629C
                                                                                                Oggetto: RICAMBI PER MEZZI AZIENDALI ORIGINALI OMB
                                                                                                Importo aggiudicato: € 11000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 8235.50
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • OMB INTERNATIONAL S.R.L.
                                                                                                  CF: 03132300983
                                                                                                • OMB INTERNATIONAL S.R.L.
                                                                                                  CF: 03132300983
                                                                                                CIG: Z1708DBD81
                                                                                                Oggetto: MATERIALE E VETRERIA PER LABORATORIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10002.76
                                                                                                Somme liquidate: € 9730.55
                                                                                                Tempi di completamento: dal 22-11-2013 al 04-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ARTI GLASS SRL
                                                                                                  CF: 00195980289
                                                                                                • ARTI GLASS SRL
                                                                                                  CF: 00195980289
                                                                                                CIG: Z170954325
                                                                                                Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1779.86
                                                                                                Somme liquidate: € 1656.05
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • OFIRA ITALIANA SRL
                                                                                                  CF: 01096890171
                                                                                                • OFIRA ITALIANA SRL
                                                                                                  CF: 01096890171
                                                                                                CIG: Z170BEE5D2
                                                                                                Oggetto: MANUTEZIONE MACCHINARI OFFICINA DI CHIOGGIA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1889.12
                                                                                                Somme liquidate: € 1619.12
                                                                                                Tempi di completamento: dal 15-10-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • PULIVENETA S.R.L.
                                                                                                  CF: 00587470295
                                                                                                • PULIVENETA S.R.L.
                                                                                                  CF: 00587470295
                                                                                                CIG: Z180884C87
                                                                                                Oggetto: CERTIFICAZIONE RATATURA PESI 2013
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1708.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1630.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 07-02-2013 al 05-06-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                                  CF: 02532650278
                                                                                                • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                                  CF: 02532650278
                                                                                                CIG: Z1808904DB
                                                                                                Oggetto: FORNITURA SACCHI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39944.38
                                                                                                Somme liquidate: € 33325.76
                                                                                                Tempi di completamento: dal 07-02-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • S M. P. DI SFRECOLA GIANLUCA E C. S
                                                                                                  CF: 04224870727
                                                                                                • S M. P. DI SFRECOLA GIANLUCA E C. S
                                                                                                  CF: 04224870727
                                                                                                CIG: Z190863576
                                                                                                Oggetto: UPS PER SISTEMA TVCC SEDE DI PIAZZALE SIRTORI MARGHERA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1350.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1265.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 08-02-2013 al 22-02-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • TELETRONICA SPA
                                                                                                  CF: 00490900305
                                                                                                • TELETRONICA SPA
                                                                                                  CF: 00490900305
                                                                                                CIG: Z1908BEA5C
                                                                                                Oggetto: MINUTERIA ANNO 2013 A.P. VE MO E IMPIANTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 7000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 4899.13
                                                                                                Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SCOMAZZON LIBERO SAS
                                                                                                  CF: 02042830279
                                                                                                • SCOMAZZON LIBERO SAS
                                                                                                  CF: 02042830279
                                                                                                CIG: Z190947CA6
                                                                                                Oggetto: N. 1 PRESS CONTAINER PER IE03 - COMPATTATORE SCARRABILE NUOVO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 16900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 27-03-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SCALVENZI SOCIETA' COOPERATIVA
                                                                                                  CF: 00651190985
                                                                                                • SCALVENZI SOCIETA' COOPERATIVA
                                                                                                  CF: 00651190985
                                                                                                CIG: Z19097A975
                                                                                                Oggetto: GIUNTI E PEZZI SPECIALI PER SETTORE IDRICO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39800.00
                                                                                                Somme liquidate: € 38440.10
                                                                                                Tempi di completamento: dal 12-04-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
                                                                                                  CF: 01466450069
                                                                                                • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
                                                                                                  CF: 01466450069
                                                                                                CIG: Z1909E011D
                                                                                                Oggetto: ANALISI BATTERIOLOGICHE PER LABORATORIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 800.00
                                                                                                Somme liquidate: € 672.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 23-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • IREN ACQUA GAS SPA
                                                                                                  CF: 01571510997
                                                                                                • IREN ACQUA GAS SPA
                                                                                                  CF: 01571510997
                                                                                                CIG: Z1A08854E9
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE PNEUMATICI MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1747.36
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • MINTO PNEUS SRL
                                                                                                  CF: 02972180273
                                                                                                • MINTO PNEUS SRL
                                                                                                  CF: 02972180273
                                                                                                CIG: Z1A0B22C88
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE CONTENITORI CAMPANE-CASSONETTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • COLOR COAT SRL
                                                                                                  CF: 01355500032
                                                                                                • COLOR COAT SRL
                                                                                                  CF: 01355500032
                                                                                                CIG: Z1B08B60A7
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE CARPENTERIA SU ALLESTIMENTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
                                                                                                  CF: 01245940299
                                                                                                • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
                                                                                                  CF: 01245940299
                                                                                                CIG: Z1B08FA5E0
                                                                                                Oggetto: ACQUISTO MONITOR PER AUTOCARRO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 659.83
                                                                                                Somme liquidate: € 649.13
                                                                                                Tempi di completamento: dal 24-04-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
                                                                                                  CF: 01414340503
                                                                                                • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
                                                                                                  CF: 01414340503
                                                                                                CIG: Z1B0C3AA9A
                                                                                                Oggetto: ENDRESS+H RICAMBI STRUMENTI CAMPIONATORI AUTOMATICI DEP.FUSINA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 886.19
                                                                                                Somme liquidate: € 886.18
                                                                                                Tempi di completamento: dal 07-11-2013 al 30-11-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                  CF: 01942780154
                                                                                                • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                  CF: 01942780154
                                                                                                CIG: Z1C07DDAE3
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONI SU ATTREZZATURA E STRUMENTI DI REPARTO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 438.95
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • VENPA SPA
                                                                                                  CF: 02574080277
                                                                                                • VENPA SPA
                                                                                                  CF: 02574080277
                                                                                                CIG: Z1C0821749
                                                                                                Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO MEZZI PRESSO LA STAZIONE DI TRAVASO DI CHIOGGIA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 828.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SOC. COOP ECOAMBIENTE
                                                                                                  CF: 01098490293
                                                                                                • SOC. COOP ECOAMBIENTE
                                                                                                  CF: 01098490293
                                                                                                CIG: Z1C08229EA
                                                                                                Oggetto: RICAMBI ORIGINALI FARID
                                                                                                Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 8562.72
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                                  CF: 06500530016
                                                                                                • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                                  CF: 06500530016
                                                                                                CIG: Z1C082C4D4
                                                                                                Oggetto: MANUT.MECC.AUTOTELAI E REVISIONI MCTC AUTOMEZZI 35 Q.LI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 19692.65
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • TOP CAR SRL
                                                                                                  CF: 02795820279
                                                                                                • TOP CAR SRL
                                                                                                  CF: 02795820279
                                                                                                CIG: Z1C0B15D36
                                                                                                Oggetto: FORNITURA ATREZZATURE DI REPARTO CAVALLINO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 4111.77
                                                                                                Somme liquidate: € 4111.76
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-08-2013 al 31-08-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SILCOM SRL
                                                                                                  CF: 02347440279
                                                                                                • SILCOM SRL
                                                                                                  CF: 02347440279
                                                                                                CIG: Z1C0B9A9E3
                                                                                                Oggetto: MANUUTENZIONE IMPIANTI TERZI E PROPRI 2013
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 39337.44
                                                                                                Tempi di completamento: dal 24-09-2013 al 15-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                                  CF: 02177610272
                                                                                                • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                                  CF: 02177610272
                                                                                                CIG: Z1D088289E
                                                                                                Oggetto: ATTREZZATURE SCARRABILI PER AUTOTELAI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 36900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
                                                                                                  CF: 00496180043
                                                                                                • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
                                                                                                  CF: 00496180043
                                                                                                CIG: Z1D08F5509
                                                                                                Oggetto: SMALTIMENTO INERTI ECOCENTRO LIDO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1320.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BERGAMO CESARE SNC
                                                                                                  CF: 02709870279
                                                                                                • BERGAMO CESARE SNC
                                                                                                  CF: 02709870279
                                                                                                CIG: Z1E089096A
                                                                                                Oggetto: MATERIALE SIDERURGICO VARIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ETTORE BERTOLDINI SRL
                                                                                                  CF: 02638960274
                                                                                                • ETTORE BERTOLDINI SRL
                                                                                                  CF: 02638960274
                                                                                                CIG: Z1E08A5CA8
                                                                                                Oggetto: POLICLORURO ALLUMINIO SOL. 10% GRV PER CENTRALE DI CAVANELLA D'ADIGE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 29900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 8832.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 05-03-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • MARCHI INDUSTRIALE S.P.A.
                                                                                                  CF: 04099500482
                                                                                                • MARCHI INDUSTRIALE S.P.A.
                                                                                                  CF: 04099500482
                                                                                                CIG: Z1F0777D2D
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 12766.54
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CECCHINATO SRL
                                                                                                  CF: 03724700277
                                                                                                • CECCHINATO SRL
                                                                                                  CF: 03724700277
                                                                                                CIG: Z1F084F095
                                                                                                Oggetto: NOLEGGIO BATTERIE PORTER ELETTR.
                                                                                                Importo aggiudicato: € 4704.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1960.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 23-01-2013 al 01-03-2017
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • LOGICAR SRL
                                                                                                  CF: 01880680507
                                                                                                • LOGICAR SRL
                                                                                                  CF: 01880680507
                                                                                                CIG: Z1F08F3E0B
                                                                                                Oggetto: ATTREZZATURA SCARRABILE DA ALLESTIRE SU AUTOTELAIO IVECO EUROCARGO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 18450.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 04-03-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
                                                                                                  CF: 00496180043
                                                                                                • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
                                                                                                  CF: 00496180043
                                                                                                CIG: Z1F0A55A4A
                                                                                                Oggetto: PRATICA CQC ESENTE CORSO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 143.04
                                                                                                Somme liquidate: € 141.04
                                                                                                Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al 04-07-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • AUTOSCUOLA 4 RUOTE dii FAVARON
                                                                                                  CF: 00269490272
                                                                                                • AUTOSCUOLA 4 RUOTE dii FAVARON
                                                                                                  CF: 00269490272
                                                                                                CIG: Z1F0AA6496
                                                                                                Oggetto: INTERVENTO SISTEMAZIONE ALBERATURE CIMITERO NUOVO DI MARCON
                                                                                                Importo aggiudicato: € 550.42
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-02-2013 al 28-02-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                                  CF: 02894130273
                                                                                                • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                                  CF: 02894130273
                                                                                                CIG: Z1F0AAFB94
                                                                                                Oggetto: RICAMBI E ATTREZZATURE VARIE PER MEZZI AZIENDALI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 813.39
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
                                                                                                  CF: 01526160278
                                                                                                • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
                                                                                                  CF: 01526160278
                                                                                                CIG: Z1F0C7F2DD
                                                                                                Oggetto: FORNITURA LAVORAZIONI METALLICHE ED INFISSI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 910.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • D.B. SYSTEM DEI F.LLI BENEDETTI LORIS LUCA E DAVIDE SNC
                                                                                                  CF: 00342370269
                                                                                                • D.B. SYSTEM DEI F.LLI BENEDETTI LORIS LUCA E DAVIDE SNC
                                                                                                  CF: 00342370269
                                                                                                CIG: Z2108A5C7C
                                                                                                Oggetto: PICCOLE MANUTENZIONI ELETTRICHE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1698.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 05-03-2103 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • C.E.I.C. DI PAGANIN MORENO
                                                                                                  CF: 01461740274
                                                                                                • C.E.I.C. DI PAGANIN MORENO
                                                                                                  CF: 01461740274
                                                                                                CIG: Z210900E71
                                                                                                Oggetto: CONTENITORI PER FARMACI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 30165.00
                                                                                                Somme liquidate: € 3840.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 08-03-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CASONE SPA
                                                                                                  CF: 00544100340
                                                                                                • CASONE SPA
                                                                                                  CF: 00544100340
                                                                                                CIG: Z210CC1168
                                                                                                Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU OMB
                                                                                                Importo aggiudicato: € 506.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 06-12-2013 al 06-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • OMB INTERNATIONAL S.R.L.
                                                                                                  CF: 03132300983
                                                                                                • OMB INTERNATIONAL S.R.L.
                                                                                                  CF: 03132300983
                                                                                                CIG: Z2207C9216
                                                                                                Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE IN VARIE SEDI INSTALLAZIONE HARDWARE PER FAX (VIA DANTE) - INSTALLAZIONE CO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 11503.00
                                                                                                Somme liquidate: € 7193.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • TELETRONICA SPA
                                                                                                  CF: 00490900305
                                                                                                • TELETRONICA SPA
                                                                                                  CF: 00490900305
                                                                                                CIG: Z22081451F
                                                                                                Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2300.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1330.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 14-01-2013 al 14-01-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                                  CF: 00703690271
                                                                                                • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                                  CF: 00703690271
                                                                                                CIG: Z2208BA14A
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 138.53
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BOLDRIN EDILIZIA SAS
                                                                                                  CF: 03810880272
                                                                                                • BOLDRIN EDILIZIA SAS
                                                                                                  CF: 03810880272
                                                                                                CIG: Z2208BE8DD
                                                                                                Oggetto: RICAMBI PER ATTREZZ. ANNO 2013 A.P. VE MO E IMPIANTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1063.39
                                                                                                Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • FIM SRL
                                                                                                  CF: 01464180270
                                                                                                • FIM SRL
                                                                                                  CF: 01464180270
                                                                                                CIG: Z220B6F74B
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 144.40
                                                                                                Somme liquidate: € 94.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 10-09-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • MEB S.R.L.
                                                                                                  CF: 02282890249
                                                                                                • MEB S.R.L.
                                                                                                  CF: 02282890249
                                                                                                CIG: Z2308A5E01
                                                                                                Oggetto: LAMPADINE PER CIMITERI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1497.00
                                                                                                Somme liquidate: € 504.67
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 31-03-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
                                                                                                  CF: 00825330285
                                                                                                • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
                                                                                                  CF: 00825330285
                                                                                                CIG: Z230A69EEC
                                                                                                Oggetto: NOLEGGI APPARECCHIATURE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 21771.99
                                                                                                Somme liquidate: € 20526.15
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • VENETA LAVAGGI SRL
                                                                                                  CF: 01868470277
                                                                                                • VENETA LAVAGGI SRL
                                                                                                  CF: 01868470277
                                                                                                CIG: Z24053BFCF
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONI CARPENTERIA AU56
                                                                                                Importo aggiudicato: € 9000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 04-12-2013 al 04-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • AUTOMAZIONE VENETO SRL
                                                                                                  CF: 03249340278
                                                                                                • AUTOMAZIONE VENETO SRL
                                                                                                  CF: 03249340278
                                                                                                CIG: Z240864140
                                                                                                Oggetto: SERVICE DI ATTIVIT
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39200.00
                                                                                                Somme liquidate: € 7460.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-11-2012 al 20-01-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • INSULA SPA
                                                                                                  CF: 02997010273
                                                                                                • INSULA SPA
                                                                                                  CF: 02997010273
                                                                                                CIG: Z240883E1D
                                                                                                Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 286.42
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BIMOTOR SPA
                                                                                                  CF: 03841740016
                                                                                                • BIMOTOR SPA
                                                                                                  CF: 03841740016
                                                                                                CIG: Z24089B798
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER COSTRUZIONE NUOVA FOGNATURA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 18218.00
                                                                                                Somme liquidate: € 17719.60
                                                                                                Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al 21-02-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                  CF: 03137160275
                                                                                                • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                  CF: 03137160275
                                                                                                CIG: Z2408C3AC8
                                                                                                Oggetto: FERRAMENTA VARIA ANNO 2013 A.P. VE MO E IMPIANTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 485.75
                                                                                                Tempi di completamento: dal 19-03-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • MICHIELETTO MAURO
                                                                                                  CF: 02720240270
                                                                                                • MICHIELETTO MAURO
                                                                                                  CF: 02720240270
                                                                                                CIG: Z24094F931
                                                                                                Oggetto: STRUMENTAZIONE PER MISURA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10836.00
                                                                                                Somme liquidate: € 10830.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 02-04-2013 al 13-05-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SIEMENS SPA
                                                                                                  CF: 00751160151
                                                                                                • SIEMENS SPA
                                                                                                  CF: 00751160151
                                                                                                CIG: Z240BCF83A
                                                                                                Oggetto: RIPARAZIONE INVERTER 2,2KW CAVALLINO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 330.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 18-10-2013 al 18-10-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 00889400156
                                                                                                • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 00889400156
                                                                                                CIG: Z25088492B
                                                                                                Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI VARI PER MEZZI E NATANTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 25000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 10658.59
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
                                                                                                  CF: 02571560271
                                                                                                • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
                                                                                                  CF: 02571560271
                                                                                                CIG: Z25099EE30
                                                                                                Oggetto: PULIZIA SEDI COLLEGATE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 26658.64
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • NEP SRL
                                                                                                  CF: 03341240277
                                                                                                • NEP SRL
                                                                                                  CF: 03341240277
                                                                                                CIG: Z2509D1CF5
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE LINEE VITA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 730.00
                                                                                                Somme liquidate: € 630.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 09-05-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • GAMESYSTEM ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 12093770159
                                                                                                • GAMESYSTEM ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 12093770159
                                                                                                CIG: Z250A16EED
                                                                                                Oggetto: FORNITURA DI BASAMENTI IN CLS PER RECINZ. DA CANTIERE CIM TF
                                                                                                Importo aggiudicato: € 120.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 11-06-2013 al 27-06-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                  CF: 03137160275
                                                                                                • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                  CF: 03137160275
                                                                                                CIG: Z250A78FAD
                                                                                                Oggetto: METANO PER AUTOTRAZIONE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 170.77
                                                                                                Tempi di completamento: dal 03-07-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • AUTOMETANO SAS
                                                                                                  CF: 02048740233
                                                                                                • AUTOMETANO SAS
                                                                                                  CF: 02048740233
                                                                                                CIG: Z250C60A3F
                                                                                                Oggetto: NR. 2 EDIZIONI CORSO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1322.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 22-01-2014 al 05-02-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SAFE SYSTEM SRL
                                                                                                  CF: 04186590271
                                                                                                • SAFE SYSTEM SRL
                                                                                                  CF: 04186590271
                                                                                                CIG: Z260ABF48B
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO VERITAS C.S.
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 35132.53
                                                                                                Tempi di completamento: dal 23-07-2013 al 15-11-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • PITTERI IMPIANTI S.R.L.
                                                                                                  CF: 00876610270
                                                                                                • PITTERI IMPIANTI S.R.L.
                                                                                                  CF: 00876610270
                                                                                                CIG: Z27081BD1B
                                                                                                Oggetto: ACCESSORI AURICOLARI E EBATTERIE PER CELL. AZIENDALI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1976.96
                                                                                                Somme liquidate: € 1964.06
                                                                                                Tempi di completamento: dal 20-08-2013 al 20-08-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • PIVA ACOUSTICS SRL
                                                                                                  CF: 04450330289
                                                                                                • PIVA ACOUSTICS SRL
                                                                                                  CF: 04450330289
                                                                                                CIG: Z270822AEB
                                                                                                Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 510.04
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SCALVENZI SOCIETA' COOPERATIVA
                                                                                                  CF: 00651190985
                                                                                                • SCALVENZI SOCIETA' COOPERATIVA
                                                                                                  CF: 00651190985
                                                                                                CIG: Z27089DOEA
                                                                                                Oggetto: ACIDO ACETICO SOL.80%
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39672.00
                                                                                                Somme liquidate: € 36581.76
                                                                                                Tempi di completamento: dal 05-03-2013 al 30-03-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CHIMITEX S.P.A.
                                                                                                  CF: 01235350129
                                                                                                • CHIMITEX S.P.A.
                                                                                                  CF: 01235350129
                                                                                                CIG: Z2708B108C
                                                                                                Oggetto: RICAMBI ORIGINALI FARID
                                                                                                Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 5651.72
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                                  CF: 06500530016
                                                                                                • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                                  CF: 06500530016
                                                                                                CIG: Z2708C3E88
                                                                                                Oggetto: MINUTERIA IDRAULICA ANNO 2013 A.P. VE MO E IMPIANTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1144.41
                                                                                                Tempi di completamento: dal 12-03-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
                                                                                                  CF: 03561770268
                                                                                                • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
                                                                                                  CF: 03561770268
                                                                                                CIG: Z270BCD9A9
                                                                                                Oggetto: RACCORDI IN GHISA SFEROIDALE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 9210.46
                                                                                                Somme liquidate: € 8159.25
                                                                                                Tempi di completamento: dal 08-10-2013 al 10-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
                                                                                                  CF: 13241190159
                                                                                                • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
                                                                                                  CF: 13241190159
                                                                                                CIG: Z2808A51A0
                                                                                                Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE DISPOSITIVO DI CONTROLLO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5280.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 13-02-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BARON SRL
                                                                                                  CF: 00330750241
                                                                                                • BARON SRL
                                                                                                  CF: 00330750241
                                                                                                CIG: Z2808BE980
                                                                                                Oggetto: MINUTERIA ANNO 2013 A.P. VE MO E IMPIANTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 7655.75
                                                                                                Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                  CF: 00170180277
                                                                                                • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                  CF: 00170180277
                                                                                                CIG: Z280CE703E
                                                                                                Oggetto: ASSISTENZA TELEFONICA 2014 ORD E STRARD ANNO 2014
                                                                                                Importo aggiudicato: € 6950.00
                                                                                                Somme liquidate: € 2550.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ABITAT SISTEMI INFORM.TERRITOR.SRL
                                                                                                  CF: 02616950248
                                                                                                • ABITAT SISTEMI INFORM.TERRITOR.SRL
                                                                                                  CF: 02616950248
                                                                                                CIG: Z280CF6170
                                                                                                Oggetto: SERVIZI PROFESSIONALI IBM N. LA2FXJ DEL 31/03/2010 DISATER RECOVERY
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 13000.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2016
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • I.B.M. ITALIA SPA
                                                                                                  CF: 10914660153
                                                                                                • I.B.M. ITALIA SPA
                                                                                                  CF: 10914660153
                                                                                                CIG: Z290847D9F
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE SU ATTREZZATURE DA GIARDINAGGIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • MOTOR GARDEN SAS
                                                                                                  CF: 02967870276
                                                                                                • MOTOR GARDEN SAS
                                                                                                  CF: 02967870276
                                                                                                CIG: Z290885508
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE VARIA SU MEZZI AZIENDALI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 819.29
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • PASINI ALESSANDRO
                                                                                                  CF: 02512070273
                                                                                                • PASINI ALESSANDRO
                                                                                                  CF: 02512070273
                                                                                                CIG: Z29091B43D
                                                                                                Oggetto: AGGIORNAMENTO ADDETTI ANTINCENDIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 791.00
                                                                                                Somme liquidate: € 734.24
                                                                                                Tempi di completamento: dal 27-03-2013 al 27-03-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ST.ING.ASS. GAMBRON E STEVANATO
                                                                                                  CF: 04049860275
                                                                                                • ST.ING.ASS. GAMBRON E STEVANATO
                                                                                                  CF: 04049860275
                                                                                                CIG: Z290951117
                                                                                                Oggetto: CONTENITORI PER AGHI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2952.44
                                                                                                Somme liquidate: € 2952.42
                                                                                                Tempi di completamento: dal 29-03-2013 al 13-05-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ISI PLAST S.P.A
                                                                                                  CF: 00359770351
                                                                                                • ISI PLAST S.P.A
                                                                                                  CF: 00359770351
                                                                                                CIG: Z2909C29E6
                                                                                                Oggetto: FORNITURA TELECAMERE PER MEZZI AZIENDALI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5462.00
                                                                                                Somme liquidate: € 5434.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • TECNINT HTE SRL
                                                                                                  CF: 02349750139
                                                                                                • TECNINT HTE SRL
                                                                                                  CF: 02349750139
                                                                                                CIG: Z2909CAA57
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE AUTOBOTTE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 18000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 14703.51
                                                                                                Tempi di completamento: dal 11-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                                  CF: 06500530016
                                                                                                • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                                  CF: 06500530016
                                                                                                CIG: Z290A51955
                                                                                                Oggetto: COLLETTORI ACCIAIO INOX
                                                                                                Importo aggiudicato: € 9988.00
                                                                                                Somme liquidate: € 3693.50
                                                                                                Tempi di completamento: dal 14-06-2013 al 24-06-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SRG SRL
                                                                                                  CF: 03274340284
                                                                                                • SRG SRL
                                                                                                  CF: 03274340284
                                                                                                CIG: Z290C6CC7A
                                                                                                Oggetto: DEPOSITO IN OUTSOURCING ARCHIVIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 148.50
                                                                                                Somme liquidate: € 147.50
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ARCHIVIUM SRL
                                                                                                  CF: 03776570271
                                                                                                • ARCHIVIUM SRL
                                                                                                  CF: 03776570271
                                                                                                CIG: Z2A07BCF2B
                                                                                                Oggetto: LAMPADA ROTANTE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 435.50
                                                                                                Somme liquidate: € 434.50
                                                                                                Tempi di completamento: dal 14-01-2013 al 06-02-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SILCOM SRL
                                                                                                  CF: 02347440279
                                                                                                • SILCOM SRL
                                                                                                  CF: 02347440279
                                                                                                CIG: Z2A08E2C84
                                                                                                Oggetto: ACQUISTO DI RICAMBI MECCANICI E GRASSO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5384.28
                                                                                                Somme liquidate: € 5384.25
                                                                                                Tempi di completamento: dal 06-03-2013 al 11-03-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SEEPEX GMBH
                                                                                                  CF:
                                                                                                • SEEPEX GMBH
                                                                                                  CF:
                                                                                                CIG: Z2A09B47AE
                                                                                                Oggetto: BS 169-13/MS TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ECOCENTRI CH E CV
                                                                                                Importo aggiudicato: € 27700.60
                                                                                                Somme liquidate: € 13124.20
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
                                                                                                  CF: 01174490290
                                                                                                • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
                                                                                                  CF: 01174490290
                                                                                                CIG: Z2A09CE95C
                                                                                                Oggetto: MANUT.ORD. POMPE CENTR.CAV
                                                                                                Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 2530.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 14-05-2013 al 21-11-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SULZER PUMPS WASTEWATER ITALY SRL
                                                                                                  CF: 00526811203
                                                                                                • SULZER PUMPS WASTEWATER ITALY SRL
                                                                                                  CF: 00526811203
                                                                                                CIG: Z2A0D009A3
                                                                                                Oggetto: VERIFICA CONTABILIT
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1660.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • MAGGIOLI SPA
                                                                                                  CF: 02066400405
                                                                                                • MAGGIOLI SPA
                                                                                                  CF: 02066400405
                                                                                                CIG: Z2B08A4B92
                                                                                                Oggetto: MATERIALE PARAFARMACEUTICO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2384.76
                                                                                                Somme liquidate: € 1622.92
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SANYVET SAS
                                                                                                  CF: 00340530286
                                                                                                • SANYVET SAS
                                                                                                  CF: 00340530286
                                                                                                CIG: Z2B08B05DC
                                                                                                Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI - TUBI ,RACCORDI,VALVOLE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 4040.83
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • FRIOV S.R.L.
                                                                                                  CF: 00311980296
                                                                                                • FRIOV S.R.L.
                                                                                                  CF: 00311980296
                                                                                                CIG: Z2B0A3CF74
                                                                                                Oggetto: VALUTAZIONE RISCHIO CAMPI ELETTROMAGNETICI (CEM)
                                                                                                Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 9800.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                                • LISA SERVIZI SRL
                                                                                                  CF: 03064890274
                                                                                                • LISA SERVIZI SRL
                                                                                                  CF: 03064890274
                                                                                                CIG: Z2B0A66B27
                                                                                                Oggetto: NOLEGGIO BILANCE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1800.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 20-06-2013 al 14-08-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • POLACCO BILANCE SNC
                                                                                                  CF: 02580680276
                                                                                                • POLACCO BILANCE SNC
                                                                                                  CF: 02580680276
                                                                                                CIG: Z2B0B50E81
                                                                                                Oggetto: SERVIZIO RISCOSSIONE UNICREDIT MBS
                                                                                                Importo aggiudicato: € 100.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 06-09-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SP
                                                                                                  CF: 02659940239
                                                                                                • UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SP
                                                                                                  CF: 02659940239
                                                                                                CIG: Z2B0B531CD
                                                                                                Oggetto: FORNITURA VESTIARIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5627.40
                                                                                                Somme liquidate: € 5037.70
                                                                                                Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 30-09-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • MASIERO CONFEZIONI S.R.L.
                                                                                                  CF: 00259830271
                                                                                                • MASIERO CONFEZIONI S.R.L.
                                                                                                  CF: 00259830271
                                                                                                CIG: Z2B0BBBB76
                                                                                                Oggetto: ADEGUAMENTO CANCELLIE SBARRE SEDI VERITAS
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 38052.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 07-10-2013 al 30-06-2015
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • C.V.A. SRL
                                                                                                  CF: 00980010276
                                                                                                • C.V.A. SRL
                                                                                                  CF: 00980010276
                                                                                                CIG: Z2B0DB234E
                                                                                                Oggetto: SCOPER IN ERICA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 14659.20
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 12-04-2013 al 23-05-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • DITTA FABBRI ANGIOLO
                                                                                                  CF: 01605100518
                                                                                                • DITTA FABBRI ANGIOLO
                                                                                                  CF: 01605100518
                                                                                                CIG: Z2C078C43C
                                                                                                Oggetto: CAMPIONAMENTI E ANALISI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3180.00
                                                                                                Somme liquidate: € 3005.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 05-12-2012 al 10-12-2012
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
                                                                                                  CF: 02560930279
                                                                                                • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
                                                                                                  CF: 02560930279
                                                                                                CIG: Z2C08DFDFE
                                                                                                Oggetto: RIQUALIFICAZIONE VEICOLO EX AU22:-MANUTENZIONE CARROZZERIA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1400.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CARROZZERIA GARIBALDI SNC
                                                                                                  CF: 00192600278
                                                                                                • CARROZZERIA GARIBALDI SNC
                                                                                                  CF: 00192600278
                                                                                                CIG: Z2C09AE33B
                                                                                                Oggetto: MANUT. PROGR. E SU CHIAMATA CELLE FRIGO E COND. OBITORI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • S.M. SERVICE Srl
                                                                                                  CF: 03502110277
                                                                                                • S.M. SERVICE Srl
                                                                                                  CF: 03502110277
                                                                                                CIG: Z2C0A80833
                                                                                                Oggetto: CONTENITORI PER RIFIUTI SANITARI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 11151.00
                                                                                                Somme liquidate: € 11026.50
                                                                                                Tempi di completamento: dal 24-06-2013 al 03-04-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • 2001 SRL
                                                                                                  CF: 01058600162
                                                                                                • 2001 SRL
                                                                                                  CF: 01058600162
                                                                                                CIG: Z2D06FCB44
                                                                                                Oggetto: SERVIZIO ESPURGO A.T. MIRANESE (BS 26-12/MS) LOTTO 2
                                                                                                Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 17993.95
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-11-2012 al 31-10-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                                • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                                  CF: 02894130273
                                                                                                • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                                  CF: 02894130273
                                                                                                CIG: Z2D0832498
                                                                                                Oggetto: COSTRUZIONI MECCANICHE CILINDRI OLEODINAMICI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 13270.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • XXXSERMEC SRL
                                                                                                  CF: 03674110261
                                                                                                • XXXSERMEC SRL
                                                                                                  CF: 03674110261
                                                                                                CIG: Z2D0867E81
                                                                                                Oggetto: 63-12/MS TRASPORTO PERCOLATO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 11684.48
                                                                                                Somme liquidate: € 7071.99
                                                                                                Tempi di completamento: dal 08-02-2013 al 08-02-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • PULINDUSTRIALE SRL
                                                                                                  CF: 02282780267
                                                                                                • PULINDUSTRIALE SRL
                                                                                                  CF: 02282780267
                                                                                                CIG: Z2D087C500
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MATERILA ELETTRICO ED ELETTRONICO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • G ELETTRICA SRL
                                                                                                  CF: 02247610278
                                                                                                • G ELETTRICA SRL
                                                                                                  CF: 02247610278
                                                                                                CIG: Z2D08BE7E8
                                                                                                Oggetto: PICCOLA ATTREZZ. DA BANCO ANNO 2013 AP VE E MO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 896.60
                                                                                                Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ABC TOOLS SPA
                                                                                                  CF: 00717030159
                                                                                                • ABC TOOLS SPA
                                                                                                  CF: 00717030159
                                                                                                CIG: Z2D0A3B680
                                                                                                Oggetto: FORNITURA DI 6 PEZZI DI ANCORAGGIO SUPERIORE DI TUBI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 338.20
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 12-06-2013 al 09-07-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SULZER PUMPS WASTEWATER ITALY SRL
                                                                                                  CF: 00526811203
                                                                                                • SULZER PUMPS WASTEWATER ITALY SRL
                                                                                                  CF: 00526811203
                                                                                                CIG: Z2D0AB6C2F
                                                                                                Oggetto: CONTATORI ACQUA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39800.00
                                                                                                Somme liquidate: € 38745.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 10-07-2013 al 11-09-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • WATERTECH SPA
                                                                                                  CF: 12635270155
                                                                                                • WATERTECH SPA
                                                                                                  CF: 12635270155
                                                                                                CIG: Z2E086E3C3
                                                                                                Oggetto: RICAMBI VARI PER SPAZZATRICI AZIENDALI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 255.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • TS GENERAL SERVICE SRL
                                                                                                  CF: 01592850935
                                                                                                • TS GENERAL SERVICE SRL
                                                                                                  CF: 01592850935
                                                                                                CIG: Z2E08909CE
                                                                                                Oggetto: RICAMBI VARI PER ATTREZZATURE DI REPARTO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 2208.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ZILIANI CARLO S.R.L
                                                                                                  CF: 01165240332
                                                                                                • ZILIANI CARLO S.R.L
                                                                                                  CF: 01165240332
                                                                                                CIG: Z2E08D3C66
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE ASCENSORI CIMIT. MARGHERA E CHIRIGNAGO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3379.92
                                                                                                Somme liquidate: € 1879.92
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • KONE SPA
                                                                                                  CF: 12899760156
                                                                                                • KONE SPA
                                                                                                  CF: 12899760156
                                                                                                CIG: Z2E0B72A92
                                                                                                Oggetto: RIPARAZ. CANC. CIM GAGGIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 763.50
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 18-09-2013 al 25-09-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • C.V.A. SRL
                                                                                                  CF: 00980010276
                                                                                                • C.V.A. SRL
                                                                                                  CF: 00980010276
                                                                                                CIG: Z2E0B9953F
                                                                                                Oggetto: CANCELLERIA VARIA A MAGAZZINO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 12972.03
                                                                                                Somme liquidate: € 8346.07
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 30-09-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • FELIAN SPA
                                                                                                  CF: 00991131004
                                                                                                • FELIAN SPA
                                                                                                  CF: 00991131004
                                                                                                CIG: Z2E0C30133
                                                                                                Oggetto: FORNITURA RICAMBI VARI PER MEZZI (BATTERIE-FANALERIA-SPAZZOLE)
                                                                                                Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 15152.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SPEROTTO SRL
                                                                                                  CF: 02284590268
                                                                                                • SPEROTTO SRL
                                                                                                  CF: 02284590268
                                                                                                CIG: Z2F0958F3A
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONI TELAI AUTOBOTTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 35000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al 30-06-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • NUOVA SANDONAUTO SRL
                                                                                                  CF: 03124840277
                                                                                                • NUOVA SANDONAUTO SRL
                                                                                                  CF: 03124840277
                                                                                                CIG: Z2F0B22B54
                                                                                                Oggetto: RICAMBI PER MEZZI E CONTENITORI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 171.00
                                                                                                Somme liquidate: € 166.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BARON SRL
                                                                                                  CF: 00330750241
                                                                                                • BARON SRL
                                                                                                  CF: 00330750241
                                                                                                CIG: Z300A66894
                                                                                                Oggetto: BS 208-13/LC PROGETTO R.I.S.O.
                                                                                                Importo aggiudicato: € 4700.00
                                                                                                Somme liquidate: € 2073.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-03-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                  CF: 02840850271
                                                                                                • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                  CF: 02840850271
                                                                                                CIG: Z300A72F9D
                                                                                                Oggetto: VISITA DI SICUREZZA GRU ORMIG
                                                                                                Importo aggiudicato: € 278.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 19-06-2013 al 19-06-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • A.R.P.A.V.
                                                                                                  CF: 03382700288
                                                                                                • A.R.P.A.V.
                                                                                                  CF: 03382700288
                                                                                                CIG: Z300ABB1A0
                                                                                                Oggetto: VOLANTINAGGIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 13000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CONSORZIO HIBRIPOST
                                                                                                  CF: 03831210277
                                                                                                • CONSORZIO HIBRIPOST
                                                                                                  CF: 03831210277
                                                                                                CIG: Z300CF4533
                                                                                                Oggetto: ATTREZZATURA VASCA RIBALTABILE + VOLTABIDONI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39700.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ROSSI OLEODINAMICA SRL
                                                                                                  CF: 01727980409
                                                                                                • ROSSI OLEODINAMICA SRL
                                                                                                  CF: 01727980409
                                                                                                CIG: Z3106712D6
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MATERIALE IGIENICO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10833.25
                                                                                                Somme liquidate: € 7600.84
                                                                                                Tempi di completamento: dal 08-01-2013 al 31-01-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • PIELLEBI SRL
                                                                                                  CF: 03764560268
                                                                                                • PIELLEBI SRL
                                                                                                  CF: 03764560268
                                                                                                CIG: Z310777B2A
                                                                                                Oggetto: VETRERIA VARIA PER REPARTO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 535.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • VETRERIA LUISE DI LUISE FILIPPO
                                                                                                  CF: 03283350274
                                                                                                • VETRERIA LUISE DI LUISE FILIPPO
                                                                                                  CF: 03283350274
                                                                                                CIG: Z3107D7D85
                                                                                                Oggetto: MODULO 24 ING. DIGITALI OPTOISOLATI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 351.00
                                                                                                Somme liquidate: € 175.50
                                                                                                Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 05-12-2012
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SENECA SRL
                                                                                                  CF: 02536650282
                                                                                                • SENECA SRL
                                                                                                  CF: 02536650282
                                                                                                CIG: Z3108024FC
                                                                                                Oggetto: RICAMBI PER MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 6800.00
                                                                                                Somme liquidate: € 3351.30
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • A.M.S. S.P.A.
                                                                                                  CF: 00609840483
                                                                                                • A.M.S. S.P.A.
                                                                                                  CF: 00609840483
                                                                                                CIG: Z310863707
                                                                                                Oggetto: FORNITURA PRODOTTI CHIMICI IMP DEPURAZIONE MOGLIANO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1202.50
                                                                                                Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SNF ITALIA SPA
                                                                                                  CF: 03081480968
                                                                                                • SNF ITALIA SPA
                                                                                                  CF: 03081480968
                                                                                                CIG: Z3108BE029
                                                                                                Oggetto: CONTROLLI SANITARI EFFETTUATI DALL'AULSS 12 SUI PRODOTTI ITTICI DEL MERCATO ITTICO TRONCHETTO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 631.88
                                                                                                Somme liquidate: € 375.07
                                                                                                Tempi di completamento: dal 19-02-2013 al 19-02-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • U.L.S.S. 12
                                                                                                  CF: 02798850273
                                                                                                • U.L.S.S. 12
                                                                                                  CF: 02798850273
                                                                                                CIG: Z310A5A1DG
                                                                                                Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE ORD GRUPPO ELETTROGENI 2013-LENZINI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 19627.00
                                                                                                Somme liquidate: € 17552.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 25-06-2013 al 23-08-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • LENZINI SRL
                                                                                                  CF: 00590300265
                                                                                                • LENZINI SRL
                                                                                                  CF: 00590300265
                                                                                                CIG: Z310C05F72
                                                                                                Oggetto: RADARMETEO 2013-2014
                                                                                                Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 2500.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al 31-10-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • RADARMETEO SRL
                                                                                                  CF: 04172760284
                                                                                                • RADARMETEO SRL
                                                                                                  CF: 04172760284
                                                                                                CIG: Z320805F1A
                                                                                                Oggetto: RICAMBI ORIGINALI PER MEZZI MAZZOCCHIA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 27600.00
                                                                                                Somme liquidate: € 9304.16
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • FRATELLI MAZZOCCHIA SRL
                                                                                                  CF: 00100920602
                                                                                                • FRATELLI MAZZOCCHIA SRL
                                                                                                  CF: 00100920602
                                                                                                CIG: Z32089CEFA
                                                                                                Oggetto: MATERIALE VARIO FERRAMENTA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1540.80
                                                                                                Somme liquidate: € 1516.51
                                                                                                Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • MAYER SRL
                                                                                                  CF: 03730390279
                                                                                                • MAYER SRL
                                                                                                  CF: 03730390279
                                                                                                CIG: Z320990857
                                                                                                Oggetto: PULIZIA CHIATTE ANNO 2013
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 4580.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • P.I.VER. SRL
                                                                                                  CF: 02286520263
                                                                                                • P.I.VER. SRL
                                                                                                  CF: 02286520263
                                                                                                CIG: Z320C1628F
                                                                                                Oggetto: PROROGA SERVIZIO 3
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 17846.16
                                                                                                Tempi di completamento: dal 16-11-2013 al 15-04-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • PITTERI IMPIANTI S.R.L.
                                                                                                  CF: 00876610270
                                                                                                • PITTERI IMPIANTI S.R.L.
                                                                                                  CF: 00876610270
                                                                                                CIG: Z330871236
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE LABORATORIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 4047.90
                                                                                                Tempi di completamento: dal 22-04-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • HACH LANGE SRL
                                                                                                  CF: 11277000151
                                                                                                • HACH LANGE SRL
                                                                                                  CF: 11277000151
                                                                                                CIG: Z3308B0709
                                                                                                Oggetto: RICAMBI PER MEZZI AZIENDALI ORIGINALI OMB
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 2696.14
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • OMB INTERNATIONAL S.R.L.
                                                                                                  CF: 03132300983
                                                                                                • OMB INTERNATIONAL S.R.L.
                                                                                                  CF: 03132300983
                                                                                                CIG: Z3308BE2A9
                                                                                                Oggetto: PLASTOBIT ANNO 2013 A.P. VE E MOGLIANO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1158.30
                                                                                                Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ROMEA ASFALTI SRL
                                                                                                  CF: 03214450276
                                                                                                • ROMEA ASFALTI SRL
                                                                                                  CF: 03214450276
                                                                                                CIG: Z3308ED4A4
                                                                                                Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO - RELE'
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3834.40
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 11-03-2013 al 29-04-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • G ELETTRICA SRL
                                                                                                  CF: 02247610278
                                                                                                • G ELETTRICA SRL
                                                                                                  CF: 02247610278
                                                                                                CIG: Z340520216
                                                                                                Oggetto: BS 202-12/MS SMALTIMENTO RIFIUTI DA MIRANO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 4805.00
                                                                                                Somme liquidate: € 2650.12
                                                                                                Tempi di completamento: dal 14-12-2012 al 31-12-2012
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SE.FI. AMBIENTE SRL
                                                                                                  CF: 02405830270
                                                                                                • SE.FI. AMBIENTE SRL
                                                                                                  CF: 02405830270
                                                                                                CIG: Z3407CDE83
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE FONTANE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 16000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 11700.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • PATRIZIA IMPIANTI SRL
                                                                                                  CF: 02139700278
                                                                                                • PATRIZIA IMPIANTI SRL
                                                                                                  CF: 02139700278
                                                                                                CIG: Z340822D71
                                                                                                Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 910.96
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • RS COMPONENTS SPA
                                                                                                  CF: 02267810964
                                                                                                • RS COMPONENTS SPA
                                                                                                  CF: 02267810964
                                                                                                CIG: Z3408EE594
                                                                                                Oggetto: NOLEGGIO AUTOBUS
                                                                                                Importo aggiudicato: € 330.00
                                                                                                Somme liquidate: € 300.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 10-04-2013 al 10-04-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ATVO S.p.A.
                                                                                                  CF: 00764110276
                                                                                                • ATVO S.p.A.
                                                                                                  CF: 00764110276
                                                                                                CIG: Z3409104C2
                                                                                                Oggetto: MATERIALE SIDERURGICO PER SETTORE DEPURAZIONE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 21000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 18253.64
                                                                                                Tempi di completamento: dal 09-05-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                  CF: 00170180277
                                                                                                • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                  CF: 00170180277
                                                                                                CIG: Z340A3ED55
                                                                                                Oggetto: ELETTROPOMPA FLYGT
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1951.45
                                                                                                Somme liquidate: € 1935.45
                                                                                                Tempi di completamento: dal 09-08-2013 al 19-09-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
                                                                                                • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 00889400156
                                                                                                • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 00889400156
                                                                                                CIG: Z340A7E614
                                                                                                Oggetto: INSTALLAZIONE MATERIALE VARIO PER LA SICUREZZA C/O IL CDR DI CAVARZERE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 265.03
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 17-06-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BERGAMASCHI ANTINCENDI
                                                                                                  CF: 02790980243
                                                                                                • BERGAMASCHI ANTINCENDI
                                                                                                  CF: 02790980243
                                                                                                CIG: Z340BC1817
                                                                                                Oggetto: RACCORDI IN OTTONE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39800.00
                                                                                                Somme liquidate: € 17851.45
                                                                                                Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • TECNOVIELLE SPA
                                                                                                  CF: 00639210988
                                                                                                • TECNOVIELLE SPA
                                                                                                  CF: 00639210988
                                                                                                CIG: Z340C2A998
                                                                                                Oggetto: FORNITURA DI PISTOLA MANUALE CON TUBO E PROLUNGA RIGIDA TRACCIA LINEE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 950.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 07-11-2013 al 30-11-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CECCHINATO SRL
                                                                                                  CF: 03724700277
                                                                                                • CECCHINATO SRL
                                                                                                  CF: 03724700277
                                                                                                CIG: Z340C7B2E9
                                                                                                Oggetto: PRODOTTI PER LABORATORIO CHIMICO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 26.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SUNTECO S.RL.
                                                                                                  CF: 03594510285
                                                                                                • SUNTECO S.RL.
                                                                                                  CF: 03594510285
                                                                                                CIG: Z350828303
                                                                                                Oggetto: NOLEGGIO MODULO IDENTIFICAZIONE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10195.20
                                                                                                Somme liquidate: € 6796.80
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • KGN SRL
                                                                                                  CF: 02391180243
                                                                                                • KGN SRL
                                                                                                  CF: 02391180243
                                                                                                CIG: Z3508845A3
                                                                                                Oggetto: RICAMBI VARI PER MOTOBARCHE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 9000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 7475.15
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
                                                                                                  CF: 03694210273
                                                                                                • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
                                                                                                  CF: 03694210273
                                                                                                CIG: Z36034764F
                                                                                                Oggetto: PROSCIUGAMENTO NATANTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39800.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 18-01-2013 al 18-01-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • R.I.S. SRL
                                                                                                  CF: 02484550278
                                                                                                • R.I.S. SRL
                                                                                                  CF: 02484550278
                                                                                                CIG: Z36095FFE8
                                                                                                Oggetto: FORNITURA ESTINTORI DI VARIE TIPOLOGIE E TAGLIE PER CENTRALI ACQUEDOTTO.
                                                                                                Importo aggiudicato: € 4404.16
                                                                                                Somme liquidate: € 4404.02
                                                                                                Tempi di completamento: dal 19-04-2013 al 19-04-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BERGAMASCHI ANTINCENDI
                                                                                                  CF: 02790980243
                                                                                                • BERGAMASCHI ANTINCENDI
                                                                                                  CF: 02790980243
                                                                                                CIG: Z360C7DE97
                                                                                                Oggetto: MODIFICA FIRMWARE SU CONTROLLORE DI PROCESSO AP 2525 MATR. 14356 POTABILIZZATORE DI CHIOGGIA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2420.00
                                                                                                Somme liquidate: € 2400.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 13-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • AUTOMATION PROGETTI SRL
                                                                                                  CF: 00616710281
                                                                                                • AUTOMATION PROGETTI SRL
                                                                                                  CF: 00616710281
                                                                                                CIG: Z370823DF0
                                                                                                Oggetto: FORNITURA CEMENTO 32,5
                                                                                                Importo aggiudicato: € 28800.00
                                                                                                Somme liquidate: € 28544.36
                                                                                                Tempi di completamento: dal 18-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                  CF: 03137160275
                                                                                                • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                  CF: 03137160275
                                                                                                CIG: Z370862FD2
                                                                                                Oggetto: AUTOMATISMI INDUSTRIALI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39799.75
                                                                                                Somme liquidate: € 13987.06
                                                                                                Tempi di completamento: dal 20-01-2011 al 31-12-2012
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ISET SRL
                                                                                                  CF: 00782160253
                                                                                                • ISET SRL
                                                                                                  CF: 00782160253
                                                                                                CIG: Z37089CF58
                                                                                                Oggetto: MATERIALE ELETTRICO PER SETTORE IDRICO LIDO - CAVALLINO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 628.51
                                                                                                Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • G ELETTRICA SRL
                                                                                                  CF: 02247610278
                                                                                                • G ELETTRICA SRL
                                                                                                  CF: 02247610278
                                                                                                CIG: Z370910496
                                                                                                Oggetto: MATERIALI OLEODINAMICI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 3975.09
                                                                                                Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • NOVELLO SRL
                                                                                                  CF: 02783670272
                                                                                                • NOVELLO SRL
                                                                                                  CF: 02783670272
                                                                                                CIG: Z370B43231
                                                                                                Oggetto: FORNITURA DI POLICLORURO D'ALLUMINIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 9200.00
                                                                                                Somme liquidate: € 4595.40
                                                                                                Tempi di completamento: dal 11-09-2013 al 31-07-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • DONAU AQUAE SRL
                                                                                                  CF: 04430400269
                                                                                                • DONAU AQUAE SRL
                                                                                                  CF: 04430400269
                                                                                                CIG: Z38082C38D
                                                                                                Oggetto: MANUT.MECCMOTORISTICA FRENI E SOSPENSIONI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 38690.37
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
                                                                                                  CF: 00272920273
                                                                                                • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
                                                                                                  CF: 00272920273
                                                                                                CIG: Z38083D80B
                                                                                                Oggetto: ABBONAMENTO A RIVISTA ITALIAOGGI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 279.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ERINNE S.R.L
                                                                                                  CF: 10277500152
                                                                                                • ERINNE S.R.L
                                                                                                  CF: 10277500152
                                                                                                CIG: Z3808637EF
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE ZONA TREVISO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 18071.41
                                                                                                Somme liquidate: € 15221.27
                                                                                                Tempi di completamento: dal 14-02-2013 al 28-02-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                                  CF: 02177610272
                                                                                                • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                                  CF: 02177610272
                                                                                                CIG: Z3808DBD93
                                                                                                Oggetto: MATERIALE E ATTREZZATURE PER LABORATORIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10568.00
                                                                                                Somme liquidate: € 10528.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 23-12-2013 al 08-01-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • PERKIN-ELMER ITALIA SPA
                                                                                                  CF: 00742090152
                                                                                                • PERKIN-ELMER ITALIA SPA
                                                                                                  CF: 00742090152
                                                                                                CIG: Z380A6FADD
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONI IMPIANTI DEPURAZIONE E SOLLEVAMENTO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 39885.14
                                                                                                Tempi di completamento: dal 09-07-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                                  CF: 02177610272
                                                                                                • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                                  CF: 02177610272
                                                                                                CIG: Z39086EOD8
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
                                                                                                  CF: 00619950280
                                                                                                • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
                                                                                                  CF: 00619950280
                                                                                                CIG: Z390A3ACFD
                                                                                                Oggetto: BS 223-13/LC PULIZIA CADITOIE SCOPERTI SCOLASTICI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 33900.16
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                                  CF: 00703690271
                                                                                                • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                                  CF: 00703690271
                                                                                                CIG: Z3A08B14B0
                                                                                                Oggetto: FORNITURA DI CARBURANTE BARCHE CIM VENEZIA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 7578.96
                                                                                                Tempi di completamento: dal 08-04-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BRUNO SRL
                                                                                                  CF: 03945440273
                                                                                                • BRUNO SRL
                                                                                                  CF: 03945440273
                                                                                                CIG: Z3A08C3DC5
                                                                                                Oggetto: MATERIALE PER SALDATURA ANNO 2013 A.P. VE MOGLIANO E IMPIANTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1117.16
                                                                                                Tempi di completamento: dal 19-03-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • NORD EST WELDING SRL
                                                                                                  CF: 03839910274
                                                                                                • NORD EST WELDING SRL
                                                                                                  CF: 03839910274
                                                                                                CIG: Z3B086E358
                                                                                                Oggetto: RICAMBI PER MEZZI AZIENDALI ORIGINALI OMB
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 3690.19
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • OMB INTERNATIONAL S.R.L.
                                                                                                  CF: 03132300983
                                                                                                • OMB INTERNATIONAL S.R.L.
                                                                                                  CF: 03132300983
                                                                                                CIG: Z3B08B626A
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE PONTI SOLLEVAMENTO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 160.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • OMER SPA
                                                                                                  CF: 00736640277
                                                                                                • OMER SPA
                                                                                                  CF: 00736640277
                                                                                                CIG: Z3B0C1E668
                                                                                                Oggetto: ACCESSORI E RICAMBI PER IMP DEPURAZIONE CAMPALTO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1515.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 05-11-2013 al 30-11-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                  CF: 01942780154
                                                                                                • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                  CF: 01942780154
                                                                                                CIG: Z3B0CCB54A
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASSONETTI SD
                                                                                                Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • COLOR COAT SRL
                                                                                                  CF: 01355500032
                                                                                                • COLOR COAT SRL
                                                                                                  CF: 01355500032
                                                                                                CIG: Z3C0890C99
                                                                                                Oggetto: BS 45-13/MS ECOMOBILE MIRANO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39990.00
                                                                                                Somme liquidate: € 33815.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • R.A.M.M. srl
                                                                                                  CF: 04015790274
                                                                                                • R.A.M.M. srl
                                                                                                  CF: 04015790274
                                                                                                CIG: Z3C0953887
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI INDUSTRIALI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 36956.09
                                                                                                Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • STEFANELLI SPA
                                                                                                  CF: 00611970286
                                                                                                • STEFANELLI SPA
                                                                                                  CF: 00611970286
                                                                                                CIG: Z3C09B07E6
                                                                                                Oggetto: DISPOSITIVO RETRATTILE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 595.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 16-05-2013 al 30-05-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ZENITH GROUP SRL
                                                                                                  CF: 01977600244
                                                                                                • ZENITH GROUP SRL
                                                                                                  CF: 01977600244
                                                                                                CIG: Z3C0A890E0
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO ED ELETTRONICO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 56.50
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • IFM ELECTRONIC SRL
                                                                                                  CF: 05942350967
                                                                                                • IFM ELECTRONIC SRL
                                                                                                  CF: 05942350967
                                                                                                CIG: Z3C0B23B94
                                                                                                Oggetto: SOSTEGNO INIZIATIVE COMUNE FOSS
                                                                                                Importo aggiudicato: € 294.55
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 10-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • TRATTORIA ALLOGGI 'ALLA RAMPA' SNC
                                                                                                  CF: 02699540270
                                                                                                • TRATTORIA ALLOGGI 'ALLA RAMPA' SNC
                                                                                                  CF: 02699540270
                                                                                                CIG: Z3C0C2FD21
                                                                                                Oggetto: CONTATORI ACQUA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39800.00
                                                                                                Somme liquidate: € 38700.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • WATERTECH SPA
                                                                                                  CF: 12635270155
                                                                                                • WATERTECH SPA
                                                                                                  CF: 12635270155
                                                                                                CIG: Z3C0C80B59
                                                                                                Oggetto: FORNITURA VETRI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 333.50
                                                                                                Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • VETRERIA LUISE DI LUISE FILIPPO
                                                                                                  CF: 03283350274
                                                                                                • VETRERIA LUISE DI LUISE FILIPPO
                                                                                                  CF: 03283350274
                                                                                                CIG: Z3D0918A91
                                                                                                Oggetto: MATERIALE OFFICINA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 277.73
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ORMET SPA
                                                                                                  CF: 02156520260
                                                                                                • ORMET SPA
                                                                                                  CF: 02156520260
                                                                                                CIG: Z3D0A6D6F4
                                                                                                Oggetto: SMALTIMENTO PERCOLATO DISCARICA CA' BARBIERO ANNO 2013
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5750.00
                                                                                                Somme liquidate: € 3292.68
                                                                                                Tempi di completamento: dal 04-12-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                                  CF: 02261620278
                                                                                                • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                                  CF: 02261620278
                                                                                                CIG: Z3D0A76424
                                                                                                Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 19200.00
                                                                                                Somme liquidate: € 17926.80
                                                                                                Tempi di completamento: dal 28-06-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BEC SRL
                                                                                                  CF: 01894190287
                                                                                                • BEC SRL
                                                                                                  CF: 01894190287
                                                                                                CIG: Z3D0B16BFD
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI AZIENDALI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 8930.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • MUZZIN MARCO SRL
                                                                                                  CF: 01208480937
                                                                                                • MUZZIN MARCO SRL
                                                                                                  CF: 01208480937
                                                                                                CIG: Z3E087E7FA
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONI SU IMPIANTI DI PESATURA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1363.70
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SPRING MACHINE CONTROL SNC
                                                                                                  CF: 01810340032
                                                                                                • SPRING MACHINE CONTROL SNC
                                                                                                  CF: 01810340032
                                                                                                CIG: Z3E088490B
                                                                                                Oggetto: FORNITURA RICAMBI VARI PER MOTOBARCHE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • METAU SERVICE SRL
                                                                                                  CF: 02217471206
                                                                                                • METAU SERVICE SRL
                                                                                                  CF: 02217471206
                                                                                                CIG: Z3E08B17BA
                                                                                                Oggetto: FORNITURA OLI E LUBRIFICANTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ENI SPA
                                                                                                  CF: 00905811006
                                                                                                • ENI SPA
                                                                                                  CF: 00905811006
                                                                                                CIG: Z3E08DC418
                                                                                                Oggetto: CORSO AGGIORNAMENTO RSPP, ASPP E COORDINATORI PER LA SICUREZZA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5782.50
                                                                                                Somme liquidate: € 5302.50
                                                                                                Tempi di completamento: dal 14-03-2013 al 17-04-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • VEGA FORMAZIONE
                                                                                                  CF: 03929800278
                                                                                                • VEGA FORMAZIONE
                                                                                                  CF: 03929800278
                                                                                                CIG: Z4008BA188
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 324.54
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
                                                                                                  CF: 00128040276
                                                                                                • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
                                                                                                  CF: 00128040276
                                                                                                CIG: Z40092159F
                                                                                                Oggetto: TRITURAZIONE CARTA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 263.70
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 30-06-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • TREVISAN SPA UNIPERSONALE
                                                                                                  CF: 02707410276
                                                                                                • TREVISAN SPA UNIPERSONALE
                                                                                                  CF: 02707410276
                                                                                                CIG: Z4009B0AF0
                                                                                                Oggetto: ASSISTENZA UPS AZIENDALI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 12039.00
                                                                                                Somme liquidate: € 9460.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 24-04-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CHLORIDE SRL
                                                                                                  CF: 00307150375
                                                                                                • CHLORIDE SRL
                                                                                                  CF: 00307150375
                                                                                                CIG: Z400C18E88
                                                                                                Oggetto: APPLICAZIONE ADESIVI CASSONETTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 684.40
                                                                                                Tempi di completamento: dal 08-11-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • COLOR COAT SRL
                                                                                                  CF: 01355500032
                                                                                                • COLOR COAT SRL
                                                                                                  CF: 01355500032
                                                                                                CIG: Z410802756
                                                                                                Oggetto: RICAMBI E MATERIALI PER LA MANUTENZIONE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 23000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 4064.90
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • AUTOBREN SRL
                                                                                                  CF: 00606250249
                                                                                                • AUTOBREN SRL
                                                                                                  CF: 00606250249
                                                                                                CIG: Z410863670
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE NASTROPRESSE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 25754.29
                                                                                                Tempi di completamento: dal 08-04-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • MA.I.E DI ISEPPI ENNIO
                                                                                                  CF: 02802320248
                                                                                                • MA.I.E DI ISEPPI ENNIO
                                                                                                  CF: 02802320248
                                                                                                CIG: Z410AE3B5B
                                                                                                Oggetto: BS 252-13/LC SFALCI BANCHINE MOGLIANO V.TO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39990.00
                                                                                                Somme liquidate: € 33750.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • AZ.AGR. GUERRA RENATO
                                                                                                  CF: 02126480272
                                                                                                • AZ.AGR. GUERRA RENATO
                                                                                                  CF: 02126480272
                                                                                                CIG: Z410B2C245
                                                                                                Oggetto: CORSO ADDETTI LAVORI ELETTRICI RI/PL
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2400.00
                                                                                                Somme liquidate: € 2362.50
                                                                                                Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 14-11-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • VEGA FORMAZIONE
                                                                                                  CF: 03929800278
                                                                                                • VEGA FORMAZIONE
                                                                                                  CF: 03929800278
                                                                                                CIG: Z410CA97BA
                                                                                                Oggetto: RICAMBI CANDELE PER ULTRAFLITRAZIONE STRUMENTAZIONE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5838.92
                                                                                                Somme liquidate: € 5805.15
                                                                                                Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • G ELETTRICA SRL
                                                                                                  CF: 02247610278
                                                                                                • G ELETTRICA SRL
                                                                                                  CF: 02247610278
                                                                                                CIG: Z42036145C
                                                                                                Oggetto: GASOLIO PER BARCHE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1416.74
                                                                                                Tempi di completamento: dal 08-01-2013 al 08-01-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • EREDI GASPARINI SNC DISTRIBUTORE
                                                                                                  CF: 02272030277
                                                                                                • EREDI GASPARINI SNC DISTRIBUTORE
                                                                                                  CF: 02272030277
                                                                                                CIG: Z4204D3373
                                                                                                Oggetto: ANALISI CHIMICHE SU TERRE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 600.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 04-01-2013 al 04-01-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BUGNO LUCIANO SRL
                                                                                                  CF: 03969490287
                                                                                                • BUGNO LUCIANO SRL
                                                                                                  CF: 03969490287
                                                                                                CIG: Z420777BD3
                                                                                                Oggetto: FORNITURA CARTELLI SICUREZZA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 3056.35
                                                                                                Tempi di completamento: dal 18-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SIKURA SRL
                                                                                                  CF: 02988500274
                                                                                                • SIKURA SRL
                                                                                                  CF: 02988500274
                                                                                                CIG: Z420800F18
                                                                                                Oggetto: SERVIZIO ESPURGO C/O MARISTUDI DI VENEZIA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 25000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 8788.50
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • VENEZIANA DI NAVIGAZIONE S.p.A.
                                                                                                  CF: 00189020274
                                                                                                • VENEZIANA DI NAVIGAZIONE S.p.A.
                                                                                                  CF: 00189020274
                                                                                                CIG: Z42083245F
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE CLIMA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 120.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • TOP CAR SRL
                                                                                                  CF: 02795820279
                                                                                                • TOP CAR SRL
                                                                                                  CF: 02795820279
                                                                                                CIG: Z42086CBBD
                                                                                                Oggetto: PEZZI DI RICAMBIO E REATTIVI PER RQCS
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 932.22
                                                                                                Tempi di completamento: dal 05-04-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • PROMINENT ITALIANA SRL
                                                                                                  CF: 01036040218
                                                                                                • PROMINENT ITALIANA SRL
                                                                                                  CF: 01036040218
                                                                                                CIG: Z420940F1A
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 17000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 15651.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 05-04-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SE. R. NAVI SRL
                                                                                                  CF: 00210640272
                                                                                                • SE. R. NAVI SRL
                                                                                                  CF: 00210640272
                                                                                                CIG: Z420B1987A
                                                                                                Oggetto: BUSTA A SACCO AVANA CM 19X26 CON FORI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 26401.50
                                                                                                Somme liquidate: € 14414.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 13-07-2013 al 30-07-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                                  CF: 00612580274
                                                                                                • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                                  CF: 00612580274
                                                                                                CIG: Z4308417CC
                                                                                                Oggetto: COMPONENTI IDRAULICI E GIUNTI PER CONDUTTURE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 11554.80
                                                                                                Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BELGICAST ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 11658000150
                                                                                                • BELGICAST ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 11658000150
                                                                                                CIG: Z4308B5BBF
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE SU ALLESTIMENTO MEZZI AZIENDALI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 9070.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • AUTOMAZIONE VENETO SRL
                                                                                                  CF: 03249340278
                                                                                                • AUTOMAZIONE VENETO SRL
                                                                                                  CF: 03249340278
                                                                                                CIG: Z4308C29A5
                                                                                                Oggetto: MATERIALE ELETTRICO ANNO 2013 A.P. VE E MO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 207.86
                                                                                                Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • G ELETTRICA SRL
                                                                                                  CF: 02247610278
                                                                                                • G ELETTRICA SRL
                                                                                                  CF: 02247610278
                                                                                                CIG: Z430A533F3
                                                                                                Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • O.R.M.I. SRL
                                                                                                  CF: 01822700272
                                                                                                • O.R.M.I. SRL
                                                                                                  CF: 01822700272
                                                                                                CIG: Z430B3FE85
                                                                                                Oggetto: RICAMBI PER MEZZI ORIGINALI STEFANELLI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 14538.32
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • STEFANELLI SPA
                                                                                                  CF: 00611970286
                                                                                                • STEFANELLI SPA
                                                                                                  CF: 00611970286
                                                                                                CIG: Z430B51DCC
                                                                                                Oggetto: VERNICI E SOLVENTI VARI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 4271.35
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CO. VE. OL SRL
                                                                                                  CF: 00177130267
                                                                                                • CO. VE. OL SRL
                                                                                                  CF: 00177130267
                                                                                                CIG: Z430C9ECAF
                                                                                                Oggetto: RICAMBI PER STRUMENTAZIONE CONNETTORI E CAVI ELETTRICI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 437.04
                                                                                                Somme liquidate: € 437.01
                                                                                                Tempi di completamento: dal 12-12-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                  CF: 01942780154
                                                                                                • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                  CF: 01942780154
                                                                                                CIG: Z4407DD7F1
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE CARELLI E GRU
                                                                                                Importo aggiudicato: € 13500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 8500.74
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                                  CF: 00947220281
                                                                                                • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                                  CF: 00947220281
                                                                                                CIG: Z44089CEED
                                                                                                Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA PER SETTORE IDRICO INTEGRATO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 105.26
                                                                                                Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SCOMAZZON LIBERO SAS
                                                                                                  CF: 02042830279
                                                                                                • SCOMAZZON LIBERO SAS
                                                                                                  CF: 02042830279
                                                                                                CIG: Z450822B29
                                                                                                Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI VARI PER MEZZI E NATANTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 5236.67
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
                                                                                                  CF: 02571560271
                                                                                                • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
                                                                                                  CF: 02571560271
                                                                                                CIG: Z450822C24
                                                                                                Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 691.83
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • DIGICAR SPA
                                                                                                  CF: 04097790267
                                                                                                • DIGICAR SPA
                                                                                                  CF: 04097790267
                                                                                                CIG: Z450BBC955
                                                                                                Oggetto: BS310-13/AF NOLEGGIO VEICOLI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 18578.58
                                                                                                Tempi di completamento: dal 04-10-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • COLOR COAT SRL
                                                                                                  CF: 01355500032
                                                                                                • COLOR COAT SRL
                                                                                                  CF: 01355500032
                                                                                                CIG: Z4609B4762
                                                                                                Oggetto: BS 168-13/MS TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA SEDI VERITAS
                                                                                                Importo aggiudicato: € 36234.60
                                                                                                Somme liquidate: € 16847.20
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SE.FI. AMBIENTE SRL
                                                                                                  CF: 02405830270
                                                                                                • SE.FI. AMBIENTE SRL
                                                                                                  CF: 02405830270
                                                                                                CIG: Z470778118
                                                                                                Oggetto: TARATURA STRUMENTI PER MISURE DITTA QUALITY SERVICE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 3227.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 16-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • QUALITY SERVICE SRL
                                                                                                  CF: 01746850690
                                                                                                • QUALITY SERVICE SRL
                                                                                                  CF: 01746850690
                                                                                                CIG: Z47079CF56
                                                                                                Oggetto: FORNITURA PRODOTTI SIDERURGICI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 740.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 11-12-2012 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • F.LLI CARRARO ELIA SRL
                                                                                                  CF: 02497650271
                                                                                                • F.LLI CARRARO ELIA SRL
                                                                                                  CF: 02497650271
                                                                                                CIG: Z4707AC27E
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMPATTANTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39990.00
                                                                                                Somme liquidate: € 18765.20
                                                                                                Tempi di completamento: dal 18-01-2013 al 31-08-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • O.R.M.I. SRL
                                                                                                  CF: 01822700272
                                                                                                • O.R.M.I. SRL
                                                                                                  CF: 01822700272
                                                                                                CIG: Z47080785F
                                                                                                Oggetto: GPL SFUSO PER CAVANELLA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2043.28
                                                                                                Somme liquidate: € 2014.57
                                                                                                Tempi di completamento: dal 22-01-2013 al 22-02-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CLODIAGAS S.R.L.
                                                                                                  CF: 01341950283
                                                                                                • CLODIAGAS S.R.L.
                                                                                                  CF: 01341950283
                                                                                                CIG: Z470A7C205
                                                                                                Oggetto: LINEE TELECOM 041.59.37.256 E 06.99.01.02.42.03
                                                                                                Importo aggiudicato: € 500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 106.29
                                                                                                Tempi di completamento: dal 28-08-2013 al 28-08-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • TELECOM ITALIA S.p.A.
                                                                                                  CF: 00488410010
                                                                                                • TELECOM ITALIA S.p.A.
                                                                                                  CF: 00488410010
                                                                                                CIG: Z480890CE4
                                                                                                Oggetto: BS 46-13/MS NOLEGGIO SPAZZATRICE MIRANO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39990.00
                                                                                                Somme liquidate: € 37245.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-03-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • R.A.M.M. srl
                                                                                                  CF: 04015790274
                                                                                                • R.A.M.M. srl
                                                                                                  CF: 04015790274
                                                                                                CIG: Z4808C4286
                                                                                                Oggetto: MATERIALE EDILE ANNO 2013 A.P. VE E MOGLIANO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 212.70
                                                                                                Tempi di completamento: dal 19-03-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • MAYER SRL
                                                                                                  CF: 03730390279
                                                                                                • MAYER SRL
                                                                                                  CF: 03730390279
                                                                                                CIG: Z480953CBE
                                                                                                Oggetto: FORNITURA POSACENERI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 8500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 8159.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 10-05-2013 al 10-05-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • LAB23 SRL
                                                                                                  CF: 03791810272
                                                                                                • LAB23 SRL
                                                                                                  CF: 03791810272
                                                                                                CIG: Z480B8121B
                                                                                                Oggetto: MANIFESTI PER SCUOLE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1115.00
                                                                                                Somme liquidate: € 425.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • L'ARTEGRAFICA SNC
                                                                                                  CF: 02153630260
                                                                                                • L'ARTEGRAFICA SNC
                                                                                                  CF: 02153630260
                                                                                                CIG: Z480B921B2
                                                                                                Oggetto: RIMBORSO SPESE PER TRASPORTI RSU CER 200301 EFFETTUATI NELL'ANNO 2012
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2730.50
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2012
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • MARINA DI VENEZIA S.P.A
                                                                                                  CF: 02258080270
                                                                                                • MARINA DI VENEZIA S.P.A
                                                                                                  CF: 02258080270
                                                                                                CIG: Z490832351
                                                                                                Oggetto: MANUT.MECC.AUTOTELAI AUTOMEZZI INDUSTRIALI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 3957.58
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BROZZOLA DIESEL CENTER SRL
                                                                                                  CF: 04030280277
                                                                                                • BROZZOLA DIESEL CENTER SRL
                                                                                                  CF: 04030280277
                                                                                                CIG: Z4908635A7
                                                                                                Oggetto: MATERIALE EDILE SETTORE IDRICO MOGLIANO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BORTOLETTO SAS DI BORTOLETTO G. E F
                                                                                                  CF: 01246270266
                                                                                                • BORTOLETTO SAS DI BORTOLETTO G. E F
                                                                                                  CF: 01246270266
                                                                                                CIG: Z4A08A61A7
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MATERIALE D.P.I.
                                                                                                Importo aggiudicato: € 38650.50
                                                                                                Somme liquidate: € 36916.80
                                                                                                Tempi di completamento: dal 13-02-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CALZA GIUSEPPE
                                                                                                  CF: 03736510276
                                                                                                • CALZA GIUSEPPE
                                                                                                  CF: 03736510276
                                                                                                CIG: Z4A0CC9122
                                                                                                Oggetto: PROROGA TRASP. FUN. IST. CIM VE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 35000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 33310.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                                • SOFFIATO SNC
                                                                                                  CF: 03143200271
                                                                                                • SOFFIATO SNC
                                                                                                  CF: 03143200271
                                                                                                CIG: Z4B036ABD1
                                                                                                Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1399.81
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • STEFANELLI SPA
                                                                                                  CF: 00611970286
                                                                                                • STEFANELLI SPA
                                                                                                  CF: 00611970286
                                                                                                CIG: Z4B0822CC7
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1439.56
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • MEB S.R.L.
                                                                                                  CF: 02282890249
                                                                                                • MEB S.R.L.
                                                                                                  CF: 02282890249
                                                                                                CIG: Z4B08324D6
                                                                                                Oggetto: MANUT.RETTIFICHE COMPONENTI (POMPE ETC)
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 278.60
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
                                                                                                  CF: 03694210273
                                                                                                • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
                                                                                                  CF: 03694210273
                                                                                                CIG: Z4B09C274C
                                                                                                Oggetto: REPERIBILITA' EMERGENZA NEVE PER CENTRO STORICO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1089.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 25-03-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                                  CF: 02894130273
                                                                                                • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                                  CF: 02894130273
                                                                                                CIG: Z4B0BB97F7
                                                                                                Oggetto: RICAMBISTICA IMPIANTO DEPURAZIONE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 4560.00
                                                                                                Somme liquidate: € 4416.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 04-10-2013 al 10-10-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                                  CF: 01716400278
                                                                                                • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                                  CF: 01716400278
                                                                                                CIG: Z4C06FF2FF
                                                                                                Oggetto: SMALTIMENTO RIFIUTI MIRANO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 103.60
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 14-02-2013 al 14-02-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • NEC SRL
                                                                                                  CF: 02383390271
                                                                                                • NEC SRL
                                                                                                  CF: 02383390271
                                                                                                CIG: Z4D0789F0C
                                                                                                Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICA DPR 462/01 DI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA IN VARIE SEDI VERITAS
                                                                                                Importo aggiudicato: € 11000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 8895.50
                                                                                                Tempi di completamento: dal 28-12-2012 al 14-01-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • IMQ SPA
                                                                                                  CF: 12898410159
                                                                                                • IMQ SPA
                                                                                                  CF: 12898410159
                                                                                                CIG: Z4D084593E
                                                                                                Oggetto: RICAMBI ORIGINALI FARID
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39346.04
                                                                                                Somme liquidate: € 36963.92
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                                  CF: 06500530016
                                                                                                • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                                  CF: 06500530016
                                                                                                CIG: Z4D08B5A85
                                                                                                Oggetto: NOLEGGIO AUTOMEZZI CHIOGGIA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1503.45
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SAFETY-KLEEN ITALIA SPA
                                                                                                  CF: 09301420155
                                                                                                • SAFETY-KLEEN ITALIA SPA
                                                                                                  CF: 09301420155
                                                                                                CIG: Z4D0AACC2B
                                                                                                Oggetto: FORNITURA REAGENTE DPD IN BUSTINE MONODOSE PER MISURA CLORIMETRICA CLORO IN ACQUA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1996.50
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 24-07-2013 al 24-07-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • HACH LANGE SRL
                                                                                                  CF: 11277000151
                                                                                                • HACH LANGE SRL
                                                                                                  CF: 11277000151
                                                                                                CIG: Z4D0C8071B
                                                                                                Oggetto: TARATURA STRUMENTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1477.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • QUALITY SERVICE SRL
                                                                                                  CF: 01746850690
                                                                                                • QUALITY SERVICE SRL
                                                                                                  CF: 01746850690
                                                                                                CIG: Z4E07EFED1
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE TREVIGIANO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 26670.95
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                                  CF: 02177610272
                                                                                                • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                                  CF: 02177610272
                                                                                                CIG: Z4E07FFBC7
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE CARRELLO ELEVAORE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5808.08
                                                                                                Somme liquidate: € 4964.40
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                                  CF: 00947220281
                                                                                                • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                                  CF: 00947220281
                                                                                                CIG: Z4E0A31AAD
                                                                                                Oggetto: SOSTITUZIONE BATTERIE GUASTE UPS VENEZIA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 257.20
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 10-06-2013 al 10-06-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CHLORIDE SRL
                                                                                                  CF: 00307150375
                                                                                                • CHLORIDE SRL
                                                                                                  CF: 00307150375
                                                                                                CIG: Z4EOA311DA
                                                                                                Oggetto: VERIFICHE GIOCHI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 4800.00
                                                                                                Somme liquidate: € 4590.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 21-06-2013 al 21-06-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                • TUV ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 02055510966
                                                                                                • TUV ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 02055510966
                                                                                                CIG: Z4F07B666D
                                                                                                Oggetto: FORATUBI E FRESE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2890.27
                                                                                                Somme liquidate: € 2890.26
                                                                                                Tempi di completamento: dal 09-01-2013 al 09-01-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • RAVETTI SRL
                                                                                                  CF: 01418260061
                                                                                                • RAVETTI SRL
                                                                                                  CF: 01418260061
                                                                                                CIG: Z4F07CF18E
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE CASETTA GIOCATTOLI PRESSO SCUOLA NIDO DRAGHETTO DEL COMUNE DI VENEZIA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1115.50
                                                                                                Somme liquidate: € 1025.50
                                                                                                Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al 19-12-2012
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                                  CF: 00703690271
                                                                                                • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                                  CF: 00703690271
                                                                                                CIG: Z4F0883A04
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU IMBARCAZIONI AZIENDALI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1887.25
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • TRIMAR ELETTRONICA SRL
                                                                                                  CF: 03541050278
                                                                                                • TRIMAR ELETTRONICA SRL
                                                                                                  CF: 03541050278
                                                                                                CIG: Z4F08C4178
                                                                                                Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IDRAULICA C/O PESCHERIA RIALTO VENEZIA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 2288.02
                                                                                                Tempi di completamento: dal 26-02-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SILCOM SRL
                                                                                                  CF: 02347440279
                                                                                                • SILCOM SRL
                                                                                                  CF: 02347440279
                                                                                                CIG: Z4F0ADDF0B
                                                                                                Oggetto: OLIO BLASIA 220
                                                                                                Importo aggiudicato: € 514.62
                                                                                                Somme liquidate: € 510.93
                                                                                                Tempi di completamento: dal 08-08-2013 al 26-08-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ENI SPA
                                                                                                  CF: 00905811006
                                                                                                • ENI SPA
                                                                                                  CF: 00905811006
                                                                                                CIG: Z4F0C7A1AD
                                                                                                Oggetto: ESTENSIONE E MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE REG CE 303/2008 E DPR 43/2012
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1430.00
                                                                                                Somme liquidate: € 400.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al 31-12-2017
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
                                                                                                  CF: 11498640157
                                                                                                • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
                                                                                                  CF: 11498640157
                                                                                                CIG: Z500883F30
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 25000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 21606.07
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CECCHINATO SRL
                                                                                                  CF: 03724700277
                                                                                                • CECCHINATO SRL
                                                                                                  CF: 03724700277
                                                                                                CIG: Z5008B6231
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE SU ALLESTIMENTO GRU AZIENDALI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1713.60
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • MORESSA SRL
                                                                                                  CF: 02142680285
                                                                                                • MORESSA SRL
                                                                                                  CF: 02142680285
                                                                                                CIG: Z5008C13A8
                                                                                                Oggetto: RIPARAZIONE CARROPONTE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 200.00
                                                                                                Somme liquidate: € 145.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 19-02-2013 al 19-02-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • PUPPINATO E PICINQUE SRL
                                                                                                  CF: 01804520268
                                                                                                • PUPPINATO E PICINQUE SRL
                                                                                                  CF: 01804520268
                                                                                                CIG: Z510985086
                                                                                                Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 703.45
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • UTENSILMAC SRL
                                                                                                  CF: 02342550270
                                                                                                • UTENSILMAC SRL
                                                                                                  CF: 02342550270
                                                                                                CIG: Z510CE7082
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE 8
                                                                                                Importo aggiudicato: € 8775.00
                                                                                                Somme liquidate: € 4387.50
                                                                                                Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • INFOVADIS SRL
                                                                                                  CF: 04378550968
                                                                                                • INFOVADIS SRL
                                                                                                  CF: 04378550968
                                                                                                CIG: Z5208323C8
                                                                                                Oggetto: MANUT. COMPONENTI OLEODINAMICI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 810.36
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • R.I.O. DI NOVENTA LINO
                                                                                                  CF: 00222260275
                                                                                                • R.I.O. DI NOVENTA LINO
                                                                                                  CF: 00222260275
                                                                                                CIG: Z520904EA2
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE PNEUMATICI MEZZI OPERATIVI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2340.31
                                                                                                Somme liquidate: € 1912.20
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-03-2013 al 31-03-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • RI.GOM.MA SRL
                                                                                                  CF: 02315440277
                                                                                                • RI.GOM.MA SRL
                                                                                                  CF: 02315440277
                                                                                                CIG: Z530890708
                                                                                                Oggetto: FORNITURA GASOLIO PER NATANTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1420.40
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-05-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SUPERMERCATO VIGNOTTO SNC DI VIGNOT
                                                                                                  CF: 04011340272
                                                                                                • SUPERMERCATO VIGNOTTO SNC DI VIGNOT
                                                                                                  CF: 04011340272
                                                                                                CIG: Z5308D36AF
                                                                                                Oggetto: RICAMBI VARI PER MOTOBARCHE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 9774.85
                                                                                                Somme liquidate: € 9713.25
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CANTIERE LIZZIO SRL
                                                                                                  CF: 03420950275
                                                                                                • CANTIERE LIZZIO SRL
                                                                                                  CF: 03420950275
                                                                                                CIG: Z53094F822
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 12762.70
                                                                                                Tempi di completamento: dal 09-04-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
                                                                                                  CF: 04276510288
                                                                                                • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
                                                                                                  CF: 04276510288
                                                                                                CIG: Z530ABC6D3
                                                                                                Oggetto: NOLO MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 37386.43
                                                                                                Somme liquidate: € 9993.15
                                                                                                Tempi di completamento: dal 11-07-2013 al 15-07-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • GORENT S.P.A.
                                                                                                  CF: 08605630014
                                                                                                • GORENT S.P.A.
                                                                                                  CF: 08605630014
                                                                                                CIG: Z5407FAC04
                                                                                                Oggetto: FORNITURA ASSORBENTI E DETERGENTI VARI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 26000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 25937.20
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • EMPTEEZY ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 06246130964
                                                                                                • EMPTEEZY ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 06246130964
                                                                                                CIG: Z540807BE0
                                                                                                Oggetto: METANO PER AUTOTRAZIONE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 9900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 8340.76
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • METANGAS SNC di Spolaor E C.
                                                                                                  CF: 00859180275
                                                                                                • METANGAS SNC di Spolaor E C.
                                                                                                  CF: 00859180275
                                                                                                CIG: Z54083225C
                                                                                                Oggetto: MANUT. CARROPONTE OFFICINE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1070.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
                                                                                                  CF: 00692060965
                                                                                                • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
                                                                                                  CF: 00692060965
                                                                                                CIG: Z54084109D
                                                                                                Oggetto: FORNITURA SACCHI TIPO ECOSAC IN MATER-BI DA 6,5 LT
                                                                                                Importo aggiudicato: € 35064.00
                                                                                                Somme liquidate: € 30078.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • IBI PLAST S.R.L
                                                                                                  CF: 01264740125
                                                                                                • IBI PLAST S.R.L
                                                                                                  CF: 01264740125
                                                                                                CIG: Z540992422
                                                                                                Oggetto: SERVIZI TECNICI IN MATERIA DI NORMATIVA RIFIUTI E ADR
                                                                                                Importo aggiudicato: € 16800.00
                                                                                                Somme liquidate: € 15930.01
                                                                                                Tempi di completamento: dal 10-05-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • STUDIO AM. E CO. SRL
                                                                                                  CF: 03163140274
                                                                                                • STUDIO AM. E CO. SRL
                                                                                                  CF: 03163140274
                                                                                                CIG: Z55088E250
                                                                                                Oggetto: RACCOGLITORI PER PILE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3922.75
                                                                                                Somme liquidate: € 3319.25
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • LAB23 SRL
                                                                                                  CF: 03791810272
                                                                                                • LAB23 SRL
                                                                                                  CF: 03791810272
                                                                                                CIG: Z5509392CD
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 348.21
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CARROZZERIA GARIBALDI SNC
                                                                                                  CF: 00192600278
                                                                                                • CARROZZERIA GARIBALDI SNC
                                                                                                  CF: 00192600278
                                                                                                CIG: Z5509CC17B
                                                                                                Oggetto: PRODOTTI DI SICUREZZA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1947.19
                                                                                                Tempi di completamento: dal 03-06-2013 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SIKURA SRL
                                                                                                  CF: 02988500274
                                                                                                • SIKURA SRL
                                                                                                  CF: 02988500274
                                                                                                CIG: Z550B0ED1D
                                                                                                Oggetto: PRODOTTI PER LABORATORIO SCORZE'
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 2342.13
                                                                                                Tempi di completamento: dal 30-07-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • VETROTECNICA SRL
                                                                                                  CF: 00223930280
                                                                                                • VETROTECNICA SRL
                                                                                                  CF: 00223930280
                                                                                                CIG: Z550CE31DB
                                                                                                Oggetto: FORNITURA NR.5 TENUTEMECCANICHE PER IMP.VENEZIA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1475.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 23-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • MOMENTE' SNC
                                                                                                  CF: 02710730272
                                                                                                • MOMENTE' SNC
                                                                                                  CF: 02710730272
                                                                                                CIG: Z5608066D8
                                                                                                Oggetto: MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1297.11
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • UTENSILMAC SRL
                                                                                                  CF: 02342550270
                                                                                                • UTENSILMAC SRL
                                                                                                  CF: 02342550270
                                                                                                CIG: Z560881E7D
                                                                                                Oggetto: CANONE 2013 SISTEMA ALBO FORNITORI E GARE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39950.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • VENERE SRL
                                                                                                  CF: 07225320725
                                                                                                • VENERE SRL
                                                                                                  CF: 07225320725
                                                                                                CIG: Z5608BE731
                                                                                                Oggetto: MATERIALE PER RIPRISTINI ANNO 2013 A.P. VE E MO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1700.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1269.46
                                                                                                Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • MACEVI SRL
                                                                                                  CF: 01444870263
                                                                                                • MACEVI SRL
                                                                                                  CF: 01444870263
                                                                                                CIG: Z5608F2C83
                                                                                                Oggetto: MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 42.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 18-03-2013 al 25-03-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                  CF: 03137160275
                                                                                                • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                  CF: 03137160275
                                                                                                CIG: Z56094F7F6
                                                                                                Oggetto: CONTROLLO PROTEZIONE CATODICA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 8840.00
                                                                                                Somme liquidate: € 6840.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
                                                                                                  CF: 00186490397
                                                                                                • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
                                                                                                  CF: 00186490397
                                                                                                CIG: Z560958EF4
                                                                                                Oggetto: MANUTENZION EMEZZI AZIENDALI ( AUTOBOTTI )
                                                                                                Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 18964.19
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • OFFICINA MECCANICA MDM SNC
                                                                                                  CF: 02115210276
                                                                                                • OFFICINA MECCANICA MDM SNC
                                                                                                  CF: 02115210276
                                                                                                CIG: Z560CAA14F
                                                                                                Oggetto: VERIFICA PEIODICA MESSA A TERRA IMP.LIDO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2090.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • VERIFICA SPA
                                                                                                  CF: 03670710965
                                                                                                • VERIFICA SPA
                                                                                                  CF: 03670710965
                                                                                                CIG: Z5708B5464
                                                                                                Oggetto: SERVIZIO LAVAGGIO VETTURE E MEZZI AZIENDALI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 280.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • GESTIONE FALCONI SNC DI FALCONI ORA
                                                                                                  CF: 04154330270
                                                                                                • GESTIONE FALCONI SNC DI FALCONI ORA
                                                                                                  CF: 04154330270
                                                                                                CIG: Z570ADECF7
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU MEZZI AZIENDALI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • T.A.M. S.R.L
                                                                                                  CF: 01666900988
                                                                                                • T.A.M. S.R.L
                                                                                                  CF: 01666900988
                                                                                                CIG: Z570B15D6D
                                                                                                Oggetto: ACIDO PARACETICO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5220.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 19-08-2013 al 26-08-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • DONAU AQUAE SRL
                                                                                                  CF: 04430400269
                                                                                                • DONAU AQUAE SRL
                                                                                                  CF: 04430400269
                                                                                                CIG: Z570BCF744
                                                                                                Oggetto: RIPARAZIONE RIDUTTORE TURBINE DEPURATORE DI FUSINA - HANSEN
                                                                                                Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 9169.81
                                                                                                Tempi di completamento: dal 15-10-2013 al 23-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • HANSEN INDUSTRIAL TRASMISSION NV
                                                                                                  CF:
                                                                                                • HANSEN INDUSTRIAL TRASMISSION NV
                                                                                                  CF:
                                                                                                CIG: Z58087DE51
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU MOTOBARCHE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 31900.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
                                                                                                  CF: 03735250270
                                                                                                • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
                                                                                                  CF: 03735250270
                                                                                                CIG: Z580B53BF8
                                                                                                Oggetto: FORNITURA ALLUMINATO DI SODIO PER DEPURATORE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39550.00
                                                                                                Somme liquidate: € 38474.80
                                                                                                Tempi di completamento: dal 10-09-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • S.EC.AM. SPA
                                                                                                  CF: 01118170396
                                                                                                • S.EC.AM. SPA
                                                                                                  CF: 01118170396
                                                                                                CIG: Z590805DD9
                                                                                                Oggetto: FORNITURA RICAMBI VARI PER MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 2709.18
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • FABRETTI SRL
                                                                                                  CF: 02556060271
                                                                                                • FABRETTI SRL
                                                                                                  CF: 02556060271
                                                                                                CIG: Z5908324B0
                                                                                                Oggetto: REVISIONI RETTIFICHE MOTORI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 31612.53
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • GRR MOTORI SRL
                                                                                                  CF: 02464370986
                                                                                                • GRR MOTORI SRL
                                                                                                  CF: 02464370986
                                                                                                CIG: Z59096E206
                                                                                                Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 202.07
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ABC TOOLS SPA
                                                                                                  CF: 00717030159
                                                                                                • ABC TOOLS SPA
                                                                                                  CF: 00717030159
                                                                                                CIG: Z5A08CDC68
                                                                                                Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI VARI PER MEZZI E NATANTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 435.07
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
                                                                                                  CF: 02571560271
                                                                                                • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
                                                                                                  CF: 02571560271
                                                                                                CIG: Z5A095176F
                                                                                                Oggetto: NOLO CONTAINTER USO SPOGLIATOI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 12076.00
                                                                                                Somme liquidate: € 12074.10
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SERENA PREFABBRICATI SRL
                                                                                                  CF: 00193220266
                                                                                                • SERENA PREFABBRICATI SRL
                                                                                                  CF: 00193220266
                                                                                                CIG: Z5A0A7E393
                                                                                                Oggetto: INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE/DERATTIZAZIONE ANNO 2013 COMUNE DI CAVARZERE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 6190.04
                                                                                                Somme liquidate: € 5895.54
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • GICO SYSTEMS SRL
                                                                                                  CF: 04338740378
                                                                                                • GICO SYSTEMS SRL
                                                                                                  CF: 04338740378
                                                                                                CIG: Z5B087DC2F
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 7664.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BIMOTOR SPA
                                                                                                  CF: 03841740016
                                                                                                • BIMOTOR SPA
                                                                                                  CF: 03841740016
                                                                                                CIG: Z5B0939370
                                                                                                Oggetto: VALVOLE A PALLA PN-10 DN 250
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2372.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 28-05-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BELGICAST ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 11658000150
                                                                                                • BELGICAST ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 11658000150
                                                                                                CIG: Z5C07531A6
                                                                                                Oggetto: SCHEDE CRONOTACHIGRAFICHE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 304.50
                                                                                                Somme liquidate: € 293.50
                                                                                                Tempi di completamento: dal 15-03-2013 al 15-03-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • LA OGNI PRATICA SRL
                                                                                                  CF: 01899830275
                                                                                                • LA OGNI PRATICA SRL
                                                                                                  CF: 01899830275
                                                                                                CIG: Z5C08A6586
                                                                                                Oggetto: VERIFICA PERIODICA E STRAORDINARIA IMPIANTI MESSA A TERRA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 14934.40
                                                                                                Somme liquidate: € 4640.15
                                                                                                Tempi di completamento: dal 22-03-2013 al 30-06-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
                                                                                                  CF: 03751610282
                                                                                                • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
                                                                                                  CF: 03751610282
                                                                                                CIG: Z5C09B2CF5
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNALE OKI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 35280.00
                                                                                                Somme liquidate: € 22886.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 08-07-2013 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SULZER PUMPS WASTEWATER ITALY SRL
                                                                                                  CF: 00526811203
                                                                                                • SULZER PUMPS WASTEWATER ITALY SRL
                                                                                                  CF: 00526811203
                                                                                                CIG: Z5C0A00154
                                                                                                Oggetto: CREAZIONE INTERFACCIA (ESTRAZIONE DATI) DAL PROGRAMMA ELIMINACODE AL PROGRAMMA OPTIT (OTTIMIZZAZIONE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 800.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 14-06-2013 al 14-06-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • NET ENGINEERING DI CONTA MAURO
                                                                                                  CF: 01682730062
                                                                                                • NET ENGINEERING DI CONTA MAURO
                                                                                                  CF: 01682730062
                                                                                                CIG: Z5D08324C9
                                                                                                Oggetto: MANUT.CARROZZERIA AUTOTELAI AUTOMEZZI INDUSTR.
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 24237.70
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • NUOVA CARROZZERIA GARIBALDI SNC
                                                                                                  CF: 04151580273
                                                                                                • NUOVA CARROZZERIA GARIBALDI SNC
                                                                                                  CF: 04151580273
                                                                                                CIG: Z5D089CECD
                                                                                                Oggetto: PRODOTTI SIDERURGICI VARI PER SETTORE IDRICO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 21-02-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                                  CF: 01716400278
                                                                                                • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                                  CF: 01716400278
                                                                                                CIG: Z5D08C30A7
                                                                                                Oggetto: MATERIALEFORNITURA ACCUMULATORI IMPIANTI ANNO 2013
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 617.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 04-03-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
                                                                                                  CF: 02854190275
                                                                                                • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
                                                                                                  CF: 02854190275
                                                                                                CIG: Z5E0885597
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU SPAZZATRICI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 6918.92
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • TS GENERAL SERVICE SRL
                                                                                                  CF: 01592850935
                                                                                                • TS GENERAL SERVICE SRL
                                                                                                  CF: 01592850935
                                                                                                CIG: Z5E09DFB33
                                                                                                Oggetto: TUBAZIONE IN POLIETILENE 9010_RC
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39800.00
                                                                                                Somme liquidate: € 8739.36
                                                                                                Tempi di completamento: dal 13-05-2013 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • EGEPLAST ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 05059660968
                                                                                                • EGEPLAST ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 05059660968
                                                                                                CIG: Z5E0ADEAEE
                                                                                                Oggetto: VALVOLA MOTORIZZATA IMPIANTO BOTTINI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1450.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1430.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 25-07-2013 al 26-07-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                  CF: 00170180277
                                                                                                • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                  CF: 00170180277
                                                                                                CIG: Z5F05C6AD3
                                                                                                Oggetto: ACQUISTO TUBO STRUMENTO DEPURAZIONE -CP06409-16
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1115.39
                                                                                                Somme liquidate: € 1115.35
                                                                                                Tempi di completamento: dal 27-03-2013 al 02-05-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • GENERALCONTROL SPA
                                                                                                  CF: 00812030153
                                                                                                • GENERALCONTROL SPA
                                                                                                  CF: 00812030153
                                                                                                CIG: Z5F08A6364
                                                                                                Oggetto: FORNITURA LAMIERATI E PRODOTTI FINITI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 23347.64
                                                                                                Tempi di completamento: dal 05-03-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
                                                                                                  CF: 01245940299
                                                                                                • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
                                                                                                  CF: 01245940299
                                                                                                CIG: Z5F08D8760
                                                                                                Oggetto: COMPONENTI IDRAULICI VALVOLE E DERIVAZIONI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39800.00
                                                                                                Somme liquidate: € 39438.21
                                                                                                Tempi di completamento: dal 26-02-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • GREINER SPA
                                                                                                  CF: 00547620989
                                                                                                • GREINER SPA
                                                                                                  CF: 00547620989
                                                                                                CIG: Z5F09A6F8E
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE BILANCE PER SETTORE AMBIENTE CHIOGGIA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 7500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 2840.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 24-04-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CM BILANCE SNC
                                                                                                  CF: 03626490282
                                                                                                • CM BILANCE SNC
                                                                                                  CF: 03626490282
                                                                                                CIG: Z5F0B48296
                                                                                                Oggetto: TR E SM MANICHE FILTRANTI DA CIMITERI (RDA 10123916)
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1200.00
                                                                                                Somme liquidate: € 280.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 31-07-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • GRANIFIX SRL
                                                                                                  CF: 00956990287
                                                                                                • GRANIFIX SRL
                                                                                                  CF: 00956990287
                                                                                                CIG: Z5FOAE5BF2
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE SU MEZZI (AUTOBOTTI)
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • JUROP SPA
                                                                                                  CF: 00334130937
                                                                                                • JUROP SPA
                                                                                                  CF: 00334130937
                                                                                                CIG: Z60086E18D
                                                                                                Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER SPAZZATRICI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
                                                                                                  CF: 03120060276
                                                                                                • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
                                                                                                  CF: 03120060276
                                                                                                CIG: Z6008BA34B
                                                                                                Oggetto: ASSISTENZA TECNICA DEPURATORE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 871.59
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
                                                                                                  CF: 03473370272
                                                                                                • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
                                                                                                  CF: 03473370272
                                                                                                CIG: Z600CCBC52
                                                                                                Oggetto: PROROGA TRASP. FUN. IST. CIM. TF
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 34360.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-03-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                                • LBM SNC DI LOPARDO L. E C.
                                                                                                  CF: 03397220272
                                                                                                • LBM SNC DI LOPARDO L. E C.
                                                                                                  CF: 03397220272
                                                                                                CIG: Z6107C974D
                                                                                                Oggetto: FORNIT. MATERIALI EDILI CIM MOGLIANO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 887.60
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 20-12-2012 al 31-12-2012
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                  CF: 03137160275
                                                                                                • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                  CF: 03137160275
                                                                                                CIG: Z610AB91BB
                                                                                                Oggetto: ACIDO ACETICO SOL.80% AUTOBOTTE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 20880.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 10-07-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CHIMITEX S.P.A.
                                                                                                  CF: 01235350129
                                                                                                • CHIMITEX S.P.A.
                                                                                                  CF: 01235350129
                                                                                                CIG: Z610B5DD3B
                                                                                                Oggetto: TARATURA SISTEMI PESATURA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 720.00
                                                                                                Somme liquidate: € 255.85
                                                                                                Tempi di completamento: dal 06-09-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • VEI ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 03625900240
                                                                                                • VEI ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 03625900240
                                                                                                CIG: Z6206E7895
                                                                                                Oggetto: CANONI 31 LICENZE DATAREC OFFERTA IT - QUO - 102614 DEL 10/10/2012
                                                                                                Importo aggiudicato: € 9617.07
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SOFTWAREONE ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 06169220966
                                                                                                • SOFTWAREONE ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 06169220966
                                                                                                CIG: Z6208A5D56
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER GLI IMPIANTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 19000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 13061.73
                                                                                                Tempi di completamento: dal 05-03-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
                                                                                                  CF: 02620380275
                                                                                                • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
                                                                                                  CF: 02620380275
                                                                                                CIG: Z620917B0C
                                                                                                Oggetto: CONTROLLI IN TEMA DI IDONEITA' LAVORATIVA NELLE MANSIONI A RISCHIO -ACCERTAMENTI TOSSICOLOGICI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 37380.11
                                                                                                Tempi di completamento: dal 09-08-2010 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • U.L.S.S. 12
                                                                                                  CF: 02798850273
                                                                                                • U.L.S.S. 12
                                                                                                  CF: 02798850273
                                                                                                CIG: Z620945E52
                                                                                                Oggetto: MISE SAN FRANCESCO DELLA VIGNA (BS 324-09/GV)
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 37924.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 30-09-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                                • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                                  CF: 02261620278
                                                                                                • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                                  CF: 02261620278
                                                                                                CIG: Z620974E57
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE E ATTREZZATURE MOGLIANO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 736.24
                                                                                                Tempi di completamento: dal 13-06-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
                                                                                                  CF: 02136000268
                                                                                                • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
                                                                                                  CF: 02136000268
                                                                                                CIG: Z6209E4AB7
                                                                                                Oggetto: CONTATORI WOLTMANN
                                                                                                Importo aggiudicato: € 19500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 14-05-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SENSUS ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 04735970966
                                                                                                • SENSUS ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 04735970966
                                                                                                CIG: Z620C9EB3C
                                                                                                Oggetto: RICAMBI PER FILTRI USCITA IMP.CAMPALTO DEPURATORE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3702.25
                                                                                                Somme liquidate: € 846.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • MEDIATEC S.R.L.
                                                                                                  CF: 03616780262
                                                                                                • MEDIATEC S.R.L.
                                                                                                  CF: 03616780262
                                                                                                CIG: Z6308C5A78
                                                                                                Oggetto: SERV. ANALISI ECO.TRO CHIOGGIA 2013
                                                                                                Importo aggiudicato: € 12680.00
                                                                                                Somme liquidate: € 8280.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 21-02-2013 al 08-01-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • AMBIENTE AL CUBO S.R.L.
                                                                                                  CF: 03529930277
                                                                                                • AMBIENTE AL CUBO S.R.L.
                                                                                                  CF: 03529930277
                                                                                                CIG: Z6309480E8
                                                                                                Oggetto: TRASPONDER PER BIDONI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 12518.00
                                                                                                Somme liquidate: € 12188.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al 30-09-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BARON SRL
                                                                                                  CF: 00330750241
                                                                                                • BARON SRL
                                                                                                  CF: 00330750241
                                                                                                CIG: Z6309AFFC8
                                                                                                Oggetto: CONTATORI ACQUA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39800.00
                                                                                                Somme liquidate: € 33945.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 29-04-2013 al 10-06-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • WATERTECH SPA
                                                                                                  CF: 12635270155
                                                                                                • WATERTECH SPA
                                                                                                  CF: 12635270155
                                                                                                CIG: Z630C1E762
                                                                                                Oggetto: TELERUTTORE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1142.00
                                                                                                Somme liquidate: € 240.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 06-11-2013 al 14-11-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • G ELETTRICA SRL
                                                                                                  CF: 02247610278
                                                                                                • G ELETTRICA SRL
                                                                                                  CF: 02247610278
                                                                                                CIG: Z640773C6F
                                                                                                Oggetto: MANDRINO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 142.35
                                                                                                Somme liquidate: € 40.47
                                                                                                Tempi di completamento: dal 08-01-2013 al 16-01-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • RAVETTI SRL
                                                                                                  CF: 01418260061
                                                                                                • RAVETTI SRL
                                                                                                  CF: 01418260061
                                                                                                CIG: Z640777FB1
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE E FORNITURE TENDAGGI VARI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 2922.29
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • GUARNITENDA SRL
                                                                                                  CF: 01668500281
                                                                                                • GUARNITENDA SRL
                                                                                                  CF: 01668500281
                                                                                                CIG: Z64077A653
                                                                                                Oggetto: SERVIZIO ESPURGO A.T. MIRANESE (BS 26-12/MS) LOTTO 2
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 38919.64
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-11-2012 al 31-10-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                                • RI.GOM.MA SRL
                                                                                                  CF: 02315440277
                                                                                                • RI.GOM.MA SRL
                                                                                                  CF: 02315440277
                                                                                                CIG: Z6407FAF59
                                                                                                Oggetto: VARI PER MEZZI (BATTERIE-FANALERIA-SPAZZOLE)
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39651.00
                                                                                                Somme liquidate: € 38221.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SPEROTTO SRL
                                                                                                  CF: 02284590268
                                                                                                • SPEROTTO SRL
                                                                                                  CF: 02284590268
                                                                                                CIG: Z6509B363F
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE IMP DEPURAZIONE CENTRO STORICO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39950.00
                                                                                                Somme liquidate: € 32976.50
                                                                                                Tempi di completamento: dal 03-03-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                                • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                                  CF: 02177610272
                                                                                                • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                                  CF: 02177610272
                                                                                                CIG: Z650AD91A2
                                                                                                Oggetto: ECOMOBILE MIRANO (BS 299-13/MS)
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39990.00
                                                                                                Somme liquidate: € 31638.75
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • R.A.M.M. srl
                                                                                                  CF: 04015790274
                                                                                                • R.A.M.M. srl
                                                                                                  CF: 04015790274
                                                                                                CIG: Z650C13C57
                                                                                                Oggetto: TR E SM RIFIUTI DA ECOCENTRI MESTRE, MEOLO,S.DONA', CAVALLINO (BS 166-13/MS)
                                                                                                Importo aggiudicato: € 17111.26
                                                                                                Somme liquidate: € 10084.81
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-08-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SE.FI. AMBIENTE SRL
                                                                                                  CF: 02405830270
                                                                                                • SE.FI. AMBIENTE SRL
                                                                                                  CF: 02405830270
                                                                                                CIG: Z660708731
                                                                                                Oggetto: CORNICI DI ALLORO CIMITERIALI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2242.10
                                                                                                Somme liquidate: € 2188.60
                                                                                                Tempi di completamento: dal 29-01-2013 al 29-01-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • FANTIN FIORI SNC DI GIORGIO FANTIN
                                                                                                  CF: 02638210274
                                                                                                • FANTIN FIORI SNC DI GIORGIO FANTIN
                                                                                                  CF: 02638210274
                                                                                                CIG: Z6608B041D
                                                                                                Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 38408.91
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • AUTORICAMBI DI CATTOZZO SILVANO
                                                                                                  CF: 00572280279
                                                                                                • AUTORICAMBI DI CATTOZZO SILVANO
                                                                                                  CF: 00572280279
                                                                                                CIG: Z66093F873
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DEPURAZIONE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 39884.20
                                                                                                Tempi di completamento: dal 28-03-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SE. R. NAVI SRL
                                                                                                  CF: 00210640272
                                                                                                • SE. R. NAVI SRL
                                                                                                  CF: 00210640272
                                                                                                CIG: Z660C40278
                                                                                                Oggetto: ATTREZZATURE INDIVIDUALI VARIE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 6969.62
                                                                                                Tempi di completamento: dal 06-11-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SILCOM SRL
                                                                                                  CF: 02347440279
                                                                                                • SILCOM SRL
                                                                                                  CF: 02347440279
                                                                                                CIG: Z660C7ED7D
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ABC TOOLS SPA
                                                                                                  CF: 00717030159
                                                                                                • ABC TOOLS SPA
                                                                                                  CF: 00717030159
                                                                                                CIG: Z670822F6C
                                                                                                Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1374.40
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • FIM SRL
                                                                                                  CF: 01464180270
                                                                                                • FIM SRL
                                                                                                  CF: 01464180270
                                                                                                CIG: Z670884A4A
                                                                                                Oggetto: ATTREZZATURA DI FERRAMENTA E ARTICOLI DA REPARTO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 4204.50
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SILCOM SRL
                                                                                                  CF: 02347440279
                                                                                                • SILCOM SRL
                                                                                                  CF: 02347440279
                                                                                                CIG: Z67096DCF9
                                                                                                Oggetto: ACQUISTO POMPA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 820.59
                                                                                                Somme liquidate: € 820.50
                                                                                                Tempi di completamento: dal 19-04-2013 al 19-04-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 00889400156
                                                                                                • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 00889400156
                                                                                                CIG: Z6709784A2
                                                                                                Oggetto: POMPA DOSATRICE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 884.00
                                                                                                Somme liquidate: € 822.50
                                                                                                Tempi di completamento: dal 11-04-2013 al 29-05-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • GRUNDFOS POMPE ITALIA
                                                                                                  CF: 09062370151
                                                                                                • GRUNDFOS POMPE ITALIA
                                                                                                  CF: 09062370151
                                                                                                CIG: Z670B9FFCB
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 399.00
                                                                                                Somme liquidate: € 390.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
                                                                                                  CF: 01022690364
                                                                                                • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
                                                                                                  CF: 01022690364
                                                                                                CIG: Z670C06COA
                                                                                                Oggetto: FORNITURA LAVELLO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 651.10
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 23-10-2013 al 31-10-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • QUIRUMED S.L.
                                                                                                  CF:
                                                                                                • QUIRUMED S.L.
                                                                                                  CF:
                                                                                                CIG: Z670C43D91
                                                                                                Oggetto: TESSERE PER CALOTTE PERSONALIZZATE E ATTIVE PER TUTTI I LOTTI - COMUNE DI MARTELLAGO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1880.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 22-11-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BARON SRL
                                                                                                  CF: 00330750241
                                                                                                • BARON SRL
                                                                                                  CF: 00330750241
                                                                                                CIG: Z670CCA8A3
                                                                                                Oggetto: LAVORAZIONI AGGIUNTIVE PER AUTOSCARRABILI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1012.82
                                                                                                Somme liquidate: € 1011.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ORMET SPA
                                                                                                  CF: 02156520260
                                                                                                • ORMET SPA
                                                                                                  CF: 02156520260
                                                                                                CIG: Z680847BF9
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONI SU ATTREZZATURE DI REPARTO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 4364.27
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SILCOM SRL
                                                                                                  CF: 02347440279
                                                                                                • SILCOM SRL
                                                                                                  CF: 02347440279
                                                                                                CIG: Z680882E20
                                                                                                Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI AZIENDALI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 472.00
                                                                                                Somme liquidate: € 226.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • T.A.M. S.R.L
                                                                                                  CF: 01666900988
                                                                                                • T.A.M. S.R.L
                                                                                                  CF: 01666900988
                                                                                                CIG: Z680B5FB8D
                                                                                                Oggetto: FORNITURA GASOLIO PER NATANTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 13000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • GASPARINI DIEGO IMPIANTO DISTRIBUZI
                                                                                                  CF: 03719570271
                                                                                                • GASPARINI DIEGO IMPIANTO DISTRIBUZI
                                                                                                  CF: 03719570271
                                                                                                CIG: Z69072F699
                                                                                                Oggetto: FORNITURA LIBRI VARI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 839.80
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2011 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • FLUIDIMPIANTI SNC DI COMELATO F. E
                                                                                                  CF: 02054260274
                                                                                                • FLUIDIMPIANTI SNC DI COMELATO F. E
                                                                                                  CF: 02054260274
                                                                                                CIG: Z6907A2209
                                                                                                Oggetto: CLORURO FERRICO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 25400.00
                                                                                                Somme liquidate: € 17647.92
                                                                                                Tempi di completamento: dal 22-01-2013 al 22-01-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BEC SRL
                                                                                                  CF: 01894190287
                                                                                                • BEC SRL
                                                                                                  CF: 01894190287
                                                                                                CIG: Z69082A699
                                                                                                Oggetto: FORNITURA DI AUTORESPIRAT. E FILTRI POLIVALENTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 315.47
                                                                                                Somme liquidate: € 315.45
                                                                                                Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 20-02-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SIKURA SRL
                                                                                                  CF: 02988500274
                                                                                                • SIKURA SRL
                                                                                                  CF: 02988500274
                                                                                                CIG: Z69091C28C
                                                                                                Oggetto: FORNITURA OLIO IDRAULICO PANOLIN
                                                                                                Importo aggiudicato: € 34749.00
                                                                                                Somme liquidate: € 34747.38
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • E.C.O. ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 02111671208
                                                                                                • E.C.O. ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 02111671208
                                                                                                CIG: Z690926162
                                                                                                Oggetto: TONER HP 9050LASERJET C8543X
                                                                                                Importo aggiudicato: € 21341.85
                                                                                                Somme liquidate: € 11928.93
                                                                                                Tempi di completamento: dal 19-06-2013 al 19-06-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • KIT UFFICIO SNC
                                                                                                  CF: 02529780278
                                                                                                • KIT UFFICIO SNC
                                                                                                  CF: 02529780278
                                                                                                CIG: Z69094D3E7
                                                                                                Oggetto: POLIELETTROLITA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5512.50
                                                                                                Somme liquidate: € 5481.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al 12-04-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • HIDRODEPUR SPA
                                                                                                  CF: 02122450162
                                                                                                • HIDRODEPUR SPA
                                                                                                  CF: 02122450162
                                                                                                CIG: Z6A0769B4B
                                                                                                Oggetto: SERV.DIVERSI INERENTI IL VERDE E MANUT.STRUTTURE LUDICHE ALCUNE SCUOLE DEL COMUNE DI VENEZIA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 30300.00
                                                                                                Somme liquidate: € 30286.40
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                                  CF: 00703690271
                                                                                                • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                                  CF: 00703690271
                                                                                                CIG: Z6A0842A27
                                                                                                Oggetto: TUBAZIONE GHISA K9
                                                                                                Importo aggiudicato: € 23240.00
                                                                                                Somme liquidate: € 23040.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 21-02-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • VONROLL HYDRO (suisse) AG
                                                                                                  CF:
                                                                                                • VONROLL HYDRO (suisse) AG
                                                                                                  CF:
                                                                                                CIG: Z6A086861F
                                                                                                Oggetto: DISERBANTE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 14040.00
                                                                                                Somme liquidate: € 13932.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ALFA TECNICI SNC
                                                                                                  CF: 00297420309
                                                                                                • ALFA TECNICI SNC
                                                                                                  CF: 00297420309
                                                                                                CIG: Z6A0884A1E
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MATERIALE SIDERURGICO VARIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 15768.18
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                                  CF: 01716400278
                                                                                                • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                                  CF: 01716400278
                                                                                                CIG: Z6A08BE0D1
                                                                                                Oggetto: CONVENZIONE ANNO 2013 A.P. VE E MOGLIANO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1332.60
                                                                                                Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • EPIU' SRL
                                                                                                  CF: 04248040281
                                                                                                • EPIU' SRL
                                                                                                  CF: 04248040281
                                                                                                CIG: Z6A08ED3C7
                                                                                                Oggetto: ACQUISTO DI RICAMBI MECCANICI - GRASSO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1479.25
                                                                                                Somme liquidate: € 1479.24
                                                                                                Tempi di completamento: dal 06-03-2013 al 07-03-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SEEPEX GMBH
                                                                                                  CF:
                                                                                                • SEEPEX GMBH
                                                                                                  CF:
                                                                                                CIG: Z6A09DF697
                                                                                                Oggetto: TRITURAZIONI 2013
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10315.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1981.70
                                                                                                Tempi di completamento: dal 23-05-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • TREVISAN SPA UNIPERSONALE
                                                                                                  CF: 02707410276
                                                                                                • TREVISAN SPA UNIPERSONALE
                                                                                                  CF: 02707410276
                                                                                                CIG: Z6A0ACF90C
                                                                                                Oggetto: INTERVENTO SU CARRUCOLE BOZZELLO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 200.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 30-07-2013 al 30-07-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • PUPPINATO E PICINQUE SRL
                                                                                                  CF: 01804520268
                                                                                                • PUPPINATO E PICINQUE SRL
                                                                                                  CF: 01804520268
                                                                                                CIG: Z6A0B17C0A
                                                                                                Oggetto: PANNELLO FONOASSORBENTE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 433.65
                                                                                                Tempi di completamento: dal 19-08-2013 al 19-09-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • MEDIATEC S.R.L.
                                                                                                  CF: 03616780262
                                                                                                • MEDIATEC S.R.L.
                                                                                                  CF: 03616780262
                                                                                                CIG: Z6B0826477
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARECCHIATURE FLYGT
                                                                                                Importo aggiudicato: € 38913.53
                                                                                                Somme liquidate: € 29078.59
                                                                                                Tempi di completamento: dal 30-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 00889400156
                                                                                                • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 00889400156
                                                                                                CIG: Z6B08C3D40
                                                                                                Oggetto: MATERIALE FERROSO ANNO 2013 A.P. VE MO E IMPIANTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 7000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 6894.14
                                                                                                Tempi di completamento: dal 19-03-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                                  CF: 01716400278
                                                                                                • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                                  CF: 01716400278
                                                                                                CIG: Z6B0A5F323
                                                                                                Oggetto: TAPPI AURICOLARI COMETS CORD MX 6421
                                                                                                Importo aggiudicato: € 99.80
                                                                                                Somme liquidate: € 22.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 17-06-2013 al 17-06-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SIKURA SRL
                                                                                                  CF: 02988500274
                                                                                                • SIKURA SRL
                                                                                                  CF: 02988500274
                                                                                                CIG: Z6B0BA6DB4
                                                                                                Oggetto: ACQUISTO MOTORE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 210.97
                                                                                                Somme liquidate: € 94.72
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 09-10-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
                                                                                                • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
                                                                                                  CF: 00128040276
                                                                                                • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
                                                                                                  CF: 00128040276
                                                                                                CIG: Z6C08906E8
                                                                                                Oggetto: FORNITURA PRODOTTI DISINFESTANTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 4517.01
                                                                                                Tempi di completamento: dal 15-03-2013 al 15-03-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SPA
                                                                                                  CF: 00334060282
                                                                                                • I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SPA
                                                                                                  CF: 00334060282
                                                                                                CIG: Z6C0A53437
                                                                                                Oggetto: INCARICO DI RICERCA "ENTEROVIRUS"
                                                                                                Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 4500.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 11-06-2013 al 10-06-2016
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTA
                                                                                                  CF: 02133971008
                                                                                                • DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTA
                                                                                                  CF: 02133971008
                                                                                                CIG: Z6C0BAE2A6
                                                                                                Oggetto: PRODOTTI CHIMICI VARI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5111.53
                                                                                                Somme liquidate: € 4898.05
                                                                                                Tempi di completamento: dal 24-10-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • DONAU AQUAE SRL
                                                                                                  CF: 04430400269
                                                                                                • DONAU AQUAE SRL
                                                                                                  CF: 04430400269
                                                                                                CIG: Z6C0CFA8B6
                                                                                                Oggetto: FORNITURA DI TARGHETTE NUMER. PER CIMITERI ANNO 2014
                                                                                                Importo aggiudicato: € 4543.50
                                                                                                Somme liquidate: € 4542.90
                                                                                                Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 20-01-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
                                                                                                  CF: 04196720272
                                                                                                • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
                                                                                                  CF: 04196720272
                                                                                                CIG: Z6D08568A2
                                                                                                Oggetto: BS961-13 PASSAGGI MEZZI AZ. FERRY-BOAT TERRAERMA LIDO E VICEVERSA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 35000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 34774.27
                                                                                                Tempi di completamento: dal 24-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ACTV SPA
                                                                                                  CF: 00762090272
                                                                                                • ACTV SPA
                                                                                                  CF: 00762090272
                                                                                                CIG: Z6D09A7F18
                                                                                                Oggetto: PRODOTTO PER SANIFICAZIONE CASSONETTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39960.00
                                                                                                Somme liquidate: € 28000.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • GIO.ECO SRL
                                                                                                  CF: 10957730152
                                                                                                • GIO.ECO SRL
                                                                                                  CF: 10957730152
                                                                                                CIG: Z6D09B122A
                                                                                                Oggetto: FORNITURA POLIELTTROLITA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 35000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 30145.50
                                                                                                Tempi di completamento: dal 08-05-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SNF ITALIA SPA
                                                                                                  CF: 03081480968
                                                                                                • SNF ITALIA SPA
                                                                                                  CF: 03081480968
                                                                                                CIG: Z6E0777AF0
                                                                                                Oggetto: MATERIALE EDILE VARIO PER SETTORE PATRIMONIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 19000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 11037.14
                                                                                                Tempi di completamento: dal 16-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                  CF: 03137160275
                                                                                                • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                  CF: 03137160275
                                                                                                CIG: Z6E080618C
                                                                                                Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 570.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • NOVARINI SRL
                                                                                                  CF: 01365510237
                                                                                                • NOVARINI SRL
                                                                                                  CF: 01365510237
                                                                                                CIG: Z6E09EFB7E
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA LINEE VITA CANTIERI VERITAS
                                                                                                Importo aggiudicato: € 14300.00
                                                                                                Somme liquidate: € 4300.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 12-06-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • NOVOTEC SRL
                                                                                                  CF: 04209320268
                                                                                                • NOVOTEC SRL
                                                                                                  CF: 04209320268
                                                                                                CIG: Z6E0A12A5C
                                                                                                Oggetto: COMPONENTI IDRAULICI, VALVOLE E DERIVAZIONI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39800.00
                                                                                                Somme liquidate: € 38625.67
                                                                                                Tempi di completamento: dal 27-05-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • GREINER SPA
                                                                                                  CF: 00547620989
                                                                                                • GREINER SPA
                                                                                                  CF: 00547620989
                                                                                                CIG: Z6E0A1F64C
                                                                                                Oggetto: ARTICOLI DI PROTEZIONE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 19990.00
                                                                                                Somme liquidate: € 19873.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 31-05-2013 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CALZA GIUSEPPE
                                                                                                  CF: 03736510276
                                                                                                • CALZA GIUSEPPE
                                                                                                  CF: 03736510276
                                                                                                CIG: Z6E0BB63A1
                                                                                                Oggetto: AQUISTO MACCHINA FOTOGRAFICA E ACCESSORI PER UFF. STAMPA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1091.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1090.82
                                                                                                Tempi di completamento: dal 04-10-2013 al 04-10-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SME SPA
                                                                                                  CF: 02323180279
                                                                                                • SME SPA
                                                                                                  CF: 02323180279
                                                                                                CIG: Z6E0C2EB3B
                                                                                                Oggetto: BS 373-13/LC MONITORAGGIO ATTREZZATURE LUDICHE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 15090.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • TUV ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 02055510966
                                                                                                • TUV ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 02055510966
                                                                                                CIG: Z7007027D7
                                                                                                Oggetto: INCISIONE MEDAGLIE.
                                                                                                Importo aggiudicato: € 150.00
                                                                                                Somme liquidate: € 127.50
                                                                                                Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al 31-12-2012
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • A70 DI MARTELLA ELIO E C. S.N.C.
                                                                                                  CF: 02352980268
                                                                                                • A70 DI MARTELLA ELIO E C. S.N.C.
                                                                                                  CF: 02352980268
                                                                                                CIG: Z70082C2F5
                                                                                                Oggetto: MANUT.MECC.AUTOTELAI AUTOMEZZI INDUSTR.
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 162.45
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • AUTOFFICINA BRUSUTTI SRL
                                                                                                  CF: 03531700270
                                                                                                • AUTOFFICINA BRUSUTTI SRL
                                                                                                  CF: 03531700270
                                                                                                CIG: Z700861ED4
                                                                                                Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE.LAVORI DI CARPENTERIA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 3115.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • S.A.Ca.M. DI SALMIN S. E BRUSON C.
                                                                                                  CF: 00603170275
                                                                                                • S.A.Ca.M. DI SALMIN S. E BRUSON C.
                                                                                                  CF: 00603170275
                                                                                                CIG: Z70088548F
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONI MEZZI AZIENDALI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1276.27
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • MARANGON RINALDO
                                                                                                  CF: 00617340278
                                                                                                • MARANGON RINALDO
                                                                                                  CF: 00617340278
                                                                                                CIG: Z700911007
                                                                                                Oggetto: REVISIONE RIAVVOLGIMENTI MOTORI ELETTRICI 2013 DITTA PAGAN
                                                                                                Importo aggiudicato: € 9530.00
                                                                                                Somme liquidate: € 9307.97
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
                                                                                                  CF: 02414650271
                                                                                                • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
                                                                                                  CF: 02414650271
                                                                                                CIG: Z710806742
                                                                                                Oggetto: MATERIALE ELETTRICO VARIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 6500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 5410.02
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • V.I.M.E. S.R.L.
                                                                                                  CF: 02300940281
                                                                                                • V.I.M.E. S.R.L.
                                                                                                  CF: 02300940281
                                                                                                CIG: Z7108C3124
                                                                                                Oggetto: FORNITURA CARBURANTE ATTREZZATURE LIDO ANNO 2013
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 493.17
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BERTOLA CARLA STAZ.AGIP
                                                                                                  CF: 03017470273
                                                                                                • BERTOLA CARLA STAZ.AGIP
                                                                                                  CF: 03017470273
                                                                                                CIG: Z710C1E73C
                                                                                                Oggetto: CODICE - CM442-6FU1-0 - STRUMENTO CONDUCIBILITA -DEP FUSINA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1804.30
                                                                                                Somme liquidate: € 1680.23
                                                                                                Tempi di completamento: dal 08-11-2013 al 30-11-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                  CF: 01942780154
                                                                                                • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                  CF: 01942780154
                                                                                                CIG: Z72087C5F3
                                                                                                Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 464.95
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SCOMAZZON LIBERO SAS
                                                                                                  CF: 02042830279
                                                                                                • SCOMAZZON LIBERO SAS
                                                                                                  CF: 02042830279
                                                                                                CIG: Z72087DF71
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONI VARIE PER MOTOBARCHE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 27793.94
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
                                                                                                  CF: 03694210273
                                                                                                • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
                                                                                                  CF: 03694210273
                                                                                                CIG: Z7209324F6
                                                                                                Oggetto: N. 2 PRESS CONTAINER PER IE03 - COMPATTATORI SCARRABILI NUOVI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 33800.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 21-03-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SCALVENZI SOCIETA' COOPERATIVA
                                                                                                  CF: 00651190985
                                                                                                • SCALVENZI SOCIETA' COOPERATIVA
                                                                                                  CF: 00651190985
                                                                                                CIG: Z7308CD17F
                                                                                                Oggetto: FORNITURA DI CARTELLI PER LA SICUREZZA CIM MARGHERA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 92.54
                                                                                                Somme liquidate: € 92.52
                                                                                                Tempi di completamento: dal 26-02-2013 al 14-03-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SIKURA SRL
                                                                                                  CF: 02988500274
                                                                                                • SIKURA SRL
                                                                                                  CF: 02988500274
                                                                                                CIG: Z7407DD822
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMPATTANTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 2669.39
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • AUTOBREN SRL
                                                                                                  CF: 00606250249
                                                                                                • AUTOBREN SRL
                                                                                                  CF: 00606250249
                                                                                                CIG: Z7408F55EF
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE NASTRI TRASPORTATORI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 4435.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ZILIANI CARLO S.R.L
                                                                                                  CF: 01165240332
                                                                                                • ZILIANI CARLO S.R.L
                                                                                                  CF: 01165240332
                                                                                                CIG: Z75087C5C7
                                                                                                Oggetto: FORNITURA RICAMBI OLEODINAMICI PER MEZZI E NATANTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 379.36
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                  CF: 00170180277
                                                                                                • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                  CF: 00170180277
                                                                                                CIG: Z7508C19B5
                                                                                                Oggetto: SERVIZIO LAVAGGIO MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 25000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 23014.40
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SOC. COOP ECOAMBIENTE
                                                                                                  CF: 01098490293
                                                                                                • SOC. COOP ECOAMBIENTE
                                                                                                  CF: 01098490293
                                                                                                CIG: Z750978090
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE COPERTURA CAPANNONI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 16400.00
                                                                                                Somme liquidate: € 10900.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • MICHIELAN SRL
                                                                                                  CF: 02437960277
                                                                                                • MICHIELAN SRL
                                                                                                  CF: 02437960277
                                                                                                CIG: Z7509E006B
                                                                                                Oggetto: POLICLORURO ALL- SOL. 18% AUTOBOTTE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 38640.00
                                                                                                Somme liquidate: € 4905.70
                                                                                                Tempi di completamento: dal 16-05-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
                                                                                                • DONAU AQUAE SRL
                                                                                                  CF: 04430400269
                                                                                                • DONAU AQUAE SRL
                                                                                                  CF: 04430400269
                                                                                                CIG: Z750A6492C
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1495.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 15-07-2013 al 15-07-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
                                                                                                  CF: 01284400288
                                                                                                • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
                                                                                                  CF: 01284400288
                                                                                                CIG: Z76085EA85
                                                                                                Oggetto: PRODOTTI IN GHISA SFEROIDALE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39800.00
                                                                                                Somme liquidate: € 24789.50
                                                                                                Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • FONDERIA F.LLI VELO SRL
                                                                                                  CF: 01863300248
                                                                                                • FONDERIA F.LLI VELO SRL
                                                                                                  CF: 01863300248
                                                                                                CIG: Z76089068A
                                                                                                Oggetto: GASOLIO PER NATANTI IN RETE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 195.45
                                                                                                Tempi di completamento: dal 08-04-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • FABRIS TURIDDU STAZIONE DI SERVIZI
                                                                                                  CF: 02342600273
                                                                                                • FABRIS TURIDDU STAZIONE DI SERVIZI
                                                                                                  CF: 02342600273
                                                                                                CIG: Z76091F713
                                                                                                Oggetto: RILIEVI ELETTRICI E DICHIARAZIONE DI RISCHIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 304.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 18-03-2013 al 30-04-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
                                                                                                  CF: 03751610282
                                                                                                • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
                                                                                                  CF: 03751610282
                                                                                                CIG: Z760945AE3
                                                                                                Oggetto: TUBAZIONI IN POLIETILENE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39800.00
                                                                                                Somme liquidate: € 28855.18
                                                                                                Tempi di completamento: dal 27-03-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • TECNORESINE SRL
                                                                                                  CF: 01138650286
                                                                                                • TECNORESINE SRL
                                                                                                  CF: 01138650286
                                                                                                CIG: Z760B24459
                                                                                                Oggetto: COMPONENTI IDRAULICI - DERIVAZIONI - VALVOLE E PEZZI SPECIALI PER SII
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39800.00
                                                                                                Somme liquidate: € 30998.04
                                                                                                Tempi di completamento: dal 06-08-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
                                                                                                  CF: 13241190159
                                                                                                • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
                                                                                                  CF: 13241190159
                                                                                                CIG: Z760B49D60
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI AUTOMEZZI INDUSTRIALI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 32639.27
                                                                                                Tempi di completamento: dal 16-10-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • NUOVA AUTOCAR 94 SNC DI VOLPATO MAURIZIO E MAILA E C.
                                                                                                  CF: 02745720272
                                                                                                • NUOVA AUTOCAR 94 SNC DI VOLPATO MAURIZIO E MAILA E C.
                                                                                                  CF: 02745720272
                                                                                                CIG: Z760B5DD02
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTI ANALIZZATORI CABINA MALCONTENTA MIRA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 7000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 6732.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 26-09-2013 al 06-11-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ANALYZERS SERVICE
                                                                                                  CF: 03307580278
                                                                                                • ANALYZERS SERVICE
                                                                                                  CF: 03307580278
                                                                                                CIG: Z760CC331A
                                                                                                Oggetto: CANCELLERIA VARIA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1804.13
                                                                                                Somme liquidate: € 1778.25
                                                                                                Tempi di completamento: dal 06-12-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • MYO SRL UNIPERSONALE
                                                                                                  CF: 03222970406
                                                                                                • MYO SRL UNIPERSONALE
                                                                                                  CF: 03222970406
                                                                                                CIG: Z77088547C
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MATERIALE FERROSO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 12000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 10372.72
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • FERCOS SRL
                                                                                                  CF: 03295920288
                                                                                                • FERCOS SRL
                                                                                                  CF: 03295920288
                                                                                                CIG: Z7708E2BB3
                                                                                                Oggetto: ACQUISTO SEZIONATORE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 231.81
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 26-03-2013 al 05-04-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • G ELETTRICA SRL
                                                                                                  CF: 02247610278
                                                                                                • G ELETTRICA SRL
                                                                                                  CF: 02247610278
                                                                                                CIG: Z780847C5D
                                                                                                Oggetto: FORNITURA ARTICOLI DI GIARDINAGGIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 800.00
                                                                                                Somme liquidate: € 758.63
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • MOTOR GARDEN SAS
                                                                                                  CF: 02967870276
                                                                                                • MOTOR GARDEN SAS
                                                                                                  CF: 02967870276
                                                                                                CIG: Z7808C3FC6
                                                                                                Oggetto: REAGENTI VARI ANNO 2013 A.P. VE E MOGLIANO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 50.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 12-03-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BEC SRL
                                                                                                  CF: 01894190287
                                                                                                • BEC SRL
                                                                                                  CF: 01894190287
                                                                                                CIG: Z790AC2E36
                                                                                                Oggetto: PIASTRA DA INSTALLARE SU CARRELLO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 4160.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 21-08-2013 al 21-08-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                                  CF: 00947220281
                                                                                                • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                                  CF: 00947220281
                                                                                                CIG: Z790B326AA
                                                                                                Oggetto: GUANTO KRYNIT 563 TG.9 BORDO GIALLO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 16156.80
                                                                                                Somme liquidate: € 12386.88
                                                                                                Tempi di completamento: dal 19-08-2013 al 19-08-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • GUANTI CANDOTTI DI CANDOTTI L. E C.
                                                                                                  CF: 00609390307
                                                                                                • GUANTI CANDOTTI DI CANDOTTI L. E C.
                                                                                                  CF: 00609390307
                                                                                                CIG: Z790B39D4D
                                                                                                Oggetto: RIPARAZIONE FRIGO CAMPIONATORE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3324.80
                                                                                                Somme liquidate: € 2724.80
                                                                                                Tempi di completamento: dal 29-08-2013 al 17-10-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                  CF: 01942780154
                                                                                                • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                  CF: 01942780154
                                                                                                CIG: Z7A086E3A8
                                                                                                Oggetto: RICAMBI PER MEZZI ORIGINALI STEFANELLI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 504.92
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • STEFANELLI SPA
                                                                                                  CF: 00611970286
                                                                                                • STEFANELLI SPA
                                                                                                  CF: 00611970286
                                                                                                CIG: Z7A0CAEFA5
                                                                                                Oggetto: NOLEGGIO IMBUSTATRICI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 25900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 7180.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2018
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • NEOPOST ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 12535770155
                                                                                                • NEOPOST ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 12535770155
                                                                                                CIG: Z7B0832216
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 25000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 16866.20
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                                  CF: 00947220281
                                                                                                • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                                  CF: 00947220281
                                                                                                CIG: Z7B08D63C8
                                                                                                Oggetto: FORNITURA DISPOSITIVO PILOTA VALVOLA REGOLAZIONE PORTATA CENTRALE LIDO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 485.18
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 15-03-2013 al 15-03-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BERMAD SRL
                                                                                                  CF: 05048661002
                                                                                                • BERMAD SRL
                                                                                                  CF: 05048661002
                                                                                                CIG: Z7B0A3076E
                                                                                                Oggetto: RICAMBI PER MEZZI AZIENDALI E SEMICOPERCHI ORIGINALI OMB
                                                                                                Importo aggiudicato: € 18650.00
                                                                                                Somme liquidate: € 7210.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • OMB INTERNATIONAL S.R.L.
                                                                                                  CF: 03132300983
                                                                                                • OMB INTERNATIONAL S.R.L.
                                                                                                  CF: 03132300983
                                                                                                CIG: Z7B0AC28DE
                                                                                                Oggetto: MANUT. IMP. DECODER
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1092.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BARON SRL
                                                                                                  CF: 00330750241
                                                                                                • BARON SRL
                                                                                                  CF: 00330750241
                                                                                                CIG: Z7C08FDD6F
                                                                                                Oggetto: CONSEGNA CALENDARI RACCOLTA RIFIUTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 600.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 18-03-2013 al 18-03-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ASS. VOLONTARIATO "LUPIA SOLIDALE"
                                                                                                  CF: 90134750273
                                                                                                • ASS. VOLONTARIATO "LUPIA SOLIDALE"
                                                                                                  CF: 90134750273
                                                                                                CIG: Z7C0A0EA7B
                                                                                                Oggetto: MANUT. DEP. P.CAVERGNAGO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 4878.17
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 29-05-2013 al 31-05-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
                                                                                                • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                                  CF: 02177610272
                                                                                                • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                                  CF: 02177610272
                                                                                                CIG: Z7C0B9A368
                                                                                                Oggetto: PRODOTTI IN GHISA SFEROIDALE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39800.00
                                                                                                Somme liquidate: € 39618.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 24-09-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • FONDERIA F.LLI VELO SRL
                                                                                                  CF: 01863300248
                                                                                                • FONDERIA F.LLI VELO SRL
                                                                                                  CF: 01863300248
                                                                                                CIG: Z7C0BC0447
                                                                                                Oggetto: VALVOLE, DERIVAZIONI E COMPONENTI IDRAULICI PER SERVIZIO IDRICO INTERGRATO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39800.00
                                                                                                Somme liquidate: € 38563.71
                                                                                                Tempi di completamento: dal 03-10-2013 al 01-02-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • GREINER SPA
                                                                                                  CF: 00547620989
                                                                                                • GREINER SPA
                                                                                                  CF: 00547620989
                                                                                                CIG: Z7C0C065EF
                                                                                                Oggetto: FORNITURA STAMPATI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3150.00
                                                                                                Somme liquidate: € 3010.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 05-11-2013 al 05-11-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                                  CF: 00612580274
                                                                                                • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                                  CF: 00612580274
                                                                                                CIG: Z7C0C87BB4
                                                                                                Oggetto: FORNITURA SPAZZANEVE MOTORIZZATI PER SERVIZIO PIANO NEVE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 20570.00
                                                                                                Somme liquidate: € 7840.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 24-01-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SILCOM SRL
                                                                                                  CF: 02347440279
                                                                                                • SILCOM SRL
                                                                                                  CF: 02347440279
                                                                                                CIG: Z7D0777FF6
                                                                                                Oggetto: FORNITURA FERRAMENTA VARIA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 12000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 9258.29
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • MORELLO UTENSIL FERRAMENTA
                                                                                                  CF: 02042890273
                                                                                                • MORELLO UTENSIL FERRAMENTA
                                                                                                  CF: 02042890273
                                                                                                CIG: Z7D08FB09A
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA VARIA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • MANCINI SAS DI MANCINI GIANCARLO E C.
                                                                                                  CF: 00587870270
                                                                                                • MANCINI SAS DI MANCINI GIANCARLO E C.
                                                                                                  CF: 00587870270
                                                                                                CIG: Z7D094F9A6
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE UPS SCORZE' E SCALTENIGO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3530.00
                                                                                                Somme liquidate: € 880.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al 18-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SOCIETA' ITALIANA ENERGIA STATICA S
                                                                                                  CF: 02310690207
                                                                                                • SOCIETA' ITALIANA ENERGIA STATICA S
                                                                                                  CF: 02310690207
                                                                                                CIG: Z7D0A986D8
                                                                                                Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 772.41
                                                                                                Tempi di completamento: dal 22-07-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SCOMAZZON LIBERO SAS
                                                                                                  CF: 02042830279
                                                                                                • SCOMAZZON LIBERO SAS
                                                                                                  CF: 02042830279
                                                                                                CIG: Z7D0CD69D6
                                                                                                Oggetto: LAVORAZIONI AGGIUNTIVE PER RIQUALIFICAZIONE MEZZO AG09
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1046.75
                                                                                                Somme liquidate: € 1046.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 10-10-2013 al 25-11-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ORMET SPA
                                                                                                  CF: 02156520260
                                                                                                • ORMET SPA
                                                                                                  CF: 02156520260
                                                                                                CIG: Z7E07DD8DE
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE VARIA SU MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 40.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • EVO GROUP SRL in liquidazione
                                                                                                  CF: 02577130277
                                                                                                • EVO GROUP SRL in liquidazione
                                                                                                  CF: 02577130277
                                                                                                CIG: Z7E08F6D38
                                                                                                Oggetto: BS 961-13/DP FORNITURA MATERIALE PARAFARMACEUTICO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 11818.49
                                                                                                Somme liquidate: € 7598.08
                                                                                                Tempi di completamento: dal 07-03-2013 al 30-06-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • AMES S.P.A.
                                                                                                  CF: 02979860273
                                                                                                • AMES S.P.A.
                                                                                                  CF: 02979860273
                                                                                                CIG: Z7E0A3C76E
                                                                                                Oggetto: SERVIZIO NOLO ESCAVATORE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 3896.97
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-08-2013 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
                                                                                                  CF: 01801340272
                                                                                                • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
                                                                                                  CF: 01801340272
                                                                                                CIG: Z7EOCDF941
                                                                                                Oggetto: NOLEGGIO PALA MECCANICA FUSINA (RDA 10127032)
                                                                                                Importo aggiudicato: € 25000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 24154.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
                                                                                                  CF: 03122760279
                                                                                                • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
                                                                                                  CF: 03122760279
                                                                                                CIG: Z7F0777E8A
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 28000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 26228.26
                                                                                                Tempi di completamento: dal 07-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • MARCHIOL S.P.A.
                                                                                                  CF: 01176110268
                                                                                                • MARCHIOL S.P.A.
                                                                                                  CF: 01176110268
                                                                                                CIG: Z7F08365D6
                                                                                                Oggetto: BS 17-13/LC APERTURA E CHIUSURA E DI PULIZIA DEI SERVIZI IGIENICI C/O PARCO MAZZORBO A BURANO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 11846.10
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • OSPIC SRL
                                                                                                  CF: 03934240270
                                                                                                • OSPIC SRL
                                                                                                  CF: 03934240270
                                                                                                CIG: Z7F0883C2B
                                                                                                Oggetto: TRASPORTO PALI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1750.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
                                                                                                  CF: 00391290277
                                                                                                • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
                                                                                                  CF: 00391290277
                                                                                                CIG: Z7F08A3712
                                                                                                Oggetto: RIPARAZIONE SONDA UV HACH LANGE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 780.45
                                                                                                Somme liquidate: € 645.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 14-02-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • HACH LANGE SRL
                                                                                                  CF: 11277000151
                                                                                                • HACH LANGE SRL
                                                                                                  CF: 11277000151
                                                                                                CIG: Z7F09AE212
                                                                                                Oggetto: CANCELLAZIONE SCRITTA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 114.10
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 29-04-2013 al 29-04-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                                  CF: 03006650273
                                                                                                • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                                  CF: 03006650273
                                                                                                CIG: Z7F09B3373
                                                                                                Oggetto: SOSTEGNO ASS.NE IL PORTICO 2012
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 18-10-2013 al 18-10-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • STEFANELLI SPA
                                                                                                  CF: 00611970286
                                                                                                • STEFANELLI SPA
                                                                                                  CF: 00611970286
                                                                                                CIG: Z7F0C802EF
                                                                                                Oggetto: FORNITURA VERNICI E COLORI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1087.73
                                                                                                Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
                                                                                                  CF: 02658090275
                                                                                                • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
                                                                                                  CF: 02658090275
                                                                                                CIG: Z7F0C8C02A
                                                                                                Oggetto: NOLEGGIO MEZZI GORENT ALTINO PER NUOVO SERVIZIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 39277.86
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-01-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • GORENT S.P.A.
                                                                                                  CF: 08605630014
                                                                                                • GORENT S.P.A.
                                                                                                  CF: 08605630014
                                                                                                CIG: Z800777DD4
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO DITTA F.LLI BELTRAME SPA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 6609.44
                                                                                                Tempi di completamento: dal 16-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • F.LLI BELTRAME SPA
                                                                                                  CF: 00299550285
                                                                                                • F.LLI BELTRAME SPA
                                                                                                  CF: 00299550285
                                                                                                CIG: Z800AB1D91
                                                                                                Oggetto: ORNITURA CONVERTITORI DI PORTATA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1251.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 11-07-2013 al 28-08-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ISOIL INDUSTRIA SPA
                                                                                                  CF: 13119770157
                                                                                                • ISOIL INDUSTRIA SPA
                                                                                                  CF: 13119770157
                                                                                                CIG: Z800AE5D01
                                                                                                Oggetto: RICAMBI PER MEZZI (AUTOBOTTI)
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1723.60
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • JUROP SPA
                                                                                                  CF: 00334130937
                                                                                                • JUROP SPA
                                                                                                  CF: 00334130937
                                                                                                CIG: Z800C7F86B
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 29484.20
                                                                                                Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • MARCHIOL S.P.A.
                                                                                                  CF: 01176110268
                                                                                                • MARCHIOL S.P.A.
                                                                                                  CF: 01176110268
                                                                                                CIG: Z8109948C6
                                                                                                Oggetto: POMPA LOWARA DN 120/A
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2253.00
                                                                                                Somme liquidate: € 2240.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 19-04-2013 al 09-07-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 00889400156
                                                                                                • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 00889400156
                                                                                                CIG: Z810AE5D46
                                                                                                Oggetto: FORNITURA RICAMBI OLEODINAMICI PER MEZZI E NATANTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 4590.68
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                  CF: 00170180277
                                                                                                • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                  CF: 00170180277
                                                                                                CIG: Z810C1D404
                                                                                                Oggetto: SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA LINEE VITA CARPENTERIE SCALE PALI ANCORAGG
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5280.00
                                                                                                Somme liquidate: € 29.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 19-11-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SIKURA SRL
                                                                                                  CF: 02988500274
                                                                                                • SIKURA SRL
                                                                                                  CF: 02988500274
                                                                                                CIG: Z810C73C70
                                                                                                Oggetto: GUANTI PER NETTURBINI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 22000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 21003.84
                                                                                                Tempi di completamento: dal 22-11-2013 al 30-06-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • GUANTI CANDOTTI DI CANDOTTI L. E C.
                                                                                                  CF: 00609390307
                                                                                                • GUANTI CANDOTTI DI CANDOTTI L. E C.
                                                                                                  CF: 00609390307
                                                                                                CIG: Z810C8095B
                                                                                                Oggetto: FORNITURA CARTELLI PER LA SICUREZZA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 251.30
                                                                                                Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SIKURA SRL
                                                                                                  CF: 02988500274
                                                                                                • SIKURA SRL
                                                                                                  CF: 02988500274
                                                                                                CIG: Z82098S358
                                                                                                Oggetto: DISTRIBUZIONE 6.600 CALENDARI IN ABBINATA CON IL GIORNALE "LA PIAZZA" CAVARZERE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 850.00
                                                                                                Somme liquidate: € 595.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-04-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • GIVE EMOTIONS SRL
                                                                                                  CF: 04385760287
                                                                                                • GIVE EMOTIONS SRL
                                                                                                  CF: 04385760287
                                                                                                CIG: Z820B86855
                                                                                                Oggetto: BS961-13 FORNITURA GUANTI DA LAVORO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 19900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 14002.56
                                                                                                Tempi di completamento: dal 24-09-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • GUANTI CANDOTTI DI CANDOTTI L. E C.
                                                                                                  CF: 00609390307
                                                                                                • GUANTI CANDOTTI DI CANDOTTI L. E C.
                                                                                                  CF: 00609390307
                                                                                                CIG: Z830729E80
                                                                                                Oggetto: ACCUMULATORE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 152.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 03-12-2012 al 05-12-2012
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
                                                                                                  CF: 02854190275
                                                                                                • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
                                                                                                  CF: 02854190275
                                                                                                CIG: Z8308FB042
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE CASSONI SCARRABILI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 9850.00
                                                                                                Somme liquidate: € 7530.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 06-03-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • NUOVA AUTOCAR 94 SNC DI VOLPATO MAURIZIO E MAILA E C.
                                                                                                  CF: 02745720272
                                                                                                • NUOVA AUTOCAR 94 SNC DI VOLPATO MAURIZIO E MAILA E C.
                                                                                                  CF: 02745720272
                                                                                                CIG: Z8309056F0
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE MECC. + REVISIONE ANNUALE MEZZI CAVARZERE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 39210.63
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • GIBIN ROBERTO
                                                                                                  CF: 01776250274
                                                                                                • GIBIN ROBERTO
                                                                                                  CF: 01776250274
                                                                                                CIG: Z8309ADC49
                                                                                                Oggetto: MONTAGGIO BOCCAPORTO SU TUBAZIONE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 660.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 09-05-2013 al 06-06-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
                                                                                                  CF: 01245940299
                                                                                                • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
                                                                                                  CF: 01245940299
                                                                                                CIG: Z84032B2BF
                                                                                                Oggetto: RICAMBI PER MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 202.75
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 22-01-2013 al 22-01-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
                                                                                                  CF: 02571560271
                                                                                                • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
                                                                                                  CF: 02571560271
                                                                                                CIG: Z84084622F
                                                                                                Oggetto: VERNICI E SOLVENTI VARI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10985.53
                                                                                                Somme liquidate: € 10984.04
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CO. VE. OL SRL
                                                                                                  CF: 00177130267
                                                                                                • CO. VE. OL SRL
                                                                                                  CF: 00177130267
                                                                                                CIG: Z8408C4302
                                                                                                Oggetto: MINUTERIA PNEUMATICA PER IMPIANTI ANNO 2013
                                                                                                Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 503.14
                                                                                                Tempi di completamento: dal 12-03-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • NOVELLO SRL
                                                                                                  CF: 02783670272
                                                                                                • NOVELLO SRL
                                                                                                  CF: 02783670272
                                                                                                CIG: Z84091833B
                                                                                                Oggetto: MANUT. PREVENTIVA PROGRAMMATA ANNO 2013-2014-2015
                                                                                                Importo aggiudicato: € 6950.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1550.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 21-03-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ANDRITZ FRAUTECH SRL
                                                                                                  CF: 03584750248
                                                                                                • ANDRITZ FRAUTECH SRL
                                                                                                  CF: 03584750248
                                                                                                CIG: Z850784C18
                                                                                                Oggetto: RILASCIO CPI PER INSERIMENTO GRUPPI ELETTROGENI IMP. SOLLEVAMENTO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1755.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1342.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                • SE. R. NAVI SRL
                                                                                                  CF: 00210640272
                                                                                                • SE. R. NAVI SRL
                                                                                                  CF: 00210640272
                                                                                                CIG: Z8508574FC
                                                                                                Oggetto: ACQUISTO OLIO IDRAULICO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1897.21
                                                                                                Somme liquidate: € 1897.12
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-08-2013 al 30-08-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ENI SPA
                                                                                                  CF: 00905811006
                                                                                                • ENI SPA
                                                                                                  CF: 00905811006
                                                                                                CIG: Z85089CFC7
                                                                                                Oggetto: ISPEZIONE BOA A MARE CAVALLINO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2200.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 14-02-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • NAUTILUS SRL
                                                                                                  CF: 02924640275
                                                                                                • NAUTILUS SRL
                                                                                                  CF: 02924640275
                                                                                                CIG: Z85091040A
                                                                                                Oggetto: FORNITURA CUSCINETTI PER IMP. DEP. FUSINA E CAMPALTO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 19000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 16407.74
                                                                                                Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • FIM SRL
                                                                                                  CF: 01464180270
                                                                                                • FIM SRL
                                                                                                  CF: 01464180270
                                                                                                CIG: Z8509F7759
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE ANTIINCENDIO CA' ROSSA 2013
                                                                                                Importo aggiudicato: € 816.48
                                                                                                Somme liquidate: € 408.24
                                                                                                Tempi di completamento: dal 27-05-2013 al 14-10-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BERGAMASCHI ANTINCENDI
                                                                                                  CF: 02790980243
                                                                                                • BERGAMASCHI ANTINCENDI
                                                                                                  CF: 02790980243
                                                                                                CIG: Z850A0E801
                                                                                                Oggetto: FORNITURA LUBRIFICANTI VARI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 6900.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ENI FUEL NORD SPA
                                                                                                  CF: 09286780151
                                                                                                • ENI FUEL NORD SPA
                                                                                                  CF: 09286780151
                                                                                                CIG: Z850A4A00A
                                                                                                Oggetto: SCARPE ANTIFORTUNISTICHE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 34404.60
                                                                                                Tempi di completamento: dal 07-06-2013 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SIKURA SRL
                                                                                                  CF: 02988500274
                                                                                                • SIKURA SRL
                                                                                                  CF: 02988500274
                                                                                                CIG: Z8608B5355
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 26000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 25503.99
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CARROZZERIA LOMBARDO
                                                                                                  CF: 03776870275
                                                                                                • CARROZZERIA LOMBARDO
                                                                                                  CF: 03776870275
                                                                                                CIG: Z8609249D3
                                                                                                Oggetto: RIPARAZIONE STRUMENTO MISURA - ENDRESS HAUSE- CENTRALE 62/A
                                                                                                Importo aggiudicato: € 605.00
                                                                                                Somme liquidate: € 500.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 20-03-2013 al 27-03-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                  CF: 01942780154
                                                                                                • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                  CF: 01942780154
                                                                                                CIG: Z8609792DF
                                                                                                Oggetto: MATERIALE VARIO (RACCORDI - TUBI - VALVOLE) PER SETTORE IDRICO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39800.00
                                                                                                Somme liquidate: € 39732.84
                                                                                                Tempi di completamento: dal 12-04-2013 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CO.M.IT. SRL
                                                                                                  CF: 00070110283
                                                                                                • CO.M.IT. SRL
                                                                                                  CF: 00070110283
                                                                                                CIG: Z860A08349
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE PONTE SOLLEVATORE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 920.00
                                                                                                Somme liquidate: € 460.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • G.C.D. TRADE SRL
                                                                                                  CF: 01761240223
                                                                                                • G.C.D. TRADE SRL
                                                                                                  CF: 01761240223
                                                                                                CIG: Z860A5F38D
                                                                                                Oggetto: CASCHETTO ANTIURTO COLTAN "COLTABL"
                                                                                                Importo aggiudicato: € 264.60
                                                                                                Somme liquidate: € 45.36
                                                                                                Tempi di completamento: dal 17-06-2013 al 17-06-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                                  CF: 00230470270
                                                                                                • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                                  CF: 00230470270
                                                                                                CIG: Z860A7CA2D
                                                                                                Oggetto: NOLEGGIO CASSONI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3350.00
                                                                                                Somme liquidate: € 2812.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SE.FI. AMBIENTE SRL
                                                                                                  CF: 02405830270
                                                                                                • SE.FI. AMBIENTE SRL
                                                                                                  CF: 02405830270
                                                                                                CIG: Z870804CD5
                                                                                                Oggetto: RICAMBI E MATERIALI PER MANUTENZIONE MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 22000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 17422.99
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • DATACOL S.R.L.
                                                                                                  CF: 01964750234
                                                                                                • DATACOL S.R.L.
                                                                                                  CF: 01964750234
                                                                                                CIG: Z8807DDA95
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE VARIA SU MEZZI AZIENDALI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 6100.00
                                                                                                Somme liquidate: € 3163.31
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • TECNO SYSTEM SRL
                                                                                                  CF: 04427860285
                                                                                                • TECNO SYSTEM SRL
                                                                                                  CF: 04427860285
                                                                                                CIG: Z8809971E1
                                                                                                Oggetto: UTILIZZO MAESTRANZE PER ATTIVITA' INERENTI CON IL FINE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI VENEZIA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2871.63
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-03-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
                                                                                                  CF: 02782010272
                                                                                                • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
                                                                                                  CF: 02782010272
                                                                                                CIG: Z880B0C7E0
                                                                                                Oggetto: ARTICOLI DI PROTEZIONE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39833.00
                                                                                                Somme liquidate: € 37057.42
                                                                                                Tempi di completamento: dal 30-07-2013 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SIKURA SRL
                                                                                                  CF: 02988500274
                                                                                                • SIKURA SRL
                                                                                                  CF: 02988500274
                                                                                                CIG: Z890934C7F
                                                                                                Oggetto: FORNITURA CONTENITORI CARRELLATI VARIE TIPOLOGIE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39618.00
                                                                                                Somme liquidate: € 39596.70
                                                                                                Tempi di completamento: dal 15-05-2013 al 15-05-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • MULTICOM SRL
                                                                                                  CF: 09272660151
                                                                                                • MULTICOM SRL
                                                                                                  CF: 09272660151
                                                                                                CIG: Z8909D0006
                                                                                                Oggetto: FORNITURA ED INSTALL. 2 SENSORI DI FUGA CLORO GAS PER ACQ. GAZZERA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1200.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 09-05-2013 al 09-05-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • RIVOIRA SPA
                                                                                                  CF: 08675600152
                                                                                                • RIVOIRA SPA
                                                                                                  CF: 08675600152
                                                                                                CIG: Z8A07F45E5
                                                                                                Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA PER SETTORE IDRICO R.B. E MIR.
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1735.27
                                                                                                Tempi di completamento: dal 03-01-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • UTENSILERIA B.e S. SRL
                                                                                                  CF: 02781420274
                                                                                                • UTENSILERIA B.e S. SRL
                                                                                                  CF: 02781420274
                                                                                                CIG: Z8A0822E12
                                                                                                Oggetto: FILTRI VARI PER MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • M.A.I.E. SPA
                                                                                                  CF: 00800441206
                                                                                                • M.A.I.E. SPA
                                                                                                  CF: 00800441206
                                                                                                CIG: Z8A0845EE6
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MODULI FOTOVOLAICI ED INVERTER
                                                                                                Importo aggiudicato: € 21980.00
                                                                                                Somme liquidate: € 20388.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 06-02-2013 al 06-02-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SUNCONNEX BV
                                                                                                  CF:
                                                                                                • SUNCONNEX BV
                                                                                                  CF:
                                                                                                CIG: Z8A086C79D
                                                                                                Oggetto: MATERIALE E PRODOTTI PER LABORATORIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 6952.72
                                                                                                Somme liquidate: € 6246.32
                                                                                                Tempi di completamento: dal 20-11-2013 al 24-01-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 02079741209
                                                                                                • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 02079741209
                                                                                                CIG: Z8A089FB49
                                                                                                Oggetto: MONITORAGGIO RASSEGNA STAMPA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 16000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 14358.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • WAYPRESS SRL
                                                                                                  CF: 02305540482
                                                                                                • WAYPRESS SRL
                                                                                                  CF: 02305540482
                                                                                                CIG: Z8A0910468
                                                                                                Oggetto: MATERIALE EDILE VARIO PER SETTORE DEPURAZIONE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 276.63
                                                                                                Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • NALON SAS
                                                                                                  CF: 02710000270
                                                                                                • NALON SAS
                                                                                                  CF: 02710000270
                                                                                                CIG: Z8B080666C
                                                                                                Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 19000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 7300.60
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • TECNO SYSTEM SRL
                                                                                                  CF: 04427860285
                                                                                                • TECNO SYSTEM SRL
                                                                                                  CF: 04427860285
                                                                                                CIG: Z8B0917D46
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE GRIGLIE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 16000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 15200.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                                  CF: 02894130273
                                                                                                • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                                  CF: 02894130273
                                                                                                CIG: Z8C0C16153
                                                                                                Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 22000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 15191.33
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • AUTORICAMBI DI CATTOZZO SILVANO
                                                                                                  CF: 00572280279
                                                                                                • AUTORICAMBI DI CATTOZZO SILVANO
                                                                                                  CF: 00572280279
                                                                                                CIG: Z8D08452F6
                                                                                                Oggetto: FORNITURA RICAMBI ORIGINALI PIAGGIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 19602.48
                                                                                                Somme liquidate: € 18563.63
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
                                                                                                  CF: 01414340503
                                                                                                • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
                                                                                                  CF: 01414340503
                                                                                                CIG: Z8D0CBC791
                                                                                                Oggetto: CANCELLAZIONE SCRITTE MURALI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 308.03
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                                  CF: 03006650273
                                                                                                • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                                  CF: 03006650273
                                                                                                CIG: Z8E08E6AC4
                                                                                                Oggetto: PANNI VILEDA GIALLI COD.00006054(PANNO)
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1034.10
                                                                                                Somme liquidate: € 634.94
                                                                                                Tempi di completamento: dal n.d. al 28-02-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CENTROFARCNORD SRL
                                                                                                  CF: 01318960521
                                                                                                • CENTROFARCNORD SRL
                                                                                                  CF: 01318960521
                                                                                                CIG: Z8E093927A
                                                                                                Oggetto: MANTENZIONE TELAI AUTOBOTTE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 17528.01
                                                                                                Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al 30-06-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • STEFANELLI SPA
                                                                                                  CF: 00611970286
                                                                                                • STEFANELLI SPA
                                                                                                  CF: 00611970286
                                                                                                CIG: Z8E093D330
                                                                                                Oggetto: RISCATTO MEZZO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 4280.00
                                                                                                Somme liquidate: € 3537.19
                                                                                                Tempi di completamento: dal 14-03-2013 al 10-05-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
                                                                                                  CF: 04911190488
                                                                                                • ARVAL SERVICE LEASE ITALIA SPA
                                                                                                  CF: 04911190488
                                                                                                CIG: Z8E0A7E5D3
                                                                                                Oggetto: IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI CALLBACK SU PIATTAFORMA DO CALL CENTER
                                                                                                Importo aggiudicato: € 13000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 20-07-2013 al 20-07-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BIZMATICA SISTEMI SPA
                                                                                                  CF: 05091860964
                                                                                                • BIZMATICA SISTEMI SPA
                                                                                                  CF: 05091860964
                                                                                                CIG: Z8F094F7A3
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA IDRICO R.B. E MIRANESE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1869.77
                                                                                                Tempi di completamento: dal 02-04-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SAUFER SAS
                                                                                                  CF: 01945270278
                                                                                                • SAUFER SAS
                                                                                                  CF: 01945270278
                                                                                                CIG: Z900339973
                                                                                                Oggetto: BS 12-12/MS TRASPORTO E SMALTIMENTO MISCELE BITUMINOSE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 12487.50
                                                                                                Somme liquidate: € 5110.35
                                                                                                Tempi di completamento: dal 02-03-2012 al 31-12-2012
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BUGNO LUCIANO SRL
                                                                                                  CF: 03969490287
                                                                                                • BUGNO LUCIANO SRL
                                                                                                  CF: 03969490287
                                                                                                CIG: Z9008068C0
                                                                                                Oggetto: FORNITURA ATTEREZZATURA VARIA DI REPARTO - RICAMBI E MATERIALI PER MANUTENT.- FERRR.-GIARDINAGGIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1100.00
                                                                                                Somme liquidate: € 815.66
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
                                                                                                  CF: 02136000268
                                                                                                • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
                                                                                                  CF: 02136000268
                                                                                                CIG: Z9008AC6E1
                                                                                                Oggetto: DETERGENTE PAVIMENTI BASIC 2AP00030000
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39871.08
                                                                                                Somme liquidate: € 35218.91
                                                                                                Tempi di completamento: dal 15-03-2013 al 15-03-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
                                                                                                  CF: 03872890169
                                                                                                • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
                                                                                                  CF: 03872890169
                                                                                                CIG: Z9009628D5
                                                                                                Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI IN LEGNO PER CIM VE E TF
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39990.00
                                                                                                Somme liquidate: € 27167.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-05-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BERTONCELLO GRAZIANO SRL
                                                                                                  CF: 03116530241
                                                                                                • BERTONCELLO GRAZIANO SRL
                                                                                                  CF: 03116530241
                                                                                                CIG: Z900A7497D
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE SU ATTREZZATURA DA LABORATORIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 602.00
                                                                                                Somme liquidate: € 215.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • HACH LANGE SRL
                                                                                                  CF: 11277000151
                                                                                                • HACH LANGE SRL
                                                                                                  CF: 11277000151
                                                                                                CIG: Z900A7C11B
                                                                                                Oggetto: GASOLIO IN RETE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 30-07-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SUPERMERCATO VIGNOTTO SNC DI VIGNOT
                                                                                                  CF: 04011340272
                                                                                                • SUPERMERCATO VIGNOTTO SNC DI VIGNOT
                                                                                                  CF: 04011340272
                                                                                                CIG: Z900B15251
                                                                                                Oggetto: CARTELLI COLORATI PER IL VERDE PUBBLICO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 176.40
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al 31-07-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • NUOVA C.R.S. DI MAZZUCCATO M.
                                                                                                  CF: 02832230276
                                                                                                • NUOVA C.R.S. DI MAZZUCCATO M.
                                                                                                  CF: 02832230276
                                                                                                CIG: Z900C8A464
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE SU PARTI OLEODINAMICHE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 526.85
                                                                                                Tempi di completamento: dal 25-11-2013 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
                                                                                                  CF: 02571560271
                                                                                                • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
                                                                                                  CF: 02571560271
                                                                                                CIG: Z91085FB9A
                                                                                                Oggetto: RICAMBI PER MEZZI ORIGINALI STEFANELLI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 12498.90
                                                                                                Somme liquidate: € 5603.93
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • STEFANELLI SPA
                                                                                                  CF: 00611970286
                                                                                                • STEFANELLI SPA
                                                                                                  CF: 00611970286
                                                                                                CIG: Z9109DE3B0
                                                                                                Oggetto: CONTENITORI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 15750.00
                                                                                                Somme liquidate: € 15120.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CASONE SPA
                                                                                                  CF: 00544100340
                                                                                                • CASONE SPA
                                                                                                  CF: 00544100340
                                                                                                CIG: Z910B726DC
                                                                                                Oggetto: CONTATORI ACQUA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39800.00
                                                                                                Somme liquidate: € 38674.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 11-09-2013 al 14-11-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • WATERTECH SPA
                                                                                                  CF: 12635270155
                                                                                                • WATERTECH SPA
                                                                                                  CF: 12635270155
                                                                                                CIG: Z920890C3F
                                                                                                Oggetto: BS 44-13/MS TRASPORTO RIFIUTI MIRANO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39990.00
                                                                                                Somme liquidate: € 39795.21
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • R.A.M.M. srl
                                                                                                  CF: 04015790274
                                                                                                • R.A.M.M. srl
                                                                                                  CF: 04015790274
                                                                                                CIG: Z9209A64CA
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE DISPOSITIVI DI PESATURA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 24-04-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • PRIMEC SRL
                                                                                                  CF: 02398050019
                                                                                                • PRIMEC SRL
                                                                                                  CF: 02398050019
                                                                                                CIG: Z9209E5A98
                                                                                                Oggetto: DETERGENTE NOW ARTICOLO 6853
                                                                                                Importo aggiudicato: € 12755.20
                                                                                                Somme liquidate: € 7171.05
                                                                                                Tempi di completamento: dal 15-05-2013 al 15-05-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • NCH ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 00834110157
                                                                                                • NCH ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 00834110157
                                                                                                CIG: Z920A6AE22
                                                                                                Oggetto: TARATURA PESA DISCARICA CA' ROSSA 2013
                                                                                                Importo aggiudicato: € 450.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 18-06-2013 al 18-06-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                • CM BILANCE SNC
                                                                                                  CF: 03626490282
                                                                                                • CM BILANCE SNC
                                                                                                  CF: 03626490282
                                                                                                CIG: Z920C1D899
                                                                                                Oggetto: RICAMBI ANALIZZATORI APPLIKON
                                                                                                Importo aggiudicato: € 615.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 11-11-2013 al 02-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • NOVELLO SRL
                                                                                                  CF: 02783670272
                                                                                                • NOVELLO SRL
                                                                                                  CF: 02783670272
                                                                                                CIG: Z920C90AE6
                                                                                                Oggetto: BS 312-13/LC - SERVIZI DIVERSI INERENTI IL VERDE SCOLASTICO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 30300.00
                                                                                                Somme liquidate: € 30299.98
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                                  CF: 00703690271
                                                                                                • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                                  CF: 00703690271
                                                                                                CIG: Z93095B5F2
                                                                                                Oggetto: ADATTATORE DI RETE USB
                                                                                                Importo aggiudicato: € 14.90
                                                                                                Somme liquidate: € 12.31
                                                                                                Tempi di completamento: dal 20-04-2013 al 20-04-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SME SPA
                                                                                                  CF: 02323180279
                                                                                                • SME SPA
                                                                                                  CF: 02323180279
                                                                                                CIG: Z930A4F727
                                                                                                Oggetto: BS 213-13/LC CONSEGNA E MANUTENZIONE CONTENITORI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10100.00
                                                                                                Somme liquidate: € 4559.06
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-03-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                  CF: 02840850271
                                                                                                • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                  CF: 02840850271
                                                                                                CIG: Z930B49F4F
                                                                                                Oggetto: VERIFICHE TRIM. ASCENSORI FABBR. ROTONDA CIM MESTRE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1392.00
                                                                                                Somme liquidate: € 696.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 18-09-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CO.M.A.D. SNC DI DARIO SERGIO E C.
                                                                                                  CF: 02587640281
                                                                                                • CO.M.A.D. SNC DI DARIO SERGIO E C.
                                                                                                  CF: 02587640281
                                                                                                CIG: Z930C3A99C
                                                                                                Oggetto: INDAGINI GEOTECNICHE PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1436.47
                                                                                                Somme liquidate: € 1424.33
                                                                                                Tempi di completamento: dal 06-11-2013 al 30-11-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • GEOTECNICA VENETA SRL
                                                                                                  CF: 01657520274
                                                                                                • GEOTECNICA VENETA SRL
                                                                                                  CF: 01657520274
                                                                                                CIG: Z9407BAA0C
                                                                                                Oggetto: KIT RACCOGLITORI CON LOGO ESCR. CANI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3181.70
                                                                                                Somme liquidate: € 3175.20
                                                                                                Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • WORLD CART SRL
                                                                                                  CF: 03638420236
                                                                                                • WORLD CART SRL
                                                                                                  CF: 03638420236
                                                                                                CIG: Z94080749D
                                                                                                Oggetto: FORNITURA OLI E LUBRIFICANTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 36000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 30490.11
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ENI SPA
                                                                                                  CF: 00905811006
                                                                                                • ENI SPA
                                                                                                  CF: 00905811006
                                                                                                CIG: Z940822FC9
                                                                                                Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1600.71
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • NOVELLO SRL
                                                                                                  CF: 02783670272
                                                                                                • NOVELLO SRL
                                                                                                  CF: 02783670272
                                                                                                CIG: Z9408A63F3
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI UTENSILERIA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 6799.45
                                                                                                Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ABC TOOLS SPA
                                                                                                  CF: 00717030159
                                                                                                • ABC TOOLS SPA
                                                                                                  CF: 00717030159
                                                                                                CIG: Z9408BA395
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE SU DEPURATORE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1752.40
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • DEPURACQUE SRL S.U.
                                                                                                  CF: 02262060698
                                                                                                • DEPURACQUE SRL S.U.
                                                                                                  CF: 02262060698
                                                                                                CIG: Z940AB114F
                                                                                                Oggetto: PRODOTTI IN GHISA SFEROIDALE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39800.00
                                                                                                Somme liquidate: € 39198.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 24-09-2013 al 17-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • FONDERIA F.LLI VELO SRL
                                                                                                  CF: 01863300248
                                                                                                • FONDERIA F.LLI VELO SRL
                                                                                                  CF: 01863300248
                                                                                                CIG: Z95080604B
                                                                                                Oggetto: MATERIALE SIDERURGICO VARIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 12000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 8579.60
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • LA NUOVA EDILFER SRL
                                                                                                  CF: 03835600275
                                                                                                • LA NUOVA EDILFER SRL
                                                                                                  CF: 03835600275
                                                                                                CIG: Z95083223B
                                                                                                Oggetto: MANUT.ATTREZZATURE OFFICINE ARIA COMPRESSA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 435.60
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ATI SRL
                                                                                                  CF: 04050720285
                                                                                                • ATI SRL
                                                                                                  CF: 04050720285
                                                                                                CIG: Z950863687
                                                                                                Oggetto: MATERIALE ELETTRICO SETTORE IDRICO MOGLIANO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 3645.05
                                                                                                Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • MEB S.R.L.
                                                                                                  CF: 02282890249
                                                                                                • MEB S.R.L.
                                                                                                  CF: 02282890249
                                                                                                CIG: Z9508BE781
                                                                                                Oggetto: VERIFICHE ISOL.TO MOTOG. E RIPAR. ATTREZZ. ANNO 2013
                                                                                                Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 13161.96
                                                                                                Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
                                                                                                  CF: 00128040276
                                                                                                • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
                                                                                                  CF: 00128040276
                                                                                                CIG: Z950925F84
                                                                                                Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1478.11
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 20-03-2013 al 29-03-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
                                                                                                  CF: 02620380275
                                                                                                • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
                                                                                                  CF: 02620380275
                                                                                                CIG: Z9509E0133
                                                                                                Oggetto: SERVIZIO ANALISI MICROBIOLOGICHE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 8000.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
                                                                                                  CF: 02118311006
                                                                                                • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
                                                                                                  CF: 02118311006
                                                                                                CIG: Z9607B4F67
                                                                                                Oggetto: CANCELLERIA VARIA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 9450.00
                                                                                                Somme liquidate: € 5776.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • FELIAN SPA
                                                                                                  CF: 00991131004
                                                                                                • FELIAN SPA
                                                                                                  CF: 00991131004
                                                                                                CIG: Z9607F0E4D
                                                                                                Oggetto: PAGAMENTO CAUZIONE POLIZZA D40660194 COMUNE DI SCORZ
                                                                                                Importo aggiudicato: € 622.00
                                                                                                Somme liquidate: € 406.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • MILANO ASS.NI DIV. SASA
                                                                                                  CF: 01989320286
                                                                                                • MILANO ASS.NI DIV. SASA
                                                                                                  CF: 01989320286
                                                                                                CIG: Z960898FBA
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE ORD. E STR. DITTA SCHINDLER PRESSO SCALTENIGO E CDO 2
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2425.00
                                                                                                Somme liquidate: € 2262.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 16-07-2013 al 30-08-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SCHINDLER SPA
                                                                                                  CF: 00842990152
                                                                                                • SCHINDLER SPA
                                                                                                  CF: 00842990152
                                                                                                CIG: Z9608B53B9
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU MEZZI AZIENDALI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 38414.45
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • OFFICINA ROSESTOLATO
                                                                                                  CF: 01414240299
                                                                                                • OFFICINA ROSESTOLATO
                                                                                                  CF: 01414240299
                                                                                                CIG: Z9609105AE
                                                                                                Oggetto: ATTREZATURE VARIE PER SETTORE DEPURAZIONE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 4207.45
                                                                                                Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SILCOM SRL
                                                                                                  CF: 02347440279
                                                                                                • SILCOM SRL
                                                                                                  CF: 02347440279
                                                                                                CIG: Z960940F31
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONI APPARECCHIATURE ELETTROMECC
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 4881.50
                                                                                                Tempi di completamento: dal 02-04-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SE. R. NAVI SRL
                                                                                                  CF: 00210640272
                                                                                                • SE. R. NAVI SRL
                                                                                                  CF: 00210640272
                                                                                                CIG: Z960A32F10
                                                                                                Oggetto: INTERVENTI VARI MANUTENZIONE VERDE SCOLASTICO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1724.82
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 04-06-2013 al 04-06-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                                  CF: 02894130273
                                                                                                • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                                  CF: 02894130273
                                                                                                CIG: Z960A9D42D
                                                                                                Oggetto: VAGLIATURA RIFIUTI DELLA BATTIGIA DI CHIOGGIA - INTEGRAZIONE PRECEDENTE ORDINE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 32000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 18395.04
                                                                                                Tempi di completamento: dal 02-07-2013 al 30-09-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SOC. COOP ECOAMBIENTE
                                                                                                  CF: 01098490293
                                                                                                • SOC. COOP ECOAMBIENTE
                                                                                                  CF: 01098490293
                                                                                                CIG: Z970B291E0
                                                                                                Oggetto: NOLEGGIO PIATTAFORME VENPA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 19-08-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • VENPA SPA
                                                                                                  CF: 02574080277
                                                                                                • VENPA SPA
                                                                                                  CF: 02574080277
                                                                                                CIG: Z970B5E100
                                                                                                Oggetto: MANUTENZ.ELETTROM.CERNIERE MALAMOCCO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2978.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1670.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 13-09-2013 al 20-09-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                                • SE. R. NAVI SRL
                                                                                                  CF: 00210640272
                                                                                                • SE. R. NAVI SRL
                                                                                                  CF: 00210640272
                                                                                                CIG: Z970B80BF2
                                                                                                Oggetto: KIT RICAMBI POMPE POTAB CA SOLARO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2510.27
                                                                                                Somme liquidate: € 2510.25
                                                                                                Tempi di completamento: dal 04-10-2013 al 04-10-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • PROMINENT ITALIANA SRL
                                                                                                  CF: 01036040218
                                                                                                • PROMINENT ITALIANA SRL
                                                                                                  CF: 01036040218
                                                                                                CIG: Z970C80385
                                                                                                Oggetto: FORNITURA SERRAMENTI METALLICI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 26243.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • PRAL TECNOMETAL DI PREO LUCA
                                                                                                  CF: 03562010276
                                                                                                • PRAL TECNOMETAL DI PREO LUCA
                                                                                                  CF: 03562010276
                                                                                                CIG: Z98096DC74
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE POMPA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1895.10
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 07-05-2013 al 07-05-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 00889400156
                                                                                                • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 00889400156
                                                                                                CIG: Z980A92245
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1980.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 28-06-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SE. R. NAVI SRL
                                                                                                  CF: 00210640272
                                                                                                • SE. R. NAVI SRL
                                                                                                  CF: 00210640272
                                                                                                CIG: Z980AC8BDE
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA COCLEE SP1A/C FUSINA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 17555.80
                                                                                                Somme liquidate: € 8240.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 26-07-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • NOVUS SRL
                                                                                                  CF: 01767550740
                                                                                                • NOVUS SRL
                                                                                                  CF: 01767550740
                                                                                                CIG: Z980AD103B
                                                                                                Oggetto: BS 227-13/LC MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE COMUNE DI VE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 7159.15
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                • COVEDI SCARL
                                                                                                  CF: 07627770964
                                                                                                • COVEDI SCARL
                                                                                                  CF: 07627770964
                                                                                                CIG: Z9903D01F2
                                                                                                Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA ALTINIA A FAVARO VENETO (VE)
                                                                                                Importo aggiudicato: € 6930.00
                                                                                                Somme liquidate: € 4330.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • VERIFICA SPA
                                                                                                  CF: 03670710965
                                                                                                • VERIFICA SPA
                                                                                                  CF: 03670710965
                                                                                                CIG: Z990823027
                                                                                                Oggetto: ATTREZZATURA DI FERRAMENTA E ARTICOLI DA REPARTO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1448.83
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SILCOM SRL
                                                                                                  CF: 02347440279
                                                                                                • SILCOM SRL
                                                                                                  CF: 02347440279
                                                                                                CIG: Z9908A6451
                                                                                                Oggetto: MATERIALE IDRAULICO VARIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 72.80
                                                                                                Tempi di completamento: dal 05-03-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SAMBIN S.R.L.
                                                                                                  CF: 02870320278
                                                                                                • SAMBIN S.R.L.
                                                                                                  CF: 02870320278
                                                                                                CIG: Z99099EE14
                                                                                                Oggetto: PULIZIA CIMITERI DI MESTRE E MARGHERA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 14000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 11957.60
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
                                                                                                  CF: 03371510284
                                                                                                • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
                                                                                                  CF: 03371510284
                                                                                                CIG: Z990C1DE68
                                                                                                Oggetto: BS 324-09/GV MISE SAN FRANCESCO VIGNA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 118625.00
                                                                                                Somme liquidate: € 11633.40
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                                • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                                  CF: 02261620278
                                                                                                • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                                  CF: 02261620278
                                                                                                CIG: Z9A04C3E85
                                                                                                Oggetto: RITIRO E SMALTIMENTO ALIMENTI SCADUTI (193-12/MS)
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 943.50
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SALGAIM ECOLOGIC SPA
                                                                                                  CF: 02335540288
                                                                                                • SALGAIM ECOLOGIC SPA
                                                                                                  CF: 02335540288
                                                                                                CIG: Z9A08026D0
                                                                                                Oggetto: RICAMBI E MATERIALI PER LA MANUTENZIONE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 7500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 4304.52
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
                                                                                                  CF: 00619950280
                                                                                                • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
                                                                                                  CF: 00619950280
                                                                                                CIG: Z9A089CF8E
                                                                                                Oggetto: POLICLORURO ALLUMINIO SOL.18 % AUTOBOTTE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 19200.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 19-02-2013 al 30-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • DONAU AQUAE SRL
                                                                                                  CF: 04430400269
                                                                                                • DONAU AQUAE SRL
                                                                                                  CF: 04430400269
                                                                                                CIG: Z9A0A6F4EC
                                                                                                Oggetto: PONTE SALINO COD. 60-9765-000-005
                                                                                                Importo aggiudicato: € 661.64
                                                                                                Somme liquidate: € 636.64
                                                                                                Tempi di completamento: dal 25-06-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • HACH LANGE SRL
                                                                                                  CF: 11277000151
                                                                                                • HACH LANGE SRL
                                                                                                  CF: 11277000151
                                                                                                CIG: Z9B0778034
                                                                                                Oggetto: FORNITURA VERNICI E SOLVENTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 2341.85
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
                                                                                                  CF: 02658090275
                                                                                                • MULTICOLOR S.A.S. DI CORI GIANCARLO
                                                                                                  CF: 02658090275
                                                                                                CIG: Z9B07CBE77
                                                                                                Oggetto: POLICLORURO ALLUMINIO E ACIDO ACETICO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3467.70
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 22-01-2013 al 22-01-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
                                                                                                  CF: 00262890288
                                                                                                • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
                                                                                                  CF: 00262890288
                                                                                                CIG: Z9B0822EBB
                                                                                                Oggetto: FORNITURA RICAMBI OLEODINAMICI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • FLUIDIMPIANTI SNC DI COMELATO F. E
                                                                                                  CF: 02054260274
                                                                                                • FLUIDIMPIANTI SNC DI COMELATO F. E
                                                                                                  CF: 02054260274
                                                                                                CIG: Z9B09464DC
                                                                                                Oggetto: CARTELLA PROGETTO DOX DORSO CM10
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5781.60
                                                                                                Somme liquidate: € 4188.96
                                                                                                Tempi di completamento: dal 09-04-2013 al 09-04-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • FELIAN SPA
                                                                                                  CF: 00991131004
                                                                                                • FELIAN SPA
                                                                                                  CF: 00991131004
                                                                                                CIG: Z9B0B82D61
                                                                                                Oggetto: CORSO RSPP MODULO A, B, C
                                                                                                Importo aggiudicato: € 8730.00
                                                                                                Somme liquidate: € 8148.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 17-09-2013 al 17-09-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • UNINDUSTRIA TREVISO SERVIZI E FORMA
                                                                                                  CF: 02301900268
                                                                                                • UNINDUSTRIA TREVISO SERVIZI E FORMA
                                                                                                  CF: 02301900268
                                                                                                CIG: Z9C0802855
                                                                                                Oggetto: RICAMBI E MATERIALI PER LA MANUTENZIONE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 16000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 12324.74
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CASA DEL FILTRO VENETA SRL
                                                                                                  CF: 02454890274
                                                                                                • CASA DEL FILTRO VENETA SRL
                                                                                                  CF: 02454890274
                                                                                                CIG: Z9C089061E
                                                                                                Oggetto: FORNITURA GASOLIO PER NATANTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1136.55
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • DISTRIBUTORE LAGUNA NORD SAS
                                                                                                  CF: 00928180272
                                                                                                • DISTRIBUTORE LAGUNA NORD SAS
                                                                                                  CF: 00928180272
                                                                                                CIG: Z9C0898B76
                                                                                                Oggetto: MATERIALI DI FERRAMENTA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 42.53
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • UTENSILMAC SRL
                                                                                                  CF: 02342550270
                                                                                                • UTENSILMAC SRL
                                                                                                  CF: 02342550270
                                                                                                CIG: Z9C0940BE8
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE POMPE IDROVORE CA EMILIANI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 4860.00
                                                                                                Somme liquidate: € 2430.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 26-03-2013 al 14-06-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
                                                                                                  CF: 02293180242
                                                                                                • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
                                                                                                  CF: 02293180242
                                                                                                CIG: Z9C0953ADF
                                                                                                Oggetto: CANCELLAZIONE SCRITTE MURALI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 8238.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • JONATHAN HOYTE
                                                                                                  CF: 03647450273
                                                                                                • JONATHAN HOYTE
                                                                                                  CF: 03647450273
                                                                                                CIG: Z9C0B58FFD
                                                                                                Oggetto: NOLEGGIO MEZZI OPERATIVI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 31544.04
                                                                                                Somme liquidate: € 31542.84
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-05-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • GORENT S.P.A.
                                                                                                  CF: 08605630014
                                                                                                • GORENT S.P.A.
                                                                                                  CF: 08605630014
                                                                                                CIG: Z9D086E92B
                                                                                                Oggetto: GIUNTI TUBO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 20419.53
                                                                                                Tempi di completamento: dal 04-02-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • NOVA SIRIA SRL
                                                                                                  CF: 03716570019
                                                                                                • NOVA SIRIA SRL
                                                                                                  CF: 03716570019
                                                                                                CIG: Z9D089CF62
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 4846.98
                                                                                                Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • MEB S.R.L.
                                                                                                  CF: 02282890249
                                                                                                • MEB S.R.L.
                                                                                                  CF: 02282890249
                                                                                                CIG: Z9D08BE4C2
                                                                                                Oggetto: MATERIALE PER RIPRISTINI A.P. 2013
                                                                                                Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 4845.83
                                                                                                Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • TISO ALFREDO E FIGLI S.R.L.
                                                                                                  CF: 03890490273
                                                                                                • TISO ALFREDO E FIGLI S.R.L.
                                                                                                  CF: 03890490273
                                                                                                CIG: Z9D0A9B3BF
                                                                                                Oggetto: 278-13/BOM MANUT. SCALE CIMITERI VE E TF
                                                                                                Importo aggiudicato: € 26000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 4895.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 20-08-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • C.V.A. SRL
                                                                                                  CF: 00980010276
                                                                                                • C.V.A. SRL
                                                                                                  CF: 00980010276
                                                                                                CIG: Z9D0AB7BAA
                                                                                                Oggetto: CONSEGNA CONTENITORI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 16000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 3484.80
                                                                                                Tempi di completamento: dal 16-09-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BETTIN NARCISO E C. SNC
                                                                                                  CF: 00180580276
                                                                                                • BETTIN NARCISO E C. SNC
                                                                                                  CF: 00180580276
                                                                                                CIG: Z9D0B4C83E
                                                                                                Oggetto: VERIFICHE DI LEGGE SULLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 13-09-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • A.R.P.A.V.
                                                                                                  CF: 03382700288
                                                                                                • A.R.P.A.V.
                                                                                                  CF: 03382700288
                                                                                                CIG: Z9D0B6F13A
                                                                                                Oggetto: OCCHIALI DI PROTEZIONE F0 6X1.00.00
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5950.00
                                                                                                Somme liquidate: € 2969.90
                                                                                                Tempi di completamento: dal 12-09-2013 al 12-09-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • NOVA MODET SRL
                                                                                                  CF: 02149500288
                                                                                                • NOVA MODET SRL
                                                                                                  CF: 02149500288
                                                                                                CIG: Z9D0BC6F38
                                                                                                Oggetto: SERVIZIO SUPPORTO TECNICO-INFORMATIVO E CONTROLLO PROCEDURA GARA VESTIARIO PERSONALE GRUPPO VERITAS
                                                                                                Importo aggiudicato: € 18800.00
                                                                                                Somme liquidate: € 11280.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 25-11-2013 al 24-11-2018
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SICILIANO ROBERTO
                                                                                                  CF: 02469810275
                                                                                                • SICILIANO ROBERTO
                                                                                                  CF: 02469810275
                                                                                                CIG: Z9D0C161FC
                                                                                                Oggetto: FORNITURA N
                                                                                                Importo aggiudicato: € 518.58
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 30-10-2013 al 04-11-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CECCHINATO SRL
                                                                                                  CF: 03724700277
                                                                                                • CECCHINATO SRL
                                                                                                  CF: 03724700277
                                                                                                CIG: Z9D0C3FEAA
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZ. LABORATORIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1200.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 06-11-2013 al 21-11-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • AXFLOW SPA
                                                                                                  CF: 02161000126
                                                                                                • AXFLOW SPA
                                                                                                  CF: 02161000126
                                                                                                CIG: Z9E08027E4
                                                                                                Oggetto: RICAMBI E MATERIALI PER LA MANUTENZIONE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 12000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 5212.93
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CARRARO SpA
                                                                                                  CF: 00855070264
                                                                                                • CARRARO SpA
                                                                                                  CF: 00855070264
                                                                                                CIG: Z9E0869BFB
                                                                                                Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2140.07
                                                                                                Somme liquidate: € 2119.62
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • MEDIATEC S.R.L.
                                                                                                  CF: 03616780262
                                                                                                • MEDIATEC S.R.L.
                                                                                                  CF: 03616780262
                                                                                                CIG: Z9E08B24DB
                                                                                                Oggetto: MATERIALE INFORMATICO DIVERSO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 8099.82
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
                                                                                                  CF: 01705000212
                                                                                                • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
                                                                                                  CF: 01705000212
                                                                                                CIG: Z9E092496E
                                                                                                Oggetto: DISINFESTAZIONE ANTILARVALE TERRAFERMA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 28000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 23399.95
                                                                                                Tempi di completamento: dal 21-03-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL
                                                                                                  CF: 02868650272
                                                                                                • ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL
                                                                                                  CF: 02868650272
                                                                                                CIG: Z9F0A5EF81
                                                                                                Oggetto: MASCHERINA FFP2 CON VALVOLA COD.MX2435
                                                                                                Importo aggiudicato: € 8260.00
                                                                                                Somme liquidate: € 5251.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 18-06-2013 al 18-06-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SIKURA SRL
                                                                                                  CF: 02988500274
                                                                                                • SIKURA SRL
                                                                                                  CF: 02988500274
                                                                                                CIG: Z9F0A8E663
                                                                                                Oggetto: FORNITURA RICAMBI OLEODINAMICI PER MEZZI E NATANTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 27054.97
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                  CF: 00170180277
                                                                                                • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                  CF: 00170180277
                                                                                                CIG: Z9F0C85FE1
                                                                                                Oggetto: SERVIZIO PESATURE CARBURANTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 100.00
                                                                                                Somme liquidate: € 33.72
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ALLES SPA
                                                                                                  CF: 02836870275
                                                                                                • ALLES SPA
                                                                                                  CF: 02836870275
                                                                                                CIG: ZA00822F19
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 582.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CECCHINATO SRL
                                                                                                  CF: 03724700277
                                                                                                • CECCHINATO SRL
                                                                                                  CF: 03724700277
                                                                                                CIG: ZA00B62132
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1942.44
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                                  CF: 01716400278
                                                                                                • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                                  CF: 01716400278
                                                                                                CIG: ZA00B796C1
                                                                                                Oggetto: MULTIPARAMETRICO - DEP. EX SPIM
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2220.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1776.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 20-09-2013 al 30-09-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                                  CF: 02532650278
                                                                                                • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                                  CF: 02532650278
                                                                                                CIG: ZA00C3AE18
                                                                                                Oggetto: FORNITURA DI ACIDO ACETICO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 13230.00
                                                                                                Somme liquidate: € 11195.10
                                                                                                Tempi di completamento: dal 08-11-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • S.EC.AM. SPA
                                                                                                  CF: 01118170396
                                                                                                • S.EC.AM. SPA
                                                                                                  CF: 01118170396
                                                                                                CIG: ZA00C7F642
                                                                                                Oggetto: FORNITURA E POSA TENDE E ZANZARIERE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 782.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • GUARNITENDA SRL
                                                                                                  CF: 01668500281
                                                                                                • GUARNITENDA SRL
                                                                                                  CF: 01668500281
                                                                                                CIG: ZA10806387
                                                                                                Oggetto: ATTREZZATURA DI FERRAMENTA E ARTICOLI DA REPARTO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 656.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SILCOM SRL
                                                                                                  CF: 02347440279
                                                                                                • SILCOM SRL
                                                                                                  CF: 02347440279
                                                                                                CIG: ZA10832286
                                                                                                Oggetto: MANUT.ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 8773.03
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • FERCOS SRL
                                                                                                  CF: 03295920288
                                                                                                • FERCOS SRL
                                                                                                  CF: 03295920288
                                                                                                CIG: ZA1083A5E8
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 38249.90
                                                                                                Somme liquidate: € 37302.27
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CECCHINATO SRL
                                                                                                  CF: 03724700277
                                                                                                • CECCHINATO SRL
                                                                                                  CF: 03724700277
                                                                                                CIG: ZA108B18EB
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
                                                                                                  CF: 02620380275
                                                                                                • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
                                                                                                  CF: 02620380275
                                                                                                CIG: ZA109FC773
                                                                                                Oggetto: CORSI ADDETTI AI LAVORI ELETTRICI + AGGIORNAMENTO LAVORI ELETTRICI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 7470.00
                                                                                                Somme liquidate: € 7392.50
                                                                                                Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al 26-06-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • VEGA FORMAZIONE
                                                                                                  CF: 03929800278
                                                                                                • VEGA FORMAZIONE
                                                                                                  CF: 03929800278
                                                                                                CIG: ZA10C788B7
                                                                                                Oggetto: SEGNALETICA STRADALE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 550.21
                                                                                                Somme liquidate: € 550.10
                                                                                                Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 16-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SIKURA SRL
                                                                                                  CF: 02988500274
                                                                                                • SIKURA SRL
                                                                                                  CF: 02988500274
                                                                                                CIG: ZA20825AC7
                                                                                                Oggetto: OSSIGENO LIQUIDO CONSEGNATO IN AUTOBOTTE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 18729.56
                                                                                                Somme liquidate: € 18724.70
                                                                                                Tempi di completamento: dal 17-01-2013 al 17-01-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
                                                                                                  CF: 10803700151
                                                                                                • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
                                                                                                  CF: 10803700151
                                                                                                CIG: ZA3086EOFB
                                                                                                Oggetto: FORNITURA RICAMBI ORIGINALI PIAGGIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 884.82
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
                                                                                                  CF: 01414340503
                                                                                                • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
                                                                                                  CF: 01414340503
                                                                                                CIG: ZA308FC98D
                                                                                                Oggetto: TRATT.REFLUI UT.IND.AMBITO CAVALLINO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 26840.00
                                                                                                Somme liquidate: € 17568.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 07-03-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
                                                                                                  CF: 02560930279
                                                                                                • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
                                                                                                  CF: 02560930279
                                                                                                CIG: ZA3093C82E
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE POMPE ACQUEDOTTO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 7000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 5150.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 26-03-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • R.M. PONTEROSSO SPA
                                                                                                  CF: 02148410273
                                                                                                • R.M. PONTEROSSO SPA
                                                                                                  CF: 02148410273
                                                                                                CIG: ZA30979F97
                                                                                                Oggetto: MATERIALE PER LA SICUREZZA CIM TF E VE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 954.12
                                                                                                Somme liquidate: € 954.09
                                                                                                Tempi di completamento: dal 16-04-2013 al 30-04-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SIKURA SRL
                                                                                                  CF: 02988500274
                                                                                                • SIKURA SRL
                                                                                                  CF: 02988500274
                                                                                                CIG: ZA309B2B81
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE ELETTROPOMPE AREA AMBIENTE CHIOGGIA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5400.00
                                                                                                Somme liquidate: € 601.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 21-10-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
                                                                                                  CF: 01284400288
                                                                                                • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
                                                                                                  CF: 01284400288
                                                                                                CIG: ZA30AE0F2D
                                                                                                Oggetto: ANALISI MERCEOLOGICA RIFIUTO SECCO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2213.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1587.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 29-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • LAB-CONTROL SRL
                                                                                                  CF: 01049960295
                                                                                                • LAB-CONTROL SRL
                                                                                                  CF: 01049960295
                                                                                                CIG: ZA30C43B1C
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE ISOLA ECOLOGICA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 11950.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 21-11-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • MULTICOM SRL
                                                                                                  CF: 09272660151
                                                                                                • MULTICOM SRL
                                                                                                  CF: 09272660151
                                                                                                CIG: ZA40B59CEE
                                                                                                Oggetto: GIUNTI TUBO PER SERVIZIO IDRICO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39800.00
                                                                                                Somme liquidate: € 39739.23
                                                                                                Tempi di completamento: dal 05-09-2013 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • GEORG FISCHER SPA
                                                                                                  CF: 00814600151
                                                                                                • GEORG FISCHER SPA
                                                                                                  CF: 00814600151
                                                                                                CIG: ZA40C1CBCD
                                                                                                Oggetto: MANTUENZIONE LAVATORE ALTA PRESSIONE SEDIMENTATORE SB2D- FUSINA DEPURAZIONE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3540.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 14-11-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • VENETA LAVAGGI SRL
                                                                                                  CF: 01868470277
                                                                                                • VENETA LAVAGGI SRL
                                                                                                  CF: 01868470277
                                                                                                CIG: ZA5086E37B
                                                                                                Oggetto: FORNITURA RICAMBI OLEODINAMICI PER MEZZI E NATANTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 310.39
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                  CF: 00170180277
                                                                                                • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                  CF: 00170180277
                                                                                                CIG: ZA50B28014
                                                                                                Oggetto: BS 280-13/MS SVUOTAMENTO CONTENITORI VERDE CAVARZERE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 25000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 9680.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 30-06-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
                                                                                                  CF: 01174490290
                                                                                                • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
                                                                                                  CF: 01174490290
                                                                                                CIG: ZA6086E2C5
                                                                                                Oggetto: RICAMBI PER MEZZI MARCA FERRARI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
                                                                                                  CF: 02087580359
                                                                                                • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
                                                                                                  CF: 02087580359
                                                                                                CIG: ZA6089CEDE
                                                                                                Oggetto: BIGLIETTI FERRY BOAT LIDO-PELLESTRINA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 496.00
                                                                                                Somme liquidate: € 495.87
                                                                                                Tempi di completamento: dal 15-02-2013 al 25-03-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ACTV SPA
                                                                                                  CF: 00762090272
                                                                                                • ACTV SPA
                                                                                                  CF: 00762090272
                                                                                                CIG: ZA60925E37
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO -SCOPE,MANICI,SECCHI,PALE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 38294.02
                                                                                                Somme liquidate: € 28582.54
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • DITTA FABBRI ANGIOLO
                                                                                                  CF: 01605100518
                                                                                                • DITTA FABBRI ANGIOLO
                                                                                                  CF: 01605100518
                                                                                                CIG: ZA70777F84
                                                                                                Oggetto: FORNITURA SERRAMENTI METALLICI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 19000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 18246.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 16-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • PRAL TECNOMETAL DI PREO LUCA
                                                                                                  CF: 03562010276
                                                                                                • PRAL TECNOMETAL DI PREO LUCA
                                                                                                  CF: 03562010276
                                                                                                CIG: ZA708B5171
                                                                                                Oggetto: SERVIZIO DI REVISIONE MEZZI SUP. 35 QUINTALI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 5751.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • OFFICINA BOSCARATO
                                                                                                  CF: 03470230271
                                                                                                • OFFICINA BOSCARATO
                                                                                                  CF: 03470230271
                                                                                                CIG: ZA70909596
                                                                                                Oggetto: BS 99-13/LC TOSATURA SIEPI VE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 34159.73
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                                  CF: 02894130273
                                                                                                • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                                  CF: 02894130273
                                                                                                CIG: ZA709B470E
                                                                                                Oggetto: BS 167-13/MS TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI ECOCENTRI A.T. MIRANESE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 36060.95
                                                                                                Somme liquidate: € 7485.07
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SE.FI. AMBIENTE SRL
                                                                                                  CF: 02405830270
                                                                                                • SE.FI. AMBIENTE SRL
                                                                                                  CF: 02405830270
                                                                                                CIG: ZA80998645
                                                                                                Oggetto: BS195-07/AG ACQUISTO SCARPE DPI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 8343.47
                                                                                                Tempi di completamento: dal 24-04-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                • SIKURA SRL
                                                                                                  CF: 02988500274
                                                                                                • SIKURA SRL
                                                                                                  CF: 02988500274
                                                                                                CIG: ZA80AAA4F7
                                                                                                Oggetto: AUTOTELAIO IVECO DAILY 35C13 NUOVO DA IMMATRICOLARE CAB 3 POSTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 23168.60
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 05-07-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • STEFANELLI SPA
                                                                                                  CF: 00611970286
                                                                                                • STEFANELLI SPA
                                                                                                  CF: 00611970286
                                                                                                CIG: ZA80B156D3
                                                                                                Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA E LAVAGGIO PISTA CICLOPEDONALE DEL SOTTOPASSO FERROVIARIO RIZZARDI MARGHERA - ME
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 17742.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-08-2013 al 31-07-2015
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ALTERNATIVA COOPERATIVA SOCIALE ONL
                                                                                                  CF: 00739410264
                                                                                                • ALTERNATIVA COOPERATIVA SOCIALE ONL
                                                                                                  CF: 00739410264
                                                                                                CIG: ZA80BF8776
                                                                                                Oggetto: BS 334-13/LC - MANUTENZIONE SCOPERTI SCOLASTICI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 6865.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • C.V.A. SRL
                                                                                                  CF: 00980010276
                                                                                                • C.V.A. SRL
                                                                                                  CF: 00980010276
                                                                                                CIG: ZA80C57C17
                                                                                                Oggetto: MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 507.40
                                                                                                Somme liquidate: € 38.66
                                                                                                Tempi di completamento: dal 15-11-2013 al 30-11-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • MARTELLO SRL
                                                                                                  CF: 00822840286
                                                                                                • MARTELLO SRL
                                                                                                  CF: 00822840286
                                                                                                CIG: ZA907F94D8
                                                                                                Oggetto: VALVOLE DERIVAZIONI E COMPONENTI IDRAULICI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39800.00
                                                                                                Somme liquidate: € 36691.91
                                                                                                Tempi di completamento: dal 07-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • GREINER SPA
                                                                                                  CF: 00547620989
                                                                                                • GREINER SPA
                                                                                                  CF: 00547620989
                                                                                                CIG: ZA90862C3B
                                                                                                Oggetto: FORNITURA PER ANNO 2013 DI ANIDRIDE CARBONICA LIQUIDA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 19975.00
                                                                                                Somme liquidate: € 13332.80
                                                                                                Tempi di completamento: dal 13-03-2013 al 31-10-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • GENERAL GAS SRL
                                                                                                  CF: 01358910634
                                                                                                • GENERAL GAS SRL
                                                                                                  CF: 01358910634
                                                                                                CIG: ZA908B5005
                                                                                                Oggetto: RIPARAZIONE MARTINETTI IDRAULICI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ZEMI S.N.C. DI ZANOTTO ENZO E C.
                                                                                                  CF: 00549630283
                                                                                                • ZEMI S.N.C. DI ZANOTTO ENZO E C.
                                                                                                  CF: 00549630283
                                                                                                CIG: ZA90B0CBDE
                                                                                                Oggetto: ATTIVIT
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 26000.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 31-08-2015
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • UNIVERSITA' DEGLI STUDI PADOVA
                                                                                                  CF: 00742430283
                                                                                                • UNIVERSITA' DEGLI STUDI PADOVA
                                                                                                  CF: 00742430283
                                                                                                CIG: ZA90B686A6
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 259.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 07-10-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
                                                                                                  CF: 03814680272
                                                                                                • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
                                                                                                  CF: 03814680272
                                                                                                CIG: ZA90C3D6C2
                                                                                                Oggetto: SOSTITUZIONE SISTEMA DI SUPERVISIONE E TELECONTROLLO DELLA CENTRALE DI CAVANELLA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 30-11-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • AIEM SRL
                                                                                                  CF: 01264930296
                                                                                                • AIEM SRL
                                                                                                  CF: 01264930296
                                                                                                CIG: ZA90C94510
                                                                                                Oggetto: IMPUGNAZIONE ATTI DINANZI COMMISIONE TRIBUTARIA VERSO DOGANA VENEZIA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3120.00
                                                                                                Somme liquidate: € 2770.56
                                                                                                Tempi di completamento: dal 27-11-2013 al 27-11-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • FONTANA VALERIA GRAZIA BRUNA
                                                                                                  CF: 11399840153
                                                                                                • FONTANA VALERIA GRAZIA BRUNA
                                                                                                  CF: 11399840153
                                                                                                CIG: ZAA08716D5
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO TVCC, ANTIT.ANTINCENDIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 14834.55
                                                                                                Somme liquidate: € 9834.55
                                                                                                Tempi di completamento: dal 30-04-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • AIEM SRL
                                                                                                  CF: 01264930296
                                                                                                • AIEM SRL
                                                                                                  CF: 01264930296
                                                                                                CIG: ZAA0A7B57C
                                                                                                Oggetto: RIQUALIFICAZIONE MEZZO CP007
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1800.00
                                                                                                Somme liquidate: € 148.50
                                                                                                Tempi di completamento: dal 12-06-2013 al 31-08-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • STEFANELLI SPA
                                                                                                  CF: 00611970286
                                                                                                • STEFANELLI SPA
                                                                                                  CF: 00611970286
                                                                                                CIG: ZAA0C802C2
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MATERIALE UTENSILFERRAMENTA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 3446.04
                                                                                                Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • MORELLO UTENSIL FERRAMENTA
                                                                                                  CF: 02042890273
                                                                                                • MORELLO UTENSIL FERRAMENTA
                                                                                                  CF: 02042890273
                                                                                                CIG: ZAB066E352
                                                                                                Oggetto: RINNOVO ANNUALE CANONE PAESSLER PRTG MON
                                                                                                Importo aggiudicato: € 250.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 21-09-2012 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • PAESSLER AG - THE NETWORK MONITORIN
                                                                                                  CF:
                                                                                                • PAESSLER AG - THE NETWORK MONITORIN
                                                                                                  CF:
                                                                                                CIG: ZAB0804EB1
                                                                                                Oggetto: FORNITURA RICAMBI ORIGINALI PIAGGIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 4500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 2685.20
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
                                                                                                  CF: 01414340503
                                                                                                • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
                                                                                                  CF: 01414340503
                                                                                                CIG: ZAB082C32C
                                                                                                Oggetto: MANUT.MECC.MOTORISTICA FRENI E SOSPENSIONI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 39824.26
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SANDONAUTO SNC
                                                                                                  CF: 00729810275
                                                                                                • SANDONAUTO SNC
                                                                                                  CF: 00729810275
                                                                                                CIG: ZAB086E1C6
                                                                                                Oggetto: FORNITURA RICAMBI VARI PER MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 481.08
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • UNIPART SRL
                                                                                                  CF: 01495040550
                                                                                                • UNIPART SRL
                                                                                                  CF: 01495040550
                                                                                                CIG: ZAB08BDDBF
                                                                                                Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO TRASPORTO E SPURGHI WC MOBILI ANNO 2013
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 26383.92
                                                                                                Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SEBACH SRL
                                                                                                  CF: 03912150483
                                                                                                • SEBACH SRL
                                                                                                  CF: 03912150483
                                                                                                CIG: ZAB0904F17
                                                                                                Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 19000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 11694.67
                                                                                                Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • R.A.M.M. srl
                                                                                                  CF: 04015790274
                                                                                                • R.A.M.M. srl
                                                                                                  CF: 04015790274
                                                                                                CIG: ZAB09DE5CB
                                                                                                Oggetto: NOLEGGIO MEZZI CHIOGGIA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 28477.49
                                                                                                Somme liquidate: € 28477.15
                                                                                                Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 28-02-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • GORENT S.P.A.
                                                                                                  CF: 08605630014
                                                                                                • GORENT S.P.A.
                                                                                                  CF: 08605630014
                                                                                                CIG: ZAB0A3890B
                                                                                                Oggetto: NOLEGGIO CONTAINER
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2036.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al 30-09-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CONTAINEX Container-Handelsgesellsc
                                                                                                  CF:
                                                                                                • CONTAINEX Container-Handelsgesellsc
                                                                                                  CF:
                                                                                                CIG: ZAC06C0C48
                                                                                                Oggetto: INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARIA DI VARIA NATURA SU EDIFICI COMUNALI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39950.00
                                                                                                Somme liquidate: € 18998.60
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
                                                                                                  CF: 04114500277
                                                                                                • TRIVENETA MULTISERVIZI SOCIETA' COO
                                                                                                  CF: 04114500277
                                                                                                CIG: ZAC0822A7D
                                                                                                Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1800.32
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • VF VENIERI SPA
                                                                                                  CF: 00703380394
                                                                                                • VF VENIERI SPA
                                                                                                  CF: 00703380394
                                                                                                CIG: ZAC095E3E7
                                                                                                Oggetto: FORNITURA DI N. 30 PALETTI B/R PER TRACCIATURA CAMPI CIMIT.
                                                                                                Importo aggiudicato: € 255.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 10-04-2013 al 22-05-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                  CF: 03137160275
                                                                                                • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                  CF: 03137160275
                                                                                                CIG: ZAC0A0C760
                                                                                                Oggetto: RILIEVI SPESSIMETRICI NON DISTRUTTIVI SU 14 SERBATOI IN PRESSIONE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 4980.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 30-06-2013 al 30-06-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • G. COLETTO SRL
                                                                                                  CF: 02454540275
                                                                                                • G. COLETTO SRL
                                                                                                  CF: 02454540275
                                                                                                CIG: ZAC0A788EC
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE CONTENITORI CAMPANE-CASSONETTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 3985.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • COLOR COAT SRL
                                                                                                  CF: 01355500032
                                                                                                • COLOR COAT SRL
                                                                                                  CF: 01355500032
                                                                                                CIG: ZAD0807578
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE SU TAPPEZZERIA MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2300.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1890.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ESSEGI SALOTTI DI SALVIATO MASSIMO
                                                                                                  CF: 03855520270
                                                                                                • ESSEGI SALOTTI DI SALVIATO MASSIMO
                                                                                                  CF: 03855520270
                                                                                                CIG: ZAD0809ABA
                                                                                                Oggetto: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 35849.47
                                                                                                Tempi di completamento: dal 11-01-2013 al 19-09-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SIKURA SRL
                                                                                                  CF: 02988500274
                                                                                                • SIKURA SRL
                                                                                                  CF: 02988500274
                                                                                                CIG: ZAD0885550
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • S. CRISTOFORO SAS - AUTOFFICINA -
                                                                                                  CF: 01646730273
                                                                                                • S. CRISTOFORO SAS - AUTOFFICINA -
                                                                                                  CF: 01646730273
                                                                                                CIG: ZAD095F9BE
                                                                                                Oggetto: ADDEBITO MATERILE NON CONFORME - ANNO 2013
                                                                                                Importo aggiudicato: € 4200.00
                                                                                                Somme liquidate: € 2994.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CO.RE.PLA. CONSORZIO NAZIONALE PER
                                                                                                  CF: 12295820158
                                                                                                • CO.RE.PLA. CONSORZIO NAZIONALE PER
                                                                                                  CF: 12295820158
                                                                                                CIG: ZAD0A14EF3
                                                                                                Oggetto: FORNITURA OLI E LUBRIFICANTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 37376.76
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ENI SPA
                                                                                                  CF: 00905811006
                                                                                                • ENI SPA
                                                                                                  CF: 00905811006
                                                                                                CIG: ZAD0B421F4
                                                                                                Oggetto: BS 284-13/LC RECUPERO RIFIUTI ABBANDONATI NELLE ZONE CALOTTATE D
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 32762.40
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 31-08-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                • COOP. SOC. NEW SERVICE
                                                                                                  CF: 03959620273
                                                                                                • COOP. SOC. NEW SERVICE
                                                                                                  CF: 03959620273
                                                                                                CIG: ZAD0C276DE
                                                                                                Oggetto: BS 315-13/LC - INTERVENTI VERDE CIMITERIALE TERRAFERMA ANNO 2014
                                                                                                Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 15262.46
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                                  CF: 02894130273
                                                                                                • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                                  CF: 02894130273
                                                                                                CIG: ZAE07CC1A0
                                                                                                Oggetto: VERIFICA E SETTAGGIO IMPIANTO DI MESSA A TERRA PER CABINA ELETTRICA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3315.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 19-12-2012 al 31-12-2012
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ELETTRA SRL
                                                                                                  CF: 03300120270
                                                                                                • ELETTRA SRL
                                                                                                  CF: 03300120270
                                                                                                CIG: ZAE089EF6B
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PNEUMATICI MEZZI CAVARZERE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 906.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • FRISIKO PNEUS SRL
                                                                                                  CF: 04682420288
                                                                                                • FRISIKO PNEUS SRL
                                                                                                  CF: 04682420288
                                                                                                CIG: ZAE0B9A80F
                                                                                                Oggetto: SOSTITUZIONE SISTEMA ACQUISIZIONE DATI IS85 -IMPIANTO DEPURAZIONE CAMPALTO -
                                                                                                Importo aggiudicato: € 33692.69
                                                                                                Somme liquidate: € 33383.93
                                                                                                Tempi di completamento: dal 14-11-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ISET SRL
                                                                                                  CF: 00782160253
                                                                                                • ISET SRL
                                                                                                  CF: 00782160253
                                                                                                CIG: ZAE0C1E316
                                                                                                Oggetto: SONDE PER DETERMINAZIONE LIVELLO FANGHI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 16489.24
                                                                                                Somme liquidate: € 15989.24
                                                                                                Tempi di completamento: dal 04-11-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • HACH LANGE SRL
                                                                                                  CF: 11277000151
                                                                                                • HACH LANGE SRL
                                                                                                  CF: 11277000151
                                                                                                CIG: ZAF0805E7A
                                                                                                Oggetto: RICAMBI ORIGINALI FARID
                                                                                                Importo aggiudicato: € 7000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 5023.64
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                                  CF: 06500530016
                                                                                                • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                                  CF: 06500530016
                                                                                                CIG: ZAF08637A7
                                                                                                Oggetto: MANUT.QUADRO INVERTER DEP. ZERO BRANCO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1551.32
                                                                                                Somme liquidate: € 1075.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 29-01-2013 al 28-05-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • TREVILSONDA SNC
                                                                                                  CF: 01329440265
                                                                                                • TREVILSONDA SNC
                                                                                                  CF: 01329440265
                                                                                                CIG: ZAF0883E52
                                                                                                Oggetto: RICAMBI PER MOTOBARCHE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 2860.84
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
                                                                                                  CF: 01611360403
                                                                                                • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
                                                                                                  CF: 01611360403
                                                                                                CIG: ZB00670AE8
                                                                                                Oggetto: BS 226-13/LC MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE C/O TF
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39998.00
                                                                                                Somme liquidate: € 14685.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • COVEDI SCARL
                                                                                                  CF: 07627770964
                                                                                                • COVEDI SCARL
                                                                                                  CF: 07627770964
                                                                                                CIG: ZB008323A0
                                                                                                Oggetto: MANUT. ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 27594.51
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ORMET SPA
                                                                                                  CF: 02156520260
                                                                                                • ORMET SPA
                                                                                                  CF: 02156520260
                                                                                                CIG: ZB0087DA95
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE CARELLI E GRU
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 7549.56
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                                  CF: 00947220281
                                                                                                • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                                  CF: 00947220281
                                                                                                CIG: ZB00B16B9C
                                                                                                Oggetto: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GRUPPO COMPATTANTE C31-C32
                                                                                                Importo aggiudicato: € 9493.47
                                                                                                Somme liquidate: € 9493.46
                                                                                                Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al 30-08-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • TECNOINDUSTRIE MERLO SPA
                                                                                                  CF: 02230290047
                                                                                                • TECNOINDUSTRIE MERLO SPA
                                                                                                  CF: 02230290047
                                                                                                CIG: ZB1087051C
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 4900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 31-01-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                                  CF: 06500530016
                                                                                                • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                                  CF: 06500530016
                                                                                                CIG: ZB108DFD90
                                                                                                Oggetto: RIQUALIFICAZIONE VEICOLO EX AU22 IN AG9-RIELLESTIMENTO CON CASSONE E GRU USATA E RIENTRO NS GRU USAT
                                                                                                Importo aggiudicato: € 14000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 12427.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 08-02-2013 al 01-07-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ORMET SPA
                                                                                                  CF: 02156520260
                                                                                                • ORMET SPA
                                                                                                  CF: 02156520260
                                                                                                CIG: ZB10A862F4
                                                                                                Oggetto: TRASPORTO SMALTIMENTO FANGHI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 17882.36
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 28-02-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • COSMO AMBIENTE SRL
                                                                                                  CF: 02606340277
                                                                                                • COSMO AMBIENTE SRL
                                                                                                  CF: 02606340277
                                                                                                CIG: ZB10CAA830
                                                                                                Oggetto: SERVIZIO ANALISI PER LABORATORIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 280.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 02-12-2013 al 20-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • R-CONCEPT
                                                                                                  CF:
                                                                                                • R-CONCEPT
                                                                                                  CF:
                                                                                                CIG: ZB10CE2179
                                                                                                Oggetto: INTERVENTI SM 23 ED SM 32: IMPIANTI ANTINCENDIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 11912.90
                                                                                                Somme liquidate: € 11912.62
                                                                                                Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • TELETRONICA SPA
                                                                                                  CF: 00490900305
                                                                                                • TELETRONICA SPA
                                                                                                  CF: 00490900305
                                                                                                CIG: ZB207DD732
                                                                                                Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 17215.81
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
                                                                                                  CF: 00619950280
                                                                                                • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
                                                                                                  CF: 00619950280
                                                                                                CIG: ZB208B4F81
                                                                                                Oggetto: REVISIONE MEZZI INF. 35 QUINTALI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 2361.60
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ESSEDIAUTO S.R.L.
                                                                                                  CF: 02835450277
                                                                                                • ESSEDIAUTO S.R.L.
                                                                                                  CF: 02835450277
                                                                                                CIG: ZB2091065D
                                                                                                Oggetto: MATERIALE ELETTRICO PER IMPIANTI DEP. FUSINA - CAMPALTO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 26000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 21924.29
                                                                                                Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • MEB S.R.L.
                                                                                                  CF: 02282890249
                                                                                                • MEB S.R.L.
                                                                                                  CF: 02282890249
                                                                                                CIG: ZB2093935B
                                                                                                Oggetto: MATERIALE EDILE PER SETTORE AUTOBOTTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 4516.43
                                                                                                Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                  CF: 03137160275
                                                                                                • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                  CF: 03137160275
                                                                                                CIG: ZB20C7EE5D
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 19000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 12013.95
                                                                                                Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                  CF: 03137160275
                                                                                                • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                  CF: 03137160275
                                                                                                CIG: ZB3090872C
                                                                                                Oggetto: DEODORANTI -DISINFETTANTI-PRODOTTI ENZIMATICI PER ATTREZZATURE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 664.44
                                                                                                Somme liquidate: € 664.20
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • NCH ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 00834110157
                                                                                                • NCH ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 00834110157
                                                                                                CIG: ZB30A5F3EA
                                                                                                Oggetto: QUADRO AUTOMAZIONE E TELECONTROLLO DEP.ZERO BRANCO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 09-08-2013 al 17-10-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ELTEL 4 SRL
                                                                                                  CF: 03259010282
                                                                                                • ELTEL 4 SRL
                                                                                                  CF: 03259010282
                                                                                                CIG: ZB406D0584
                                                                                                Oggetto: ACQUISTO MONITOR LCD
                                                                                                Importo aggiudicato: € 300.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 08-02-2013 al 08-02-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • NEOINFOR SRL
                                                                                                  CF: 00666230271
                                                                                                • NEOINFOR SRL
                                                                                                  CF: 00666230271
                                                                                                CIG: ZB40884A74
                                                                                                Oggetto: RICAMBI VARI PER IMBARCAZIONI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 550.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • TRIMAR ELETTRONICA SRL
                                                                                                  CF: 03541050278
                                                                                                • TRIMAR ELETTRONICA SRL
                                                                                                  CF: 03541050278
                                                                                                CIG: ZB408F1CAB
                                                                                                Oggetto: FORNITURA SODIO CLORITO E ACIDO CLORIDRICO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 32470.00
                                                                                                Somme liquidate: € 29764.13
                                                                                                Tempi di completamento: dal 16-04-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BEC SRL
                                                                                                  CF: 01894190287
                                                                                                • BEC SRL
                                                                                                  CF: 01894190287
                                                                                                CIG: ZB40BBB53F
                                                                                                Oggetto: MATERIALI INERTI VARI PER VERITAS TERRAFERMA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 27393.15
                                                                                                Tempi di completamento: dal 02-10-2013 al 30-04-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                                • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                  CF: 03137160275
                                                                                                • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                  CF: 03137160275
                                                                                                CIG: ZB40C2A9C7
                                                                                                Oggetto: MANUT. ORDINARIA ASCENSORI SEDI VERITAS ANNI 2014 E 2015
                                                                                                Importo aggiudicato: € 38900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 10948.30
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • KONE SPA
                                                                                                  CF: 12899760156
                                                                                                • KONE SPA
                                                                                                  CF: 12899760156
                                                                                                CIG: ZB506369CA
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO DI LAVAGGIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 24650.00
                                                                                                Somme liquidate: € 23200.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • VENETA LAVAGGI SRL
                                                                                                  CF: 01868470277
                                                                                                • VENETA LAVAGGI SRL
                                                                                                  CF: 01868470277
                                                                                                CIG: ZB507AEAED
                                                                                                Oggetto: IMPIANTO SOLLEVAMENTO VIA RONZINELLA MOGLIANO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2291.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 30-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
                                                                                                  CF: 01284400288
                                                                                                • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
                                                                                                  CF: 01284400288
                                                                                                CIG: ZB509986D5
                                                                                                Oggetto: VERIFICA CONFORMIT
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1200.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 19-04-2013 al 19-04-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • PRO.TECNO SRL
                                                                                                  CF: 03094410275
                                                                                                • PRO.TECNO SRL
                                                                                                  CF: 03094410275
                                                                                                CIG: ZB50C78934
                                                                                                Oggetto: RICAMBI PER MOTOSCOPA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 93.92
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 02-12-2013 al 02-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • RCM VENETO SRL
                                                                                                  CF: 02504100286
                                                                                                • RCM VENETO SRL
                                                                                                  CF: 02504100286
                                                                                                CIG: ZB60880175
                                                                                                Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PORTE AUTOMATICHE WC PUBBLICI IN GESTIONE UBICATI VENEZIA CS ANNO 2013
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39990.00
                                                                                                Somme liquidate: € 39935.50
                                                                                                Tempi di completamento: dal 07-03-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • C.V.A. SRL
                                                                                                  CF: 00980010276
                                                                                                • C.V.A. SRL
                                                                                                  CF: 00980010276
                                                                                                CIG: ZB60889C5F
                                                                                                Oggetto: FORNITURA OLIO IDRAULICO PANOLIN
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1366.47
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • XXXECOITALIA S.R.L.
                                                                                                  CF: 08965110151
                                                                                                • XXXECOITALIA S.R.L.
                                                                                                  CF: 08965110151
                                                                                                CIG: ZB6089CF42
                                                                                                Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA PER SETTORE IDRICO LIDO CAVALLINO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 809.27
                                                                                                Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • FERRAMENTA DEL LIDO SNC
                                                                                                  CF: 00161990270
                                                                                                • FERRAMENTA DEL LIDO SNC
                                                                                                  CF: 00161990270
                                                                                                CIG: ZB608C2A3F
                                                                                                Oggetto: VERIFICA PROGR. ASCENS. PALAZZINA CIM VE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 696.00
                                                                                                Somme liquidate: € 522.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 05-03-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CO.M.A.D. SNC DI DARIO SERGIO E C.
                                                                                                  CF: 02587640281
                                                                                                • CO.M.A.D. SNC DI DARIO SERGIO E C.
                                                                                                  CF: 02587640281
                                                                                                CIG: ZB608F01C1
                                                                                                Oggetto: MATERIALE E ATTREZZATURA VARIA PER LABORATORIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 15810.70
                                                                                                Somme liquidate: € 15783.86
                                                                                                Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 17-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • XXXMILLIPORE ITALIA SPA
                                                                                                  CF: 00688220961
                                                                                                • XXXMILLIPORE ITALIA SPA
                                                                                                  CF: 00688220961
                                                                                                CIG: ZB608F97C4
                                                                                                Oggetto: CARBURANTE PER NATANTI SACCA IN RETA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 15240.44
                                                                                                Tempi di completamento: dal 07-03-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BRUNO SRL
                                                                                                  CF: 03945440273
                                                                                                • BRUNO SRL
                                                                                                  CF: 03945440273
                                                                                                CIG: ZB609641C8
                                                                                                Oggetto: VERIFICHE MESSA A TERRRA IMPIANTI - SIMI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1740.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 15-04-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
                                                                                                  CF: 03751610282
                                                                                                • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
                                                                                                  CF: 03751610282
                                                                                                CIG: ZB60CAA0B6
                                                                                                Oggetto: ACQUISTO BENDA BITUFLEX IMP.SOLLEVAMENTO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 175.39
                                                                                                Somme liquidate: € 172.64
                                                                                                Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 10-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
                                                                                                  CF: 03561770268
                                                                                                • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
                                                                                                  CF: 03561770268
                                                                                                CIG: ZB60CC8801
                                                                                                Oggetto: FORNITURA SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFFERENZIATA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1596.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1594.67
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • GIANT SRL
                                                                                                  CF: 00947480190
                                                                                                • GIANT SRL
                                                                                                  CF: 00947480190
                                                                                                CIG: ZB70A74450
                                                                                                Oggetto: NR.3 EDIZIONI CORSO ADDETTI ANTINCENDIO - RISCHIO BASSO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1461.20
                                                                                                Somme liquidate: € 1378.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 20-06-2013 al 18-09-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ST.ING.ASS. GAMBRON E STEVANATO
                                                                                                  CF: 04049860275
                                                                                                • ST.ING.ASS. GAMBRON E STEVANATO
                                                                                                  CF: 04049860275
                                                                                                CIG: ZB8078B11A
                                                                                                Oggetto: INTERVENTO AL SITO GRUPPOVERITAS + CANONE DI MANUTENZIONE 2013
                                                                                                Importo aggiudicato: € 21800.00
                                                                                                Somme liquidate: € 20400.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • DOMINO NORDEST S.R.L.
                                                                                                  CF: 03511380275
                                                                                                • DOMINO NORDEST S.R.L.
                                                                                                  CF: 03511380275
                                                                                                CIG: ZB808285F7
                                                                                                Oggetto: STAMPA VOLANTINI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 300.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • L'ARTEGRAFICA SNC
                                                                                                  CF: 02153630260
                                                                                                • L'ARTEGRAFICA SNC
                                                                                                  CF: 02153630260
                                                                                                CIG: ZB808357C9
                                                                                                Oggetto: TRASPORTO SMALTIMENTO FANGHI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 36424.00
                                                                                                Somme liquidate: € 20716.52
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • COSMO AMBIENTE SRL
                                                                                                  CF: 02606340277
                                                                                                • COSMO AMBIENTE SRL
                                                                                                  CF: 02606340277
                                                                                                CIG: ZB80842D87
                                                                                                Oggetto: RIPARAZIONE MOTORE ELETTRICO SU POMPA CHIOGGIA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3515.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 04-02-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • TECNO-ELETTRA ACQUE SRL
                                                                                                  CF: 01797810247
                                                                                                • TECNO-ELETTRA ACQUE SRL
                                                                                                  CF: 01797810247
                                                                                                CIG: ZB808BE627
                                                                                                Oggetto: MATERIALE PER EDILIZIA ANNO 2013 A.P. VE E MO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 3109.03
                                                                                                Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BORTOLETTO SAS DI BORTOLETTO G. E F
                                                                                                  CF: 01246270266
                                                                                                • BORTOLETTO SAS DI BORTOLETTO G. E F
                                                                                                  CF: 01246270266
                                                                                                CIG: ZB80BC4383
                                                                                                Oggetto: FORNITURA SACCHI VARI TIPOLOGIA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 34636.80
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • NUOVA GANDIPLAST SRL
                                                                                                  CF: 00968480160
                                                                                                • NUOVA GANDIPLAST SRL
                                                                                                  CF: 00968480160
                                                                                                CIG: ZB90806227
                                                                                                Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 3896.68
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • NOVELLO SRL
                                                                                                  CF: 02783670272
                                                                                                • NOVELLO SRL
                                                                                                  CF: 02783670272
                                                                                                CIG: ZB90822C08
                                                                                                Oggetto: RICAMBI E ATTREZZATURE VARIE PER MEZZI AZIENDALI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 5351.84
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
                                                                                                  CF: 01526160278
                                                                                                • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
                                                                                                  CF: 01526160278
                                                                                                CIG: ZB9087D334
                                                                                                Oggetto: FORNITURA CARTELLONISTICA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 473.75
                                                                                                Somme liquidate: € 473.56
                                                                                                Tempi di completamento: dal 18-03-2013 al 14-05-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SIKURA SRL
                                                                                                  CF: 02988500274
                                                                                                • SIKURA SRL
                                                                                                  CF: 02988500274
                                                                                                CIG: ZB90A9AE8C
                                                                                                Oggetto: GIORNATE A CONSUMO PER ATTIVIT
                                                                                                Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 11550.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • NET SURFING SRL
                                                                                                  CF: 06953990014
                                                                                                • NET SURFING SRL
                                                                                                  CF: 06953990014
                                                                                                CIG: ZBA0953A22
                                                                                                Oggetto: CONTROLLO SPESSORI NATANTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 11000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 10336.28
                                                                                                Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • G. COLETTO SRL
                                                                                                  CF: 02454540275
                                                                                                • G. COLETTO SRL
                                                                                                  CF: 02454540275
                                                                                                CIG: ZBA0A4446F
                                                                                                Oggetto: CAMPIONAMENTO DI ACQUE REFLUE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 400.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 05-07-2013 al 05-07-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CHELAB SRL
                                                                                                  CF: 01500900269
                                                                                                • CHELAB SRL
                                                                                                  CF: 01500900269
                                                                                                CIG: ZBA0C07B8C
                                                                                                Oggetto: SOSTEGNO INIZIATIVE NOALE CIRCOLO 1554
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al 10-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • A.C. CIRCOLO 1554
                                                                                                  CF: 03385120278
                                                                                                • A.C. CIRCOLO 1554
                                                                                                  CF: 03385120278
                                                                                                CIG: ZBB077A739
                                                                                                Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SEDI VERITAS SPA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 39846.55
                                                                                                Tempi di completamento: dal 13-02-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • NALON SRL
                                                                                                  CF: 03643690278
                                                                                                • NALON SRL
                                                                                                  CF: 03643690278
                                                                                                CIG: ZBB07DD99F
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE SU MATERIALE FERROSO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 7500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 5121.29
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • FERCOS SRL
                                                                                                  CF: 03295920288
                                                                                                • FERCOS SRL
                                                                                                  CF: 03295920288
                                                                                                CIG: ZBB0A99B7A
                                                                                                Oggetto: FORNITURA SCALE CIMITERIALI PER CIM VE E TF
                                                                                                Importo aggiudicato: € 20041.98
                                                                                                Somme liquidate: € 20041.86
                                                                                                Tempi di completamento: dal 17-07-2013 al 10-09-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • VEZZANI SPA
                                                                                                  CF: 00294890355
                                                                                                • VEZZANI SPA
                                                                                                  CF: 00294890355
                                                                                                CIG: ZBB0CCA7BF
                                                                                                Oggetto: NOLO ESCAVATORE AREA VASCHETTE (RDA 10125586)
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 300.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 09-12-2013 al 13-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • IDEA SRL con socio unico
                                                                                                  CF: 01956410276
                                                                                                • IDEA SRL con socio unico
                                                                                                  CF: 01956410276
                                                                                                CIG: ZBD0777D9A
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MATERIALE LAVORAZIONE METALLICHE ED INFISSI DITTA DB SYSTEM SNC
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 2715.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • D.B. SYSTEM DEI F.LLI BENEDETTI LORIS LUCA E DAVIDE SNC
                                                                                                  CF: 00342370269
                                                                                                • D.B. SYSTEM DEI F.LLI BENEDETTI LORIS LUCA E DAVIDE SNC
                                                                                                  CF: 00342370269
                                                                                                CIG: ZBD0832430
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE SPAZZATRICI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 27674.15
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • TS GENERAL SERVICE SRL
                                                                                                  CF: 01592850935
                                                                                                • TS GENERAL SERVICE SRL
                                                                                                  CF: 01592850935
                                                                                                CIG: ZBD083B451
                                                                                                Oggetto: SMALTIMENTO SABBIE QUINTO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 16106.98
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2012
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SVET SRL
                                                                                                  CF: 02134970280
                                                                                                • SVET SRL
                                                                                                  CF: 02134970280
                                                                                                CIG: ZBD087DE16
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU MOTOBARCHE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 23000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 13824.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CANTIERE LIZZIO SRL
                                                                                                  CF: 03420950275
                                                                                                • CANTIERE LIZZIO SRL
                                                                                                  CF: 03420950275
                                                                                                CIG: ZBD0881FC7
                                                                                                Oggetto: MANUT. PROGR. E EXTRA SU COMPRESSORI FORNI CREMATORI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3109.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1949.60
                                                                                                Tempi di completamento: dal 09-04-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • COMPRESSORI VENETA SRL
                                                                                                  CF: 03101360240
                                                                                                • COMPRESSORI VENETA SRL
                                                                                                  CF: 03101360240
                                                                                                CIG: ZBD089C36B
                                                                                                Oggetto: CONSEGNA CONTENITORI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 8039.00
                                                                                                Somme liquidate: € 6878.14
                                                                                                Tempi di completamento: dal 11-02-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BETTIN NARCISO E C. SNC
                                                                                                  CF: 00180580276
                                                                                                • BETTIN NARCISO E C. SNC
                                                                                                  CF: 00180580276
                                                                                                CIG: ZBD08F0986
                                                                                                Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO DI RIFIUTI SANITARI PER CONTO DEL POLICLINICO SAN MARCO MESTRE ANNO 2013
                                                                                                Importo aggiudicato: € 38000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 33250.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
                                                                                                  CF: 00254260276
                                                                                                • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
                                                                                                  CF: 00254260276
                                                                                                CIG: ZBD09AF4BE
                                                                                                Oggetto: FORNITURA ALLUMINATO DI SODIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 08-05-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • S.EC.AM. SPA
                                                                                                  CF: 01118170396
                                                                                                • S.EC.AM. SPA
                                                                                                  CF: 01118170396
                                                                                                CIG: ZBD0A0ED4B
                                                                                                Oggetto: FORNITURA OLIO IDRAULICO PANOLIN
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 34747.39
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • E.C.O. ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 02111671208
                                                                                                • E.C.O. ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 02111671208
                                                                                                CIG: ZBD0A6770D
                                                                                                Oggetto: 181104 CONTENITORE PS 150 ML
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1481.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1382.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 17-06-2013 al 09-07-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ARTI GLASS SRL
                                                                                                  CF: 00195980289
                                                                                                • ARTI GLASS SRL
                                                                                                  CF: 00195980289
                                                                                                CIG: ZBD0A748DF
                                                                                                Oggetto: L'UTILIZZO DELLE LINEE VITA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1035.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1030.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 28-06-2013 al 28-06-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • VEGA FORMAZIONE
                                                                                                  CF: 03929800278
                                                                                                • VEGA FORMAZIONE
                                                                                                  CF: 03929800278
                                                                                                CIG: ZBD0ACE738
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE/MESSA A NORMA PRESS CONTAINER + DICHIARAZIONE CEE E PERIZIA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 4500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 4499.98
                                                                                                Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • AUTOFFICINA BIZZOTTO GIOVANNI SNC
                                                                                                  CF: 00259790244
                                                                                                • AUTOFFICINA BIZZOTTO GIOVANNI SNC
                                                                                                  CF: 00259790244
                                                                                                CIG: ZBE0823052
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 449.46
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • MARCHIOL AUTOMAZIONI SRL
                                                                                                  CF: 01718200262
                                                                                                • MARCHIOL AUTOMAZIONI SRL
                                                                                                  CF: 01718200262
                                                                                                CIG: ZBE0AA1EB0
                                                                                                Oggetto: AFFID. MANUT. PROGR. E EXTRA CONDIZ. E CELLE FRIGO OBIT. CIMIT
                                                                                                Importo aggiudicato: € 30670.00
                                                                                                Somme liquidate: € 30398.27
                                                                                                Tempi di completamento: dal 23-07-2013 al 30-06-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • S.M. SERVICE Srl
                                                                                                  CF: 03502110277
                                                                                                • S.M. SERVICE Srl
                                                                                                  CF: 03502110277
                                                                                                CIG: ZBE0B0BCF0
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMPATTANTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 33753.95
                                                                                                Tempi di completamento: dal 30-10-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • O.R.M.I. SRL
                                                                                                  CF: 01822700272
                                                                                                • O.R.M.I. SRL
                                                                                                  CF: 01822700272
                                                                                                CIG: ZBE0B59345
                                                                                                Oggetto: BS 289-13/MS MISE ACQUE DI FALDA AREA EX COMPLESSI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 3426.94
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                                  CF: 02261620278
                                                                                                • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                                  CF: 02261620278
                                                                                                CIG: ZBF084579D
                                                                                                Oggetto: ELETTROPOMPA AUTODESCANTE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2880.00
                                                                                                Somme liquidate: € 2860.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • C.E.M. ELETTROMECCANICA S.R.L.
                                                                                                  CF: 02382770366
                                                                                                • C.E.M. ELETTROMECCANICA S.R.L.
                                                                                                  CF: 02382770366
                                                                                                CIG: ZBF08C357F
                                                                                                Oggetto: FERRAMENTA VARIA MO E IMPIANTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 637.72
                                                                                                Tempi di completamento: dal 28-02-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
                                                                                                  CF: 00469990261
                                                                                                • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
                                                                                                  CF: 00469990261
                                                                                                CIG: ZBF0910301
                                                                                                Oggetto: INGRASSATORI AUTOMATICI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 9576.65
                                                                                                Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ARTEMA SAS
                                                                                                  CF: 02283860274
                                                                                                • ARTEMA SAS
                                                                                                  CF: 02283860274
                                                                                                CIG: ZC008CEC22
                                                                                                Oggetto: FORNITURA ARTICOLI PER LA SICUREZZA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3813.40
                                                                                                Somme liquidate: € 3668.80
                                                                                                Tempi di completamento: dal 22-02-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                                  CF: 00230470270
                                                                                                • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                                  CF: 00230470270
                                                                                                CIG: ZC009FC505
                                                                                                Oggetto: CORSO AGGIORNAMENTO ADDETTI ANTINCENDIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 791.00
                                                                                                Somme liquidate: € 678.08
                                                                                                Tempi di completamento: dal 05-06-2013 al 05-06-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ST.ING.ASS. GAMBRON E STEVANATO
                                                                                                  CF: 04049860275
                                                                                                • ST.ING.ASS. GAMBRON E STEVANATO
                                                                                                  CF: 04049860275
                                                                                                CIG: ZC00B5426E
                                                                                                Oggetto: FORNITURA DI CHIODI PER TRACC. CAMPI E SCALPELLI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 456.10
                                                                                                Somme liquidate: € 455.57
                                                                                                Tempi di completamento: dal 05-09-2013 al 14-09-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BUSOLIN SRL
                                                                                                  CF: 03343300277
                                                                                                • BUSOLIN SRL
                                                                                                  CF: 03343300277
                                                                                                CIG: ZC00C2BEA9
                                                                                                Oggetto: LOCALIZZAZIONE SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PER VE ED ESTUARIO + SERVZIO INGOMBRANT
                                                                                                Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 20000.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 30-10-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • DIVITECH SPA
                                                                                                  CF: 03286510262
                                                                                                • DIVITECH SPA
                                                                                                  CF: 03286510262
                                                                                                CIG: ZC107A242F
                                                                                                Oggetto: BS 298-12/LC TUTELA E MANUTENZIONE PARCO TRIVIGNANO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39999.00
                                                                                                Somme liquidate: € 20400.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • POLISPORTIVA ARCOBALENO SPORT-CULT
                                                                                                  CF: 03160650275
                                                                                                • POLISPORTIVA ARCOBALENO SPORT-CULT
                                                                                                  CF: 03160650275
                                                                                                CIG: ZC208F4B95
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE SISTEMI DI TELECONTROLLO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 19500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 19500.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 20-02-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ISET SRL
                                                                                                  CF: 00782160253
                                                                                                • ISET SRL
                                                                                                  CF: 00782160253
                                                                                                CIG: ZC208FE77A
                                                                                                Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 134.25
                                                                                                Somme liquidate: € 134.24
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • DUE RUOTE CENTER
                                                                                                  CF: 02284960263
                                                                                                • DUE RUOTE CENTER
                                                                                                  CF: 02284960263
                                                                                                CIG: ZC209E0095
                                                                                                Oggetto: PRODOTTI CHIMICI PER SACCA SERENELLA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 11543.75
                                                                                                Somme liquidate: € 10966.75
                                                                                                Tempi di completamento: dal 31-05-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • DONAU AQUAE SRL
                                                                                                  CF: 04430400269
                                                                                                • DONAU AQUAE SRL
                                                                                                  CF: 04430400269
                                                                                                CIG: ZC20A20DEB
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 28006.25
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 24-04-2013 al 02-05-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • NUOVA SANDONAUTO SRL
                                                                                                  CF: 03124840277
                                                                                                • NUOVA SANDONAUTO SRL
                                                                                                  CF: 03124840277
                                                                                                CIG: ZC30805B0B
                                                                                                Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER SPAZZATRICI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 4600.00
                                                                                                Somme liquidate: € 2447.86
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
                                                                                                  CF: 03120060276
                                                                                                • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
                                                                                                  CF: 03120060276
                                                                                                CIG: ZC308A9CBD
                                                                                                Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA PROGRAMMATA PORTE AUTOMATICHE C/O SEDI VERITAS
                                                                                                Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 12665.40
                                                                                                Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al 24-05-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • C.V.A. SRL
                                                                                                  CF: 00980010276
                                                                                                • C.V.A. SRL
                                                                                                  CF: 00980010276
                                                                                                CIG: ZC309F03B2
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER IDRICO R.B E MIR.
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 9345.73
                                                                                                Tempi di completamento: dal 24-05-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ZAMPIERI ELETTROFORNITURE SNC DI Z.
                                                                                                  CF: 02896150279
                                                                                                • ZAMPIERI ELETTROFORNITURE SNC DI Z.
                                                                                                  CF: 02896150279
                                                                                                CIG: ZC30B21F41
                                                                                                Oggetto: LAMIERE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 284.58
                                                                                                Somme liquidate: € 284.56
                                                                                                Tempi di completamento: dal 02-09-2013 al 02-09-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ZANUTTA SPA
                                                                                                  CF: 02717210302
                                                                                                • ZANUTTA SPA
                                                                                                  CF: 02717210302
                                                                                                CIG: ZC40823AC3
                                                                                                Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 8596.24
                                                                                                Somme liquidate: € 8579.81
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • DIGICAR SPA
                                                                                                  CF: 04097790267
                                                                                                • DIGICAR SPA
                                                                                                  CF: 04097790267
                                                                                                CIG: ZC4087DFF9
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI AZIENDALI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 28000.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
                                                                                                  CF: 02579350279
                                                                                                • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
                                                                                                  CF: 02579350279
                                                                                                CIG: ZC408AA2E4
                                                                                                Oggetto: PRODOTTI PER LA SICUREZZA ANNO 2013
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2886.15
                                                                                                Somme liquidate: € 1892.64
                                                                                                Tempi di completamento: dal 14-02-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SIKURA SRL
                                                                                                  CF: 02988500274
                                                                                                • SIKURA SRL
                                                                                                  CF: 02988500274
                                                                                                CIG: ZC50777CD1
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO DITTA CAMUFFO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CENTRO ARR. BAGNO DI CAMUFFO R. E
                                                                                                  CF: 02000930277
                                                                                                • CENTRO ARR. BAGNO DI CAMUFFO R. E
                                                                                                  CF: 02000930277
                                                                                                CIG: ZC50795276
                                                                                                Oggetto: GIUNTI TUBO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 4119.36
                                                                                                Somme liquidate: € 3816.03
                                                                                                Tempi di completamento: dal 10-12-2012 al 18-12-2012
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • GEORG FISCHER SPA
                                                                                                  CF: 00814600151
                                                                                                • GEORG FISCHER SPA
                                                                                                  CF: 00814600151
                                                                                                CIG: ZC50A88D9A
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE SU MEZZI FARID
                                                                                                Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 8286.60
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                                  CF: 06500530016
                                                                                                • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                                  CF: 06500530016
                                                                                                CIG: ZC50B2BAB5
                                                                                                Oggetto: SOSTITUZIONE MODEM GSM - DEP. MORGANO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 400.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 19-08-2013 al 20-08-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ELTEL 4 SRL
                                                                                                  CF: 03259010282
                                                                                                • ELTEL 4 SRL
                                                                                                  CF: 03259010282
                                                                                                CIG: ZC50B87A64
                                                                                                Oggetto: SERVIZIO SOFTWARE MED. PREVENTIVA E AMBIENTE 2013-2014
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39640.00
                                                                                                Somme liquidate: € 18666.66
                                                                                                Tempi di completamento: dal 15-10-2013 al 31-10-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • LEMA INFORMATICA SRL
                                                                                                  CF: 01994050209
                                                                                                • LEMA INFORMATICA SRL
                                                                                                  CF: 01994050209
                                                                                                CIG: ZC50C96DF2
                                                                                                Oggetto: MATERIALE ELETTRICO PER QUADRO SOLLEVAMENTO ZONA A TELECONTROLLO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2541.70
                                                                                                Somme liquidate: € 2527.61
                                                                                                Tempi di completamento: dal 02-12-2013 al 10-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • G ELETTRICA SRL
                                                                                                  CF: 02247610278
                                                                                                • G ELETTRICA SRL
                                                                                                  CF: 02247610278
                                                                                                CIG: ZC6083BF91
                                                                                                Oggetto: RICAMBI E ATTREZZATURE VARIE PER MEZZI AZIENDALI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 15447.66
                                                                                                Somme liquidate: € 15369.09
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
                                                                                                  CF: 01526160278
                                                                                                • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
                                                                                                  CF: 01526160278
                                                                                                CIG: ZC6087E665
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 12000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • R.O.M. S.R.L.
                                                                                                  CF: 04467250280
                                                                                                • R.O.M. S.R.L.
                                                                                                  CF: 04467250280
                                                                                                CIG: ZC6094F7C1
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI FERRAMENTA IDRICO R.B. E MIR.
                                                                                                Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 5946.11
                                                                                                Tempi di completamento: dal 02-04-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CECCHINATO SRL
                                                                                                  CF: 03724700277
                                                                                                • CECCHINATO SRL
                                                                                                  CF: 03724700277
                                                                                                CIG: ZC70636CAE
                                                                                                Oggetto: INCARICO DI ATTIVIT
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA
                                                                                                  CF: 02723490278
                                                                                                • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA
                                                                                                  CF: 02723490278
                                                                                                CIG: ZC70777B65
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MATERIALE UTENSILFERRAMENTA E MINUTERIA DITTA ZAMBONIN
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1399.15
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • XXXZAMBONIN GUERRINO S.R.L.
                                                                                                  CF: 02457100275
                                                                                                • XXXZAMBONIN GUERRINO S.R.L.
                                                                                                  CF: 02457100275
                                                                                                CIG: ZC70910624
                                                                                                Oggetto: MATERIALE ELETTRICO PER FUSINA - CAMPALTO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 24000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 8533.19
                                                                                                Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • G ELETTRICA SRL
                                                                                                  CF: 02247610278
                                                                                                • G ELETTRICA SRL
                                                                                                  CF: 02247610278
                                                                                                CIG: ZC709D4B90
                                                                                                Oggetto: RACCORDI, COMPONENTI IDRAULICI, VALVOLE E FLANGE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39966.10
                                                                                                Somme liquidate: € 38774.91
                                                                                                Tempi di completamento: dal 09-05-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                  CF: 00170180277
                                                                                                • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                  CF: 00170180277
                                                                                                CIG: ZC70A7A7BB
                                                                                                Oggetto: SMALTIMENTO SPOGLIE ANIMALI 2013 (ULS 12)
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 82.50
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • U.L.S.S. 12
                                                                                                  CF: 02798850273
                                                                                                • U.L.S.S. 12
                                                                                                  CF: 02798850273
                                                                                                CIG: ZC7OCA9987
                                                                                                Oggetto: FORNITURA DI SOLUZIONE DI ALLUMINIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39400.90
                                                                                                Somme liquidate: € 28737.60
                                                                                                Tempi di completamento: dal 12-12-2013 al 31-01-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                                  CF: 02261620278
                                                                                                • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                                  CF: 02261620278
                                                                                                CIG: ZC80802481
                                                                                                Oggetto: VERIFICHE E COLLAUDI GRU E MULETTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • A.R.P.A.V.
                                                                                                  CF: 03382700288
                                                                                                • A.R.P.A.V.
                                                                                                  CF: 03382700288
                                                                                                CIG: ZC8088450F
                                                                                                Oggetto: GAS PER RISCALDAMENTO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 37771.51
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • PUBLIGAS VERONA S.P.A.
                                                                                                  CF: 00213040231
                                                                                                • PUBLIGAS VERONA S.P.A.
                                                                                                  CF: 00213040231
                                                                                                CIG: ZC80892A7D
                                                                                                Oggetto: COACHING EVOLUTIVO INDIVIDUALE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2200.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 14-02-2013 al 11-04-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SINERGIE E RISORSE SNC
                                                                                                  CF: 02075080206
                                                                                                • SINERGIE E RISORSE SNC
                                                                                                  CF: 02075080206
                                                                                                CIG: ZC808B0509
                                                                                                Oggetto: ATTREZZATURA DI FERRAMENTA E ARTICOLI DA REPARTO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 2794.76
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SILCOM SRL
                                                                                                  CF: 02347440279
                                                                                                • SILCOM SRL
                                                                                                  CF: 02347440279
                                                                                                CIG: ZC8091B9D6
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MATERILA ELETTRICO ED ELETTRONICO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2467.26
                                                                                                Somme liquidate: € 2411.69
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • G ELETTRICA SRL
                                                                                                  CF: 02247610278
                                                                                                • G ELETTRICA SRL
                                                                                                  CF: 02247610278
                                                                                                CIG: ZC8095FE14
                                                                                                Oggetto: INFORCERT - MODIFICA CATTURA NOTE DI ACCREDITO PER FLUSSO CONSERVAZIONE FATTURE E NOTE DI ACCREDITO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 15-08-2013 al 15-08-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • INFOCERT S.P.A.
                                                                                                  CF: 07945211006
                                                                                                • INFOCERT S.P.A.
                                                                                                  CF: 07945211006
                                                                                                CIG: ZC809B26C5
                                                                                                Oggetto: FORNITURA CONTENITORI CARRELATI VARI E ACCESSORI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 17007.40
                                                                                                Somme liquidate: € 17006.93
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • JCOPLASTIC S.P.A.
                                                                                                  CF: 12549920150
                                                                                                • JCOPLASTIC S.P.A.
                                                                                                  CF: 12549920150
                                                                                                CIG: ZC80B5D6AD
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE SOLLEVAMENTI ACQUEDOTTO - AREA SIMI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 75.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 06-09-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • PUPPINATO E PICINQUE SRL
                                                                                                  CF: 01804520268
                                                                                                • PUPPINATO E PICINQUE SRL
                                                                                                  CF: 01804520268
                                                                                                CIG: ZC80CCD373
                                                                                                Oggetto: FORNITURA DI MOTODEMOLITORE E ATTREZZATURA CORRELATA RETE VE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 4360.61
                                                                                                Somme liquidate: € 4360.59
                                                                                                Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 16-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SILCOM SRL
                                                                                                  CF: 02347440279
                                                                                                • SILCOM SRL
                                                                                                  CF: 02347440279
                                                                                                CIG: ZC907C5244
                                                                                                Oggetto: ATTREZZATURA SCARRABILE E RICAMBI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 11600.00
                                                                                                Somme liquidate: € 4495.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • C.F.Z. SRL
                                                                                                  CF: 02916140243
                                                                                                • C.F.Z. SRL
                                                                                                  CF: 02916140243
                                                                                                CIG: ZC90807722
                                                                                                Oggetto: BS 119-13/LC DISTRIBUZIONE SACCHETTI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 31392.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                                                                                  CF: 03183240278
                                                                                                • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                                                                                  CF: 03183240278
                                                                                                CIG: ZC909E0082
                                                                                                Oggetto: ACIDO PERACETICO SOL.15% AUTOBOTTE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39360.00
                                                                                                Somme liquidate: € 3384.24
                                                                                                Tempi di completamento: dal 16-05-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • DONAU AQUAE SRL
                                                                                                  CF: 04430400269
                                                                                                • DONAU AQUAE SRL
                                                                                                  CF: 04430400269
                                                                                                CIG: ZC90A3B372
                                                                                                Oggetto: ALLUMINATO DI SODIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 10304.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 12-06-2013 al 06-11-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • S.EC.AM. SPA
                                                                                                  CF: 01118170396
                                                                                                • S.EC.AM. SPA
                                                                                                  CF: 01118170396
                                                                                                CIG: ZC90C717F5
                                                                                                Oggetto: TELECONTROLLO IMPAINTO SOLLEVAMENTO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10711.94
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 12-12-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ISET SRL
                                                                                                  CF: 00782160253
                                                                                                • ISET SRL
                                                                                                  CF: 00782160253
                                                                                                CIG: ZCA090BF60
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU NATANTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 3200.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CANTIERE ANTONIO AMADI snc
                                                                                                  CF: 00289580276
                                                                                                • CANTIERE ANTONIO AMADI snc
                                                                                                  CF: 00289580276
                                                                                                CIG: ZCA098985B
                                                                                                Oggetto: BS116-13/DP PROROGA SERV. CIM. CO. DI MARCON
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 39217.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SER.CIM. SRL
                                                                                                  CF: 01471820389
                                                                                                • SER.CIM. SRL
                                                                                                  CF: 01471820389
                                                                                                CIG: ZCB087DBFA
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 7000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 3842.05
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • AUTOFFICINA ZABEO RENZO E FIGLI SNC
                                                                                                  CF: 04539680282
                                                                                                • AUTOFFICINA ZABEO RENZO E FIGLI SNC
                                                                                                  CF: 04539680282
                                                                                                CIG: ZCB0930CE8
                                                                                                Oggetto: URNA ACCIAIO VERNICIATA SILVER ART. 1581
                                                                                                Importo aggiudicato: € 14000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 13440.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 25-03-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ZORSOL S.R.L.
                                                                                                  CF: 09893970153
                                                                                                • ZORSOL S.R.L.
                                                                                                  CF: 09893970153
                                                                                                CIG: ZCB0ACF7BD
                                                                                                Oggetto: RIQUALIFICAZIONE MEZZO OPERATIVO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3300.00
                                                                                                Somme liquidate: € 3000.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 26-06-2013 al 01-10-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ORMET SPA
                                                                                                  CF: 02156520260
                                                                                                • ORMET SPA
                                                                                                  CF: 02156520260
                                                                                                CIG: ZCC079B17E
                                                                                                Oggetto: CARBURANTI RETE A.P. 2013
                                                                                                Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 6366.84
                                                                                                Tempi di completamento: dal 10-12-2012 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BRUNO SRL
                                                                                                  CF: 03945440273
                                                                                                • BRUNO SRL
                                                                                                  CF: 03945440273
                                                                                                CIG: ZCC08636A5
                                                                                                Oggetto: REAGENTI DIVERSI PER IMPIANTI DEPURAZIONE TV
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 17211.80
                                                                                                Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
                                                                                                  CF: 00262890288
                                                                                                • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
                                                                                                  CF: 00262890288
                                                                                                CIG: ZCC0910682
                                                                                                Oggetto: MATERIALE ELETRICO PER SETTORE DEPURAZIONE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • RS COMPONENTS SPA
                                                                                                  CF: 02267810964
                                                                                                • RS COMPONENTS SPA
                                                                                                  CF: 02267810964
                                                                                                CIG: ZCC0C0DA9A
                                                                                                Oggetto: PUBBLICAZIONI SU QUOTIDIANI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 6007.00
                                                                                                Somme liquidate: € 6000.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 23-10-2013 al 30-10-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLI
                                                                                                  CF: 05122191009
                                                                                                • PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLI
                                                                                                  CF: 05122191009
                                                                                                CIG: ZCD08A3686
                                                                                                Oggetto: POMPE PERISTALTICHE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2305.20
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 18-02-2013 al 28-02-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                                • GENERALCONTROL SPA
                                                                                                  CF: 00812030153
                                                                                                • GENERALCONTROL SPA
                                                                                                  CF: 00812030153
                                                                                                CIG: ZCD08F5569
                                                                                                Oggetto: RIMBORSO TRAGHETTO SERVIZIO RACCOLTA RITIRO ABITI USATI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1542.30
                                                                                                Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • COOP. MA.CE. A R.L.
                                                                                                  CF: 02633620279
                                                                                                • COOP. MA.CE. A R.L.
                                                                                                  CF: 02633620279
                                                                                                CIG: ZCD0AD08F2
                                                                                                Oggetto: RICAMBI E ATTREZZATURE VARIE PER MEZZI AZIENDALI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 600.00
                                                                                                Somme liquidate: € 311.11
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
                                                                                                  CF: 01526160278
                                                                                                • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
                                                                                                  CF: 01526160278
                                                                                                CIG: ZCE0777C4D
                                                                                                Oggetto: MATERIALE TERMOACUSTICO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 823.99
                                                                                                Tempi di completamento: dal 16-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ISOLCOMIT SRL
                                                                                                  CF: 00276670288
                                                                                                • ISOLCOMIT SRL
                                                                                                  CF: 00276670288
                                                                                                CIG: ZCE0883ED5
                                                                                                Oggetto: RICAMBI VARI PER MOTOBARCHE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 2863.80
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CANTIERE LIZZIO SRL
                                                                                                  CF: 03420950275
                                                                                                • CANTIERE LIZZIO SRL
                                                                                                  CF: 03420950275
                                                                                                CIG: ZCE089BB41
                                                                                                Oggetto: BS47-13/AF SERVIZIO DI PULIZIE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 14400.00
                                                                                                Somme liquidate: € 5903.64
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
                                                                                                  CF: 02918660271
                                                                                                • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
                                                                                                  CF: 02918660271
                                                                                                CIG: ZCF0777B97
                                                                                                Oggetto: FORNITURA E NOLO PIATTAFORME E MEZZI OPERATIVI DITTA STUDIO 3
                                                                                                Importo aggiudicato: € 7000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 4973.37
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • STUDIO 3 SRL
                                                                                                  CF: 02911310270
                                                                                                • STUDIO 3 SRL
                                                                                                  CF: 02911310270
                                                                                                CIG: ZCF0822F05
                                                                                                Oggetto: FORNITURA RICAMBI ORIGINALI PIAGGIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 13459.98
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
                                                                                                  CF: 01414340503
                                                                                                • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
                                                                                                  CF: 01414340503
                                                                                                CIG: ZCF0948F4F
                                                                                                Oggetto: ATTIVIT
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 8429.40
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-03-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                                  CF: 03006650273
                                                                                                • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                                  CF: 03006650273
                                                                                                CIG: ZCF0A165D7
                                                                                                Oggetto: CONSUNTIVI SAP APRILE 2013
                                                                                                Importo aggiudicato: € 520.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 08-07-2013 al 08-07-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • PRISMA TECH SRL
                                                                                                  CF: 02496801206
                                                                                                • PRISMA TECH SRL
                                                                                                  CF: 02496801206
                                                                                                CIG: ZCF0A3CE8E
                                                                                                Oggetto: VALUTAZIONE RISCHIO RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 3038.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                                • LISA SERVIZI SRL
                                                                                                  CF: 03064890274
                                                                                                • LISA SERVIZI SRL
                                                                                                  CF: 03064890274
                                                                                                CIG: ZD00832272
                                                                                                Oggetto: MANUT.ATTREZZATURE SPAZZATRICI DULEVO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 815.20
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
                                                                                                  CF: 03120060276
                                                                                                • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
                                                                                                  CF: 03120060276
                                                                                                CIG: ZD008667C4
                                                                                                Oggetto: CONTENITORE CAR. L360 GRIGIO + COP GIALLO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10454.40
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 29-01-2013 al 29-01-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ELBI SPA
                                                                                                  CF: 00838770287
                                                                                                • ELBI SPA
                                                                                                  CF: 00838770287
                                                                                                CIG: ZD0087069A
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE PNEUMATICI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 7000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 31-01-2013 al 31-01-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • RI.GOM.MA SRL
                                                                                                  CF: 02315440277
                                                                                                • RI.GOM.MA SRL
                                                                                                  CF: 02315440277
                                                                                                CIG: ZD009A8EFE
                                                                                                Oggetto: NOLEGGIO ESCAVATORE A FREDDO CANTIERE DI MIRA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 2240.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 26-04-2013 al 01-07-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • VEMAC SRL
                                                                                                  CF: 02233290275
                                                                                                • VEMAC SRL
                                                                                                  CF: 02233290275
                                                                                                CIG: ZD00B9D871
                                                                                                Oggetto: NOLO MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 29129.00
                                                                                                Somme liquidate: € 28977.87
                                                                                                Tempi di completamento: dal 24-09-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • GORENT S.P.A.
                                                                                                  CF: 08605630014
                                                                                                • GORENT S.P.A.
                                                                                                  CF: 08605630014
                                                                                                CIG: ZD00D0E0FB
                                                                                                Oggetto: CICLO MANUT. STARORDINARIA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 600.68
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 23-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 00889400156
                                                                                                • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 00889400156
                                                                                                CIG: ZD108229AD
                                                                                                Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER SPAZZATRICI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 5104.40
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
                                                                                                  CF: 03120060276
                                                                                                • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
                                                                                                  CF: 03120060276
                                                                                                CIG: ZD1087273A
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE CARELLI E GRU
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1940.60
                                                                                                Somme liquidate: € 836.20
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                                  CF: 00947220281
                                                                                                • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                                  CF: 00947220281
                                                                                                CIG: ZD108B1821
                                                                                                Oggetto: RICAMBI PER MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • A.M.S. S.P.A.
                                                                                                  CF: 00609840483
                                                                                                • A.M.S. S.P.A.
                                                                                                  CF: 00609840483
                                                                                                CIG: ZD109104EA
                                                                                                Oggetto: MATERIALE FERRAMENTE PER SETTORE DEPURAZIONE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 3536.85
                                                                                                Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SCOMAZZON LIBERO SAS
                                                                                                  CF: 02042830279
                                                                                                • SCOMAZZON LIBERO SAS
                                                                                                  CF: 02042830279
                                                                                                CIG: ZD10961322
                                                                                                Oggetto: ADESIVI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10817.00
                                                                                                Somme liquidate: € 10670.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 07-05-2013 al 30-06-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • COMUNICARE E STAMPA SRL
                                                                                                  CF: 03480110273
                                                                                                • COMUNICARE E STAMPA SRL
                                                                                                  CF: 03480110273
                                                                                                CIG: ZD207AC1B8
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMPATTANTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39990.00
                                                                                                Somme liquidate: € 8545.69
                                                                                                Tempi di completamento: dal 11-12-2012 al 31-12-2012
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • O.R.M.I. SRL
                                                                                                  CF: 01822700272
                                                                                                • O.R.M.I. SRL
                                                                                                  CF: 01822700272
                                                                                                CIG: ZD207AC2B3
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI AUTOMEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 22000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 3217.95
                                                                                                Tempi di completamento: dal 11-12-2012 al 31-12-2012
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ROVERATO MICHELE
                                                                                                  CF: 01414430288
                                                                                                • ROVERATO MICHELE
                                                                                                  CF: 01414430288
                                                                                                CIG: ZD208067E9
                                                                                                Oggetto: ATTREZZATURA DI REPARTO MARCA WURTH
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 2284.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • WURTH SRL
                                                                                                  CF: 00125230219
                                                                                                • WURTH SRL
                                                                                                  CF: 00125230219
                                                                                                CIG: ZD208904FC
                                                                                                Oggetto: PRODOTTI PER DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 12568.18
                                                                                                Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BLEU LINE SRL
                                                                                                  CF: 03168170409
                                                                                                • BLEU LINE SRL
                                                                                                  CF: 03168170409
                                                                                                CIG: ZD208F55C7
                                                                                                Oggetto: NOLEGGIO CONTAINER USO UFFICI ECOCENTRO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 14191.20
                                                                                                Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SERENA PREFABBRICATI SRL
                                                                                                  CF: 00193220266
                                                                                                • SERENA PREFABBRICATI SRL
                                                                                                  CF: 00193220266
                                                                                                CIG: ZD20910339
                                                                                                Oggetto: MATERIALE ELETTRICO VARIO PER SETTORE IDRICO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1216.62
                                                                                                Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • COMPEL SNC di BEVILACQUA M.EC.
                                                                                                  CF: 01865280273
                                                                                                • COMPEL SNC di BEVILACQUA M.EC.
                                                                                                  CF: 01865280273
                                                                                                CIG: ZD20A5A211
                                                                                                Oggetto: BS240-13/DP PULIZIA C/O OFFICINA MECCANCICA MIRANO CIMIETERO MARCHERA E AREA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 35000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 24232.16
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 30-06-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
                                                                                                  CF: 03371510284
                                                                                                • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
                                                                                                  CF: 03371510284
                                                                                                CIG: ZD20B367D5
                                                                                                Oggetto: SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE CALENDARI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 4630.80
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • DATA REC SRL
                                                                                                  CF: 03655880270
                                                                                                • DATA REC SRL
                                                                                                  CF: 03655880270
                                                                                                CIG: ZD20BDB25A
                                                                                                Oggetto: NOLEGGIO MEZZO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 31544.04
                                                                                                Somme liquidate: € 31542.84
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-06-2013 al 31-08-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • GORENT S.P.A.
                                                                                                  CF: 08605630014
                                                                                                • GORENT S.P.A.
                                                                                                  CF: 08605630014
                                                                                                CIG: ZD30884610
                                                                                                Oggetto: FORNITURA OLI E LUBRIFICANTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 13000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 5070.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ENI SPA
                                                                                                  CF: 00905811006
                                                                                                • ENI SPA
                                                                                                  CF: 00905811006
                                                                                                CIG: ZD3099494E
                                                                                                Oggetto: VALVOLA A PALLA PN10 DN 300
                                                                                                Importo aggiudicato: € 789.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 19-04-2013 al 28-05-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BELGICAST ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 11658000150
                                                                                                • BELGICAST ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 11658000150
                                                                                                CIG: ZD30B50BBE
                                                                                                Oggetto: FORNITURA OLI E LUBRIFICANTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 535.32
                                                                                                Somme liquidate: € 531.72
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ENI SPA
                                                                                                  CF: 00905811006
                                                                                                • ENI SPA
                                                                                                  CF: 00905811006
                                                                                                CIG: ZD30C807ED
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MATERIALI FERROSI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 468.74
                                                                                                Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                                  CF: 01716400278
                                                                                                • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                                  CF: 01716400278
                                                                                                CIG: ZD30C9EC47
                                                                                                Oggetto: RIPARAZIONE STRUMENTO CONDUCIBILITA' STRUMENTAZIONE ON LINE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 152.50
                                                                                                Somme liquidate: € 125.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 12-12-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                  CF: 01942780154
                                                                                                • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                  CF: 01942780154
                                                                                                CIG: ZD40809783
                                                                                                Oggetto: MATERIALE IDRAULICO VARIO - PISTONI-SUPPORTI-TUBI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 450.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • RIZZOTTO SRL
                                                                                                  CF: 02120810284
                                                                                                • RIZZOTTO SRL
                                                                                                  CF: 02120810284
                                                                                                CIG: ZD4089D176
                                                                                                Oggetto: ACIDO ACETICO SOL.60%
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39960.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 04-03-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CHIMITEX S.P.A.
                                                                                                  CF: 01235350129
                                                                                                • CHIMITEX S.P.A.
                                                                                                  CF: 01235350129
                                                                                                CIG: ZD408B15FF
                                                                                                Oggetto: BS 57-13/MS SPURGO WC MOBILI C.S. VENEZIANO ANNO 2013
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39990.00
                                                                                                Somme liquidate: € 14980.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • R.I.S. SRL
                                                                                                  CF: 02484550278
                                                                                                • R.I.S. SRL
                                                                                                  CF: 02484550278
                                                                                                CIG: ZD408C43FB
                                                                                                Oggetto: MINUTERIA IDRAULICA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 12-03-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • RACCORVENETA SNC
                                                                                                  CF: 02358690275
                                                                                                • RACCORVENETA SNC
                                                                                                  CF: 02358690275
                                                                                                CIG: ZD4093C7A9
                                                                                                Oggetto: CONTATORI ACQUA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39800.00
                                                                                                Somme liquidate: € 38190.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 25-03-2013 al 12-04-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • WATERTECH SPA
                                                                                                  CF: 12635270155
                                                                                                • WATERTECH SPA
                                                                                                  CF: 12635270155
                                                                                                CIG: ZD50520257
                                                                                                Oggetto: SMALT. RS ECOCENTRO (200-12/MS)
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3081.14
                                                                                                Somme liquidate: € 2669.80
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-03-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
                                                                                                  CF: 01174490290
                                                                                                • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
                                                                                                  CF: 01174490290
                                                                                                CIG: ZD50804B4E
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 24000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 16242.11
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CECCHINATO SRL
                                                                                                  CF: 03724700277
                                                                                                • CECCHINATO SRL
                                                                                                  CF: 03724700277
                                                                                                CIG: ZD508BDC52
                                                                                                Oggetto: MATERIALE GENERICO PER LABORATORIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 8649.20
                                                                                                Somme liquidate: € 8629.20
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BIOGENETICS SRL
                                                                                                  CF: 00795130285
                                                                                                • BIOGENETICS SRL
                                                                                                  CF: 00795130285
                                                                                                CIG: ZD5092B661
                                                                                                Oggetto: BS 97-13/LC GESTIONE SERVIZI IGIENICI S.ELENA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 25000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 22145.90
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                • GEG SAS
                                                                                                  CF: 03265690275
                                                                                                • GEG SAS
                                                                                                  CF: 03265690275
                                                                                                CIG: ZD5099FE40
                                                                                                Oggetto: LAVAGGIO NASTRI TRASPORTATORI (247-11/MS)
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3440.00
                                                                                                Somme liquidate: € 3010.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                                • P.I.VER. SRL
                                                                                                  CF: 02286520263
                                                                                                • P.I.VER. SRL
                                                                                                  CF: 02286520263
                                                                                                CIG: ZD50AB1033
                                                                                                Oggetto: CENSIMENTO POSIZ. CONT.ACM -TUTTI I GIRI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 6500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 6367.06
                                                                                                Tempi di completamento: dal 05-08-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • LINEA VERDE SCRL - SERVIZI
                                                                                                  CF: 02207830270
                                                                                                • LINEA VERDE SCRL - SERVIZI
                                                                                                  CF: 02207830270
                                                                                                CIG: ZD50B9A7C9
                                                                                                Oggetto: ACIDO ACETICO SOL.60% AUTOBOTTE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39960.00
                                                                                                Somme liquidate: € 23393.52
                                                                                                Tempi di completamento: dal 30-09-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CHIMITEX S.P.A.
                                                                                                  CF: 01235350129
                                                                                                • CHIMITEX S.P.A.
                                                                                                  CF: 01235350129
                                                                                                CIG: ZD50BD1A35
                                                                                                Oggetto: NOLEGGIO PIATTAFOMA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 4220.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 18-10-2013 al 30-04-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • VENPA SPA
                                                                                                  CF: 02574080277
                                                                                                • VENPA SPA
                                                                                                  CF: 02574080277
                                                                                                CIG: ZD60804D89
                                                                                                Oggetto: RICAMBI E MATERIALI PER MANUTENZIONE MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 12306.08
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • DESTRO RUGGERO FERRAMENTA
                                                                                                  CF: 02069030274
                                                                                                • DESTRO RUGGERO FERRAMENTA
                                                                                                  CF: 02069030274
                                                                                                CIG: ZD608A660D
                                                                                                Oggetto: FORNITURA GPL RISC. CHIOGGIA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 7363.44
                                                                                                Tempi di completamento: dal 28-03-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CLODIAGAS S.R.L.
                                                                                                  CF: 01341950283
                                                                                                • CLODIAGAS S.R.L.
                                                                                                  CF: 01341950283
                                                                                                CIG: ZD60910548
                                                                                                Oggetto: PRODOTTI SIDERURGICI PER SETTORE DEPURAZIONE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 6822.73
                                                                                                Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                                  CF: 01716400278
                                                                                                • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                                  CF: 01716400278
                                                                                                CIG: ZD707D8FCA
                                                                                                Oggetto: BS 338-12/MS RACCOLTA VERDE PUBBLICO C.S. VENEZIA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39990.00
                                                                                                Somme liquidate: € 30588.55
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                                • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                  CF: 03137160275
                                                                                                • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                  CF: 03137160275
                                                                                                CIG: ZD70822B4B
                                                                                                Oggetto: RICAMBI VARI PER SPAZZATRICI AZIENDALI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 9435.09
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • TS GENERAL SERVICE SRL
                                                                                                  CF: 01592850935
                                                                                                • TS GENERAL SERVICE SRL
                                                                                                  CF: 01592850935
                                                                                                CIG: ZD8077A732
                                                                                                Oggetto: SERVIZIO ESPURGO A.T. MIRANESE (BS 26-12/MS) LOTTO 2
                                                                                                Importo aggiudicato: € 7500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 4967.78
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-11-2012 al 31-10-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                                • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
                                                                                                  CF: 00619950280
                                                                                                • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
                                                                                                  CF: 00619950280
                                                                                                CIG: ZD80822A95
                                                                                                Oggetto: RICAMBI PER MEZZI , VALVOLE TRASMISSIONE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • GORIZIANE GROUP SPA
                                                                                                  CF: 00040990319
                                                                                                • GORIZIANE GROUP SPA
                                                                                                  CF: 00040990319
                                                                                                CIG: ZD80885523
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI LIDO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 2906.60
                                                                                                Tempi di completamento: dal 04-04-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • TOP CAR SRL
                                                                                                  CF: 02795820279
                                                                                                • TOP CAR SRL
                                                                                                  CF: 02795820279
                                                                                                CIG: ZD808CFA72
                                                                                                Oggetto: SERVIZIO INSTALLAZIONE E PRIMO AVVIAMENTO APPARATI TELECONTROLLO RETE ANTINCENDIO VENEZIA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 9253.80
                                                                                                Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ISET SRL
                                                                                                  CF: 00782160253
                                                                                                • ISET SRL
                                                                                                  CF: 00782160253
                                                                                                CIG: ZD8094D65E
                                                                                                Oggetto: BS 251-13/LC MANUTENZIONE ORDINARIA E SERVIZI DIVERSI IN COMUNE DI MOGLIANO V.TO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39990.00
                                                                                                Somme liquidate: € 33970.86
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • VARROTO HOBBY VERDE SAS
                                                                                                  CF: 03364480263
                                                                                                • VARROTO HOBBY VERDE SAS
                                                                                                  CF: 03364480263
                                                                                                CIG: ZD80B3132B
                                                                                                Oggetto: NOLEGGIO BARCHE X PULIZIA CANALE MALAM
                                                                                                Importo aggiudicato: € 4200.00
                                                                                                Somme liquidate: € 3750.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 13-08-2013 al 11-09-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                  CF: 03137160275
                                                                                                • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                  CF: 03137160275
                                                                                                CIG: ZD80C469CO
                                                                                                Oggetto: FORNITURA SHOPPERS
                                                                                                Importo aggiudicato: € 507.99
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 12-11-2013 al 22-11-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
                                                                                                  CF: 02639570270
                                                                                                • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
                                                                                                  CF: 02639570270
                                                                                                CIG: ZD908F731E
                                                                                                Oggetto: N. 2 PRESS CONTAINER PER IE03 - COMPATTATORI SCARRABILI NUOVI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 33800.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 05-03-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SCALVENZI SOCIETA' COOPERATIVA
                                                                                                  CF: 00651190985
                                                                                                • SCALVENZI SOCIETA' COOPERATIVA
                                                                                                  CF: 00651190985
                                                                                                CIG: ZD90A9F8DD
                                                                                                Oggetto: CAVO ELETTRICO PER CENTRALE DI CA EMILIANI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3990.24
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 05-07-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • G ELETTRICA SRL
                                                                                                  CF: 02247610278
                                                                                                • G ELETTRICA SRL
                                                                                                  CF: 02247610278
                                                                                                CIG: ZDA0992EC2
                                                                                                Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI IMPIANTO LAVAGGIO MESTRE (BS 124-13/MS)
                                                                                                Importo aggiudicato: € 19278.00
                                                                                                Somme liquidate: € 16126.28
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • GRANIFIX SRL
                                                                                                  CF: 00956990287
                                                                                                • GRANIFIX SRL
                                                                                                  CF: 00956990287
                                                                                                CIG: ZDA0994840
                                                                                                Oggetto: COMPRESSORI CAMPALTO HV TURBO 13-R020.1
                                                                                                Importo aggiudicato: € 7184.60
                                                                                                Somme liquidate: € 6015.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 29-04-2013 al 30-06-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • MA.TRA. SRL
                                                                                                  CF: 00815320288
                                                                                                • MA.TRA. SRL
                                                                                                  CF: 00815320288
                                                                                                CIG: ZDAO777C98
                                                                                                Oggetto: TAVOLE VARIE IN LEGNO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 2458.10
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • COMPENSATI CABBIA SAS
                                                                                                  CF: 00165390279
                                                                                                • COMPENSATI CABBIA SAS
                                                                                                  CF: 00165390279
                                                                                                CIG: ZDB0985076
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO DI PESATURA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 2086.32
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • POLACCO BILANCE SNC
                                                                                                  CF: 02580680276
                                                                                                • POLACCO BILANCE SNC
                                                                                                  CF: 02580680276
                                                                                                CIG: ZDB0AC8F38
                                                                                                Oggetto: INTERVENTO DI SCOLLEGAMENTO - RICOLLEGAMENTO UPS IN GIORNATA FESTIVA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1312.68
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 15-07-2013 al 15-07-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CHLORIDE SRL
                                                                                                  CF: 00307150375
                                                                                                • CHLORIDE SRL
                                                                                                  CF: 00307150375
                                                                                                CIG: ZDC09EC7C3
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 350.00
                                                                                                Somme liquidate: € 83.60
                                                                                                Tempi di completamento: dal 16-05-2013 al 19-08-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • FINOTTO ALFREDO
                                                                                                  CF: 02055220277
                                                                                                • FINOTTO ALFREDO
                                                                                                  CF: 02055220277
                                                                                                CIG: ZDC0A4A0F0
                                                                                                Oggetto: ANALISI RIFIUTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 220.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 14-08-2013 al 14-08-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ING.AM. SRL
                                                                                                  CF: 00968240291
                                                                                                • ING.AM. SRL
                                                                                                  CF: 00968240291
                                                                                                CIG: ZDC0C7F0DC
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MATERIALE LIGNEO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 930.38
                                                                                                Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • COMPENSATI CABBIA SAS
                                                                                                  CF: 00165390279
                                                                                                • COMPENSATI CABBIA SAS
                                                                                                  CF: 00165390279
                                                                                                CIG: ZDD085FC7A
                                                                                                Oggetto: RICAMBI PER MEZZI ( SENSORI )
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1481.77
                                                                                                Somme liquidate: € 1451.77
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ML-SERVICE GERD LACHENMAYER
                                                                                                  CF:
                                                                                                • ML-SERVICE GERD LACHENMAYER
                                                                                                  CF:
                                                                                                CIG: ZDD0862D80
                                                                                                Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 373.71
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 05-03-2013 al 05-03-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • V.I.M.E. S.R.L.
                                                                                                  CF: 02300940281
                                                                                                • V.I.M.E. S.R.L.
                                                                                                  CF: 02300940281
                                                                                                CIG: ZDD09B4AD3
                                                                                                Oggetto: MATERIALE E PRODOTTI PER LABORATORIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3885.65
                                                                                                Somme liquidate: € 3885.64
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
                                                                                                  CF: 07817950152
                                                                                                • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
                                                                                                  CF: 07817950152
                                                                                                CIG: ZDDO8B5B18
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 576.76
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • PAVAN S.P.A.
                                                                                                  CF: 03218800286
                                                                                                • PAVAN S.P.A.
                                                                                                  CF: 03218800286
                                                                                                CIG: ZDE087C5A5
                                                                                                Oggetto: ATTREZZATURA DI FERRAMENTA E ARTICOLI DA REPARTO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 823.25
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SILCOM SRL
                                                                                                  CF: 02347440279
                                                                                                • SILCOM SRL
                                                                                                  CF: 02347440279
                                                                                                CIG: ZDE08C2943
                                                                                                Oggetto: RICAMBI PER ATTREZZATURE ANNO 2013 - A.P. VE MO E IMPIANTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 6500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 4356.60
                                                                                                Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SILCOM SRL
                                                                                                  CF: 02347440279
                                                                                                • SILCOM SRL
                                                                                                  CF: 02347440279
                                                                                                CIG: ZDE0910A61
                                                                                                Oggetto: NOLEGGIO AUTOGRU E MEZZI SOLLEVAMENTO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 38828.00
                                                                                                Somme liquidate: € 37134.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 17-06-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SANTINATO AUTOGRU SAS DI SANTINATO
                                                                                                  CF: 04140230279
                                                                                                • SANTINATO AUTOGRU SAS DI SANTINATO
                                                                                                  CF: 04140230279
                                                                                                CIG: ZDE0AADFA4
                                                                                                Oggetto: CONTROLLO E DISINFEZIONE MASCH. RIC. BOMBOLE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 455.00
                                                                                                Somme liquidate: € 275.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 08-07-2013 al 06-08-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                                  CF: 00230470270
                                                                                                • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                                  CF: 00230470270
                                                                                                CIG: ZDE0B14AE8
                                                                                                Oggetto: LAVAGGIO MEZZI OPERATIVI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 19.83
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • LAZZARINI FRANCO-STAZ.SERV.Q8
                                                                                                  CF: 00341800274
                                                                                                • LAZZARINI FRANCO-STAZ.SERV.Q8
                                                                                                  CF: 00341800274
                                                                                                CIG: ZDF0777BFB
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MATERIALE EDILE DITTA BUSOLIN SRL
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 2469.90
                                                                                                Tempi di completamento: dal 16-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BUSOLIN SRL
                                                                                                  CF: 03343300277
                                                                                                • BUSOLIN SRL
                                                                                                  CF: 03343300277
                                                                                                CIG: ZDF0832487
                                                                                                Oggetto: MANUT. PICCOLE ATTREZZATURE VERDE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 3059.36
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CO.MA.R. SNC
                                                                                                  CF: 01735000265
                                                                                                • CO.MA.R. SNC
                                                                                                  CF: 01735000265
                                                                                                CIG: ZDF08BE1F5
                                                                                                Oggetto: MATERIALE EDILE ANNO 2013 A.P. VE MOGLIANO E IMPIANTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 11500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 810.53
                                                                                                Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                  CF: 03137160275
                                                                                                • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                  CF: 03137160275
                                                                                                CIG: ZDF09AF70B
                                                                                                Oggetto: CARTELLI SEGNALETICA DI SICUREZZA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 353.50
                                                                                                Somme liquidate: € 250.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 29-04-2013 al 04-07-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SIKURA SRL
                                                                                                  CF: 02988500274
                                                                                                • SIKURA SRL
                                                                                                  CF: 02988500274
                                                                                                CIG: ZE0084780A
                                                                                                Oggetto: SERVIZIO ANNUALE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARATI TELECONTROLLO IMPIANTI ACQ./ANTINCENDIO 2013
                                                                                                Importo aggiudicato: € 30500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 30500.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 08-03-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ISET SRL
                                                                                                  CF: 00782160253
                                                                                                • ISET SRL
                                                                                                  CF: 00782160253
                                                                                                CIG: ZE00849188
                                                                                                Oggetto: SERVIZI SU AREE VERDI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1317.11
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 29-01-2013 al 29-01-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                                  CF: 00703690271
                                                                                                • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                                  CF: 00703690271
                                                                                                CIG: ZE00863722
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE ELETTROMECCANICA IMPIANTI DEPURAZIONE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 28413.59
                                                                                                Tempi di completamento: dal 11-03-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                                  CF: 02177610272
                                                                                                • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                                  CF: 02177610272
                                                                                                CIG: ZE008BE52B
                                                                                                Oggetto: RIPRISTINI STRADALI ANNO 2013 A.P. VE E MO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 4150.00
                                                                                                Somme liquidate: € 96.63
                                                                                                Tempi di completamento: dal 04-03-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ZANUTTA SPA
                                                                                                  CF: 02717210302
                                                                                                • ZANUTTA SPA
                                                                                                  CF: 02717210302
                                                                                                CIG: ZE1058DBB6
                                                                                                Oggetto: FORNITURA CDZ. DITTA STELBI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 22332.61
                                                                                                Somme liquidate: € 21237.55
                                                                                                Tempi di completamento: dal 28-06-2012 al 03-07-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • STELBI SPA
                                                                                                  CF: 02321040269
                                                                                                • STELBI SPA
                                                                                                  CF: 02321040269
                                                                                                CIG: ZE107DDA0F
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 16890.10
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ROVERATO MICHELE
                                                                                                  CF: 01414430288
                                                                                                • ROVERATO MICHELE
                                                                                                  CF: 01414430288
                                                                                                CIG: ZE108852A9
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 7690.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • AUTOMAZIONE VENETO SRL
                                                                                                  CF: 03249340278
                                                                                                • AUTOMAZIONE VENETO SRL
                                                                                                  CF: 03249340278
                                                                                                CIG: ZE108A5C45
                                                                                                Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA PER IMPIANTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 5832.15
                                                                                                Tempi di completamento: dal 05-03-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • XXXZAMBONIN GUERRINO S.R.L.
                                                                                                  CF: 02457100275
                                                                                                • XXXZAMBONIN GUERRINO S.R.L.
                                                                                                  CF: 02457100275
                                                                                                CIG: ZE108C2A12
                                                                                                Oggetto: MATERIALE ELETTRICO ANNO 2013 IMPIANTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1231.52
                                                                                                Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • MARCHIOL S.P.A.
                                                                                                  CF: 01176110268
                                                                                                • MARCHIOL S.P.A.
                                                                                                  CF: 01176110268
                                                                                                CIG: ZE208BB0C3
                                                                                                Oggetto: PROTEZIONE CATODICA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 5233.50
                                                                                                Tempi di completamento: dal 06-03-2013 al 31-05-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • INDUSTRIAL CATHODIC PROTECTION SRL
                                                                                                  CF: 00896710159
                                                                                                • INDUSTRIAL CATHODIC PROTECTION SRL
                                                                                                  CF: 00896710159
                                                                                                CIG: ZE209CE9EE
                                                                                                Oggetto: MISURATORE IN CONTINUO DEL FOSFORO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1483.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1468.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 14-05-2013 al 29-07-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • METROHM ITALIANA SRL
                                                                                                  CF: 02190240123
                                                                                                • METROHM ITALIANA SRL
                                                                                                  CF: 02190240123
                                                                                                CIG: ZE307A5491
                                                                                                Oggetto: SERVIZIO DI RITIRO TRASPORTO E SMALTIMENTO CER 150106
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 39376.24
                                                                                                Tempi di completamento: dal 14-12-2012 al 31-12-2012
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
                                                                                                  CF: 01174490290
                                                                                                • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
                                                                                                  CF: 01174490290
                                                                                                CIG: ZE3087E65E
                                                                                                Oggetto: TM CALDAIE 2013 BIOGAS CVP 50720000-8
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2598.00
                                                                                                Somme liquidate: € 2347.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 12-03-2013 al 14-06-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • T.M. GROUP SPA
                                                                                                  CF: 03990260287
                                                                                                • T.M. GROUP SPA
                                                                                                  CF: 03990260287
                                                                                                CIG: ZE30890991
                                                                                                Oggetto: FORNIURA MATERIALE DI FERRAMENTA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • FERRAMENTA PASQUAL SAS
                                                                                                  CF: 02436830273
                                                                                                • FERRAMENTA PASQUAL SAS
                                                                                                  CF: 02436830273
                                                                                                CIG: ZE308B132D
                                                                                                Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER SPAZZATRICI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 3126.46
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
                                                                                                  CF: 03120060276
                                                                                                • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
                                                                                                  CF: 03120060276
                                                                                                CIG: ZE30927E58
                                                                                                Oggetto: RISMA CARTA XEROG. A4 RICICLATA GR.80
                                                                                                Importo aggiudicato: € 28649.80
                                                                                                Somme liquidate: € 26808.88
                                                                                                Tempi di completamento: dal 27-03-2013 al 27-03-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • KIT UFFICIO SNC
                                                                                                  CF: 02529780278
                                                                                                • KIT UFFICIO SNC
                                                                                                  CF: 02529780278
                                                                                                CIG: ZE30A9B206
                                                                                                Oggetto: AGGIUNTA DI UN CASSETTO DISCHI DEL SERVER NETAPP
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1250.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 31-07-2013 al 31-07-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • I.B.M. ITALIA SPA
                                                                                                  CF: 10914660153
                                                                                                • I.B.M. ITALIA SPA
                                                                                                  CF: 10914660153
                                                                                                CIG: ZE30B291C5
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 125.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • MANCINI SAS DI MANCINI GIANCARLO E C.
                                                                                                  CF: 00587870270
                                                                                                • MANCINI SAS DI MANCINI GIANCARLO E C.
                                                                                                  CF: 00587870270
                                                                                                CIG: ZE30C6DB50
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE POMPA SOMMERSA IMP MIRANO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1350.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1303.33
                                                                                                Tempi di completamento: dal 13-12-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 00889400156
                                                                                                • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 00889400156
                                                                                                CIG: ZE40822DD1
                                                                                                Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 783.96
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • FLUIDPRESS2 SRL
                                                                                                  CF: 03938420274
                                                                                                • FLUIDPRESS2 SRL
                                                                                                  CF: 03938420274
                                                                                                CIG: ZE408295BF
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MATERIALE UTENSILFERRAMENTA E MINUTERIA DITTA ZAMBONIN
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 2252.46
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • XXXZAMBONIN GUERRINO S.R.L.
                                                                                                  CF: 02457100275
                                                                                                • XXXZAMBONIN GUERRINO S.R.L.
                                                                                                  CF: 02457100275
                                                                                                CIG: ZE409F8144
                                                                                                Oggetto: BONIFICA E MONITORAGGIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 7220.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 30-05-2013 al 30-05-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • STEFANELLI SPA
                                                                                                  CF: 00611970286
                                                                                                • STEFANELLI SPA
                                                                                                  CF: 00611970286
                                                                                                CIG: ZE5077FF05
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTI TECNICI (TOPOGRAFICI)
                                                                                                Importo aggiudicato: € 885.00
                                                                                                Somme liquidate: € 455.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 03-12-2012 al 03-12-2012
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • GEOTOP SRL
                                                                                                  CF: 00497480426
                                                                                                • GEOTOP SRL
                                                                                                  CF: 00497480426
                                                                                                CIG: ZE508A5777
                                                                                                Oggetto: MANUT. PERIODICA DI N. 5 GRUPPI ELETTROGENI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 6450.00
                                                                                                Somme liquidate: € 3225.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 06-06-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • LENZINI SRL
                                                                                                  CF: 00590300265
                                                                                                • LENZINI SRL
                                                                                                  CF: 00590300265
                                                                                                CIG: ZE508BDCB6
                                                                                                Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA WC CHIMICI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENEZIA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 39893.20
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • OSPIC SRL
                                                                                                  CF: 03934240270
                                                                                                • OSPIC SRL
                                                                                                  CF: 03934240270
                                                                                                CIG: ZE5098EA26
                                                                                                Oggetto: SPAZZAMENTO PISTE CICLABILI COMUNE DI FOSSO'
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1855.50
                                                                                                Tempi di completamento: dal 23-04-2013 al 23-04-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                  CF: 02840850271
                                                                                                • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                  CF: 02840850271
                                                                                                CIG: ZE60988182
                                                                                                Oggetto: ATTREZZATURE DI REPARTO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 6687.27
                                                                                                Tempi di completamento: dal 16-04-2013 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ABC TOOLS SPA
                                                                                                  CF: 00717030159
                                                                                                • ABC TOOLS SPA
                                                                                                  CF: 00717030159
                                                                                                CIG: ZE60CEF1E4
                                                                                                Oggetto: RIPARAZIONE INVERTER CAVALLINO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 30-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SIEMENS SPA
                                                                                                  CF: 00751160151
                                                                                                • SIEMENS SPA
                                                                                                  CF: 00751160151
                                                                                                CIG: ZE7086CD12
                                                                                                Oggetto: SONDE STRUMENTI E STANDARD PER SETTORE ACQUA PRIMARIA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 6474.00
                                                                                                Somme liquidate: € 4422.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 27-02-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • HACH LANGE SRL
                                                                                                  CF: 11277000151
                                                                                                • HACH LANGE SRL
                                                                                                  CF: 11277000151
                                                                                                CIG: ZE7089CFB8
                                                                                                Oggetto: ACIDO ACETICO SOL. 80% AUTOBOTTE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 9450.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 19-02-2013 al 24-04-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • S.EC.AM. SPA
                                                                                                  CF: 01118170396
                                                                                                • S.EC.AM. SPA
                                                                                                  CF: 01118170396
                                                                                                CIG: ZE708B0396
                                                                                                Oggetto: ACQUISTO TUBI ALTA PRESSIONE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1466.40
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • DIESEL E IDRAULICA
                                                                                                  CF: 03458580275
                                                                                                • DIESEL E IDRAULICA
                                                                                                  CF: 03458580275
                                                                                                CIG: ZE709391F4
                                                                                                Oggetto: RICAMBI IDRAULICI PER MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 8865.08
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • B.B. DI BELTRAMI S.R.L.
                                                                                                  CF: 02428190983
                                                                                                • B.B. DI BELTRAMI S.R.L.
                                                                                                  CF: 02428190983
                                                                                                CIG: ZE808847CD
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MATERILA ELETTRICO ED ELETTRONICO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 406.82
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • G ELETTRICA SRL
                                                                                                  CF: 02247610278
                                                                                                • G ELETTRICA SRL
                                                                                                  CF: 02247610278
                                                                                                CIG: ZE80942450
                                                                                                Oggetto: DISTRIBUZIONE CALENDARI 2013 NEL COMUNE DI MARCON E QUARTO D'ALTINO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1906.25
                                                                                                Somme liquidate: € 1752.25
                                                                                                Tempi di completamento: dal 28-03-2013 al 31-05-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • POTENTE SONIA
                                                                                                  CF: PTNSNO49A54E936O
                                                                                                • POTENTE SONIA
                                                                                                  CF: PTNSNO49A54E936O
                                                                                                CIG: ZE80A84C85
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONI VARIE SU SPAZZATRICI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 6339.94
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
                                                                                                  CF: 03120060276
                                                                                                • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
                                                                                                  CF: 03120060276
                                                                                                CIG: ZE80BCEC58
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE ORD. E STR. ASCENSORE CANTIERE ECOCENTRO LIDO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2702.50
                                                                                                Somme liquidate: € 1702.50
                                                                                                Tempi di completamento: dal 07-10-2013 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • E.CO.M. ASCENSORI SRL
                                                                                                  CF: 03242490278
                                                                                                • E.CO.M. ASCENSORI SRL
                                                                                                  CF: 03242490278
                                                                                                CIG: ZE907780A3
                                                                                                Oggetto: MATERIALI SIDERURGICI VARI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1953.45
                                                                                                Tempi di completamento: dal 16-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                                  CF: 01716400278
                                                                                                • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                                  CF: 01716400278
                                                                                                CIG: ZE907BB418
                                                                                                Oggetto: BS 412-11/MS MICRORACCOLTA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 7500.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 14-11-2012 al 13-11-2015
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                                                                                • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                  CF: 02840850271
                                                                                                • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                  CF: 02840850271
                                                                                                CIG: ZE9080644E
                                                                                                Oggetto: VARI PER MEZZI (BATTERIE-FANALERIA-SPAZZOLE)
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 35891.76
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SPEROTTO SRL
                                                                                                  CF: 02284590268
                                                                                                • SPEROTTO SRL
                                                                                                  CF: 02284590268
                                                                                                CIG: ZE908B0325
                                                                                                Oggetto: RICAMBI AUTO IVECO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 12567.91
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • STEFANELLI SPA
                                                                                                  CF: 00611970286
                                                                                                • STEFANELLI SPA
                                                                                                  CF: 00611970286
                                                                                                CIG: ZE90BA9782
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI A NOLEGGIO AIMERI SAN DONA'
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 27760.55
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
                                                                                                  CF: 00272920273
                                                                                                • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
                                                                                                  CF: 00272920273
                                                                                                CIG: ZEA07F454C
                                                                                                Oggetto: MATERIALI IDRAULICO - IDRICO R.B./MIRANESE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 84.27
                                                                                                Tempi di completamento: dal 03-01-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
                                                                                                  CF: 00128040276
                                                                                                • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
                                                                                                  CF: 00128040276
                                                                                                CIG: ZEA0822C7E
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MATERIALE SIDERURGICO VARIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 4029.21
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                                  CF: 01716400278
                                                                                                • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                                  CF: 01716400278
                                                                                                CIG: ZEA0A083C4
                                                                                                Oggetto: ANALISI CER 191209
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 37470.88
                                                                                                Tempi di completamento: dal 31-05-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • COSMO AMBIENTE SRL
                                                                                                  CF: 02606340277
                                                                                                • COSMO AMBIENTE SRL
                                                                                                  CF: 02606340277
                                                                                                CIG: ZEA0A596E3
                                                                                                Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1600.00
                                                                                                Somme liquidate: € 760.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 18-06-2013 al 30-06-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
                                                                                                  CF: 05680210969
                                                                                                • F.A.S. SERVIZIO SICUREZZA SRL
                                                                                                  CF: 05680210969
                                                                                                CIG: ZEA0B8FB00
                                                                                                Oggetto: MANUT.MECC.AUTOTELAI LAVORAZIONI LUG/DIC
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 37304.02
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • AUTOMAZIONE VENETO SRL
                                                                                                  CF: 03249340278
                                                                                                • AUTOMAZIONE VENETO SRL
                                                                                                  CF: 03249340278
                                                                                                CIG: ZEB074C22E
                                                                                                Oggetto: CANCELLERIA VARIA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 18125.00
                                                                                                Somme liquidate: € 15127.80
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BETTIN NARCISO E C. SNC
                                                                                                  CF: 00180580276
                                                                                                • BETTIN NARCISO E C. SNC
                                                                                                  CF: 00180580276
                                                                                                CIG: ZEB0764577
                                                                                                Oggetto: 264-12/MS RACCOLTA E SMALTIMENTO RAEE DA CLIENTI VERITAS
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 32726.06
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 30-04-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • NEC SRL
                                                                                                  CF: 02383390271
                                                                                                • NEC SRL
                                                                                                  CF: 02383390271
                                                                                                CIG: ZEB0822ACD
                                                                                                Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 2683.10
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • MEDIATEC S.R.L.
                                                                                                  CF: 03616780262
                                                                                                • MEDIATEC S.R.L.
                                                                                                  CF: 03616780262
                                                                                                CIG: ZEB0863241
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE DEPURATORE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5928.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
                                                                                                  CF: 03473370272
                                                                                                • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
                                                                                                  CF: 03473370272
                                                                                                CIG: ZEC087EDB2
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE GRU VENEZIA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 39890.52
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • VARINI SRL
                                                                                                  CF: 01926060284
                                                                                                • VARINI SRL
                                                                                                  CF: 01926060284
                                                                                                CIG: ZEC08848E1
                                                                                                Oggetto: RICAMBI E ATTREZZATURE VARIE PER MEZZI AZIENDALI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 2453.20
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
                                                                                                  CF: 01526160278
                                                                                                • LINEA AUTOCAR LAGUNA SRL
                                                                                                  CF: 01526160278
                                                                                                CIG: ZEC08A3FDC
                                                                                                Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER CONTROLLO ACCESSI PORTE AUTOMATICHE TORNELLI E GETTON WC VE CS
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39950.00
                                                                                                Somme liquidate: € 39524.80
                                                                                                Tempi di completamento: dal 13-03-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
                                                                                                • GSA-TEA SRL
                                                                                                  CF: 01875350249
                                                                                                • GSA-TEA SRL
                                                                                                  CF: 01875350249
                                                                                                CIG: ZEC08F0DSE
                                                                                                Oggetto: 83-13/DP GARA PER FORNIT. CASSE DA ESUMAZIONE CIMITERI CO. DI VE.
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39856.00
                                                                                                Somme liquidate: € 26659.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-04-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                                • BERTONCELLO GRAZIANO SRL
                                                                                                  CF: 03116530241
                                                                                                • BERTONCELLO GRAZIANO SRL
                                                                                                  CF: 03116530241
                                                                                                CIG: ZEC0B33ECC
                                                                                                Oggetto: SERVIZIO SI SOLLEVAMENTO CONAUTOCARRO CON GRU
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 2332.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 12-09-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SANTINATO AUTOGRU SAS DI SANTINATO
                                                                                                  CF: 04140230279
                                                                                                • SANTINATO AUTOGRU SAS DI SANTINATO
                                                                                                  CF: 04140230279
                                                                                                CIG: ZED0793024
                                                                                                Oggetto: ACIDO ACETICO SOL. 80%
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39672.00
                                                                                                Somme liquidate: € 37444.80
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-09-2012 al 31-12-2012
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CHIMITEX S.P.A.
                                                                                                  CF: 01235350129
                                                                                                • CHIMITEX S.P.A.
                                                                                                  CF: 01235350129
                                                                                                CIG: ZED08A6C40
                                                                                                Oggetto: TRASPORTI MERCE VOLUMINOSA PER MAGAZZINO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 9440.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • T.S.N. TRASPORTI DI BERTI MICHELA S
                                                                                                  CF: 03374680274
                                                                                                • T.S.N. TRASPORTI DI BERTI MICHELA S
                                                                                                  CF: 03374680274
                                                                                                CIG: ZED08A87B4
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICHE AUTOMEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 35000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 33204.60
                                                                                                Tempi di completamento: dal 13-02-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CONS. AUTORIPARATORI RIVIERA DEL BR
                                                                                                  CF: 02827930278
                                                                                                • CONS. AUTORIPARATORI RIVIERA DEL BR
                                                                                                  CF: 02827930278
                                                                                                CIG: ZEE089CFA5
                                                                                                Oggetto: ACIDO PERACETICO SOL. 15% AUTOBOTTE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 12900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 6460.32
                                                                                                Tempi di completamento: dal 19-02-2013 al 25-03-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • EVONIK INDUSTRIES AG WERK DEGUSSA
                                                                                                  CF:
                                                                                                • EVONIK INDUSTRIES AG WERK DEGUSSA
                                                                                                  CF:
                                                                                                CIG: ZEE0917F72
                                                                                                Oggetto: IPOCLORITO DI SODIO 15% GRV
                                                                                                Importo aggiudicato: € 20900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 13044.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 19-03-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BEC SRL
                                                                                                  CF: 01894190287
                                                                                                • BEC SRL
                                                                                                  CF: 01894190287
                                                                                                CIG: ZEE099B497
                                                                                                Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RAEE C/O UTENZE COMMERCIALI E PROFESSIONALI NEL CENTRO STORICO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 6650.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • RE.TE. SRL
                                                                                                  CF: 03543210276
                                                                                                • RE.TE. SRL
                                                                                                  CF: 03543210276
                                                                                                CIG: ZEE0C7F7AC
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MATERIALE ISOLAMENTO TERMOACUSTICO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 804.17
                                                                                                Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ISOLCOMIT SRL
                                                                                                  CF: 00276670288
                                                                                                • ISOLCOMIT SRL
                                                                                                  CF: 00276670288
                                                                                                CIG: ZEF08072AB
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE DISTRIBUTORE GASOLIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 124.60
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BABETTO GIANCARLO SRL
                                                                                                  CF: 02515610281
                                                                                                • BABETTO GIANCARLO SRL
                                                                                                  CF: 02515610281
                                                                                                CIG: ZEF085A42F
                                                                                                Oggetto: FORNITURA DI GRASSO E OLIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 13901.74
                                                                                                Somme liquidate: € 13823.86
                                                                                                Tempi di completamento: dal 24-01-2013 al 23-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ENI SPA
                                                                                                  CF: 00905811006
                                                                                                • ENI SPA
                                                                                                  CF: 00905811006
                                                                                                CIG: ZEF0862D73
                                                                                                Oggetto: MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 113.00
                                                                                                Somme liquidate: € 56.50
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • UTENSILMAC SRL
                                                                                                  CF: 02342550270
                                                                                                • UTENSILMAC SRL
                                                                                                  CF: 02342550270
                                                                                                CIG: ZEFOAB32A9
                                                                                                Oggetto: GRIGLIE PROTEZIONE CABINA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2600.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 13-09-2013 al 08-10-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
                                                                                                  CF: 00619950280
                                                                                                • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
                                                                                                  CF: 00619950280
                                                                                                CIG: ZF00A6FA74
                                                                                                Oggetto: AVVIATORE+MANODOPERA - DEP. P.CAVERGNAGO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2244.52
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 25-06-2013 al 26-06-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                                  CF: 02177610272
                                                                                                • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                                  CF: 02177610272
                                                                                                CIG: ZF00A81F9D
                                                                                                Oggetto: MATERIALI INERTI A MAGAZZINO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 38282.05
                                                                                                Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                  CF: 03137160275
                                                                                                • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                  CF: 03137160275
                                                                                                CIG: ZF00B8BCE3
                                                                                                Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO CASSONI LEGNO UTENZE CONVENZIONATE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3760.00
                                                                                                Somme liquidate: € 3699.04
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
                                                                                                  CF: 00391290277
                                                                                                • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
                                                                                                  CF: 00391290277
                                                                                                CIG: ZF00C5BB9E
                                                                                                Oggetto: COMPONENTI IDRAULICI - IDRICO R.B. E MIR.
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 493.12
                                                                                                Tempi di completamento: dal 15-11-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • TECNOTERMO SRL
                                                                                                  CF: 03407090277
                                                                                                • TECNOTERMO SRL
                                                                                                  CF: 03407090277
                                                                                                CIG: ZF108F97FB
                                                                                                Oggetto: FORNITURA CARBURANTE-GASOLIO/METANO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1188.89
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • AUTOMETANO SAS
                                                                                                  CF: 02048740233
                                                                                                • AUTOMETANO SAS
                                                                                                  CF: 02048740233
                                                                                                CIG: ZF10954218
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO E RILEVAZIONE FUMI SEDI VERITAS VARIE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 10638.00
                                                                                                Somme liquidate: € 8470.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 11-04-2013 al 28-01-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • EUROSYSTEM SRL
                                                                                                  CF: 03723250274
                                                                                                • EUROSYSTEM SRL
                                                                                                  CF: 03723250274
                                                                                                CIG: ZF10AB924E
                                                                                                Oggetto: ACIDO ACETICO SOL.60% AUTOBOTTE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39960.00
                                                                                                Somme liquidate: € 24428.76
                                                                                                Tempi di completamento: dal 10-07-2013 al 30-09-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • CHIMITEX S.P.A.
                                                                                                  CF: 01235350129
                                                                                                • CHIMITEX S.P.A.
                                                                                                  CF: 01235350129
                                                                                                CIG: ZF10CEE81C
                                                                                                Oggetto: SCAFFALATURA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 15050.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 16-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SISMET SRL
                                                                                                  CF: 02072910280
                                                                                                • SISMET SRL
                                                                                                  CF: 02072910280
                                                                                                CIG: ZF20784D0A
                                                                                                Oggetto: RIPARAZIONE ENDRESS 40518902 C2 INDUSTR
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1985.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1984.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 24-01-2013 al 30-10-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                  CF: 01942780154
                                                                                                • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                  CF: 01942780154
                                                                                                CIG: ZF20898B1C
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2340.00
                                                                                                Somme liquidate: € 2339.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SILCOM SRL
                                                                                                  CF: 02347440279
                                                                                                • SILCOM SRL
                                                                                                  CF: 02347440279
                                                                                                CIG: ZF20B550E3
                                                                                                Oggetto: CLEANING NOLO WC MOBILI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 33973.70
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • OSPIC SRL
                                                                                                  CF: 03934240270
                                                                                                • OSPIC SRL
                                                                                                  CF: 03934240270
                                                                                                CIG: ZF20C7F3D9
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO E TERMOIDRAULICO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 16653.47
                                                                                                Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • F.LLI BELTRAME SPA
                                                                                                  CF: 00299550285
                                                                                                • F.LLI BELTRAME SPA
                                                                                                  CF: 00299550285
                                                                                                CIG: ZF30780B9E
                                                                                                Oggetto: AIR DRYER IDFA 15E 23 K PORTATA 2.000 L. AL MINUTO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 1110.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 25-01-2013 al 31-01-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • NOVELLO SRL
                                                                                                  CF: 02783670272
                                                                                                • NOVELLO SRL
                                                                                                  CF: 02783670272
                                                                                                CIG: ZF30822FE6
                                                                                                Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 919.22
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ABC TOOLS SPA
                                                                                                  CF: 00717030159
                                                                                                • ABC TOOLS SPA
                                                                                                  CF: 00717030159
                                                                                                CIG: ZF3087C56C
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MATERILA ELETTRICO ED ELETTRONICO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1913.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BEC SRL
                                                                                                  CF: 01894190287
                                                                                                • BEC SRL
                                                                                                  CF: 01894190287
                                                                                                CIG: ZF50868A40
                                                                                                Oggetto: LAVAGGIO ATTREZZATURE E MANUTENZIONE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 19940.30
                                                                                                Somme liquidate: € 19547.20
                                                                                                Tempi di completamento: dal 11-06-2013 al 11-06-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • VENETA LAVAGGI SRL
                                                                                                  CF: 01868470277
                                                                                                • VENETA LAVAGGI SRL
                                                                                                  CF: 01868470277
                                                                                                CIG: ZF508B141B
                                                                                                Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 7000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1979.19
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • U.C.M. SRL UNIECO COSTRUZIONI MECCA
                                                                                                  CF: 01523100350
                                                                                                • U.C.M. SRL UNIECO COSTRUZIONI MECCA
                                                                                                  CF: 01523100350
                                                                                                CIG: ZF50C5D47F
                                                                                                Oggetto: CONTROLLO E REVISIONE AUTOPROTETTORI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 735.50
                                                                                                Somme liquidate: € 195.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 13-11-2013 al 13-11-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • OMEGA SRL
                                                                                                  CF: 02343130270
                                                                                                • OMEGA SRL
                                                                                                  CF: 02343130270
                                                                                                CIG: ZF60982D94
                                                                                                Oggetto: PICCOLA ATTREZZATURA DI REPARTO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 715.85
                                                                                                Somme liquidate: € 563.45
                                                                                                Tempi di completamento: dal 30-04-2013 al 30-04-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SILCOM SRL
                                                                                                  CF: 02347440279
                                                                                                • SILCOM SRL
                                                                                                  CF: 02347440279
                                                                                                CIG: ZF60A71590
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 38000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 37678.60
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • STEFANELLI SPA
                                                                                                  CF: 00611970286
                                                                                                • STEFANELLI SPA
                                                                                                  CF: 00611970286
                                                                                                CIG: ZF60B5443D
                                                                                                Oggetto: FORNITURA E POSA PELLICOLE SEDI VERITAS
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2195.66
                                                                                                Somme liquidate: € 2002.77
                                                                                                Tempi di completamento: dal 06-09-2013 al 12-11-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • 1 CAR SRL
                                                                                                  CF: 04038220283
                                                                                                • 1 CAR SRL
                                                                                                  CF: 04038220283
                                                                                                CIG: ZF70832422
                                                                                                Oggetto: MANUT.VERIFICHE PERIODICHE SISTEMI DI SOLLEVAMENTO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1285.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • TECNAUTO GROUP S.R.L.
                                                                                                  CF: 03612250278
                                                                                                • TECNAUTO GROUP S.R.L.
                                                                                                  CF: 03612250278
                                                                                                CIG: ZF70A8A8CE
                                                                                                Oggetto: STAMPA POSTER PER ZANZARE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 600.10
                                                                                                Somme liquidate: € 600.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 02-08-2013 al 02-08-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                                  CF: 00612580274
                                                                                                • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                                  CF: 00612580274
                                                                                                CIG: ZF806C0D28
                                                                                                Oggetto: PULIZIA ORDINARIA SEDI VERITAS CONTROLLATE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 39726.98
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
                                                                                                  CF: 03252790278
                                                                                                • QUALITA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L.
                                                                                                  CF: 03252790278
                                                                                                CIG: ZF808A6F37
                                                                                                Oggetto: TRASPORTI MATERIALI VARI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 9000.70
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 01-01-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • GAIATTO ART SRL
                                                                                                  CF: 03961920273
                                                                                                • GAIATTO ART SRL
                                                                                                  CF: 03961920273
                                                                                                CIG: ZF808BCA4D
                                                                                                Oggetto: STAMPA ACQUAMBIENTE FEB-DIC. 2013
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3564.00
                                                                                                Somme liquidate: € 3465.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN E C.
                                                                                                  CF: 04158520280
                                                                                                • FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN E C.
                                                                                                  CF: 04158520280
                                                                                                CIG: ZF80918129
                                                                                                Oggetto: RICAMBI STRAORDINARI PER MANUTENZIONE ELETTROPOMPE
                                                                                                Importo aggiudicato: € 26757.60
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 22-03-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 00889400156
                                                                                                • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                  CF: 00889400156
                                                                                                CIG: ZF809B2DD3
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE MULETTO CHIOGGIA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1257.15
                                                                                                Tempi di completamento: dal 28-10-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • STICAR SPA
                                                                                                  CF: 00642470280
                                                                                                • STICAR SPA
                                                                                                  CF: 00642470280
                                                                                                CIG: ZF80A13CED
                                                                                                Oggetto: FORNITURA SACCHI VARI TIPOLOGIA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 38945.20
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • NUOVA GANDIPLAST SRL
                                                                                                  CF: 00968480160
                                                                                                • NUOVA GANDIPLAST SRL
                                                                                                  CF: 00968480160
                                                                                                CIG: ZF80A74916
                                                                                                Oggetto: MANUT. MOTOGENERATORE MN.32
                                                                                                Importo aggiudicato: € 155.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 26-06-2013 al 03-07-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
                                                                                                  CF: 00128040276
                                                                                                • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
                                                                                                  CF: 00128040276
                                                                                                CIG: ZF908671D6
                                                                                                Oggetto: ATTIVIT
                                                                                                Importo aggiudicato: € 4500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 2500.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 22-05-2013 al 22-11-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • C.P.C. SRL
                                                                                                  CF: 01488100163
                                                                                                • C.P.C. SRL
                                                                                                  CF: 01488100163
                                                                                                CIG: ZF90991CA4
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE CONTENITORI RSU
                                                                                                Importo aggiudicato: € 38000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 6000.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 18-04-2013 al 31-05-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • COLOR COAT SRL
                                                                                                  CF: 01355500032
                                                                                                • COLOR COAT SRL
                                                                                                  CF: 01355500032
                                                                                                CIG: ZF90A5A0D0
                                                                                                Oggetto: LENZINI MANUTENZIONE ORDINARIA GRUPPO ELETTROGENO STP VIA SCARAMUSSA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 6032.00
                                                                                                Somme liquidate: € 5517.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 25-06-2013 al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • LENZINI SRL
                                                                                                  CF: 00590300265
                                                                                                • LENZINI SRL
                                                                                                  CF: 00590300265
                                                                                                CIG: ZF90AAFC7D
                                                                                                Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA E ARTICOLI VARI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 824.96
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SILCOM SRL
                                                                                                  CF: 02347440279
                                                                                                • SILCOM SRL
                                                                                                  CF: 02347440279
                                                                                                CIG: ZF90C1E6A2
                                                                                                Oggetto: STRUMENTI FMU ED FDU PER DEPURATORE FUSINA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2950.69
                                                                                                Somme liquidate: € 2643.21
                                                                                                Tempi di completamento: dal 05-11-2013 al 30-11-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                  CF: 01942780154
                                                                                                • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                  CF: 01942780154
                                                                                                CIG: ZFA0771A59
                                                                                                Oggetto: INDAGINI FITOSTATICHE VISIVA E STRUMENTALE (VTA)
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5900.00
                                                                                                Somme liquidate: € 5634.42
                                                                                                Tempi di completamento: dal 14-01-2013 al 14-01-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • DEMETRA SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.
                                                                                                  CF: 00981140965
                                                                                                • DEMETRA SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.
                                                                                                  CF: 00981140965
                                                                                                CIG: ZFA078B239
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONE SOFTWARE IN USO DAGLI ISPETTORI AMBIENTALI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 3140.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • PIANETA TECNO S.A.S.
                                                                                                  CF: 01271120295
                                                                                                • PIANETA TECNO S.A.S.
                                                                                                  CF: 01271120295
                                                                                                CIG: ZFA0822ED8
                                                                                                Oggetto: FORNITURA RICAMBI OLEODINAMICI PER MEZZI E NATANTI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 690.17
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                  CF: 00170180277
                                                                                                • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                  CF: 00170180277
                                                                                                CIG: ZFA088557A
                                                                                                Oggetto: MANUTENZIONI SU MEZZI STEFANELLI
                                                                                                Importo aggiudicato: € 25000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 23386.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • STEFANELLI SPA
                                                                                                  CF: 00611970286
                                                                                                • STEFANELLI SPA
                                                                                                  CF: 00611970286
                                                                                                CIG: ZFA08F1CE8
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO 2013 DISCARICA CA' ROSSA
                                                                                                Importo aggiudicato: € 500.00
                                                                                                Somme liquidate: € 257.51
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                • XXXZAMBONIN GUERRINO S.R.L.
                                                                                                  CF: 02457100275
                                                                                                • XXXZAMBONIN GUERRINO S.R.L.
                                                                                                  CF: 02457100275
                                                                                                CIG: ZFA0953CAD
                                                                                                Oggetto: ADATTATORE VENTILATORE RIT3243110 PER QUADRI ELETTRICI INVERTER
                                                                                                Importo aggiudicato: € 578.40
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 03-04-2013 al 17-04-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • G ELETTRICA SRL
                                                                                                  CF: 02247610278
                                                                                                • G ELETTRICA SRL
                                                                                                  CF: 02247610278
                                                                                                CIG: ZFA09CA0FB
                                                                                                Oggetto: CANONE ANNUALE SISTEMA TAIGETE MOS PER L'INVIO DI SMS
                                                                                                Importo aggiudicato: € 2760.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 30-04-2013 al 30-04-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • TRIOSOFT SRL
                                                                                                  CF: 03591570282
                                                                                                • TRIOSOFT SRL
                                                                                                  CF: 03591570282
                                                                                                CIG: ZFA09EB36A
                                                                                                Oggetto: REATTIVI VARI PER LABORATORIO CHIMICO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 39800.00
                                                                                                Somme liquidate: € 39433.05
                                                                                                Tempi di completamento: dal 20-05-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • TITOLCHIMICA SPA
                                                                                                  CF: 00748970290
                                                                                                • TITOLCHIMICA SPA
                                                                                                  CF: 00748970290
                                                                                                CIG: ZOA086E2E2
                                                                                                Oggetto: FORNITURA MATERIALE FERROSO
                                                                                                Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 646.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • FERCOS SRL
                                                                                                  CF: 03295920288
                                                                                                • FERCOS SRL
                                                                                                  CF: 03295920288
                                                                                                CIG: ZOF086E245
                                                                                                Oggetto: RICAMBI ORIGINALI FARID
                                                                                                Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                Somme liquidate: € 1363.28
                                                                                                Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                                  CF: 06500530016
                                                                                                • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                                  CF: 06500530016
                                                                                                CIG: 645872654D
                                                                                                Oggetto: BS 388-15/LC manifestazione di interesse per la concessione del servizio di facchinaggio e movimentazione merci c/o il mercato ittico all'Ingrosso di Venezia situato c/o Isola Nuova Tronchetto del Comune di Venezia
                                                                                                Importo aggiudicato: € 0.00
                                                                                                Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                    CIG: 6033764391
                                                                                                    Oggetto: 331-14/LC LOTTO 1 Invito a manifestare interesse per la concessione del servizio di gestione di alcuni servizi igienici situati sul territorio del Comune di Venezia S. Bartolomeo a S. Marco, 5403-5404 Rialto Novo - S. Polo, 551-552
                                                                                                    Importo aggiudicato: € 1000000.00
                                                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                    Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2019
                                                                                                    Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                    • GEG SAS
                                                                                                      CF: 03265690275
                                                                                                    • GEG SAS
                                                                                                      CF: 03265690275
                                                                                                    CIG: 603378226C
                                                                                                    Oggetto: 331-14/LC LOTTO 2 Invito a manifestare interesse per la concessione del servizio di gestione di alcuni servizi igienici situati sul territorio del Comune di Venezia Burano - S. Martino Destro, 32 Torcello - Isola di Torcello 21/c Diurno S. Marco
                                                                                                    Importo aggiudicato: € 1500000.00
                                                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                    Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2019
                                                                                                    Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                    • OSPIC SRL
                                                                                                      CF: 03934240270
                                                                                                    • OSPIC SRL
                                                                                                      CF: 03934240270
                                                                                                    CIG: 555978608D
                                                                                                    Oggetto: LAVORI ELETTRICI PER MANUTENZIONE,ADEGUAMENTO MESSA IN SIC IMP ELETTRICI C/O IMP DEP. CAMPALTO
                                                                                                    Importo aggiudicato: € 80000.00
                                                                                                    Somme liquidate: € 23779.38
                                                                                                    Tempi di completamento: dal 23-01-2014 al 16-06-2014
                                                                                                    Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                    • EUROSYSTEM SRL
                                                                                                      CF: 03723250274
                                                                                                    • EUROSYSTEM SRL
                                                                                                      CF: 03723250274
                                                                                                    CIG: 5578393B85
                                                                                                    Oggetto: MANUTENZ ORD. E STRAORD. EDILE C/O IMP DI DEP FUSINA CAMPALTO E STAZIONI SOLLEVAMENTO BACINO MESTRE
                                                                                                    Importo aggiudicato: € 140000.00
                                                                                                    Somme liquidate: € 96608.93
                                                                                                    Tempi di completamento: dal 29-01-2014 al 26-11-2014
                                                                                                    Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                    • ALMAR SRL
                                                                                                      CF: 02902800271
                                                                                                    • ALMAR SRL
                                                                                                      CF: 02902800271
                                                                                                    CIG: ZE90CAF608
                                                                                                    Oggetto: RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE SAN POLO 2543
                                                                                                    Importo aggiudicato: € 36851.11
                                                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                    Tempi di completamento: dal 16-05-2014 al 13-06-2014
                                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                    • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
                                                                                                      CF: 02539310272
                                                                                                    • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
                                                                                                      CF: 02539310272
                                                                                                    CIG: Z9A0CAF554
                                                                                                    Oggetto: INCARICO PER RILIEVO TOPOGRAFICO PIANO ALTIMETRICO - AREA VIALE VENEZIA
                                                                                                    Importo aggiudicato: € 1768.00
                                                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                    Tempi di completamento: dal 10-01-2014 al 31-01-2014
                                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                    • CEOLIN DANIELE c/o ARCTOP
                                                                                                      CF: CLNDNL80L04F241M
                                                                                                    • CEOLIN DANIELE c/o ARCTOP
                                                                                                      CF: CLNDNL80L04F241M
                                                                                                    CIG: Z000D48636
                                                                                                    Oggetto: COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROG ED ESECUZ MNT STRAORD SCOPERTI SCOLASTICI LIDO PELLSTRINA
                                                                                                    Importo aggiudicato: € 3177.20
                                                                                                    Somme liquidate: € 1242.80
                                                                                                    Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                    • FADALTI ALVISE
                                                                                                      CF: FDLLVS77M23L736A
                                                                                                    • FADALTI ALVISE
                                                                                                      CF: FDLLVS77M23L736A
                                                                                                    CIG: 51150164BB
                                                                                                    Oggetto: MANUTENZ. RETI IDRICHE E FOGNARIE PIANIGA FIESSO D'ARTICO DOLO VIGONOVO FOSSO' CAMPONOGARA LOTTO F
                                                                                                    Importo aggiudicato: € 300000.00
                                                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                    Tempi di completamento: dal 24-10-2013 al n.d.
                                                                                                    Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                                                                                    • Raggruppamento:
                                                                                                      CO.MI.SA. SRL
                                                                                                      CF: 00728610361
                                                                                                       
                                                                                                      COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
                                                                                                      CF: MNGRLA56L09B554J
                                                                                                       
                                                                                                    • Raggruppamento:
                                                                                                      COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI SRL
                                                                                                      CF: 01162920266
                                                                                                       
                                                                                                      NEKTA SERVIZI SRL
                                                                                                      CF: 02299920278
                                                                                                       
                                                                                                    • Raggruppamento:
                                                                                                      E.C.I.S. Srl
                                                                                                      CF: 00681560272
                                                                                                       
                                                                                                      EUREKA SRL
                                                                                                      CF: 02915980276
                                                                                                       
                                                                                                    • Raggruppamento:
                                                                                                      DEMICED SRL
                                                                                                      CF: 02355230273
                                                                                                       
                                                                                                      ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
                                                                                                      CF: 02366690275
                                                                                                       
                                                                                                    • Raggruppamento:
                                                                                                      S.F.A. SRL
                                                                                                      CF: 01591500697
                                                                                                       
                                                                                                      IMPRESA ZANETTE VANNA
                                                                                                      CF: ZNTVNN62T62H781W
                                                                                                       
                                                                                                    • Raggruppamento:
                                                                                                      Livenza Costruzioni srl
                                                                                                      CF: 02489990263
                                                                                                       
                                                                                                      TRE ESSE SRL
                                                                                                      CF: 03361920279
                                                                                                       
                                                                                                    • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
                                                                                                      CF: 00166600270
                                                                                                    • GEROTTO FEDERICO SRL
                                                                                                      CF: 00308900281
                                                                                                    • OSETTO PIETRO E F.LLI SNC
                                                                                                      CF: 00688140284
                                                                                                    • SPUNTON IMPIANTI SRL
                                                                                                      CF: 01138760291
                                                                                                    • I.T.S. CAVARZERE SRL
                                                                                                      CF: 02476060278
                                                                                                    • PISTORELLO SPA
                                                                                                      CF: 02631800287
                                                                                                    • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                                                                                      CF: 02859980274
                                                                                                    • S.C.A. COSTRUZIONI SNC
                                                                                                      CF: 03269400267
                                                                                                    • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
                                                                                                      CF: 03461710281
                                                                                                    • TEB COSTRUZIONI SRL
                                                                                                      CF: 03537940870
                                                                                                    • MELINATO IMPIANTI SRL
                                                                                                      CF: 03606940272
                                                                                                    • NEW VIEDIL SRL
                                                                                                      CF: 04096690286
                                                                                                    • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
                                                                                                      CF: 04098950282
                                                                                                    • FERRARA VITTORIO SRL
                                                                                                      CF: 04493440285
                                                                                                    • PISTORELLO SPA
                                                                                                      CF: 02631800287
                                                                                                    CIG: Z1A0C51711
                                                                                                    Oggetto: ASSISTENZA ARCHEOLOGICA CONTINUATA - ID 558 CI 12495 FAVARO VENETO VIA ALTINIA E LATERALI
                                                                                                    Importo aggiudicato: € 10465.00
                                                                                                    Somme liquidate: € 2556.45
                                                                                                    Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                    • ARCOMAI SNC
                                                                                                      CF: 03721490278
                                                                                                    • ARCOMAI SNC
                                                                                                      CF: 03721490278
                                                                                                    CIG: Z3C0AA3B61
                                                                                                    Oggetto: COLLAUDO FUNZIONALE LAVORI MESSA IN SICUREZZA E COMPENSAZIONE AMBIENTALE DISCARICA CA' PERALE MIRANO
                                                                                                    Importo aggiudicato: € 17576.00
                                                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                    Tempi di completamento: dal 04-07-2013 al n.d.
                                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                    • PELOSIN VINICIO - STUDIO DI INGEGNERIA
                                                                                                      CF: PLSVNC63S21F904G
                                                                                                    • PELOSIN VINICIO - STUDIO DI INGEGNERIA
                                                                                                      CF: PLSVNC63S21F904G
                                                                                                    CIG: Z8206FB418
                                                                                                    Oggetto: RIPARAZIONE E MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI SOTTOPASSI DEL COMUNE DI VENEZIA
                                                                                                    Importo aggiudicato: € 3327.00
                                                                                                    Somme liquidate: € 2105.00
                                                                                                    Tempi di completamento: dal 16-07-2013 al 06-08-2013
                                                                                                    Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                    • LENZINI SRL
                                                                                                      CF: 00590300265
                                                                                                    • LENZINI SRL
                                                                                                      CF: 00590300265
                                                                                                    CIG: ZD608BB078
                                                                                                    Oggetto: INTEGRAZIONE QUADRO ELETTRICO A SERVIZIO DELLA CENTRIFUGA PRESSO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAVALLINO
                                                                                                    Importo aggiudicato: € 3550.00
                                                                                                    Somme liquidate: € 3500.00
                                                                                                    Tempi di completamento: dal 07-03-2013 al 28-05-2013
                                                                                                    Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                    • ANDRITZ FRAUTECH SRL
                                                                                                      CF: 03584750248
                                                                                                    • ANDRITZ FRAUTECH SRL
                                                                                                      CF: 03584750248
                                                                                                    CIG: ZE30C1266A
                                                                                                    Oggetto: RILIEVI TOPOGRAFICI PRESSO ALCUNI IMP. DI SOLLEVAMENTO NEI COMUNI RIVIERA DEL BRENTA E MIRANESE
                                                                                                    Importo aggiudicato: € 2288.00
                                                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                    Tempi di completamento: dal 26-11-2013 al n.d.
                                                                                                    Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                    • NIERO MASSIMO geometra
                                                                                                      CF: NRIMSM64S16D325I
                                                                                                    • NIERO MASSIMO geometra
                                                                                                      CF: NRIMSM64S16D325I
                                                                                                    CIG: 4838088484
                                                                                                    Oggetto: AMPLIAMENTO RETE FOGNATURA NERA CAMPAGNA LUPIA NPGF 2011
                                                                                                    Importo aggiudicato: € 137561.40
                                                                                                    Somme liquidate: € 78489.85
                                                                                                    Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                    Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                    • ALBIERI S.r.l.
                                                                                                      CF: 01781420383
                                                                                                    • AUTOTRASPORTI FABRIS G.B. E L. SNC
                                                                                                      CF: 00123040933
                                                                                                    • B.I.O.S. ASFALTI SRL
                                                                                                      CF: 01591990179
                                                                                                    • BG COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
                                                                                                      CF: 01130540329
                                                                                                    • C.I.MO.TER. S.R.L.
                                                                                                      CF: 00594070294
                                                                                                    • CARRON CAV ANGELO SPA
                                                                                                      CF: 01835800267
                                                                                                    • CO.MI.SA. SRL
                                                                                                      CF: 00728610361
                                                                                                    • COSTRUZIONI SEMENZATO SRL
                                                                                                      CF: 00731950275
                                                                                                    • DEMICED SRL
                                                                                                      CF: 02355230273
                                                                                                    • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
                                                                                                      CF: 00747200277
                                                                                                    • GEROTTO FEDERICO SRL
                                                                                                      CF: 00308900281
                                                                                                    • IMPRESA POLESE S.p.A.
                                                                                                      CF: 00133910935
                                                                                                    • MASIERO GINO E FIGLI SRL
                                                                                                      CF: 02027320270
                                                                                                    • MELINATO IMPIANTI SRL
                                                                                                      CF: 03606940272
                                                                                                    • NEW VIEDIL SRL
                                                                                                      CF: 04096690286
                                                                                                    • PA. DE. GAS SRL
                                                                                                      CF: 00760470260
                                                                                                    • PACELLA PIETRO
                                                                                                      CF: PCLPTR50A26F817Y
                                                                                                    • PROSCAVI SRL
                                                                                                      CF: 03344800275
                                                                                                    • ROTECH SRL
                                                                                                      CF: 02622130215
                                                                                                    • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
                                                                                                      CF: 00324610294
                                                                                                    • F.LLI DEMO COSTRUZIONI S.R.L.
                                                                                                      CF: 00747200277
                                                                                                    CIG: 5400672784
                                                                                                    Oggetto: CARATTERIZZAZIONE EX DISCARICA VIA LUNEO A SPINEA - VE
                                                                                                    Importo aggiudicato: € 58723.00
                                                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                    Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                    Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                    • GEOLAVORI SRL
                                                                                                      CF: 01766790305
                                                                                                    • GEOTECNICA VENETA SRL
                                                                                                      CF: 01657520274
                                                                                                    • HYDROSOIL SRL
                                                                                                      CF: 03349460281
                                                                                                    • S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
                                                                                                      CF: 01299560381
                                                                                                    • S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
                                                                                                      CF: 01299560381
                                                                                                    CIG: 55218094EF
                                                                                                    Oggetto: AMPLIAMENTO RETE FOGNATURA NERA COMUNE DI MIRA DENOMINATO NPGF 2011 MIRA PARTE B
                                                                                                    Importo aggiudicato: € 172934.00
                                                                                                    Somme liquidate: € 134642.62
                                                                                                    Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                    Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                    • BRENTA LAVORI S.R.L.
                                                                                                      CF: 03623920281
                                                                                                    • CAZZARO SPA
                                                                                                      CF: 00284420262
                                                                                                    • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
                                                                                                      CF: 00166600270
                                                                                                    • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
                                                                                                      CF: 03461710281
                                                                                                    • FERRARA VITTORIO SRL
                                                                                                      CF: 04493440285
                                                                                                    • MELINATO IMPIANTI SRL
                                                                                                      CF: 03606940272
                                                                                                    • NEW VIEDIL SRL
                                                                                                      CF: 04096690286
                                                                                                    • OSETTO PIETRO E F.LLI SNC
                                                                                                      CF: 00688140284
                                                                                                    • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
                                                                                                      CF: 04098950282
                                                                                                    • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                                                                                      CF: 02859980274
                                                                                                    • MELINATO IMPIANTI SRL
                                                                                                      CF: 03606940272
                                                                                                    CIG: 5464445AA8
                                                                                                    Oggetto: MANUTENZIONE ORD. ELETTRICA E PRONTO INTERV. LE SEDI E PERTINENZE VERITAS TERRAFERMA E SOCIETA' COLLEGATE
                                                                                                    Importo aggiudicato: € 190000.00
                                                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                    Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                    Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                                    • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
                                                                                                      CF: 00128040276
                                                                                                    • btb elettroidraulica s.r.l.
                                                                                                      CF: 00913040283
                                                                                                    • CA.MON. SRL
                                                                                                      CF: 01877800274
                                                                                                    • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
                                                                                                      CF: 00166600270
                                                                                                    • Consorzio Giare scarl
                                                                                                      CF: 00692370273
                                                                                                    • COOPERATIVA MEOLESE SOC. COOP.
                                                                                                      CF: 00169380276
                                                                                                    • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                                      CF: 02177610272
                                                                                                    • EUROSYSTEM SRL
                                                                                                      CF: 03723250274
                                                                                                    • F.B.F. IMPIANTI SRL
                                                                                                      CF: 00287790273
                                                                                                    • F.M. INSTALLAZIONI SRL
                                                                                                      CF: 03990590261
                                                                                                    • Fiel SpA
                                                                                                      CF: 02809450279
                                                                                                    • I.E.M. SAS DI BOZZO VLADIMIRO E C.
                                                                                                      CF: 00590770277
                                                                                                    • I.S.I. IMPIANTI SRL
                                                                                                      CF: 02577280270
                                                                                                    • L'OPEROSA IMPIANTI SRL
                                                                                                      CF: 04269490266
                                                                                                    • MA.FRA. GESTIONI SRL
                                                                                                      CF: 03200890279
                                                                                                    • OPRA COSTRUZIONI SRL
                                                                                                      CF: 01012900294
                                                                                                    • S.I.E. IMPIANTI SRL
                                                                                                      CF: 01954290274
                                                                                                    • SACAIM SRL
                                                                                                      CF: 01703680221
                                                                                                    • S.E.A. impianti Srl
                                                                                                      CF: 03538970272
                                                                                                    • SIRAM SPA
                                                                                                      CF: 08786190150
                                                                                                    • SO.GE.di.CO. Srl.
                                                                                                      CF: 03309320277
                                                                                                    • SUNTECO SRL
                                                                                                      CF: 02795050240
                                                                                                    • TECNEL S.I.E.E. SRL
                                                                                                      CF: 00872680269
                                                                                                    • TECNOELECTRIC SRL
                                                                                                      CF: 02730630270
                                                                                                    • TEST S.p.A.
                                                                                                      CF: 00817910284
                                                                                                    • TUMIATI IMPIANTI SRL
                                                                                                      CF: 01037870290
                                                                                                    • VECCHIATO GUIDO SAS
                                                                                                      CF: 02680630270
                                                                                                    • S.I.E. IMPIANTI SRL
                                                                                                      CF: 01954290274
                                                                                                    CIG: 5217012E7B
                                                                                                    Oggetto: Manutenzioni straordinarie diffuse Cimiteri del Centro Storico ed Isole - Opere Civili - Lotto 2: lavori di rifacimento e sistemazione
                                                                                                    Importo aggiudicato: € 0.00
                                                                                                    Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                    Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                    Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                    • BG COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
                                                                                                      CF: 01130540329
                                                                                                    • BRENTA LAVORI S.R.L.
                                                                                                      CF: 03623920281
                                                                                                    • I.L.E.S.A. Spa
                                                                                                      CF: 02350140246
                                                                                                    • IDEA SRL con socio unico
                                                                                                      CF: 01956410276
                                                                                                    • ZANESCO COSTRUZIONI GEN. SAS DI Z.P. E C.
                                                                                                      CF: 02258320262
                                                                                                      CIG: 5865858327
                                                                                                      Oggetto: MANUT EDILE ORD E STRAORD PRESSO IMP DEPURAZ E RETE FOGNARIA VENEZIA C.S. E MOGLIANO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 206000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
                                                                                                        CF: 00281260299
                                                                                                      • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
                                                                                                        CF: 00931430243
                                                                                                      • ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA
                                                                                                        CF: 00231160268
                                                                                                      • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
                                                                                                        CF: 00166600270
                                                                                                      • CO.I.PAS SRL
                                                                                                        CF: 01713180261
                                                                                                      • ALMAR SRL
                                                                                                        CF: 02902800271
                                                                                                      • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
                                                                                                        CF: 03628660247
                                                                                                      • RUFFATO MARIO S.R.L.
                                                                                                        CF: 02005120288
                                                                                                      • ALMAR SRL
                                                                                                        CF: 02902800271
                                                                                                      CIG: 0000000000
                                                                                                      Oggetto: COSTI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA MANUTENZIONI RETI IDRICHE E FOGNARIE RIVIERA DEL BRENTA E MIRANESE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1572.84
                                                                                                      Somme liquidate: € 1072.84
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 10-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PUBLIPUNTO COM SNC DI RIZZI P. E C.
                                                                                                        CF: 06429700724
                                                                                                      • PUBLIPUNTO COM SNC DI RIZZI P. E C.
                                                                                                        CF: 06429700724
                                                                                                      CIG: 18592952C5
                                                                                                      Oggetto: CONSULENZA TECNICA ESTIMATIVA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4610.70
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-04-2011 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • AGENZIA DEL TERRITORIO
                                                                                                        CF: 80416110585
                                                                                                      • AGENZIA DEL TERRITORIO
                                                                                                        CF: 80416110585
                                                                                                      CIG: 5543145BF3
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZ STRAORD COPERTURE FABBRICATI RECINTO VIII E NICCHIE OSSARI RECINTO VIIIBIS TER CIM S.MICHEL
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 156949.28
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-09-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                                      • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
                                                                                                        CF: 03698370263
                                                                                                      • BOATO COSTRUZIONI SRL
                                                                                                        CF: 00347260275
                                                                                                      • BOATO SRL DI ZANE E C
                                                                                                        CF: 03252400274
                                                                                                      • C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.
                                                                                                        CF: 01571070273
                                                                                                      • CARRON CAV ANGELO SPA
                                                                                                        CF: 01835800267
                                                                                                      • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
                                                                                                        CF: 00166600270
                                                                                                      • CO.SV.E.M. CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA
                                                                                                        CF: 00848630265
                                                                                                      • COIMA SRL
                                                                                                        CF: 01997840275
                                                                                                      • COOPERATIVA MEOLESE SOC. COOP.
                                                                                                        CF: 00169380276
                                                                                                      • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
                                                                                                        CF: 04176180273
                                                                                                      • DUCALERESTAURO S.R.L.
                                                                                                        CF: 02838310270
                                                                                                      • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
                                                                                                        CF: 02366690275
                                                                                                      • EDILIT COSTRUZIONI SRL
                                                                                                        CF: 02810900270
                                                                                                      • ERRE COSTRUZIONI S.R.L.
                                                                                                        CF: 03510340270
                                                                                                      • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
                                                                                                        CF: 03149560272
                                                                                                      • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
                                                                                                        CF: 02055950279
                                                                                                      • IMPRESA POLESE S.p.A.
                                                                                                        CF: 00133910935
                                                                                                      • MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE
                                                                                                        CF: 03962380287
                                                                                                      • OPRA COSTRUZIONI SRL
                                                                                                        CF: 01012900294
                                                                                                      • PEZZANA SRL
                                                                                                        CF: 02373450275
                                                                                                      • SACAIM SRL
                                                                                                        CF: 01703680221
                                                                                                      • SECIS SRL
                                                                                                        CF: 00216690933
                                                                                                      • SICOP - COSTRUZIONI E RESTAURI SRL
                                                                                                        CF: 03472590276
                                                                                                      • VENEZIANBOC SNC
                                                                                                        CF: 00369190277
                                                                                                      • IMPRESA EDILE DUILIO GAZZETTA SRL
                                                                                                        CF: 03149560272
                                                                                                      CIG: 55810750CA
                                                                                                      Oggetto: OPERE COMPLEMENTARI - POR CRO FESR VIA DON TOSATTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 55515.62
                                                                                                      Somme liquidate: € 47026.50
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 03-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • ZANESCO COSTRUZIONI GEN. SAS DI Z.P. E C.
                                                                                                        CF: 02258320262
                                                                                                      • ZANESCO COSTRUZIONI GEN. SAS DI Z.P. E C.
                                                                                                        CF: 02258320262
                                                                                                      CIG: 56253601ED
                                                                                                      Oggetto: NOLO A CALDO DI MEZZI PER INTERVENTI SU ACQUEDOTTO TERRAFERMA DI VE MOGLIANO PREGANZIOL QUINTO DI TV
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 100000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 13162.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-05-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • BELLIA BENEDETTO SAS
                                                                                                        CF: 03443630276
                                                                                                      • BELLIA BENEDETTO SAS
                                                                                                        CF: 03443630276
                                                                                                      CIG: 564653219D
                                                                                                      Oggetto: LAVORI DI REVISIONE DELLA RETE FOGNARIA DELLE ACQUE NERE E METEORICHE DELL'ECOCENTRO DI VIA RONZINEL
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 159905.24
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
                                                                                                        CF: 03409330267
                                                                                                      • IMPRESA POLESE S.p.A.
                                                                                                        CF: 00133910935
                                                                                                      • ZAGO S.R.L.
                                                                                                        CF: 02152150278
                                                                                                      • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
                                                                                                        CF: 03409330267
                                                                                                      CIG: 5660728485
                                                                                                      Oggetto: RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE VIALETTI E MARCIAPIEDI CIMITERO S. MICHELE E BURANO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 115503.57
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                      • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
                                                                                                        CF: 03027260268
                                                                                                      • COSTRUZIONI MANUTENZIONI CECCHIN SRL
                                                                                                        CF: 03027260268
                                                                                                      CIG: 5667819034
                                                                                                      Oggetto: OPERE DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DI CARATTERE EMMERGENZIALE E STRUTTURALE DA METTERSI IN ATTO N
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 366284.95
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
                                                                                                        CF: 02366690275
                                                                                                      • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
                                                                                                        CF: 00181830274
                                                                                                      • SALIMA SRL
                                                                                                        CF: 00217440254
                                                                                                      • NUOVA CO.ED.MAR. SRL
                                                                                                        CF: 03422680276
                                                                                                      • BUILDING STRADE SRL
                                                                                                        CF: 03742790276
                                                                                                      • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
                                                                                                        CF: 00894480276
                                                                                                      • FRANZONI CONGLOMERATI SRL
                                                                                                        CF: 00226520203
                                                                                                      • COLOGNA SCAVI SRL
                                                                                                        CF: 02847010242
                                                                                                      • COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL
                                                                                                        CF: 03274590284
                                                                                                      • CABRINI ALBINO S.R.L.
                                                                                                        CF: 01905100168
                                                                                                      • FALCOMER SRL
                                                                                                        CF: 02882720275
                                                                                                      • C.G.X. COSTRUZIONI XODO SRL
                                                                                                        CF: 00569180292
                                                                                                      • ZANESCO COSTRUZIONI GEN. SAS DI Z.P. E C.
                                                                                                        CF: 02258320262
                                                                                                      • GELMINI COSTRUZIONI SRL
                                                                                                        CF: 03511240248
                                                                                                      • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
                                                                                                        CF: 02378870360
                                                                                                      • BARBATO IMPRESA COSTRUZIONI SRL
                                                                                                        CF: 00184350270
                                                                                                      • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
                                                                                                        CF: 02055950279
                                                                                                      • TEAM COSTRUZIONI SRL
                                                                                                        CF: 03784740239
                                                                                                      • SARTORELLO ESCAVAZIONI SRL
                                                                                                        CF: 03464770241
                                                                                                      • GIRARDELLO SPA
                                                                                                        CF: 00041510298
                                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                                        Livenza Costruzioni srl
                                                                                                        CF: 02489990263
                                                                                                         
                                                                                                        TRE ESSE SRL
                                                                                                        CF: 03361920279
                                                                                                         
                                                                                                      CIG: 5683605338
                                                                                                      Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEDI VERITAS TERRAFERMA E SOCIETA' COLLEGATE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 190000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                                      • COMIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
                                                                                                        CF: 03409330267
                                                                                                      • IMPRESA POLESE S.p.A.
                                                                                                        CF: 00133910935
                                                                                                      • LASA F.LLI NATA SRL
                                                                                                        CF: 00775240278
                                                                                                      • ZENNARO COSTRUZIONI S.A.S. DI ZENNARO SERAFINO E C.
                                                                                                        CF: 03423590276
                                                                                                      • ZAGO S.R.L.
                                                                                                        CF: 02152150278
                                                                                                      • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
                                                                                                        CF: 02366690275
                                                                                                      • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
                                                                                                        CF: 00181830274
                                                                                                      • CO.GE.D. COSTRUZIONI GENERALI DUS SRL
                                                                                                        CF: 03184290272
                                                                                                      • EDILIT COSTRUZIONI SRL
                                                                                                        CF: 02810900270
                                                                                                      • PROSCAVI SRL
                                                                                                        CF: 03344800275
                                                                                                      • PIEMME IMPIANTI SRL
                                                                                                        CF: 02132990249
                                                                                                      • SALIMA SRL
                                                                                                        CF: 00217440254
                                                                                                      • VITROCISET SPA
                                                                                                        CF: 00145180923
                                                                                                      • NUOVA CO.ED.MAR. SRL
                                                                                                        CF: 03422680276
                                                                                                      • CO.I.PAS SRL
                                                                                                        CF: 01713180261
                                                                                                      • BUILDING STRADE SRL
                                                                                                        CF: 03742790276
                                                                                                      • FRANZONI CONGLOMERATI SRL
                                                                                                        CF: 00226520203
                                                                                                      • COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL
                                                                                                        CF: 03274590284
                                                                                                      • CABRINI ALBINO S.R.L.
                                                                                                        CF: 01905100168
                                                                                                      • ZANESCO COSTRUZIONI GEN. SAS DI Z.P. E C.
                                                                                                        CF: 02258320262
                                                                                                      • ZACCARIACOSTRUZIONI SRL
                                                                                                        CF: 02378870360
                                                                                                      • MICHIELAN SRL
                                                                                                        CF: 02437960277
                                                                                                      • MATERA VINCENZO SRL
                                                                                                        CF: 00939040622
                                                                                                      • SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI
                                                                                                        CF: 04701810287
                                                                                                      • ALMAR SRL
                                                                                                        CF: 02902800271
                                                                                                      • BARBATO IMPRESA COSTRUZIONI SRL
                                                                                                        CF: 00184350270
                                                                                                      • IMPRESA PASQUAL ZEMIRO SRL
                                                                                                        CF: 02055950279
                                                                                                      • IMPRESA BONEM SRL
                                                                                                        CF: 03257520241
                                                                                                      • SARTORELLO ESCAVAZIONI SRL
                                                                                                        CF: 03464770241
                                                                                                      • GIRARDELLO SPA
                                                                                                        CF: 00041510298
                                                                                                      • LOCAPAL SRL
                                                                                                        CF: 01594520270
                                                                                                      • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
                                                                                                        CF: 03121000271
                                                                                                      • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
                                                                                                        CF: 02366690275
                                                                                                      CIG: 5690056EBD
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI DEPURATORE DI QUINTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 86529.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                                        CF: 02177610272
                                                                                                      • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                                        CF: 02177610272
                                                                                                      CIG: 569012360A
                                                                                                      Oggetto: LAVORI ELETTRICI PER MANUTENZIONE, ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI DEP. PREGANZIOL
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 120000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-11-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • AIEM SRL
                                                                                                        CF: 01264930296
                                                                                                      • AIEM SRL
                                                                                                        CF: 01264930296
                                                                                                      CIG: 5690156147
                                                                                                      Oggetto: ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI PRESSO IMP. DEPURAZIONE ZERO BRANCO E MORGANO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 54684.80
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • ELTEL 4 SRL
                                                                                                        CF: 03259010282
                                                                                                      • ELTEL 4 SRL
                                                                                                        CF: 03259010282
                                                                                                      CIG: 5703120B7F
                                                                                                      Oggetto: ESTENSIONE RETE ACQUEDOTTISTICA DI PREGANZIOL - RIFACIMENTO MANTO STRADALE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 123235.97
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-04-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • ROMEA ASFALTI SRL
                                                                                                        CF: 03214450276
                                                                                                      • ROMEA ASFALTI SRL
                                                                                                        CF: 03214450276
                                                                                                      CIG: 5703270749
                                                                                                      Oggetto: REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA AREA GIOCHI P.CO SAN GIULIANO MESTRE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 134076.64
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                      • IMPRESA POLESE S.p.A.
                                                                                                        CF: 00133910935
                                                                                                      • SARTORI SRL IMPIANTI SPORTIVI
                                                                                                        CF: 04701810287
                                                                                                      • FELTRIN SRL
                                                                                                        CF: 00200210268
                                                                                                      • DEON S.P.A.
                                                                                                        CF: 00514490259
                                                                                                      • CEIS IMPIANTI SPORTIVI SRL
                                                                                                        CF: 00143510246
                                                                                                      • SACAIM SRL
                                                                                                        CF: 01703680221
                                                                                                      • DEON S.P.A.
                                                                                                        CF: 00514490259
                                                                                                      CIG: 5706512AAA
                                                                                                      Oggetto: REGOLAZIONE RETE ACQUE PRINCIPALI PUBBLICHE E RETE MINORE NEL COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA 60
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 33626.08
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-09-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • EUROSCAVI srl
                                                                                                        CF: 01852020278
                                                                                                      • EUROSCAVI srl
                                                                                                        CF: 01852020278
                                                                                                      CIG: 572679089A
                                                                                                      Oggetto: RIFACIMENTO GUAINE COPERTURA EDIFICI SEDE CHIOGGIA VIALE VENTURINI VERITAS SPA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 94773.54
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al 02-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                                      • PIEMME IMPIANTI SRL
                                                                                                        CF: 02132990249
                                                                                                      • CO.I.PAS SRL
                                                                                                        CF: 01713180261
                                                                                                      • MICHIELAN SRL
                                                                                                        CF: 02437960277
                                                                                                      • MATERA VINCENZO SRL
                                                                                                        CF: 00939040622
                                                                                                      • ALMAR SRL
                                                                                                        CF: 02902800271
                                                                                                      • IMPRESA BONEM SRL
                                                                                                        CF: 03257520241
                                                                                                      • LOCAPAL SRL
                                                                                                        CF: 01594520270
                                                                                                      • RANZATO ANTONIO SRL UNIPERSONALE
                                                                                                        CF: 03121000271
                                                                                                      • CO.SV.E.M. CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA
                                                                                                        CF: 00848630265
                                                                                                      • DALL'AGNOL IMPIANTI S.R.L.
                                                                                                        CF: 00971540257
                                                                                                      • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
                                                                                                        CF: 00251920286
                                                                                                      • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
                                                                                                        CF: 04176180273
                                                                                                      • IMPRESA MARCHESIN F.LLI DI MARCHESIN GINO E C. - S.N.C.
                                                                                                        CF: 00416340263
                                                                                                      • COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL
                                                                                                        CF: 04002110270
                                                                                                      • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
                                                                                                        CF: 02539310272
                                                                                                      • D.F. ELETTROTECNICA S.R.L.
                                                                                                        CF: 01436260408
                                                                                                      • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
                                                                                                        CF: 00281260299
                                                                                                      • IMPRESA EDILE BORTOLOTTO STEFANO SRL
                                                                                                        CF: 04347010284
                                                                                                      • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
                                                                                                        CF: 00730110194
                                                                                                      • F.A.R. SERVIZI SAS - CARTINI ROBERTO
                                                                                                        CF: 03028790271
                                                                                                      • CANALE S.R.L.
                                                                                                        CF: 02080070804
                                                                                                      • ALBIERI S.r.l.
                                                                                                        CF: 01781420383
                                                                                                      • COSMO SCAVI SRL
                                                                                                        CF: 01884530278
                                                                                                      • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
                                                                                                        CF: 00931430243
                                                                                                      • CANATO COSTRUZIONI S.R.L.
                                                                                                        CF: 03487000279
                                                                                                      • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
                                                                                                        CF: 03698370263
                                                                                                      • BOZZA E CERVELLIN - S.R.L.
                                                                                                        CF: 00056510290
                                                                                                      • I.E.M. SAS DI BOZZO VLADIMIRO E C.
                                                                                                        CF: 00590770277
                                                                                                      • BATTISTELLA S.P.A.
                                                                                                        CF: 00080970932
                                                                                                      • FONSATO IMPIANTI DI FONSATO GIORGIO
                                                                                                        CF: FNSGRG47D20C987C
                                                                                                      • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
                                                                                                        CF: 02539310272
                                                                                                      CIG: 5726792A40
                                                                                                      Oggetto: CAMPALTO DEPURATORE CARPENTERIE TUBISTICHE E ESECUZIONE CANCELLETTI DI SICUREZZA SOSTITUZIONE TUBI I
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 54549.76
                                                                                                      Somme liquidate: € 25462.35
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-05-2014 al 01-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • OMEGA SRL
                                                                                                        CF: 03009290275
                                                                                                      • OMEGA SRL
                                                                                                        CF: 03009290275
                                                                                                      CIG: 5726826650
                                                                                                      Oggetto: RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALI IN ASFALTO E CLS SEDE VERITAS SPA MIRANO VIALE VENEZIA 3
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 105174.50
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 29-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                      • PADANA SEGNALETICA SRL
                                                                                                        CF: 04224200289
                                                                                                      • GREGOLIN LAVORI MARITTIMI SRL
                                                                                                        CF: 02827570272
                                                                                                      • SI.SE SISTEMI SEGNALETICI SRL
                                                                                                        CF: 01210380208
                                                                                                      • ROMEA ASFALTI SRL
                                                                                                        CF: 03214450276
                                                                                                      • S.E.A. impianti Srl
                                                                                                        CF: 03538970272
                                                                                                      • FMS - F.LLI MICHIELETTO STRADE SRL
                                                                                                        CF: 00162350276
                                                                                                      • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
                                                                                                        CF: 03577261211
                                                                                                      • GEROTTO LINO SRL
                                                                                                        CF: 03687700280
                                                                                                      • ORIBELLI SAS DI ORIBELLI DIEGO E C.
                                                                                                        CF: 02496890266
                                                                                                      • MICROSCAVI SRL
                                                                                                        CF: 02093000244
                                                                                                      • MOTEROC SRL
                                                                                                        CF: 03480300718
                                                                                                      • SO.GE.di.CO. Srl.
                                                                                                        CF: 03309320277
                                                                                                      • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
                                                                                                        CF: 04098950282
                                                                                                      • CO.MI.SA. SRL
                                                                                                        CF: 00728610361
                                                                                                      • I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L.
                                                                                                        CF: 02115750305
                                                                                                      • FREGUGLIA SRL
                                                                                                        CF: 00306380296
                                                                                                      • E.C.I.S. Srl
                                                                                                        CF: 00681560272
                                                                                                      • BENASSI S.R.L.
                                                                                                        CF: 00690640354
                                                                                                      • COSTRUZIONI BELTRAME SRL
                                                                                                        CF: 02615610272
                                                                                                      • MELINATO IMPIANTI SRL
                                                                                                        CF: 03606940272
                                                                                                      • FP FAVARO PIERGIORGIO SNC DI ALESSANDRO ED ANDREA FAVARO
                                                                                                        CF: 03797510272
                                                                                                      • TECNOSTRADE S.R.L.
                                                                                                        CF: 01170840548
                                                                                                      • IMPRESA ZERBATO LUCIANO E C. SNC
                                                                                                        CF: 00344940267
                                                                                                      • RUFFATO MARIO S.R.L.
                                                                                                        CF: 02005120288
                                                                                                      • FONTANA S.R.L.
                                                                                                        CF: 03201010232
                                                                                                      • F.LLI CAROLLO S.R.L.
                                                                                                        CF: 02958720241
                                                                                                      • NEW VIEDIL SRL
                                                                                                        CF: 04096690286
                                                                                                      • C.I.MO.TER. S.R.L.
                                                                                                        CF: 00594070294
                                                                                                      • GRIMEL SRL
                                                                                                        CF: 00559280938
                                                                                                      • GEOTECNO DI CROSE TONINO
                                                                                                        CF: CRSTNN64L01G224B
                                                                                                      • GEOTECNO DI CROSE TONINO
                                                                                                        CF: CRSTNN64L01G224B
                                                                                                      CIG: 5730924C15
                                                                                                      Oggetto: LAVORI ADEGUAM.STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO IMP.SOLLEVAMENTO 26 A ZELARINO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 88926.87
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • TECNA ELETTRA ACQUE SRL
                                                                                                        CF: 03706820242
                                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                                        Livenza Costruzioni srl
                                                                                                        CF: 02489990263
                                                                                                         
                                                                                                        TRE ESSE SRL
                                                                                                        CF: 03361920279
                                                                                                         
                                                                                                      CIG: 5735747827
                                                                                                      Oggetto: MANUT. STRAORD. RIPRISTINO COPERTURE FABBR.1,2,3 REP 3^ FABBR.3,4,5 REP. 4^ CIM MESTRE CI 12662
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 118145.16
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                      • CO.SV.E.M. CONSORZIO SVILUPPO EDILIZIA MODERNA
                                                                                                        CF: 00848630265
                                                                                                      • DALL'AGNOL IMPIANTI S.R.L.
                                                                                                        CF: 00971540257
                                                                                                      • GALIAZZO FRATELLI COSTRUZIONI SRL
                                                                                                        CF: 00251920286
                                                                                                      • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
                                                                                                        CF: 04176180273
                                                                                                      • IMPRESA MARCHESIN F.LLI DI MARCHESIN GINO E C. - S.N.C.
                                                                                                        CF: 00416340263
                                                                                                      • COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL
                                                                                                        CF: 04002110270
                                                                                                      • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
                                                                                                        CF: 02539310272
                                                                                                      • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
                                                                                                        CF: 03628660247
                                                                                                      • FELTRIN SRL
                                                                                                        CF: 00200210268
                                                                                                      • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
                                                                                                        CF: 00669350274
                                                                                                      • AMADI FABIO SRL
                                                                                                        CF: 03299550271
                                                                                                      • BOATO COSTRUZIONI SRL
                                                                                                        CF: 00347260275
                                                                                                      • DEON S.P.A.
                                                                                                        CF: 00514490259
                                                                                                      • COSTRUZIONI SEMENZATO SRL
                                                                                                        CF: 00731950275
                                                                                                      • E.D. IMPIANTI S.R.L.
                                                                                                        CF: 01655110300
                                                                                                      • LASA F.LLI NATA SRL
                                                                                                        CF: 00775240278
                                                                                                      • ZENNARO COSTRUZIONI S.A.S. DI ZENNARO SERAFINO E C.
                                                                                                        CF: 03423590276
                                                                                                      • EDILIT COSTRUZIONI SRL
                                                                                                        CF: 02810900270
                                                                                                      • PROSCAVI SRL
                                                                                                        CF: 03344800275
                                                                                                      • EDILNOVA DI PAOLO ZILLIO
                                                                                                        CF: ZLLPLA66C15D325S
                                                                                                      • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
                                                                                                        CF: 04176180273
                                                                                                      CIG: 5748501517
                                                                                                      Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DISCARICA CA PERALE CONFERIMENTO TERRENI PARCO SAN GIULIANO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 125750.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                      • IDEA SRL con socio unico
                                                                                                        CF: 01956410276
                                                                                                      • IDEA SRL con socio unico
                                                                                                        CF: 01956410276
                                                                                                      CIG: 578041662E
                                                                                                      Oggetto: NOLO A CALDO ESCAVATORI PER MANUTENZIONI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO RIV. DEL BRENTA E MIRANESE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 149000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • EUROSCAVI srl
                                                                                                        CF: 01852020278
                                                                                                      • BELLIA BENEDETTO SAS
                                                                                                        CF: 03443630276
                                                                                                      • REBESCHINI ANTONIO
                                                                                                        CF: RBSNTN72A02B563J
                                                                                                      • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
                                                                                                        CF: MNGRLA56L09B554J
                                                                                                      • REBESCHINI ANTONIO
                                                                                                        CF: RBSNTN72A02B563J
                                                                                                      CIG: 5792054A28
                                                                                                      Oggetto: LAVORI DI ESECUZIONE OPERE DI CARPENTERIA POTABILIZZATORE CAVANELLA E DEPURATORE CHIOGGIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 93880.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
                                                                                                        CF: PRZMRN62D29C967N
                                                                                                      • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
                                                                                                        CF: PRZMRN62D29C967N
                                                                                                      CIG: 5799872DC5
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO DI DOSAGGIO DI IPOCLORITO DI SODIO C/O IMP. POTAB. CA' SOLARO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 76876.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • CHEMITEC SRL
                                                                                                        CF: 03507320483
                                                                                                      • CHEMITEC SRL
                                                                                                        CF: 03507320483
                                                                                                      CIG: 5831612E72
                                                                                                      Oggetto: OPERE COMPLEMENTARI NPGF 2011 COMUNI DI NOALE PIANIGA, SANTA MARIA DI SALA ED ALTRI. -
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 74969.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                                                                                      • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
                                                                                                        CF: 03461710281
                                                                                                      • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
                                                                                                        CF: 03461710281
                                                                                                      CIG: 5833256B1F
                                                                                                      Oggetto: LAV.DI RISANAMENTO COPERT.E STRUTT. FABBR.TRAMONTANA CIM MESTRE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 165755.11
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                      • ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA
                                                                                                        CF: 00231160268
                                                                                                      • C.L.E.M. societa' cooperativa
                                                                                                        CF: 03804740276
                                                                                                      • GHIAIE PONTE ROSSO SRL
                                                                                                        CF: 02242040265
                                                                                                      • ANESE SRL
                                                                                                        CF: 01848780274
                                                                                                      • C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.
                                                                                                        CF: 01571070273
                                                                                                      • GRAFFITO SRL
                                                                                                        CF: 03156220265
                                                                                                      • NAGOSTINIS SRL
                                                                                                        CF: 00484370317
                                                                                                      • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
                                                                                                        CF: 00166600270
                                                                                                      • COIMA SRL
                                                                                                        CF: 01997840275
                                                                                                      • ALPE COSTRUZIONI S.R.L.
                                                                                                        CF: 02052290307
                                                                                                      • MASIERO GINO E FIGLI SRL
                                                                                                        CF: 02027320270
                                                                                                      • ANTONIO CAMPANOTTO S.R.L.
                                                                                                        CF: 02169320302
                                                                                                      • IDEA SRL con socio unico
                                                                                                        CF: 01956410276
                                                                                                      • "ROSSETTO POLIURETANI S.N.C. DI ROSSETTO MAURO E C. "
                                                                                                        CF: 02008870285
                                                                                                      • srl costruzioni altomonte
                                                                                                        CF: 05704160968
                                                                                                      • CO.GE.D. COSTRUZIONI GENERALI DUS SRL
                                                                                                        CF: 03184290272
                                                                                                      • VITROCISET SPA
                                                                                                        CF: 00145180923
                                                                                                      • ALBA COSTRUZIONI S.C.P.A.
                                                                                                        CF: 03577261211
                                                                                                      • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
                                                                                                        CF: 03628660247
                                                                                                      • RODIGHIERO CLAUDIO E C. SNC
                                                                                                        CF: 00669350274
                                                                                                      • C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.
                                                                                                        CF: 01571070273
                                                                                                      CIG: 5833832675
                                                                                                      Oggetto: LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE DI FOGNATURA DI TIPO SEPARATO NELLA ZONA DI ZELARINO - TRIVIGNANO, V
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1096734.55
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-07-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • CARLUCCI GROUP S.R.L.
                                                                                                        CF: 01691930760
                                                                                                      • EUROSCAVI srl
                                                                                                        CF: 01852020278
                                                                                                      • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
                                                                                                        CF: 00894480276
                                                                                                      • COLOGNA SCAVI SRL
                                                                                                        CF: 02847010242
                                                                                                      • FALCOMER SRL
                                                                                                        CF: 02882720275
                                                                                                      • GELMINI COSTRUZIONI SRL
                                                                                                        CF: 03511240248
                                                                                                      • TEAM COSTRUZIONI SRL
                                                                                                        CF: 03784740239
                                                                                                      • GEROTTO LINO SRL
                                                                                                        CF: 03687700280
                                                                                                      • ORIBELLI SAS DI ORIBELLI DIEGO E C.
                                                                                                        CF: 02496890266
                                                                                                      • MICROSCAVI SRL
                                                                                                        CF: 02093000244
                                                                                                      • COSTRUZIONI SEMENZATO SRL
                                                                                                        CF: 00731950275
                                                                                                      • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
                                                                                                        CF: 04098950282
                                                                                                      • FREGUGLIA SRL
                                                                                                        CF: 00306380296
                                                                                                      • E.C.I.S. Srl
                                                                                                        CF: 00681560272
                                                                                                      • BENASSI S.R.L.
                                                                                                        CF: 00690640354
                                                                                                      • MELINATO IMPIANTI SRL
                                                                                                        CF: 03606940272
                                                                                                      • TECNOSTRADE S.R.L.
                                                                                                        CF: 01170840548
                                                                                                      • RUFFATO MARIO S.R.L.
                                                                                                        CF: 02005120288
                                                                                                      • NEW VIEDIL SRL
                                                                                                        CF: 04096690286
                                                                                                      • C.I.MO.TER. S.R.L.
                                                                                                        CF: 00594070294
                                                                                                      • C.I.MO.TER. S.R.L.
                                                                                                        CF: 00594070294
                                                                                                      CIG: 58431006A7
                                                                                                      Oggetto: LAVORI DI MANUT E SVILUPPO RETI IDR E FOGN - PROROGA LOT. D
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 300000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • NEW VIEDIL SRL
                                                                                                        CF: 04096690286
                                                                                                      • NEW VIEDIL SRL
                                                                                                        CF: 04096690286
                                                                                                      CIG: 58432935EC
                                                                                                      Oggetto: LAVORI DI MANUT E SVILUPPO RETI IDR E FOGN - PROROGA LOT. E
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 300000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • MELINATO IMPIANTI SRL
                                                                                                        CF: 03606940272
                                                                                                      • MELINATO IMPIANTI SRL
                                                                                                        CF: 03606940272
                                                                                                      CIG: 584490582F
                                                                                                      Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RETE IDRICA VIA MOGLIANESE A SCORZE'
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 140000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-07-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • CAZZARO SPA
                                                                                                        CF: 00284420262
                                                                                                      • CAZZARO SPA
                                                                                                        CF: 00284420262
                                                                                                      CIG: 5846975468
                                                                                                      Oggetto: LATERALE DI VIA RISORGIMENTO AD ORIAGO DI MIRA - COSTRUZIONE DELLA RETE DI ACQUE BIANCHE, E ALTRE OP
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 50022.38
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al 03-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • C.I.MO.TER. S.R.L.
                                                                                                        CF: 00594070294
                                                                                                      • C.I.MO.TER. S.R.L.
                                                                                                        CF: 00594070294
                                                                                                      CIG: 584798992E
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA E STRAORDINARIA FOGNATURE E IMPIANTO DEP LIDO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 50000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • BERGAMO CESARE SNC
                                                                                                        CF: 02709870279
                                                                                                      • ITALO REGAZZO SRL
                                                                                                        CF: 00162660278
                                                                                                      • AMADI FABIO SRL
                                                                                                        CF: 03299550271
                                                                                                      • PROSCAVI SRL
                                                                                                        CF: 03344800275
                                                                                                      • COADA VITALIE
                                                                                                        CF: CDOVTL79R27Z140S
                                                                                                      • AMADI FABIO SRL
                                                                                                        CF: 03299550271
                                                                                                      CIG: 586584693E
                                                                                                      Oggetto: MANUT EDILE ORD E STRAORD CIVILE PRESSO IMP DEPURAZ E RETE FOGNARIA FUSINA E CAMPALTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 100000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI SRL
                                                                                                        CF: 00281260299
                                                                                                      • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
                                                                                                        CF: 00931430243
                                                                                                      • ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA
                                                                                                        CF: 00231160268
                                                                                                      • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
                                                                                                        CF: 00166600270
                                                                                                      • CO.I.PAS SRL
                                                                                                        CF: 01713180261
                                                                                                      • ALMAR SRL
                                                                                                        CF: 02902800271
                                                                                                      • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
                                                                                                        CF: 03628660247
                                                                                                      • RUFFATO MARIO S.R.L.
                                                                                                        CF: 02005120288
                                                                                                      • ALMAR SRL
                                                                                                        CF: 02902800271
                                                                                                      CIG: 58681820FB
                                                                                                      Oggetto: INTERVENTI INTEGRATIVI URGENTI ALLA RETE ANTINCENDIO DELLA CITTA DI VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 304899.36
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • btb elettroidraulica s.r.l.
                                                                                                        CF: 00913040283
                                                                                                      • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
                                                                                                        CF: 00859210262
                                                                                                      • FERRARA VITTORIO SRL
                                                                                                        CF: 04493440285
                                                                                                      • FERDOM APPALTI S.R.L.
                                                                                                        CF: 06935321213
                                                                                                      • ITALSCAVI NORD SRL
                                                                                                        CF: 03010350274
                                                                                                      • COSTRUZIONI EDILI SARTORATO S.R.L.
                                                                                                        CF: 03820860264
                                                                                                      • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
                                                                                                        CF: 00263880254
                                                                                                      • COGEB S.r.l.
                                                                                                        CF: 02463470274
                                                                                                      • C.G.X. COSTRUZIONI XODO SRL
                                                                                                        CF: 00569180292
                                                                                                      • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
                                                                                                        CF: 03461710281
                                                                                                      • CENTRO SERVIZI AMBROSI S.A.S. DI AMBROSI OTELLO E C.
                                                                                                        CF: 02848990244
                                                                                                      • GRANDI OPERE SRL
                                                                                                        CF: 04398530263
                                                                                                      • ROTECH SRL
                                                                                                        CF: 02622130215
                                                                                                      • GEROTTO FEDERICO SRL
                                                                                                        CF: 00308900281
                                                                                                      • RAGAZZO S.R.L.
                                                                                                        CF: 02064190289
                                                                                                      • C.L.E.M. societa' cooperativa
                                                                                                        CF: 03804740276
                                                                                                      • PIETRO PACELLA
                                                                                                        CF: 00129740767
                                                                                                      • ANESE SRL
                                                                                                        CF: 01848780274
                                                                                                      • A. PFAIFFER E FIGLIO SRL
                                                                                                        CF: 02613500277
                                                                                                      • COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SRL
                                                                                                        CF: 04176180273
                                                                                                      • C.L.E.M. societa' cooperativa
                                                                                                        CF: 03804740276
                                                                                                      CIG: 589060375E
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA E POSA SGRIGLIATORE PERSSO IMPIANTO ACQUEA BIANCHE SM23 FAVARO VENETO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 65050.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • API SPA
                                                                                                        CF: 00855940151
                                                                                                      • API SPA
                                                                                                        CF: 00855940151
                                                                                                      CIG: 589061621A
                                                                                                      Oggetto: COMPLETAMENTO DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA DI QUINTO DI TREVISO - VIA LAZZARETO, BRONDI E SBOZZO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 100423.40
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • CAZZARO SPA
                                                                                                        CF: 00284420262
                                                                                                      • CAZZARO SPA
                                                                                                        CF: 00284420262
                                                                                                      CIG: 5896158F7D
                                                                                                      Oggetto: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI C/O I CIM. DI MURANO LIDO S.P.IN VOLTA E PELLESTRINA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 126236.54
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-04-2015 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                      • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
                                                                                                        CF: 00830010419
                                                                                                      • MAZZON COSTRUZIONI GENERALI SRL
                                                                                                        CF: 03368290262
                                                                                                      • ERRE COSTRUZIONI S.R.L.
                                                                                                        CF: 03510340270
                                                                                                      • F.M. INSTALLAZIONI SRL
                                                                                                        CF: 03990590261
                                                                                                      • COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA
                                                                                                        CF: 00143210243
                                                                                                      • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                                                                                        CF: 02859980274
                                                                                                      • GUARNIERI S.P.A.
                                                                                                        CF: 03313340238
                                                                                                      • SADECO SRL
                                                                                                        CF: 02904950272
                                                                                                      • AMADI FABIO SRL
                                                                                                        CF: 03299550271
                                                                                                      • BOATO COSTRUZIONI SRL
                                                                                                        CF: 00347260275
                                                                                                      • MOTEROC SRL
                                                                                                        CF: 03480300718
                                                                                                      • E.D. IMPIANTI S.R.L.
                                                                                                        CF: 01655110300
                                                                                                      • D.F. ELETTROTECNICA S.R.L.
                                                                                                        CF: 01436260408
                                                                                                      • SO.GE.di.CO. Srl.
                                                                                                        CF: 03309320277
                                                                                                      • CO.MI.SA. SRL
                                                                                                        CF: 00728610361
                                                                                                      • COSTRUZIONI BELTRAME SRL
                                                                                                        CF: 02615610272
                                                                                                      • GRIMEL SRL
                                                                                                        CF: 00559280938
                                                                                                      • IMPRESA EDILE BORTOLOTTO STEFANO SRL
                                                                                                        CF: 04347010284
                                                                                                      • CEIS IMPIANTI SPORTIVI SRL
                                                                                                        CF: 00143510246
                                                                                                      • FONTANA S.R.L.
                                                                                                        CF: 03201010232
                                                                                                      • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
                                                                                                        CF: 00730110194
                                                                                                      • F.LLI CAROLLO S.R.L.
                                                                                                        CF: 02958720241
                                                                                                      • SACAIM SRL
                                                                                                        CF: 01703680221
                                                                                                      • CANALE S.R.L.
                                                                                                        CF: 02080070804
                                                                                                      • ALBIERI S.r.l.
                                                                                                        CF: 01781420383
                                                                                                      • COSMO SCAVI SRL
                                                                                                        CF: 01884530278
                                                                                                      • CANATO COSTRUZIONI S.R.L.
                                                                                                        CF: 03487000279
                                                                                                      • CANTON GEOM. GILBERTO
                                                                                                        CF: CNTGBR54H04B493U
                                                                                                      • EDILNOVA DI PAOLO ZILLIO
                                                                                                        CF: ZLLPLA66C15D325S
                                                                                                      • FONSATO IMPIANTI DI FONSATO GIORGIO
                                                                                                        CF: FNSGRG47D20C987C
                                                                                                      • SO.GE.di.CO. Srl.
                                                                                                        CF: 03309320277
                                                                                                      • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
                                                                                                        CF: 00830010419
                                                                                                      • MAZZON COSTRUZIONI GENERALI SRL
                                                                                                        CF: 03368290262
                                                                                                      • ERRE COSTRUZIONI S.R.L.
                                                                                                        CF: 03510340270
                                                                                                      • F.M. INSTALLAZIONI SRL
                                                                                                        CF: 03990590261
                                                                                                      • COOPERATIVA POPOLO DI ROTZO SOCIETA' COOPERATIVA
                                                                                                        CF: 00143210243
                                                                                                      • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                                                                                        CF: 02859980274
                                                                                                      • GUARNIERI S.P.A.
                                                                                                        CF: 03313340238
                                                                                                      • SADECO SRL
                                                                                                        CF: 02904950272
                                                                                                      • CANTON GEOM. GILBERTO
                                                                                                        CF: CNTGBR54H04B493U
                                                                                                      • AMADI FABIO SRL
                                                                                                        CF: 03299550271
                                                                                                      • EDILNOVA DI PAOLO ZILLIO
                                                                                                        CF: ZLLPLA66C15D325S
                                                                                                      • BOATO COSTRUZIONI SRL
                                                                                                        CF: 00347260275
                                                                                                      • MOTEROC SRL
                                                                                                        CF: 03480300718
                                                                                                      • E.D. IMPIANTI S.R.L.
                                                                                                        CF: 01655110300
                                                                                                      • D.F. ELETTROTECNICA S.R.L.
                                                                                                        CF: 01436260408
                                                                                                      • CO.MI.SA. SRL
                                                                                                        CF: 00728610361
                                                                                                      • COSTRUZIONI BELTRAME SRL
                                                                                                        CF: 02615610272
                                                                                                      • GRIMEL SRL
                                                                                                        CF: 00559280938
                                                                                                      • IMPRESA EDILE BORTOLOTTO STEFANO SRL
                                                                                                        CF: 04347010284
                                                                                                      • CEIS IMPIANTI SPORTIVI SRL
                                                                                                        CF: 00143510246
                                                                                                      • FONTANA S.R.L.
                                                                                                        CF: 03201010232
                                                                                                      • SIVI S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE
                                                                                                        CF: 00730110194
                                                                                                      • F.LLI CAROLLO S.R.L.
                                                                                                        CF: 02958720241
                                                                                                      • SACAIM SRL
                                                                                                        CF: 01703680221
                                                                                                      • CANALE S.R.L.
                                                                                                        CF: 02080070804
                                                                                                      • ALBIERI S.r.l.
                                                                                                        CF: 01781420383
                                                                                                      • COSMO SCAVI SRL
                                                                                                        CF: 01884530278
                                                                                                      • CANATO COSTRUZIONI S.R.L.
                                                                                                        CF: 03487000279
                                                                                                      • FONSATO IMPIANTI DI FONSATO GIORGIO
                                                                                                        CF: FNSGRG47D20C987C
                                                                                                      • SO.GE.di.CO. Srl.
                                                                                                        CF: 03309320277
                                                                                                      CIG: 5902731FB3
                                                                                                      Oggetto: INTERVENTO ACQUE PRIMARIE E REFLUE C.S. CHIOGGIA-SOTTOMARINA LOTTO 7-2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 450000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • IMPRESA GUARISE GIOVANNI DI GUARISE MAURO E LEONARDO S.N.C.
                                                                                                        CF: 01780150247
                                                                                                      • SPUNTON IMPIANTI SRL
                                                                                                        CF: 01138760291
                                                                                                      • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
                                                                                                        CF: 03169770231
                                                                                                      • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
                                                                                                        CF: 04173170277
                                                                                                      • COLOGNA SCAVI SRL
                                                                                                        CF: 02847010242
                                                                                                      • btb elettroidraulica s.r.l.
                                                                                                        CF: 00913040283
                                                                                                      • MICROSCAVI SRL
                                                                                                        CF: 02093000244
                                                                                                      • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
                                                                                                        CF: 04098950282
                                                                                                      • NEW VIEDIL SRL
                                                                                                        CF: 04096690286
                                                                                                      • C.I.MO.TER. S.R.L.
                                                                                                        CF: 00594070294
                                                                                                      • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
                                                                                                        CF: 00931430243
                                                                                                      • ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA
                                                                                                        CF: 00231160268
                                                                                                      • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
                                                                                                        CF: 00166600270
                                                                                                      • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
                                                                                                        CF: 03628660247
                                                                                                      • RUFFATO MARIO S.R.L.
                                                                                                        CF: 02005120288
                                                                                                      • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
                                                                                                        CF: 04173170277
                                                                                                      • IMPRESA GUARISE GIOVANNI DI GUARISE MAURO E LEONARDO S.N.C.
                                                                                                        CF: 01780150247
                                                                                                      • SPUNTON IMPIANTI SRL
                                                                                                        CF: 01138760291
                                                                                                      • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
                                                                                                        CF: 03169770231
                                                                                                      • COLOGNA SCAVI SRL
                                                                                                        CF: 02847010242
                                                                                                      • btb elettroidraulica s.r.l.
                                                                                                        CF: 00913040283
                                                                                                      • MICROSCAVI SRL
                                                                                                        CF: 02093000244
                                                                                                      • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
                                                                                                        CF: 04098950282
                                                                                                      • NEW VIEDIL SRL
                                                                                                        CF: 04096690286
                                                                                                      • C.I.MO.TER. S.R.L.
                                                                                                        CF: 00594070294
                                                                                                      • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
                                                                                                        CF: 00931430243
                                                                                                      • ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA
                                                                                                        CF: 00231160268
                                                                                                      • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
                                                                                                        CF: 00166600270
                                                                                                      • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
                                                                                                        CF: 03628660247
                                                                                                      • RUFFATO MARIO S.R.L.
                                                                                                        CF: 02005120288
                                                                                                      • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
                                                                                                        CF: 04173170277
                                                                                                      CIG: 5902795487
                                                                                                      Oggetto: INTERVENTO ACQUE PRIMARIE/REFLUE ZONA NUOVA SOTTOMARINA LOTTO 8-2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 450000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-05-2015 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • IMPRESA GUARISE GIOVANNI DI GUARISE MAURO E LEONARDO S.N.C.
                                                                                                        CF: 01780150247
                                                                                                      • SPUNTON IMPIANTI SRL
                                                                                                        CF: 01138760291
                                                                                                      • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
                                                                                                        CF: 03169770231
                                                                                                      • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
                                                                                                        CF: 04173170277
                                                                                                      • COLOGNA SCAVI SRL
                                                                                                        CF: 02847010242
                                                                                                      • btb elettroidraulica s.r.l.
                                                                                                        CF: 00913040283
                                                                                                      • MICROSCAVI SRL
                                                                                                        CF: 02093000244
                                                                                                      • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
                                                                                                        CF: 04098950282
                                                                                                      • NEW VIEDIL SRL
                                                                                                        CF: 04096690286
                                                                                                      • C.I.MO.TER. S.R.L.
                                                                                                        CF: 00594070294
                                                                                                      • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
                                                                                                        CF: 00931430243
                                                                                                      • ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA
                                                                                                        CF: 00231160268
                                                                                                      • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
                                                                                                        CF: 00166600270
                                                                                                      • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
                                                                                                        CF: 03628660247
                                                                                                      • RUFFATO MARIO S.R.L.
                                                                                                        CF: 02005120288
                                                                                                      • SPUNTON IMPIANTI SRL
                                                                                                        CF: 01138760291
                                                                                                      • IMPRESA GUARISE GIOVANNI DI GUARISE MAURO E LEONARDO S.N.C.
                                                                                                        CF: 01780150247
                                                                                                      • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
                                                                                                        CF: 03169770231
                                                                                                      • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
                                                                                                        CF: 04173170277
                                                                                                      • COLOGNA SCAVI SRL
                                                                                                        CF: 02847010242
                                                                                                      • btb elettroidraulica s.r.l.
                                                                                                        CF: 00913040283
                                                                                                      • MICROSCAVI SRL
                                                                                                        CF: 02093000244
                                                                                                      • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
                                                                                                        CF: 04098950282
                                                                                                      • NEW VIEDIL SRL
                                                                                                        CF: 04096690286
                                                                                                      • C.I.MO.TER. S.R.L.
                                                                                                        CF: 00594070294
                                                                                                      • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
                                                                                                        CF: 00931430243
                                                                                                      • ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA
                                                                                                        CF: 00231160268
                                                                                                      • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
                                                                                                        CF: 00166600270
                                                                                                      • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
                                                                                                        CF: 03628660247
                                                                                                      • RUFFATO MARIO S.R.L.
                                                                                                        CF: 02005120288
                                                                                                      • SPUNTON IMPIANTI SRL
                                                                                                        CF: 01138760291
                                                                                                      CIG: 5902854537
                                                                                                      Oggetto: INTERVENTO ACQUE PRIMARIE E REFLUE NELLE FRAZIONI DI CHIOGGIA LOTTO 9-2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 450000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-05-2015 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • IMPRESA GUARISE GIOVANNI DI GUARISE MAURO E LEONARDO S.N.C.
                                                                                                        CF: 01780150247
                                                                                                      • SPUNTON IMPIANTI SRL
                                                                                                        CF: 01138760291
                                                                                                      • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
                                                                                                        CF: 03169770231
                                                                                                      • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
                                                                                                        CF: 04173170277
                                                                                                      • COLOGNA SCAVI SRL
                                                                                                        CF: 02847010242
                                                                                                      • btb elettroidraulica s.r.l.
                                                                                                        CF: 00913040283
                                                                                                      • MICROSCAVI SRL
                                                                                                        CF: 02093000244
                                                                                                      • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
                                                                                                        CF: 04098950282
                                                                                                      • NEW VIEDIL SRL
                                                                                                        CF: 04096690286
                                                                                                      • C.I.MO.TER. S.R.L.
                                                                                                        CF: 00594070294
                                                                                                      • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
                                                                                                        CF: 00931430243
                                                                                                      • ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA
                                                                                                        CF: 00231160268
                                                                                                      • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
                                                                                                        CF: 00166600270
                                                                                                      • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
                                                                                                        CF: 03628660247
                                                                                                      • RUFFATO MARIO S.R.L.
                                                                                                        CF: 02005120288
                                                                                                      • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
                                                                                                        CF: 04098950282
                                                                                                      • IMPRESA GUARISE GIOVANNI DI GUARISE MAURO E LEONARDO S.N.C.
                                                                                                        CF: 01780150247
                                                                                                      • SPUNTON IMPIANTI SRL
                                                                                                        CF: 01138760291
                                                                                                      • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
                                                                                                        CF: 03169770231
                                                                                                      • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
                                                                                                        CF: 04173170277
                                                                                                      • COLOGNA SCAVI SRL
                                                                                                        CF: 02847010242
                                                                                                      • btb elettroidraulica s.r.l.
                                                                                                        CF: 00913040283
                                                                                                      • MICROSCAVI SRL
                                                                                                        CF: 02093000244
                                                                                                      • NEW VIEDIL SRL
                                                                                                        CF: 04096690286
                                                                                                      • C.I.MO.TER. S.R.L.
                                                                                                        CF: 00594070294
                                                                                                      • MOLON GRAZIANO IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E STRADALI S.R.L.
                                                                                                        CF: 00931430243
                                                                                                      • ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA
                                                                                                        CF: 00231160268
                                                                                                      • CLEA S.C. - Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali
                                                                                                        CF: 00166600270
                                                                                                      • EDILSTRADE MONTEBELLO S.R.L.
                                                                                                        CF: 03628660247
                                                                                                      • RUFFATO MARIO S.R.L.
                                                                                                        CF: 02005120288
                                                                                                      • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
                                                                                                        CF: 04098950282
                                                                                                      CIG: 59198964B8
                                                                                                      Oggetto: LAVORI DI MAN ORD E STRAORD DELLA RETE ACQUEDOTTO DELLA TERRAFERMA ED ESECUZIONE ALLACCI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 72834.50
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
                                                                                                        CF: 02366690275
                                                                                                      • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
                                                                                                        CF: 02366690275
                                                                                                      CIG: 5923415CAE
                                                                                                      Oggetto: ESTENSIONE RETE FOGNARIA DI TIPO SEPARATO NELLA ZONA DI ZELARINO - TRIVIGNANO, VIA CA' LIN A NORD DI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 309349.89
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
                                                                                                        CF: 03169770231
                                                                                                      • BOTTI ELIO SAS DI BOTTI FABIO E C.
                                                                                                        CF: 01193110291
                                                                                                      • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
                                                                                                        CF: 02293180242
                                                                                                      • btb elettroidraulica s.r.l.
                                                                                                        CF: 00913040283
                                                                                                      • I.C.E.S. IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI S.R.L.
                                                                                                        CF: 02115750305
                                                                                                      • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
                                                                                                        CF: 00859210262
                                                                                                      • IMPRESA ZERBATO LUCIANO E C. SNC
                                                                                                        CF: 00344940267
                                                                                                      • FERRARA VITTORIO SRL
                                                                                                        CF: 04493440285
                                                                                                      • COSMO AMBIENTE SRL
                                                                                                        CF: 02606340277
                                                                                                      • ARGO COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL
                                                                                                        CF: 03698370263
                                                                                                      • CARLUCCI GROUP S.R.L.
                                                                                                        CF: 01691930760
                                                                                                      • BATTISTELLA S.P.A.
                                                                                                        CF: 00080970932
                                                                                                      • C.L.E.M. societa' cooperativa
                                                                                                        CF: 03804740276
                                                                                                      • GHIAIE PONTE ROSSO SRL
                                                                                                        CF: 02242040265
                                                                                                      • FERDOM APPALTI S.R.L.
                                                                                                        CF: 06935321213
                                                                                                      • ANESE SRL
                                                                                                        CF: 01848780274
                                                                                                      • C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.
                                                                                                        CF: 01571070273
                                                                                                      • NAGOSTINIS SRL
                                                                                                        CF: 00484370317
                                                                                                      • ALPE COSTRUZIONI S.R.L.
                                                                                                        CF: 02052290307
                                                                                                      • EUROSCAVI srl
                                                                                                        CF: 01852020278
                                                                                                      • MASIERO GINO E FIGLI SRL
                                                                                                        CF: 02027320270
                                                                                                      • ANTONIO CAMPANOTTO S.R.L.
                                                                                                        CF: 02169320302
                                                                                                      • IDEA SRL con socio unico
                                                                                                        CF: 01956410276
                                                                                                      • ITALSCAVI NORD SRL
                                                                                                        CF: 03010350274
                                                                                                      • COSTRUZIONI EDILI SARTORATO S.R.L.
                                                                                                        CF: 03820860264
                                                                                                      • IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT SRL
                                                                                                        CF: 00263880254
                                                                                                      • COGEB S.r.l.
                                                                                                        CF: 02463470274
                                                                                                      • C.G.X. COSTRUZIONI XODO SRL
                                                                                                        CF: 00569180292
                                                                                                      • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
                                                                                                        CF: 03461710281
                                                                                                      • CENTRO SERVIZI AMBROSI S.A.S. DI AMBROSI OTELLO E C.
                                                                                                        CF: 02848990244
                                                                                                      • IMPRESA ZERBATO LUCIANO E C. SNC
                                                                                                        CF: 00344940267
                                                                                                      CIG: 5942814540
                                                                                                      Oggetto: LAVORI DI MANUT ORD E STRAORD RETE ACQUEDOTTO POTABILE E INDUSTRIALE TERRAFERMA VENEZIANA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 364383.80
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-05-2015 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                                        DEMICED SRL
                                                                                                        CF: 02355230273
                                                                                                         
                                                                                                        ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
                                                                                                        CF: 02366690275
                                                                                                         
                                                                                                        ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
                                                                                                        CF: 02366690275
                                                                                                         
                                                                                                        DEMICED SRL
                                                                                                        CF: 02355230273
                                                                                                         
                                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                                        IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
                                                                                                        CF: 04173170277
                                                                                                         
                                                                                                        V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
                                                                                                        CF: 04098950282
                                                                                                         
                                                                                                        V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
                                                                                                        CF: 04098950282
                                                                                                         
                                                                                                        IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
                                                                                                        CF: 04173170277
                                                                                                         
                                                                                                      • PISTORELLO SPA
                                                                                                        CF: 02631800287
                                                                                                      • NEW VIEDIL SRL
                                                                                                        CF: 04096690286
                                                                                                      • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                                                                                        CF: 02859980274
                                                                                                      • GEROTTO LINO SRL
                                                                                                        CF: 03687700280
                                                                                                      • NEW VIEDIL SRL
                                                                                                        CF: 04096690286
                                                                                                      • PISTORELLO SPA
                                                                                                        CF: 02631800287
                                                                                                      • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                                                                                        CF: 02859980274
                                                                                                      • GEROTTO LINO SRL
                                                                                                        CF: 03687700280
                                                                                                      • NEW VIEDIL SRL
                                                                                                        CF: 04096690286
                                                                                                      CIG: 594779320E
                                                                                                      Oggetto: GESTIONE MANUTENZIONE FORNI CREMATORI CIMITERO MARGHERA - VE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 110000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                      • VEZZANI SPA
                                                                                                        CF: 00294890355
                                                                                                      • BIAGI IMPIANTI TERMICI SRL
                                                                                                        CF: 02728400108
                                                                                                      • C.RE.F.IN. SRL
                                                                                                        CF: 00184150274
                                                                                                      • C.RE.F.IN. SRL
                                                                                                        CF: 00184150274
                                                                                                      • VEZZANI SPA
                                                                                                        CF: 00294890355
                                                                                                      • BIAGI IMPIANTI TERMICI SRL
                                                                                                        CF: 02728400108
                                                                                                      • C.RE.F.IN. SRL
                                                                                                        CF: 00184150274
                                                                                                      CIG: 5950792CE5
                                                                                                      Oggetto: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SOLLEVAMENTO INIZIALE DEPURATORE CHIOGGIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 123254.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al 23-07-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • ECOCHIMICA STINGO S.R.L.
                                                                                                        CF: 05196000631
                                                                                                      • GENERAL IMPIANTI - S.R.L.
                                                                                                        CF: 01073910422
                                                                                                      • ITALO REGAZZO SRL
                                                                                                        CF: 00162660278
                                                                                                      • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
                                                                                                        CF: 02293180242
                                                                                                      • SACAIM SRL
                                                                                                        CF: 01703680221
                                                                                                      • BATTISTELLA S.P.A.
                                                                                                        CF: 00080970932
                                                                                                      • ALPE COSTRUZIONI S.R.L.
                                                                                                        CF: 02052290307
                                                                                                      • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
                                                                                                        CF: 03169770231
                                                                                                      • INTEGRA S.r.l.
                                                                                                        CF: 06613181004
                                                                                                      • IMPRESA POLESE S.p.A.
                                                                                                        CF: 00133910935
                                                                                                      • btb elettroidraulica s.r.l.
                                                                                                        CF: 00913040283
                                                                                                      • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
                                                                                                        CF: 00324610294
                                                                                                      • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
                                                                                                        CF: 03169770231
                                                                                                      • ECOCHIMICA STINGO S.R.L.
                                                                                                        CF: 05196000631
                                                                                                      • GENERAL IMPIANTI - S.R.L.
                                                                                                        CF: 01073910422
                                                                                                      • ITALO REGAZZO SRL
                                                                                                        CF: 00162660278
                                                                                                      • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
                                                                                                        CF: 02293180242
                                                                                                      • SACAIM SRL
                                                                                                        CF: 01703680221
                                                                                                      • BATTISTELLA S.P.A.
                                                                                                        CF: 00080970932
                                                                                                      • ALPE COSTRUZIONI S.R.L.
                                                                                                        CF: 02052290307
                                                                                                      • INTEGRA S.r.l.
                                                                                                        CF: 06613181004
                                                                                                      • IMPRESA POLESE S.p.A.
                                                                                                        CF: 00133910935
                                                                                                      • btb elettroidraulica s.r.l.
                                                                                                        CF: 00913040283
                                                                                                      • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
                                                                                                        CF: 00324610294
                                                                                                      • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
                                                                                                        CF: 03169770231
                                                                                                      CIG: 5975061850
                                                                                                      Oggetto: IMPIANTO DI DISSABBIATURA DA SEDIMENTAZIONE PRIMARIA PRECOSTITUITO-DEPURATORE VAL DA RIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 90000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • C. M. STERLUTI SRL
                                                                                                        CF: 03561100243
                                                                                                      • C. M. STERLUTI SRL
                                                                                                        CF: 03561100243
                                                                                                      CIG: 59757229C9
                                                                                                      Oggetto: SOSTITUZIONE QUADRO COMANDO POZZI DELLA CENTRALE DI SCORZE'
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 97386.14
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-01-2015 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • EUROSYSTEM SRL
                                                                                                        CF: 03723250274
                                                                                                      • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
                                                                                                        CF: 03587150289
                                                                                                      • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                                        CF: 02177610272
                                                                                                      • EUROSYSTEM SRL
                                                                                                        CF: 03723250274
                                                                                                      • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
                                                                                                        CF: 03587150289
                                                                                                      • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                                        CF: 02177610272
                                                                                                      • EUROSYSTEM SRL
                                                                                                        CF: 03723250274
                                                                                                      CIG: 59860325DF
                                                                                                      Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI FOGNARIE NEI COMUNI DI MOGLIANO, QUINTO DI TREVISO , MORGANO,
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 200000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
                                                                                                        CF: 02813030273
                                                                                                      • DEL PRETE S.R.L.
                                                                                                        CF: 01843890763
                                                                                                      • GROSSELLE COSTRUZIONI SRL
                                                                                                        CF: 02579410289
                                                                                                      • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
                                                                                                        CF: 04173170277
                                                                                                      • CAZZARO SPA
                                                                                                        CF: 00284420262
                                                                                                      • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
                                                                                                        CF: MNGRLA56L09B554J
                                                                                                      • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
                                                                                                        CF: MNGRLA56L09B554J
                                                                                                      CIG: 6008725CB8
                                                                                                      Oggetto: ADEGUAMENTO STRUTTURALE ED IMPIANTISTICO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 27A A ZELARINO MESTRE VE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 92027.05
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                                        TECNOELECTRIC SRL
                                                                                                        CF: 02730630270
                                                                                                         
                                                                                                        ALMAR SRL
                                                                                                        CF: 02902800271
                                                                                                         
                                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                                        TECNOELECTRIC SRL
                                                                                                        CF: 02730630270
                                                                                                         
                                                                                                        ALMAR SRL
                                                                                                        CF: 02902800271
                                                                                                         
                                                                                                      CIG: 601385889C
                                                                                                      Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE ACQUE METEORICHE. MUNICIPALITA' DEL LIDO - PELLESTRINA (VE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 43980.14
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • ITALO REGAZZO SRL
                                                                                                        CF: 00162660278
                                                                                                      • PROSCAVI SRL
                                                                                                        CF: 03344800275
                                                                                                      • COADA VITALIE
                                                                                                        CF: CDOVTL79R27Z140S
                                                                                                      • ITALO REGAZZO SRL
                                                                                                        CF: 00162660278
                                                                                                      • COADA VITALIE
                                                                                                        CF: CDOVTL79R27Z140S
                                                                                                      • PROSCAVI SRL
                                                                                                        CF: 03344800275
                                                                                                      • ITALO REGAZZO SRL
                                                                                                        CF: 00162660278
                                                                                                      CIG: 6015840C34
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZ. EDILE ORDINARIA SEDI VERITAS SPA SOCIETA' COLLEG E PERTINENZE COMUNE VENEZIA C.S. E ISOLE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 190000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                                      • Vianello Costruzioni Sas di Vianello Andrea E C.
                                                                                                        CF: 02786550273
                                                                                                      • PROSCAVI SRL
                                                                                                        CF: 03344800275
                                                                                                      • GUIDOLIN GIUSEPPE - ECO.G. - S.R.L.
                                                                                                        CF: 01133260263
                                                                                                      • COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL
                                                                                                        CF: 04002110270
                                                                                                      • LA CITTADELLA SNC
                                                                                                        CF: 01551830282
                                                                                                      • I.E.M. SAS DI BOZZO VLADIMIRO E C.
                                                                                                        CF: 00590770277
                                                                                                      • GRAFFITO SRL
                                                                                                        CF: 03156220265
                                                                                                      • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
                                                                                                        CF: 00830010419
                                                                                                      • F.M. INSTALLAZIONI SRL
                                                                                                        CF: 03990590261
                                                                                                      • SADECO SRL
                                                                                                        CF: 02904950272
                                                                                                      • EASY LIGHT IMPIANTI S.R.L.
                                                                                                        CF: 02936430277
                                                                                                      • ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
                                                                                                        CF: 02813030273
                                                                                                      • SECIS SRL
                                                                                                        CF: 00216690933
                                                                                                      • ELETTRA SRL
                                                                                                        CF: 03300120270
                                                                                                      • NAUTILUS SRL
                                                                                                        CF: 02924640275
                                                                                                      • INTEGRA S.r.l.
                                                                                                        CF: 06613181004
                                                                                                      • BEI COSTRUZIONI S.R.L.
                                                                                                        CF: 03648850273
                                                                                                      • IMPRESA BENITO STIRPE COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.
                                                                                                        CF: 01733830606
                                                                                                      • COSTRUZIONI VAZZOLER S.R.L.
                                                                                                        CF: 02099060275
                                                                                                      • COSTRUZIONI LOVATO S.R.L.
                                                                                                        CF: 02688510284
                                                                                                      • LASA F.LLI NATA SRL
                                                                                                        CF: 00775240278
                                                                                                      • ZENNARO COSTRUZIONI S.A.S. DI ZENNARO SERAFINO E C.
                                                                                                        CF: 03423590276
                                                                                                      • ZAGO S.R.L.
                                                                                                        CF: 02152150278
                                                                                                      • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
                                                                                                        CF: 02366690275
                                                                                                      • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
                                                                                                        CF: 00181830274
                                                                                                      • CO.GE.D. COSTRUZIONI GENERALI DUS SRL
                                                                                                        CF: 03184290272
                                                                                                      • PIEMME IMPIANTI SRL
                                                                                                        CF: 02132990249
                                                                                                      • SALIMA SRL
                                                                                                        CF: 00217440254
                                                                                                      • MENALDO FIRMINO
                                                                                                        CF: MNLFMN47B21H622O
                                                                                                      • IMPRESA EDILE MARANGON GIORGIO
                                                                                                        CF: MRNGRG56H03L736I
                                                                                                      • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
                                                                                                        CF: 02366690275
                                                                                                      • Vianello Costruzioni Sas di Vianello Andrea E C.
                                                                                                        CF: 02786550273
                                                                                                      • MENALDO FIRMINO
                                                                                                        CF: MNLFMN47B21H622O
                                                                                                      • PROSCAVI SRL
                                                                                                        CF: 03344800275
                                                                                                      • IMPRESA EDILE MARANGON GIORGIO
                                                                                                        CF: MRNGRG56H03L736I
                                                                                                      • GUIDOLIN GIUSEPPE - ECO.G. - S.R.L.
                                                                                                        CF: 01133260263
                                                                                                      • COSTRUZIONI GENERALI CHIOGGIA SRL
                                                                                                        CF: 04002110270
                                                                                                      • LA CITTADELLA SNC
                                                                                                        CF: 01551830282
                                                                                                      • I.E.M. SAS DI BOZZO VLADIMIRO E C.
                                                                                                        CF: 00590770277
                                                                                                      • GRAFFITO SRL
                                                                                                        CF: 03156220265
                                                                                                      • LAVORI TERRESTRI E MARITTIMI S.R.L.
                                                                                                        CF: 00830010419
                                                                                                      • F.M. INSTALLAZIONI SRL
                                                                                                        CF: 03990590261
                                                                                                      • SADECO SRL
                                                                                                        CF: 02904950272
                                                                                                      • EASY LIGHT IMPIANTI S.R.L.
                                                                                                        CF: 02936430277
                                                                                                      • ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.
                                                                                                        CF: 02813030273
                                                                                                      • SECIS SRL
                                                                                                        CF: 00216690933
                                                                                                      • ELETTRA SRL
                                                                                                        CF: 03300120270
                                                                                                      • NAUTILUS SRL
                                                                                                        CF: 02924640275
                                                                                                      • INTEGRA S.r.l.
                                                                                                        CF: 06613181004
                                                                                                      • BEI COSTRUZIONI S.R.L.
                                                                                                        CF: 03648850273
                                                                                                      • IMPRESA BENITO STIRPE COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.
                                                                                                        CF: 01733830606
                                                                                                      • COSTRUZIONI VAZZOLER S.R.L.
                                                                                                        CF: 02099060275
                                                                                                      • COSTRUZIONI LOVATO S.R.L.
                                                                                                        CF: 02688510284
                                                                                                      • LASA F.LLI NATA SRL
                                                                                                        CF: 00775240278
                                                                                                      • ZENNARO COSTRUZIONI S.A.S. DI ZENNARO SERAFINO E C.
                                                                                                        CF: 03423590276
                                                                                                      • ZAGO S.R.L.
                                                                                                        CF: 02152150278
                                                                                                      • Impresa Facchetti Adolfo E Figli - IFAF - Spa
                                                                                                        CF: 00181830274
                                                                                                      • CO.GE.D. COSTRUZIONI GENERALI DUS SRL
                                                                                                        CF: 03184290272
                                                                                                      • PIEMME IMPIANTI SRL
                                                                                                        CF: 02132990249
                                                                                                      • SALIMA SRL
                                                                                                        CF: 00217440254
                                                                                                      • ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
                                                                                                        CF: 02366690275
                                                                                                      CIG: 60296153B4
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE E FOGN. NEI COMUNI DELLA RIVIERA DEL BRENTA E MIRANESE- LOTTO H
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 300000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                                        DEMICED SRL
                                                                                                        CF: 02355230273
                                                                                                         
                                                                                                        ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
                                                                                                        CF: 02366690275
                                                                                                         
                                                                                                        ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
                                                                                                        CF: 02366690275
                                                                                                         
                                                                                                        DEMICED SRL
                                                                                                        CF: 02355230273
                                                                                                         
                                                                                                      • GEROTTO FEDERICO SRL
                                                                                                        CF: 00308900281
                                                                                                      • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
                                                                                                        CF: 03461710281
                                                                                                      • ITALSCAVI NORD SRL
                                                                                                        CF: 03010350274
                                                                                                      • PISTORELLO SPA
                                                                                                        CF: 02631800287
                                                                                                      • NEW VIEDIL SRL
                                                                                                        CF: 04096690286
                                                                                                      • GEROTTO LINO SRL
                                                                                                        CF: 03687700280
                                                                                                      • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                                                                                        CF: 02859980274
                                                                                                      • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
                                                                                                        CF: 02539310272
                                                                                                      • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
                                                                                                        CF: 04173170277
                                                                                                      • SPUNTON IMPIANTI SRL
                                                                                                        CF: 01138760291
                                                                                                      • MELINATO IMPIANTI SRL
                                                                                                        CF: 03606940272
                                                                                                      • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
                                                                                                        CF: 04098950282
                                                                                                      • GEROTTO FEDERICO SRL
                                                                                                        CF: 00308900281
                                                                                                      • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
                                                                                                        CF: 03461710281
                                                                                                      • ITALSCAVI NORD SRL
                                                                                                        CF: 03010350274
                                                                                                      • PISTORELLO SPA
                                                                                                        CF: 02631800287
                                                                                                      • NEW VIEDIL SRL
                                                                                                        CF: 04096690286
                                                                                                      • GEROTTO LINO SRL
                                                                                                        CF: 03687700280
                                                                                                      • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                                                                                        CF: 02859980274
                                                                                                      • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
                                                                                                        CF: 02539310272
                                                                                                      • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
                                                                                                        CF: 04173170277
                                                                                                      • SPUNTON IMPIANTI SRL
                                                                                                        CF: 01138760291
                                                                                                      • MELINATO IMPIANTI SRL
                                                                                                        CF: 03606940272
                                                                                                      • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
                                                                                                        CF: 04098950282
                                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                                        DEMICED SRL
                                                                                                        CF: 02355230273
                                                                                                         
                                                                                                        ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
                                                                                                        CF: 02366690275
                                                                                                         
                                                                                                        ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
                                                                                                        CF: 02366690275
                                                                                                         
                                                                                                        DEMICED SRL
                                                                                                        CF: 02355230273
                                                                                                         
                                                                                                      CIG: 60296386AE
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE E FOGN. NEI COMUNI DELLA RIVIERA DEL BRENTA E MIRANESE- LOTTO I
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 300000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                                        DEMICED SRL
                                                                                                        CF: 02355230273
                                                                                                         
                                                                                                        ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
                                                                                                        CF: 02366690275
                                                                                                         
                                                                                                        ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
                                                                                                        CF: 02366690275
                                                                                                         
                                                                                                        DEMICED SRL
                                                                                                        CF: 02355230273
                                                                                                         
                                                                                                      • GEROTTO FEDERICO SRL
                                                                                                        CF: 00308900281
                                                                                                      • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
                                                                                                        CF: 03461710281
                                                                                                      • ITALSCAVI NORD SRL
                                                                                                        CF: 03010350274
                                                                                                      • PISTORELLO SPA
                                                                                                        CF: 02631800287
                                                                                                      • NEW VIEDIL SRL
                                                                                                        CF: 04096690286
                                                                                                      • GEROTTO LINO SRL
                                                                                                        CF: 03687700280
                                                                                                      • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                                                                                        CF: 02859980274
                                                                                                      • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
                                                                                                        CF: 02539310272
                                                                                                      • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
                                                                                                        CF: 04173170277
                                                                                                      • SPUNTON IMPIANTI SRL
                                                                                                        CF: 01138760291
                                                                                                      • MELINATO IMPIANTI SRL
                                                                                                        CF: 03606940272
                                                                                                      • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
                                                                                                        CF: 04098950282
                                                                                                      • NEW VIEDIL SRL
                                                                                                        CF: 04096690286
                                                                                                      • GEROTTO FEDERICO SRL
                                                                                                        CF: 00308900281
                                                                                                      • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
                                                                                                        CF: 03461710281
                                                                                                      • ITALSCAVI NORD SRL
                                                                                                        CF: 03010350274
                                                                                                      • PISTORELLO SPA
                                                                                                        CF: 02631800287
                                                                                                      • GEROTTO LINO SRL
                                                                                                        CF: 03687700280
                                                                                                      • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                                                                                        CF: 02859980274
                                                                                                      • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
                                                                                                        CF: 02539310272
                                                                                                      • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
                                                                                                        CF: 04173170277
                                                                                                      • SPUNTON IMPIANTI SRL
                                                                                                        CF: 01138760291
                                                                                                      • MELINATO IMPIANTI SRL
                                                                                                        CF: 03606940272
                                                                                                      • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
                                                                                                        CF: 04098950282
                                                                                                      • NEW VIEDIL SRL
                                                                                                        CF: 04096690286
                                                                                                      CIG: 6029664C21
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE E FOGN. NEI COMUNI DELLA RIVIERA DEL BRENTA E MIRANESE- LOTTO L
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 300000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                                        DEMICED SRL
                                                                                                        CF: 02355230273
                                                                                                         
                                                                                                        ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
                                                                                                        CF: 02366690275
                                                                                                         
                                                                                                        ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
                                                                                                        CF: 02366690275
                                                                                                         
                                                                                                        DEMICED SRL
                                                                                                        CF: 02355230273
                                                                                                         
                                                                                                      • GEROTTO FEDERICO SRL
                                                                                                        CF: 00308900281
                                                                                                      • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
                                                                                                        CF: 03461710281
                                                                                                      • ITALSCAVI NORD SRL
                                                                                                        CF: 03010350274
                                                                                                      • PISTORELLO SPA
                                                                                                        CF: 02631800287
                                                                                                      • NEW VIEDIL SRL
                                                                                                        CF: 04096690286
                                                                                                      • GEROTTO LINO SRL
                                                                                                        CF: 03687700280
                                                                                                      • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                                                                                        CF: 02859980274
                                                                                                      • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
                                                                                                        CF: 02539310272
                                                                                                      • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
                                                                                                        CF: 04173170277
                                                                                                      • SPUNTON IMPIANTI SRL
                                                                                                        CF: 01138760291
                                                                                                      • MELINATO IMPIANTI SRL
                                                                                                        CF: 03606940272
                                                                                                      • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
                                                                                                        CF: 04098950282
                                                                                                      • MELINATO IMPIANTI SRL
                                                                                                        CF: 03606940272
                                                                                                      • GEROTTO FEDERICO SRL
                                                                                                        CF: 00308900281
                                                                                                      • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
                                                                                                        CF: 03461710281
                                                                                                      • ITALSCAVI NORD SRL
                                                                                                        CF: 03010350274
                                                                                                      • PISTORELLO SPA
                                                                                                        CF: 02631800287
                                                                                                      • NEW VIEDIL SRL
                                                                                                        CF: 04096690286
                                                                                                      • GEROTTO LINO SRL
                                                                                                        CF: 03687700280
                                                                                                      • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                                                                                        CF: 02859980274
                                                                                                      • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
                                                                                                        CF: 02539310272
                                                                                                      • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
                                                                                                        CF: 04173170277
                                                                                                      • SPUNTON IMPIANTI SRL
                                                                                                        CF: 01138760291
                                                                                                      • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
                                                                                                        CF: 04098950282
                                                                                                      • MELINATO IMPIANTI SRL
                                                                                                        CF: 03606940272
                                                                                                      CIG: 602967660A
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE E SVILUPPO RETI IDRICHE E FOGN. NEI COMUNI DELLA RIVIERA DEL BRENTA E MIRANESE- LOTTO M
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 300000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                                        DEMICED SRL
                                                                                                        CF: 02355230273
                                                                                                         
                                                                                                        ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
                                                                                                        CF: 02366690275
                                                                                                         
                                                                                                        ECO S.T.I.L.E. SRL UNIPERSONALE
                                                                                                        CF: 02366690275
                                                                                                         
                                                                                                        DEMICED SRL
                                                                                                        CF: 02355230273
                                                                                                         
                                                                                                      • GEROTTO FEDERICO SRL
                                                                                                        CF: 00308900281
                                                                                                      • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
                                                                                                        CF: 03461710281
                                                                                                      • ITALSCAVI NORD SRL
                                                                                                        CF: 03010350274
                                                                                                      • PISTORELLO SPA
                                                                                                        CF: 02631800287
                                                                                                      • NEW VIEDIL SRL
                                                                                                        CF: 04096690286
                                                                                                      • GEROTTO LINO SRL
                                                                                                        CF: 03687700280
                                                                                                      • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                                                                                        CF: 02859980274
                                                                                                      • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
                                                                                                        CF: 02539310272
                                                                                                      • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
                                                                                                        CF: 04173170277
                                                                                                      • SPUNTON IMPIANTI SRL
                                                                                                        CF: 01138760291
                                                                                                      • MELINATO IMPIANTI SRL
                                                                                                        CF: 03606940272
                                                                                                      • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
                                                                                                        CF: 04098950282
                                                                                                      • FERRARA VITTORIO SRL
                                                                                                        CF: 04493440285
                                                                                                      • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
                                                                                                        CF: 03461710281
                                                                                                      • GEROTTO FEDERICO SRL
                                                                                                        CF: 00308900281
                                                                                                      • ITALSCAVI NORD SRL
                                                                                                        CF: 03010350274
                                                                                                      • PISTORELLO SPA
                                                                                                        CF: 02631800287
                                                                                                      • NEW VIEDIL SRL
                                                                                                        CF: 04096690286
                                                                                                      • GEROTTO LINO SRL
                                                                                                        CF: 03687700280
                                                                                                      • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                                                                                        CF: 02859980274
                                                                                                      • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
                                                                                                        CF: 02539310272
                                                                                                      • IMPIANTI TECNOLOGIE SERVIZI S.R.L.
                                                                                                        CF: 04173170277
                                                                                                      • SPUNTON IMPIANTI SRL
                                                                                                        CF: 01138760291
                                                                                                      • MELINATO IMPIANTI SRL
                                                                                                        CF: 03606940272
                                                                                                      • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
                                                                                                        CF: 04098950282
                                                                                                      • FERRARA VITTORIO SRL
                                                                                                        CF: 04493440285
                                                                                                      • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
                                                                                                        CF: 03461710281
                                                                                                      CIG: 6043334CF8
                                                                                                      Oggetto: ASFALTATURA DELLA LATERALE DI VIA RISORGIMENTO AD ORIAGO DI MIRA, NUOVA RETE DI ACQUE BIANCHE 2o STR
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 102014.32
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-09-2015 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • EDILFORNITURE SNC DI PAVANETTO MARIO E C.
                                                                                                        CF: 00856220264
                                                                                                      • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
                                                                                                        CF: 00894480276
                                                                                                      • GENERAL WORK S.R.L.
                                                                                                        CF: 03035770241
                                                                                                      • ERREGI SRL
                                                                                                        CF: 04251140283
                                                                                                      • ITALO REGAZZO SRL
                                                                                                        CF: 00162660278
                                                                                                      • ROMEA ASFALTI SRL
                                                                                                        CF: 03214450276
                                                                                                      • ROTECH SRL
                                                                                                        CF: 02622130215
                                                                                                      • GEROTTO FEDERICO SRL
                                                                                                        CF: 00308900281
                                                                                                      • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                                                                                        CF: 02859980274
                                                                                                      • BOTTI ELIO SAS DI BOTTI FABIO E C.
                                                                                                        CF: 01193110291
                                                                                                      • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
                                                                                                        CF: 02293180242
                                                                                                      • DEL PRETE S.R.L.
                                                                                                        CF: 01843890763
                                                                                                      • GROSSELLE COSTRUZIONI SRL
                                                                                                        CF: 02579410289
                                                                                                      • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
                                                                                                        CF: MNGRLA56L09B554J
                                                                                                      • MENALDO FIRMINO
                                                                                                        CF: MNLFMN47B21H622O
                                                                                                      • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                                                                                        CF: 02859980274
                                                                                                      • EDILFORNITURE SNC DI PAVANETTO MARIO E C.
                                                                                                        CF: 00856220264
                                                                                                      • EDIL-LAVORI di Zago E. E C. Snc
                                                                                                        CF: 00894480276
                                                                                                      • GENERAL WORK S.R.L.
                                                                                                        CF: 03035770241
                                                                                                      • ERREGI SRL
                                                                                                        CF: 04251140283
                                                                                                      • ITALO REGAZZO SRL
                                                                                                        CF: 00162660278
                                                                                                      • ROMEA ASFALTI SRL
                                                                                                        CF: 03214450276
                                                                                                      • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
                                                                                                        CF: MNGRLA56L09B554J
                                                                                                      • ROTECH SRL
                                                                                                        CF: 02622130215
                                                                                                      • GEROTTO FEDERICO SRL
                                                                                                        CF: 00308900281
                                                                                                      • BOTTI ELIO SAS DI BOTTI FABIO E C.
                                                                                                        CF: 01193110291
                                                                                                      • M.I.S.A. SRL - MECCANICHE IDROELETT
                                                                                                        CF: 02293180242
                                                                                                      • DEL PRETE S.R.L.
                                                                                                        CF: 01843890763
                                                                                                      • GROSSELLE COSTRUZIONI SRL
                                                                                                        CF: 02579410289
                                                                                                      • MENALDO FIRMINO
                                                                                                        CF: MNLFMN47B21H622O
                                                                                                      • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                                                                                        CF: 02859980274
                                                                                                      CIG: Z000FBF423
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA E POSA RECINZIONE E REALIZZAZIONE NUOVA SCOLINA SEDE DI MIRANO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10250.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-07-2014 al 16-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                                        CF: 02165930278
                                                                                                      • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                                        CF: 02165930278
                                                                                                      CIG: Z011041FBF
                                                                                                      Oggetto: RELYNING CONDOTTA DN 250 V.LE SAN MARCO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 37800.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 26-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
                                                                                                        CF: 00859210262
                                                                                                      • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
                                                                                                        CF: 00859210262
                                                                                                      CIG: Z060FB1C17
                                                                                                      Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO CABINA MT IMP. SOLL FOGNATURA VIA NAZIONALE MIRA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 16000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-07-2014 al 13-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
                                                                                                        CF: 03587150289
                                                                                                      • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
                                                                                                        CF: 03587150289
                                                                                                      CIG: Z0A10468C4
                                                                                                      Oggetto: RISANAMENTO E DIPINTURA PARTE INFERIORE PARETI BOX SALA VENDITE MERCATO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 19750.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-09-2014 al 24-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MICHIELAN SRL
                                                                                                        CF: 02437960277
                                                                                                      • MICHIELAN SRL
                                                                                                        CF: 02437960277
                                                                                                      CIG: Z0B0ED86BC
                                                                                                      Oggetto: LAVORI DI SIGILLATURA VASCHE APPOGGIATE TRA LORO C/O IMPIANTO DI DEP
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3800.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
                                                                                                        CF: 00859210262
                                                                                                      • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
                                                                                                        CF: 00859210262
                                                                                                      CIG: Z0B1014703
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE SISTEMA ANTICADUTA FUSINA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 7047.56
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • SICURA SRL
                                                                                                        CF: 02394290247
                                                                                                      • SICURA SRL
                                                                                                        CF: 02394290247
                                                                                                      CIG: Z0D100E486
                                                                                                      Oggetto: RIFACIMENTO TUBAZIONI COLLETTORE IMPIANTO IDRAULICO SOLLEV. FOGN.C29 VIA GOBBI MESTRE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4100.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                                        CF: 02177610272
                                                                                                      • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                                        CF: 02177610272
                                                                                                      CIG: Z0D1081CB5
                                                                                                      Oggetto: PICCHETTAMENTO AREE IN ESPROPRIO LAVORI FOGNATURA ZELARINO TREVIGNANO VIE TARU' MOLINO MARCELLO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 450.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-08-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • STUDIO GUZZO DEI GEOMETRI P. E N. GUZZO
                                                                                                        CF: 03100340268
                                                                                                      • STUDIO GUZZO DEI GEOMETRI P. E N. GUZZO
                                                                                                        CF: 03100340268
                                                                                                      CIG: Z0E107FD9A
                                                                                                      Oggetto: ISTRUZIONE PRATICHE CPI SEDI VERITAS SPA MOGLIANO,MIRANO ,MESTRE E CHIOGGIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 7862.40
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BOSCARO PER. IND. ENRICO
                                                                                                        CF: BSCNRC68D13D325F
                                                                                                      • BOSCARO PER. IND. ENRICO
                                                                                                        CF: BSCNRC68D13D325F
                                                                                                      CIG: Z14106F67E
                                                                                                      Oggetto: LAVORI SU PONTILI CIM. VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 24520.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                        CF: 03137160275
                                                                                                      • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                        CF: 03137160275
                                                                                                      CIG: Z160EF6F08
                                                                                                      Oggetto: SONDAGGI DISCARICA CA' ROSSA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 9800.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 6300.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-04-2014 al 29-04-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ECOSONDA SRL
                                                                                                        CF: 03696100282
                                                                                                      • ECOSONDA SRL
                                                                                                        CF: 03696100282
                                                                                                      CIG: Z160F7A819
                                                                                                      Oggetto: RIFACIMENTO STRADA INTERNA SEDE VERITAS VIALE VENTURINI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 26999.03
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 08-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                                      • LOCAPAL SRL
                                                                                                        CF: 01594520270
                                                                                                      • COSMO AMBIENTE SRL
                                                                                                        CF: 02606340277
                                                                                                      • LA CITTADELLA SNC
                                                                                                        CF: 01551830282
                                                                                                      • BERTUOL SRL
                                                                                                        CF: 04286910262
                                                                                                      • LOCAPAL SRL
                                                                                                        CF: 01594520270
                                                                                                      CIG: Z181032124
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA E STRAORDINARIA SEDI VERITAS SPA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 35000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-08-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ALMAR SRL
                                                                                                        CF: 02902800271
                                                                                                      • ALMAR SRL
                                                                                                        CF: 02902800271
                                                                                                      CIG: Z1810D0B93
                                                                                                      Oggetto: REALIZZ.E POSA DI PEDANE PORTA ANTIP. BARRIERE AUTOM. CIM TERRAFERMA E VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 24500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-12-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • C.V.A. SRL
                                                                                                        CF: 00980010276
                                                                                                      • C.V.A. SRL
                                                                                                        CF: 00980010276
                                                                                                      CIG: Z1B101A0A0
                                                                                                      Oggetto: IMPORTO A SALDO PER IL COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO DEL PROG. BONIFICA POLO NAUTICO SAN GIULIANO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 17554.01
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-07-2014 al 11-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • LOBBIA ANTONIO
                                                                                                        CF: LBBNTN51A10Z315E
                                                                                                      • LOBBIA ANTONIO
                                                                                                        CF: LBBNTN51A10Z315E
                                                                                                      CIG: Z1B115BD11
                                                                                                      Oggetto: COMANDI POMPE PERCOLATO E PREDISPOSIZIONE TELECONTROLLO DISCARICA CA' PERALE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 17507.35
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
                                                                                                        CF: 01284400288
                                                                                                      • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
                                                                                                        CF: 01284400288
                                                                                                      CIG: Z1C0F70CD7
                                                                                                      Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA OPERE ELETTRICHE MESSA IN SICUREZZA PER DEMOLIZIONE SERBATOIO S. ANDREA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3952.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-07-2014 al 05-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CABIANCA ING. GIORGIO
                                                                                                        CF: CBNGRG55D27L736G
                                                                                                      • CABIANCA ING. GIORGIO
                                                                                                        CF: CBNGRG55D27L736G
                                                                                                      CIG: Z1D0ECE001
                                                                                                      Oggetto: "INDAGINI GEOGNOSTICHE AMBIENTALI AREA ""VASCHETTE"" MARGHERA DITTA GEOLAVORI."
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10384.05
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-05-2014 al 15-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GEOLAVORI SRL
                                                                                                        CF: 01766790305
                                                                                                      • GEOLAVORI SRL
                                                                                                        CF: 01766790305
                                                                                                      CIG: Z1E0EEE6F1
                                                                                                      Oggetto: AGGIORNAMENTO CATASTALE FRAZIONAMENTO CATASTO TERRENI IMMOBILI IN CO.DI.VE SEZ. MESTRE FG 17
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1853.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 22-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SERAFINI GILBERTO
                                                                                                        CF: SRFGBR68E27L736G
                                                                                                      • SERAFINI GILBERTO
                                                                                                        CF: SRFGBR68E27L736G
                                                                                                      CIG: Z1E0F8E110
                                                                                                      Oggetto: RILIEVI TOPOGRAFICI PROGETT. FOGNATURA VIA TEVERE CAVALLINO TREPORTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1492.40
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-07-2014 al 04-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • STUDIO GUZZO DEI GEOMETRI P. E N. GUZZO
                                                                                                        CF: 03100340268
                                                                                                      • STUDIO GUZZO DEI GEOMETRI P. E N. GUZZO
                                                                                                        CF: 03100340268
                                                                                                      CIG: Z1E10AAA5C
                                                                                                      Oggetto: PROGET.NE DEFIN.-ESEC.SOTTOSERVIZI E PIAZ.LI AREA CENTRALE COGENER.NE BIOMASSA ECODISTRETTO MARGHERA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 19344.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • HYDROPROGETTI SRL
                                                                                                        CF: 03341820276
                                                                                                      • HYDROPROGETTI SRL
                                                                                                        CF: 03341820276
                                                                                                      CIG: Z1F0EC04EB
                                                                                                      Oggetto: CONSULENZE PER PSC FABBRICATI CIMITERIALI MESTRE E VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 26000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 3375.53
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • REGAZZI arch. FRANCO
                                                                                                        CF: RGZFNC60T10L736L
                                                                                                      • REGAZZI arch. FRANCO
                                                                                                        CF: RGZFNC60T10L736L
                                                                                                      CIG: Z1F110F0A3
                                                                                                      Oggetto: RIFACIMENTO ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO V.FRASSINELLI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 38726.15
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • IMPRESA ZERBATO LUCIANO E C. SNC
                                                                                                        CF: 00344940267
                                                                                                      • IMPRESA ZERBATO LUCIANO E C. SNC
                                                                                                        CF: 00344940267
                                                                                                      CIG: Z21113097E
                                                                                                      Oggetto: AGGIORNAMENTO PIANO PERTICELLARE FOGNATURA MALCONTENTA CA' SABBIONI VIA PADANA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 260.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-10-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • STUDIO GUZZO DEI GEOMETRI P. E N. GUZZO
                                                                                                        CF: 03100340268
                                                                                                      • STUDIO GUZZO DEI GEOMETRI P. E N. GUZZO
                                                                                                        CF: 03100340268
                                                                                                      CIG: Z251035B8D
                                                                                                      Oggetto: CONSULENZE TECNICHE - VERIFICHE SISMICHE FABBRICATI MIRANO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 18720.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-07-2014 al 30-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • DUEBARRADUE STUDI ASSOCIATI DI PROG
                                                                                                        CF: 03831070275
                                                                                                      • DUEBARRADUE STUDI ASSOCIATI DI PROG
                                                                                                        CF: 03831070275
                                                                                                      CIG: Z2510A0882
                                                                                                      Oggetto: REDAZIONE DEL PROGETTO PRELIMINARE DI RIFACIMENTO DEL FORNO CREMATORIO DI MARGHERA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 31200.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-11-2014 al 23-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CROVATO ARCH. ERASMO
                                                                                                        CF: CRVRSM50E18L736F
                                                                                                      • CROVATO ARCH. ERASMO
                                                                                                        CF: CRVRSM50E18L736F
                                                                                                      CIG: Z2510A86FD
                                                                                                      Oggetto: RIPARAZIONE TORRE PIEZOMETRICA CENTRALE CA'SAVIO CAVALLINO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 9300.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-10-2014 al 15-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • OFFICINE CAVALLETTO SRL
                                                                                                        CF: 00002130276
                                                                                                      • OFFICINE CAVALLETTO SRL
                                                                                                        CF: 00002130276
                                                                                                      CIG: Z290F51B53
                                                                                                      Oggetto: STUDIO OTTIMAZIONE SISTEMA IDRICO DI VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 17680.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 5304.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • IDROSTUDI SRL
                                                                                                        CF: 01039560329
                                                                                                      • IDROSTUDI SRL
                                                                                                        CF: 01039560329
                                                                                                      CIG: Z291013E6E
                                                                                                      Oggetto: MANUT. MARMI FABBR. LOCULI CIM VENEZIA E ISOLE 2014 - 2015
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CONSORZIO DEI TAJAPIERA RESTAURATORI
                                                                                                        CF: 03826020277
                                                                                                      • CONSORZIO DEI TAJAPIERA RESTAURATORI
                                                                                                        CF: 03826020277
                                                                                                      CIG: Z2C0C7F854
                                                                                                      Oggetto: IMPIANTO FOTOVOLTAICO COPERTURE IMPIANTI FUSINA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 20800.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 6448.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-12-2013 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • STUDIO TECNICO GALANTE LUCA
                                                                                                        CF: GLNLCU69P26G224S
                                                                                                      • STUDIO TECNICO GALANTE LUCA
                                                                                                        CF: GLNLCU69P26G224S
                                                                                                      CIG: Z2E0EA693E
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTI PIAZZALI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 19300.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-04-2014 al 18-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • E.C.I.S. Srl
                                                                                                        CF: 00681560272
                                                                                                      • E.C.I.S. Srl
                                                                                                        CF: 00681560272
                                                                                                      CIG: Z2F0EAE608
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA E POSA ASPIRATORI FOSSE CAMION CENTRO SERVIZI IGIENE AMBIENTALE MIRANO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10200.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-10-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TECNAUTO GROUP S.R.L.
                                                                                                        CF: 03612250278
                                                                                                      • TECNAUTO GROUP S.R.L.
                                                                                                        CF: 03612250278
                                                                                                      CIG: Z310F0EECF
                                                                                                      Oggetto: RIPRISTINI OPERE CIVILI E COPERTURE IMPIANTI SII
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 28000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-08-2014 al 29-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MICHIELAN SRL
                                                                                                        CF: 02437960277
                                                                                                      • MICHIELAN SRL
                                                                                                        CF: 02437960277
                                                                                                      CIG: Z330DAC65B
                                                                                                      Oggetto: INTERVENTI EDILI PRESSO IMPIANTO DEPURAZIONE CAMPALTO PASSERELLA DI COPERTURA REPARTO DISABBIATURA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 13201.01
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • B.M.C. SRL
                                                                                                        CF: 03476880269
                                                                                                      • B.M.C. SRL
                                                                                                        CF: 03476880269
                                                                                                      CIG: Z330EB56E2
                                                                                                      Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RETI IDRICHE - VIA M.TE RUA CAMPOLONGO MAGGIORE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-04-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • VANUZZO FRANCO
                                                                                                        CF: VNZFNC61P15D748T
                                                                                                      • VANUZZO FRANCO
                                                                                                        CF: VNZFNC61P15D748T
                                                                                                      CIG: Z340D6EB4B
                                                                                                      Oggetto: LAVORIDI PROVE DI TENUTA DI CONDOTTA FOGNARIA IN CLS DN 1200
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 7900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 2600.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-02-2014 al 04-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
                                                                                                        CF: 00859210262
                                                                                                      • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
                                                                                                        CF: 00859210262
                                                                                                      CIG: Z3C0F6F712
                                                                                                      Oggetto: SOSTITUZIONE TRATTI DI TUBAZIONE E VALVOLE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE ESTIVA INVERNALE SANT'ANDREA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 15640.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-06-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • NALON SRL
                                                                                                        CF: 03643690278
                                                                                                      • NALON SRL
                                                                                                        CF: 03643690278
                                                                                                      CIG: Z3F1106631
                                                                                                      Oggetto: SOMMA URGENZA RIPRISTINO AVVALLAMENTI STRADALI MORGANO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5794.20
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-10-2014 al 08-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ALMAR SRL
                                                                                                        CF: 02902800271
                                                                                                      • ALMAR SRL
                                                                                                        CF: 02902800271
                                                                                                      CIG: Z400FCAD0C
                                                                                                      Oggetto: RIFACIMENTO TUBAZIONE GAS METANO DAL MISURATORE ALLA CENTRALE TERMICA E AI GENERATORI POSTI IN CENTR
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 22100.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-08-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BETTIOLO IMPIANTI SRL
                                                                                                        CF: 02861560270
                                                                                                      • BETTIOLO IMPIANTI SRL
                                                                                                        CF: 02861560270
                                                                                                      CIG: Z4210A6A87
                                                                                                      Oggetto: REALIZZAZIONE LINEA VITA LIDO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2190.20
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 17-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • A.B. TEAM SRL
                                                                                                        CF: 03961010273
                                                                                                      • A.B. TEAM SRL
                                                                                                        CF: 03961010273
                                                                                                      CIG: Z430F0E9DB
                                                                                                      Oggetto: SISTEMA ABBATTIMENTO SCHIUME E RIFACIMENTO LAMA RASCHIANTE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 33250.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-10-2014 al 22-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
                                                                                                        CF: 00324610294
                                                                                                      • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
                                                                                                        CF: 00324610294
                                                                                                      CIG: Z4410D91FE
                                                                                                      Oggetto: LAVORO SU PARTI CEMENTIZIE TROMBA ASCENS. FABBR. ROTONDA CIM ME
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3840.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • COGEB S.r.l.
                                                                                                        CF: 02463470274
                                                                                                      • COGEB S.r.l.
                                                                                                        CF: 02463470274
                                                                                                      CIG: Z470F8A199
                                                                                                      Oggetto: LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA COND IDRICHE ROTATORIA S.R. NOALESE E V. BRANCO SCORZE'
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 35000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-06-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • CAZZARO SPA
                                                                                                        CF: 00284420262
                                                                                                      • CAZZARO SPA
                                                                                                        CF: 00284420262
                                                                                                      CIG: Z4A10284FF
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA GRIGLIA A NASTRO CONTINUO - PREGANZIOL
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 15700.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-09-2014 al 02-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • C. M. STERLUTI SRL
                                                                                                        CF: 03561100243
                                                                                                      • C. M. STERLUTI SRL
                                                                                                        CF: 03561100243
                                                                                                      CIG: Z4B110FA89
                                                                                                      Oggetto: CAMPAGNA DI SOSTITUZIONE CONTATORI ACQUEDOTTO NELL'AREA RIV. DEL BRENTA E MIRANESE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 32280.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-10-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
                                                                                                        CF: MNGRLA56L09B554J
                                                                                                      • COS.MEN DI MENEGHIN AURELIO
                                                                                                        CF: MNGRLA56L09B554J
                                                                                                      CIG: Z4E0F116FB
                                                                                                      Oggetto: SPOSTAMENTO UPS DA LABORATORIO A CABINA 100 E COLLEGAMENTO PARALLELO CON UPS ESISTENTE IN CABINA 100
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 19084.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 01-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • TECNOELECTRIC SRL
                                                                                                        CF: 02730630270
                                                                                                      • TECNOELECTRIC SRL
                                                                                                        CF: 02730630270
                                                                                                      CIG: Z4F0FC54ED
                                                                                                      Oggetto: LAVORI MANUTENZIONI CARPENTERIE DELLE TUBAZIONI AMMALORATE IMP.CAMPALTO E FUSINA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • OMEGA SRL
                                                                                                        CF: 03009290275
                                                                                                      • OMEGA SRL
                                                                                                        CF: 03009290275
                                                                                                      CIG: Z540EBE329
                                                                                                      Oggetto: RESTAURO E INSTALLAZIONE FONTANA IN VIA GINO ALLEGRI A MESTRE.
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 21525.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-05-2014 al 24-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • E.C.I.S. Srl
                                                                                                        CF: 00681560272
                                                                                                      • E.C.I.S. Srl
                                                                                                        CF: 00681560272
                                                                                                      CIG: Z55107F44E
                                                                                                      Oggetto: ASSISTENZE EDILI SISTEMAZIONE SPOGLIATOIO P.LE SIRTORI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 16179.83
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-09-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • EDILNOVA DI PAOLO ZILLIO
                                                                                                        CF: ZLLPLA66C15D325S
                                                                                                      • EDILNOVA DI PAOLO ZILLIO
                                                                                                        CF: ZLLPLA66C15D325S
                                                                                                      CIG: Z561071DDA
                                                                                                      Oggetto: NOLEGGIO ESCAVATORE CON OPERATORE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-09-2014 al 06-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • REBESCHINI ANTONIO
                                                                                                        CF: RBSNTN72A02B563J
                                                                                                      • REBESCHINI ANTONIO
                                                                                                        CF: RBSNTN72A02B563J
                                                                                                      CIG: Z570EF10C7
                                                                                                      Oggetto: NOLEGGIO PIATTAFORMA PER INTERVENTO DI MAN. CONDOTTA IDRICA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1600.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MONETTI GROUP
                                                                                                        CF: 00468020276
                                                                                                      • MONETTI GROUP
                                                                                                        CF: 00468020276
                                                                                                      CIG: Z5A0E317A9
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE PER PIAZZOLE ECOLOGICHE COMUNE S. MARIA DI SALA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4258.80
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-03-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SE.M.PRE SRL SERVIZI MULTIPRESTAZIO
                                                                                                        CF: 04047130275
                                                                                                      • SE.M.PRE SRL SERVIZI MULTIPRESTAZIO
                                                                                                        CF: 04047130275
                                                                                                      CIG: Z5A10BCF06
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA LOCALI DISCARICA DI CA' ROSSA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 14037.12
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL
                                                                                                        CF: 00417030277
                                                                                                      • EDILNUOVA DI TERRENTIN SRL
                                                                                                        CF: 00417030277
                                                                                                      CIG: Z5F0F94200
                                                                                                      Oggetto: ATTIVITA' DI CAROTAGGI E PRELIEVI DI TERRENO DA ESEGUIRSI NELL'AMBITO DEL PDC AREA MALCONTENTA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2188.50
                                                                                                      Somme liquidate: € 1840.70
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 27-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
                                                                                                        CF: 01299560381
                                                                                                      • S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
                                                                                                        CF: 01299560381
                                                                                                      CIG: Z62112989C
                                                                                                      Oggetto: ASFALTATURA SEDI STRADALI A MIRA E MARTELLAGO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 15649.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-11-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • GEROTTO LINO SRL
                                                                                                        CF: 03687700280
                                                                                                      • GEROTTO LINO SRL
                                                                                                        CF: 03687700280
                                                                                                      CIG: Z630F1A2F7
                                                                                                      Oggetto: ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IDROVORA CA' ROSSA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39850.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al 27-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • M.I.D. SRL
                                                                                                        CF: 04600110284
                                                                                                      • M.I.D. SRL
                                                                                                        CF: 04600110284
                                                                                                      CIG: Z640E5EEEC
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON SOSTITUZIONE TRASFORMATORE CABINA CDO 1 VERITAS
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 14000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 30-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • EUROSYSTEM SRL
                                                                                                        CF: 03723250274
                                                                                                      • EUROSYSTEM SRL
                                                                                                        CF: 03723250274
                                                                                                      CIG: Z6710FBC91
                                                                                                      Oggetto: SALDO COLLAUDO AMMINISTRATIVO RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA CENTRO URBANO MESTRE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1308.49
                                                                                                      Somme liquidate: € 1308.48
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 25-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • LUCIO ANTONIO PAGAN
                                                                                                        CF: PGNLNT54L23L736Z
                                                                                                      • LUCIO ANTONIO PAGAN
                                                                                                        CF: PGNLNT54L23L736Z
                                                                                                      CIG: Z6A1013D52
                                                                                                      Oggetto: MANUT. MARMI FABBR. LOCULI CIM TERRAFERMA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ZARA EUGENIO E FIGLI S.N.C.
                                                                                                        CF: 00401790274
                                                                                                      • ZARA EUGENIO E FIGLI S.N.C.
                                                                                                        CF: 00401790274
                                                                                                      CIG: Z6B117368A
                                                                                                      Oggetto: REALIZZAZIONE POSTAZIONI DI LAVORO E RIFACIMENTO ARMADI CAT 6 PRESSO CDO 1
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 12900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-12-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ELETTROLUX S.A.S. DI PAOLO MENEGHEL
                                                                                                        CF: 03632160275
                                                                                                      • ELETTROLUX S.A.S. DI PAOLO MENEGHEL
                                                                                                        CF: 03632160275
                                                                                                      CIG: Z6D118F727
                                                                                                      Oggetto: SCIA GRUPPO ELETTROGENO CA' ROSSA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1661.28
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • STUDIO TECNICO ASSOCIATO MULTIMPIANTI
                                                                                                        CF: 02360850271
                                                                                                      • STUDIO TECNICO ASSOCIATO MULTIMPIANTI
                                                                                                        CF: 02360850271
                                                                                                      CIG: Z7A0ECCDEE
                                                                                                      Oggetto: RILIEVO TOPOGRAFICO AREA PIEMME VIA MONTEGRAPPA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1200.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-04-2014 al 28-04-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • DELTA STUDIO SRL
                                                                                                        CF: 03804030278
                                                                                                      • DELTA STUDIO SRL
                                                                                                        CF: 03804030278
                                                                                                      CIG: Z7B0DAD2E6
                                                                                                      Oggetto: INCARICO DIRETTORE OPERATIVO E ISPETTORE CANTIERE LAVORI PROGETTO GENERALE FOGNATURE DI MESTRE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 35524.62
                                                                                                      Somme liquidate: € 4831.36
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-02-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • DI MARTINO ING. ALBERTO
                                                                                                        CF: DMRLRT63T30L736R
                                                                                                      • DI MARTINO ING. ALBERTO
                                                                                                        CF: DMRLRT63T30L736R
                                                                                                      CIG: Z7C0FCFAFD
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI MIGLIORATIVI IMPIANTO CREMAZIONE CIMITERO MARGHERA VE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 37500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • C.RE.F.IN. SRL
                                                                                                        CF: 00184150274
                                                                                                      • C.RE.F.IN. SRL
                                                                                                        CF: 00184150274
                                                                                                      CIG: Z7C112BE03
                                                                                                      Oggetto: OPERE COMPLEMENTARI NPGF 2011 MIRA, CAMPOLONGO MAGGIORE E VIGONOVO - COSTRUZIONE ALLACCIAMENTI E TRA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 13000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-11-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
                                                                                                        CF: 03461710281
                                                                                                      • CO.EDI SRL COSTRUZIONI
                                                                                                        CF: 03461710281
                                                                                                      CIG: Z7D124FF32
                                                                                                      Oggetto: LAVORI DI IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURE IMPIANTI DOLO E MIRA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 17650.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • MICHIELAN SRL
                                                                                                        CF: 02437960277
                                                                                                      • MICHIELAN SRL
                                                                                                        CF: 02437960277
                                                                                                      CIG: Z7F1051E50
                                                                                                      Oggetto: COSTRUZIONE NUOVI ALLACCIAMENTI A QUINTO DI TV A SEGUITO ESTENSIONE RETE IDRICA EMERGENZA MERCURIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39975.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • CAZZARO SPA
                                                                                                        CF: 00284420262
                                                                                                      • CAZZARO SPA
                                                                                                        CF: 00284420262
                                                                                                      CIG: Z7F110F00A
                                                                                                      Oggetto: RILIEVI TOPOGRAFICI CA' ROSSA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 20176.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • STUDIO TECNICO MACCAPANI GEOM. CARL
                                                                                                        CF: 00834970386
                                                                                                      • STUDIO TECNICO MACCAPANI GEOM. CARL
                                                                                                        CF: 00834970386
                                                                                                      CIG: Z80108D5A3
                                                                                                      Oggetto: REDAZIONE STATO DI CONSISTENZA FABBRICATI MESTRE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 29452.68
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-09-2014 al 01-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PASINETTI ALESSANDRO
                                                                                                        CF: PSNLSN57M03L736M
                                                                                                      • PASINETTI ALESSANDRO
                                                                                                        CF: PSNLSN57M03L736M
                                                                                                      CIG: Z820F514EB
                                                                                                      Oggetto: ADEGUAMENTO DELLA CABINA MT/BT, PRESSO SOLLEVAMENTO SM4 (BISSUOLA) SECONDO NORMA CEI 0-16
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 12680.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-06-2014 al 25-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • TECNOELECTRIC SRL
                                                                                                        CF: 02730630270
                                                                                                      • TECNOELECTRIC SRL
                                                                                                        CF: 02730630270
                                                                                                      CIG: Z8212582F2
                                                                                                      Oggetto: COPERTURA ISTANZA DI VARIAZIONE ATTESTAZIONE SOA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 276.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SOC ORGANISMI ATTESTAZIONE EURO-SOA
                                                                                                        CF: 02833790245
                                                                                                      • SOC ORGANISMI ATTESTAZIONE EURO-SOA
                                                                                                        CF: 02833790245
                                                                                                      CIG: Z8310D0B00
                                                                                                      Oggetto: INSTALLAZIONE DIFFUSORI E COMPRESSORE DEP.PREGANZIOL
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 20860.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                                        CF: 02177610272
                                                                                                      • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                                        CF: 02177610272
                                                                                                      CIG: Z8511B7410
                                                                                                      Oggetto: REALIZZAZIONE DI NR.2 PIAZZOLE IN MISTO STABILIZZATO IMP. FAVARO VENETO SM 32
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4300.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • BERTUOL SRL
                                                                                                        CF: 04286910262
                                                                                                      • BERTUOL SRL
                                                                                                        CF: 04286910262
                                                                                                      CIG: Z870FCC9FD
                                                                                                      Oggetto: LAVORI SI SOSTITUZIONE QUADRI ELETTRICI IMP. DI SOLL. FOGNATURA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 19900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-06-2014 al 29-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • DIA IMPIANTI DI DESTRO ANDREA
                                                                                                        CF: DSTNDR75L31G693M
                                                                                                      • DIA IMPIANTI DI DESTRO ANDREA
                                                                                                        CF: DSTNDR75L31G693M
                                                                                                      CIG: Z8711CD68D
                                                                                                      Oggetto: GEST.A CONSUNTIVO SERV.ENERGETICI (IP E IMP.ELETTRICI) IN COM. CAMPOLONGO MAGGIORE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 34993.69
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 31-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • C.E.I. CARRARO ENRICO IMPIANTI ELETTRICI
                                                                                                        CF: CRRNRC73B28B546X
                                                                                                      • C.E.I. CARRARO ENRICO IMPIANTI ELETTRICI
                                                                                                        CF: CRRNRC73B28B546X
                                                                                                      CIG: Z8A0F18642
                                                                                                      Oggetto: IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PERCOLATO CA' ROSSA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 14611.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-07-2014 al 25-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
                                                                                                        CF: 01284400288
                                                                                                      • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
                                                                                                        CF: 01284400288
                                                                                                      CIG: Z8C107C55C
                                                                                                      Oggetto: REALIZZAZIONE IMPIANTO RILEVAMENTO FUMI OFFICINA CHIOGGIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 15943.52
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TUMIATI IMPIANTI SRL
                                                                                                        CF: 01037870290
                                                                                                      • TUMIATI IMPIANTI SRL
                                                                                                        CF: 01037870290
                                                                                                      CIG: Z8E110A2B4
                                                                                                      Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE DI CONDOTTA SUBLAGUNARE CON SOMMOZZATORI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-08-2014 al 04-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • IDRA SNC
                                                                                                        CF: 02385550278
                                                                                                      • IDRA SNC
                                                                                                        CF: 02385550278
                                                                                                      CIG: Z900F7874A
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA E POSA N.03 CONDIZ. CLIVET CED-V 101+MSAT101 CABINA ELETTRICA MT16 PORTO DI VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 38520.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-06-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • NALON SRL
                                                                                                        CF: 03643690278
                                                                                                      • NALON SRL
                                                                                                        CF: 03643690278
                                                                                                      CIG: Z90103D393
                                                                                                      Oggetto: CONSULENZA TECNICA PER RILIEVI PRATICHE CATASTALI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5924.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • VANIN LUCA
                                                                                                        CF: VNNLCU79H15L736A
                                                                                                      • VANIN LUCA
                                                                                                        CF: VNNLCU79H15L736A
                                                                                                      CIG: Z951093580
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA E POSA PORTE INGRESSO CABINA MT DEP.LIDO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2560.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 30-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • PONTE MARCO TERMOIDRAULICA E SERRAM
                                                                                                        CF: PNTMRC70E30L736Y
                                                                                                      • PONTE MARCO TERMOIDRAULICA E SERRAM
                                                                                                        CF: PNTMRC70E30L736Y
                                                                                                      CIG: Z9911EC3AD
                                                                                                      Oggetto: STUDIO DI FATTIBILITA' PROGETTO GENERALE RETE FOGNATURA E IMP.DEPURAZIONE ZONA ZERO B. E PREGANZIOL
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 31720.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • BEM STUDIO DI INGEGNERIA
                                                                                                        CF: 03784150264
                                                                                                      • BEM STUDIO DI INGEGNERIA
                                                                                                        CF: 03784150264
                                                                                                      CIG: Z9A0E5A346
                                                                                                      Oggetto: PROGETTAZIONE DI INTERVENTI STRUTTURALI PRESSO IL MERCATO ITTICO DEL TRONCHETTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 20800.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-04-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ING. PIERLUIGI MORO
                                                                                                        CF: MROPLG50E25L736Y
                                                                                                      • ING. PIERLUIGI MORO
                                                                                                        CF: MROPLG50E25L736Y
                                                                                                      CIG: Z9B105B01B
                                                                                                      Oggetto: PROGETT.NE STRUTTURALE(REL.CALCOLO E TAVOLE GRAFICHE)X REALIZZ.NE CENTRALE GAZZERA MATTUGLIE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 6136.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-08-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • TRE ERRE INGEGNERIA SRL
                                                                                                        CF: 03633010263
                                                                                                      • TRE ERRE INGEGNERIA SRL
                                                                                                        CF: 03633010263
                                                                                                      CIG: Z9B105D753
                                                                                                      Oggetto: RELAZIONE DI FINE LAVORI INTERVENTO DI BONIFICA POLO NAUTICO -SAN GIULIANO VE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 12272.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-08-2014 al 31-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ING.PAOLO ARDIZZON
                                                                                                        CF: RDZPLA52E15L736H
                                                                                                      • ING.PAOLO ARDIZZON
                                                                                                        CF: RDZPLA52E15L736H
                                                                                                      CIG: Z9C105B060
                                                                                                      Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA CENTRALE TERMICA PRUACS GAZZERA MATTUGLIE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 30160.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-07-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • E. C. ENGINEERING SRL
                                                                                                        CF: 04297820260
                                                                                                      • E. C. ENGINEERING SRL
                                                                                                        CF: 04297820260
                                                                                                      CIG: Z9D1069904
                                                                                                      Oggetto: MONITORAGGIO STRUTTURALE VASCA OSSIDAZIONE E DENITRIFICAZIONE IMP DEP CAMPALTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5638.25
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • HI-TECH SYSTEMS SRL
                                                                                                        CF: 02950630273
                                                                                                      • HI-TECH SYSTEMS SRL
                                                                                                        CF: 02950630273
                                                                                                      CIG: Z9E0ECFDDF
                                                                                                      Oggetto: ESECUZIONE IMP. ELETTRICO PER CARROPONTE DISABBIATURA/SOSTITUZIONE DEL FESTONE DI COMANDO E POTENZA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-05-2014 al 16-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ELETTRA SRL
                                                                                                        CF: 03300120270
                                                                                                      • ELETTRA SRL
                                                                                                        CF: 03300120270
                                                                                                      CIG: Z9E1069171
                                                                                                      Oggetto: LAVORI EDILI IMP. DEPURAZIONE E RETE FOGNARIA VENEZIA CENTRO STORICO E AREA MOGLIANO VENETO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • SICOP COSTRUZIONI SRL
                                                                                                        CF: 04203040276
                                                                                                      • SICOP COSTRUZIONI SRL
                                                                                                        CF: 04203040276
                                                                                                      CIG: Z9F10174C9
                                                                                                      Oggetto: AGGIORNAMENTO PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA SAN FRANCESCO D.VIGNA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-07-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
                                                                                                        CF: 01299560381
                                                                                                      • S.G.M. GEOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.
                                                                                                        CF: 01299560381
                                                                                                      CIG: ZA0120C368
                                                                                                      Oggetto: ASSISTENZA ARCHELOGICA SCAVO LAVORI RETE ANTINCENDIO VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3960.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ARCOMAI SNC
                                                                                                        CF: 03721490278
                                                                                                      • ARCOMAI SNC
                                                                                                        CF: 03721490278
                                                                                                      CIG: ZA2105B008
                                                                                                      Oggetto: ESTENSIONE INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CENTRALE PICCOLA - PROGETTO GAZZERA MATTUGLIE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4680.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-07-2014 al 16-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ARCHPIU'DUE-P.MIOTTOM.SARTI
                                                                                                        CF: 03531120289
                                                                                                      • ARCHPIU'DUE-P.MIOTTOM.SARTI
                                                                                                        CF: 03531120289
                                                                                                      CIG: ZA311518BA
                                                                                                      Oggetto: SOMMA URGENZA RIPRISTINO AVVALLAMENTO STRADALE - MORGANO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3880.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-11-2014 al 24-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • IMEC DI DURANTE BRUNO E C. SNC
                                                                                                        CF: 01021990294
                                                                                                      • IMEC DI DURANTE BRUNO E C. SNC
                                                                                                        CF: 01021990294
                                                                                                      CIG: ZA40F48CF9
                                                                                                      Oggetto: STUDIO OTTIMAZIONE SISTEMA IDRICO DI VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 19500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 6084.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-07-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • IDROSTUDI SRL
                                                                                                        CF: 01039560329
                                                                                                      • IDROSTUDI SRL
                                                                                                        CF: 01039560329
                                                                                                      CIG: ZA511A7AD3
                                                                                                      Oggetto: LAVORO SU IMP 422 - INSTALLAZIONE E FORNITURA GRIGLIA PER STRAMAZZI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 36855.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • HUBER TECHNOLOGY SRL
                                                                                                        CF: 01689490215
                                                                                                      • HUBER TECHNOLOGY SRL
                                                                                                        CF: 01689490215
                                                                                                      CIG: ZA5121B9DF
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA E POSA TUBAZIONE ACQUE NERE LATERALE VIA MADRID IN COM.CAVALLINO TREPORTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 8500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • CIPRIANO COSTANTINI E F.LLI SNC
                                                                                                        CF: 00464310275
                                                                                                      • CIPRIANO COSTANTINI E F.LLI SNC
                                                                                                        CF: 00464310275
                                                                                                      CIG: ZA61121101
                                                                                                      Oggetto: REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE MIT
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 7156.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-10-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SE.M.PRE SRL SERVIZI MULTIPRESTAZIO
                                                                                                        CF: 04047130275
                                                                                                      • SE.M.PRE SRL SERVIZI MULTIPRESTAZIO
                                                                                                        CF: 04047130275
                                                                                                      CIG: ZA9105BFA5
                                                                                                      Oggetto: PROTEZIONE ANTINCENDIO PER ARCHIVIO DI SCALTENIGO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3800.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • LORRIC SRL
                                                                                                        CF: 04031060280
                                                                                                      • LORRIC SRL
                                                                                                        CF: 04031060280
                                                                                                      CIG: ZAC108A99C
                                                                                                      Oggetto: CONSULENZA STATICA FABBRICATO E SPOGLIATOIO SITO A MURANO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 7003.80
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • HI-TECH SYSTEMS SRL
                                                                                                        CF: 02950630273
                                                                                                      • HI-TECH SYSTEMS SRL
                                                                                                        CF: 02950630273
                                                                                                      CIG: ZAD118E51B
                                                                                                      Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA TORRI PIEZOMETRICHE CHIOGGIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 25200.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • MICHIELAN SRL
                                                                                                        CF: 02437960277
                                                                                                      • MICHIELAN SRL
                                                                                                        CF: 02437960277
                                                                                                      CIG: ZAE10501CD
                                                                                                      Oggetto: PROGETTAZIONE FOTOVOLTAICO FUSINA ACCORDO MATTM-CODIVE REALIZZ.NE IMP. SUI TETTI IMP.RIFIUTI FUSINA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 18408.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-08-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • STUDIO TECNICO GALANTE LUCA
                                                                                                        CF: GLNLCU69P26G224S
                                                                                                      • STUDIO TECNICO GALANTE LUCA
                                                                                                        CF: GLNLCU69P26G224S
                                                                                                      CIG: ZAF0E4C963
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA LINEA VITA C/O LIDO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5700.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-05-2014 al 30-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • NOVOTEC SRL
                                                                                                        CF: 04209320268
                                                                                                      • NOVOTEC SRL
                                                                                                        CF: 04209320268
                                                                                                      CIG: ZB10F3EEB3
                                                                                                      Oggetto: RILIEVI TOPOGRAFICI PER ADEGUAMENTO AREE IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3432.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-05-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • NIERO MASSIMO geometra
                                                                                                        CF: NRIMSM64S16D325I
                                                                                                      • NIERO MASSIMO geometra
                                                                                                        CF: NRIMSM64S16D325I
                                                                                                      CIG: ZB1105BFD7
                                                                                                      Oggetto: ATTIVITA' CATASTALI - IMPIANTI FOGNATURA AREA RIV. DEL B. E MIRANESE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3427.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • DELTA STUDIO SRL
                                                                                                        CF: 03804030278
                                                                                                      • DELTA STUDIO SRL
                                                                                                        CF: 03804030278
                                                                                                      CIG: ZB30E4C97C
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA E POSA ACCESSORI FOSSA OFFICINA LIDO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 23360.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-04-2014 al 27-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TECNAUTO GROUP S.R.L.
                                                                                                        CF: 03612250278
                                                                                                      • TECNAUTO GROUP S.R.L.
                                                                                                        CF: 03612250278
                                                                                                      CIG: ZB40EC9BDF
                                                                                                      Oggetto: RISANAMENTO NON DISTRUTTIVO E PROVE DI TENUTA IDRAULICA RETE FOGNARIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 14100.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 13550.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-04-2014 al 09-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
                                                                                                        CF: 00859210262
                                                                                                      • RISANAMENTO FOGNATURE S.P.A.
                                                                                                        CF: 00859210262
                                                                                                      CIG: ZB70FA3C35
                                                                                                      Oggetto: REDAZIONE PIANO PARTICELLARE PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA COLLETTORE FOGNARIO ACQUE MISTE V.BISSAGOLA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1352.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-07-2014 al 09-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • STUDIO ASS. GEOM MASSIMO DOGALI
                                                                                                        CF: 03398650279
                                                                                                      • STUDIO ASS. GEOM MASSIMO DOGALI
                                                                                                        CF: 03398650279
                                                                                                      CIG: ZB80E63987
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E IP COMUNE CAMPOLONGO MAGGIORE FINO A 30.04.2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 36000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 33356.98
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-04-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • C.E.I. CARRARO ENRICO IMPIANTI ELETTRICI
                                                                                                        CF: CRRNRC73B28B546X
                                                                                                      • C.E.I. CARRARO ENRICO IMPIANTI ELETTRICI
                                                                                                        CF: CRRNRC73B28B546X
                                                                                                      CIG: ZBA0ED7145
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP. PROTEZIONE CATODICA AREA SIMI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 23390.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-05-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
                                                                                                        CF: 00186490397
                                                                                                      • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
                                                                                                        CF: 00186490397
                                                                                                      CIG: ZBA110F42D
                                                                                                      Oggetto: SFIORO FOGNATURA VIA MURRI MESTRE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 27332.75
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-10-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • CANUTO SRL
                                                                                                        CF: 04579550262
                                                                                                      • CANUTO SRL
                                                                                                        CF: 04579550262
                                                                                                      CIG: ZC210584B1
                                                                                                      Oggetto: COMPENSO DIREZIONI LAVORI P7 VIA VALLON 2 STRALCIO A SEGUITO AUMENTO IMP LAVORI PER PERIZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 6094.26
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-08-2014 al 11-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • DI MARTINO ING. ALBERTO
                                                                                                        CF: DMRLRT63T30L736R
                                                                                                      • DI MARTINO ING. ALBERTO
                                                                                                        CF: DMRLRT63T30L736R
                                                                                                      CIG: ZC21194207
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA E POSA DI CASSETTA E TUBAZIONE INOX 316L PRESSO PONTE DELLA MADONETTA VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 16500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 30-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • OFFICINE CAVALLETTO SRL
                                                                                                        CF: 00002130276
                                                                                                      • OFFICINE CAVALLETTO SRL
                                                                                                        CF: 00002130276
                                                                                                      CIG: ZC81003375
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 7200.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-07-2014 al 07-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • CANUTO SRL
                                                                                                        CF: 04579550262
                                                                                                      • CANUTO SRL
                                                                                                        CF: 04579550262
                                                                                                      CIG: ZCC10D0339
                                                                                                      Oggetto: RISANAMENTO PILASTRO SERBATOIO ACQUEDOTTO DI FIESSO D'ARTICO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 8479.83
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-09-2014 al 23-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • LAGO SAS DI LAGO RAFFAELE E C.
                                                                                                        CF: 03680570284
                                                                                                      • LAGO SAS DI LAGO RAFFAELE E C.
                                                                                                        CF: 03680570284
                                                                                                      CIG: ZCC1179F1F
                                                                                                      Oggetto: CONTRATTO DEL 2.3.2010-STUDIO FATTIBILITA' PROGETTO VERVE IN FIESSO D'ARTICO.SALDO PRESTAZIONE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-03-2010 al 26-06-2012
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FOSTINI SRL - IMPIANTI TECNOLOGICI
                                                                                                        CF: 01585460205
                                                                                                      • FOSTINI SRL - IMPIANTI TECNOLOGICI
                                                                                                        CF: 01585460205
                                                                                                      CIG: ZCD106A5F4
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE RETE FOGNARIA LIDO NUOVO POZZETTONE PER ISPEZIONE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 7081.87
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-08-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • PROSCAVI SRL
                                                                                                        CF: 03344800275
                                                                                                      • PROSCAVI SRL
                                                                                                        CF: 03344800275
                                                                                                      CIG: ZCF10A6950
                                                                                                      Oggetto: INSTALLAZIONE DI 4 LINEE VITA E FORNITURA PARAPETTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 9034.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 23-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • A.B. TEAM SRL
                                                                                                        CF: 03961010273
                                                                                                      • A.B. TEAM SRL
                                                                                                        CF: 03961010273
                                                                                                      CIG: ZD00EB570A
                                                                                                      Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA RETI IDRICHE VIA PIOVE - SP 12 - CASELLO 9
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-04-2014 al 30-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
                                                                                                        CF: 04098950282
                                                                                                      • V.P.S. SAS DI VIEL CLAUDIO E C.
                                                                                                        CF: 04098950282
                                                                                                      CIG: ZD30DAD316
                                                                                                      Oggetto: IMPLEMENTAZIONE DATI MODELLO IDRAULICO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 28600.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-03-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • G E V INGEGNERI ASSOCIATI
                                                                                                        CF: 03365370273
                                                                                                      • G E V INGEGNERI ASSOCIATI
                                                                                                        CF: 03365370273
                                                                                                      CIG: ZD40F14000
                                                                                                      Oggetto: "MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI SPECIALI SCOPERTO SCOLASTICO ASILO NIDO ""SOLE"" POLIPISTA"
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 38281.29
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-04-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • IMPRESA SARTORI SRL
                                                                                                        CF: 01993750288
                                                                                                      • IMPRESA SARTORI SRL
                                                                                                        CF: 01993750288
                                                                                                      CIG: ZD70DF64E2
                                                                                                      Oggetto: CONSULENZA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI SISTEMAZ. MESSA A NORMA QUADRI ELETTRICI IMP DEP FUSINA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-04-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
                                                                                                        CF: 03751610282
                                                                                                      • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
                                                                                                        CF: 03751610282
                                                                                                      CIG: ZDB0FBB982
                                                                                                      Oggetto: FORN.POSA QUADRO ELETTRICO GRUPPO POMPE DEPURATORE VAL DA RIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 18533.74
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • CAZZIN MASSIMO
                                                                                                        CF: CZZMSM52R08F904K
                                                                                                      • CAZZIN MASSIMO
                                                                                                        CF: CZZMSM52R08F904K
                                                                                                      CIG: ZDC103CF8C
                                                                                                      Oggetto: CAVIDOTTI LATO MONTE CA' ROSSA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 9250.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-08-2014 al 04-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SPUNTON IMPIANTI SRL
                                                                                                        CF: 01138760291
                                                                                                      • SPUNTON IMPIANTI SRL
                                                                                                        CF: 01138760291
                                                                                                      CIG: ZDD10F0F74
                                                                                                      Oggetto: INDAGINI PRELIMINARI SUI SUOLI E LE ACQUE DI FALDA -
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 13027.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • GEOTECNICA VENETA SRL
                                                                                                        CF: 01657520274
                                                                                                      • GEOTECNICA VENETA SRL
                                                                                                        CF: 01657520274
                                                                                                      CIG: ZDF108D5C0
                                                                                                      Oggetto: AGGIORNAMNETO PIANO PERTICELLARE LAVORI FOGNATURA ZELARINO TREVIGNANO VIE BOSCARIOLA RIO MORO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3712.80
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-08-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • STUDIO GUZZO DEI GEOMETRI P. E N. GUZZO
                                                                                                        CF: 03100340268
                                                                                                      • STUDIO GUZZO DEI GEOMETRI P. E N. GUZZO
                                                                                                        CF: 03100340268
                                                                                                      CIG: ZDF10EEDAD
                                                                                                      Oggetto: REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE STAZIONE DI TRAVASO CHIOGGIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5078.50
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-11-2014 al 30-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CIEMME SRL
                                                                                                        CF: 02639830237
                                                                                                      • CIEMME SRL
                                                                                                        CF: 02639830237
                                                                                                      CIG: ZE01046A8F
                                                                                                      Oggetto: ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ESTERNI DEPURATORE CAVALLINO VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 15935.86
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-11-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • GLOBAL ENERGY SRL
                                                                                                        CF: 04156170260
                                                                                                      • BARBIN IMPIANTI SNC DI BARBIN FRANCO E C.
                                                                                                        CF: 01298150283
                                                                                                      • SIE S.R.L.
                                                                                                        CF: 01655340287
                                                                                                      • MA.FRA. GESTIONI SRL
                                                                                                        CF: 03200890279
                                                                                                      • SCHENA GIOVANNI
                                                                                                        CF: SCHGNN43D03A083I
                                                                                                      • GLOBAL ENERGY SRL
                                                                                                        CF: 04156170260
                                                                                                      CIG: ZE4110EDD9
                                                                                                      Oggetto: DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN ESECUZIONE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 18969.60
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • SANTATERRA ING. CARLO
                                                                                                        CF: SNTCRL70L11G224A
                                                                                                      • SANTATERRA ING. CARLO
                                                                                                        CF: SNTCRL70L11G224A
                                                                                                      CIG: ZE90ECC4A1
                                                                                                      Oggetto: LAVORI IDRAULICI, STRADALI E DEL SOTTOSUOLO RELATIVI ALLA MAN E COSTR. DI CONDOTTE ED ALLACCI CV-EN
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-07-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • PROSCAVI SRL
                                                                                                        CF: 03344800275
                                                                                                      • PROSCAVI SRL
                                                                                                        CF: 03344800275
                                                                                                      CIG: ZED0EB3E80
                                                                                                      Oggetto: PROGETTAZIONE DELL'IMPIANTO SPEGNIMENTO AUTOMATICO A SCHIUMA PRESSO SEDE MIRANO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1976.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-04-2014 al 26-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CAROLI DOTT. ING. GLORIA
                                                                                                        CF: CRLGLR57E44D325Q
                                                                                                      • CAROLI DOTT. ING. GLORIA
                                                                                                        CF: CRLGLR57E44D325Q
                                                                                                      CIG: ZF210D841A
                                                                                                      Oggetto: ESECUZIONE PINTO IN CALCESTRUZZO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 760.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 31-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
                                                                                                        CF: 03473370272
                                                                                                      • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
                                                                                                        CF: 03473370272
                                                                                                      CIG: ZF30F49C62
                                                                                                      Oggetto: COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO DISCARICA CA' PERALE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 14693.28
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-05-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SLAVIERO SAS
                                                                                                        CF: 01805190244
                                                                                                      • SLAVIERO SAS
                                                                                                        CF: 01805190244
                                                                                                      CIG: ZF70D48718
                                                                                                      Oggetto: LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE MANOMESSA NELL'AREA TERRITORIALE DI MOGLIANO VENETO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 37000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BRUNETTINI ING MARZIANO
                                                                                                        CF: BRNMZN53M24G587S
                                                                                                      • BRUNETTINI ING MARZIANO
                                                                                                        CF: BRNMZN53M24G587S
                                                                                                      CIG: ZF70FFB6DC
                                                                                                      Oggetto: INDAGINI GEOGNOSTICHE C/O ECODISTRETTO MOGLIANO VENETO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 780.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 765.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-07-2014 al 03-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BERNARDI MARCO
                                                                                                        CF: BRNMRC78B17A471O
                                                                                                      • BERNARDI MARCO
                                                                                                        CF: BRNMRC78B17A471O
                                                                                                      CIG: ZF711ABF02
                                                                                                      Oggetto: SOSTITUZIONE QUADRI ELETTRICI NEGLI IMP. SOLL.FOGNATURA MIRA INTEGRAZIONE TELECONTROLLO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39010.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al n.d.
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • ISET SRL
                                                                                                        CF: 00782160253
                                                                                                      • ISET SRL
                                                                                                        CF: 00782160253
                                                                                                      CIG: 47794910BF
                                                                                                      Oggetto: BS 312-12/GV TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI FUSINA (LOTTO 1)
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2758400.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1442212.84
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-07-2013 al 02-07-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                                                                                      • AGRIDECO SRL
                                                                                                        CF: 01002650537
                                                                                                      • GEA SRL
                                                                                                        CF: 00394760284
                                                                                                      • GEA SRL
                                                                                                        CF: 00394760284
                                                                                                      CIG: 491856503E
                                                                                                      Oggetto: BS 31-13/LC APERTURA E CHIUSURA PARCHI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 195998.04
                                                                                                      Somme liquidate: € 174109.37
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                      • COOP.SOCIALE ANCHEMIA
                                                                                                        CF: 02875030278
                                                                                                      • COOP.SOCIALE ANCHEMIA
                                                                                                        CF: 02875030278
                                                                                                      CIG: 5063699899
                                                                                                      Oggetto: BS 133-13/AG FORNTURA ENERGIA ELETTRICA 2013
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 16520000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 12817455.92
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                      • VERITAS ENERGIA SRL
                                                                                                        CF: 03474230277
                                                                                                      • VERITAS ENERGIA SRL
                                                                                                        CF: 03474230277
                                                                                                      CIG: 5161132CD9
                                                                                                      Oggetto: BS 220-13/MS TRASPORTO E SMALTIMENTO INERTI A.T. VE E CH
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 130000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 96564.66
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-06-2013 al 06-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                      • IDEA SRL con socio unico
                                                                                                        CF: 01956410276
                                                                                                      • IDEA SRL con socio unico
                                                                                                        CF: 01956410276
                                                                                                      CIG: 5383867B96
                                                                                                      Oggetto: BS 314-13/AG. SERVIZIO ANALITICO DI CARATTERIZZAZIONE DELL'AREA EX CAVE VIA LUNEO IN COMUNE DI SPINE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 84716.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-01-2014 al 31-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                      • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
                                                                                                        CF: 02560930279
                                                                                                      • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
                                                                                                        CF: 02560930279
                                                                                                      CIG: 54418379F2
                                                                                                      Oggetto: 372-13/LC - MANUTENZIONE VERDE S.ERASMO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 64323.80
                                                                                                      Somme liquidate: € 8174.82
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-05-2014 al 08-05-2016
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                                      • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
                                                                                                        CF: 02539310272
                                                                                                      • IMPREVER DI VERONESE MATTEO
                                                                                                        CF: VRNMTT75H04E522I
                                                                                                      • P.I.VER. SRL
                                                                                                        CF: 02286520263
                                                                                                      • SOC. COOP. ISOLA VERDE
                                                                                                        CF: 03480550270
                                                                                                      • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
                                                                                                        CF: 02539310272
                                                                                                      CIG: 5465861B2D
                                                                                                      Oggetto: BS 386-13/LC SFALCI LIDO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 149000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 134315.15
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                      • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                                        CF: 03006650273
                                                                                                      • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                                        CF: 03006650273
                                                                                                      CIG: 5496422EE8
                                                                                                      Oggetto: BS 325-13/LC SFALCI C/O MUNICIPALITA' FAVARO CAMPALTO VE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 149930.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 96000.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                      • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                                                                                        CF: 00702750274
                                                                                                      • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                                                                                        CF: 00702750274
                                                                                                      CIG: 5505187008
                                                                                                      Oggetto: BS 324-13/LC SFALCI C/O MUNICIPALITA' DI MESTRE-CARPENEDO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 149980.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 112000.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                                        SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                                                                                        CF: 02612040275
                                                                                                         
                                                                                                        LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                                                                                        CF: 00702750274
                                                                                                         
                                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                                        SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                                                                                        CF: 02612040275
                                                                                                         
                                                                                                        LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                                                                                        CF: 00702750274
                                                                                                         
                                                                                                      CIG: 55053495B6
                                                                                                      Oggetto: BS 326-13/LC SFALCI C/O MUNICIPALITA' DI MESTRE CENTRO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 149980.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 93600.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                      • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                                        CF: 02165930278
                                                                                                      • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                                                        CF: 02689040273
                                                                                                      • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                                                                                        CF: 02828180279
                                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                                        CF: 00703690271
                                                                                                      • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02935310272
                                                                                                      • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                                        CF: 02894130273
                                                                                                      • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                                        CF: 02165930278
                                                                                                      • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                                                        CF: 02689040273
                                                                                                      • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                                                                                        CF: 02828180279
                                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                                        CF: 00703690271
                                                                                                      • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02935310272
                                                                                                      • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                                        CF: 02894130273
                                                                                                      CIG: 5505397D50
                                                                                                      Oggetto: BS 391-13/LC SFALCI C/O MUNICIPALITA' DI CHIRIGNAGO-ZELARINO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 149980.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 88800.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                      • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02935310272
                                                                                                      • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02935310272
                                                                                                      CIG: 5519416E28
                                                                                                      Oggetto: BS381-13/DP - SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI ISTITUZIONALI NEL TERRITORIO DI VENEZIA C.S. E ISOLE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 241740.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 4632.08
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-06-2019
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                                                                                      • BRUSATO SERVIZI S.A.S. DI BRUSATO MASSIMILIANO E C.
                                                                                                        CF: 03922660273
                                                                                                      • FEIFFER MARMI DI ONGARO GUENDA
                                                                                                        CF: 04218400275
                                                                                                      • SOFFIATO SNC
                                                                                                        CF: 03143200271
                                                                                                      • ROSSI ONORANZE FUNEBRI
                                                                                                        CF: 03476610278
                                                                                                      CIG: ZB50BE62DD
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIMORCHIATORE AZIENDALE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 23018.50
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-10-2013 al 11-11-2013
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MA-NA SRL
                                                                                                        CF: 02706470271
                                                                                                      • EMMENNE SRLS
                                                                                                        CF: 04248180277
                                                                                                      • MA-NA SRL
                                                                                                        CF: 02706470271
                                                                                                      • EMMENNE SRLS
                                                                                                        CF: 04248180277
                                                                                                      CIG: 03869010CE
                                                                                                      Oggetto: BS 297-09/AF SERVIZIO DI VIGILANZA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4094618.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1544537.10
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-06-2010 al 30-06-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                                        AXITEA SPA
                                                                                                        CF: 00818630188
                                                                                                         
                                                                                                        CASTELLANO SRL ISTITUTO DI VIGILAN
                                                                                                        CF: 02230610277
                                                                                                         
                                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                                        AXITEA SPA
                                                                                                        CF: 00818630188
                                                                                                         
                                                                                                        CASTELLANO SRL ISTITUTO DI VIGILAN
                                                                                                        CF: 02230610277
                                                                                                         
                                                                                                      CIG: 0799794AE0
                                                                                                      Oggetto: NOLEGGIO SALE PER RIUNIONI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 2374.88
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2011 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                                        CF: 03006650273
                                                                                                      • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                                        CF: 03006650273
                                                                                                      CIG: 10866289C8
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MOBILIO VARIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 19900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 9502.06
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-03-2013 al 25-03-2013
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
                                                                                                        CF: 02135640288
                                                                                                      • BADO S.R.L. MOBILI PER UFFICIO
                                                                                                        CF: 02135640288
                                                                                                      CIG: 2813616D5C
                                                                                                      Oggetto: BS 269-11/GG FORNITURA DI CASSONETTI STAZIONARI IN METALLO VARIE TIPOLOGIE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1408320.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-04-2012 al 22-01-2013
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                                                                                      • OMB INTERNATIONAL SRL
                                                                                                        CF: 03609770981
                                                                                                      • OMB INTERNATIONAL SRL
                                                                                                        CF: 03609770981
                                                                                                      CIG: 3897737253
                                                                                                      Oggetto: SERVIZI AUSILIARI CHIOGGIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 149929.74
                                                                                                      Somme liquidate: € 124371.08
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-06-2012 al 30-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                                      • SOC. COOP ECOAMBIENTE
                                                                                                        CF: 01098490293
                                                                                                      • SOC. COOP ECOAMBIENTE
                                                                                                        CF: 01098490293
                                                                                                      CIG: 4220149120
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO ESPURGO A.T. MIRANESE (BS 26-12/MS) LOTTO 2
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1024120.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 739990.80
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-11-2012 al 31-10-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                      • CANDEO AGOSTINO SRL
                                                                                                        CF: 02069430284
                                                                                                      • CANDEO AGOSTINO SRL
                                                                                                        CF: 02069430284
                                                                                                      CIG: 4561110B08
                                                                                                      Oggetto: CANONE LEASING DV 62 INTERESSI ASS
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 85882.79
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-05-2012 al 25-06-2017
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                      • IVECO CAPITAL SPA
                                                                                                        CF: 06737510013
                                                                                                      • IVECO CAPITAL SPA
                                                                                                        CF: 06737510013
                                                                                                      CIG: 49958566C9
                                                                                                      Oggetto: OSSIGENO LIQUIDO CONSEGNATO IN AUTOBOTTE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 122000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 102703.36
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-03-2013 al 31-12-2013
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                      • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
                                                                                                        CF: 08804430158
                                                                                                      • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
                                                                                                        CF: 08804430158
                                                                                                      CIG: 5139611D28
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO LETTURE CONTATORI ACQUA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 360000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 315687.97
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                      • BASE S.P.A.
                                                                                                        CF: 02395550284
                                                                                                      • BASE S.P.A.
                                                                                                        CF: 02395550284
                                                                                                      CIG: 517700038C
                                                                                                      Oggetto: COSTRUZIONE E FORNITURA DI MOTOBARCHE IN METALLO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3690000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 2055.94
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 04-05-2016
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                                        CPN SRL
                                                                                                        CF: 02367070717
                                                                                                         
                                                                                                        ITALDRAGHE SPA
                                                                                                        CF: 01321800409
                                                                                                         
                                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                                        CANTIERI NAVALI CILENTANI SRL
                                                                                                        CF: 04710240658
                                                                                                         
                                                                                                        CANTIERI SCHIAVONE
                                                                                                        CF: 04006300653
                                                                                                         
                                                                                                      • AGROMARE SRL
                                                                                                        CF: 04556300657
                                                                                                      • CANTIERI NAVALI CHIOGGIA SRL
                                                                                                        CF: 00942250390
                                                                                                      • COSTRUZIONI NAVALI SPA
                                                                                                        CF: 01092670189
                                                                                                      • S.I.M.A.N. SRL
                                                                                                        CF: 00864680111
                                                                                                      • AGROMARE SRL
                                                                                                        CF: 04556300657
                                                                                                      CIG: 5200433D0F
                                                                                                      Oggetto: BS 13-13/MS LAVAGGIO MEZZI E ATTREZZATURE MESTRE - LOTTO 1
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1284800.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 120000.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-06-2013 al 30-04-2016
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                                        CO.LA.COOP CONSORZIO LAZIALE COOPERATIVE
                                                                                                        CF: 06594220581
                                                                                                         
                                                                                                        ISSITALIA A.BARBATO SRL
                                                                                                        CF: 00215860289
                                                                                                         
                                                                                                      • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02840850271
                                                                                                      • NUOVA SANDONAUTO SRL
                                                                                                        CF: 03124840277
                                                                                                      • P.I.VER. SRL
                                                                                                        CF: 02286520263
                                                                                                      • VENETA LAVAGGI SRL
                                                                                                        CF: 01173780261
                                                                                                      • NUOVA SANDONAUTO SRL
                                                                                                        CF: 03124840277
                                                                                                      CIG: 5200479308
                                                                                                      Oggetto: BS 13-13/MS LAVAGGIO MEZZI E ATTREZZATURE SACCA SAN BIAGIO - LOTTO 3
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 921774.64
                                                                                                      Somme liquidate: € 74830.52
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 29-02-2016
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                                        CO.LA.COOP CONSORZIO LAZIALE COOPERATIVE
                                                                                                        CF: 06594220581
                                                                                                         
                                                                                                        ISSITALIA A.BARBATO SRL
                                                                                                        CF: 00215860289
                                                                                                         
                                                                                                      • VENETA LAVAGGI SRL
                                                                                                        CF: 01173780261
                                                                                                      • NUOVA SANDONAUTO SRL
                                                                                                        CF: 03124840277
                                                                                                      • P.I.VER. SRL
                                                                                                        CF: 02286520263
                                                                                                      • VENETA LAVAGGI SRL
                                                                                                        CF: 01173780261
                                                                                                      CIG: 5215624514
                                                                                                      Oggetto: NOLEGGIO 15 AUTOVETTURE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 252927.40
                                                                                                      Somme liquidate: € 40158.34
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-12-2013 al 12-12-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                      • LEASEPLAN ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 06496050151
                                                                                                      • LEASEPLAN ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 06496050151
                                                                                                      CIG: 5241614CB2
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA (Lotto 2)
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 372270.08
                                                                                                      Somme liquidate: € 111446.40
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-07-2013 al 06-08-2013
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                                                                                      • ELBI SPA
                                                                                                        CF: 00838770287
                                                                                                      • SINTERPLAST SPA
                                                                                                        CF: 01887600169
                                                                                                      • ELBI SPA
                                                                                                        CF: 00838770287
                                                                                                      CIG: 5241651B3B
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN MATERIE PLASTICHE VARIE TIPOLOGIE - LOTTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 40736.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 35912.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 15-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                                                                                      • EUROSINTEX SRL
                                                                                                        CF: 02448130167
                                                                                                      • GIANAZZA ANGELO SPA
                                                                                                        CF: 03926400155
                                                                                                      • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
                                                                                                        CF: 01281780302
                                                                                                      • EUROSINTEX SRL
                                                                                                        CF: 02448130167
                                                                                                      CIG: 53345967E0
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE COMUNI DEL MIRANESE E RIVIERA DEL BRENTA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 125000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 119173.51
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 14-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                      • GICO SYSTEMS SRL
                                                                                                        CF: 04338740378
                                                                                                      • GICO SYSTEMS SRL
                                                                                                        CF: 04338740378
                                                                                                      CIG: 54119778B2
                                                                                                      Oggetto: BS 309-13/GV SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA GRUPPO VERITAS
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 506944.40
                                                                                                      Somme liquidate: € 39042.80
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 13-05-2016
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                                                                                      • ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL
                                                                                                        CF: 01506340288
                                                                                                      • BIO.GEA SRL
                                                                                                        CF: 03419560242
                                                                                                      • CENTRO DI MEDICINA SPA
                                                                                                        CF: 03438220265
                                                                                                      • MAZZI MADDALENA
                                                                                                        CF: MZZMDL71H66L781G
                                                                                                      • MAZZI MADDALENA
                                                                                                        CF: MZZMDL71H66L781G
                                                                                                      CIG: 5452597961
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO ENERGIA COMUNE DI MEOLO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 100000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 52359.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-10-2013 al 14-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                      • CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SRL
                                                                                                        CF: 01510980226
                                                                                                      • CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SRL
                                                                                                        CF: 01510980226
                                                                                                      CIG: 545985815B
                                                                                                      Oggetto: BS 361-13/AP SERVIZIO MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO EVOLUTIVO PIATTAFORMA TELEFONICA RETI E PONTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 190544.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 25918.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 31-12-2017
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                                      • TELETRONICA SPA
                                                                                                        CF: 00490900305
                                                                                                      • EUROGROUP SPA
                                                                                                        CF: 00030280267
                                                                                                      • EXATEL SRL
                                                                                                        CF: 03516110164
                                                                                                      • SAIV SPA
                                                                                                        CF: 02341030241
                                                                                                      • SET SRL
                                                                                                        CF: 01957980244
                                                                                                      • TELCABLES NET SRL UNIPERSONALE
                                                                                                        CF: 02718220276
                                                                                                      • TELETRONICA SPA
                                                                                                        CF: 00490900305
                                                                                                      CIG: 5472629C4E
                                                                                                      Oggetto: BS348-13/AF - SERVIZIO DI DERATTIZAZIONE E DISINFESTAZIONE NEI COMUNI DEL MIRANESE E RIV. DEL BRENTA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 670080.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 18626.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-07-2014 al 14-07-2018
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                                        ARTEMIDE GLOBAL SERVICE
                                                                                                        CF: 07880310631
                                                                                                         
                                                                                                        L'EUROPEA ORGANIZZAZIONE NAZIONALE
                                                                                                        CF: 06849270639
                                                                                                         
                                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                                        DUSSMANN SERVICE SRL
                                                                                                        CF: 00124140211
                                                                                                         
                                                                                                        FE.MA SRL
                                                                                                        CF: 07624250150
                                                                                                         
                                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                                        ITALIANA SERVIZI ECOLOGICI SRL
                                                                                                        CF: 02868650272
                                                                                                         
                                                                                                        SKILL SOC. CONS.
                                                                                                        CF: 03854020280
                                                                                                         
                                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                                        SOGEA SRL
                                                                                                        CF: 04490520725
                                                                                                         
                                                                                                        ECOSAN SRL
                                                                                                        CF: 02193480783
                                                                                                         
                                                                                                        ECORAT QUALITY SERVICE DI CATTELAN FABIO
                                                                                                        CF: CTTFBA73C19F770Q
                                                                                                         
                                                                                                      • GICO SYSTEMS SRL
                                                                                                        CF: 04338740378
                                                                                                      • BIBLION SRL
                                                                                                        CF: 04387641006
                                                                                                      • GICO SYSTEMS SRL
                                                                                                        CF: 04338740378
                                                                                                      CIG: 5472934801
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA ED ALLESTIMENTO DI ATTREZZATURE AUTOCOMPATTATORI SIDE-LOADER CON VOLTABIDONI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1187595.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1326.80
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-01-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                                                                                      • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                                        CF: 06500530016
                                                                                                      • A.M.S. S.P.A.
                                                                                                        CF: 00609840483
                                                                                                      • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                                        CF: 06500530016
                                                                                                      CIG: 54956680B4
                                                                                                      Oggetto: BS 387-13/AP-FORN. E INSTALLAZIONE SISTEMA ACCUMULO ENERGETICO ELETTROCHIMICO A BASE FLUSSO REDOX
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 164100.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 30-07-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                                                                                      • CELLSTROM GMBH
                                                                                                        CF:
                                                                                                      • CELLSTROM GMBH
                                                                                                        CF:
                                                                                                      CIG: 5495683D11
                                                                                                      Oggetto: BS 387-13/AP-FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMA ACCUMULO ENERGETICO A BASE IDROGENO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 136800.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 30-07-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                                                                                      • ELECTRO POWER SYSTEM SPA
                                                                                                        CF: 09051150010
                                                                                                      • ELECTRO POWER SYSTEM SPA
                                                                                                        CF: 09051150010
                                                                                                      CIG: 5495702CBF
                                                                                                      Oggetto: BS 387-13/AP-FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMA ACCUMULO ENERGETICO A BASE LITIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 211100.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 30-07-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                                                                                      • SICON SRL
                                                                                                        CF: 01570210243
                                                                                                      • EQUIPAGGIAMENTI ELETTRONICI INDUSTRIALI SPA
                                                                                                        CF: 00604040246
                                                                                                      • FIB SRL
                                                                                                        CF: 03866680618
                                                                                                      • SAET SPA
                                                                                                        CF: 00204610281
                                                                                                      • SICON SRL
                                                                                                        CF: 01570210243
                                                                                                      CIG: 55030371CB
                                                                                                      Oggetto: BS 350-13/BOM - FORNITURA DI ALLUMINIO CLORO SOLFATO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 584825.70
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-06-2014 al 26-06-2016
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                                                                                      • CHIMITEX S.P.A.
                                                                                                        CF: 01235350129
                                                                                                      • BIO-LINE CHEMICALS SRL
                                                                                                        CF: 12882990158
                                                                                                      • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                                        CF: 02261620278
                                                                                                      • S.EC.AM. SPA
                                                                                                        CF: 01118170396
                                                                                                      • CHIMITEX S.P.A.
                                                                                                        CF: 01235350129
                                                                                                      CIG: 5503064811
                                                                                                      Oggetto: BS 350-13/BOM - FORNITURA DI ALLUMINATO DI SODIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 210600.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 12390.22
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 01-07-2016
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                                                                                      • S.EC.AM. SPA
                                                                                                        CF: 01118170396
                                                                                                      • BIO-LINE CHEMICALS SRL
                                                                                                        CF: 12882990158
                                                                                                      • CHIMITEX S.P.A.
                                                                                                        CF: 01235350129
                                                                                                      • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                                        CF: 02261620278
                                                                                                      • S.EC.AM. SPA
                                                                                                        CF: 01118170396
                                                                                                      CIG: 5525196FF6
                                                                                                      Oggetto: AUDIT ENERGETICO C/O ECOPROGETTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 45000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 9000.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                                      • DIVISIONE ENERGIA SRL
                                                                                                        CF: 04037990274
                                                                                                      • ABB SPA
                                                                                                        CF: 00736410150
                                                                                                      • EOS GROUP SRL
                                                                                                        CF: 04497850281
                                                                                                      • LIBRA ENGINEERING SRL
                                                                                                        CF: 01980500506
                                                                                                      • POYRY MANAGEMENT CONSULTING (ITALIA) SRL
                                                                                                        CF: 03357900962
                                                                                                      • SIEMENS SPA
                                                                                                        CF: 00751160151
                                                                                                      • STUDIO ASSOCIATO TECNO IMPIANTI
                                                                                                        CF: 02738830278
                                                                                                      • STUDIO SMA SRL
                                                                                                        CF: 04150350272
                                                                                                      • EENERGIA SRL SOC.A SOCIO UNICO SOGG
                                                                                                        CF: 04004020279
                                                                                                      • DIVISIONE ENERGIA SRL
                                                                                                        CF: 04037990274
                                                                                                      CIG: 5529272399
                                                                                                      Oggetto: BS 331-13 AG PROCEDURA PER SOGGETTI FINANZIARI PER PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1499000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 899000.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-06-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                      • BNP PARIBAS
                                                                                                        CF: 04449690157
                                                                                                      • BANCA IMI SPA
                                                                                                        CF: 04377700150
                                                                                                      • UNICREDIT BANK AG - SUCCURSALE DI MILANO
                                                                                                        CF: 09144100154
                                                                                                      • BNP PARIBAS
                                                                                                        CF: 04449690157
                                                                                                      CIG: 5530343769
                                                                                                      Oggetto: BS 371-13/AG RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO AREA MERCATALE DI RIALTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 124000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 45450.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                      • COOP. MA.CE. A R.L.
                                                                                                        CF: 02633620279
                                                                                                      • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                                        CF: 02894130273
                                                                                                      • COOP. MA.CE. A R.L.
                                                                                                        CF: 02633620279
                                                                                                      • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                                        CF: 02894130273
                                                                                                      CIG: 5553621108
                                                                                                      Oggetto: BS 345-13LC - SERVIZI DI SFALCIO E DECESPUGLIAMENTO VEGETAZIONE ERBACEA SU BANCHINE E SCARPATE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 199998.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 37000.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                      • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02935310272
                                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                                                                                        CF: 02612040275
                                                                                                      • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                                                                                        CF: 00702750274
                                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                                        CF: 00703690271
                                                                                                      • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                                        CF: 02894130273
                                                                                                      • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02935310272
                                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                                                                                        CF: 02612040275
                                                                                                      • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                                                                                        CF: 00702750274
                                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                                        CF: 00703690271
                                                                                                      • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                                        CF: 02894130273
                                                                                                      CIG: 5553673BEE
                                                                                                      Oggetto: BS 319-13/LC - POTATURE TERRAFERMA DEL COMUNE DI VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 199998.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 67266.28
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                      • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02935310272
                                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                                                                                        CF: 02612040275
                                                                                                      • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                                                                                        CF: 00702750274
                                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                                        CF: 00703690271
                                                                                                      • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                                        CF: 02894130273
                                                                                                      • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02935310272
                                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                                                                                        CF: 02612040275
                                                                                                      • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                                                                                        CF: 00702750274
                                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                                        CF: 00703690271
                                                                                                      • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                                        CF: 02894130273
                                                                                                      CIG: 5553738195
                                                                                                      Oggetto: BS 320-13/LC NSERVIZI DI PULIZIA PARCHI, GIARDINI ARRE VERDI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 195998.04
                                                                                                      Somme liquidate: € 134544.78
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                      • COOP.SOCIALE ANCHEMIA
                                                                                                        CF: 02875030278
                                                                                                      • COOP.SOCIALE ANCHEMIA
                                                                                                        CF: 02875030278
                                                                                                      CIG: 5563719E26
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO DA UTILIZZARE PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 84600.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 16495.37
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 31-01-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                      • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
                                                                                                        CF: 08804430158
                                                                                                      • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
                                                                                                        CF: 08804430158
                                                                                                      CIG: 5579964BF3
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICA, SELEZIONE, CARICO MATERIALI C/O MAGAZZINI CARREFOUR - MARCON
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 50000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 45517.50
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                      • SAN BERNARDO SOC. COOP. SOCIALE
                                                                                                        CF: 02329430306
                                                                                                      • NUOVO PROGETTO NEXTEK ENGINEERING
                                                                                                        CF: 01713600243
                                                                                                      • GRUPPO SERVIZI D'IMPRESA
                                                                                                        CF: 01920760244
                                                                                                      • SAN BERNARDO SOC. COOP. SOCIALE
                                                                                                        CF: 02329430306
                                                                                                      • NUOVO PROGETTO NEXTEK ENGINEERING
                                                                                                        CF: 01713600243
                                                                                                      • GRUPPO SERVIZI D'IMPRESA
                                                                                                        CF: 01920760244
                                                                                                      CIG: 55809677A8
                                                                                                      Oggetto: BS 344-13/LC - POTATURE SIEPI SCERBATURA AIUOLE C/O TF (VE)
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 199998.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 147950.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                      • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02935310272
                                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                                                                                        CF: 02612040275
                                                                                                      • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                                        CF: 02165930278
                                                                                                      • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                                                                                        CF: 00702750274
                                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                                        CF: 00703690271
                                                                                                      • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                                                        CF: 02689040273
                                                                                                      • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                                                                                        CF: 02828180279
                                                                                                      • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                                        CF: 02894130273
                                                                                                      • ALADINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02935310272
                                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                                                                                        CF: 02612040275
                                                                                                      • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                                        CF: 02165930278
                                                                                                      • LA LUNGA MARCIA SOC. COOP. SOCIALE AGR. ONLUS
                                                                                                        CF: 00702750274
                                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                                        CF: 00703690271
                                                                                                      • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                                                        CF: 02689040273
                                                                                                      • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                                                                                        CF: 02828180279
                                                                                                      • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                                        CF: 02894130273
                                                                                                      CIG: 5581014E6F
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI SOLUZIONI DI REAGENTI PER GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE AZIENDALI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 58500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 34244.67
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-01-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                      • TITOLCHIMICA SPA
                                                                                                        CF: 00748970290
                                                                                                      • TITOLCHIMICA SPA
                                                                                                        CF: 00748970290
                                                                                                      CIG: 558109514B
                                                                                                      Oggetto: BS 321-13/LC SERVIZI DI PULIZIA PARCHI GIARDINI AREE VERDI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 199998.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 130000.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                      • COOP. SOC. NEW SERVICE
                                                                                                        CF: 03959620273
                                                                                                      • COOP. SOC. NEW SERVICE
                                                                                                        CF: 03959620273
                                                                                                      CIG: 55811048B6
                                                                                                      Oggetto: BS 24-14/LC SERVIZI MANUTENZIONE AREE VERDI DEL COMUNE DI MOGLIANO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 199998.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 50050.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                      • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                                                        CF: 02689040273
                                                                                                      • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                                        CF: 02894130273
                                                                                                      • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                                                        CF: 02689040273
                                                                                                      • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                                        CF: 02894130273
                                                                                                      CIG: 5591597BCE
                                                                                                      Oggetto: BS 431-13/LC MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE C/O MUNICIPALITA' DI MARGHERA MALCONTENTA DEL COMUNE D
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 149980.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 112000.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                                        CF: 00703690271
                                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                                        CF: 00703690271
                                                                                                      CIG: 5595409593
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI POLIELETROLITA CATIONICO IN EMULSIONE PER FILTROPRESSE E ADDENSATORI DINAMICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 111300.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 18635.82
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                      • SNF ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 07269900580
                                                                                                      • SNF ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 07269900580
                                                                                                      CIG: 560419365C
                                                                                                      Oggetto: BS 17-14/AP SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZ
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1119000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 30-09-2019
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                                                                                      • CANON ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 00865220156
                                                                                                      • PELLEGRINI SPA
                                                                                                        CF: 01514670270
                                                                                                      • CANON ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 00865220156
                                                                                                      CIG: 5604307470
                                                                                                      Oggetto: BS 343-13/BOM - FORNITURA DI CLORURO FERRICO - LOTTO 2
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 227600.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 16-09-2018
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                                                                                      • CHIMITEX S.P.A.
                                                                                                        CF: 01235350129
                                                                                                      • DONAU AQUAE SRL
                                                                                                        CF: 04430400269
                                                                                                      • CHIMITEX S.P.A.
                                                                                                        CF: 01235350129
                                                                                                      CIG: 56045469A9
                                                                                                      Oggetto: BS 31-14/MS CONVENZIONE PER LO SVILUPPO COMMERCIALE E INDUSTRIALE DELL'IMPIANTO RTN - ANNO 2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 300000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 88796.55
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                      • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                                        CF: 02261620278
                                                                                                      • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                                        CF: 02261620278
                                                                                                      CIG: 5615290BE3
                                                                                                      Oggetto: BS 49-14/AG RACCOLTA DIFFERENZIATA CARTA CARTONI C/O LE UTENZE NON DOMESTICHE C/O LA TERRAFERMA DEL
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 206000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 193291.53
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 30-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                      • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02840850271
                                                                                                      • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02840850271
                                                                                                      CIG: 561830324E
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 14417704.56
                                                                                                      Somme liquidate: € 3449369.77
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                      • ENEL ENERGIA SPA
                                                                                                        CF: 06655971007
                                                                                                      • ENEL ENERGIA SPA
                                                                                                        CF: 06655971007
                                                                                                      CIG: 56193881AD
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA METANO USO TECNOLOGICO E RISCALDAMENTO - ANNO TERMICO 2013-2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 990582.35
                                                                                                      Somme liquidate: € 250085.03
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 30-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                      • VERITAS ENERGIA SRL
                                                                                                        CF: 03474230277
                                                                                                      • VERITAS ENERGIA SRL
                                                                                                        CF: 03474230277
                                                                                                      CIG: 56277359D4
                                                                                                      Oggetto: CONSEGNA CONTENITORI UTENZE DEI COMUNI CAMPOLONGO MAGGIORE E VIGONOVO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 127657.90
                                                                                                      Somme liquidate: € 93263.82
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-05-2014 al 15-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                                      • CICLAT AMBIENTE SOC COOP
                                                                                                        CF: 00365600390
                                                                                                      • ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02507670269
                                                                                                      • BETTIN NARCISO E C. SNC
                                                                                                        CF: 00180580276
                                                                                                      • COOPERATIVA SOCIALE MONTERICCO
                                                                                                        CF: 02581720287
                                                                                                      • COOP SOCIALE TERRA DI MEZZO
                                                                                                        CF: 03547880280
                                                                                                      • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                                        CF: 02894130273
                                                                                                      • I TIGLI 2 SOCIETA' COOP.SOC. ONLUS
                                                                                                        CF: 03432370264
                                                                                                      • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02840850271
                                                                                                      • CICLAT AMBIENTE SOC COOP
                                                                                                        CF: 00365600390
                                                                                                      CIG: 5628710E6B
                                                                                                      Oggetto: BS 55-14/MS SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI TRASPOR
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 149000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 37124.52
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 30-04-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                                        CF: 02261620278
                                                                                                      • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                                        CF: 02261620278
                                                                                                      CIG: 56476479BB
                                                                                                      Oggetto: BS 68-14/MS TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI A.T. VE E CH
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 135000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 38522.80
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                      • SE.FI. AMBIENTE SRL
                                                                                                        CF: 02405830270
                                                                                                      • SE.FI. AMBIENTE SRL
                                                                                                        CF: 02405830270
                                                                                                      CIG: 56519275B4
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI CARICAMENTO MATERIALI C/O MAGAZZINI CARREFOUR MARCON
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 50000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 12627.50
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                      • SAN BERNARDO SOC. COOP. SOCIALE
                                                                                                        CF: 02329430306
                                                                                                      • NUOVO PROGETTO NEXTEK ENGINEERING
                                                                                                        CF: 01713600243
                                                                                                      • GRUPPO SERVIZI D'IMPRESA
                                                                                                        CF: 01920760244
                                                                                                      • SAN BERNARDO SOC. COOP. SOCIALE
                                                                                                        CF: 02329430306
                                                                                                      • NUOVO PROGETTO NEXTEK ENGINEERING
                                                                                                        CF: 01713600243
                                                                                                      • GRUPPO SERVIZI D'IMPRESA
                                                                                                        CF: 01920760244
                                                                                                      CIG: 565500950D
                                                                                                      Oggetto: 81-14/MC FORNITURA DI NATANTI IN VTR PER TRASPORTO RIFIUTI CS
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 90750.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al 22-01-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                                      • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
                                                                                                        CF: 03716320407
                                                                                                      • AGOSTINO AMADI SNC
                                                                                                        CF: 02044820278
                                                                                                      • AGROMARE SRL
                                                                                                        CF: 04556300657
                                                                                                      • STARTING SRL
                                                                                                        CF: 03110810276
                                                                                                      • MARLIN CRAFT SRL
                                                                                                        CF: 00492670427
                                                                                                      • F.M. DI MORRI DAVIDE E MORRI GIORGI
                                                                                                        CF: 03716320407
                                                                                                      CIG: 5655639CEF
                                                                                                      Oggetto: BS61-14/DP SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI ISTITUZIONALI NEL TERRITORIO DELLA TERRAFERMA VENEZIANA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 352000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-11-2014 al 14-11-2019
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                                                                                      • LBM SNC DI LOPARDO L. E C.
                                                                                                        CF: 03397220272
                                                                                                      • LBM SNC DI LOPARDO L. E C.
                                                                                                        CF: 03397220272
                                                                                                      CIG: 5660426B4B
                                                                                                      Oggetto: BS 85-14 SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE 2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 85000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 62730.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                      • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                                        CF: 03006650273
                                                                                                      • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                                        CF: 03006650273
                                                                                                      CIG: 5661680622
                                                                                                      Oggetto: BS 87-14/LC SERVIZIO DI PULIZIA DEI VIALI E SOSTITUZIONE SAC
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 36000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 27000.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                      • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                                                                                        CF: 02828180279
                                                                                                      • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                                                                                        CF: 02828180279
                                                                                                      CIG: 5667412056
                                                                                                      Oggetto: BS 88-14 SERVIZI DI PULIZIA DI SPAZI PUBBLICI E SERVIZI VARI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 132684.15
                                                                                                      Somme liquidate: € 105990.15
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                      • COOP. SOC. NEW SERVICE
                                                                                                        CF: 03959620273
                                                                                                      • COOP. SOC. NEW SERVICE
                                                                                                        CF: 03959620273
                                                                                                      CIG: 5696840D13
                                                                                                      Oggetto: BS 118-14/LC SERVIZI DI SPAZZAMENTO C/O COMUNE DI S.M.SALA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 180000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 50876.67
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-04-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                      • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02840850271
                                                                                                      • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02840850271
                                                                                                      CIG: 5696857B1B
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO C/O AREA MIRESE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 149000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 30373.52
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-04-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                      • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02840850271
                                                                                                      • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02840850271
                                                                                                      CIG: 5696868431
                                                                                                      Oggetto: BS 116-14/LC SERVIZIO DI SPAZZAMENTO C/O AREA BRENTA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 149000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 37781.42
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-04-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                      • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02840850271
                                                                                                      • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02840850271
                                                                                                      CIG: 5715107F7A
                                                                                                      Oggetto: BS 140-14 SERVIZI E ATTIVITA' COERENTI CON I FINI ISTITUZIONALI AZIENDALI C/O LIDO DI VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 170000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 96713.27
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                      • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                                        CF: 03006650273
                                                                                                      • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                                        CF: 03006650273
                                                                                                      CIG: 57195100F7
                                                                                                      Oggetto: BS 142-14/LC SERVIZI E ATTIVITA' COERENTI CON I FINI ISTITUZIONALI AZIENDALI C/O LA TERRAFERMA DEL C
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 112000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 48389.30
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                      • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                                        CF: 03006650273
                                                                                                      • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                                        CF: 03006650273
                                                                                                      CIG: 5719523BAE
                                                                                                      Oggetto: BS 141-14/LC SERVIZI DI PULIZIA AREE PUBLICHE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 200000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 153398.88
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                      • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                                        CF: 03006650273
                                                                                                      • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                                        CF: 03006650273
                                                                                                      CIG: 571953231E
                                                                                                      Oggetto: BS 92-14/MS CONVENZIONE PER LO SMALTIMENTO DI RSU PRESSO LA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 450000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 104119.18
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                      • SIBA SPA
                                                                                                        CF: 03129770156
                                                                                                      • SIBA SPA
                                                                                                        CF: 03129770156
                                                                                                      CIG: 573191805F
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA PAP DI PLASTICA/LATTINE/VETRO C/O LE UTENZE NON DOMESTICHE TF COMUNE DI VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 125000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 29138.69
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-03-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                      • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02840850271
                                                                                                      • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02840850271
                                                                                                      CIG: 57379577E7
                                                                                                      Oggetto: BS 139-14/AP - NOLEGGIO DECANTER MOBILE PER DIDIDRATAZIONE FANGHI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 130000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 30-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
                                                                                                        CF: 00865450167
                                                                                                      • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
                                                                                                        CF: 00865450167
                                                                                                      CIG: 5746128ED1
                                                                                                      Oggetto: BS 148-14/LC SERVIZI COERENTI CON I FINI ISTITUZIONALI AZIENDALI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 205000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 110442.18
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-03-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                      • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
                                                                                                        CF: 02782010272
                                                                                                      • COOP.SOC.RIO TERA' DEI PENSIERI ARL
                                                                                                        CF: 02782010272
                                                                                                      CIG: 574813570E
                                                                                                      Oggetto: DISPOSITIVI OBC PER SCAMBIO BIDIREZIONALE CALOTTA-MEZZO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 61250.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 12250.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-05-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                                        EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
                                                                                                        CF: 02522890215
                                                                                                         
                                                                                                        IDEA SRL
                                                                                                        CF: 03412740171
                                                                                                         
                                                                                                        MOBA ELECTRONIC SRL
                                                                                                        CF: 01625390214
                                                                                                         
                                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                                        EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
                                                                                                        CF: 02522890215
                                                                                                         
                                                                                                        IDEA SRL
                                                                                                        CF: 03412740171
                                                                                                         
                                                                                                        MOBA ELECTRONIC SRL
                                                                                                        CF: 01625390214
                                                                                                         
                                                                                                      CIG: 5750205347
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE CHIOGGIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 73230.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 03-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                      • SOC. COOP ECOAMBIENTE
                                                                                                        CF: 01098490293
                                                                                                      • SOC. COOP ECOAMBIENTE
                                                                                                        CF: 01098490293
                                                                                                      CIG: 5766796E97
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO PULIZIE SEDI VERITAS
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 170000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 48701.68
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 31-05-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                      • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
                                                                                                        CF: 02918660271
                                                                                                      • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
                                                                                                        CF: 02918660271
                                                                                                      CIG: 5766831B7A
                                                                                                      Oggetto: PULIZIA SEDI AZIENDALI DELLA TERRAFERMA VENEZIANA E DEL CAVALLINO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 187954.60
                                                                                                      Somme liquidate: € 61491.11
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 31-05-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                                        CF: 00703690271
                                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                                        CF: 00703690271
                                                                                                      CIG: 5766854E74
                                                                                                      Oggetto: PULIZIA DELLE SED AZIENDLI DEL MIRESE CAMPONOGARA E SAN DONA' DI PIAVE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 187123.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 29628.97
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 31-05-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                      • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                                                                        CF: 01904930268
                                                                                                      • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                                                                        CF: 01904930268
                                                                                                      CIG: 576686578A
                                                                                                      Oggetto: PULIZIA DELLE SEDI AZIENDALI DI VENEZIA CENTRO STORICO ED ISOLE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 206500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 50851.68
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 31-05-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                      • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                                                                                        CF: 03826870275
                                                                                                      • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                                                                                        CF: 03826870275
                                                                                                      CIG: 5766873E22
                                                                                                      Oggetto: PULIZIA DELLE SEDI AZIENDALI DI MARCON QUARTO D'ALTINO E DI ALCUNE SEDI AZIENDALI DEL COMUNE DI VENE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 201265.80
                                                                                                      Somme liquidate: € 65825.32
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-05-2014 al 31-05-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                      • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                                                                        CF: 01904930268
                                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                                        CF: 00703690271
                                                                                                      • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                                        CF: 02894130273
                                                                                                      • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                                                                        CF: 01904930268
                                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                                        CF: 00703690271
                                                                                                      • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                                        CF: 02894130273
                                                                                                      CIG: 5767102B1D
                                                                                                      Oggetto: 187-14/MC SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOTOBARCHE AZIENDALI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 88000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-10-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                                      • CANTIERI NAVALI CHIOGGIA SRL
                                                                                                        CF: 00942250390
                                                                                                      • NUOVA SEA WORK SRL
                                                                                                        CF: 04136510270
                                                                                                      • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
                                                                                                        CF: 02579350279
                                                                                                      • ISOSTEEL SRL
                                                                                                        CF: 03824760270
                                                                                                      • MA-NA SRL
                                                                                                        CF: 02706470271
                                                                                                      • G. COLETTO SRL
                                                                                                        CF: 02454540275
                                                                                                      • TECNO LEGNO YACHT SRL
                                                                                                        CF: 04340050261
                                                                                                      • CANTIERI NAVALI CHIOGGIA SRL
                                                                                                        CF: 00942250390
                                                                                                      CIG: 57678769D7
                                                                                                      Oggetto: PULIZIA DELLE SEDI AZIENDALI DI CHIOGGIA MOGLIANO E FUSINA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 194431.31
                                                                                                      Somme liquidate: € 47406.52
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 31-05-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                                        COOP. MA.CE. A R.L.
                                                                                                        CF: 02633620279
                                                                                                         
                                                                                                        COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                                                                        CF: 01904930268
                                                                                                         
                                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                                        COOP. MA.CE. A R.L.
                                                                                                        CF: 02633620279
                                                                                                         
                                                                                                        COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                                                                        CF: 01904930268
                                                                                                         
                                                                                                      CIG: 5770253369
                                                                                                      Oggetto: BS 159-14/LC SERVIZI DI SPAZZAMENTO MANUALE C/O COMUNE DI MOGLIANO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 52920.05
                                                                                                      Somme liquidate: € 15714.44
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                      • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02840850271
                                                                                                      • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02840850271
                                                                                                      CIG: 5770300A30
                                                                                                      Oggetto: BS 160-14/LC SERVIZI DI SPAZZAMENTO MECCANIZZATO C/O COMUNE DI MOGLIANO VENETO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 153068.52
                                                                                                      Somme liquidate: € 45167.76
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                      • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02840850271
                                                                                                      • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02840850271
                                                                                                      CIG: 5771557780
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE NEI SETTORI DELLA MECCANICA E DELLA CARPENTERIA DEI MEZZI E DELLE ATTREZZAT
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 173000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-10-2014 al 15-04-2017
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                                      • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
                                                                                                        CF: 03235660275
                                                                                                      • A.M.S. S.P.A.
                                                                                                        CF: 00609840483
                                                                                                      • ALTEA2 S.r.l.
                                                                                                        CF: 02853530273
                                                                                                      • ASSICOMPAT DI PATRICIELLO DOMENICO
                                                                                                        CF: PTRDNC61H21A064C
                                                                                                      • AUTOMAZIONE VENETO SRL
                                                                                                        CF: 03249340278
                                                                                                      • C.M. SRL
                                                                                                        CF: 02186960262
                                                                                                      • C.V.A. SRL
                                                                                                        CF: 00980010276
                                                                                                      • F.L.F. SRL
                                                                                                        CF: 03294540269
                                                                                                      • FERRO DESIGN SNC
                                                                                                        CF: 03504090279
                                                                                                      • FRATELLI MAZZOCCHIA SRL
                                                                                                        CF: 00100920602
                                                                                                      • MA-NA SRL
                                                                                                        CF: 02706470271
                                                                                                      • NUOVA AUTOCAR 94 SNC DI VOLPATO MAURIZIO E MAILA E C.
                                                                                                        CF: 02745720272
                                                                                                      • OFFICINA C.M.R. SAS di Cerello G. E C.
                                                                                                        CF: 01814300263
                                                                                                      • OFFICINE BOZZA SRL
                                                                                                        CF: 04117300279
                                                                                                      • R.O.M. S.R.L.
                                                                                                        CF: 04467250280
                                                                                                      • SE. R. NAVI SRL
                                                                                                        CF: 00210640272
                                                                                                      • ZAMPIERI SRL
                                                                                                        CF: 03478380284
                                                                                                      • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
                                                                                                        CF: 03169770231
                                                                                                      • OMAR SRL
                                                                                                        CF: 03385030261
                                                                                                      • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
                                                                                                        CF: 00272920273
                                                                                                      • O.R.M.I. SRL
                                                                                                        CF: 01822700272
                                                                                                      • IN.TE.SE. COSTRUZIONI D'ACCIAIO SRL
                                                                                                        CF: 03235660275
                                                                                                      CIG: 5784660471
                                                                                                      Oggetto: BS 113-14/MS LAVAGGIO E MOVIMENTAZIONE MEZZI E AREE TECNICHE LIDO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 167688.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-10-2014 al 12-10-2017
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                                      • NUOVA SANDONAUTO SRL
                                                                                                        CF: 03124840277
                                                                                                      • P.I.VER. SRL
                                                                                                        CF: 02286520263
                                                                                                      • VENETA LAVAGGI SRL
                                                                                                        CF: 01868470277
                                                                                                      • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02840850271
                                                                                                      • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                                        CF: 02894130273
                                                                                                      • NUOVA SANDONAUTO SRL
                                                                                                        CF: 03124840277
                                                                                                      • P.I.VER. SRL
                                                                                                        CF: 02286520263
                                                                                                      • VENETA LAVAGGI SRL
                                                                                                        CF: 01868470277
                                                                                                      • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02840850271
                                                                                                      • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                                        CF: 02894130273
                                                                                                      • NUOVA SANDONAUTO SRL
                                                                                                        CF: 03124840277
                                                                                                      CIG: 5785958396
                                                                                                      Oggetto: SERV. TRASPORTO E FACCHINAGGIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 206000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 118391.23
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                      • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                                        CF: 02165930278
                                                                                                      • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                                        CF: 02165930278
                                                                                                      CIG: 5787811CB8
                                                                                                      Oggetto: SERVIZI ASSISTENZA UTENTI PRESSO CIMITERI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 55212.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 27606.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                      • FOND.PART. CASA DELL'OSPITALITA'
                                                                                                        CF: 03782700276
                                                                                                      • FOND.PART. CASA DELL'OSPITALITA'
                                                                                                        CF: 03782700276
                                                                                                      CIG: 57923763E3
                                                                                                      Oggetto: ASSISTENZA LEGALE PER PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 58240.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-06-2014 al 31-01-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                                      • ORRICK, HERRINGTON E SUTCLIFFE
                                                                                                        CF: 07121510965
                                                                                                      • Cleary Gottlieb Steen E Hamilton LLP
                                                                                                        CF: 05514071009
                                                                                                      • STUDIO GIANNI ORIGONI GRIPPO CAPPELLI E PARTNERS
                                                                                                        CF: 06351520587
                                                                                                      • CHIOMENTI STUDIO LEGALE
                                                                                                        CF: 04794050585
                                                                                                      • ORRICK, HERRINGTON E SUTCLIFFE
                                                                                                        CF: 07121510965
                                                                                                      CIG: 5800879CC6
                                                                                                      Oggetto: BS 64-14/DB CONSEGNA MASSIVA CONTENITORI A DOMICILIO ALLE UTENZE DOMESTICHE DEI COMUNI DI MARCON E Q
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 99560.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 30-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                                      • CICLAT AMBIENTE SOC COOP
                                                                                                        CF: 00365600390
                                                                                                      • ALTERNATIVA AMBIENTE COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02507670269
                                                                                                      • BETTIN NARCISO E C. SNC
                                                                                                        CF: 00180580276
                                                                                                      • COOPERATIVA SOCIALE MONTERICCO
                                                                                                        CF: 02581720287
                                                                                                      • COOP SOCIALE TERRA DI MEZZO
                                                                                                        CF: 03547880280
                                                                                                      • I TIGLI 2 SOCIETA' COOP.SOC. ONLUS
                                                                                                        CF: 03432370264
                                                                                                      • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02840850271
                                                                                                      • CICLAT AMBIENTE SOC COOP
                                                                                                        CF: 00365600390
                                                                                                      CIG: 5802704ECF
                                                                                                      Oggetto: BS 169-14/LC-GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA MARTELLAGO, SPINEA E CAVARZERE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 141000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 3016.40
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-04-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                      • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02840850271
                                                                                                      • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02840850271
                                                                                                      CIG: 5802763F7F
                                                                                                      Oggetto: BS 168-14/LC - GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA AREA BRENTA/MIRANESE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 146000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1245.90
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-04-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                      • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02840850271
                                                                                                      • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02840850271
                                                                                                      CIG: 5802797B8F
                                                                                                      Oggetto: BS 166-14/LC RACCOLTA CARTA/CARTONE C/O MIRANO E NOALE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 110000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 12424.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-04-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                      • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02840850271
                                                                                                      • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02840850271
                                                                                                      CIG: 5802840F0A
                                                                                                      Oggetto: BS 165-14/LC RACCOLTA CARTA C/O SCORZE' E S.M.DI SALA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 131100.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 15357.30
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-05-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                      • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02840850271
                                                                                                      • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02840850271
                                                                                                      CIG: 58028642DC
                                                                                                      Oggetto: BS 164-14/LC RACCOLTA CARTA MARTELLAGO E SPINEA E CONS. CONTENITORI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 102000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 9464.67
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-04-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                      • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02840850271
                                                                                                      • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02840850271
                                                                                                      CIG: 580290872A
                                                                                                      Oggetto: BS 131-14/LC GESTIONE CENTRO DI RACCOLTA DI VIGONOVO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 21310.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 11542.92
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-02-2014 al 14-02-2017
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                      • CIELO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 03525090282
                                                                                                      • CIELO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 03525090282
                                                                                                      CIG: 581734729C
                                                                                                      Oggetto: BS120-14/DP SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIE C/O SEDI VERITAS SPA PERIODO 01-06-14--31-05-16
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 120000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 9646.31
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 31-05-2016
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                      • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                                                                        CF: 01904930268
                                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                                        CF: 00703690271
                                                                                                      • COOP. MA.CE. A R.L.
                                                                                                        CF: 02633620279
                                                                                                      • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                                        CF: 02894130273
                                                                                                      • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                                                                        CF: 01904930268
                                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                                        CF: 00703690271
                                                                                                      • COOP. MA.CE. A R.L.
                                                                                                        CF: 02633620279
                                                                                                      • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                                        CF: 02894130273
                                                                                                      CIG: 581785884B
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA E MANUTENZIONE PNEUMATICI NUOVI E RICOSTRUITI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1485000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 66914.60
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-06-2014 al 17-06-2019
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                                                                                      • RI.GOM.MA SRL
                                                                                                        CF: 02315440277
                                                                                                      • RI.GOM.MA SRL
                                                                                                        CF: 02315440277
                                                                                                      CIG: 5824729E6A
                                                                                                      Oggetto: BS 388-13AP FORNITURA ED INSTALLAZIONE MODULI TRANSPONDER SU MEZZI RACCOLTA RIFIUTI E TAG PER CASSON
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 135670.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 53600.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-06-2014 al 30-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                                        EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
                                                                                                        CF: 02522890215
                                                                                                         
                                                                                                        IDEA SRL
                                                                                                        CF: 03412740171
                                                                                                         
                                                                                                        MOBA ELECTRONIC SRL
                                                                                                        CF: 01625390214
                                                                                                         
                                                                                                      • Raggruppamento:
                                                                                                        EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
                                                                                                        CF: 02522890215
                                                                                                         
                                                                                                        IDEA SRL
                                                                                                        CF: 03412740171
                                                                                                         
                                                                                                        MOBA ELECTRONIC SRL
                                                                                                        CF: 01625390214
                                                                                                         
                                                                                                      CIG: 58394789AE
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 100000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                      • PELLEGRINI SPA
                                                                                                        CF: 01514670270
                                                                                                      • PELLEGRINI SPA
                                                                                                        CF: 01514670270
                                                                                                      CIG: 5839496889
                                                                                                      Oggetto: BS 231-14/AG. SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 140000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 107588.80
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                      • ABACO S.P.A.
                                                                                                        CF: 02391510266
                                                                                                      • ABACO S.P.A.
                                                                                                        CF: 02391510266
                                                                                                      CIG: 5841496AFC
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO SOST BUONO PASTO GRUPPO VERITAS
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1500000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 472848.50
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-07-2014 al 31-03-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
                                                                                                      • EDENRED ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 01014660417
                                                                                                      • EDENRED ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 01014660417
                                                                                                      CIG: 58423782D8
                                                                                                      Oggetto: BS 229-14/AG SERVIZI ACCESSORI E PROPEDEUTICI ALLA RISCOSSIONE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE R.D.
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 206000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 43311.86
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                      • SARTESCHI AVVOCATO MARCO
                                                                                                        CF: SRTMRC68B02B019N
                                                                                                      • SARTESCHI AVVOCATO MARCO
                                                                                                        CF: SRTMRC68B02B019N
                                                                                                      CIG: 5843034032
                                                                                                      Oggetto: BS332-13/DB - SERVIZIO DELLE PULIZIE INTERNE AL PORTO PASSEGGERI DI VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 99600.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                      • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
                                                                                                        CF: 00254260276
                                                                                                      • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
                                                                                                        CF: 00254260276
                                                                                                      CIG: 58570720B8
                                                                                                      Oggetto: 247-14/AP UPGRADE PIATTAFORMA CONTACT CENTER
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 54500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-07-2014 al 30-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                      • BIZMATICA SISTEMI SPA
                                                                                                        CF: 05091860964
                                                                                                      • BIZMATICA SISTEMI SPA
                                                                                                        CF: 05091860964
                                                                                                      CIG: 586245286D
                                                                                                      Oggetto: RACCOLTA CARTA/CARTONE C/O T.F. COMUNE DI VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 206500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-01-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                      • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02840850271
                                                                                                      • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02840850271
                                                                                                      CIG: 5865710903
                                                                                                      Oggetto: BS 232-14/AP SERVISIO DI MANUTENZIONE ELETTROMECCANICA DEPURATORI VERITAS LIDO E CAVALLINO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 103800.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-11-2014 al 17-10-2016
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 14-PROCEDURA SELETTIVA EX ART 238 C.7, D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • AUTOMAZIONE VENETO SRL
                                                                                                        CF: 03249340278
                                                                                                      • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                                        CF: 02177610272
                                                                                                      • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
                                                                                                        CF: 00186490397
                                                                                                      • F.M. INSTALLAZIONI SRL
                                                                                                        CF: 03990590261
                                                                                                      • IDROTEC-ANTONELLI S.R.L.
                                                                                                        CF: 03169770231
                                                                                                      • ISET SRL
                                                                                                        CF: 00782160253
                                                                                                      • MAZZARO ALESSANDRO E C SNC
                                                                                                        CF: 01941100271
                                                                                                      • R.M. PONTEROSSO SPA
                                                                                                        CF: 00124510934
                                                                                                      • SEA SPA
                                                                                                        CF: 01268980222
                                                                                                      • TECNO LEGNO YACHT SRL
                                                                                                        CF: 04340050261
                                                                                                      • F.M. SRL
                                                                                                        CF: 02551930270
                                                                                                      • O.ME.CA. DI CAVALLETTO PAOLO
                                                                                                        CF: CVLPLA52P14A458G
                                                                                                      • SE. R. NAVI SRL
                                                                                                        CF: 00210640272
                                                                                                      • OFFICINE CAVALLETTO SRL
                                                                                                        CF: 00002130276
                                                                                                      • B.M.C. SRL
                                                                                                        CF: 03476880269
                                                                                                      • AUTOMAZIONE VENETO SRL
                                                                                                        CF: 03249340278
                                                                                                      CIG: 5872597C57
                                                                                                      Oggetto: BS 256-14/AG-RIBALTO COSTI PER UTILIZZO UFFICI C/O STRUTTURA DI VIA TORINO MOF MESTRE ANNI 2013/14
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 73140.77
                                                                                                      Somme liquidate: € 68846.68
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                      • VENICE CAMPUS R. E SCARL
                                                                                                        CF: 03964580272
                                                                                                      • VENICE CAMPUS R. E SCARL
                                                                                                        CF: 03964580272
                                                                                                      CIG: 5875354F7C
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA TUBAZIONI IN POLIETILENE PE100 RC SDR 11 PER ACQUA POTABILE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 322000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 22-12-2018
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                                      • IDROTHERM 2000 SRL
                                                                                                        CF: 01179830466
                                                                                                      • INTERWELL SRL
                                                                                                        CF: 02776770279
                                                                                                      • TECNO-PLAST SRL
                                                                                                        CF: 01017040294
                                                                                                      • DELMA SRL
                                                                                                        CF: 02293810285
                                                                                                      • GEORG FISCHER SPA
                                                                                                        CF: 00814600151
                                                                                                      • TECNOWASSER SRL
                                                                                                        CF: 03339090247
                                                                                                      • CENTRALTUBI SPA
                                                                                                        CF: 00446590416
                                                                                                      • EKO WORK SRL
                                                                                                        CF: 07553231213
                                                                                                      • NUPIGECO S.p.A
                                                                                                        CF: 03039640127
                                                                                                      • EGEPLAST ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 05059660968
                                                                                                      • DERIPLAST SPA
                                                                                                        CF: 01287660292
                                                                                                      • GDS SRL
                                                                                                        CF: 03191290547
                                                                                                      • IDROTHERM 2000 SRL
                                                                                                        CF: 01179830466
                                                                                                      CIG: 588075046B
                                                                                                      Oggetto: LAVAGGIO MEZZI AZIENDALI SAN DONA'
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 80000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-10-2014 al 31-08-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                      • NUOVA SANDONAUTO SRL
                                                                                                        CF: 03124840277
                                                                                                      • NUOVA SANDONAUTO SRL
                                                                                                        CF: 03124840277
                                                                                                      CIG: 5886367FB3
                                                                                                      Oggetto: ACQUISTO HW PER RINNOVO PARCO PC ACQUISTO IN MEPA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 148075.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
                                                                                                      • EURO INFORMATICA SRL
                                                                                                        CF: 02367910243
                                                                                                      • EURO INFORMATICA SRL
                                                                                                        CF: 02367910243
                                                                                                      CIG: 58873613FD
                                                                                                      Oggetto: 139-14/AP NOLEGGIO DECANTER MOBILE PER DISIDRATAZIONE FANGHI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 50152.56
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 30-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006
                                                                                                      • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
                                                                                                        CF: 00865450167
                                                                                                      • FRANCHINI SRL SERVIZI ECOLOGICI
                                                                                                        CF: 00865450167
                                                                                                      CIG: 589587779C
                                                                                                      Oggetto: PROSPECTUS LINGUA INGLESE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 94500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                      • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
                                                                                                        CF: 00434000584
                                                                                                      • RECONTA ERNST E YOUNG SPA
                                                                                                        CF: 00434000584
                                                                                                      CIG: 58972157C3
                                                                                                      Oggetto: BS 269-14/BOM - FORNITURA DI POLIELETTROLITA PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 125160.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 36729.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-04-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                      • SNF ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 07269900580
                                                                                                      • SNF ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 07269900580
                                                                                                      CIG: 5903261515
                                                                                                      Oggetto: BS 267-14/DP - SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA PER DIPENDENTI VERITAS
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 89100.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 17550.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-08-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                      • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
                                                                                                        CF: 82005370273
                                                                                                      • C.F.M.E.A. - CENTRO FORMAZIONE MAES
                                                                                                        CF: 82005370273
                                                                                                      CIG: 5909883DB8
                                                                                                      Oggetto: INCARICO PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA E CONSULENZA MIRATA ALL'
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 200000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-06-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                      • MITTEL ADVISORY DEBT AND GRANT SPA
                                                                                                        CF: 13063820156
                                                                                                      • MITTEL ADVISORY DEBT AND GRANT SPA
                                                                                                        CF: 13063820156
                                                                                                      CIG: 5962254FA2
                                                                                                      Oggetto: BS 262-14/DB NOLO RIMORCHIATORE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 60000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-10-2014 al 09-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                      • PADUS SRL
                                                                                                        CF: 01179840291
                                                                                                      • PADUS SRL
                                                                                                        CF: 01179840291
                                                                                                      CIG: 59886305CF
                                                                                                      Oggetto: BS 311-14/LC - FORNITURA GAS SITI VERITAS - ANNO TERMICO 2014/2015
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 415000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 8.97
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 30-09-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                      • ENEL ENERGIA SPA
                                                                                                        CF: 06655971007
                                                                                                      • ENEL ENERGIA SPA
                                                                                                        CF: 06655971007
                                                                                                      CIG: 5990080264
                                                                                                      Oggetto: BS 304-14/AP FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI TELECONTROLLO FOGNARIO-CHIOGGIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 45000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                      • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
                                                                                                        CF: 11701910157
                                                                                                      • INFORMATION DEVELOPMENT E AUTOMATIO
                                                                                                        CF: 11701910157
                                                                                                      CIG: 600241016E
                                                                                                      Oggetto: BS 320-14 MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DI PERTINENZA DELLA FONDAZIONE BIENNALE DI VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 83600.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                      • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                                                        CF: 02689040273
                                                                                                      • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                                                        CF: 02689040273
                                                                                                      CIG: 6057812899
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI ORIGINALI FARID POS.LAV. 335-14/MC
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 80000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
                                                                                                      • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                                        CF: 06500530016
                                                                                                      • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                                        CF: 06500530016
                                                                                                      CIG: Z000D4A691
                                                                                                      Oggetto: CONTRATTO FORNITURA GAS NATURALE IMP. FUSINA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 660.48
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 30-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
                                                                                                        CF: 00484960588
                                                                                                      • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
                                                                                                        CF: 00484960588
                                                                                                      CIG: Z000D9BF92
                                                                                                      Oggetto: LAMPADA DI RICAMBIO PROIETTORE DELL 2400MP
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 242.78
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-01-2014 al 17-01-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • DELL SPA
                                                                                                        CF: 12289830155
                                                                                                      • DELL SPA
                                                                                                        CF: 12289830155
                                                                                                      CIG: Z000D9E8C0
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI ANALIZZATORI ON LINE FUSINA CAMPALTO DEPURATORE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 12913.05
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-02-2014 al 01-03-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • AXFLOW SPA
                                                                                                        CF: 01265950129
                                                                                                      • AXFLOW SPA
                                                                                                        CF: 01265950129
                                                                                                      CIG: Z000DB9537
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO POA.20 + MANUTENZ. POS.10
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 768.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-02-2014 al 18-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SIAD SPA
                                                                                                        CF: 00209070168
                                                                                                      • SIAD SPA
                                                                                                        CF: 00209070168
                                                                                                      CIG: Z000EC686A
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO COMUNE DI STRA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 11869.20
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-04-2014 al 12-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                                                                        CF: 01904930268
                                                                                                      • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                                                                        CF: 01904930268
                                                                                                      CIG: Z000EF5483
                                                                                                      Oggetto: CESSIONE IMPIANTO CABINA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 22000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-04-2014 al 17-04-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MULTI SERVICE SRL IMPRESA PORTUALE
                                                                                                        CF: 01981270273
                                                                                                      • MULTI SERVICE SRL IMPRESA PORTUALE
                                                                                                        CF: 01981270273
                                                                                                      CIG: Z000F96339
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA SCRITTA PER INSEGNA SEDE MIRANO VIALE VENEZIA 3
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 90.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-06-2014 al 31-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • LARGE FORMAT BY TRIMLINE SRL
                                                                                                        CF: 01126800257
                                                                                                      • LARGE FORMAT BY TRIMLINE SRL
                                                                                                        CF: 01126800257
                                                                                                      CIG: Z00100E00A
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA POSA IN OPERA IN INOX 1495X1505 SOLLEV.SM3 VIA TORINO MESTRE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1550.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-07-2014 al 13-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • OFFICINE CAVALLETTO SRL
                                                                                                        CF: 00002130276
                                                                                                      • OFFICINE CAVALLETTO SRL
                                                                                                        CF: 00002130276
                                                                                                      CIG: Z0011385F1
                                                                                                      Oggetto: COMPRESSORI A PALETTE AIR LIFE MAPRO REPARTO DISABBIATURA IMPIANTO DEPURAZIONE FUSINA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 24150.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MAPRO INTERNATIONAL
                                                                                                        CF: 09240890153
                                                                                                      • MAPRO INTERNATIONAL
                                                                                                        CF: 09240890153
                                                                                                      CIG: Z00116363B
                                                                                                      Oggetto: SACCO PELD TRASPARENTE COPRENTE CM 50X85
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1253.52
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-10-2014 al 04-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • VEDOVATO SNC
                                                                                                        CF: 01074860287
                                                                                                      • VEDOVATO SNC
                                                                                                        CF: 01074860287
                                                                                                      CIG: Z0011CC1DA
                                                                                                      Oggetto: AGGIORNAMENTO PREVENZIONE INCENDI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 200.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 17-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
                                                                                                        CF: 02492480286
                                                                                                      • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
                                                                                                        CF: 02492480286
                                                                                                      CIG: Z010EABC38
                                                                                                      Oggetto: MANUT.DEP.VENEZIA SECONDO CONTRATTO 2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-04-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                                        CF: 02177610272
                                                                                                      • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                                        CF: 02177610272
                                                                                                      CIG: Z010F5A789
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA TUBI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 413.98
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
                                                                                                        CF: DLLMNL74R23C638M
                                                                                                      • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
                                                                                                        CF: DLLMNL74R23C638M
                                                                                                      CIG: Z011038EA3
                                                                                                      Oggetto: SEGA A NASTRO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 567.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-07-2014 al 08-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      CIG: Z020D5024A
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE LABORATORIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1771.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-01-2014 al 11-02-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BIOGENETICS SRL
                                                                                                        CF: 00795130285
                                                                                                      • BIOGENETICS SRL
                                                                                                        CF: 00795130285
                                                                                                      CIG: Z020D73805
                                                                                                      Oggetto: MANUT. IMPIANTI DEP. VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 33949.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
                                                                                                        CF: 01284400288
                                                                                                      • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
                                                                                                        CF: 01284400288
                                                                                                      CIG: Z020DEAFEF
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI OPERATIVI MOGLIANO/MARCON/QUARTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 35000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 4410.75
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • OFF. MAZZARO SRL
                                                                                                        CF: 03154680270
                                                                                                      • OFF. MAZZARO SRL
                                                                                                        CF: 03154680270
                                                                                                      CIG: Z020E7E6F1
                                                                                                      Oggetto: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DEL PISTONE DELLO SGRIGLIATORE S5 SOLLEVAMENTO VIA DELLA CHIMICA MARGHERA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 8900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-03-2014 al 31-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • API SPA
                                                                                                        CF: 00855940151
                                                                                                      • API SPA
                                                                                                        CF: 00855940151
                                                                                                      CIG: Z021117020
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 306.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 10-02-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
                                                                                                        CF: 08804430158
                                                                                                      • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
                                                                                                        CF: 08804430158
                                                                                                      CIG: Z0211D351B
                                                                                                      Oggetto: MOTORE YANMAR 4JH5E
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 9800.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 15-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CARTELLO SRL SOCIETA' CON SOCIO UNI
                                                                                                        CF: 02658320102
                                                                                                      • CARTELLO SRL SOCIETA' CON SOCIO UNI
                                                                                                        CF: 02658320102
                                                                                                      CIG: Z030D47173
                                                                                                      Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ORMET SPA
                                                                                                        CF: 02156520260
                                                                                                      • ORMET SPA
                                                                                                        CF: 02156520260
                                                                                                      CIG: Z030E17AF7
                                                                                                      Oggetto: VERIFICA E TARATURA DEPURATORE V.LE VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 938.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 31-03-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      CIG: Z030E84942
                                                                                                      Oggetto: SACCHETTI PLASTICA LT.90E LT.25
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 18576.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • NUOVA GANDIPLAST SRL
                                                                                                        CF: 00968480160
                                                                                                      • NUOVA GANDIPLAST SRL
                                                                                                        CF: 00968480160
                                                                                                      CIG: Z030EAC1AP
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA BOLLITORE DI ACCUMULO ACQUA CALDA E SCAMBIATORE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1352.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-07-2014 al 31-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ELCO ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 04110010263
                                                                                                      • ELCO ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 04110010263
                                                                                                      CIG: Z030ED5F52
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA VALVOLE DI ASPIRAZIONE E CONTROLLER - FOGNATURA S. ERASMO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 12340.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al 31-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                                        CF: 02177610272
                                                                                                      • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                                        CF: 02177610272
                                                                                                      CIG: Z030F8D7D3
                                                                                                      Oggetto: PANNELLI COPERTURA CHIATTE 215-223
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 18000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 23-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • EMMENNE SRLS
                                                                                                        CF: 04248180277
                                                                                                      • EMMENNE SRLS
                                                                                                        CF: 04248180277
                                                                                                      CIG: Z031051C44
                                                                                                      Oggetto: SPAZZAMENTO E PULIZIA AREA MOF
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2720.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-07-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SAFE E ECOLOGY SRL
                                                                                                        CF: 04429490289
                                                                                                      • SAFE E ECOLOGY SRL
                                                                                                        CF: 04429490289
                                                                                                      CIG: Z0310AE5C1
                                                                                                      Oggetto: IERVENTI E POSA FIORITURE ARBUSTI E PIANTE PER ADDOBBI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 22000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                                        CF: 02894130273
                                                                                                      • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                                        CF: 02894130273
                                                                                                      CIG: Z0310C3222
                                                                                                      Oggetto: LOG-14/SN CONTATORI ACQUA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 37800.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • WATERTECH SPA
                                                                                                        CF: 12635270155
                                                                                                      • WATERTECH SPA
                                                                                                        CF: 12635270155
                                                                                                      CIG: Z0311D1FCE
                                                                                                      Oggetto: ADEGUAMENO HARDWARE E SOFTWARE TELECONTROLLO MOGLIANO, TELECONTROLLO DEP.PREGANZIOL E QUINTO TREVISO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 17500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 18-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ELTEL 4 SRL
                                                                                                        CF: 03259010282
                                                                                                      • ELTEL 4 SRL
                                                                                                        CF: 03259010282
                                                                                                      CIG: Z040D13D11
                                                                                                      Oggetto: FANALERIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 121.95
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • DATACOL S.R.L.
                                                                                                        CF: 01964750234
                                                                                                      • DATACOL S.R.L.
                                                                                                        CF: 01964750234
                                                                                                      CIG: Z040D2BB73
                                                                                                      Oggetto: MONTAGGIO CAMPANE VPL E CARTA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3360.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 2800.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-09-2013 al 31-12-2013
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ELBI SPA
                                                                                                        CF: 00838770287
                                                                                                      • ELBI SPA
                                                                                                        CF: 00838770287
                                                                                                      CIG: Z040F52EC4
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTALE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 360.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al 29-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
                                                                                                        CF: 12864800151
                                                                                                      • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
                                                                                                        CF: 12864800151
                                                                                                      CIG: Z040FDA59A
                                                                                                      Oggetto: ISCR.CONVEGNO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 70.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-07-2014 al 18-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • VEGA FORMAZIONE
                                                                                                        CF: 03929800278
                                                                                                      • VEGA FORMAZIONE
                                                                                                        CF: 03929800278
                                                                                                      CIG: Z04102E6CE
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZ.ORDIN.GRIGLIE AUTOMATICHE DEPURATORI SOLLEV. DEL COMPRESORIO FUISNA, CAMPALTO,LIDO, SOLLEV.
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 32200.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-08-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • API SPA
                                                                                                        CF: 00855940151
                                                                                                      • API SPA
                                                                                                        CF: 00855940151
                                                                                                      CIG: Z04102FC60
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE 5 CASSONI TIPO SAN MARCO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 9000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1800.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-09-2014 al 08-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MA-NA SRL
                                                                                                        CF: 02706470271
                                                                                                      • MA-NA SRL
                                                                                                        CF: 02706470271
                                                                                                      CIG: Z04106B178
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI PER CENTRIFUGA ALFA LAVAL CAMPALTO DEP
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 441.13
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 01-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ALFA LAVAL ITALY SRL SOCIO UNICO
                                                                                                        CF: 07356970967
                                                                                                      • ALFA LAVAL ITALY SRL SOCIO UNICO
                                                                                                        CF: 07356970967
                                                                                                      CIG: Z0410932B2
                                                                                                      Oggetto: FORNITURE MATERIALI DI LABORATORIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1655.57
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-09-2014 al 19-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • Ametek srl
                                                                                                        CF: 00734950157
                                                                                                      • Ametek srl
                                                                                                        CF: 00734950157
                                                                                                      CIG: Z041173831
                                                                                                      Oggetto: REAGENTI E MATERIALE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 7467.75
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al 12-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • HACH LANGE SRL
                                                                                                        CF: 11277000151
                                                                                                      • HACH LANGE SRL
                                                                                                        CF: 11277000151
                                                                                                      CIG: Z04118691E
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SUPERFICI ANTI TRAUMA IN GOMMA C/O NIDO AQUILONE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 224.84
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-09-2014 al 12-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                                        CF: 00703690271
                                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                                        CF: 00703690271
                                                                                                      CIG: Z0411B2140
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI SACCHI IN PVC PER REC. SALME CIM MESTRE - VE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 164.70
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-11-2014 al 12-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • COCCATO E MEZZETTI SRL
                                                                                                        CF: 01045500038
                                                                                                      • COCCATO E MEZZETTI SRL
                                                                                                        CF: 01045500038
                                                                                                      CIG: Z050D78D26
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI STRUMENTI ANALIZZATORI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3685.50
                                                                                                      Somme liquidate: € 3636.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-01-2014 al 20-02-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GENERALCONTROL SPA
                                                                                                        CF: 00812030153
                                                                                                      • GENERALCONTROL SPA
                                                                                                        CF: 00812030153
                                                                                                      CIG: Z050DB714E
                                                                                                      Oggetto: NOLO A FREDDO MEZZI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 32000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 28094.98
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GORENT S.P.A.
                                                                                                        CF: 08605630014
                                                                                                      • GORENT S.P.A.
                                                                                                        CF: 08605630014
                                                                                                      CIG: Z050F92AB9
                                                                                                      Oggetto: MOTORE IVECO NEF100 CON ACCESSORI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 9600.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 17-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BIMOTOR SPA
                                                                                                        CF: 03841740016
                                                                                                      • BIMOTOR SPA
                                                                                                        CF: 03841740016
                                                                                                      CIG: Z05100D3A9
                                                                                                      Oggetto: TRASPORTO E NOLO ESCAVATORE C/O IMPIANTO RTN
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-06-2014 al 11-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • IDEA SRL con socio unico
                                                                                                        CF: 01956410276
                                                                                                      • IDEA SRL con socio unico
                                                                                                        CF: 01956410276
                                                                                                      CIG: Z051014856
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2465.20
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-07-2014 al 30-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 02079741209
                                                                                                      • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 02079741209
                                                                                                      CIG: Z051022DC4
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA NR.1 TRATTORINO E NR.1 TAGLIASIEPI DEP.VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1939.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-07-2014 al 25-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
                                                                                                        CF: 02136000268
                                                                                                      • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
                                                                                                        CF: 02136000268
                                                                                                      CIG: Z051155AF9
                                                                                                      Oggetto: MACCHINE MANUT.PROGRAMMATA CARRELLO ELEVATORE DEP. S.SERENELLA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 280.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 23-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                                        CF: 00947220281
                                                                                                      • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                                        CF: 00947220281
                                                                                                      CIG: Z0609A6B2D
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA CARTELLI SEGNALETICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • B.L. ARTIGIANA DI VOLTOLINA LINO
                                                                                                        CF: VLTLNI62L09C638Z
                                                                                                      • B.L. ARTIGIANA DI VOLTOLINA LINO
                                                                                                        CF: VLTLNI62L09C638Z
                                                                                                      CIG: Z060D08933
                                                                                                      Oggetto: VERIFICHE PERIODICHE SISTEMI DI SOLLEVAMENTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 7081.01
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • A.R.P.A.V.
                                                                                                        CF: 92111430283
                                                                                                      • A.R.P.A.V.
                                                                                                        CF: 92111430283
                                                                                                      CIG: Z060D3B9EE
                                                                                                      Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 136.97
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • UTENSILMAC SRL
                                                                                                        CF: 02342550270
                                                                                                      • UTENSILMAC SRL
                                                                                                        CF: 02342550270
                                                                                                      CIG: Z060D97E84
                                                                                                      Oggetto: PLASTOBIT SFUSO E ASFALTO MODI PATCH
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 5181.90
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ROMEA ASFALTI SRL
                                                                                                        CF: 03214450276
                                                                                                      • ROMEA ASFALTI SRL
                                                                                                        CF: 03214450276
                                                                                                      CIG: Z060EDAAA5
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 7200.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 20-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
                                                                                                        CF: 07817950152
                                                                                                      • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
                                                                                                        CF: 07817950152
                                                                                                      CIG: Z060F34BEF
                                                                                                      Oggetto: LOG-14/SN PRODOTTI IN GHISA SFEROIDALE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39800.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FONDERIA F.LLI VELO SRL
                                                                                                        CF: 01863300248
                                                                                                      • FONDERIA F.LLI VELO SRL
                                                                                                        CF: 01863300248
                                                                                                      CIG: Z06106FA90
                                                                                                      Oggetto: VALUTAZIONE DEL RISCHIO IMPIANTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2100.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-08-2014 al 01-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SAFE SYSTEM SRL
                                                                                                        CF: 04186590271
                                                                                                      • SAFE SYSTEM SRL
                                                                                                        CF: 04186590271
                                                                                                      CIG: Z0611C7603
                                                                                                      Oggetto: FORNIT. TANICHE IN PLASTICA OMOLOGATE PER CIM TF
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 135.30
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-11-2014 al 19-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ARTUSI GARDEN SNC
                                                                                                        CF: 03432080277
                                                                                                      • ARTUSI GARDEN SNC
                                                                                                        CF: 03432080277
                                                                                                      CIG: Z070D9906F
                                                                                                      Oggetto: MANCATA SOSTITUZIONE CASSONE SCARRABILE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 240.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 26-02-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • IDEA SRL con socio unico
                                                                                                        CF: 01956410276
                                                                                                      • IDEA SRL con socio unico
                                                                                                        CF: 01956410276
                                                                                                      CIG: Z070DEC1F3
                                                                                                      Oggetto: TRANSITI AUTORIMESSA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1490.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 26-02-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S
                                                                                                        CF: 03096680271
                                                                                                      • AZIENDA VENEZIANA DELLA MOBILITA' S
                                                                                                        CF: 03096680271
                                                                                                      CIG: Z070EBB2FA
                                                                                                      Oggetto: ORNITURA E MANUT PENEUMATICI MOGLIANO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-04-2014 al 31-05-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ANDREA MINTO SRL
                                                                                                        CF: 04033260276
                                                                                                      • ANDREA MINTO SRL
                                                                                                        CF: 04033260276
                                                                                                      CIG: Z070F34848
                                                                                                      Oggetto: LOG-14/SN ASFALTO PLASTICO CONFEZIONATO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 6124.50
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ROMEA ASFALTI SRL
                                                                                                        CF: 03214450276
                                                                                                      • ROMEA ASFALTI SRL
                                                                                                        CF: 03214450276
                                                                                                      CIG: Z070F81AB1
                                                                                                      Oggetto: JOBS ACT MILANO 24 GIUGNO 2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1400.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-06-2014 al 24-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CONVENIA SRL
                                                                                                        CF: 10336480016
                                                                                                      • CONVENIA SRL
                                                                                                        CF: 10336480016
                                                                                                      CIG: Z07108A06F
                                                                                                      Oggetto: LOG-14/SN RACCORDI IN GHISA DN600
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-08-2014 al 09-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 00275210102
                                                                                                      • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 00275210102
                                                                                                      CIG: Z0711A5524
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI TERRA MISTA PER RETE ACQUEDOTTO CAVALLINO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 240.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-11-2014 al 11-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
                                                                                                        CF: 02539310272
                                                                                                      • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
                                                                                                        CF: 02539310272
                                                                                                      CIG: Z0711A8339
                                                                                                      Oggetto: CORSO AGGIORNAMENTO RSPP
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 220.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 04-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • VEGA FORMAZIONE
                                                                                                        CF: 03929800278
                                                                                                      • VEGA FORMAZIONE
                                                                                                        CF: 03929800278
                                                                                                      CIG: Z0711A8434
                                                                                                      Oggetto: CORSO FORMAZIONE PERSONALE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1092.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 09-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • UNINDUSTRIA TREVISO SERVIZI E FORMA
                                                                                                        CF: 02301900268
                                                                                                      • UNINDUSTRIA TREVISO SERVIZI E FORMA
                                                                                                        CF: 02301900268
                                                                                                      CIG: Z080D63CAD
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 7500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 3088.47
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MEB S.R.L.
                                                                                                        CF: 02282890249
                                                                                                      • MEB S.R.L.
                                                                                                        CF: 02282890249
                                                                                                      CIG: Z080D74B49
                                                                                                      Oggetto: VISITA IMPIANTI RADIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 993.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-01-2014 al 22-01-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ARIMAR SPA
                                                                                                        CF: 01091470391
                                                                                                      • ARIMAR SPA
                                                                                                        CF: 01091470391
                                                                                                      CIG: Z080E23890
                                                                                                      Oggetto: INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE/DERATTIZZAZIONE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 6329.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 2276.04
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GICO SYSTEMS SRL
                                                                                                        CF: 04338740378
                                                                                                      • GICO SYSTEMS SRL
                                                                                                        CF: 04338740378
                                                                                                      CIG: Z080E5B4CA
                                                                                                      Oggetto: DPI SCARPE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 8546.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CALZA GIUSEPPE
                                                                                                        CF: CLZGPP42A29L736O
                                                                                                      • CALZA GIUSEPPE
                                                                                                        CF: CLZGPP42A29L736O
                                                                                                      CIG: Z08119B693
                                                                                                      Oggetto: NOLEGGIO SPAZI PUBBLICITARI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1929.87
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al 30-09-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CIBRA PUBBLICITA' SRL
                                                                                                        CF: 00501230015
                                                                                                      • CIBRA PUBBLICITA' SRL
                                                                                                        CF: 00501230015
                                                                                                      CIG: Z0811D8EF7
                                                                                                      Oggetto: LOG-14/SN CHIUSINI IN GHISA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 6500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-11-2014 al 03-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FONDERIA F.LLI VELO SRL
                                                                                                        CF: 01863300248
                                                                                                      • FONDERIA F.LLI VELO SRL
                                                                                                        CF: 01863300248
                                                                                                      CIG: Z081236C10
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE MULETTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1520.28
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                                        CF: 00947220281
                                                                                                      • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                                        CF: 00947220281
                                                                                                      CIG: Z090D44BD9
                                                                                                      Oggetto: MANUT. MECC. AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.LI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 12844.53
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
                                                                                                        CF: 00619950280
                                                                                                      • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
                                                                                                        CF: 00619950280
                                                                                                      CIG: Z090DCFC88
                                                                                                      Oggetto: ISET FORNITURA APPARRECCHIATURE PER AUTOMAZIONE IMP.DEPURAZIONE FUSINA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1726.68
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-05-2014 al 30-05-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ISET SRL
                                                                                                        CF: 00782160253
                                                                                                      • ISET SRL
                                                                                                        CF: 00782160253
                                                                                                      CIG: Z090E008FC
                                                                                                      Oggetto: SFALCIO E DECESPUGLIAMENTO DI VEGETAZIONE ERBACEA ED ARBUSTIVA PRESENTE SU BANCHINE E SCARPATE STRAD
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39998.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • AZ.AGR. GUERRA RENATO
                                                                                                        CF: GRRRNT61M02I551F
                                                                                                      • AZ.AGR. GUERRA RENATO
                                                                                                        CF: GRRRNT61M02I551F
                                                                                                      CIG: Z090E64049
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE VARIO DI CONSUMO DI LABORATORIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 7304.64
                                                                                                      Somme liquidate: € 7304.49
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-03-2014 al 24-04-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • HACH LANGE SRL
                                                                                                        CF: 11277000151
                                                                                                      • HACH LANGE SRL
                                                                                                        CF: 11277000151
                                                                                                      CIG: Z090E72E8A
                                                                                                      Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO VEICOLI AZIENDALI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1717.13
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • DE GRANDIS F e MARZOLA T SNC
                                                                                                        CF: 02448780276
                                                                                                      • DE GRANDIS F e MARZOLA T SNC
                                                                                                        CF: 02448780276
                                                                                                      CIG: Z090E9D215
                                                                                                      Oggetto: ACQUISTO CONTENITORI PER FARMACI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1025.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-03-2014 al 09-05-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • LAB23 SRL
                                                                                                        CF: 03791810272
                                                                                                      • LAB23 SRL
                                                                                                        CF: 03791810272
                                                                                                      CIG: Z090F2616E
                                                                                                      Oggetto: IMPIANTO DISSUASORE GABBIANI CIM. VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 11000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-05-2014 al 06-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SGD GROUP SRL
                                                                                                        CF: 04419270261
                                                                                                      • SGD GROUP SRL
                                                                                                        CF: 04419270261
                                                                                                      CIG: Z090F4A6D9
                                                                                                      Oggetto: RIP.TUBAZIONE DRENAGGIO LETTO DI ESSICAZIONE DEP.QUINTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 719.80
                                                                                                      Somme liquidate: € 590.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 28-05-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • EMAI SRL
                                                                                                        CF: 03072850278
                                                                                                      • EMAI SRL
                                                                                                        CF: 03072850278
                                                                                                      CIG: Z091089FFE
                                                                                                      Oggetto: LOG-14/SN TUBAZIONE GR DN600 GIUNTO STANDARD, EN545/2010
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-08-2014 al 09-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 00275210102
                                                                                                      • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 00275210102
                                                                                                      CIG: Z0910BAA7C
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO CARICO RIFIUTI CON CAMION CON GRU MORDENTE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 38000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al 31-01-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02840850271
                                                                                                      • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02840850271
                                                                                                      CIG: Z09111605D
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA PANNELLI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 333.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 27-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                                        CF: PRCDNL62T04Z602O
                                                                                                      • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                                        CF: PRCDNL62T04Z602O
                                                                                                      CIG: Z0911AA905
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA PLC E VIDEOTERMINALE DEP.SAFA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 782.22
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 07-01-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TEV SRL
                                                                                                        CF: 03019140270
                                                                                                      • TEV SRL
                                                                                                        CF: 03019140270
                                                                                                      CIG: Z0A0D4A74D
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA PER ADDENSATORI DINAMICI IMP.FUSINA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 6737.50
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SNF ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 07269900580
                                                                                                      • SNF ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 07269900580
                                                                                                      CIG: Z0A0D54914
                                                                                                      Oggetto: ACQUISTO COPIA CHIAVI PER UFFICI ECOCENTRO LIDO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 18.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 17.96
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-01-2014 al 28-01-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PUNTO LUCE DI ZARA ALEX
                                                                                                        CF: ZRALXA71C29L736N
                                                                                                      • PUNTO LUCE DI ZARA ALEX
                                                                                                        CF: ZRALXA71C29L736N
                                                                                                      CIG: Z0A0D7B4BC
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE AUTOVETTURE FIAT
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 12000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 11719.19
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PAVAN S.P.A.
                                                                                                        CF: 03218800286
                                                                                                      • PAVAN S.P.A.
                                                                                                        CF: 03218800286
                                                                                                      CIG: Z0A0DC6EA2
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPI ELLETROGENI 2014 FUSINA CAMPALTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1626.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • LENZINI SRL
                                                                                                        CF: 00590300265
                                                                                                      • LENZINI SRL
                                                                                                        CF: 00590300265
                                                                                                      CIG: Z0A0DD00B9
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MOTORI, ROTORI, TUBI E GUSCI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2333.21
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 11-03-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ISET SRL
                                                                                                        CF: 00782160253
                                                                                                      • ISET SRL
                                                                                                        CF: 00782160253
                                                                                                      CIG: Z0A0E476AD
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1255.12
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-03-2014 al 21-03-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • G ELETTRICA SRL
                                                                                                        CF: 02247610278
                                                                                                      • G ELETTRICA SRL
                                                                                                        CF: 02247610278
                                                                                                      CIG: Z0A0EABAB9
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA NR.2 ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI DEP.S. ANNA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2330.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-04-2014 al 23-04-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                                      CIG: Z0A0F6F170
                                                                                                      Oggetto: AGGIORNAMENTO PRIMUS
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 389.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 30-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ACCA SOFTWARE SRL
                                                                                                        CF: 01883740647
                                                                                                      • ACCA SOFTWARE SRL
                                                                                                        CF: 01883740647
                                                                                                      CIG: Z0A0F7C051
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE ELETTRICO PER QUADRO TELECONTROLLO BANCHINA DELL'AZOTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1297.43
                                                                                                      Somme liquidate: € 1254.63
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-06-2014 al 18-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • G ELETTRICA SRL
                                                                                                        CF: 02247610278
                                                                                                      • G ELETTRICA SRL
                                                                                                        CF: 02247610278
                                                                                                      CIG: Z0A105F8CC
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE SISTEMA PESATURA CDR LIDO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2150.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-09-2014 al 04-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • POLACCO BILANCE SNC
                                                                                                        CF: 02580680276
                                                                                                      • POLACCO BILANCE SNC
                                                                                                        CF: 02580680276
                                                                                                      CIG: Z0A10922AA
                                                                                                      Oggetto: CONSULENZA IN MATERIA DI SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3536.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ALESSANDRO STOCCO
                                                                                                        CF: STCLSN65M31G224F
                                                                                                      • ALESSANDRO STOCCO
                                                                                                        CF: STCLSN65M31G224F
                                                                                                      CIG: Z0A10BD3EF
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 895.26
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-10-2014 al 18-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • UNIFO SRL
                                                                                                        CF: 01595870278
                                                                                                      • UNIFO SRL
                                                                                                        CF: 01595870278
                                                                                                      CIG: Z0A11F9531
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI PER MEZZI E NATANTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-11-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BEZARES ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 03948140268
                                                                                                      • BEZARES ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 03948140268
                                                                                                      CIG: Z0B0C870DB
                                                                                                      Oggetto: RACCORDI PER TUBO PEAD
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 25000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 11694.70
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • EUROSTANDARD SPA
                                                                                                        CF: 00125780221
                                                                                                      • EUROSTANDARD SPA
                                                                                                        CF: 00125780221
                                                                                                      CIG: Z0B0D39023
                                                                                                      Oggetto: OLI E LUBRIFICANTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 15741.12
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
                                                                                                        CF: 00484960588
                                                                                                      • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
                                                                                                        CF: 00484960588
                                                                                                      CIG: Z0B0D3BA4C
                                                                                                      Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 7500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 2102.96
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • V.I.M.E. S.R.L.
                                                                                                        CF: 02300940281
                                                                                                      • V.I.M.E. S.R.L.
                                                                                                        CF: 02300940281
                                                                                                      CIG: Z0B0DBA4ED
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA E POSA BARREIRE ECOCENTRO LIDO E CDO 1
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 12000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 03-03-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • C.V.A. SRL
                                                                                                        CF: 00980010276
                                                                                                      • C.V.A. SRL
                                                                                                        CF: 00980010276
                                                                                                      CIG: Z0B0DFBE07
                                                                                                      Oggetto: RIPARAZIONE TERMINALI LETTURISTI VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 7032.65
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-02-2014 al 27-02-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • F.IMM SRL
                                                                                                        CF: 00724860291
                                                                                                      • F.IMM SRL
                                                                                                        CF: 00724860291
                                                                                                      CIG: Z0B1035A6D
                                                                                                      Oggetto: CONTENITORE IN CARTONE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 520.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-07-2014 al 29-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CARTABOX
                                                                                                        CF: 01634200933
                                                                                                      • CARTABOX
                                                                                                        CF: 01634200933
                                                                                                      CIG: Z0B108D675
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI C/SIGILLI PER NICCHIE E OSSARI CIM LIDO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1060.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-09-2014 al 15-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CONSORZIO DEI TAJAPIERA RESTAURATORI
                                                                                                        CF: 03826020277
                                                                                                      • CONSORZIO DEI TAJAPIERA RESTAURATORI
                                                                                                        CF: 03826020277
                                                                                                      CIG: Z0B11A0BB4
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALI FERRAMENTA CIM TF
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 189.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-11-2014 al 10-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CECCHINATO SRL
                                                                                                        CF: 03724700277
                                                                                                      • CECCHINATO SRL
                                                                                                        CF: 03724700277
                                                                                                      CIG: Z0B122E0AA
                                                                                                      Oggetto: GESTIONE ECOCENTRO DI MIRANO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1157.48
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-12-2014 al 10-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02840850271
                                                                                                      • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02840850271
                                                                                                      CIG: Z0C0C87607
                                                                                                      Oggetto: BULLONERIA INOX
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 3279.28
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • INOX FASTENERS SRL
                                                                                                        CF: 01148450289
                                                                                                      • INOX FASTENERS SRL
                                                                                                        CF: 01148450289
                                                                                                      CIG: Z0C0D13E3E
                                                                                                      Oggetto: COMPONENTI ELETTRICI/ELETTRONICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 455.54
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MEB S.R.L.
                                                                                                        CF: 02282890249
                                                                                                      • MEB S.R.L.
                                                                                                        CF: 02282890249
                                                                                                      CIG: Z0C0D157BC
                                                                                                      Oggetto: COMPONENTI ELETTRICI/ELETTRONICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MARCHIOL S.P.A.
                                                                                                        CF: 01176110268
                                                                                                      • MARCHIOL S.P.A.
                                                                                                        CF: 01176110268
                                                                                                      CIG: Z0C0D737C6
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE E ASSISTENZA TECNICA - RETE FOGNARIA MOGLIANO DEP. VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1325.91
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
                                                                                                        CF: 00128040276
                                                                                                      • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
                                                                                                        CF: 00128040276
                                                                                                      CIG: Z0C0D738C1
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MAT. FERRAMENTA 2014 RETE FOGNARIA MOGLIANO DEP. VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SCOMAZZON LIBERO SAS
                                                                                                        CF: 02042830279
                                                                                                      • SCOMAZZON LIBERO SAS
                                                                                                        CF: 02042830279
                                                                                                      CIG: Z0C0DE8296
                                                                                                      Oggetto: SOSTITUZIONE POMPA CIRCUITO FANCOIL
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1794.48
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 28-03-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SRL
                                                                                                        CF: 01510980226
                                                                                                      • CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SRL
                                                                                                        CF: 01510980226
                                                                                                      CIG: Z0C0E06BD7
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DI CLORAZIONE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SEVERN TRENT WATER PURIFICATION SPA
                                                                                                        CF: 12499270150
                                                                                                      • SEVERN TRENT WATER PURIFICATION SPA
                                                                                                        CF: 12499270150
                                                                                                      CIG: Z0C10DF88E
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI SCALDIGLIE IN ACC INOX AISI316 PER MOTORI ENDOTERMICI CENTRALINE ANTINCENDIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 140.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-09-2014 al 26-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GALLO E DA LIO SRL
                                                                                                        CF: 00250850278
                                                                                                      • GALLO E DA LIO SRL
                                                                                                        CF: 00250850278
                                                                                                      CIG: Z0C116DB3E
                                                                                                      Oggetto: FORNIT. BARCA TIPO PATANA IN VTR E ACCESSORI CIM VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 19950.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BRUBE SAS
                                                                                                        CF: 03476290279
                                                                                                      • BRUBE SAS
                                                                                                        CF: 03476290279
                                                                                                      CIG: Z0C1182F77
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE PORTE AUTOMATICHE SERVIZI IGIENICI C.STORICO E ISOLE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • C.V.A. SRL
                                                                                                        CF: 00980010276
                                                                                                      • C.V.A. SRL
                                                                                                        CF: 00980010276
                                                                                                      CIG: Z0D0D521B0
                                                                                                      Oggetto: TRASPORTO SALE STRADALE CON AUTOARTICOLATO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
                                                                                                        CF: 00391290277
                                                                                                      • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
                                                                                                        CF: 00391290277
                                                                                                      CIG: Z0D0E8F789
                                                                                                      Oggetto: POMPE IMMERSE SULZER PER SOLLEVAMENTI FOGNATURA ZONA A E ZONA B ED INDUSTRIALE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39700.04
                                                                                                      Somme liquidate: € 39700.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-04-2014 al 30-05-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
                                                                                                        CF: 00895000370
                                                                                                      • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
                                                                                                        CF: 00895000370
                                                                                                      CIG: Z0D0FAC0D5
                                                                                                      Oggetto: FILTRI VENIERI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 278.20
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • VF VENIERI SPA
                                                                                                        CF: 00703380394
                                                                                                      • VF VENIERI SPA
                                                                                                        CF: 00703380394
                                                                                                      CIG: Z0D0FC1122
                                                                                                      Oggetto: NOLEGGIO CASSONI ANNO 2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4218.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1989.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SE.FI. AMBIENTE SRL
                                                                                                        CF: 02405830270
                                                                                                      • SE.FI. AMBIENTE SRL
                                                                                                        CF: 02405830270
                                                                                                      CIG: Z0D1064A01
                                                                                                      Oggetto: "CORSO ""INNOVAZIONI NELLA TECNOLOGIA DEL CALCESTRUZZO"
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 240.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-08-2014 al 07-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                                        CF: 03834380275
                                                                                                      • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                                        CF: 03834380275
                                                                                                      CIG: Z0D113877C
                                                                                                      Oggetto: G-ELETTRICA ACQUISTO DI VENTILATORE PER IMPIANTO SM7A
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 201.82
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-10-2014 al 20-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • G ELETTRICA SRL
                                                                                                        CF: 02247610278
                                                                                                      • G ELETTRICA SRL
                                                                                                        CF: 02247610278
                                                                                                      CIG: Z0D119A064
                                                                                                      Oggetto: CASSONETTO 1700 LITRI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 14862.75
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al 05-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ELBI SPA
                                                                                                        CF: 00838770287
                                                                                                      • ELBI SPA
                                                                                                        CF: 00838770287
                                                                                                      CIG: Z0D11A6381
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA NR.6 TRASDUTTORI DI PRESSIONE DEP. VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 993.10
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-11-2014 al 24-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      CIG: Z0D11AE9D4
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 35000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-11-2014 al 30-06-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FOLTRAN SERVICE SRL
                                                                                                        CF: 01508780275
                                                                                                      • FOLTRAN SERVICE SRL
                                                                                                        CF: 01508780275
                                                                                                      CIG: Z0D121DC66
                                                                                                      Oggetto: ETICHETTE AUTOADESIVE PER CONTENITORI RIFIUTI SANITARI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 300.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 02-03-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GRAFICHE VENEZIANE SRL
                                                                                                        CF: 02338130277
                                                                                                      • GRAFICHE VENEZIANE SRL
                                                                                                        CF: 02338130277
                                                                                                      CIG: Z0D1234536
                                                                                                      Oggetto: PUBBLICAZIONE AVVISI ED ESITI DI GARA APPRBS
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 31-12-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PUBLIPUNTO COM SNC DI RIZZI P. E C.
                                                                                                        CF: 06429700724
                                                                                                      • PUBLIPUNTO COM SNC DI RIZZI P. E C.
                                                                                                        CF: 06429700724
                                                                                                      CIG: Z0E0A8C23F
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 16450.58
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CECCHINATO SRL
                                                                                                        CF: 03724700277
                                                                                                      • CECCHINATO SRL
                                                                                                        CF: 03724700277
                                                                                                      CIG: Z0E0D3B14D
                                                                                                      Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 7250.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 5723.64
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CECCHINATO SRL
                                                                                                        CF: 03724700277
                                                                                                      • CECCHINATO SRL
                                                                                                        CF: 03724700277
                                                                                                      CIG: Z0E0E0677A
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE TARATURA STRUMENTI LABORATORIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 5276.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ANALYZERS SERVICE
                                                                                                        CF: GRDNNE55P15F241V
                                                                                                      • ANALYZERS SERVICE
                                                                                                        CF: GRDNNE55P15F241V
                                                                                                      CIG: Z0E0ED8C72
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA INTERNA AREA FIERISTICA SAN DONA'
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1260.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-10-2013 al 07-10-2013
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                                                                        CF: 01904930268
                                                                                                      • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                                                                        CF: 01904930268
                                                                                                      CIG: Z0E0EDED83
                                                                                                      Oggetto: CARTA PER FOTOCOPIE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 5413.49
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-04-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • KIT UFFICIO SNC
                                                                                                        CF: 02529780278
                                                                                                      • KIT UFFICIO SNC
                                                                                                        CF: 02529780278
                                                                                                      CIG: Z0E0F3DB47
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE TECNICO PER TELECONTROLLO SOLLEV.SM2 ZONA A
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4614.01
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-05-2014 al 26-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ISET SRL
                                                                                                        CF: 00782160253
                                                                                                      • ISET SRL
                                                                                                        CF: 00782160253
                                                                                                      CIG: Z0E1033BDC
                                                                                                      Oggetto: CARRELLI PER TRASPORTO MATERIALE DIDATTICO CORSI SCUOLE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 55.83
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-07-2014 al 31-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • HOREST PUBBLICITA' SRL
                                                                                                        CF: 01986980272
                                                                                                      • HOREST PUBBLICITA' SRL
                                                                                                        CF: 01986980272
                                                                                                      CIG: Z0E10B7FB6
                                                                                                      Oggetto: RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE AREA GIOCHI PARCO VIA TASSO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2065.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-09-2014 al 26-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • IMPRESA SARTORI SRL
                                                                                                        CF: 01993750288
                                                                                                      • IMPRESA SARTORI SRL
                                                                                                        CF: 01993750288
                                                                                                      CIG: Z0E10D1F6E
                                                                                                      Oggetto: MODIFICA IMPIANTO UBICATO IN VIALE VENEZIA - MIRANO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4600.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 17-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • STUDIO AM. E CO. SRL
                                                                                                        CF: 03163140274
                                                                                                      • STUDIO AM. E CO. SRL
                                                                                                        CF: 03163140274
                                                                                                      CIG: Z0F0CCE82E
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA OSSARI IN ZINCO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 15740.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • C.F.Z. SRL
                                                                                                        CF: 02916140243
                                                                                                      • C.F.Z. SRL
                                                                                                        CF: 02916140243
                                                                                                      CIG: Z0F0D0BE9C
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 15138.45
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ORMET SPA
                                                                                                        CF: 02156520260
                                                                                                      • ORMET SPA
                                                                                                        CF: 02156520260
                                                                                                      CIG: Z0F0D504D0
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE OLEODINAMICO PER MEZZI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 4571.37
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                                      CIG: Z0F0D73895
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MAT. ELETRTRICO 2014 RETE FOGNARIA MOGLIANO DEP. VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 152.01
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MEB S.R.L.
                                                                                                        CF: 02282890249
                                                                                                      • MEB S.R.L.
                                                                                                        CF: 02282890249
                                                                                                      CIG: Z0F0F010E2
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI SIDERURGICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SALTECO SPA
                                                                                                        CF: 05974730151
                                                                                                      • SALTECO SPA
                                                                                                        CF: 05974730151
                                                                                                      CIG: Z0F0F8CA64
                                                                                                      Oggetto: 5 CIRCUITO INTERLABORATORIALE DI QUALIFICAZIONE PER L'ANALIS
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 200.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-06-2014 al 13-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • LABORATORI IREN ACQUA GAS SPA
                                                                                                        CF: 01762460069
                                                                                                      • LABORATORI IREN ACQUA GAS SPA
                                                                                                        CF: 01762460069
                                                                                                      CIG: Z0F0F9FD47
                                                                                                      Oggetto: RACCOLTA TRASPORTO RIFIUTI CON RAGNO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39990.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 4004.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 28-02-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • R.A.M.M. srl
                                                                                                        CF: 04015790274
                                                                                                      • R.A.M.M. srl
                                                                                                        CF: 04015790274
                                                                                                      CIG: Z0F0FB9622
                                                                                                      Oggetto: STAMPA LOGO SU AUTOMEZZO PER MOBILITA' DISABILI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 657.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 23-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PMG Italia SPA
                                                                                                        CF: 02776940211
                                                                                                      • PMG Italia SPA
                                                                                                        CF: 02776940211
                                                                                                      CIG: Z0F10D664B
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA CARTELLI IDENTIFICAZIONE ZONE DI STOCCAGGIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 370.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 30-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                                        CF: PRCDNL62T04Z602O
                                                                                                      • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                                        CF: PRCDNL62T04Z602O
                                                                                                      CIG: Z0F10E061C
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1158.85
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-09-2014 al 20-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MICROCOLUMN SRL
                                                                                                        CF: 02323360152
                                                                                                      • MICROCOLUMN SRL
                                                                                                        CF: 02323360152
                                                                                                      CIG: Z100D548BC
                                                                                                      Oggetto: ACQUISTO COPIA CHIAVI SPOGLIATOI ECOCENTRO LIDO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 72.60
                                                                                                      Somme liquidate: € 72.50
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-01-2014 al 28-01-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • LA NUOVA FERRAMENTA DI TRI. AL SNC
                                                                                                        CF: 03663700270
                                                                                                      • LA NUOVA FERRAMENTA DI TRI. AL SNC
                                                                                                        CF: 03663700270
                                                                                                      CIG: Z100F43219
                                                                                                      Oggetto: LOG-14/SN MALTA WEBER TEC MC272
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-05-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FONDERIA F.LLI VELO SRL
                                                                                                        CF: 01863300248
                                                                                                      • FONDERIA F.LLI VELO SRL
                                                                                                        CF: 01863300248
                                                                                                      CIG: Z100F86E7F
                                                                                                      Oggetto: VALUTAZIONE RISCHIO ELETTRICO SCARICO CASSONI VICINANZE LINEE ELETTRICHE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3840.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al 30-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • VEGA ENGINEERING SRL
                                                                                                        CF: 02456590278
                                                                                                      • VEGA ENGINEERING SRL
                                                                                                        CF: 02456590278
                                                                                                      CIG: Z100FB3847
                                                                                                      Oggetto: MANICHE FILTRANTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3100.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 3026.40
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TESTORI SPA
                                                                                                        CF: 00680960150
                                                                                                      • TESTORI SPA
                                                                                                        CF: 00680960150
                                                                                                      CIG: Z1011405CB
                                                                                                      Oggetto: TARGA IN ALLUMINIO CON LOGO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 45.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-10-2014 al 24-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • LINOTIPIA LA MESTRINA SNC
                                                                                                        CF: 02639130273
                                                                                                      • LINOTIPIA LA MESTRINA SNC
                                                                                                        CF: 02639130273
                                                                                                      CIG: Z110A321C4
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI VARI PER SPAZZATRICI ( RAVO )
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 867.16
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • RAVO S.P.A.
                                                                                                        CF: 07550690585
                                                                                                      • RAVO S.P.A.
                                                                                                        CF: 07550690585
                                                                                                      CIG: Z110DCFEBO
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI PER IMPIANTI DI DEPURAZIONE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1914.20
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BEC SRL
                                                                                                        CF: 01894190287
                                                                                                      • BEC SRL
                                                                                                        CF: 01894190287
                                                                                                      CIG: Z110E03B2F
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE PER LABORATOIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3605.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 3565.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 09-05-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FLUXA FILTRI SPA
                                                                                                        CF: 00879490035
                                                                                                      • FLUXA FILTRI SPA
                                                                                                        CF: 00879490035
                                                                                                      CIG: Z110EC10D5
                                                                                                      Oggetto: GUANTI NITRILE MONOUSO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 297.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
                                                                                                        CF: 02467560245
                                                                                                      • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
                                                                                                        CF: 02467560245
                                                                                                      CIG: Z110FA4950
                                                                                                      Oggetto: INTERVENTO SUI SISTEMI DI SICUREZZA ANTICADUTA - RIF. I 6801
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1418.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GAMESYSTEM ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 12093770159
                                                                                                      • GAMESYSTEM ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 12093770159
                                                                                                      CIG: Z1110AC540
                                                                                                      Oggetto: VALVOLA DI RITEGNO A MEMBRANA VAG-STOP DN 200 PN 16
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1226.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 23-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
                                                                                                        CF: 04515700286
                                                                                                      • SeP IDRAULICA SNC DI M.MORELLO L.RO
                                                                                                        CF: 04515700286
                                                                                                      CIG: Z111234068
                                                                                                      Oggetto: GUANTI 563 DPI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 9700.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 09-01-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                                      CIG: Z120D08C6F
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1380.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ATI SRL
                                                                                                        CF: 04050720285
                                                                                                      • ATI SRL
                                                                                                        CF: 04050720285
                                                                                                      CIG: Z120D3AF70
                                                                                                      Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 14000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 4405.65
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CARRARO SpA
                                                                                                        CF: 00855070264
                                                                                                      • CARRARO SpA
                                                                                                        CF: 00855070264
                                                                                                      CIG: Z120DCF236
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 240.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
                                                                                                        CF: 02459940280
                                                                                                      • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
                                                                                                        CF: 02459940280
                                                                                                      CIG: Z120E057E3
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI NUOVO INVERTER 160KW POMPA 5 S.ANDREA VE CON ASSISTENZA I AVVIAMENTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 8687.24
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-05-2014 al 30-05-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
                                                                                                        CF: 00509110011
                                                                                                      • SCHNEIDER ELECTRIC SPA
                                                                                                        CF: 00509110011
                                                                                                      CIG: Z120E7E369
                                                                                                      Oggetto: NOLEGGIO SALA PARROCCHIALE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 400.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-04-2014 al 28-05-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA
                                                                                                        CF: 90015100275
                                                                                                      • PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA
                                                                                                        CF: 90015100275
                                                                                                      CIG: Z120F63467
                                                                                                      Oggetto: ATTREZZATURA PER OFFICINA MECCANICA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 9558.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 5184.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 23-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      CIG: Z12110FBD7
                                                                                                      Oggetto: TRASFERIMENTO CONTENITORI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1300.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-10-2014 al 17-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BETTIN NARCISO E C. SNC
                                                                                                        CF: 00180580276
                                                                                                      • BETTIN NARCISO E C. SNC
                                                                                                        CF: 00180580276
                                                                                                      CIG: Z1211134B5
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 19900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • EMMENNE SRLS
                                                                                                        CF: 04248180277
                                                                                                      • EMMENNE SRLS
                                                                                                        CF: 04248180277
                                                                                                      CIG: Z1211A513E
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI GERMICIDA PER BARCHE E MEZZI CIMITERI TF E VE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 326.40
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-11-2014 al 24-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • WURTH SRL
                                                                                                        CF: 00125230219
                                                                                                      • WURTH SRL
                                                                                                        CF: 00125230219
                                                                                                      CIG: Z130D0C0AB
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE/VERIFICHE PERIODICHE SISTEMI DI SOLLEVAMENTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TECNAUTO GROUP S.R.L.
                                                                                                        CF: 03612250278
                                                                                                      • TECNAUTO GROUP S.R.L.
                                                                                                        CF: 03612250278
                                                                                                      CIG: Z130D44F86
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1546.28
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                                        CF: 06500530016
                                                                                                      • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                                        CF: 06500530016
                                                                                                      CIG: Z130D77E4B
                                                                                                      Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE GRU
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 14445.80
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • VARINI SRL
                                                                                                        CF: 01926060284
                                                                                                      • VARINI SRL
                                                                                                        CF: 01926060284
                                                                                                      CIG: Z130E06BC4
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 443.22
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SAUFER SAS
                                                                                                        CF: 01945270278
                                                                                                      • SAUFER SAS
                                                                                                        CF: 01945270278
                                                                                                      CIG: Z130F3E282
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE TECNICO PER TELECONTROLLO SOLLEVAMENTO VIA DELL'AZOTO MARGHERA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2842.58
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-05-2014 al 26-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ISET SRL
                                                                                                        CF: 00782160253
                                                                                                      • ISET SRL
                                                                                                        CF: 00782160253
                                                                                                      CIG: Z131015DC2
                                                                                                      Oggetto: PULIZIA E SPAZZAMENTO PREZZO MERCATO ORTOFRUTTICOLO GENNAIO GIUGNO 2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 13000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SAFE E ECOLOGY SRL
                                                                                                        CF: 04429490289
                                                                                                      • SAFE E ECOLOGY SRL
                                                                                                        CF: 04429490289
                                                                                                      CIG: Z131148901
                                                                                                      Oggetto: BATTERIA COMPLETA DI ZAINO DI SUPPORTO PER SOFFIATORE AIRON
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2800.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-10-2014 al 31-10-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      CIG: Z1311AA9C1
                                                                                                      Oggetto: INTERVENTO ASSISTENZA TECNICA COMPRESSORE KAESERE DEP.S. ERASMO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 293.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-11-2014 al 20-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      CIG: Z14073E092
                                                                                                      Oggetto: IMPIANTO OLEODINAMICO PER MOTOCHIATTA 121
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 14000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 13412.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • KOLBEN SRL
                                                                                                        CF: 03367860362
                                                                                                      • KOLBEN SRL
                                                                                                        CF: 03367860362
                                                                                                      CIG: Z140D57BD1
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI MECCANICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • NOVELLO SRL
                                                                                                        CF: 02783670272
                                                                                                      • NOVELLO SRL
                                                                                                        CF: 02783670272
                                                                                                      CIG: Z140DA4276
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZI ANNO 2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 5453.91
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • RI.GOM.MA SRL
                                                                                                        CF: 02315440277
                                                                                                      • RI.GOM.MA SRL
                                                                                                        CF: 02315440277
                                                                                                      CIG: Z140E79E56
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO NOLEGGIO BOMBOLE/SERVIZIO DI ALLACCIO E SCORTE MINIME/CONTROLLO SEMESTRALE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5860.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1990.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
                                                                                                        CF: 08804430158
                                                                                                      • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
                                                                                                        CF: 08804430158
                                                                                                      CIG: Z140EDEB35
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE CABINA ELETTRICA POMPE IDROVORE CA' EMILIANI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3321.20
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-05-2014 al 27-05-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TECNOELECTRIC SRL
                                                                                                        CF: 02730630270
                                                                                                      • TECNOELECTRIC SRL
                                                                                                        CF: 02730630270
                                                                                                      CIG: Z141038EDB
                                                                                                      Oggetto: "FILIERA DA BANCO FINO A 2"" COMPLETA DI CFILIERA DA BANCO FINO A 2"" COMPLETA DI CARRELLO TRASPORTATOR"
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2501.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 06-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
                                                                                                        CF: 02162490284
                                                                                                      • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
                                                                                                        CF: 02162490284
                                                                                                      CIG: Z1410D56F9
                                                                                                      Oggetto: LOG-14/SN CHIUSINI IN GHISA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FONDERIA F.LLI VELO SRL
                                                                                                        CF: 01863300248
                                                                                                      • FONDERIA F.LLI VELO SRL
                                                                                                        CF: 01863300248
                                                                                                      CIG: Z1410EFC93
                                                                                                      Oggetto: INTERV. ERBE INFESTANTI MURO CIM MESTRE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1640.15
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-10-2014 al 13-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                                        CF: 02894130273
                                                                                                      • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                                        CF: 02894130273
                                                                                                      CIG: Z14111FE3E
                                                                                                      Oggetto: ERMI NOLEGGIO AUTOGRU PER SOLLEVAMENTI VARI SU VASCHE PRESSO DEP.DI FUSINA PREV. N.78 DEL 29/09/2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 6200.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 22-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ERMI MEZZI DI SOLLEVAMENTO SRL
                                                                                                        CF: 03860740277
                                                                                                      • ERMI MEZZI DI SOLLEVAMENTO SRL
                                                                                                        CF: 03860740277
                                                                                                      CIG: Z14116DB70
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE - DANNO FULINAZIONE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4820.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 29-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
                                                                                                        CF: 03587150289
                                                                                                      • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
                                                                                                        CF: 03587150289
                                                                                                      CIG: Z1411ABDA2
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE MICROSCOPI LABORATORIO BIOLOGICO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 890.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-11-2014 al 29-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FILIPPI DOTT. RICCARDO
                                                                                                        CF: FLPRCR40E31G224F
                                                                                                      • FILIPPI DOTT. RICCARDO
                                                                                                        CF: FLPRCR40E31G224F
                                                                                                      CIG: Z150A3DF18
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE PESA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 240.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-01-2014 al 31-01-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
                                                                                                        CF: PRZMRN62D29C967N
                                                                                                      • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
                                                                                                        CF: PRZMRN62D29C967N
                                                                                                      CIG: Z150D6D72C
                                                                                                      Oggetto: DADI IN TEFLON PER IMPIANTO PER FUSINA SEZIONE FILTRI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 400.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-07-2014 al 31-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                                      CIG: Z150D78D8A
                                                                                                      Oggetto: MODIFICHE SU SISTEMA TELECONTROLLO SOLLEVAMENTO SAN GIULIANO INTEVRENTO A CONSUNTIVO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 290.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-01-2014 al 28-02-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ASCON SPA
                                                                                                        CF: 08841450151
                                                                                                      • ASCON SPA
                                                                                                        CF: 08841450151
                                                                                                      CIG: Z150DA293D
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI PER MEZZI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1012.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • T.A.M. S.R.L
                                                                                                        CF: 02864050170
                                                                                                      • T.A.M. S.R.L
                                                                                                        CF: 02864050170
                                                                                                      CIG: Z150DAFEFB
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI MECCANICI SPAZZATRICE DULEVO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • LINEA STRADALE SRL
                                                                                                        CF: 03280400130
                                                                                                      • LINEA STRADALE SRL
                                                                                                        CF: 03280400130
                                                                                                      CIG: Z150FEAFF8
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI MECCANICI OFFICINA MOGLIANO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-06-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • AUTOBREN SERVICE SRL
                                                                                                        CF: 03043560246
                                                                                                      • AUTOBREN SERVICE SRL
                                                                                                        CF: 03043560246
                                                                                                      CIG: Z150FEDB1C
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA BINDELLI PER PESA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 237.50
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 21-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                                        CF: 00612580274
                                                                                                      • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                                        CF: 00612580274
                                                                                                      CIG: Z151040BA5
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE SERIE CHIMICA IN MOLEN E PVC PER IMPIENTI DOSAGGIO REAGENTI IMPIANTI DEPURAZIONE FUSINA E
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 6398.15
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FIMIN SAS DI CASAROTTO T E C
                                                                                                        CF: 02039520248
                                                                                                      • FIMIN SAS DI CASAROTTO T E C
                                                                                                        CF: 02039520248
                                                                                                      CIG: Z15106F9B4
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA ADDITIVO PER MEZZI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 31-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BOZZO SNC
                                                                                                        CF: 03095110270
                                                                                                      • BOZZO SNC
                                                                                                        CF: 03095110270
                                                                                                      CIG: Z1510AA5F9
                                                                                                      Oggetto: ENDRESS HAUSER OFFERTA N.2300330402 DEL 02.09.2014 - TIPO MATERIALE ELETTRODI PH MEMOSENSE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 978.74
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-09-2014 al 01-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      CIG: Z15119890E
                                                                                                      Oggetto: SACCO X RACC. PILE ESAUSTE (CM.80X25X0,2 ) VERDE CON INTESTAZIONE VESTA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 728.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • VEDOVATO SNC
                                                                                                        CF: 01074860287
                                                                                                      • VEDOVATO SNC
                                                                                                        CF: 01074860287
                                                                                                      CIG: Z1511C7527
                                                                                                      Oggetto: CONTROLLO SOSPENSIONE ANTERIORE (AC17)(AC16)
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 58.92
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 25-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MONTELLOTRUCKS SPA
                                                                                                        CF: 04230980262
                                                                                                      • MONTELLOTRUCKS SPA
                                                                                                        CF: 04230980262
                                                                                                      CIG: Z15123CDB1
                                                                                                      Oggetto: APPLIANCE CHECKPOINT SICUREZZA SERVER
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 38000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-12-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PERSONAL DATA SRL
                                                                                                        CF: 03050740178
                                                                                                      • PERSONAL DATA SRL
                                                                                                        CF: 03050740178
                                                                                                      CIG: Z160D42145
                                                                                                      Oggetto: 405-13/MS SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39990.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 35707.50
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • R.A.M.M. srl
                                                                                                        CF: 04015790274
                                                                                                      • R.A.M.M. srl
                                                                                                        CF: 04015790274
                                                                                                      CIG: Z160D44C69
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZ. MACCHINE OPERATRICI CARRELLI SOLLEVATORI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 4083.48
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                                        CF: 00947220281
                                                                                                      • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                                        CF: 00947220281
                                                                                                      CIG: Z160D45150
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE ALTRE ATTREZZATURE SU TELAI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1225.50
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • A.R.P.A.V.
                                                                                                        CF: 92111430283
                                                                                                      • A.R.P.A.V.
                                                                                                        CF: 92111430283
                                                                                                      CIG: Z160E75A3E
                                                                                                      Oggetto: PRODOTTO CHIMICO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 6280.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 3140.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 15-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MONDIAL S.N.C.
                                                                                                        CF: 01994900288
                                                                                                      • MONDIAL S.N.C.
                                                                                                        CF: 01994900288
                                                                                                      CIG: Z160F4BDF6
                                                                                                      Oggetto: ORDINARIA MANUTENZIONE FONTANE MONUMENTALI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39700.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 6750.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PATRIZIA IMPIANTI SRL
                                                                                                        CF: 02139700278
                                                                                                      • PATRIZIA IMPIANTI SRL
                                                                                                        CF: 02139700278
                                                                                                      CIG: Z160F5D36F
                                                                                                      Oggetto: CORSO FORMAZIONE PER PIATTAFORME SOLLEVAMENTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 780.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 260.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-05-2014 al 30-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • VENPA SPA
                                                                                                        CF: 02574080277
                                                                                                      • VENPA SPA
                                                                                                        CF: 02574080277
                                                                                                      CIG: Z160F8730E
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI PER MEZZI ALLISON
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 314.48
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-06-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GORIZIANE GROUP SPA
                                                                                                        CF: 00040990319
                                                                                                      • GORIZIANE GROUP SPA
                                                                                                        CF: 00040990319
                                                                                                      CIG: Z161012C90
                                                                                                      Oggetto: BS 236-14/LC SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE/INSERIMENTO DATI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 5433.75
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 30-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CO.GE.S. Societa' cooperativa social
                                                                                                        CF: 02793590270
                                                                                                      • CO.GE.S. Societa' cooperativa social
                                                                                                        CF: 02793590270
                                                                                                      CIG: Z16117B3AE
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE APPARECCHI MLC134
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4960.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 31-12-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • WINIT SRL
                                                                                                        CF: 01771370226
                                                                                                      • WINIT SRL
                                                                                                        CF: 01771370226
                                                                                                      CIG: Z1611939E8
                                                                                                      Oggetto: 3 CONFEZIONI DA 5 LT. UMONIUM PF12106
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 410.29
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ALPHADEVICE SRL
                                                                                                        CF: 01271430553
                                                                                                      • ALPHADEVICE SRL
                                                                                                        CF: 01271430553
                                                                                                      CIG: Z170D3BB92
                                                                                                      Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 426.03
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      CIG: Z170D472EB
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI PER MEZZI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 2023.58
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • STEFANELLI SPA
                                                                                                        CF: 00611970286
                                                                                                      • STEFANELLI SPA
                                                                                                        CF: 00611970286
                                                                                                      CIG: Z170F8453A
                                                                                                      Oggetto: NOLEGGIO ATTREZZATURE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 32000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 7294.29
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GORENT S.P.A.
                                                                                                        CF: 08605630014
                                                                                                      • GORENT S.P.A.
                                                                                                        CF: 08605630014
                                                                                                      CIG: Z171013D80
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE PER UFF TELEFONIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 29550.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-07-2014 al 08-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TELETRONICA SPA
                                                                                                        CF: 00490900305
                                                                                                      • TELETRONICA SPA
                                                                                                        CF: 00490900305
                                                                                                      CIG: Z171015BE5
                                                                                                      Oggetto: LOG-14/SN COLLARE DI TENUTA IN FERRO PER RIP, CONDOTTA CLS DN1200
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-07-2014 al 13-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • O.ME.CA. DI CAVALLETTO PAOLO
                                                                                                        CF: CVLPLA52P14A458G
                                                                                                      • O.ME.CA. DI CAVALLETTO PAOLO
                                                                                                        CF: CVLPLA52P14A458G
                                                                                                      CIG: Z17107302B
                                                                                                      Oggetto: POMPA CENTRIFUGA IN PVC SCARICO REAGNETI CHIMICI ACETICO E SOLFATTO FERROSO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4213.21
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-08-2014 al 15-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ICI MARIN DI MARIN MARCO
                                                                                                        CF: MRNMRC69T05G224U
                                                                                                      • ICI MARIN DI MARIN MARCO
                                                                                                        CF: MRNMRC69T05G224U
                                                                                                      CIG: Z17109A4A6
                                                                                                      Oggetto: MANUT. PROGR. E EXTRA ASCENSORI FABBR. LOCULI (ROTONDA) CIM MESTRE 2014/2015
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3892.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 30-09-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CO.M.A.D. SNC DI DARIO SERGIO E C.
                                                                                                        CF: 02587640281
                                                                                                      • CO.M.A.D. SNC DI DARIO SERGIO E C.
                                                                                                        CF: 02587640281
                                                                                                      CIG: Z1710E80DD
                                                                                                      Oggetto: 01 PIANALE CON SPONDA RETTRATILE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 13000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-09-2014 al 10-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • VENETA RIBALTABILI SRL
                                                                                                        CF: 00716790266
                                                                                                      • VENETA RIBALTABILI SRL
                                                                                                        CF: 00716790266
                                                                                                      CIG: Z1710FAAED
                                                                                                      Oggetto: LOG-14/SN DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI - CALZATURE S3
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-09-2014 al 08-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                                      CIG: Z180D67DC7
                                                                                                      Oggetto: PROROGA SMALTIMENTO PERCOLATO C/O SIFAGEST 2013
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 38478.68
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-07-2013 al 31-12-2013
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SIFAGEST S.C. a r.l.
                                                                                                        CF: 03945090276
                                                                                                      • SIFAGEST S.C. a r.l.
                                                                                                        CF: 03945090276
                                                                                                      CIG: Z180D70610
                                                                                                      Oggetto: STAMPA VOLANTINI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 328.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 06-03-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • L'ARTEGRAFICA SNC
                                                                                                        CF: 02153630260
                                                                                                      • L'ARTEGRAFICA SNC
                                                                                                        CF: 02153630260
                                                                                                      CIG: Z180D70BF2
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA POLIETROLITA DEP. EX SPIM
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 7000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 4733.25
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • DONAU AQUAE SRL
                                                                                                        CF: 04430400269
                                                                                                      • DONAU AQUAE SRL
                                                                                                        CF: 04430400269
                                                                                                      CIG: Z180DC6D81
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE INDUSTRIALE PER LA MANUTENZIONE ANNO 2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 19000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 17901.40
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                                        CF: 01716400278
                                                                                                      • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                                        CF: 01716400278
                                                                                                      CIG: Z180F9A776
                                                                                                      Oggetto: PULIZIA VASCA E SMALTIMENTO REFLUO SOLLEVAMENTO VIA RIGHI MESTRE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1228.80
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 17-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                                        CF: 02261620278
                                                                                                      • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                                        CF: 02261620278
                                                                                                      CIG: Z180FFCB27
                                                                                                      Oggetto: CONSEGNE ED INSTALLAZIONI PC
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 6520.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • VENIS SPA
                                                                                                        CF: 02396850279
                                                                                                      • VENIS SPA
                                                                                                        CF: 02396850279
                                                                                                      CIG: Z1810CC9E2
                                                                                                      Oggetto: ACQUISTO CASSONETTO 1700 LT
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 13007.70
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 31-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ELBI SPA
                                                                                                        CF: 00838770287
                                                                                                      • ELBI SPA
                                                                                                        CF: 00838770287
                                                                                                      CIG: Z181111307
                                                                                                      Oggetto: PRODOTTO ANTIBATTERICO PER GASOLIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 400.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-10-2014 al 09-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BABETTO GIANCARLO SRL
                                                                                                        CF: 01891980276
                                                                                                      • BABETTO GIANCARLO SRL
                                                                                                        CF: 01891980276
                                                                                                      CIG: Z190A5F29B
                                                                                                      Oggetto: ELMETTO COLORE GIALLO 933191
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 127.30
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-06-2013 al 17-06-2013
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • NOVA MODET SRL
                                                                                                        CF: 02149500288
                                                                                                      • NOVA MODET SRL
                                                                                                        CF: 02149500288
                                                                                                      CIG: Z190D13114
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI PER SPAZZATRICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1040.48
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • LINEA STRADALE SRL
                                                                                                        CF: 03280400130
                                                                                                      • LINEA STRADALE SRL
                                                                                                        CF: 03280400130
                                                                                                      CIG: Z190F39D88
                                                                                                      Oggetto: N. DUE ALZALASTRE/CALABARE PER CIMIT. VE E MESTRE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 24340.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 23890.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-05-2014 al 27-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • F.LLI FERRETTI S.R.L.
                                                                                                        CF: 01442690366
                                                                                                      • F.LLI FERRETTI S.R.L.
                                                                                                        CF: 01442690366
                                                                                                      CIG: Z1910A0546
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MASCHERE E FILTRI DI PROTEZIONE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 94.50
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 19-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MOSSINI SRL
                                                                                                        CF: 01822010201
                                                                                                      • MOSSINI SRL
                                                                                                        CF: 01822010201
                                                                                                      CIG: Z1911B1A2A
                                                                                                      Oggetto: ACQUISTO DI 300 TASSELLI FISCHER FBN II 12/10 ASX106 PER L'IMPIANTO DI DEPURATORE DI CAMPALTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1217.70
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-11-2014 al 15-11-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SCOMAZZON LIBERO SAS
                                                                                                        CF: 02042830279
                                                                                                      • SCOMAZZON LIBERO SAS
                                                                                                        CF: 02042830279
                                                                                                      CIG: Z191236AC3
                                                                                                      Oggetto: BS 398-14/LC - SUPPORTO BENCHMARK SI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-11-2014 al 31-03-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ARTHUR D. LITTLE SPA
                                                                                                        CF: 03507770968
                                                                                                      • ARTHUR D. LITTLE SPA
                                                                                                        CF: 03507770968
                                                                                                      CIG: Z1A0D3B875
                                                                                                      Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 19694.95
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • STEFANELLI SPA
                                                                                                        CF: 00611970286
                                                                                                      • STEFANELLI SPA
                                                                                                        CF: 00611970286
                                                                                                      CIG: Z1A0D74E2D
                                                                                                      Oggetto: GESTIONE IMPIANTI VHF
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 10376.10
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ARIMAR SPA
                                                                                                        CF: 01091470391
                                                                                                      • ARIMAR SPA
                                                                                                        CF: 01091470391
                                                                                                      CIG: Z1A0D77D3D
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA OLIO LUBRIFICANTE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 3948.58
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
                                                                                                        CF: 00484960588
                                                                                                      • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
                                                                                                        CF: 00484960588
                                                                                                      CIG: Z1A0DAD435
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 568.80
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SARTORIUS STEDIM ITALY SPA
                                                                                                        CF: 01820860482
                                                                                                      • SARTORIUS STEDIM ITALY SPA
                                                                                                        CF: 01820860482
                                                                                                      CIG: Z1A0DB0345
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI MECCANICI MEZZI PESANTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • OMB INTERNATIONAL S.R.L.
                                                                                                        CF: 03132300983
                                                                                                      • OMB INTERNATIONAL S.R.L.
                                                                                                        CF: 03132300983
                                                                                                      CIG: Z1A0DBC080
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA NR.1 TREPPIEDE PIU' ACCESSORI DEP.VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 879.16
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 25-03-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                                      CIG: Z1A0ED066A
                                                                                                      Oggetto: TARATURA E CERTIFICAZIONE STRUMENTI TESTO 521-3 E TESTO 312-3
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 217.56
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al 07-05-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TESTO SPA
                                                                                                        CF: 10498780153
                                                                                                      • TESTO SPA
                                                                                                        CF: 10498780153
                                                                                                      CIG: Z1A1072FFF
                                                                                                      Oggetto: GANCIO DI SICUREZZA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-08-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FERRAMENTA PASQUAL SAS
                                                                                                        CF: 02436830273
                                                                                                      • FERRAMENTA PASQUAL SAS
                                                                                                        CF: 02436830273
                                                                                                      CIG: Z1A1082422
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA ACIDO PARACETICO AL 15%
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1382.40
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-08-2014 al 29-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • DONAU AQUAE SRL
                                                                                                        CF: 04430400269
                                                                                                      • DONAU AQUAE SRL
                                                                                                        CF: 04430400269
                                                                                                      CIG: Z1A10ADF35
                                                                                                      Oggetto: BS 302-14/DB PROVE DI POMPAGGIO CON TRACCIANTI - CA' PERALE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 25586.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 31-10-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ADASTRA SRL
                                                                                                        CF: 03528210275
                                                                                                      • ADASTRA SRL
                                                                                                        CF: 03528210275
                                                                                                      CIG: Z1A1164DE8
                                                                                                      Oggetto: ETICHETTE E NASTRO RESINA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1400.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-10-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MAGGIOLI SPA
                                                                                                        CF: 06188330150
                                                                                                      • MAGGIOLI SPA
                                                                                                        CF: 06188330150
                                                                                                      CIG: Z1A11BD9A0
                                                                                                      Oggetto: ASSISTENZA TECNICA GESTIONALE SW INFOR-EAM 2015
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 13174.25
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • INFOR (ITALIA) SRL
                                                                                                        CF: 11873710153
                                                                                                      • INFOR (ITALIA) SRL
                                                                                                        CF: 11873710153
                                                                                                      CIG: Z1A126486C
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE VARIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 31-01-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                                        CF: 00612580274
                                                                                                      • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                                        CF: 00612580274
                                                                                                      CIG: Z1B0C881EA
                                                                                                      Oggetto: FASCIE RIPARAZIONE IN ACCIAIO INOX
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39800.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TECNOTERM SRL
                                                                                                        CF: 00107950933
                                                                                                      • TECNOTERM SRL
                                                                                                        CF: 00107950933
                                                                                                      CIG: Z1B0C94BE4
                                                                                                      Oggetto: BOX PER BATTERIE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4585.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-06-2014 al 28-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
                                                                                                        CF: 00128040276
                                                                                                      • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
                                                                                                        CF: 00128040276
                                                                                                      CIG: Z1B0D3B8BA
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA ARREDI SPOGLIATOIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1540.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-01-2014 al 06-03-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FRATELLI GIONCHETTI MATELICA F.G.M.
                                                                                                        CF: 00082980434
                                                                                                      • FRATELLI GIONCHETTI MATELICA F.G.M.
                                                                                                        CF: 00082980434
                                                                                                      CIG: Z1B0DCE107
                                                                                                      Oggetto: 961-14 FORNITURA MATERIALE D.P.I.
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 674.80
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
                                                                                                        CF: 02467560245
                                                                                                      • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
                                                                                                        CF: 02467560245
                                                                                                      CIG: Z1B0F4BA68
                                                                                                      Oggetto: VALUTAZIONI RISCHIO DEPURATORE FUSINA E LABORATORIO VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO DEPURATORE CAVALLINO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5408.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-03-2014 al 30-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • STUDIO DI INGEGNERIA ING. ALARICO TESSARI
                                                                                                        CF: TSSLRC69C27L736D
                                                                                                      • STUDIO DI INGEGNERIA ING. ALARICO TESSARI
                                                                                                        CF: TSSLRC69C27L736D
                                                                                                      CIG: Z1B0F9104C
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE AUTOVETTIRE SETTORE ESPURGHI ANNO 2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 2165.78
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-05-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PASINI ALESSANDRO
                                                                                                        CF: PSNLSN67R29L736U
                                                                                                      • PASINI ALESSANDRO
                                                                                                        CF: PSNLSN67R29L736U
                                                                                                      CIG: Z1B110E8B2
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA REAGENTI DEP. P.TO CAVERGNAGO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 426.40
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-10-2014 al 27-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BEC SRL
                                                                                                        CF: 01894190287
                                                                                                      • BEC SRL
                                                                                                        CF: 01894190287
                                                                                                      CIG: Z1B119F29A
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI SIGILLI TOMBALI CIM VE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1330.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-11-2014 al 20-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CONSORZIO DEI TAJAPIERA RESTAURATORI
                                                                                                        CF: 03826020277
                                                                                                      • CONSORZIO DEI TAJAPIERA RESTAURATORI
                                                                                                        CF: 03826020277
                                                                                                      CIG: Z1B122C2A9
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1174.30
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-11-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ML-SERVICE GERD LACHENMAYER
                                                                                                        CF:
                                                                                                      • ML-SERVICE GERD LACHENMAYER
                                                                                                        CF:
                                                                                                      CIG: Z1B123D240
                                                                                                      Oggetto: CANONE SW TAGETIK 2015
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-12-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TAGETIK SOFTWARE SRL
                                                                                                        CF: 01286320468
                                                                                                      • TAGETIK SOFTWARE SRL
                                                                                                        CF: 01286320468
                                                                                                      CIG: Z1C0D74BC6
                                                                                                      Oggetto: ACQUISTO CARBURANTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SUPERMERCATO VIGNOTTO SNC DI VIGNOT
                                                                                                        CF: 04011340272
                                                                                                      • SUPERMERCATO VIGNOTTO SNC DI VIGNOT
                                                                                                        CF: 04011340272
                                                                                                      CIG: Z1C0D78890
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI LABORATORIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3361.78
                                                                                                      Somme liquidate: € 3361.75
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-02-2014 al 14-02-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • HACH LANGE SRL
                                                                                                        CF: 11277000151
                                                                                                      • HACH LANGE SRL
                                                                                                        CF: 11277000151
                                                                                                      CIG: Z1C0D88295
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE SU ALLESTIMENTI MEZZI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TECNOINDUSTRIE MERLO SPA
                                                                                                        CF: 02230290047
                                                                                                      • TECNOINDUSTRIE MERLO SPA
                                                                                                        CF: 02230290047
                                                                                                      CIG: Z1C10495D1
                                                                                                      Oggetto: "ACQUISTO N.30.000 BUSTE PER CEDOLINI PAGA ""TIPO A"""
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-07-2014 al 26-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TOMPLA ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 05090170159
                                                                                                      • TOMPLA ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 05090170159
                                                                                                      CIG: Z1C120C611
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI VARI PER SPAZZATRICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 25000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • LINEA STRADALE SRL
                                                                                                        CF: 03280400130
                                                                                                      • LINEA STRADALE SRL
                                                                                                        CF: 03280400130
                                                                                                      CIG: Z1COD7E3BF
                                                                                                      Oggetto: PULIZIA INVERNALE SPIAGGE CHIOGGIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 36000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 35496.23
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al 30-04-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SOC. COOP ECOAMBIENTE
                                                                                                        CF: 01098490293
                                                                                                      • SOC. COOP ECOAMBIENTE
                                                                                                        CF: 01098490293
                                                                                                      CIG: Z1D0D8EBC3
                                                                                                      Oggetto: RIFORNIMENTO NATANTE ANNO 2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 2522.80
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BRUNO SRL
                                                                                                        CF: 03945440273
                                                                                                      • BRUNO SRL
                                                                                                        CF: 03945440273
                                                                                                      CIG: Z1D0D98C8F
                                                                                                      Oggetto: MATERIALI PER RIPRISTINI E PICCOLE ATTREZZATURE DI REPARTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1668.79
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ZANUTTA SPA
                                                                                                        CF: 02717210302
                                                                                                      • ZANUTTA SPA
                                                                                                        CF: 02717210302
                                                                                                      CIG: Z1D0DA3147
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE CARPENTERIA AUTOMEZZI ANNO 2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • NUOVA CARROZZERIA C.S.G. SAS DI CAZ
                                                                                                        CF: 02089870279
                                                                                                      • NUOVA CARROZZERIA C.S.G. SAS DI CAZ
                                                                                                        CF: 02089870279
                                                                                                      CIG: Z1D0DA42ED
                                                                                                      Oggetto: MANUTENIZONE MECCANICA AUTOMEZZI PESANTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 25000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 7100.73
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • STEFANELLI SPA
                                                                                                        CF: 00611970286
                                                                                                      • STEFANELLI SPA
                                                                                                        CF: 00611970286
                                                                                                      CIG: Z1D0E32D75
                                                                                                      Oggetto: FORNITURAGAS/REAGENTI/MANUTENZIONE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 38000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 6945.80
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 31-12-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
                                                                                                        CF: 08804430158
                                                                                                      • SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO
                                                                                                        CF: 08804430158
                                                                                                      CIG: Z1D0F979BF
                                                                                                      Oggetto: INTERVENTO SU CABINA FABBR. 380 - AREA PORTUALE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 387.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 12-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • EUROSYSTEM SRL
                                                                                                        CF: 03723250274
                                                                                                      • EUROSYSTEM SRL
                                                                                                        CF: 03723250274
                                                                                                      CIG: Z1D1007815
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZ.ORDIANRIE PER GRUPPI ELETTROGENI DI EMERG.INSTALLATI C/O DEP.FUSINA,CAMPALTO SOLLEVAM.FOGN.
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 25392.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-07-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • LENZINI SRL
                                                                                                        CF: 00590300265
                                                                                                      • LENZINI SRL
                                                                                                        CF: 00590300265
                                                                                                      CIG: Z1D10C0B0F
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER CIM VE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2555.60
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 24-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                        CF: 03137160275
                                                                                                      • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                        CF: 03137160275
                                                                                                      CIG: Z1D10C6157
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA PLC DEP. CHIOVERE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2280.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 14-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TEV SRL
                                                                                                        CF: 03019140270
                                                                                                      • TEV SRL
                                                                                                        CF: 03019140270
                                                                                                      CIG: Z1D11101BF
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI MECCANICI MOGLIANO-MARCON-QUARTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-10-2014 al 03-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FABRETTI SRL
                                                                                                        CF: 02556060271
                                                                                                      • FABRETTI SRL
                                                                                                        CF: 02556060271
                                                                                                      CIG: Z1D1159372
                                                                                                      Oggetto: ACQUISTO ADESIVI PER CONTENITORI RIFIUTI DERIVANTI DALLA PESCA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 130.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 07-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TIPOGRAFIA ROMEAGRAF S.N.C.
                                                                                                        CF: 01087270292
                                                                                                      • TIPOGRAFIA ROMEAGRAF S.N.C.
                                                                                                        CF: 01087270292
                                                                                                      CIG: Z1D1191C6B
                                                                                                      Oggetto: TARATURA STRUMENTI TESTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1171.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TESTO SPA
                                                                                                        CF: 10498780153
                                                                                                      • TESTO SPA
                                                                                                        CF: 10498780153
                                                                                                      CIG: Z1D11B5AF9
                                                                                                      Oggetto: MASCHERINE FACCIALI DPI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-11-2014 al 30-06-2016
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
                                                                                                        CF: 02467560245
                                                                                                      • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
                                                                                                        CF: 02467560245
                                                                                                      CIG: Z1D11EA241
                                                                                                      Oggetto: SOSITUZIONE FINESTRA LOCALE PARATOIE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 820.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 12-01-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PONTE MARCO TERMOIDRAULICA E SERRAM
                                                                                                        CF: PNTMRC70E30L736Y
                                                                                                      • PONTE MARCO TERMOIDRAULICA E SERRAM
                                                                                                        CF: PNTMRC70E30L736Y
                                                                                                      CIG: Z1E0D14027
                                                                                                      Oggetto: COMPONENTI ELETTRICI/ELETTRONICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 24.83
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • RS COMPONENTS SPA
                                                                                                        CF: 10578740150
                                                                                                      • RS COMPONENTS SPA
                                                                                                        CF: 10578740150
                                                                                                      CIG: Z1E0D9EBEF
                                                                                                      Oggetto: PICCOLE ATTREZZATURE DI REPARTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1938.87
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SCOMAZZON LIBERO SAS
                                                                                                        CF: 02042830279
                                                                                                      • SCOMAZZON LIBERO SAS
                                                                                                        CF: 02042830279
                                                                                                      CIG: Z1E0E331A6
                                                                                                      Oggetto: LUBRIFICATORI GRASSO AUTOMATICI PER APPARECCHIATURE DEP.FUSINA CAMPALTO E SOLLEV.FOGN.2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ARTEMA SAS
                                                                                                        CF: 02283860274
                                                                                                      • ARTEMA SAS
                                                                                                        CF: 02283860274
                                                                                                      CIG: Z1E0FEA897
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA POMPA DISCARICA CA' ROSSA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 590.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-07-2014 al 21-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • C.E.I.C. DI PAGANIN MORENO
                                                                                                        CF: PGNMRN56L08C638N
                                                                                                      • C.E.I.C. DI PAGANIN MORENO
                                                                                                        CF: PGNMRN56L08C638N
                                                                                                      CIG: Z1E106AEAC
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI SVUOTAMENTO VASCHE BIOLOGICHE LINEA 3 DALLE SABBIE E VASCA DISSABBIATURA LINEA 2 DALLE S
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39250.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al 15-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CIPRIANO COSTANTINI E F.LLI SNC
                                                                                                        CF: 00464310275
                                                                                                      • CIPRIANO COSTANTINI E F.LLI SNC
                                                                                                        CF: 00464310275
                                                                                                      CIG: Z1F0D44FD1
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI MEZZI IND.LI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 39032.60
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • O.R.M.I. SRL
                                                                                                        CF: 01822700272
                                                                                                      • O.R.M.I. SRL
                                                                                                        CF: 01822700272
                                                                                                      CIG: Z1F0DCDA43
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA SCALDABAGNI ELETTRICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 437.63
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-02-2014 al 28-02-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • F.LLI BELTRAME SPA
                                                                                                        CF: 00299550285
                                                                                                      • F.LLI BELTRAME SPA
                                                                                                        CF: 00299550285
                                                                                                      CIG: Z1F0FD9A40
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA NR.2 ELETTROMISCELATORI FLYGT DEP.SACCA SERENELLA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-07-2014 al 07-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                                      CIG: Z1F10873EB
                                                                                                      Oggetto: SERBATOI PER ARIA COMPRESSA IMPLEMETAZIONE VOLUME ARIA PER COMPRESSORE KAISER A SERVIZIO DELLA CENTR
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1179.80
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-09-2014 al 15-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • NOVELLO SRL
                                                                                                        CF: 02783670272
                                                                                                      • NOVELLO SRL
                                                                                                        CF: 02783670272
                                                                                                      CIG: Z1F108CC29
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA NR.60 DIFFUSORI A ARIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1270.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al 14-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TEV SRL
                                                                                                        CF: 03019140270
                                                                                                      • TEV SRL
                                                                                                        CF: 03019140270
                                                                                                      CIG: Z200DA3216
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA VEICOLI LEGGERI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 182.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MARANGON RINALDO
                                                                                                        CF: MRNRLD48M07L736V
                                                                                                      • MARANGON RINALDO
                                                                                                        CF: MRNRLD48M07L736V
                                                                                                      CIG: Z200DC90FF
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA CARBURANTE MEZZI MOGLIANO-QUARTO-MARCON
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 13797.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • STAZIONE DI SERVIZIO GRG
                                                                                                        CF: CCCGNN72S18L736S
                                                                                                      • STAZIONE DI SERVIZIO GRG
                                                                                                        CF: CCCGNN72S18L736S
                                                                                                      CIG: Z200E2DFD4
                                                                                                      Oggetto: INTEGRAZIONE RIQUALIFICAZIONE MEZZO AC005
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1450.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-03-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ORMET SPA
                                                                                                        CF: 02156520260
                                                                                                      • ORMET SPA
                                                                                                        CF: 02156520260
                                                                                                      CIG: Z200F4967F
                                                                                                      Oggetto: "TUTELA E MANUTENZIONE DEL PARCO ""U. ZIA"" (VE) PER GLI ANNI 2014/2015"
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 8448.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • AUSER ASS. AUTOGESTIONE ZELARINO
                                                                                                        CF: 90069670272
                                                                                                      • AUSER ASS. AUTOGESTIONE ZELARINO
                                                                                                        CF: 90069670272
                                                                                                      CIG: Z2010049D4
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MANUALI OFFICINA E IGIENE URBANA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2650.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-07-2014 al 03-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TIPOGRAFIA ROMEAGRAF S.N.C.
                                                                                                        CF: 01087270292
                                                                                                      • TIPOGRAFIA ROMEAGRAF S.N.C.
                                                                                                        CF: 01087270292
                                                                                                      CIG: Z2010E4A6C
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI ATTREZZAURE OFFICINA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4459.02
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
                                                                                                        CF: 00768160152
                                                                                                      • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
                                                                                                        CF: 00768160152
                                                                                                      CIG: Z201149169
                                                                                                      Oggetto: LOG-14/SN TUBAZIONE POLIETILENE RC PN16 SDR11 DE90/125
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-10-2014 al 12-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • IDROTHERM 2000 SRL
                                                                                                        CF: 01179830466
                                                                                                      • IDROTHERM 2000 SRL
                                                                                                        CF: 01179830466
                                                                                                      CIG: Z2011CD252
                                                                                                      Oggetto: MATERIALI RICAMBIO ANALIZZATORI ON LINE AP
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5138.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 15-01-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • METROHM ITALIANA SRL
                                                                                                        CF: 11073590157
                                                                                                      • METROHM ITALIANA SRL
                                                                                                        CF: 11073590157
                                                                                                      CIG: Z210BA4A12
                                                                                                      Oggetto: CORSO RADAR BASE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 480.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-04-2014 al 29-04-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • VENICE MARITIME SCHOOL
                                                                                                        CF: 94059220270
                                                                                                      • VENICE MARITIME SCHOOL
                                                                                                        CF: 94059220270
                                                                                                      CIG: Z210C87CAB
                                                                                                      Oggetto: ATTREZZATURE INDIVIDUALI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 25000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 2633.70
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      CIG: Z210DD8953
                                                                                                      Oggetto: SCANNER FUJITSU PER PROGETTO DOCUMENTALE E KIT PARTI SOGGETTE AD USURA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3623.50
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-03-2014 al 20-03-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
                                                                                                        CF: 01705000212
                                                                                                      • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
                                                                                                        CF: 01705000212
                                                                                                      CIG: Z210DE40AC
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 132.60
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 07-03-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SUNTECO SRL
                                                                                                        CF: 02795050240
                                                                                                      • SUNTECO SRL
                                                                                                        CF: 02795050240
                                                                                                      CIG: Z210E30B3D
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE AUTOBOTTI DA ESPURGO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 826.65
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                                        CF: 06500530016
                                                                                                      • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                                        CF: 06500530016
                                                                                                      CIG: Z220890597
                                                                                                      Oggetto: SACCHI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 23136.32
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • VEDOVATO SNC
                                                                                                        CF: 01074860287
                                                                                                      • VEDOVATO SNC
                                                                                                        CF: 01074860287
                                                                                                      CIG: Z220DC6C47
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE CALDAIE DI PROCESSO IMPIANTO PRODUZIONA BIO GAS 2014 CONTROLLO MENSILE + PULIZIA ANNUAL
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 3627.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • T.M. GROUP SPA
                                                                                                        CF: 03990260287
                                                                                                      • T.M. GROUP SPA
                                                                                                        CF: 03990260287
                                                                                                      CIG: Z220E23AAB
                                                                                                      Oggetto: RIMBORSO SPESE TRASPORTI RSU
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1440.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • S.A.I.T. SRL
                                                                                                        CF: 03036450272
                                                                                                      • S.A.I.T. SRL
                                                                                                        CF: 03036450272
                                                                                                      CIG: Z220EDA768
                                                                                                      Oggetto: PLC VASCHE PRIMA PIOGGIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1428.50
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-04-2014 al 30-04-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
                                                                                                        CF: 02459940280
                                                                                                      • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
                                                                                                        CF: 02459940280
                                                                                                      CIG: Z220F1CE3C
                                                                                                      Oggetto: STRUMENTO TORBIDIMENTRO PER CENTRIFUGA HUBER FUSINA DEPURATORE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5435.70
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-05-2014 al 09-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • HACH LANGE SRL
                                                                                                        CF: 11277000151
                                                                                                      • HACH LANGE SRL
                                                                                                        CF: 11277000151
                                                                                                      CIG: Z22120444D
                                                                                                      Oggetto: PROROGA POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 1006034993
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 100.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al 04-11-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • RSA LTD
                                                                                                        CF: 00627150105
                                                                                                      • RSA LTD
                                                                                                        CF: 00627150105
                                                                                                      CIG: Z230D83608
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA TUBI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 814.15
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FRIOV S.R.L.
                                                                                                        CF: 00311980296
                                                                                                      • FRIOV S.R.L.
                                                                                                        CF: 00311980296
                                                                                                      CIG: Z230E23AF0
                                                                                                      Oggetto: RIMBORSO SPESE TRASPORTI RSU
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 252.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TURISTICA GI.MA. DI ENZO MARCELLO E
                                                                                                        CF: 00787710276
                                                                                                      • TURISTICA GI.MA. DI ENZO MARCELLO E
                                                                                                        CF: 00787710276
                                                                                                      CIG: Z230F5DBD7
                                                                                                      Oggetto: TRASDUTTORI DI PRESSIONE VARI IMPIANTI DI VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2979.29
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-06-2014 al 18-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      CIG: Z231097AC8
                                                                                                      Oggetto: PERSONALIZZAZIONE SW PRIVACY
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 30-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL
                                                                                                        CF: 01003500293
                                                                                                      • 888 SOFTWARE PRODUCTS SRL
                                                                                                        CF: 01003500293
                                                                                                      CIG: Z23123D563
                                                                                                      Oggetto: FIAT PANDA DIESEL MODELLO LOUNGE (PRONTA CONSEGNA)
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10387.46
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • DE BONA SRL
                                                                                                        CF: 00607560257
                                                                                                      • DE BONA SRL
                                                                                                        CF: 00607560257
                                                                                                      CIG: Z240845704
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 25000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 11588.70
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BIMOTOR SPA
                                                                                                        CF: 03841740016
                                                                                                      • BIMOTOR SPA
                                                                                                        CF: 03841740016
                                                                                                      CIG: Z240C873AC
                                                                                                      Oggetto: CONTATORI FLANGIATI ACQUA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ITRON ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 03230540969
                                                                                                      • ITRON ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 03230540969
                                                                                                      CIG: Z240DAB97D
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE VALIDAZIONE SAS IAQ
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 360.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 18-02-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
                                                                                                        CF: 12864800151
                                                                                                      • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
                                                                                                        CF: 12864800151
                                                                                                      CIG: Z240E14908
                                                                                                      Oggetto: MANUT. POMPE CA' BIANCA CHIOGGIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 7000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-04-2014 al 27-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                                        CF: 02177610272
                                                                                                      • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                                        CF: 02177610272
                                                                                                      CIG: Z24108CC87
                                                                                                      Oggetto: MANUT.GRUPPI ELETTROGENI SOTTOPASSI PREGANZIOL
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5477.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 01-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
                                                                                                        CF: 02045310279
                                                                                                      • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
                                                                                                        CF: 02045310279
                                                                                                      CIG: Z24110A67D
                                                                                                      Oggetto: ALIMENTATORE PER STAMPANTE DATACARD SP35
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 116.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GSA-TEA SRL
                                                                                                        CF: 01875350249
                                                                                                      • GSA-TEA SRL
                                                                                                        CF: 01875350249
                                                                                                      CIG: Z241121143
                                                                                                      Oggetto: REALIZZAZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 6390.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al 28-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TELETRONICA SPA
                                                                                                        CF: 00490900305
                                                                                                      • TELETRONICA SPA
                                                                                                        CF: 00490900305
                                                                                                      CIG: Z241193BB8
                                                                                                      Oggetto: ACQUISTO CASSETTIERA E ARMADIO OFFICINA LIDO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 777.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-11-2014 al 07-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      CIG: Z2508079FE
                                                                                                      Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWAR
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1380.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 10-02-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • WINIT SRL
                                                                                                        CF: 01771370226
                                                                                                      • WINIT SRL
                                                                                                        CF: 01771370226
                                                                                                      CIG: Z250D0B6D0
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE REVISIONI CAMBI AUTOMATICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GORIZIANE GROUP SPA
                                                                                                        CF: 00040990319
                                                                                                      • GORIZIANE GROUP SPA
                                                                                                        CF: 00040990319
                                                                                                      CIG: Z250D3B299
                                                                                                      Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 12000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 5102.23
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • DESTRO RUGGERO FERRAMENTA
                                                                                                        CF: DSTRGR51S24C812W
                                                                                                      • DESTRO RUGGERO FERRAMENTA
                                                                                                        CF: DSTRGR51S24C812W
                                                                                                      CIG: Z250F9E2DA
                                                                                                      Oggetto: INTERVENTI PER RIPARAZIONE RECINZIONI DI ALCUNE SCUOLE DEL COMUNE DI VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 982.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 23-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • C.V.A. SRL
                                                                                                        CF: 00980010276
                                                                                                      • C.V.A. SRL
                                                                                                        CF: 00980010276
                                                                                                      CIG: Z2510283D9
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1397.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1381.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-07-2014 al 02-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • LGC STANDARDS SRL
                                                                                                        CF: 03948960962
                                                                                                      • LGC STANDARDS SRL
                                                                                                        CF: 03948960962
                                                                                                      CIG: Z25103FD54
                                                                                                      Oggetto: SEGNALETICA STRADALE ACCESSO SEDE ACQUEDOTTO CAVALLINO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 144.62
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-08-2014 al 15-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                                      CIG: Z251053A05
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI MECCANICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 180.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • RIZZOTTO SRL
                                                                                                        CF: 02120810284
                                                                                                      • RIZZOTTO SRL
                                                                                                        CF: 02120810284
                                                                                                      CIG: Z25106C330
                                                                                                      Oggetto: LAVAGGIO MEZZI AZIENDALI SAN DONA' MAG/SET 2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 25000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • NUOVA SANDONAUTO SRL
                                                                                                        CF: 03124840277
                                                                                                      • NUOVA SANDONAUTO SRL
                                                                                                        CF: 03124840277
                                                                                                      CIG: Z251092219
                                                                                                      Oggetto: BS 276-14/LC REDAZIONE DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4784.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-09-2014 al 30-06-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • VEGA ENGINEERING SRL
                                                                                                        CF: 02456590278
                                                                                                      • VEGA ENGINEERING SRL
                                                                                                        CF: 02456590278
                                                                                                      CIG: Z2510A3F6A
                                                                                                      Oggetto: LASTRA IN GOMMA BIANCA COMPATIBILE CON ACQUA POTABILE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1446.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 29-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MEDIATEC S.R.L.
                                                                                                        CF: 03616780262
                                                                                                      • MEDIATEC S.R.L.
                                                                                                        CF: 03616780262
                                                                                                      CIG: Z2510BE9EB
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4047.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-09-2014 al 17-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SE. R. MEC. SNC
                                                                                                        CF: 02178890402
                                                                                                      • SE. R. MEC. SNC
                                                                                                        CF: 02178890402
                                                                                                      CIG: Z251160F2E
                                                                                                      Oggetto: LOG-14/SN BOBINA IN POLIETILENE STAMPATA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 13-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
                                                                                                        CF: 02639570270
                                                                                                      • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
                                                                                                        CF: 02639570270
                                                                                                      CIG: Z260F5E092
                                                                                                      Oggetto: SERVIZI VARI IMPIANTO ANTINTRUSIONE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 26305.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 31-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • EMAR SISTEMI SRL
                                                                                                        CF: 03146880269
                                                                                                      • EMAR SISTEMI SRL
                                                                                                        CF: 03146880269
                                                                                                      CIG: Z26104997E
                                                                                                      Oggetto: TEFLON OMB PER CONTENITORI STRADALI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1002.30
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-07-2014 al 31-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • OMB INTERNATIONAL SRL
                                                                                                        CF: 03609770981
                                                                                                      • OMB INTERNATIONAL SRL
                                                                                                        CF: 03609770981
                                                                                                      CIG: Z2610A6AD3
                                                                                                      Oggetto: TRASFERIMENTO CONTENITORI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3600.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-09-2014 al 17-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CICLAT AMBIENTE SOC. COOP
                                                                                                        CF: 02365600390
                                                                                                      • CICLAT AMBIENTE SOC. COOP
                                                                                                        CF: 02365600390
                                                                                                      CIG: Z2611F92EF
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA PEZZI RICAMBIO GIOCHI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3940.41
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-12-2014 al 10-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • KOMPAN ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 06792050962
                                                                                                      • KOMPAN ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 06792050962
                                                                                                      CIG: Z270DA42AE
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE CLIMATIZZAZIONE AUTOMEZZI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • S. CRISTOFORO SAS - AUTOFFICINA -
                                                                                                        CF: 01646730273
                                                                                                      • S. CRISTOFORO SAS - AUTOFFICINA -
                                                                                                        CF: 01646730273
                                                                                                      CIG: Z270E434F5
                                                                                                      Oggetto: ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA DI IGIENE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI C/O MERCATO ITTICO TRONCHETTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 450.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ALIMENTARIA SRL
                                                                                                        CF: 03089520278
                                                                                                      • ALIMENTARIA SRL
                                                                                                        CF: 03089520278
                                                                                                      CIG: Z270E9A72F
                                                                                                      Oggetto: TRASPORTO, IMMATRICOLAZIONE E COSTI ACCESSORI MEZZI OPERATIVI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 6430.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-03-2014 al 13-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ROSSI OLEODINAMICA SRL
                                                                                                        CF: 01727980409
                                                                                                      • ROSSI OLEODINAMICA SRL
                                                                                                        CF: 01727980409
                                                                                                      CIG: Z270EA58A6
                                                                                                      Oggetto: MONITORAGGIO PIEZOMETRI PRESSO CANTIERE EX LUCCHESE DA ESEGUIRSI AD OPERA DELLA DITTA GEOTECNICA SRL
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-05-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GEOTECNICA VENETA SRL
                                                                                                        CF: 01657520274
                                                                                                      • GEOTECNICA VENETA SRL
                                                                                                        CF: 01657520274
                                                                                                      CIG: Z27103D1BF
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CECCHINATO SRL
                                                                                                        CF: 03724700277
                                                                                                      • CECCHINATO SRL
                                                                                                        CF: 03724700277
                                                                                                      CIG: Z271097AE1
                                                                                                      Oggetto: ACQUISTO PC DESKTOP PER RINNOVO PARCO OBSOLETO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 19329.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 30-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
                                                                                                      • EURO INFORMATICA SRL
                                                                                                        CF: 02367910243
                                                                                                      • EURO INFORMATICA SRL
                                                                                                        CF: 02367910243
                                                                                                      CIG: Z27120225A
                                                                                                      Oggetto: BLOCCHI LAVORO IN TRIPLICE COPIA (STAMPATI)
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 03-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                                        CF: 00612580274
                                                                                                      • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                                        CF: 00612580274
                                                                                                      CIG: Z280D8771C
                                                                                                      Oggetto: RACCOLTA, TRASPORTO E SCARICO MATERIALE PROVENINETE DA ATTIVITA' DEL VERDE PUBBLICO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39950.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 21383.46
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                        CF: 03137160275
                                                                                                      • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                        CF: 03137160275
                                                                                                      CIG: Z280DEC6EC
                                                                                                      Oggetto: STAMPE E FOTOCOPIE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 4580.54
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 31-12-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CENTRO STAMPA V.P. SRL
                                                                                                        CF: PRLVNT67A49L736W
                                                                                                      • CENTRO STAMPA V.P. SRL
                                                                                                        CF: PRLVNT67A49L736W
                                                                                                      CIG: Z280E26D4F
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMATA GRU
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2920.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-07-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • OMIS SERVICE SRL
                                                                                                        CF: 02168860241
                                                                                                      • OMIS SERVICE SRL
                                                                                                        CF: 02168860241
                                                                                                      CIG: Z280E7E27A
                                                                                                      Oggetto: NOLEGGIO SALA PARROCCHIALE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-04-2014 al 26-05-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PARROCCHIA S.MARIA DEL PERPETUO SOC
                                                                                                        CF: 90015140271
                                                                                                      • PARROCCHIA S.MARIA DEL PERPETUO SOC
                                                                                                        CF: 90015140271
                                                                                                      CIG: Z280EFF649
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA SICUREZZA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                                        CF: 00230470270
                                                                                                      • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                                        CF: 00230470270
                                                                                                      CIG: Z280F4E135
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA E STESA TERRENO - SANIFICAZIONI AMBIENTALI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-07-2014 al 15-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • IDEA SRL con socio unico
                                                                                                        CF: 01956410276
                                                                                                      • IDEA SRL con socio unico
                                                                                                        CF: 01956410276
                                                                                                      CIG: Z280FA0018
                                                                                                      Oggetto: CONSULENZA - VALUTAZIONE TFR GRUPPO VERITAS
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2864.25
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SAVA SRL - VISENTIN E ASSOCIATI Stu
                                                                                                        CF: 01112860323
                                                                                                      • SAVA SRL - VISENTIN E ASSOCIATI Stu
                                                                                                        CF: 01112860323
                                                                                                      CIG: Z280FA8D48
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER IMBARCAZIONI TARGA RV 06106
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 225.57
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-07-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BRUNO SRL
                                                                                                        CF: 03945440273
                                                                                                      • BRUNO SRL
                                                                                                        CF: 03945440273
                                                                                                      CIG: Z28107BB13
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA OLIO IDRAULICO OSO 46
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 501.50
                                                                                                      Somme liquidate: € 501.48
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-08-2014 al 10-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
                                                                                                        CF: 00484960588
                                                                                                      • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
                                                                                                        CF: 00484960588
                                                                                                      CIG: Z281091EFC
                                                                                                      Oggetto: STIVALI DPI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-08-2014 al 31-01-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • NOVA MODET SRL
                                                                                                        CF: 02149500288
                                                                                                      • NOVA MODET SRL
                                                                                                        CF: 02149500288
                                                                                                      CIG: Z2810B0065
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI PER MOTOPOMPA LB-80
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1796.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TROLL SRL
                                                                                                        CF: 03443170281
                                                                                                      • TROLL SRL
                                                                                                        CF: 03443170281
                                                                                                      CIG: Z2810FBB46
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 276.60
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 10-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
                                                                                                        CF: 01022690364
                                                                                                      • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
                                                                                                        CF: 01022690364
                                                                                                      CIG: Z2811C3E77
                                                                                                      Oggetto: SMERIGLIATRICE PER RETE ACQUEDOTTO TERRAFERMA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 183.71
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 04-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ABC TOOLS SPA
                                                                                                        CF: 00717030159
                                                                                                      • ABC TOOLS SPA
                                                                                                        CF: 00717030159
                                                                                                      CIG: Z2811E1DEA
                                                                                                      Oggetto: SOFTSTART PER AVVIAMENTO POMPE DI LAVAGGIO FILTRI PIF FUSINA DEPURATORE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 963.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 28-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • G ELETTRICA SRL
                                                                                                        CF: 02247610278
                                                                                                      • G ELETTRICA SRL
                                                                                                        CF: 02247610278
                                                                                                      CIG: Z290B8109D
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA RICAMBI VARI PER MOTOBARCHE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 8518.03
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • COSTRUZIONI NAVALI SPA
                                                                                                        CF: 01092670189
                                                                                                      • COSTRUZIONI NAVALI SPA
                                                                                                        CF: 01092670189
                                                                                                      CIG: Z290D316CD
                                                                                                      Oggetto: ATTREZZATURA ED ARTICOLI DI REPARTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      CIG: Z290D78243
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI MATERIALI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 253.60
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-01-2014 al 26-02-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
                                                                                                        CF: 01414340503
                                                                                                      • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
                                                                                                        CF: 01414340503
                                                                                                      CIG: Z290DC5D7F
                                                                                                      Oggetto: ELICHE IN BRONZO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1110.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MIOTTO SRL
                                                                                                        CF: 02785830270
                                                                                                      • MIOTTO SRL
                                                                                                        CF: 02785830270
                                                                                                      CIG: Z290E7A5F5
                                                                                                      Oggetto: INSTALL. APPARATI TELECONTROLLO C/O UTENTI ANTINCENDIO VE CENTRO STORICO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 8482.65
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ISET SRL
                                                                                                        CF: 00782160253
                                                                                                      • ISET SRL
                                                                                                        CF: 00782160253
                                                                                                      CIG: Z290EBCFBA
                                                                                                      Oggetto: CONTRATTO LOTTOMATICA ANNO 2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 15931.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-01-2014 al 31-12-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • LIS ISTITUTO DI PAGAMENTO SPA
                                                                                                        CF: 03396740965
                                                                                                      • LIS ISTITUTO DI PAGAMENTO SPA
                                                                                                        CF: 03396740965
                                                                                                      CIG: Z290F73695
                                                                                                      Oggetto: BONIFICA E MONITORAGGIO CISTERNE GASOLIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-05-2014 al 30-06-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • STEFANELLI SPA
                                                                                                        CF: 00611970286
                                                                                                      • STEFANELLI SPA
                                                                                                        CF: 00611970286
                                                                                                      CIG: Z290F9A81F
                                                                                                      Oggetto: AUTOMAZIONE PARATOIE PAR 8A PAR 8B USCITA VASCA EQUILIZZAZIONE DEP.FUSINA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1965.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 21-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ISET SRL
                                                                                                        CF: 00782160253
                                                                                                      • ISET SRL
                                                                                                        CF: 00782160253
                                                                                                      CIG: Z29102F5AE
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE CONTENITORI PER RSU
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 38000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-08-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • COLOR COAT SRL
                                                                                                        CF: 01355500032
                                                                                                      • COLOR COAT SRL
                                                                                                        CF: 01355500032
                                                                                                      CIG: Z291031027
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE MIRANO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3200.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al 30-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CASTI PAOLO CARPENTERIA METALLICA
                                                                                                        CF: CSTPLA48D05F229W
                                                                                                      • CASTI PAOLO CARPENTERIA METALLICA
                                                                                                        CF: CSTPLA48D05F229W
                                                                                                      CIG: Z291064AB0
                                                                                                      Oggetto: BIDONI CARRELLATI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-08-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MULTICOM SRL
                                                                                                        CF: 09272660151
                                                                                                      • MULTICOM SRL
                                                                                                        CF: 09272660151
                                                                                                      CIG: Z2910ECB54
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA 3 SCHEDE 16 INGRESSI E 3 ALIMENTATORI DEP.VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 861.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 03-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ELTEL 4 SRL
                                                                                                        CF: 03259010282
                                                                                                      • ELTEL 4 SRL
                                                                                                        CF: 03259010282
                                                                                                      CIG: Z291111888
                                                                                                      Oggetto: ASSISTENZA STRUMENTO PER VERIFICA CONTATORI BK8213
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 639.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 13-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BIMATIK SAS DI BERTOCCHI ENRICO STE
                                                                                                        CF: 06076150967
                                                                                                      • BIMATIK SAS DI BERTOCCHI ENRICO STE
                                                                                                        CF: 06076150967
                                                                                                      CIG: Z2911173C6
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA CALCE IDRATA INPIANTO RTN
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 7000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 2140.38
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                        CF: 03137160275
                                                                                                      • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                        CF: 03137160275
                                                                                                      CIG: Z2911BBC55
                                                                                                      Oggetto: NOLEGGIO APPARECCHIATURE TRATTAMENTO ODORI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 38960.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • NUOVA SANDONAUTO SRL
                                                                                                        CF: 03124840277
                                                                                                      • NUOVA SANDONAUTO SRL
                                                                                                        CF: 03124840277
                                                                                                      CIG: Z2911D1575
                                                                                                      Oggetto: LOG-14/SN CARTELLINI CONTATORI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al 03-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • A.C.S.E. S.R.L.
                                                                                                        CF: 01381280286
                                                                                                      • A.C.S.E. S.R.L.
                                                                                                        CF: 01381280286
                                                                                                      CIG: Z2A0D4ADF7
                                                                                                      Oggetto: ASSISTENZA ANNUALE APPARATI DI TELECONTROLLO IMPIANTI ACQUEDOTTO CIVILE IND.LE ANTINCENDIO VE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39740.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 31567.60
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ISET SRL
                                                                                                        CF: 00782160253
                                                                                                      • ISET SRL
                                                                                                        CF: 00782160253
                                                                                                      CIG: Z2A0D75B50
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI NATANTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 25000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 23211.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CANTIERE LIZZIO SRL
                                                                                                        CF: 03420950275
                                                                                                      • CANTIERE LIZZIO SRL
                                                                                                        CF: 03420950275
                                                                                                      CIG: Z2A0D9749C
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE EDILE RETI IDRICHE VE E MO E IMPIANTI 2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • EPIU' SRL
                                                                                                        CF: 04248040281
                                                                                                      • EPIU' SRL
                                                                                                        CF: 04248040281
                                                                                                      CIG: Z2A0DA4A5A
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE FERROSO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 25.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                                        CF: 01716400278
                                                                                                      • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                                        CF: 01716400278
                                                                                                      CIG: Z2A0DAB82A
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE CAPPE LABORATORIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2950.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1550.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-02-2014 al 28-03-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • I G S DI SPALLA ING. GABRIELE
                                                                                                        CF: SPLGRL54P05L682Y
                                                                                                      • I G S DI SPALLA ING. GABRIELE
                                                                                                        CF: SPLGRL54P05L682Y
                                                                                                      CIG: Z2A0E19043
                                                                                                      Oggetto: CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 10079.90
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • JCOPLASTIC SPA
                                                                                                        CF: 03350060657
                                                                                                      • JCOPLASTIC SPA
                                                                                                        CF: 03350060657
                                                                                                      CIG: Z2A105CE70
                                                                                                      Oggetto: SERVER TLC MASTER FUSINA - TELECONTROLLO IN FUNZIONE AUTOMAZIONE IMPIANTO DEP.FUSINA E SOVRACCARICO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3540.50
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-08-2014 al 01-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ISET SRL
                                                                                                        CF: 00782160253
                                                                                                      • ISET SRL
                                                                                                        CF: 00782160253
                                                                                                      CIG: Z2A1067714
                                                                                                      Oggetto: TAGLIANDI COMPRESSORE CAMPO MARTE, SACCA FISOLA, S.SBIAGIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1305.88
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-08-2014 al 11-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      CIG: Z2A11247D3
                                                                                                      Oggetto: MATERIALI DI LABORATORIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 23-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ARTI GLASS SRL
                                                                                                        CF: 00195980289
                                                                                                      • ARTI GLASS SRL
                                                                                                        CF: 00195980289
                                                                                                      CIG: Z2A11EA2D1
                                                                                                      Oggetto: ATTIVITA' DI CAMBIO FREQUENZE TELECONTROLLO CENTRALINE BIANCHE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 750.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ISET SRL
                                                                                                        CF: 00782160253
                                                                                                      • ISET SRL
                                                                                                        CF: 00782160253
                                                                                                      CIG: Z2A120C4F0
                                                                                                      Oggetto: OSSARI IN ZINCO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • C.F.Z. SRL
                                                                                                        CF: 02916140243
                                                                                                      • C.F.Z. SRL
                                                                                                        CF: 02916140243
                                                                                                      CIG: Z2B0CCE5EC
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA TUBERIA E RACCORDI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 17727.71
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                                      CIG: Z2B0D48CE6
                                                                                                      Oggetto: RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE CAVARZERE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 16795.10
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GIBIN ROBERTO
                                                                                                        CF: GBNRRT62R13C383H
                                                                                                      • GIBIN ROBERTO
                                                                                                        CF: GBNRRT62R13C383H
                                                                                                      CIG: Z2B0F2088C
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE PORTONE ACCESSO SALA VENDITE MIT E INSTALLAZIONE PARACOLPI SU MURO DI RECINZIONE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 7900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-06-2014 al 30-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • NOVOTEC SRL
                                                                                                        CF: 04209320268
                                                                                                      • NOVOTEC SRL
                                                                                                        CF: 04209320268
                                                                                                      CIG: Z2B0F5DC09
                                                                                                      Oggetto: MIGRAZIONE 42 IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DA SISTEMA TDPRO32 A MOVICON11,3
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 18000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-06-2014 al 14-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ELTEL 4 SRL
                                                                                                        CF: 03259010282
                                                                                                      • ELTEL 4 SRL
                                                                                                        CF: 03259010282
                                                                                                      CIG: Z2C0D056A7
                                                                                                      Oggetto: SPOT PUBBLICITARI RADIOFONICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 228.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 26-02-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ASSOCIAZIONE RADIO VANESSA
                                                                                                        CF: 03191950272
                                                                                                      • ASSOCIAZIONE RADIO VANESSA
                                                                                                        CF: 03191950272
                                                                                                      CIG: Z2C0D881FE
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZATRICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
                                                                                                        CF: 03120060276
                                                                                                      • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
                                                                                                        CF: 03120060276
                                                                                                      CIG: Z2C0DC6D03
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA PER LA MANUTENZIONE ANNO 2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 2488.40
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SCOMAZZON LIBERO SAS
                                                                                                        CF: 02042830279
                                                                                                      • SCOMAZZON LIBERO SAS
                                                                                                        CF: 02042830279
                                                                                                      CIG: Z2C0DDF242
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI MECCANICI F.LLI FERRARI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 6476.47
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
                                                                                                        CF: 02087580359
                                                                                                      • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
                                                                                                        CF: 02087580359
                                                                                                      CIG: Z2C1045B61
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO CONSULENZE ASSICURATIVE RIF. 240-14/AG
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 18500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-08-2014 al 30-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • INTERMEDIA I.B. SRL
                                                                                                        CF: 03858060274
                                                                                                      • INTERMEDIA I.B. SRL
                                                                                                        CF: 03858060274
                                                                                                      CIG: Z2C109501B
                                                                                                      Oggetto: PAGAN ELLETTROMECCANICA SRL OFFERTA 289 DEL 25/08/2014 FORNITURA NR.4 MOTORI TIPO EF 180L DA KW 15 H
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3800.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 01-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
                                                                                                        CF: 02414650271
                                                                                                      • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
                                                                                                        CF: 02414650271
                                                                                                      CIG: Z2C10FDFA6
                                                                                                      Oggetto: ACQUISTO SACCHI NERI DA 110LT.
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 630.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-09-2014 al 20-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • VEDOVATO SNC
                                                                                                        CF: 01074860287
                                                                                                      • VEDOVATO SNC
                                                                                                        CF: 01074860287
                                                                                                      CIG: Z2C11E50FF
                                                                                                      Oggetto: CCIA VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 100.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-11-2014 al 04-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CAMERA DI COMM/CIO IND. ART. AGR.
                                                                                                        CF: 80008190276
                                                                                                      • CAMERA DI COMM/CIO IND. ART. AGR.
                                                                                                        CF: 80008190276
                                                                                                      CIG: Z2D0DB0B55
                                                                                                      Oggetto: CONTENITORI E COMPONENTISTICA PER RSU
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 5027.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ELBI SPA
                                                                                                        CF: 00838770287
                                                                                                      • ELBI SPA
                                                                                                        CF: 00838770287
                                                                                                      CIG: Z2D0F4EF4D
                                                                                                      Oggetto: RACCOLTA ALGHE SPIAGGIA DI CHIOGGIA PERIODO 9-12/04/2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 11880.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-04-2014 al 12-04-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
                                                                                                        CF: 01801340272
                                                                                                      • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
                                                                                                        CF: 01801340272
                                                                                                      CIG: Z2D0F51394
                                                                                                      Oggetto: BATTERIE PER TRAPANI BOSCH
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 386.82
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-05-2014 al 05-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      CIG: Z2D10A4679
                                                                                                      Oggetto: ACQUISTO RICAMBI PER CAMPANE VPL 3300 LT.
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 196.20
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al 27-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ELBI SPA
                                                                                                        CF: 00838770287
                                                                                                      • ELBI SPA
                                                                                                        CF: 00838770287
                                                                                                      CIG: Z2D11B0129
                                                                                                      Oggetto: ACQUISTO FURGONE DAILY
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 33000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-11-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • STEFANELLI SPA
                                                                                                        CF: 00611970286
                                                                                                      • STEFANELLI SPA
                                                                                                        CF: 00611970286
                                                                                                      CIG: Z2E0D3B310
                                                                                                      Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
                                                                                                        CF: 01414340503
                                                                                                      • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
                                                                                                        CF: 01414340503
                                                                                                      CIG: Z2E0D750A0
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONI MOTORI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 25013.80
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BIMOTOR SPA
                                                                                                        CF: 03841740016
                                                                                                      • BIMOTOR SPA
                                                                                                        CF: 03841740016
                                                                                                      CIG: Z2E0EBFE2D
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE ANNUALE SI 2 COMPRESSORI CONTINENTAL FUSINA DEPURATORE CONTRATTO TRIENNALE COM
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 36000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-07-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CONTINENTAL INDUSTRIE ITALIA S.R.L.
                                                                                                        CF: 09469210158
                                                                                                      • CONTINENTAL INDUSTRIE ITALIA S.R.L.
                                                                                                        CF: 09469210158
                                                                                                      CIG: Z2E0F5682B
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-05-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • A.M.S. S.P.A.
                                                                                                        CF: 00609840483
                                                                                                      • A.M.S. S.P.A.
                                                                                                        CF: 00609840483
                                                                                                      CIG: Z2E0FD7EEB
                                                                                                      Oggetto: TRASPORTO ACQUEO PER SOTTOPRODOTTI ALIMENTARI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 35.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-06-2014 al 24-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • COOP TRA. ME. VE. SCRL
                                                                                                        CF: 02498610274
                                                                                                      • COOP TRA. ME. VE. SCRL
                                                                                                        CF: 02498610274
                                                                                                      CIG: Z2E0FD9B5A
                                                                                                      Oggetto: SOSTITUZIONE PLC DEP.SACCA FISOLA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1110.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 18-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
                                                                                                        CF: 03473370272
                                                                                                      • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
                                                                                                        CF: 03473370272
                                                                                                      CIG: Z2E119B50D
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI ACCUMULO FOGLIE/SCERBATURE LUNGO I MARCIAPIEDI E PULIZIA/ASPORTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 25000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                                        CF: 03006650273
                                                                                                      • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                                        CF: 03006650273
                                                                                                      CIG: Z2F0D491E6
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONI PARTI ELETTRICHE CAVAEZERE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ELETTRAUTO MORBIOLO NICOLA
                                                                                                        CF: MRBNCL74H05C383J
                                                                                                      • ELETTRAUTO MORBIOLO NICOLA
                                                                                                        CF: MRBNCL74H05C383J
                                                                                                      CIG: Z2F0DC9CE2
                                                                                                      Oggetto: ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E SMALTIMENTO ACQUE DI FALDA C/O AREA GUARDIE AI FUOCHI PORTO DI VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 7500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 3685.20
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                                        CF: 02261620278
                                                                                                      • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                                        CF: 02261620278
                                                                                                      CIG: Z2F0E06C73
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALI SIDERURGICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                                        CF: 01716400278
                                                                                                      • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                                        CF: 01716400278
                                                                                                      CIG: Z2F0E4FF21
                                                                                                      Oggetto: TRASPORTO PALI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
                                                                                                        CF: 00391290277
                                                                                                      • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
                                                                                                        CF: 00391290277
                                                                                                      CIG: Z2F0FFC49B
                                                                                                      Oggetto: PRATICHE PER CESSATO USO REGISTRATORE DI CASSA OLIVETTI CRF5095 MATR.0180012152 C/O MOF MESTRE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 130.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-07-2014 al 07-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • VDS SPA
                                                                                                        CF: 00857400287
                                                                                                      • VDS SPA
                                                                                                        CF: 00857400287
                                                                                                      CIG: Z2F1003461
                                                                                                      Oggetto: LICENZA SOFTWARE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 482.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 14-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
                                                                                                        CF: 02522890215
                                                                                                      • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
                                                                                                        CF: 02522890215
                                                                                                      CIG: Z2F10316AC
                                                                                                      Oggetto: SFALCIO MURAZZI LIDO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4600.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-07-2014 al 10-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
                                                                                                        CF: 02539310272
                                                                                                      • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
                                                                                                        CF: 02539310272
                                                                                                      CIG: Z2F1040ACF
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE ELETTRICO INDISTRIALE PRONTO USO A BANCO DEPURATORI E SOLLEVAMENTI FOGNATURA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MEB S.R.L.
                                                                                                        CF: 02282890249
                                                                                                      • MEB S.R.L.
                                                                                                        CF: 02282890249
                                                                                                      CIG: Z2F108D851
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI 300 LT DI DISERBANTE KRONOS PER CIM TF E VE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 8076.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 10-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ALFA TECNICI SNC
                                                                                                        CF: 00297420309
                                                                                                      • ALFA TECNICI SNC
                                                                                                        CF: 00297420309
                                                                                                      CIG: Z2F1094C03
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONI PERIODICHE ATTREZZATURE ELETTROMECCANICHE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-10-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SE. R. NAVI SRL
                                                                                                        CF: 00210640272
                                                                                                      • SE. R. NAVI SRL
                                                                                                        CF: 00210640272
                                                                                                      CIG: Z2F11BD967
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 7472.71
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 15-01-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • AXFLOW SPA
                                                                                                        CF: 01265950129
                                                                                                      • AXFLOW SPA
                                                                                                        CF: 01265950129
                                                                                                      CIG: Z300C32313
                                                                                                      Oggetto: INTERV. VERDE CIM CO.MARCON
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 951.50
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-11-2013 al 15-04-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                                                                                        CF: 02612040275
                                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                                                                                        CF: 02612040275
                                                                                                      CIG: Z300C7CB53
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA RICAMBI MEZZI DI TRASPORTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 13527.28
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 31-12-2013
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SPEROTTO SRL
                                                                                                        CF: 02284590268
                                                                                                      • SPEROTTO SRL
                                                                                                        CF: 02284590268
                                                                                                      CIG: Z300C87201
                                                                                                      Oggetto: GIUNTI TUBO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 35000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 34878.70
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GEORG FISCHER SPA
                                                                                                        CF: 00814600151
                                                                                                      • GEORG FISCHER SPA
                                                                                                        CF: 00814600151
                                                                                                      CIG: Z300D6FCD8
                                                                                                      Oggetto: LAVORAZIONI AGGIUNTIVE SU MEZZO OPERATIVO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5548.47
                                                                                                      Somme liquidate: € 2180.26
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-01-2014 al 28-02-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • STEFANELLI SPA
                                                                                                        CF: 00611970286
                                                                                                      • STEFANELLI SPA
                                                                                                        CF: 00611970286
                                                                                                      CIG: Z300D8B418
                                                                                                      Oggetto: MANUENZIONE SPAZZATRICE ELETTRICA UNIECO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • U.C.M. SRL UNIECO COSTRUZIONI MECCA
                                                                                                        CF: 01523100350
                                                                                                      • U.C.M. SRL UNIECO COSTRUZIONI MECCA
                                                                                                        CF: 01523100350
                                                                                                      CIG: Z300D9C6A0
                                                                                                      Oggetto: RIPARAZIONE ATTREZZATURE DI REPARTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 998.84
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
                                                                                                        CF: 00128040276
                                                                                                      • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
                                                                                                        CF: 00128040276
                                                                                                      CIG: Z300EEB2ED
                                                                                                      Oggetto: RIMBORO COSTI PER RITARDATE CONSEGNE MATERIALI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 6200.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 5443.60
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-06-2014 al 30-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • I TIGLI 2 SCS ONLUS
                                                                                                        CF: 94067890262
                                                                                                      • I TIGLI 2 SCS ONLUS
                                                                                                        CF: 94067890262
                                                                                                      CIG: Z300F0D702
                                                                                                      Oggetto: MANUTNEZIONE MECCANICA AUTOMEZZI LEGGERI LIDO 2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 5835.75
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-06-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TOP CAR SRL
                                                                                                        CF: 02795820279
                                                                                                      • TOP CAR SRL
                                                                                                        CF: 02795820279
                                                                                                      CIG: Z300F3E85D
                                                                                                      Oggetto: LAMPADINE E 14
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 115.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-05-2014 al 30-06-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MARCHIOL S.P.A.
                                                                                                        CF: 01176110268
                                                                                                      • MARCHIOL S.P.A.
                                                                                                        CF: 01176110268
                                                                                                      CIG: Z3010AF2DD
                                                                                                      Oggetto: POMPA TURO A SCORTA PER GARANTIRE CONTINUITA' SCARICO BOTTINI FUSINA DEPURAZIONE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 15-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TURO ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 00146820246
                                                                                                      • TURO ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 00146820246
                                                                                                      CIG: Z3010ECB41
                                                                                                      Oggetto: SOSTITUZIONE 8 CHIUSINI PREGANZIOL
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4016.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 23-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • B.L. DI BELLAN GIAN PAOLO
                                                                                                        CF: BLLGPL63B13I191A
                                                                                                      • B.L. DI BELLAN GIAN PAOLO
                                                                                                        CF: BLLGPL63B13I191A
                                                                                                      CIG: Z31018ABA9
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 50.94
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-09-2011 al 26-03-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GBR ROSSETTO SPA
                                                                                                        CF: 00304720287
                                                                                                      • GBR ROSSETTO SPA
                                                                                                        CF: 00304720287
                                                                                                      CIG: Z310C2ACB5
                                                                                                      Oggetto: BS 347-13/MS CARICAMENTO FANGHI FUSINA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 24232.38
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-03-2014 al 30-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BETTINI E VIALE SRL
                                                                                                        CF: 03583190271
                                                                                                      • BETTINI E VIALE SRL
                                                                                                        CF: 03583190271
                                                                                                      CIG: Z310C888D3
                                                                                                      Oggetto: CONTATORI ACQUA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39800.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 38964.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • WATERTECH SPA
                                                                                                        CF: 12635270155
                                                                                                      • WATERTECH SPA
                                                                                                        CF: 12635270155
                                                                                                      CIG: Z310C8EBDA
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI ANALISI E MONITORAGGIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 7256.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 3952.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-11-2013 al 31-12-2013
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
                                                                                                        CF: 02560930279
                                                                                                      • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
                                                                                                        CF: 02560930279
                                                                                                      CIG: Z310D4FC54
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE A TORNELLI GETTONIERE E SOFTWARE SERVIZI IGIENICI VERITAS ANNO 2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 15825.20
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GSA-TEA SRL
                                                                                                        CF: 01875350249
                                                                                                      • GSA-TEA SRL
                                                                                                        CF: 01875350249
                                                                                                      CIG: Z310F3F175
                                                                                                      Oggetto: SISEMI DI IDENTIFICAZIONE E TRANSPONDER COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 25278.20
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-05-2014 al 04-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
                                                                                                        CF: 02522890215
                                                                                                      • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
                                                                                                        CF: 02522890215
                                                                                                      CIG: Z310F5235D
                                                                                                      Oggetto: REGISTRATORE VIDEOGRAFICO A COLORI SENZA CARTA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2629.18
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 14-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      CIG: Z310FCFF49
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA E POSA PELLICOLA PER VETRI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-07-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • 1 CAR SRL
                                                                                                        CF: 04038220283
                                                                                                      • 1 CAR SRL
                                                                                                        CF: 04038220283
                                                                                                      CIG: Z3110FE5E6
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE IDROPULITRICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PAT SRL
                                                                                                        CF: 04606590281
                                                                                                      • PAT SRL
                                                                                                        CF: 04606590281
                                                                                                      CIG: Z311154B61
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 18000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-11-2014 al 31-12-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TECNOTERMO SRL
                                                                                                        CF: 03407090277
                                                                                                      • TECNOTERMO SRL
                                                                                                        CF: 03407090277
                                                                                                      CIG: Z311187735
                                                                                                      Oggetto: FERMO BARCA, TRASPORTO BIGBAGS, TRASPORTO ATTREZZATURE - S.SERENELLA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-11-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                                      CIG: Z3111D856D
                                                                                                      Oggetto: MATERIALI ELETTRICO SEZIONATORI ELETTRICI PER SOLLEVAMENTO FOGNATURA S5 S6 FUSINA DEPURATORE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1264.60
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 04-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MEB S.R.L.
                                                                                                        CF: 02282890249
                                                                                                      • MEB S.R.L.
                                                                                                        CF: 02282890249
                                                                                                      CIG: Z311214067
                                                                                                      Oggetto: LOG-14/SN VALVOLE E RUBINETTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 14000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 16-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GREINER SPA
                                                                                                        CF: 00278160171
                                                                                                      • GREINER SPA
                                                                                                        CF: 00278160171
                                                                                                      CIG: Z320D422EF
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO PULIZIA E ASSISTENZA ECOCENTRO NOALE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39990.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ASSOCIAZIONE GRUPPO MISSIONARI NOAL
                                                                                                        CF: 90033970279
                                                                                                      • ASSOCIAZIONE GRUPPO MISSIONARI NOAL
                                                                                                        CF: 90033970279
                                                                                                      CIG: Z320D70F08
                                                                                                      Oggetto: MANUT./ACQUISTO PICCOLE ATTREZZ.2014 DEP.E SOLLEVAMENTI EX SPIM
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 374.50
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
                                                                                                        CF: 02136000268
                                                                                                      • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
                                                                                                        CF: 02136000268
                                                                                                      CIG: Z320E61278
                                                                                                      Oggetto: RECINZIONI DA CANTIERE PER MESSA IN SIC. CIM MESTRE VE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1050.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 404.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-03-2014 al 31-03-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                        CF: 03137160275
                                                                                                      • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                        CF: 03137160275
                                                                                                      CIG: Z330D2C337
                                                                                                      Oggetto: BS 430-13/MS SERVIZIO LAVAGGIO MEZZI E ATTREZZATURE PRESSO IL CANTIERE SACCA SAN BIAGIO GENNAIO/FEBB
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 36740.75
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-02-2014 al 28-02-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • VENETA LAVAGGI SRL
                                                                                                        CF: 01173780261
                                                                                                      • VENETA LAVAGGI SRL
                                                                                                        CF: 01173780261
                                                                                                      CIG: Z330D64262
                                                                                                      Oggetto: CANONE 2014 SOFTWARE DOMINO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 5000.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • DOMINO NORDEST S.R.L.
                                                                                                        CF: 03511380275
                                                                                                      • DOMINO NORDEST S.R.L.
                                                                                                        CF: 03511380275
                                                                                                      CIG: Z330DB0EE9
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI MECCANICI SPAZZATRICE MORO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1635.68
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TS GENERAL SERVICE SRL
                                                                                                        CF: 01592850935
                                                                                                      • TS GENERAL SERVICE SRL
                                                                                                        CF: 01592850935
                                                                                                      CIG: Z33100E205
                                                                                                      Oggetto: TRASPORTO SABBIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 13707.43
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 24-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
                                                                                                        CF: 01801340272
                                                                                                      • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
                                                                                                        CF: 01801340272
                                                                                                      CIG: Z33106B164
                                                                                                      Oggetto: INTERVENTO DI URGENZA CENTRIFUGA FANGHI ALFA LAVAL SITA PRESSO CAMPALTO DEPURATORE.
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1440.80
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 08-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ALFA LAVAL SPA
                                                                                                        CF: 11937570155
                                                                                                      • ALFA LAVAL SPA
                                                                                                        CF: 11937570155
                                                                                                      CIG: Z3311CD967
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO E TRATTAMENTO TERRE E ROCCE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 01-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • IDEA TRASPORTI SRL
                                                                                                        CF: 03605200272
                                                                                                      • IDEA TRASPORTI SRL
                                                                                                        CF: 03605200272
                                                                                                      CIG: Z340D0C3AE
                                                                                                      Oggetto: RECUPERO/SOCCORSO STRADALE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-05-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TOP CAR SRL
                                                                                                        CF: 02795820279
                                                                                                      • TOP CAR SRL
                                                                                                        CF: 02795820279
                                                                                                      CIG: Z340D3B5A9
                                                                                                      Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 9800.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1296.32
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • OMB INTERNATIONAL S.R.L.
                                                                                                        CF: 03132300983
                                                                                                      • OMB INTERNATIONAL S.R.L.
                                                                                                        CF: 03132300983
                                                                                                      CIG: Z340DCDB05
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI SPOSTAMENTO SCATOLONI E RIORDINO ARCHIVI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 35200.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 27200.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 30-04-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • NICOLE' TRASLOCHI SRL
                                                                                                        CF: 02923080275
                                                                                                      • NICOLE' TRASLOCHI SRL
                                                                                                        CF: 02923080275
                                                                                                      CIG: Z340EA6DCD
                                                                                                      Oggetto: REAGENTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 202.92
                                                                                                      Somme liquidate: € 202.91
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-04-2014 al 22-05-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SCHARLAB ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 09802470154
                                                                                                      • SCHARLAB ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 09802470154
                                                                                                      CIG: Z340F4DF8A
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA IMPIANTO DI INGRASSAGGIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1600.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-05-2014 al 26-05-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CIAPONI S.R.L.
                                                                                                        CF: 01160480503
                                                                                                      • CIAPONI S.R.L.
                                                                                                        CF: 01160480503
                                                                                                      CIG: Z341106530
                                                                                                      Oggetto: NOVELLO RICHIESTA ORDINE QUADRO FINE 2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-10-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • NOVELLO SRL
                                                                                                        CF: 02783670272
                                                                                                      • NOVELLO SRL
                                                                                                        CF: 02783670272
                                                                                                      CIG: Z341193A26
                                                                                                      Oggetto: COIBENTAZIONE RIMORCHIATORE SAN GIORGIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 7000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-11-2014 al 28-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • COIBENTAZIONI E PAVIMENTAZIONI NAVA
                                                                                                        CF: 03912170275
                                                                                                      • COIBENTAZIONI E PAVIMENTAZIONI NAVA
                                                                                                        CF: 03912170275
                                                                                                      CIG: Z341193F0D
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MOLLE IMP.DEP.VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 160.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-11-2014 al 20-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • XXXFERRUTENSIL SNC DI SALIN MASSIMI
                                                                                                        CF: 00265960278
                                                                                                      • XXXFERRUTENSIL SNC DI SALIN MASSIMI
                                                                                                        CF: 00265960278
                                                                                                      CIG: Z341220358
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA FILTRO A CESTELLO DEP. TREVISAN
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 760.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 30-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TEV ASSISTANCE SRLS
                                                                                                        CF: 04241140278
                                                                                                      • TEV ASSISTANCE SRLS
                                                                                                        CF: 04241140278
                                                                                                      CIG: Z350D13C8C
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI MECCANICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 440.97
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • DATACOL S.R.L.
                                                                                                        CF: 01964750234
                                                                                                      • DATACOL S.R.L.
                                                                                                        CF: 01964750234
                                                                                                      CIG: Z350DD4433
                                                                                                      Oggetto: MUNTENZIONE IMPIANTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
                                                                                                        CF: 03814680272
                                                                                                      • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
                                                                                                        CF: 03814680272
                                                                                                      CIG: Z350ED769A
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI MODIFICA CAVI PER COMPATTATORI ISOLA ECOLOGICA INTERRATA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1045.93
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-04-2014 al 07-05-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SCALVENZI SOC. COOP.
                                                                                                        CF: 01736330174
                                                                                                      • SCALVENZI SOC. COOP.
                                                                                                        CF: 01736330174
                                                                                                      CIG: Z350EEF015
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI RITIRO MATERIALE CARTACEOC/O UTENZE CONVENZIONATE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 699.90
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-04-2014 al 08-04-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02840850271
                                                                                                      • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02840850271
                                                                                                      CIG: Z350F4B6A1
                                                                                                      Oggetto: FORNIT. ELETTROPOMPA SOMMERGIBILE PER CIM S. MICHELE VE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1606.50
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-05-2014 al 04-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                                      CIG: Z35101C8F8
                                                                                                      Oggetto: PROFORMA STUDIO NOTARILE REP. 101.256 - 101.257 - 101.258
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 90.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-07-2014 al 18-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • DORIA DR.PIERPAOLO E SANDI DR.MASSI
                                                                                                        CF: 04096290277
                                                                                                      • DORIA DR.PIERPAOLO E SANDI DR.MASSI
                                                                                                        CF: 04096290277
                                                                                                      CIG: Z35119C4AA
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE PC DI SUPERVISIONE PARATOIE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1411.20
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 12-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ISET SRL
                                                                                                        CF: 00782160253
                                                                                                      • ISET SRL
                                                                                                        CF: 00782160253
                                                                                                      CIG: Z360D5688C
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 17000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 4434.61
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
                                                                                                        CF: 02620380275
                                                                                                      • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
                                                                                                        CF: 02620380275
                                                                                                      CIG: Z360DF3591
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE DPI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 272.90
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-02-2014 al 12-03-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                                        CF: 00230470270
                                                                                                      • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                                        CF: 00230470270
                                                                                                      CIG: Z360E88576
                                                                                                      Oggetto: DETERGENTIE DISINFETTANTI PER MAGAZZINO MESTRE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 11163.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • EMPTEEZY ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 06246130964
                                                                                                      • EMPTEEZY ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 06246130964
                                                                                                      CIG: Z360FD1B1B
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA N. 4 IMPIANTI DI INGRASSAGGIO ELETTRICO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 6400.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al 04-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CIAPONI S.R.L.
                                                                                                        CF: 01160480503
                                                                                                      • CIAPONI S.R.L.
                                                                                                        CF: 01160480503
                                                                                                      CIG: Z36111D858
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA CENTRALIN PER MISURE CONDUCIBILITA' DEP.S.ERASMO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 604.19
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-10-2014 al 31-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      CIG: Z36112968E
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA STRUMENTAZIONI DI MISURA DEP.PREGANZIOL
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 9329.80
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-10-2014 al 23-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      CIG: Z3611F7007
                                                                                                      Oggetto: LOG-14/SN DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al 10-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CALZA GIUSEPPE
                                                                                                        CF: CLZGPP42A29L736O
                                                                                                      • CALZA GIUSEPPE
                                                                                                        CF: CLZGPP42A29L736O
                                                                                                      CIG: Z370CCE53C
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA FERRAMENTA E ATTREZZATURA DI REPARTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 9256.73
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CECCHINATO SRL
                                                                                                        CF: 03724700277
                                                                                                      • CECCHINATO SRL
                                                                                                        CF: 03724700277
                                                                                                      CIG: Z370D71E1B
                                                                                                      Oggetto: MANUT. PICCOLE ATTREZZ. DEL VERDE CIM VE ANNO 2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1424.93
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MOTOR GARDEN SAS
                                                                                                        CF: 02967870276
                                                                                                      • MOTOR GARDEN SAS
                                                                                                        CF: 02967870276
                                                                                                      CIG: Z370D75503
                                                                                                      Oggetto: CARBURANTI PER NATANTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 18474.80
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BRUNO SRL
                                                                                                        CF: 03945440273
                                                                                                      • BRUNO SRL
                                                                                                        CF: 03945440273
                                                                                                      CIG: Z370D7EB06
                                                                                                      Oggetto: REVISIONE BOLLINI BLU MEZZI INF. 35 Q.
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 557.30
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ESSEDIAUTO S.R.L.
                                                                                                        CF: 02835450277
                                                                                                      • ESSEDIAUTO S.R.L.
                                                                                                        CF: 02835450277
                                                                                                      CIG: Z370DEC31F
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE CASSONETTI E CAMPANE PER RSU
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 38000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 22800.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-06-2014 al 31-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • COLOR COAT SRL
                                                                                                        CF: 01355500032
                                                                                                      • COLOR COAT SRL
                                                                                                        CF: 01355500032
                                                                                                      CIG: Z370F0C15D
                                                                                                      Oggetto: LE NUOVE DIRETTIVE SU APPALTI E CONCESSIONI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 300.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-05-2014 al 06-05-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • VENEZIA STUDI SRL
                                                                                                        CF: 03738840275
                                                                                                      • VENEZIA STUDI SRL
                                                                                                        CF: 03738840275
                                                                                                      CIG: Z371091A34
                                                                                                      Oggetto: DPI CALZATURE S3
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 30-06-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                                      CIG: Z3710C617C
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA DIFFUSORI ARIA DEP. S.M.AUSILIATRICE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1930.66
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 15-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TEV SRL
                                                                                                        CF: 03019140270
                                                                                                      • TEV SRL
                                                                                                        CF: 03019140270
                                                                                                      CIG: Z37110215D
                                                                                                      Oggetto: RIMOZIONE SCRITTE VANDALICHE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 475.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 01-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • XxXxX JONATHAN HOYTE
                                                                                                        CF: HYTJTH72A12Z404Y
                                                                                                      • XxXxX JONATHAN HOYTE
                                                                                                        CF: HYTJTH72A12Z404Y
                                                                                                      CIG: Z3711ABA52
                                                                                                      Oggetto: ATTREZZATURA PER SERVIZIO DI ESPURGO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 14000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-11-2014 al 12-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • HANS BRAND SRL
                                                                                                        CF: 07995580151
                                                                                                      • HANS BRAND SRL
                                                                                                        CF: 07995580151
                                                                                                      CIG: Z371233223
                                                                                                      Oggetto: POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 2067967
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3150.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-11-2014 al 16-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • COFACE S.A.
                                                                                                        CF: 09448210154
                                                                                                      • COFACE S.A.
                                                                                                        CF: 09448210154
                                                                                                      CIG: Z37123A8C6
                                                                                                      Oggetto: STRUMENTAZIONE USCITA DEP.FUSINA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5030.81
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 15-01-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      CIG: Z3809B4E65
                                                                                                      Oggetto: CONTENITORI IN CARTONE PER FARMACI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1380.55
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SCATOLIFICIO GLORIA
                                                                                                        CF: GNRSVN51R30F675N
                                                                                                      • SCATOLIFICIO GLORIA
                                                                                                        CF: GNRSVN51R30F675N
                                                                                                      CIG: Z380D6507A
                                                                                                      Oggetto: VERIFICA APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3824.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
                                                                                                        CF: 03751610282
                                                                                                      • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
                                                                                                        CF: 03751610282
                                                                                                      CIG: Z380E4774F
                                                                                                      Oggetto: TELERUTTORI 200KW DI POTENZA PER RIFASAMENTO FUSINA CABINA 100
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2706.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 27-03-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • G ELETTRICA SRL
                                                                                                        CF: 02247610278
                                                                                                      • G ELETTRICA SRL
                                                                                                        CF: 02247610278
                                                                                                      CIG: Z381013D92
                                                                                                      Oggetto: AGGIORNAMENTO SW 770 2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1600.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1550.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 14-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MAGGIOLI SPA
                                                                                                        CF: 06188330150
                                                                                                      • MAGGIOLI SPA
                                                                                                        CF: 06188330150
                                                                                                      CIG: Z38107A6EO
                                                                                                      Oggetto: TRONCHETTO SCARICO RAFFREDDAMENTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2010.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-08-2014 al 10-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • R.M. PONTEROSSO SPA
                                                                                                        CF: 00124510934
                                                                                                      • R.M. PONTEROSSO SPA
                                                                                                        CF: 00124510934
                                                                                                      CIG: Z381113DF8
                                                                                                      Oggetto: ESECUZIONE SONDAGGI VERTICALI CON SONDE PER MONITORAGGIO GAS INTERSTIZIALI VILL.S.MARCO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 8630.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 30-04-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GEOLAVORI SRL
                                                                                                        CF: 01766790305
                                                                                                      • GEOLAVORI SRL
                                                                                                        CF: 01766790305
                                                                                                      CIG: Z3811209E8
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA GASOLIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 7353.43
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-10-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • F.LLI BOESSO SNC
                                                                                                        CF: 02652560273
                                                                                                      • F.LLI BOESSO SNC
                                                                                                        CF: 02652560273
                                                                                                      CIG: Z39093F911
                                                                                                      Oggetto: MANUT ELETTROMECCANICA FUSINA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 16454.66
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                                        CF: 02177610272
                                                                                                      • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                                        CF: 02177610272
                                                                                                      CIG: Z390BB4E7B
                                                                                                      Oggetto: VERIFICHE PROGR. CENTRALINA RIL.GAS FORNI CR. 2013/2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1204.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • EUROSYSTEM SRL
                                                                                                        CF: 03723250274
                                                                                                      • EUROSYSTEM SRL
                                                                                                        CF: 03723250274
                                                                                                      CIG: Z390CD624B
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI PER SPAZZATRICI DULEVO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 25000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 8059.80
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
                                                                                                        CF: 03120060276
                                                                                                      • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
                                                                                                        CF: 03120060276
                                                                                                      CIG: Z390D13DA0
                                                                                                      Oggetto: MATERIALI FERROSI/SIDERURGICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                                        CF: 01716400278
                                                                                                      • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                                        CF: 01716400278
                                                                                                      CIG: Z390D73823
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA PRODOTTI CHIMICI DEP. VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 750.80
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BEC SRL
                                                                                                        CF: 01894190287
                                                                                                      • BEC SRL
                                                                                                        CF: 01894190287
                                                                                                      CIG: Z390D9E772
                                                                                                      Oggetto: PICCOLE ATTREZZATURE DI REPARTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 915.83
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ABC TOOLS SPA
                                                                                                        CF: 00717030159
                                                                                                      • ABC TOOLS SPA
                                                                                                        CF: 00717030159
                                                                                                      CIG: Z3910F58E8
                                                                                                      Oggetto: FONRITUARA 5 SPAZZOLE FILTRI CESTELLO DEP. VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1187.50
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 15-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TEV SRL
                                                                                                        CF: 03019140270
                                                                                                      • TEV SRL
                                                                                                        CF: 03019140270
                                                                                                      CIG: Z3912712E9
                                                                                                      Oggetto: DPI TUTE BIANCHE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4800.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-01-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CALZA GIUSEPPE
                                                                                                        CF: CLZGPP42A29L736O
                                                                                                      • CALZA GIUSEPPE
                                                                                                        CF: CLZGPP42A29L736O
                                                                                                      CIG: Z3A0012420
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA ARREDI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 19900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 3138.20
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MEDIOEST S.R.L.
                                                                                                        CF: 04332360280
                                                                                                      • MEDIOEST S.R.L.
                                                                                                        CF: 04332360280
                                                                                                      CIG: Z3A0D307C6
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA GUANTI E SOTTOGUANTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 21721.20
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CALZA GIUSEPPE
                                                                                                        CF: CLZGPP42A29L736O
                                                                                                      • CALZA GIUSEPPE
                                                                                                        CF: CLZGPP42A29L736O
                                                                                                      CIG: Z3A0D73672
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA SOLUZIONE DI ALLUMINIO IMP. FUSINA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39912.60
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 28-02-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                                        CF: 02261620278
                                                                                                      • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                                        CF: 02261620278
                                                                                                      CIG: Z3A0DC4991
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE SISTEMA DI ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA DI NOALE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3200.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
                                                                                                        CF: 02522890215
                                                                                                      • EMZ TECNOLOGIE AMBIENTALI
                                                                                                        CF: 02522890215
                                                                                                      CIG: Z3A0DD08C2
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA CARTELLE SOSPESE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 119.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 118.45
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 24-02-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MYO SRL UNIPERSONALE
                                                                                                        CF: 03222970406
                                                                                                      • MYO SRL UNIPERSONALE
                                                                                                        CF: 03222970406
                                                                                                      CIG: Z3A106F7E9
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA COPERTURA CASSONI PORTARIFIUTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 8120.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MARCOLIN COVERING SRL
                                                                                                        CF: 01667220931
                                                                                                      • MARCOLIN COVERING SRL
                                                                                                        CF: 01667220931
                                                                                                      CIG: Z3A10957CD
                                                                                                      Oggetto: BS 274-14/MS TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTO INCOMBUSTO MIRANO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 36500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PLAN-ECO SRL
                                                                                                        CF: 00625460233
                                                                                                      • PLAN-ECO SRL
                                                                                                        CF: 00625460233
                                                                                                      CIG: Z3A11198B6
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA CONTENITORI PER SIRINGHE ABBANDONATE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 550.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-11-2014 al 24-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ISI PLAST S.P.A
                                                                                                        CF: 00359770351
                                                                                                      • ISI PLAST S.P.A
                                                                                                        CF: 00359770351
                                                                                                      CIG: Z3A11A93E9
                                                                                                      Oggetto: LOG-14/SN TUBAZIONE GR DN600 GIUNTO STANDARD, EN545/2010
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-11-2014 al 28-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 00275210102
                                                                                                      • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 00275210102
                                                                                                      CIG: Z3B0E132CC
                                                                                                      Oggetto: CABINE PER IMBARCAZIONI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 21802.50
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 01-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MA-NA SRL
                                                                                                        CF: 02706470271
                                                                                                      • MA-NA SRL
                                                                                                        CF: 02706470271
                                                                                                      CIG: Z3B10837D0
                                                                                                      Oggetto: INTERVENTI DI INSTALLAZIONE BARRIERE ANTIVOLATILI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 8500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-09-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GICO SYSTEMS SRL
                                                                                                        CF: 04338740378
                                                                                                      • GICO SYSTEMS SRL
                                                                                                        CF: 04338740378
                                                                                                      CIG: Z3B110F734
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA RICAMBI MEZZI DI TRASPORTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CARRARO SpA
                                                                                                        CF: 00855070264
                                                                                                      • CARRARO SpA
                                                                                                        CF: 00855070264
                                                                                                      CIG: Z3B114BA06
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE ELETTRICO PER ADEG CEI 0-16 E SOST. SEZIONATORE NFA IMPIANTO POTABILIZZAZIONE CA'SOLARO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 12251.10
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-11-2014 al 24-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ICET INDUSTRIE SPA
                                                                                                        CF: 00596570523
                                                                                                      • ICET INDUSTRIE SPA
                                                                                                        CF: 00596570523
                                                                                                      CIG: Z3C0D56252
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI MECCANICI PER IMPIANTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1700.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 424.54
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CIVIERO SAS DI PAOLO CIVIERO E C.
                                                                                                        CF: 00125210278
                                                                                                      • CIVIERO SAS DI PAOLO CIVIERO E C.
                                                                                                        CF: 00125210278
                                                                                                      CIG: Z3C0D6CF0E
                                                                                                      Oggetto: MICROINQUINANTI EMERGENTI NELLE ACQUE DI RIFIUTO URBANE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 50.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-02-2014 al 03-02-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • POLITECNICO DI MILANO
                                                                                                        CF: 80057930150
                                                                                                      • POLITECNICO DI MILANO
                                                                                                        CF: 80057930150
                                                                                                      CIG: Z3C1009602
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI PER MEZZI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UN
                                                                                                        CF: 02640860249
                                                                                                      • VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL UN
                                                                                                        CF: 02640860249
                                                                                                      CIG: Z3C105D540
                                                                                                      Oggetto: VERIFICHE FUNZIONAMENTO SERRAMENTI E RIPRISTINI FUNZIONALI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PRAL TECNOMETAL DI PREO LUCA
                                                                                                        CF: PRELCU71T08D325L
                                                                                                      • PRAL TECNOMETAL DI PREO LUCA
                                                                                                        CF: PRELCU71T08D325L
                                                                                                      CIG: Z3C1129636
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA NR.11 POMPE PER IMPIANTI DEP EX SPIM E SOLLEVAMENTI EX SPIM
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 20152.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 30-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                                      CIG: Z3C11F6EB4
                                                                                                      Oggetto: LOG-14/SN DPI CALZATURE S3
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al 12-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                                      CIG: Z3D0C87778
                                                                                                      Oggetto: TUBAZIONI PVC
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 931.92
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • LA.RE.TER. S.P.A.
                                                                                                        CF: 01079200299
                                                                                                      • LA.RE.TER. S.P.A.
                                                                                                        CF: 01079200299
                                                                                                      CIG: Z3D0D76360
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA RICAMBISTICA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 3812.24
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
                                                                                                        CF: 03694210273
                                                                                                      • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
                                                                                                        CF: 03694210273
                                                                                                      CIG: Z3D0D76C33
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA IMPIANTI OLEODINAMICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 142.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • KOLBEN SRL
                                                                                                        CF: 03367860362
                                                                                                      • KOLBEN SRL
                                                                                                        CF: 03367860362
                                                                                                      CIG: Z3D0D8AADA
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE CARPENTERIA SU ALLESTIMENTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1280.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • AUTOMAZIONE VENETO SRL
                                                                                                        CF: 03249340278
                                                                                                      • AUTOMAZIONE VENETO SRL
                                                                                                        CF: 03249340278
                                                                                                      CIG: Z3D0E81638
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 79.59
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MEB S.R.L.
                                                                                                        CF: 02282890249
                                                                                                      • MEB S.R.L.
                                                                                                        CF: 02282890249
                                                                                                      CIG: Z3D1000626
                                                                                                      Oggetto: CAVALLETTO ZINCATO A CALDO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2630.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 30-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SE. R. NAVI SRL
                                                                                                        CF: 00210640272
                                                                                                      • SE. R. NAVI SRL
                                                                                                        CF: 00210640272
                                                                                                      CIG: Z3D1023BE1
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4600.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-07-2014 al 07-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SARTORIUS STEDIM ITALY SPA
                                                                                                        CF: 01820860482
                                                                                                      • SARTORIUS STEDIM ITALY SPA
                                                                                                        CF: 01820860482
                                                                                                      CIG: Z3D108CC67
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA SONDA PASSASCAVI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 295.68
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 16-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • VOLTA SPA
                                                                                                        CF: 00236200218
                                                                                                      • VOLTA SPA
                                                                                                        CF: 00236200218
                                                                                                      CIG: Z3D11065A7
                                                                                                      Oggetto: WAM ITALIA SPA OFFERTA N.344400 DEL 23/09/2014 COCLEA SSXU2030008802
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5065.10
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al 11-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • WAM ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 03077660367
                                                                                                      • WAM ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 03077660367
                                                                                                      CIG: Z3D1150223
                                                                                                      Oggetto: INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE IMPIANTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 17999.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 04-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
                                                                                                        CF: 01284400288
                                                                                                      • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
                                                                                                        CF: 01284400288
                                                                                                      CIG: Z3D1186DB2
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA STRUMENTO MISURATORE DI NITRITI E RICAMBI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 13140.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • AXFLOW SPA
                                                                                                        CF: 01265950129
                                                                                                      • AXFLOW SPA
                                                                                                        CF: 01265950129
                                                                                                      CIG: Z3D1209EEB
                                                                                                      Oggetto: INTERVENTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE SCUOLE COMPARETTI E VALERI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5462.39
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al 03-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                                        CF: 00703690271
                                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                                        CF: 00703690271
                                                                                                      CIG: Z3DOC97373
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE ISPETTORI AMBIENTALI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1432.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PIANETA TECNO S.A.S.
                                                                                                        CF: 01271120295
                                                                                                      • PIANETA TECNO S.A.S.
                                                                                                        CF: 01271120295
                                                                                                      CIG: Z3E0D760B4
                                                                                                      Oggetto: FORNITURE FERRAMENTA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 25000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 9395.69
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CECCHINATO SRL
                                                                                                        CF: 03724700277
                                                                                                      • CECCHINATO SRL
                                                                                                        CF: 03724700277
                                                                                                      CIG: Z3E0FF9E7D
                                                                                                      Oggetto: LOG-14/SN CONTATORE DN150 COMBINATO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1406.50
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 22-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MADDALENA SPA
                                                                                                        CF: 80008170302
                                                                                                      • MADDALENA SPA
                                                                                                        CF: 80008170302
                                                                                                      CIG: Z3E1064A77
                                                                                                      Oggetto: "CORSO ""RISCHIO CHIMICO AVANZATO"""
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 240.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-08-2014 al 07-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                                        CF: 03834380275
                                                                                                      • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                                        CF: 03834380275
                                                                                                      CIG: Z3E11CD290
                                                                                                      Oggetto: HACH LANGE OFF. 10292256 DEL 12/11/14 PONTI SALINI PER SENSORI DI PH CODICE 60-9765-000-005 LCP SALT
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 622.60
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 07-01-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • HACH LANGE SRL
                                                                                                        CF: 11277000151
                                                                                                      • HACH LANGE SRL
                                                                                                        CF: 11277000151
                                                                                                      CIG: Z3F0CCE95A
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 9764.88
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MEB S.R.L.
                                                                                                        CF: 02282890249
                                                                                                      • MEB S.R.L.
                                                                                                        CF: 02282890249
                                                                                                      CIG: Z3F0D1337A
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI MACCHINE OPERATRICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 557.32
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • VF VENIERI SPA
                                                                                                        CF: 00703380394
                                                                                                      • VF VENIERI SPA
                                                                                                        CF: 00703380394
                                                                                                      CIG: Z3F0D1395C
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI MECCANICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • O.M.B. BRESCIA SPA in liquidazione
                                                                                                        CF: 00273210179
                                                                                                      • O.M.B. BRESCIA SPA in liquidazione
                                                                                                        CF: 00273210179
                                                                                                      CIG: Z3F0D3B8A0
                                                                                                      Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 6081.19
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TECNO SYSTEM SRL
                                                                                                        CF: 04427860285
                                                                                                      • TECNO SYSTEM SRL
                                                                                                        CF: 04427860285
                                                                                                      CIG: Z3F0DAF0CF
                                                                                                      Oggetto: RIMBORSO PER TRAGHETTO LIDO TRONCHETTO RACCOLTA ABITI USATI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1203.60
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • COOP. MA.CE. A R.L.
                                                                                                        CF: 02633620279
                                                                                                      • COOP. MA.CE. A R.L.
                                                                                                        CF: 02633620279
                                                                                                      CIG: Z3F0DE40EA
                                                                                                      Oggetto: CONTRATTO QUADRO - FORNITURE PICCOLE ATTREZZATURE DEP.VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 11104.48
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      CIG: Z3F0DF575E
                                                                                                      Oggetto: SERVIZI AMMINISTRATIVI E FISCALI - ANNO 2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • NOMOS APPALTI SRL
                                                                                                        CF: 09735981004
                                                                                                      • NOMOS APPALTI SRL
                                                                                                        CF: 09735981004
                                                                                                      CIG: Z3F0E11480
                                                                                                      Oggetto: CONSEGNA CALENDARI COMUNE DI SALZANO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1150.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1136.20
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-03-2014 al 24-03-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GRUPPO VOLONTARI PROT. CIVILE SALZA
                                                                                                        CF: 90087160272
                                                                                                      • GRUPPO VOLONTARI PROT. CIVILE SALZA
                                                                                                        CF: 90087160272
                                                                                                      CIG: Z3F0E4678C
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA 1 FURGONE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 16168.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-03-2014 al 09-04-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CAMPELLO MOTORS SPA
                                                                                                        CF: 02848220279
                                                                                                      • CAMPELLO MOTORS SPA
                                                                                                        CF: 02848220279
                                                                                                      CIG: Z3F0E94C96
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI MACCHINE OPERATRICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 120.80
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 09-04-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
                                                                                                        CF: 00496180043
                                                                                                      • B.O.B. SISTEMI IDRAULICI SPA
                                                                                                        CF: 00496180043
                                                                                                      CIG: Z3F0FC0037
                                                                                                      Oggetto: PASTIGLIE INSETTICIDA LARVICIDA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1140.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-06-2014 al 25-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GICO SYSTEMS SRL
                                                                                                        CF: 04338740378
                                                                                                      • GICO SYSTEMS SRL
                                                                                                        CF: 04338740378
                                                                                                      CIG: Z3F10B4849
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI N. 2 CONDIZ. CON POMPA DI CALORE CIMITERO MARGHERA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2560.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 30-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • S.M. SERVICE Srl
                                                                                                        CF: 03502110277
                                                                                                      • S.M. SERVICE Srl
                                                                                                        CF: 03502110277
                                                                                                      CIG: Z3F1141371
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA RESISTENZE ANTICONDENSA E SEZIONATORI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5450.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-10-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • EUROSYSTEM SRL
                                                                                                        CF: 03723250274
                                                                                                      • EUROSYSTEM SRL
                                                                                                        CF: 03723250274
                                                                                                      CIG: Z400D9C413
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE IN CLS PER RIPRISTINI ANNO 2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 641.26
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MACEVI SRL
                                                                                                        CF: 01444870263
                                                                                                      • MACEVI SRL
                                                                                                        CF: 01444870263
                                                                                                      CIG: Z400F540E6
                                                                                                      Oggetto: SACCHETTI PLASTICA BIANCHI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 600.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 459.20
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
                                                                                                        CF: 02639570270
                                                                                                      • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
                                                                                                        CF: 02639570270
                                                                                                      CIG: Z40100A4D0
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA NR.2 ARMADIETTI SPOGLIATOIO DEO.VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 381.60
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-07-2014 al 11-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MEDIOEST S.R.L.
                                                                                                        CF: 04332360280
                                                                                                      • MEDIOEST S.R.L.
                                                                                                        CF: 04332360280
                                                                                                      CIG: Z4010D2706
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI POMPA DOSATRICE IPOCLORITO IN USO PRESSO IL SETTORE RETE ACQUEDOTTO TERRAFERMA VE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 340.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 22-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SODI SCIENTIFICA SPA
                                                                                                        CF: 01573730486
                                                                                                      • SODI SCIENTIFICA SPA
                                                                                                        CF: 01573730486
                                                                                                      CIG: Z4011E1F7B
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER STRUMENTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 6227.42
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 22-01-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      CIG: Z410CDF494
                                                                                                      Oggetto: PIATONI SPECIALI ATTUATORI ELETTRICI PER CARROPONTI DISABBIATURA FUSINA DEPURAZIONE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3703.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-01-2014 al 21-02-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MECVEL SRL
                                                                                                        CF: 03717630374
                                                                                                      • MECVEL SRL
                                                                                                        CF: 03717630374
                                                                                                      CIG: Z410D3AE61
                                                                                                      Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 3728.50
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • AUTOBREN SRL
                                                                                                        CF: 00606250249
                                                                                                      • AUTOBREN SRL
                                                                                                        CF: 00606250249
                                                                                                      CIG: Z410D77329
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI OLEODINAMCI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1393.80
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • METAU SERVICE SRL
                                                                                                        CF: 02217471206
                                                                                                      • METAU SERVICE SRL
                                                                                                        CF: 02217471206
                                                                                                      CIG: Z410D7751F
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONI GRU
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • R.O.M. S.R.L.
                                                                                                        CF: 04467250280
                                                                                                      • R.O.M. S.R.L.
                                                                                                        CF: 04467250280
                                                                                                      CIG: Z410DA4F92
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE PER SALDATURE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 291.56
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • NORD EST WELDING SRL
                                                                                                        CF: 03839910274
                                                                                                      • NORD EST WELDING SRL
                                                                                                        CF: 03839910274
                                                                                                      CIG: Z410DB3500
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI FARID
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 16047.08
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                                        CF: 06500530016
                                                                                                      • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                                        CF: 06500530016
                                                                                                      CIG: Z410E7C4F0
                                                                                                      Oggetto: SPOSTAMENTO VASCA RIBALTABILE POSTERIORE PER RIQUALIFICAZIONE MEZZI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 9640.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-03-2014 al 18-04-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • OFFICINE BOZZA SRL
                                                                                                        CF: 04117300279
                                                                                                      • OFFICINE BOZZA SRL
                                                                                                        CF: 04117300279
                                                                                                      CIG: Z410ECDFE7
                                                                                                      Oggetto: RIFACIMENTO TUABAZIONI DI MANDATA C6-LIDO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3800.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al 31-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                                        CF: 02177610272
                                                                                                      • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                                        CF: 02177610272
                                                                                                      CIG: Z410F63D26
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 14222.52
                                                                                                      Somme liquidate: € 13845.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 10-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                                        CF: 00947220281
                                                                                                      • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                                        CF: 00947220281
                                                                                                      CIG: Z4110697C0
                                                                                                      Oggetto: CAMPANE USATE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 9805.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 2775.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MEDIA TRADING SERVICES SRL
                                                                                                        CF: 02967560240
                                                                                                      • MEDIA TRADING SERVICES SRL
                                                                                                        CF: 02967560240
                                                                                                      CIG: Z411073C78
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA SCALA TELESCOPICA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 151.30
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-08-2014 al 31-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      CIG: Z4110BE99F
                                                                                                      Oggetto: VERNICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-09-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TLF SRL
                                                                                                        CF: 01515680518
                                                                                                      • TLF SRL
                                                                                                        CF: 01515680518
                                                                                                      CIG: Z4111AA190
                                                                                                      Oggetto: RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO E LOGICA A PLC PER DOSAGGIO REAGENTI REPARTO CHIARIFLOCCU
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10509.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-11-2014 al 15-01-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CAP SERVICE SRL
                                                                                                        CF: 03620420277
                                                                                                      • CAP SERVICE SRL
                                                                                                        CF: 03620420277
                                                                                                      CIG: Z420C5C2A5
                                                                                                      Oggetto: ATTREZZATURA DI FERRAMENTA E ARTICOLI DA REPARTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 19140.68
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      CIG: Z420D0B3D8
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE SPAZZATRICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
                                                                                                        CF: 03120060276
                                                                                                      • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
                                                                                                        CF: 03120060276
                                                                                                      CIG: Z420D41C76
                                                                                                      Oggetto: LOG-14/SN RUBINETTI IN OTTONE PER ACQUEDOTTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 21597.68
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-01-2014 al 27-01-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GREINER SPA
                                                                                                        CF: 00278160171
                                                                                                      • GREINER SPA
                                                                                                        CF: 00278160171
                                                                                                      CIG: Z420D9EADA
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI PER ATTREZZATURE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 319.66
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FIM SRL
                                                                                                        CF: 01464180270
                                                                                                      • FIM SRL
                                                                                                        CF: 01464180270
                                                                                                      CIG: Z420E617C3
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE SOFFIANTI CAVALLINO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4559.40
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 10-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ROBUSCHI E C. SPA
                                                                                                        CF: 00150140341
                                                                                                      • ROBUSCHI E C. SPA
                                                                                                        CF: 00150140341
                                                                                                      CIG: Z420F331F2
                                                                                                      Oggetto: ELMETTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 200.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 171.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BAAP SRL
                                                                                                        CF: 00722600285
                                                                                                      • BAAP SRL
                                                                                                        CF: 00722600285
                                                                                                      CIG: Z42104267B
                                                                                                      Oggetto: G ELETTRICA OFFERTA 32878/00 DEL 14/07/14 MATREIALE ELETTRICO PER AMMORDANAMENTO SOLLEVAMENTO 26/A
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 474.23
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-07-2014 al 30-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • G ELETTRICA SRL
                                                                                                        CF: 02247610278
                                                                                                      • G ELETTRICA SRL
                                                                                                        CF: 02247610278
                                                                                                      CIG: Z4210D6650
                                                                                                      Oggetto: CONTROLLO TERMINALE PESA IMP.FUSINA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 162.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 25-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • COGO BILANCE SRL
                                                                                                        CF: 02421800273
                                                                                                      • COGO BILANCE SRL
                                                                                                        CF: 02421800273
                                                                                                      CIG: Z42119C249
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA STRUMENTO E MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 16025.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 20-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MERCK SPA
                                                                                                        CF: 03350760967
                                                                                                      • MERCK SPA
                                                                                                        CF: 03350760967
                                                                                                      CIG: Z4211C8534
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI PICCOLE ATTREZZ. EDILI PER CIM TF
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 516.70
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 22-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                        CF: 03137160275
                                                                                                      • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                        CF: 03137160275
                                                                                                      CIG: Z4211F1428
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 107.80
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al 16-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ML-SERVICE GERD LACHENMAYER
                                                                                                        CF:
                                                                                                      • ML-SERVICE GERD LACHENMAYER
                                                                                                        CF:
                                                                                                      CIG: Z430D640D0
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE SIDERURGICO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                                        CF: 01716400278
                                                                                                      • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                                        CF: 01716400278
                                                                                                      CIG: Z430D738DF
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MAT. IDRAULICO 2014 RETE FOGNARIA MOGLIANO DEP. VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5568.70
                                                                                                      Somme liquidate: € 3894.60
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                                      CIG: Z430D7554E
                                                                                                      Oggetto: CONSULENZE TECNICHE NATANTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 6526.80
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 11498640157
                                                                                                      • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 11498640157
                                                                                                      CIG: Z430D76112
                                                                                                      Oggetto: PRODOTTI DISINFESTAZIONE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 3560.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • COPYR SPA
                                                                                                        CF: 00394920581
                                                                                                      • COPYR SPA
                                                                                                        CF: 00394920581
                                                                                                      CIG: Z430D77D81
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONI RADAR
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 973.50
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TRIMAR ELETTRONICA SRL
                                                                                                        CF: 03541050278
                                                                                                      • TRIMAR ELETTRONICA SRL
                                                                                                        CF: 03541050278
                                                                                                      CIG: Z431098659
                                                                                                      Oggetto: VALUTAZIONE INQUINAMENTO ACUSTICO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CHIOGGIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1200.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al 28-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
                                                                                                        CF: 03751610282
                                                                                                      • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
                                                                                                        CF: 03751610282
                                                                                                      CIG: Z43110B2X4
                                                                                                      Oggetto: RIPARAZIONE RETE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 182.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 16-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • C.V.A. SRL
                                                                                                        CF: 00980010276
                                                                                                      • C.V.A. SRL
                                                                                                        CF: 00980010276
                                                                                                      CIG: Z4311E4687
                                                                                                      Oggetto: RIPARAZIONE RECINZIONI SCUOLA STEFANI E SALVO D'ACQUISTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1306.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-11-2014 al 09-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • C.V.A. SRL
                                                                                                        CF: 00980010276
                                                                                                      • C.V.A. SRL
                                                                                                        CF: 00980010276
                                                                                                      CIG: Z440D8B39A
                                                                                                      Oggetto: MANUENZIONE SPAZZATRICE BUCHER
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ECOTEC SERVICE SRL
                                                                                                        CF: 01362440297
                                                                                                      • ECOTEC SERVICE SRL
                                                                                                        CF: 01362440297
                                                                                                      CIG: Z440DA32F7
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONI MECCANICHE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 557.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PNEUS SERVICE VENEZIA SRL
                                                                                                        CF: 04182420275
                                                                                                      • PNEUS SERVICE VENEZIA SRL
                                                                                                        CF: 04182420275
                                                                                                      CIG: Z440DB93EF
                                                                                                      Oggetto: ATTREZZATURA PER LABORATORIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 665.70
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-02-2014 al 14-02-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SUPERCHROM SRL
                                                                                                        CF: 03226210155
                                                                                                      • SUPERCHROM SRL
                                                                                                        CF: 03226210155
                                                                                                      CIG: Z440E2E0B5
                                                                                                      Oggetto: MONTAGGIO CAMPANE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2800.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-03-2014 al 12-03-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ELBI SPA
                                                                                                        CF: 00838770287
                                                                                                      • ELBI SPA
                                                                                                        CF: 00838770287
                                                                                                      CIG: Z440F451C3
                                                                                                      Oggetto: ROTOLI CARTA TERMICA STAMPANTE PESA ECOCENTRO LIDO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 60.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 47.14
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 23-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BETAN SRL
                                                                                                        CF: 02330810272
                                                                                                      • BETAN SRL
                                                                                                        CF: 02330810272
                                                                                                      CIG: Z440F513E5
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA CALCE IDRATA SFUSA IMP.CAMAPLTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 19800.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 7694.74
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-06-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                        CF: 03137160275
                                                                                                      • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                        CF: 03137160275
                                                                                                      CIG: Z440FCE021
                                                                                                      Oggetto: SPONSORIZZAZIONE DOCUMENTARIO ISOLA S.MICHELE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4600.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 4500.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 15-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PINTON GIANPAOLO NICOLA
                                                                                                        CF: PNTGPL58H30L100A
                                                                                                      • PINTON GIANPAOLO NICOLA
                                                                                                        CF: PNTGPL58H30L100A
                                                                                                      CIG: Z4411283C7
                                                                                                      Oggetto: SERVIZI DI SPAZZAMENTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4821.07
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-11-2014 al 11-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02840850271
                                                                                                      • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02840850271
                                                                                                      CIG: Z4411B7EFA
                                                                                                      Oggetto: RICAMBIO PER DOSAGGOI ACIDO SU ANALIZZATORE ON LINE D
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1156.76
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-11-2014 al 04-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      CIG: Z44125A43D
                                                                                                      Oggetto: MANICHE FILTRANTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3027.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 30-01-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TESTORI SPA
                                                                                                        CF: 00680960150
                                                                                                      • TESTORI SPA
                                                                                                        CF: 00680960150
                                                                                                      CIG: Z44126DC07
                                                                                                      Oggetto: OLIO PANOLIN
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5400.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 31-01-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • E.C.O. ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 02111671208
                                                                                                      • E.C.O. ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 02111671208
                                                                                                      CIG: Z450D0BF70
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE COMPONENTI OLEODINAMICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 636.75
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
                                                                                                        CF: 09450130159
                                                                                                      • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
                                                                                                        CF: 09450130159
                                                                                                      CIG: Z450DCFEFA
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 11000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 783.30
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SCOMAZZON LIBERO SAS
                                                                                                        CF: 02042830279
                                                                                                      • SCOMAZZON LIBERO SAS
                                                                                                        CF: 02042830279
                                                                                                      CIG: Z450F2D792
                                                                                                      Oggetto: DETERMINAZIONE VALORE ECONOMICO V.E.
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 17816.65
                                                                                                      Somme liquidate: € 9066.65
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-05-2014 al 13-05-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISOR SPA
                                                                                                        CF: 03230150967
                                                                                                      • PRICEWATERHOUSECOOPERS ADVISOR SPA
                                                                                                        CF: 03230150967
                                                                                                      CIG: Z4510510A4
                                                                                                      Oggetto: ANALISI STABILITA' ALBERI CON METODOLOGIA SIM
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1080.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-07-2014 al 08-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • AR. ES. SAS DI GASPERINI STEFANIA E
                                                                                                        CF: 01367290382
                                                                                                      • AR. ES. SAS DI GASPERINI STEFANIA E
                                                                                                        CF: 01367290382
                                                                                                      CIG: Z4510767B5
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA CALCE IDRATA RIF.BIELO X IMP.RTN
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 6600.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 6572.56
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                        CF: 03137160275
                                                                                                      • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                        CF: 03137160275
                                                                                                      CIG: Z4510A0D36
                                                                                                      Oggetto: REG.PREMIO RC PATRIMONIALE PERIODO 31.12.2013-31.12.2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3593.89
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-12-2012 al 31-12-2013
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ALLIANZ LLOYD ADRIATICO
                                                                                                        CF: 02249230281
                                                                                                      • ALLIANZ LLOYD ADRIATICO
                                                                                                        CF: 02249230281
                                                                                                      CIG: Z4510AEB62
                                                                                                      Oggetto: TELECONTROLLO VASCA PIOGGIA VIA TRIESTE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2600.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ISET SRL
                                                                                                        CF: 00782160253
                                                                                                      • ISET SRL
                                                                                                        CF: 00782160253
                                                                                                      CIG: Z45116CB3B
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 822.11
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 17-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
                                                                                                        CF: 12864800151
                                                                                                      • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
                                                                                                        CF: 12864800151
                                                                                                      CIG: Z45120C655
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI ORIGINALI DULEVO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
                                                                                                        CF: 03120060276
                                                                                                      • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
                                                                                                        CF: 03120060276
                                                                                                      CIG: Z451252FD5
                                                                                                      Oggetto: INTER. SFALCIO SCUOLA PRIMARIA DI TRIVIGNANO-REALIZZ.ORTO CON RECINZ.MELOGRANO,MANUT.LUDICA AQUILONE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1997.58
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 23-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                                        CF: 00703690271
                                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                                        CF: 00703690271
                                                                                                      CIG: Z460845179
                                                                                                      Oggetto: VARI PER MEZZI (BATTERIE-FANALERIA-SPAZZOLE)
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 23095.68
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SPEROTTO SRL
                                                                                                        CF: 02284590268
                                                                                                      • SPEROTTO SRL
                                                                                                        CF: 02284590268
                                                                                                      CIG: Z460D3B1B0
                                                                                                      Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 19800.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 5154.28
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • DATACOL S.R.L.
                                                                                                        CF: 01964750234
                                                                                                      • DATACOL S.R.L.
                                                                                                        CF: 01964750234
                                                                                                      CIG: Z460D44C9A
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMPATTANTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • AUTOBREN SRL
                                                                                                        CF: 00606250249
                                                                                                      • AUTOBREN SRL
                                                                                                        CF: 00606250249
                                                                                                      CIG: Z460DF921F
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO RITIRO RICAMBI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 146.94
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
                                                                                                        CF: 02087580359
                                                                                                      • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
                                                                                                        CF: 02087580359
                                                                                                      CIG: Z460F7C8A5
                                                                                                      Oggetto: UTILIZZO CENTRO DI STOCCAGGIO E GESTIONE RIFIUTO CER 150101-200101
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 23200.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
                                                                                                        CF: 02539310272
                                                                                                      • VERDE AMBIENTE DI ANGIOLIN ADRIANO E C. SNC
                                                                                                        CF: 02539310272
                                                                                                      CIG: Z4611CC021
                                                                                                      Oggetto: MOVIMENTAZIONE MATERIALI PER FIERA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al 27-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ERCOLE SOC. COOP SOC.
                                                                                                        CF: 04584320289
                                                                                                      • ERCOLE SOC. COOP SOC.
                                                                                                        CF: 04584320289
                                                                                                      CIG: Z4611CCED6
                                                                                                      Oggetto: ENDRESS HAUSER OFFERTA 2300333454 DEL 09/09/14 RICAMBIO PER DOSAGGIO ACIDO SU ANALIZZATORE ON LINE D
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1650.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 15-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      CIG: Z4611FFBA5
                                                                                                      Oggetto: CORSO FORMATIVO PERSONALE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4200.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 09-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CONFEDERAZIONE FORMAZIONE LOGISTICA
                                                                                                        CF: 03395860103
                                                                                                      • CONFEDERAZIONE FORMAZIONE LOGISTICA
                                                                                                        CF: 03395860103
                                                                                                      CIG: Z46120C4A4
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MEB S.R.L.
                                                                                                        CF: 02282890249
                                                                                                      • MEB S.R.L.
                                                                                                        CF: 02282890249
                                                                                                      CIG: Z470D0DC69
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA AUTOTELAI AUTOMEZZI INDUSTRIALI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 11053.15
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • NUOVA CARROZZERIA GARIBALDI SNC
                                                                                                        CF: 04151580273
                                                                                                      • NUOVA CARROZZERIA GARIBALDI SNC
                                                                                                        CF: 04151580273
                                                                                                      CIG: Z470D76517
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA RICAMBI ELETTRICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1060.65
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • G ELETTRICA SRL
                                                                                                        CF: 02247610278
                                                                                                      • G ELETTRICA SRL
                                                                                                        CF: 02247610278
                                                                                                      CIG: Z470F2937A
                                                                                                      Oggetto: SACCHETTI DA LT. 90 E LT. 25
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 35000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-05-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • NUOVA GANDIPLAST SRL
                                                                                                        CF: 00968480160
                                                                                                      • NUOVA GANDIPLAST SRL
                                                                                                        CF: 00968480160
                                                                                                      CIG: Z471060C2E
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI SEDILI A GABBIA E TAVOLETTE PER ALTALENE NEI GIARDINI DELLE SCUOLE DEL COMUNE DI VENEZI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4823.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-07-2014 al 08-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TLF SRL
                                                                                                        CF: 01515680518
                                                                                                      • TLF SRL
                                                                                                        CF: 01515680518
                                                                                                      CIG: Z480D83A1F
                                                                                                      Oggetto: ACQUISTO RICAMBI E RIPARAZIONI VEICOLI DULEVO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 960.96
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • LINEA STRADALE SRL
                                                                                                        CF: 03280400130
                                                                                                      • LINEA STRADALE SRL
                                                                                                        CF: 03280400130
                                                                                                      CIG: Z480DA48A2
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 300.86
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
                                                                                                        CF: 00469990261
                                                                                                      • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
                                                                                                        CF: 00469990261
                                                                                                      CIG: Z480ED943C
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI CARICAMENTO RIFIUTI DA IMBALLAGGIO SU CONTAINER SCARRABILI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 36000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 18000.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SAFE E ECOLOGY SRL
                                                                                                        CF: 04429490289
                                                                                                      • SAFE E ECOLOGY SRL
                                                                                                        CF: 04429490289
                                                                                                      CIG: Z480F25113
                                                                                                      Oggetto: COSTRUZIONI METALLICHE PER CENTRALE ACQUEDOTTO SCORZE'
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 13400.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-05-2014 al 03-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • F.LLI CARRARO ELIA SRL
                                                                                                        CF: 02497650271
                                                                                                      • F.LLI CARRARO ELIA SRL
                                                                                                        CF: 02497650271
                                                                                                      CIG: Z481107462
                                                                                                      Oggetto: CONGUAGLIO SPESE PALAZZINA EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI MESTRE VE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 8753.64
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 05-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • VENICE CAMPUS R. E SCARL
                                                                                                        CF: 03964580272
                                                                                                      • VENICE CAMPUS R. E SCARL
                                                                                                        CF: 03964580272
                                                                                                      CIG: Z481211B76
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI PER NATANTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
                                                                                                        CF: 02091420279
                                                                                                      • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
                                                                                                        CF: 02091420279
                                                                                                      CIG: Z4812267D7
                                                                                                      Oggetto: CATENE VARIE MISURE PER MEZZI AZIENDALI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 832.50
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 09-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FABRETTI SRL
                                                                                                        CF: 02556060271
                                                                                                      • FABRETTI SRL
                                                                                                        CF: 02556060271
                                                                                                      CIG: Z490C86EF0
                                                                                                      Oggetto: IDRANTI ANTINCENDIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 22000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 5851.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CSA SRL
                                                                                                        CF: 01612040343
                                                                                                      • CSA SRL
                                                                                                        CF: 01612040343
                                                                                                      CIG: Z490D1587D
                                                                                                      Oggetto: COMPONENTI OLEODINAMICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FLUIDPRESS2 SRL
                                                                                                        CF: 03938420274
                                                                                                      • FLUIDPRESS2 SRL
                                                                                                        CF: 03938420274
                                                                                                      CIG: Z490E068AC
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA STRUMENTAZIONE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 15458.16
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 12-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      CIG: Z490E0C7C7
                                                                                                      Oggetto: ESECUZIONE ANALISI E CAMPIONAMENTI DISCARICA CA' PERALE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 510.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 28-03-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
                                                                                                        CF: 02560930279
                                                                                                      • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
                                                                                                        CF: 02560930279
                                                                                                      CIG: Z490E21A0A
                                                                                                      Oggetto: SMALT. TRASP. RIFIUTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 25000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 3888.33
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-05-2014 al 30-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
                                                                                                        CF: 01174490290
                                                                                                      • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
                                                                                                        CF: 01174490290
                                                                                                      CIG: Z490EDC77D
                                                                                                      Oggetto: PROROGA SERVIZIO LETTURE CONTATORI ACQUA DA 01/01/2014 AL 30/06/2014 AREA CHIOGGIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 19800.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 11800.78
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • WORKING SOC. COOP.
                                                                                                        CF: 03512600374
                                                                                                      • WORKING SOC. COOP.
                                                                                                        CF: 03512600374
                                                                                                      CIG: Z490F010D4
                                                                                                      Oggetto: VERIFICA FUNZIONALE PROMAG 50 S/N 6906D919000
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 947.82
                                                                                                      Somme liquidate: € 938.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 01-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      CIG: Z490F309AC
                                                                                                      Oggetto: APPLICAZIONE TRANSPONDER
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3908.30
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 31-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CICLAT AMBIENTE SOC. COOP
                                                                                                        CF: 02365600390
                                                                                                      • CICLAT AMBIENTE SOC. COOP
                                                                                                        CF: 02365600390
                                                                                                      CIG: Z490FA7AB9
                                                                                                      Oggetto: FORNIT. CASSETTE PRONTO SOCC. PER CIMIT. VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 309.54
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 07-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                                        CF: 00230470270
                                                                                                      • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                                        CF: 00230470270
                                                                                                      CIG: Z491074A64
                                                                                                      Oggetto: RIC. MECC. E OLEOD. PER MOGLIANO-MARCO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                                      CIG: Z4A0D75054
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI MECCANICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1233.98
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BIMOTOR SPA
                                                                                                        CF: 03841740016
                                                                                                      • BIMOTOR SPA
                                                                                                        CF: 03841740016
                                                                                                      CIG: Z4A0DA4831
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER ATTREZZATURE LIDO DI VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 233.68
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BERTOLA CARLA STAZ.AGIP
                                                                                                        CF: BRTCRL67C65L736O
                                                                                                      • BERTOLA CARLA STAZ.AGIP
                                                                                                        CF: BRTCRL67C65L736O
                                                                                                      CIG: Z4A0DC7905
                                                                                                      Oggetto: POTENZIOMETRI ED ACCESSORI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 979.80
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 29-05-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ANDRITZ FRAUTECH SRL
                                                                                                        CF: 03584750248
                                                                                                      • ANDRITZ FRAUTECH SRL
                                                                                                        CF: 03584750248
                                                                                                      CIG: Z4A10ECB66
                                                                                                      Oggetto: ACQUISTO NR.3 AUTOMEZZI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 35150.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • STEFANELLI SPA
                                                                                                        CF: 00611970286
                                                                                                      • STEFANELLI SPA
                                                                                                        CF: 00611970286
                                                                                                      CIG: Z4A1116EF1
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 360.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-10-2014 al 23-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • VETROTECNICA SRL
                                                                                                        CF: 00223930280
                                                                                                      • VETROTECNICA SRL
                                                                                                        CF: 00223930280
                                                                                                      CIG: Z4A1214433
                                                                                                      Oggetto: LOG-14/SN POZZETTI IN PUR
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 11000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 16-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GREINER SPA
                                                                                                        CF: 00278160171
                                                                                                      • GREINER SPA
                                                                                                        CF: 00278160171
                                                                                                      CIG: Z4B0C8784D
                                                                                                      Oggetto: MANUFATTI IN CEMENTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 19800.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 4093.61
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MACEVI SRL
                                                                                                        CF: 01444870263
                                                                                                      • MACEVI SRL
                                                                                                        CF: 01444870263
                                                                                                      CIG: Z4B0D3A54F
                                                                                                      Oggetto: ACQUISTO DEFIBRILLATORE PER STUDIO MEDICO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-01-2014 al 31-01-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SUNNEXT SRL
                                                                                                        CF: 07394350966
                                                                                                      • SUNNEXT SRL
                                                                                                        CF: 07394350966
                                                                                                      CIG: Z4B0D6F17E
                                                                                                      Oggetto: WC CARD E NASTRI STAMPANTE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2350.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1580.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-02-2014 al 05-02-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GSA-TEA SRL
                                                                                                        CF: 01875350249
                                                                                                      • GSA-TEA SRL
                                                                                                        CF: 01875350249
                                                                                                      CIG: Z4B0D70CF2
                                                                                                      Oggetto: SPOSTAMENTO FANGHI DEP. EX SPIM
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 831.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • EMAI SRL
                                                                                                        CF: 03072850278
                                                                                                      • EMAI SRL
                                                                                                        CF: 03072850278
                                                                                                      CIG: Z4B0E86E50
                                                                                                      Oggetto: FORNIT., LAVORI EDILI, TRASP. INSTALL. SOLLEVATORE A FORBICE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 20380.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 30-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      CIG: Z4B0F2A43E
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE COMUNE DI NOALE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 31800.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-05-2014 al 08-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02840850271
                                                                                                      • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                        CF: 02840850271
                                                                                                      CIG: Z4B0F63123
                                                                                                      Oggetto: SACCHI PER RSU
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 8385.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-06-2014 al 01-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • S M. P. DI SFRECOLA GIANLUCA E C. S
                                                                                                        CF: 04224870727
                                                                                                      • S M. P. DI SFRECOLA GIANLUCA E C. S
                                                                                                        CF: 04224870727
                                                                                                      CIG: Z4B0F7F136
                                                                                                      Oggetto: MISURATORE DI OSSIGENO PORTATILE COM 280
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1458.29
                                                                                                      Somme liquidate: € 878.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 25-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      CIG: Z4B0FCE9DC
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA DI SICUREZZA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 12000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CORR-TEK IDROMETRIA s.r.l.
                                                                                                        CF: 07406300017
                                                                                                      • CORR-TEK IDROMETRIA s.r.l.
                                                                                                        CF: 07406300017
                                                                                                      CIG: Z4B10FA169
                                                                                                      Oggetto: LOG-14/SN DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI - GUANTI DI PROTEZIONE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-09-2014 al 31-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                                      CIG: Z4B114C242
                                                                                                      Oggetto: ENDRESS HAUSER OFFERTA 2016971113 DEL 13.10.2014 ACQUISTO DI MATERIALE PER CENTRALINE DI TELECONTROL
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5381.24
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 10-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      CIG: Z4C0C86FBF
                                                                                                      Oggetto: TUBAZIONE IN POLIETILENE 9010_RC
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39800.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • EGEPLAST ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 05059660968
                                                                                                      • EGEPLAST ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 05059660968
                                                                                                      CIG: Z4C0CCBCD0
                                                                                                      Oggetto: GIUNTI TUBO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39800.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 18256.02
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
                                                                                                        CF: 01466450069
                                                                                                      • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
                                                                                                        CF: 01466450069
                                                                                                      CIG: Z4C0D881CB
                                                                                                      Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
                                                                                                        CF: 02620380275
                                                                                                      • FERROLI S.N.C. DI FERROLI S. E R.
                                                                                                        CF: 02620380275
                                                                                                      CIG: Z4C0DB1B88
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE CAPPE LABORATORIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2250.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 825.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-02-2014 al 28-02-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • REC LAB SRL
                                                                                                        CF: 03378780245
                                                                                                      • REC LAB SRL
                                                                                                        CF: 03378780245
                                                                                                      CIG: Z4C0EDF07F
                                                                                                      Oggetto: CORSI STS - BOVO ANGELO - CERT. ANTINCENDIO + DEROGHE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 140.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 07-05-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
                                                                                                        CF: 02492480286
                                                                                                      • CENTRO DI FORMAZIONE STS SRL
                                                                                                        CF: 02492480286
                                                                                                      CIG: Z4C10A411A
                                                                                                      Oggetto: SERBATOIO PER LA RACCOLTA OLIO ESAUSTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 488.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 10-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      CIG: Z4C10C6143
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA NR.20 REGOLATORI DI LIVELLO DEP.VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1008.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al 05-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                                      CIG: Z4C11A3D94
                                                                                                      Oggetto: TRASP/SMAL CER E NOLO MACCHINE OPER. CIM PELL E S.P. IN VOLTA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2251.40
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-11-2014 al 28-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                        CF: 03137160275
                                                                                                      • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                        CF: 03137160275
                                                                                                      CIG: Z4COE994B9
                                                                                                      Oggetto: ASSISTENZA SISTEMISTICA PARCO HW AZIENDALE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 37200.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 29760.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PHOENIX TECHNOLOGY SRL
                                                                                                        CF: 01294490394
                                                                                                      • PHOENIX TECHNOLOGY SRL
                                                                                                        CF: 01294490394
                                                                                                      CIG: Z4D0D1410E
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI MACCHINE OPERATRICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • UNIPART SRL
                                                                                                        CF: 01495040550
                                                                                                      • UNIPART SRL
                                                                                                        CF: 01495040550
                                                                                                      CIG: Z4D0D70C81
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA POLIETROLITA DEP. EX SPIM
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 832.50
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SNF ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 07269900580
                                                                                                      • SNF ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 07269900580
                                                                                                      CIG: Z4D0D990AC
                                                                                                      Oggetto: ASFALTO A CALDO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SUPERBETON SPA
                                                                                                        CF: 01848280267
                                                                                                      • SUPERBETON SPA
                                                                                                        CF: 01848280267
                                                                                                      CIG: Z4D0DD0318
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA ACIDO PERACETICO CAVALLINO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 6708.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-03-2014 al 28-04-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • EVONIK INDUSTRIES AG WERK DEGUSSA
                                                                                                        CF:
                                                                                                      • EVONIK INDUSTRIES AG WERK DEGUSSA
                                                                                                        CF:
                                                                                                      CIG: Z4D0E0BA26
                                                                                                      Oggetto: SEGNALETICA STRADALE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1993.76
                                                                                                      Somme liquidate: € 1476.72
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 06-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                                      CIG: Z4D1004259
                                                                                                      Oggetto: CONTRIBUTO REALIZZAZAZIONE PROGETTI CULTURALI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-07-2014 al 10-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ANTEAS APS
                                                                                                        CF: 90088850277
                                                                                                      • ANTEAS APS
                                                                                                        CF: 90088850277
                                                                                                      CIG: Z4E0CCE87E
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA VERNICI E SOLVENTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 3892.29
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CO. VE. OL SRL
                                                                                                        CF: 00177130267
                                                                                                      • CO. VE. OL SRL
                                                                                                        CF: 00177130267
                                                                                                      CIG: Z4E0D5D6F2
                                                                                                      Oggetto: CONTENITORE PER PILE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 3621.14
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • LAB23 SRL
                                                                                                        CF: 03791810272
                                                                                                      • LAB23 SRL
                                                                                                        CF: 03791810272
                                                                                                      CIG: Z4E0E7DB12
                                                                                                      Oggetto: CONTROLLO SPESSORI NATANTI 2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1407.60
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FARMACIA PIVA DR. GIUSEPPE
                                                                                                        CF: PVIGPP47A23H823Y
                                                                                                      • FARMACIA PIVA DR. GIUSEPPE
                                                                                                        CF: PVIGPP47A23H823Y
                                                                                                      CIG: Z4E0F290F6
                                                                                                      Oggetto: BUSTE CON FOGLI ADESIVI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 13695.50
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-05-2014 al 26-05-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
                                                                                                        CF: 02360180265
                                                                                                      • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
                                                                                                        CF: 02360180265
                                                                                                      CIG: Z4E0FAA34A
                                                                                                      Oggetto: NR 5 GRU FERRARI 515 A1 PER MOTOBARCHE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 29250.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-08-2014 al 22-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
                                                                                                        CF: 02087580359
                                                                                                      • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
                                                                                                        CF: 02087580359
                                                                                                      CIG: Z4E0FFAAA5
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO WEB PER TRACKING E SCARICO DATI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2160.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1080.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BARON SRL
                                                                                                        CF: 00330750241
                                                                                                      • BARON SRL
                                                                                                        CF: 00330750241
                                                                                                      CIG: Z4E121F1D7
                                                                                                      Oggetto: INSEGNE CON LOGO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 470.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 12-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • LINOTIPIA LA MESTRINA SNC
                                                                                                        CF: 02639130273
                                                                                                      • LINOTIPIA LA MESTRINA SNC
                                                                                                        CF: 02639130273
                                                                                                      CIG: Z4F0DC0F7F
                                                                                                      Oggetto: CONSULENZA CONSEGUIMENTO PATENTI, REVISIONE MEZZI. NORMATIVA TRASPORTI CONTO TERZI, MEZZI PERICOLOSI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • LA OGNI PRATICA SRL
                                                                                                        CF: 01899830275
                                                                                                      • LA OGNI PRATICA SRL
                                                                                                        CF: 01899830275
                                                                                                      CIG: Z4F0DC6CA4
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE 2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 22200.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • G ELETTRICA SRL
                                                                                                        CF: 02247610278
                                                                                                      • G ELETTRICA SRL
                                                                                                        CF: 02247610278
                                                                                                      CIG: Z4F0DD24F8
                                                                                                      Oggetto: "PIANTE PER ADDOBBO TEATRO GOLDONI - SPONSORIZZAZIONE MANIFESTAZIONE ""PREMIAZIONE ATLETA DELL'ANNO 20"
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 140.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-04-2014 al 11-04-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FANTIN FIORI SNC DI GIORGIO FANTIN
                                                                                                        CF: 02638210274
                                                                                                      • FANTIN FIORI SNC DI GIORGIO FANTIN
                                                                                                        CF: 02638210274
                                                                                                      CIG: Z4F0E8482C
                                                                                                      Oggetto: RADAR PER NATANTE ESTUARIO NORD
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5109.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-07-2014 al 25-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SPORTMARINE SRL
                                                                                                        CF: 02048710277
                                                                                                      • SPORTMARINE SRL
                                                                                                        CF: 02048710277
                                                                                                      CIG: Z4F1000FE7
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI POMPE DOSATRICI DEPURATORE VAL DA RIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1622.05
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-07-2014 al 26-02-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • OBL SRL
                                                                                                        CF: 02312220151
                                                                                                      • OBL SRL
                                                                                                        CF: 02312220151
                                                                                                      CIG: Z4F105E13C
                                                                                                      Oggetto: DEO BIO ATTIVATORE BIOLOGICO NATURALE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1350.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ARTEMA SAS
                                                                                                        CF: 02283860274
                                                                                                      • ARTEMA SAS
                                                                                                        CF: 02283860274
                                                                                                      CIG: Z4F112966E
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MISURA DI PORTATA SFIORO E LIVELLO VASCA ACCUMULO DEP.MORGANO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4357.42
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-10-2014 al 21-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      CIG: Z4F123B039
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE IGIENICO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 34000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-09-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                                      • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
                                                                                                        CF: 03872890169
                                                                                                      • ARTAIDE SRL
                                                                                                        CF: 00712200260
                                                                                                      • OFA SRL
                                                                                                        CF: 02553080272
                                                                                                      • PIELLEBI SRL
                                                                                                        CF: 03764560268
                                                                                                      • PULITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01653790244
                                                                                                      • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
                                                                                                        CF: 03872890169
                                                                                                      CIG: Z4FOD35211
                                                                                                      Oggetto: CONTRATTO MANUTENZIONE IMP CARBURANTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5920.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1480.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • IMA SERVIZI SPA
                                                                                                        CF: 03590980268
                                                                                                      • IMA SERVIZI SPA
                                                                                                        CF: 03590980268
                                                                                                      CIG: Z4FOF834F6
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI ORIGINALI PIAGGIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 19900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 947.21
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
                                                                                                        CF: 01414340503
                                                                                                      • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
                                                                                                        CF: 01414340503
                                                                                                      CIG: Z500D3AD85
                                                                                                      Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1750.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1721.55
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • A.M.S. S.P.A.
                                                                                                        CF: 00609840483
                                                                                                      • A.M.S. S.P.A.
                                                                                                        CF: 00609840483
                                                                                                      CIG: Z500D77057
                                                                                                      Oggetto: ACQUISTO RICAMBI MECCANICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • DATACOL S.R.L.
                                                                                                        CF: 01964750234
                                                                                                      • DATACOL S.R.L.
                                                                                                        CF: 01964750234
                                                                                                      CIG: Z500D77E11
                                                                                                      Oggetto: SMALTIMENTO SPOGLIE ANIMALI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 313.50
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • U.L.S.S. 12
                                                                                                        CF: 02798850273
                                                                                                      • U.L.S.S. 12
                                                                                                        CF: 02798850273
                                                                                                      CIG: Z500DD4F66
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 95.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • VENPA SPA
                                                                                                        CF: 02574080277
                                                                                                      • VENPA SPA
                                                                                                        CF: 02574080277
                                                                                                      CIG: Z500EAD474
                                                                                                      Oggetto: NR.320 LAMPADE UV TROJAN - 3000 GREEN - TRJ 794447 PER USCITA IMPIANTO CAMPALTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 35343.60
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-04-2014 al 30-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • EVOQUA WATER THECHNOLOGIES SRL
                                                                                                        CF: 02515520183
                                                                                                      • EVOQUA WATER THECHNOLOGIES SRL
                                                                                                        CF: 02515520183
                                                                                                      CIG: Z500F9DAD5
                                                                                                      Oggetto: TESSERE MAGNETICHE PER DISTRIBUTORE GASOLIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 200.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 174.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • AMA SPA
                                                                                                        CF: 01971680267
                                                                                                      • AMA SPA
                                                                                                        CF: 01971680267
                                                                                                      CIG: Z501137E17
                                                                                                      Oggetto: SKID DI DOSAGGIO PER IPOCLORITO DI SODIO CENTRALE DI CAVANELLA D'ADIGE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 6190.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PROMINENT ITALIANA SRL
                                                                                                        CF: 01036040218
                                                                                                      • PROMINENT ITALIANA SRL
                                                                                                        CF: 01036040218
                                                                                                      CIG: Z510D56700
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE SIDERURGICO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 22000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 10723.40
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
                                                                                                        CF: PRZMRN62D29C967N
                                                                                                      • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
                                                                                                        CF: PRZMRN62D29C967N
                                                                                                      CIG: Z510D8880B
                                                                                                      Oggetto: INTERVENTI OFFICINA MECCANICA REVIS. SUP. 35 QL.
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 6148.18
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • OFFICINA BOSCARATO
                                                                                                        CF: BSCNCL73B03G693M
                                                                                                      • OFFICINA BOSCARATO
                                                                                                        CF: BSCNCL73B03G693M
                                                                                                      CIG: Z510DA452D
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA PORTER
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 3988.53
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TOP CAR SRL
                                                                                                        CF: 02795820279
                                                                                                      • TOP CAR SRL
                                                                                                        CF: 02795820279
                                                                                                      CIG: Z510DB074F
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                                      CIG: Z510EB5043
                                                                                                      Oggetto: GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 13400.27
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 17-04-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • F.LLI VIANELLO SRL
                                                                                                        CF: 03548620271
                                                                                                      • F.LLI VIANELLO SRL
                                                                                                        CF: 03548620271
                                                                                                      CIG: Z510F087A9
                                                                                                      Oggetto: PULIZIA INTERNA AREA EX GASOMETRO S.FRANCESCO DELLA VIGNA VE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 2200.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-05-2014 al 16-05-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                                        CF: 02165930278
                                                                                                      • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                                        CF: 02165930278
                                                                                                      CIG: Z510F47795
                                                                                                      Oggetto: 2014FORNITURA E POSA DI DUE PORTE REI PRESSO SEDI VERITAS SPA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 35000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 2770.96
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • DUEMME SERVICE SNC
                                                                                                        CF: 01915750226
                                                                                                      • DUEMME SERVICE SNC
                                                                                                        CF: 01915750226
                                                                                                      CIG: Z5110D3A50
                                                                                                      Oggetto: CONTROLLI SUPPLEMENTARI ULSS 12 VE DIP.DI PREV.SERVIZIO VETERINARIO C/O MIT
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 261.62
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 30-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • U.L.S.S. 12
                                                                                                        CF: 02798850273
                                                                                                      • U.L.S.S. 12
                                                                                                        CF: 02798850273
                                                                                                      CIG: Z511124F65
                                                                                                      Oggetto: BADGE MAGNETICO TIMBRATURE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3020.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 24-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SELESTA INGEGNERIA SPA
                                                                                                        CF: 06294880965
                                                                                                      • SELESTA INGEGNERIA SPA
                                                                                                        CF: 06294880965
                                                                                                      CIG: Z51120C6A0
                                                                                                      Oggetto: ATTREZZATURA DI REPARTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 35000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • EMPTEEZY ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 06246130964
                                                                                                      • EMPTEEZY ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 06246130964
                                                                                                      CIG: Z520D34526
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE STRAORDINARIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 90.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-01-2014 al 09-01-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GICO SYSTEMS SRL
                                                                                                        CF: 04338740378
                                                                                                      • GICO SYSTEMS SRL
                                                                                                        CF: 04338740378
                                                                                                      CIG: Z520D63D03
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3512.36
                                                                                                      Somme liquidate: € 217.50
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • G ELETTRICA SRL
                                                                                                        CF: 02247610278
                                                                                                      • G ELETTRICA SRL
                                                                                                        CF: 02247610278
                                                                                                      CIG: Z520D63DFE
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 368.36
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FERRAMENTA DEL LIDO SNC
                                                                                                        CF: 00161990270
                                                                                                      • FERRAMENTA DEL LIDO SNC
                                                                                                        CF: 00161990270
                                                                                                      CIG: Z520F70BB5
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA SU MOTOCARRO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 6268.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-07-2014 al 02-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • STEFANELLI SPA
                                                                                                        CF: 00611970286
                                                                                                      • STEFANELLI SPA
                                                                                                        CF: 00611970286
                                                                                                      CIG: Z520FF3FDF
                                                                                                      Oggetto: BONIFICA E TRASPORTO CISTERNETTE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 740.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • EUROVENETA FUSTI S.r.l.
                                                                                                        CF: 02036090278
                                                                                                      • EUROVENETA FUSTI S.r.l.
                                                                                                        CF: 02036090278
                                                                                                      CIG: Z521022BF8
                                                                                                      Oggetto: SENSORI DI LIVELLO AD IMMERSIONE PER DEPURATORE DI VAL DA RIO-CHIOGGIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1754.77
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-08-2014 al 25-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      CIG: Z52103A37D
                                                                                                      Oggetto: TUBO AISI 304L DIAM. 273X4X12000
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 23904.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 24-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GENERALTUBI SRL
                                                                                                        CF: 00890360266
                                                                                                      • GENERALTUBI SRL
                                                                                                        CF: 00890360266
                                                                                                      CIG: Z5211540AA
                                                                                                      Oggetto: PREVENTIVO PER PRODUZIONE 20.000 AVVISI DI CHIUSURA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al 21-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GRAFICHE 2 ESSE DI SACCON EMILIANO
                                                                                                        CF: 03989880277
                                                                                                      • GRAFICHE 2 ESSE DI SACCON EMILIANO
                                                                                                        CF: 03989880277
                                                                                                      CIG: Z530D73943
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA CUSCINETTI DEP. VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FIM SRL
                                                                                                        CF: 01464180270
                                                                                                      • FIM SRL
                                                                                                        CF: 01464180270
                                                                                                      CIG: Z530E6118F
                                                                                                      Oggetto: INDAGINE GEOFISICA PER RICERCA SOTTOSERVIZI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1785.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 21-04-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GEODELTA DI SPADON PIER GIORGIO
                                                                                                        CF: SPDPGR73B12A059E
                                                                                                      • GEODELTA DI SPADON PIER GIORGIO
                                                                                                        CF: SPDPGR73B12A059E
                                                                                                      CIG: Z530F4D930
                                                                                                      Oggetto: SPOSTAMENTO ARCHIVI E PROGRAMMI HALLEY PER CAMBIO SERVER
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 750.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-06-2004 al 30-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • HALLEY VENETO SRL
                                                                                                        CF: 02808610279
                                                                                                      • HALLEY VENETO SRL
                                                                                                        CF: 02808610279
                                                                                                      CIG: Z53100C07C
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA ELETTROPOMPA FLYGT IMPIANTO RTN
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 950.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                                      CIG: Z531058B0D
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE PER LABORATORIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1668.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-07-2014 al 19-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • METROHM ITALIANA SRL
                                                                                                        CF: 11073590157
                                                                                                      • METROHM ITALIANA SRL
                                                                                                        CF: 11073590157
                                                                                                      CIG: Z5310D35F3
                                                                                                      Oggetto: ADESIVI PER CASSONETTI RACCOLTA VERDE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 31-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                                        CF: PRCDNL62T04Z602O
                                                                                                      • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                                        CF: PRCDNL62T04Z602O
                                                                                                      CIG: Z540C88292
                                                                                                      Oggetto: MATERIALI PER IDRAULICA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39800.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 17664.40
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TECNORESINE SRL
                                                                                                        CF: 01138650286
                                                                                                      • TECNORESINE SRL
                                                                                                        CF: 01138650286
                                                                                                      CIG: Z540DD980D
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA INDUMENTI USATI ANNO 2014-2015
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • COOP. MA.CE. A R.L.
                                                                                                        CF: 02633620279
                                                                                                      • COOP. MA.CE. A R.L.
                                                                                                        CF: 02633620279
                                                                                                      CIG: Z540E994EB
                                                                                                      Oggetto: CANONE PER GESTIONE ALLEGATI IN SAAS
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 800.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-04-2014 al 17-04-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • LEMA INFORMATICA SRL
                                                                                                        CF: 01994050209
                                                                                                      • LEMA INFORMATICA SRL
                                                                                                        CF: 01994050209
                                                                                                      CIG: Z540F63E59
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI RETI CANTIERE E BASAMENTI IN CLS
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1700.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-06-2014 al 19-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                        CF: 03137160275
                                                                                                      • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                        CF: 03137160275
                                                                                                      CIG: Z540FB1995
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA ADESIVI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2280.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 07-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                                        CF: 00612580274
                                                                                                      • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                                        CF: 00612580274
                                                                                                      CIG: Z541059A07
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA SFIATI AUTOMATICI - AREA SIMI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 547.10
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-07-2014 al 04-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                                      CIG: Z5411296CC
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA QUADRO POMPE E QUADRO TELECONTROLLO SOLLEVAM.PREGANZIOL
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 16400.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-10-2014 al 20-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ELTEL 4 SRL
                                                                                                        CF: 03259010282
                                                                                                      • ELTEL 4 SRL
                                                                                                        CF: 03259010282
                                                                                                      CIG: Z550CBCD10
                                                                                                      Oggetto: RIPARAZIONE COMPRESSORE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 623.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-12-2013 al 31-12-2013
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • COMPRESSORI CECCATO S.N.C. DI
                                                                                                        CF: 00349340281
                                                                                                      • COMPRESSORI CECCATO S.N.C. DI
                                                                                                        CF: 00349340281
                                                                                                      CIG: Z550DA53FB
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE EDILE E DI FERRAMENTA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 121.56
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MAYER SRL
                                                                                                        CF: 03730390279
                                                                                                      • MAYER SRL
                                                                                                        CF: 03730390279
                                                                                                      CIG: Z550ED01BA
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA SERVIZIO ARCHIVIAZIONE - INSERIMENTO DATI AREA CONTABILITA' FORNITORI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 7000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 4515.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-07-2014 al 31-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CO.GE.S. Societa' cooperativa social
                                                                                                        CF: 02793590270
                                                                                                      • CO.GE.S. Societa' cooperativa social
                                                                                                        CF: 02793590270
                                                                                                      CIG: Z550FD7DAA
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI PER MEZZI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 810.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-06-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FERRO DESIGN SNC
                                                                                                        CF: 03504090279
                                                                                                      • FERRO DESIGN SNC
                                                                                                        CF: 03504090279
                                                                                                      CIG: Z551253811
                                                                                                      Oggetto: APPLICAZIONE RETE OMBREGGIANTE SU RECINZIONE PRESSO SCUOLA AQUILONE DEL COMUNE DI VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 729.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 19-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • C.V.A. SRL
                                                                                                        CF: 00980010276
                                                                                                      • C.V.A. SRL
                                                                                                        CF: 00980010276
                                                                                                      CIG: Z560D0BD28
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE RETTIFICHE RADIATORI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1135.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PIAZZA RADIATORI AUTO SNC
                                                                                                        CF: 00411410277
                                                                                                      • PIAZZA RADIATORI AUTO SNC
                                                                                                        CF: 00411410277
                                                                                                      CIG: Z560D452E0
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZ. IMPIANTI PESATURA PESE E BILANCE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 545.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BARON SRL
                                                                                                        CF: 00330750241
                                                                                                      • BARON SRL
                                                                                                        CF: 00330750241
                                                                                                      CIG: Z560E06B32
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE POMPE IM.P ACQUEDOTTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 14550.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 5479.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-03-2013 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • R.M. PONTEROSSO SPA
                                                                                                        CF: 00124510934
                                                                                                      • R.M. PONTEROSSO SPA
                                                                                                        CF: 00124510934
                                                                                                      CIG: Z5610E7569
                                                                                                      Oggetto: CASSONETTO RIGENERATO PER RSU
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 26250.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 06-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MEDIA TRADING SERVICES SRL
                                                                                                        CF: 02967560240
                                                                                                      • MEDIA TRADING SERVICES SRL
                                                                                                        CF: 02967560240
                                                                                                      CIG: Z5611A4628
                                                                                                      Oggetto: TRASPORTO TANICHE ACQUA DERIVANTE DA ESPURGO PIEZOMETRI CANTIERE SACCA FISOLA VE FINO A TRONCHETTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 350.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-12-2014 al 12-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CATIL SERVIZI SRL
                                                                                                        CF: 02525760274
                                                                                                      • CATIL SERVIZI SRL
                                                                                                        CF: 02525760274
                                                                                                      CIG: Z570D58026
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI SIDERURGICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 749.55
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SERVICE SALDATURA EMILIA ROMAGNA SR
                                                                                                        CF: 02957770361
                                                                                                      • SERVICE SALDATURA EMILIA ROMAGNA SR
                                                                                                        CF: 02957770361
                                                                                                      CIG: Z570D7686C
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE NATANTI CANTIERE VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
                                                                                                        CF: 02579350279
                                                                                                      • GRUPPO FALDIS SAS DI F. TOFFOLO E C.
                                                                                                        CF: 02579350279
                                                                                                      CIG: Z570DC1789
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE DISTRIBUTORE DEL GASOLIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 800.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 405.80
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BABETTO GIANCARLO SRL
                                                                                                        CF: 01891980276
                                                                                                      • BABETTO GIANCARLO SRL
                                                                                                        CF: 01891980276
                                                                                                      CIG: Z570F9A7C6
                                                                                                      Oggetto: STRUMENTI DI PORTATA FANGHI PER NUOVA CENTRIFUGA HUBER
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3188.95
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 10-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      CIG: Z5711F79E7
                                                                                                      Oggetto: ELEMENTI MODULARI GIOCHI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2513.75
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 11-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BETONFORM SRL
                                                                                                        CF: 01568940215
                                                                                                      • BETONFORM SRL
                                                                                                        CF: 01568940215
                                                                                                      CIG: Z580D3B0A8
                                                                                                      Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 13000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 6382.29
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CASA DEL FILTRO VENETA SRL
                                                                                                        CF: 02454890274
                                                                                                      • CASA DEL FILTRO VENETA SRL
                                                                                                        CF: 02454890274
                                                                                                      CIG: Z580D3B399
                                                                                                      Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • LINEA STRADALE SRL
                                                                                                        CF: 03280400130
                                                                                                      • LINEA STRADALE SRL
                                                                                                        CF: 03280400130
                                                                                                      CIG: Z580D738A6
                                                                                                      Oggetto: MANUT. ATTREZZATURE DEP.VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 26802.70
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MOMENTE' SNC
                                                                                                        CF: 02710730272
                                                                                                      • MOMENTE' SNC
                                                                                                        CF: 02710730272
                                                                                                      CIG: Z580DA54CA
                                                                                                      Oggetto: MATERILAE IDRAULICO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • RACCORVENETA SNC
                                                                                                        CF: 02358690275
                                                                                                      • RACCORVENETA SNC
                                                                                                        CF: 02358690275
                                                                                                      CIG: Z580DE78AD
                                                                                                      Oggetto: COMPENSO PARTECIPAZIONE PROGETTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 300.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-07-2014 al 15-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CARRARO CARMEN
                                                                                                        CF: CRRCMN75M41D325C
                                                                                                      • CARRARO CARMEN
                                                                                                        CF: CRRCMN75M41D325C
                                                                                                      CIG: Z580E06AC1
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE GRU
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1626.88
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FERCOS SRL
                                                                                                        CF: 03295920288
                                                                                                      • FERCOS SRL
                                                                                                        CF: 03295920288
                                                                                                      CIG: Z580F30CBC
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER MACCHINE OPERATRICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 790.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 26-05-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • R.O.M. S.R.L.
                                                                                                        CF: 04467250280
                                                                                                      • R.O.M. S.R.L.
                                                                                                        CF: 04467250280
                                                                                                      CIG: Z580FA2C68
                                                                                                      Oggetto: FORNIT. PICCOLE ATTREZZ. PER CIMITERI VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 298.72
                                                                                                      Somme liquidate: € 298.71
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-06-2014 al 04-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BUSOLIN SRL
                                                                                                        CF: 03343300277
                                                                                                      • BUSOLIN SRL
                                                                                                        CF: 03343300277
                                                                                                      CIG: Z580FB3CFA
                                                                                                      Oggetto: VALUTAZIONE RISCHIO FULMINI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 6500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-07-2014 al 30-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CABIANCA ING. GIORGIO
                                                                                                        CF: CBNGRG55D27L736G
                                                                                                      • CABIANCA ING. GIORGIO
                                                                                                        CF: CBNGRG55D27L736G
                                                                                                      CIG: Z58104D50D
                                                                                                      Oggetto: OFFERTA 2300297077 DEL 14/07/2014 MATERIALI RICAMBIO E MANTENIMENTO PER ANALIZZATORE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 7401.30
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-08-2014 al 15-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      CIG: Z5811140B6
                                                                                                      Oggetto: SERVIZO TRASPORTO RIFIUTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • EUREKA SRL
                                                                                                        CF: 02915980276
                                                                                                      • EUREKA SRL
                                                                                                        CF: 02915980276
                                                                                                      CIG: Z5811A17A2
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA GIOCHI PER LE SCUOLE INF. COMPARETTI E VALERI EX GIL VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 12304.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-11-2014 al 12-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • POZZA 1865 SRL
                                                                                                        CF: 02311670224
                                                                                                      • POZZA 1865 SRL
                                                                                                        CF: 02311670224
                                                                                                      CIG: Z590CE524F
                                                                                                      Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA STAZIONE DI TRAVASO DI MIRANO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39990.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 10896.04
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SE.FI. AMBIENTE SRL
                                                                                                        CF: 02405830270
                                                                                                      • SE.FI. AMBIENTE SRL
                                                                                                        CF: 02405830270
                                                                                                      CIG: Z590D44DCD
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE SPAZZATRICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 4298.61
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
                                                                                                        CF: 03120060276
                                                                                                      • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
                                                                                                        CF: 03120060276
                                                                                                      CIG: Z590DE6360
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI ELETTRICI PER MEZZI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 660.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
                                                                                                        CF: 03814680272
                                                                                                      • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
                                                                                                        CF: 03814680272
                                                                                                      CIG: Z590E06B06
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 53.62
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MONDI IMPIANTI-MONDI A.E C.SNC
                                                                                                        CF: 01718240276
                                                                                                      • MONDI IMPIANTI-MONDI A.E C.SNC
                                                                                                        CF: 01718240276
                                                                                                      CIG: Z590E331DD
                                                                                                      Oggetto: MATERIALI TECNICI INDUSTRIALI PER DEP.FUSINA CAMPALTO E SOLLEV.FOGNATURA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 19000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 5429.49
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FIM SRL
                                                                                                        CF: 01464180270
                                                                                                      • FIM SRL
                                                                                                        CF: 01464180270
                                                                                                      CIG: Z590EC62FD
                                                                                                      Oggetto: PULIZIA CANALI COMUNE DI MIRA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 2900.50
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GIRARDIN SRL
                                                                                                        CF: 04063280285
                                                                                                      • GIRARDIN SRL
                                                                                                        CF: 04063280285
                                                                                                      CIG: Z590F9349E
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICO DEP.VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 2513.89
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-08-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                                      CIG: Z590F93694
                                                                                                      Oggetto: CATENE IN ACCIAIO INOX AISI 316L
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 599.30
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-07-2014 al 23-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                                      CIG: Z59106EAB2
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 648.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-08-2014 al 10-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
                                                                                                        CF: 01022690364
                                                                                                      • EXACTA + OPTECH LABCENTER SPA
                                                                                                        CF: 01022690364
                                                                                                      CIG: Z59109C234
                                                                                                      Oggetto: STAMPA VOLANTINI E ADESIVI CON LOGO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 190.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-09-2014 al 04-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                                        CF: 00612580274
                                                                                                      • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                                        CF: 00612580274
                                                                                                      CIG: Z59121D182
                                                                                                      Oggetto: CONTRASSEGNI IMABRCAZIONI E BADGE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 192.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 11-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • D'ESTE GRAFICA E STAMPA
                                                                                                        CF: 00751900275
                                                                                                      • D'ESTE GRAFICA E STAMPA
                                                                                                        CF: 00751900275
                                                                                                      CIG: Z59125343E
                                                                                                      Oggetto: ELIMINAZIONE INFESTANTI ROVI SCUOLA GIOVANNI XXIII LIDO DI VE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2441.80
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 23-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                                        CF: 02894130273
                                                                                                      • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                                        CF: 02894130273
                                                                                                      CIG: Z5A0C86BAD
                                                                                                      Oggetto: RACCORDI TUBO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39800.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 3844.80
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CO.M.IT. SRL
                                                                                                        CF: 00070110283
                                                                                                      • CO.M.IT. SRL
                                                                                                        CF: 00070110283
                                                                                                      CIG: Z5A0CDD60F
                                                                                                      Oggetto: CASSONI MODULARI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 37500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 11250.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 30-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ELBI SPA
                                                                                                        CF: 00838770287
                                                                                                      • ELBI SPA
                                                                                                        CF: 00838770287
                                                                                                      CIG: Z5A0D31E20
                                                                                                      Oggetto: SCARPE DPI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 19272.49
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                                      CIG: Z5A0D46E6D
                                                                                                      Oggetto: GINO NERVIANI RUOTE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 13000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 377.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • OFF. MECC. GINO NERVIANI SRL
                                                                                                        CF: 00188560122
                                                                                                      • OFF. MECC. GINO NERVIANI SRL
                                                                                                        CF: 00188560122
                                                                                                      CIG: Z5A0D4F4C0
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE A PORTE AUTOMATICHE GETTONIERE ECC SERVIZI IGIENICI VERITAS ANNO 2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 14280.50
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • C.V.A. SRL
                                                                                                        CF: 00980010276
                                                                                                      • C.V.A. SRL
                                                                                                        CF: 00980010276
                                                                                                      CIG: Z5A0D8381C
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI E MANUTENZIONE MECCANICA SU ALLESTIMENTI VEICOLI FARID
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1534.32
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                                        CF: 06500530016
                                                                                                      • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                                        CF: 06500530016
                                                                                                      CIG: Z5A0DAF71B
                                                                                                      Oggetto: ACQUISTO MATERIALI SIDERURGICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 534.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ETTORE BERTOLDINI SRL
                                                                                                        CF: 02638960274
                                                                                                      • ETTORE BERTOLDINI SRL
                                                                                                        CF: 02638960274
                                                                                                      CIG: Z5A0DF4040
                                                                                                      Oggetto: CONTROLLO SPESSORI NATANTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 208.88
                                                                                                      Somme liquidate: € 204.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-02-2014 al 28-02-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FARMACIA PIVA DR. GIUSEPPE
                                                                                                        CF: PVIGPP47A23H823Y
                                                                                                      • FARMACIA PIVA DR. GIUSEPPE
                                                                                                        CF: PVIGPP47A23H823Y
                                                                                                      CIG: Z5A0E04704
                                                                                                      Oggetto: RACCOMANDAZIONE CTI13:2013-IMP.PER PRODUZIONE E IMPIEGO GAS GASSIFICAZIONE BIOMASSA LIGNOCELLULOSICA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 38.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-02-2014 al 03-02-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • COMITATO TERMOTECNICO ITALIANO ENER
                                                                                                        CF: 11494010157
                                                                                                      • COMITATO TERMOTECNICO ITALIANO ENER
                                                                                                        CF: 11494010157
                                                                                                      CIG: Z5A0EBCA4E
                                                                                                      Oggetto: LOG-14/SN TUBAZIONE GISKO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1859.52
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-04-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ZAMBONIN SRL
                                                                                                        CF: 04179900271
                                                                                                      • ZAMBONIN SRL
                                                                                                        CF: 04179900271
                                                                                                      CIG: Z5A101011F
                                                                                                      Oggetto: VERIF. PERIODICA ASCENSORE CIM CHIRIGNAGO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 150.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-07-2014 al 15-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • IMQ SPA
                                                                                                        CF: 12898410159
                                                                                                      • IMQ SPA
                                                                                                        CF: 12898410159
                                                                                                      CIG: Z5A1150AEF
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 239.10
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 07-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SIGMA ALDRICH SRL
                                                                                                        CF: 13209130155
                                                                                                      • SIGMA ALDRICH SRL
                                                                                                        CF: 13209130155
                                                                                                      CIG: Z5B0D2F43C
                                                                                                      Oggetto: BS 428-13/MS SERVIZIO DI LAVAGGIO MEZZI E ATTREZZATURE PRESSO IL CANTIERE DI MESTRE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 38028.01
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-03-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • VENETA LAVAGGI SRL
                                                                                                        CF: 01173780261
                                                                                                      • VENETA LAVAGGI SRL
                                                                                                        CF: 01173780261
                                                                                                      CIG: Z5B0D70E51
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MAT. ELETTRICO 2014 DEP. E SOLLEVAMENTI EX SPIM
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 2051.98
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MEB S.R.L.
                                                                                                        CF: 02282890249
                                                                                                      • MEB S.R.L.
                                                                                                        CF: 02282890249
                                                                                                      CIG: Z5B0D7387A
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MAT. ELETTRICO 2014 RETE FOGNARIA MOGLIANO DEP. VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 510.18
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • G ELETTRICA SRL
                                                                                                        CF: 02247610278
                                                                                                      • G ELETTRICA SRL
                                                                                                        CF: 02247610278
                                                                                                      CIG: Z5B0F14796
                                                                                                      Oggetto: OLIO IDRAULICO PANOLIN
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 33244.20
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • E.C.O. ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 02111671208
                                                                                                      • E.C.O. ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 02111671208
                                                                                                      CIG: Z5B1046907
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA E POSA ARREDI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 19900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-07-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
                                                                                                        CF: 03230200275
                                                                                                      • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
                                                                                                        CF: 03230200275
                                                                                                      CIG: Z5B1157DEB
                                                                                                      Oggetto: RECUPERO RIFIUTI ABBANDONATI NELLE ZONE CALOTTATE MESTRE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 36000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-08-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • COOP. SOC. NEW SERVICE
                                                                                                        CF: 03959620273
                                                                                                      • COOP. SOC. NEW SERVICE
                                                                                                        CF: 03959620273
                                                                                                      CIG: Z5B11AA2B0
                                                                                                      Oggetto: LOG-14/SN DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 700.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-11-2014 al 28-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                                      CIG: Z5B1251663
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1287.40
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 16-01-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 02079741209
                                                                                                      • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 02079741209
                                                                                                      CIG: Z5B1262DD2
                                                                                                      Oggetto: RIMOZIONE PORTE DA CALCIO SCUOLA MEDIA G. LEOPARDI DEL COMUNE DI VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 86.20
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 19-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                                        CF: 00703690271
                                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                                        CF: 00703690271
                                                                                                      CIG: Z5C0C2B074
                                                                                                      Oggetto: MANUT CARPENTERIA E CARROZZERIA ATTR MIR
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 25000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 22241.52
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • NUOVA AUTOCAR 94 SNC DI VOLPATO MAURIZIO E MAILA E C.
                                                                                                        CF: 02745720272
                                                                                                      • NUOVA AUTOCAR 94 SNC DI VOLPATO MAURIZIO E MAILA E C.
                                                                                                        CF: 02745720272
                                                                                                      CIG: Z5C0D4933E
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI CARPENTERIA E PARTI IDRAULICHE CAVARZERE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • S.A.Ca.M. DI SALMIN S. E BRUSON C.
                                                                                                        CF: 00603170275
                                                                                                      • S.A.Ca.M. DI SALMIN S. E BRUSON C.
                                                                                                        CF: 00603170275
                                                                                                      CIG: Z5C0D9EA04
                                                                                                      Oggetto: VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA IMPIANTO DEP.CAMPALTO 2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2926.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 01-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • VERIFICA SPA
                                                                                                        CF: 03670710965
                                                                                                      • VERIFICA SPA
                                                                                                        CF: 03670710965
                                                                                                      CIG: Z5C0F3340D
                                                                                                      Oggetto: ACQUISTO DUE MOTORI DIESEL BONI 44CTIM
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39200.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
                                                                                                        CF: 01611360403
                                                                                                      • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
                                                                                                        CF: 01611360403
                                                                                                      CIG: Z5C10CE604
                                                                                                      Oggetto: DERATTIZZAZIONE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5955.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-08-2014 al 30-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GICO SYSTEMS SRL
                                                                                                        CF: 04338740378
                                                                                                      • GICO SYSTEMS SRL
                                                                                                        CF: 04338740378
                                                                                                      CIG: Z5C10DF2AA
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA GASOLONE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4391.35
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-10-2014 al 09-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TOP CAR SRL
                                                                                                        CF: 02795820279
                                                                                                      • TOP CAR SRL
                                                                                                        CF: 02795820279
                                                                                                      CIG: Z5D0B93901
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO FRAZIONI DIFFERENZIATE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 240.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ECOLANDO SRL
                                                                                                        CF: 04247310289
                                                                                                      • ECOLANDO SRL
                                                                                                        CF: 04247310289
                                                                                                      CIG: Z5D0CC41EF
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI ELETTRICI PER DEPURATORE DI CHIOGGIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1158.86
                                                                                                      Somme liquidate: € 968.78
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 31-12-2013
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MEB S.R.L.
                                                                                                        CF: 02282890249
                                                                                                      • MEB S.R.L.
                                                                                                        CF: 02282890249
                                                                                                      CIG: Z5D0E18A66
                                                                                                      Oggetto: SMALTIMENTO PERCOLATI DISCARICHE DI CA' PERALE E CA' BARBIERO 2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5980.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 718.06
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                                        CF: 02261620278
                                                                                                      • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                                        CF: 02261620278
                                                                                                      CIG: Z5D0EBD9D2
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE ELETTROMECCANICA IMP.DEPURAZIONE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 7200.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al 31-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • DEMONT AMBIENTE S.R.L.
                                                                                                        CF: 03323880272
                                                                                                      • DEMONT AMBIENTE S.R.L.
                                                                                                        CF: 03323880272
                                                                                                      CIG: Z5D100C71A
                                                                                                      Oggetto: NOLEGGIO AUTOGRU' CON CESTA IMP.CAMPALTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1760.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CARPIN AUTOGRU' SRL
                                                                                                        CF: 00980290274
                                                                                                      • CARPIN AUTOGRU' SRL
                                                                                                        CF: 00980290274
                                                                                                      CIG: Z5D100FD07
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 958.31
                                                                                                      Somme liquidate: € 938.33
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-07-2014 al 02-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
                                                                                                        CF: 12864800151
                                                                                                      • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
                                                                                                        CF: 12864800151
                                                                                                      CIG: Z5D1031071
                                                                                                      Oggetto: CONSULENZE TECNICHE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2496.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-07-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PELIZZARO PAOLO
                                                                                                        CF: PLZPLA71C20L736Y
                                                                                                      • PELIZZARO PAOLO
                                                                                                        CF: PLZPLA71C20L736Y
                                                                                                      CIG: Z5D10755AA
                                                                                                      Oggetto: ANALISI VTA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-08-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • AR. ES. SAS DI GASPERINI STEFANIA E
                                                                                                        CF: 01367290382
                                                                                                      • AR. ES. SAS DI GASPERINI STEFANIA E
                                                                                                        CF: 01367290382
                                                                                                      CIG: Z5D10BA998
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO CARICO E TRASPORTO ECOMOBILE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 38000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
                                                                                                        CF: 00391290277
                                                                                                      • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
                                                                                                        CF: 00391290277
                                                                                                      CIG: Z5D10EB707
                                                                                                      Oggetto: CORSO AGG.TO PREVENEZIONE INCENDI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 260.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 30-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                                        CF: 03834380275
                                                                                                      • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                                        CF: 03834380275
                                                                                                      CIG: Z5D1116D33
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA POMPA DI CALORE, VENTILCONVETTORI E ACCESSORI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 6200.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • AERMEC SPA
                                                                                                        CF: 00234050235
                                                                                                      • AERMEC SPA
                                                                                                        CF: 00234050235
                                                                                                      CIG: Z5E08137E1
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA CONTENITORI VARI PER DIFFERENZIATA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 14910.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
                                                                                                        CF: 01281780302
                                                                                                      • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
                                                                                                        CF: 01281780302
                                                                                                      CIG: Z5E0D63F44
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 85.41
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 31-12-2013
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FIM SRL
                                                                                                        CF: 01464180270
                                                                                                      • FIM SRL
                                                                                                        CF: 01464180270
                                                                                                      CIG: Z5E0FA4E61
                                                                                                      Oggetto: ALLESTIMENTO INTERNO FURGONE FIORINO VL 107
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2145.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-07-2014 al 31-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FAMI SRL
                                                                                                        CF: 03498610249
                                                                                                      • FAMI SRL
                                                                                                        CF: 03498610249
                                                                                                      CIG: Z5E1073C71
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA SCHEDA MADRE E CONVERTITORE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1955.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-08-2014 al 01-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ISET SRL
                                                                                                        CF: 00782160253
                                                                                                      • ISET SRL
                                                                                                        CF: 00782160253
                                                                                                      CIG: Z5E1098AAF
                                                                                                      Oggetto: VERIFICA APP. DI SOLLEVAMENTO SECONDO RICHIESTA INAI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 260.95
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 30-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
                                                                                                        CF: 03751610282
                                                                                                      • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
                                                                                                        CF: 03751610282
                                                                                                      CIG: Z5E10CD3ED
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 345.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 19-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BEZARES ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 03948140268
                                                                                                      • BEZARES ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 03948140268
                                                                                                      CIG: Z5E10D9419
                                                                                                      Oggetto: SOFFIATORI PER FOGLIE A SCOPPIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1960.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 25-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CECCHINATO SRL
                                                                                                        CF: 03724700277
                                                                                                      • CECCHINATO SRL
                                                                                                        CF: 03724700277
                                                                                                      CIG: Z5E1164AAA
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 800.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 26-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SARTORIUS STEDIM ITALY SPA
                                                                                                        CF: 01820860482
                                                                                                      • SARTORIUS STEDIM ITALY SPA
                                                                                                        CF: 01820860482
                                                                                                      CIG: Z5E1180EA9
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA BIGLIETTI ACTV PER FERRY BOAT
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1442.60
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-11-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ACTV SPA
                                                                                                        CF: 80013370277
                                                                                                      • ACTV SPA
                                                                                                        CF: 80013370277
                                                                                                      CIG: Z5EODE8AF6
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MARCHIOL AUTOMAZIONI SRL
                                                                                                        CF: 01718200262
                                                                                                      • MARCHIOL AUTOMAZIONI SRL
                                                                                                        CF: 01718200262
                                                                                                      CIG: Z5F1150666
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 230.32
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al 06-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      CIG: Z5F1261B4A
                                                                                                      Oggetto: LOG-14/SN GIUNTI ANTISFILAMENTO PER CONDOTTA IN POLIETILENE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 30-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GEORG FISCHER SPA
                                                                                                        CF: 00814600151
                                                                                                      • GEORG FISCHER SPA
                                                                                                        CF: 00814600151
                                                                                                      CIG: Z600D68084
                                                                                                      Oggetto: POLICLORURO D'ALLUMINIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 25200.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 9983.40
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • DONAU AQUAE SRL
                                                                                                        CF: 04430400269
                                                                                                      • DONAU AQUAE SRL
                                                                                                        CF: 04430400269
                                                                                                      CIG: Z600D838BF
                                                                                                      Oggetto: ACQUISTO RICAMBI PIAGGIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 3510.86
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
                                                                                                        CF: 01414340503
                                                                                                      • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
                                                                                                        CF: 01414340503
                                                                                                      CIG: Z6010000E0
                                                                                                      Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1800.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-07-2014 al 29-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MACERONI LAURA
                                                                                                        CF: MCRLRA70B44H501T
                                                                                                      • MACERONI LAURA
                                                                                                        CF: MCRLRA70B44H501T
                                                                                                      CIG: Z601232994
                                                                                                      Oggetto: LOG-14/SN GIUNTI PER CONDUTTURE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-12-2014 al 22-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GEORG FISCHER SPA
                                                                                                        CF: 00814600151
                                                                                                      • GEORG FISCHER SPA
                                                                                                        CF: 00814600151
                                                                                                      CIG: Z610CF1C7B
                                                                                                      Oggetto: PULIZIA SEDI DATAREC SRL VERITAS ENERGIA SRL E VERITAS SPA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 2287.71
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • NEP SRL
                                                                                                        CF: 03341240277
                                                                                                      • NEP SRL
                                                                                                        CF: 03341240277
                                                                                                      CIG: Z610D2C9BB
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE IGIENICO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 33877.02
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
                                                                                                        CF: 03872890169
                                                                                                      • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
                                                                                                        CF: 03872890169
                                                                                                      CIG: Z610D2F8CB
                                                                                                      Oggetto: PROGETTO CALOTTE - NOLEGGIO MEZZO CON OPERATORE PER TRASPORTO ECOMOBILE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 9020.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-10-2013 al 31-05-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • R.A.M.M. srl
                                                                                                        CF: 04015790274
                                                                                                      • R.A.M.M. srl
                                                                                                        CF: 04015790274
                                                                                                      CIG: Z610DCBFEE
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONI MECCANICHE CARPENTIERI IMPIANTI DEPURAZIONE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 32813.74
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • B.M.C. SRL
                                                                                                        CF: 03476880269
                                                                                                      • B.M.C. SRL
                                                                                                        CF: 03476880269
                                                                                                      CIG: Z610EADEEB
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA POMPA FLYGT 3068,180-1563
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1100.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al 12-05-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                                      CIG: Z610F3375C
                                                                                                      Oggetto: KIT (TRE GRUPPI ASSEMBLATI) GRU FERRARI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 22800.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-08-2014 al 11-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
                                                                                                        CF: 02087580359
                                                                                                      • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
                                                                                                        CF: 02087580359
                                                                                                      CIG: Z61106F5AD
                                                                                                      Oggetto: OLIO IDRAULICO PANOLIN
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 38000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 6922.08
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • E.C.O. ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 02111671208
                                                                                                      • E.C.O. ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 02111671208
                                                                                                      CIG: Z611097AD3
                                                                                                      Oggetto: LAVAGNA INTERATTIVA SMART BOARD SBX880 CON PROIETTORE EPSON EB470, CARRELLO MOBILE ANTARES FILM-0126
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4142.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-10-2014 al 03-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • D. E C. - DESIGN AND CONSULTING SRL
                                                                                                        CF: 03224600274
                                                                                                      • D. E C. - DESIGN AND CONSULTING SRL
                                                                                                        CF: 03224600274
                                                                                                      CIG: Z61114D3F4
                                                                                                      Oggetto: RIPARAZIONE /SOSTITUZIONI/MODIFICHE TRATTI DI TUBAZIOI USURATE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 16728.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 10-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • OFFICINE CAVALLETTO SRL
                                                                                                        CF: 00002130276
                                                                                                      • OFFICINE CAVALLETTO SRL
                                                                                                        CF: 00002130276
                                                                                                      CIG: Z611207799
                                                                                                      Oggetto: ACQUISTO ADESIVI PER MEZZI AZIENDALI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 495.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-12-2014 al 02-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                                        CF: 00612580274
                                                                                                      • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                                        CF: 00612580274
                                                                                                      CIG: Z620D7318A
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI MECCANICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 179.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 167.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-01-2014 al 29-01-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SPEROTTO SRL
                                                                                                        CF: 02284590268
                                                                                                      • SPEROTTO SRL
                                                                                                        CF: 02284590268
                                                                                                      CIG: Z620DA5681
                                                                                                      Oggetto: CARBURANTE PER NATANTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BRUNO SRL
                                                                                                        CF: 03945440273
                                                                                                      • BRUNO SRL
                                                                                                        CF: 03945440273
                                                                                                      CIG: Z620DC6CDC
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER LA MANUTENZIONE ANNO 2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 21000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 10208.78
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MEB S.R.L.
                                                                                                        CF: 02282890249
                                                                                                      • MEB S.R.L.
                                                                                                        CF: 02282890249
                                                                                                      CIG: Z620F651CF
                                                                                                      Oggetto: ALUSYNT MICROFLON SPRAY
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 194.10
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-05-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ALUCHEM SPA
                                                                                                        CF: 02063650150
                                                                                                      • ALUCHEM SPA
                                                                                                        CF: 02063650150
                                                                                                      CIG: Z620F9FE14
                                                                                                      Oggetto: ETICHETTE CODICI A BARRE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 515.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 07-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SELECTA SPA
                                                                                                        CF: 01961900246
                                                                                                      • SELECTA SPA
                                                                                                        CF: 01961900246
                                                                                                      CIG: Z620FA4B89
                                                                                                      Oggetto: LOG-14/SN BLOCCHI E PAVIMENTAZIONE IN TRACHITE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 4800.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TREVISAN GEOM.FORTUNATO SRL
                                                                                                        CF: 03801650288
                                                                                                      • TREVISAN GEOM.FORTUNATO SRL
                                                                                                        CF: 03801650288
                                                                                                      CIG: Z62100E3E7
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA POSA IN OPERA DUE COPERCHI IN INOX 2500X1250 - 2250X1650 SOLLEV.SM23 FAVARO V.TO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4350.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-07-2014 al 15-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • OFFICINE CAVALLETTO SRL
                                                                                                        CF: 00002130276
                                                                                                      • OFFICINE CAVALLETTO SRL
                                                                                                        CF: 00002130276
                                                                                                      CIG: Z621026730
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI TRASPORTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 84.06
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • AUTOBREN SERVICE SRL
                                                                                                        CF: 03043560246
                                                                                                      • AUTOBREN SERVICE SRL
                                                                                                        CF: 03043560246
                                                                                                      CIG: Z6210A7CF5
                                                                                                      Oggetto: CORSO INNOVAZIONI NELLA TECNOLOGIA DEL CALCESTRUZZO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 250.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-09-2014 al 11-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                                        CF: 03834380275
                                                                                                      • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                                        CF: 03834380275
                                                                                                      CIG: Z6210AF0A7
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA POMPA DOSATRICE E RICAMBI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 972.20
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 20-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • OBL SRL
                                                                                                        CF: 02312220151
                                                                                                      • OBL SRL
                                                                                                        CF: 02312220151
                                                                                                      CIG: Z621145BA0
                                                                                                      Oggetto: 5 GAZEBO CON LOGO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1647.50
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-10-2014 al 21-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN E C.
                                                                                                        CF: 04158520280
                                                                                                      • FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN E C.
                                                                                                        CF: 04158520280
                                                                                                      CIG: Z6211646D7
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 274.20
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 10-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • D.T.O. SERVIZI SRL
                                                                                                        CF: 02660150273
                                                                                                      • D.T.O. SERVIZI SRL
                                                                                                        CF: 02660150273
                                                                                                      CIG: Z630DF6403
                                                                                                      Oggetto: AUTOMAZIONE A PLC COMPRESO COLLEGAMENTO GRUPPO ELETROGENO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 11000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 31-03-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ELENIA SRL
                                                                                                        CF: 00251390282
                                                                                                      • ELENIA SRL
                                                                                                        CF: 00251390282
                                                                                                      CIG: Z630E323E4
                                                                                                      Oggetto: RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE GOMME
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 7630.12
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • RI.GOM.MA SRL
                                                                                                        CF: 02315440277
                                                                                                      • RI.GOM.MA SRL
                                                                                                        CF: 02315440277
                                                                                                      CIG: Z630E5EABB
                                                                                                      Oggetto: CONFERENZA EUROPEA ARBORICOLTURA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 255.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-03-2014 al 26-03-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • S.I.A. SOC.ITAL. di ARBORICOLTURA O
                                                                                                        CF: 03496360961
                                                                                                      • S.I.A. SOC.ITAL. di ARBORICOLTURA O
                                                                                                        CF: 03496360961
                                                                                                      CIG: Z630F948F6
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA ANIDRIDE CARBONICA E NOLEGGIO IMPIANTO DI STOCCAGGIO REFRIGERATO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 19545.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 4215.60
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GENERAL GAS SRL
                                                                                                        CF: 01358910634
                                                                                                      • GENERAL GAS SRL
                                                                                                        CF: 01358910634
                                                                                                      CIG: Z6310AA959
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1529.58
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-09-2014 al 24-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • APEX SRL
                                                                                                        CF: 10298590158
                                                                                                      • APEX SRL
                                                                                                        CF: 10298590158
                                                                                                      CIG: Z63111FFED
                                                                                                      Oggetto: SARLAT OFFERTA N.06/10/MG DEL 06/10/14 PER I1 ELETTROPOMPA ORIG.CALPEDA MODELLO NG7/16/A CON ESECUZ.
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 561.80
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 31-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                                      CIG: Z6311400B6
                                                                                                      Oggetto: REDAZIONE FASCICOLO TECNICO MACCHINA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2100.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-10-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                                        CF: 00947220281
                                                                                                      • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                                        CF: 00947220281
                                                                                                      CIG: Z6312026C2
                                                                                                      Oggetto: INSERIMENTO LOGO SU LOCANDINE E STAMPATI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 01-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PRO LOCO di FIESSO D'ARTICO
                                                                                                        CF: 02696040274
                                                                                                      • PRO LOCO di FIESSO D'ARTICO
                                                                                                        CF: 02696040274
                                                                                                      CIG: Z640A81F23
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE E PRODOTTI PER LABORATORIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 6446.40
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-01-2014 al 07-03-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SARTORIUS STEDIM ITALY SPA
                                                                                                        CF: 01820860482
                                                                                                      • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
                                                                                                        CF: 03230200275
                                                                                                      • SARTORIUS STEDIM ITALY SPA
                                                                                                        CF: 01820860482
                                                                                                      • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
                                                                                                        CF: 03230200275
                                                                                                      CIG: Z640D46460
                                                                                                      Oggetto: SCOPE-MANICI-BADILI.
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • DITTA FABBRI ANGIOLO DI FABBRI GIANNI
                                                                                                        CF: FBBGNN62T10F656W
                                                                                                      • DITTA FABBRI ANGIOLO DI FABBRI GIANNI
                                                                                                        CF: FBBGNN62T10F656W
                                                                                                      CIG: Z640D49566
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA ANNUALE CLORO LIQUIDO IN BOMBOLONI X DISINFEZIONE ACQUA POTABILE CENTRALI GAZZERA-CA'SOLAR
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39200.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 9800.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BEC SRL
                                                                                                        CF: 01894190287
                                                                                                      • BEC SRL
                                                                                                        CF: 01894190287
                                                                                                      CIG: Z640D70DCD
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MAT. FERRAMENTA 2014 DEP. SOLLEVAMENTI EX SPIM
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 497.78
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
                                                                                                        CF: 00469990261
                                                                                                      • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
                                                                                                        CF: 00469990261
                                                                                                      CIG: Z640D7885C
                                                                                                      Oggetto: REGISTRAZIONE FATTURE SU INCASSI DI DICEMBRE ABACO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3871.77
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-01-2014 al 30-01-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ABACO S.P.A.
                                                                                                        CF: 02391510266
                                                                                                      • ABACO S.P.A.
                                                                                                        CF: 02391510266
                                                                                                      CIG: Z640DF219C
                                                                                                      Oggetto: SXARICATORI DI TENSIONE PER STRUMENTAZIONE DIGESTORI BIO GAS
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 859.93
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 11-04-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      CIG: Z6410035EB
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE ELETTRICO INTERRUTORE DIFFERENZIALE DA 630A PER IMPIANTO DEPURAZIONE CAMPALTO ACQUISTO IN
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 437.40
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 10-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MEB S.R.L.
                                                                                                        CF: 02282890249
                                                                                                      • MEB S.R.L.
                                                                                                        CF: 02282890249
                                                                                                      CIG: Z650D55DAF
                                                                                                      Oggetto: PICCOLE RIPARAZIONE ELETTROPOMPE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • C.E.I.C. DI PAGANIN MORENO
                                                                                                        CF: PGNMRN56L08C638N
                                                                                                      • C.E.I.C. DI PAGANIN MORENO
                                                                                                        CF: PGNMRN56L08C638N
                                                                                                      CIG: Z650D5C4A2
                                                                                                      Oggetto: PRODOTTO LUBRIFICANTE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1116.36
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PRO-TEC ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 01473070215
                                                                                                      • PRO-TEC ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 01473070215
                                                                                                      CIG: Z650D64222
                                                                                                      Oggetto: ARMADI PER LA GESTIONE DELLE RETI HYPERLAN
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 7209.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TELETRONICA SPA
                                                                                                        CF: 00490900305
                                                                                                      • TELETRONICA SPA
                                                                                                        CF: 00490900305
                                                                                                      CIG: Z650DAFFF4
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI GRU SU AUTOMEZZI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
                                                                                                        CF: 02087580359
                                                                                                      • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
                                                                                                        CF: 02087580359
                                                                                                      CIG: Z650E06C4C
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPI DI CONTINUITA' (UPS)
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1105.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SOCIETA' ITALIANA ENERGIA STATICA S
                                                                                                        CF: 02310690207
                                                                                                      • SOCIETA' ITALIANA ENERGIA STATICA S
                                                                                                        CF: 02310690207
                                                                                                      CIG: Z650F43F34
                                                                                                      Oggetto: SACCHI TRASPARENTI PER CESTINI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1404.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-06-2014 al 18-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GALLO PLASTIC di GALLO SAVINO E C.
                                                                                                        CF: 02046430274
                                                                                                      • GALLO PLASTIC di GALLO SAVINO E C.
                                                                                                        CF: 02046430274
                                                                                                      CIG: Z650FA1E43
                                                                                                      Oggetto: REDAZIONE PERIZIE E PRATICHE ISCRIZIONE ALBO TRASPORTATORI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3100.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 2100.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • STUDIO AM. E CO. SRL
                                                                                                        CF: 03163140274
                                                                                                      • STUDIO AM. E CO. SRL
                                                                                                        CF: 03163140274
                                                                                                      CIG: Z650FC95AF
                                                                                                      Oggetto: ATTIVITA' DI ASSISTENZA SOFTWARE 2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2100.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • AR. MA. INFORMATICA SNC
                                                                                                        CF: 03938350273
                                                                                                      • AR. MA. INFORMATICA SNC
                                                                                                        CF: 03938350273
                                                                                                      CIG: Z651044F4A
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA TUBAZIONI IN POLIETILENE PER ACQUA POTABILE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 9579.50
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-07-2014 al 01-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TECNORESINE SRL
                                                                                                        CF: 01138650286
                                                                                                      • TECNORESINE SRL
                                                                                                        CF: 01138650286
                                                                                                      CIG: Z6512201D8
                                                                                                      Oggetto: AOASTITUZIONE CENTRALINA DI COMANDO E CONTROLLO QUADRO ELETTRICO DEL GRUPPO ELETTROGENO DI QUINTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1770.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 30-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
                                                                                                        CF: 02045310279
                                                                                                      • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
                                                                                                        CF: 02045310279
                                                                                                      CIG: Z660CD62A8
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI PER SPAZZTRICI VARIE MARCHE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 8934.93
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • LINEA STRADALE SRL
                                                                                                        CF: 03280400130
                                                                                                      • LINEA STRADALE SRL
                                                                                                        CF: 03280400130
                                                                                                      CIG: Z660D13720
                                                                                                      Oggetto: LAVORAZIONI MATERIALI PLASTICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 67.76
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MEDIATEC S.R.L.
                                                                                                        CF: 03616780262
                                                                                                      • MEDIATEC S.R.L.
                                                                                                        CF: 03616780262
                                                                                                      CIG: Z660D75008
                                                                                                      Oggetto: FORNITURE RICAMBI MECCANICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 2316.77
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
                                                                                                        CF: 02091420279
                                                                                                      • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
                                                                                                        CF: 02091420279
                                                                                                      CIG: Z660D84912
                                                                                                      Oggetto: CANCELLAZIONE SCRITTE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1090.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • XxXxX JONATHAN HOYTE
                                                                                                        CF: HYTJTH72A12Z404Y
                                                                                                      • XxXxX JONATHAN HOYTE
                                                                                                        CF: HYTJTH72A12Z404Y
                                                                                                      CIG: Z660E06B96
                                                                                                      Oggetto: NOLEGGIO AUTOGRU
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 480.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SANTINATO AUTOGRU SAS DI SANTINATO
                                                                                                        CF: 04140230279
                                                                                                      • SANTINATO AUTOGRU SAS DI SANTINATO
                                                                                                        CF: 04140230279
                                                                                                      CIG: Z660FBDDA0
                                                                                                      Oggetto: NOLEGGIO SALA PAROCCHIALE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 450.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-06-2014 al 30-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PARROCCHIA SS. FELICE E FORTUNATO
                                                                                                        CF: 90015370274
                                                                                                      • PARROCCHIA SS. FELICE E FORTUNATO
                                                                                                        CF: 90015370274
                                                                                                      CIG: Z66105AC9B
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA CARRELLO PER RADIATORI DITTA SICOM
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 616.50
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-08-2014 al 27-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      CIG: Z66113A26A
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4851.80
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 10-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • LIFE TECHNOLOGIES ITALIA
                                                                                                        CF: 12792100153
                                                                                                      • LIFE TECHNOLOGIES ITALIA
                                                                                                        CF: 12792100153
                                                                                                      CIG: Z661186EF1
                                                                                                      Oggetto: TECNOELETTRIC - CONSULTIVO NR.049/2014 SPOSTAMENTO UPS - INTEGRAZIONE ORDINE 48/28947
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4368.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 30-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TECNOELECTRIC SRL
                                                                                                        CF: 02730630270
                                                                                                      • TECNOELECTRIC SRL
                                                                                                        CF: 02730630270
                                                                                                      CIG: Z6611C5EDD
                                                                                                      Oggetto: RIP SCHEDA RPS 20/GDA1B1A
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1270.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 10-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      CIG: Z670E6B7BF
                                                                                                      Oggetto: ELETTROPOMPE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 9065.58
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al 30-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                                      CIG: Z670F1DCE9
                                                                                                      Oggetto: ANALISI BATTERIOLOGICHE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 800.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • IREN ACQUA GAS SPA
                                                                                                        CF: 01571510997
                                                                                                      • IREN ACQUA GAS SPA
                                                                                                        CF: 01571510997
                                                                                                      CIG: Z670F3ADA7
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI OPERATIVI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 32139.75
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • F.L.F. SRL
                                                                                                        CF: 03294540269
                                                                                                      • F.L.F. SRL
                                                                                                        CF: 03294540269
                                                                                                      CIG: Z670F508BD
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA 60 TABELLE FOREX STAMPATE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 700.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 23-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
                                                                                                        CF: 04196720272
                                                                                                      • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
                                                                                                        CF: 04196720272
                                                                                                      CIG: Z67101DA5E
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1434.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-07-2014 al 31-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BIOGENETICS SRL
                                                                                                        CF: 00795130285
                                                                                                      • BIOGENETICS SRL
                                                                                                        CF: 00795130285
                                                                                                      CIG: Z67106F264
                                                                                                      Oggetto: SERVIZI DIVERSI SU AREE VERDI DEL CENTRO STORICO ED ISOLE DI VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                                                        CF: 02689040273
                                                                                                      • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                                                        CF: 02689040273
                                                                                                      CIG: Z671071D88
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA STRUMENTI PER IMP FOGNARI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 35000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-08-2014 al 31-12-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      CIG: Z6710E49F3
                                                                                                      Oggetto: SOSTEGNO INIZIATIVE APT
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-09-2014 al 03-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • AZIENDA DI PROM. TURISTICA PROV.VEN
                                                                                                        CF: 03646550271
                                                                                                      • AZIENDA DI PROM. TURISTICA PROV.VEN
                                                                                                        CF: 03646550271
                                                                                                      CIG: Z6710ECB5F
                                                                                                      Oggetto: FPRNITURA E PRESTAZIONE TECNICA PLC - DEP. S.BIAGIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1323.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al 30-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
                                                                                                        CF: 03473370272
                                                                                                      • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
                                                                                                        CF: 03473370272
                                                                                                      CIG: Z6711A7DB9
                                                                                                      Oggetto: FORUM NAZIONALE: LE SOCIETA' PARTECIPATE 26 - 27 NOVEMBRE 2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 950.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 928.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al 27-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • IUSCONFERENCE SRL
                                                                                                        CF: 08558350966
                                                                                                      • IUSCONFERENCE SRL
                                                                                                        CF: 08558350966
                                                                                                      CIG: Z6711D30F4
                                                                                                      Oggetto: FIAT DOBLO' CARGO 1.3 MJ SX PER TRASPORTO CARCASSE ANIMALI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 12099.19
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • STEFANELLI SPA
                                                                                                        CF: 00611970286
                                                                                                      • STEFANELLI SPA
                                                                                                        CF: 00611970286
                                                                                                      CIG: Z68105CA8F
                                                                                                      Oggetto: ADESIVI CASSONETTI RAMAGLIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 134.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-08-2014 al 18-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                                        CF: PRCDNL62T04Z602O
                                                                                                      • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                                        CF: PRCDNL62T04Z602O
                                                                                                      CIG: Z68106F986
                                                                                                      Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1450.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI
                                                                                                        CF: 03387580271
                                                                                                      • FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI
                                                                                                        CF: 03387580271
                                                                                                      CIG: Z6810C5FFC
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 523.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 23-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ARTI GLASS SRL
                                                                                                        CF: 00195980289
                                                                                                      • ARTI GLASS SRL
                                                                                                        CF: 00195980289
                                                                                                      CIG: Z6810D31CE
                                                                                                      Oggetto: ACQUISTO MATERIALI OFFICINA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 359.90
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 16-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SCAR SRL
                                                                                                        CF: 00353240237
                                                                                                      • SCAR SRL
                                                                                                        CF: 00353240237
                                                                                                      CIG: Z6811277E9
                                                                                                      Oggetto: SOSTITUZIONE ATTACCO MOTOPOMPA VVFF
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1071.90
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 31-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • F.M. INSTALLAZIONI SRL
                                                                                                        CF: 03990590261
                                                                                                      • F.M. INSTALLAZIONI SRL
                                                                                                        CF: 03990590261
                                                                                                      CIG: Z6811B21BB
                                                                                                      Oggetto: GUANTI RESISTENTI ALLA PUNTURA D'AGO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 558.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-11-2014 al 24-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MOSSINI SRL
                                                                                                        CF: 01822010201
                                                                                                      • MOSSINI SRL
                                                                                                        CF: 01822010201
                                                                                                      CIG: Z690E72B00
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA TUBO ACQUEDOTTO IN GHISA + CURVE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 9605.40
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-03-2014 al 30-04-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 00275210102
                                                                                                      • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 00275210102
                                                                                                      CIG: Z690F490AE
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 8729.54
                                                                                                      Somme liquidate: € 5893.98
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 30-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PASINI ALESSANDRO
                                                                                                        CF: PSNLSN67R29L736U
                                                                                                      • PASINI ALESSANDRO
                                                                                                        CF: PSNLSN67R29L736U
                                                                                                      CIG: Z690FCD09C
                                                                                                      Oggetto: CAVALLETTI ALTA MAREA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 32858.75
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-09-2014 al 12-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • OFFICINE CAVALLETTO SRL
                                                                                                        CF: 00002130276
                                                                                                      • OFFICINE CAVALLETTO SRL
                                                                                                        CF: 00002130276
                                                                                                      CIG: Z6A0D6D1A6
                                                                                                      Oggetto: LOG-14/SN GIUNTI PER TUBAZIONI ANISFILAMENTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3187.75
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 31-01-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GEORG FISCHER SPA
                                                                                                        CF: 00814600151
                                                                                                      • GEORG FISCHER SPA
                                                                                                        CF: 00814600151
                                                                                                      CIG: Z6A116365E
                                                                                                      Oggetto: RIFACIMENTO IMP.SOLLEVAMENTO VIA 11 FEBBRAIO QUINTO DI TREVISO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4300.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-10-2014 al 31-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                                        CF: 02177610272
                                                                                                      • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                                        CF: 02177610272
                                                                                                      CIG: Z6A119E885
                                                                                                      Oggetto: RIPARAZIONI PER SOFFIATORI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-10-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      CIG: Z6A1234D9C
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI ORIGINALI PIAGGIO POS. LAVORO 397-14 MC
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 18000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
                                                                                                        CF: 01414340503
                                                                                                      • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
                                                                                                        CF: 01414340503
                                                                                                      CIG: Z6B1022CD3
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 8011.52
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-07-2014 al 02-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • AXFLOW SPA
                                                                                                        CF: 01265950129
                                                                                                      • AXFLOW SPA
                                                                                                        CF: 01265950129
                                                                                                      CIG: Z6B119995F
                                                                                                      Oggetto: TARATURA E REVISIONE STRUMENTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 380.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al 11-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • METRON SPA
                                                                                                        CF: 04013700275
                                                                                                      • METRON SPA
                                                                                                        CF: 04013700275
                                                                                                      CIG: Z6BOFE39F6
                                                                                                      Oggetto: RIPARAZIONE COMPRESSORE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 776.01
                                                                                                      Somme liquidate: € 230.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 23-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • COMPRESSORI CECCATO S.N.C. DI
                                                                                                        CF: 00349340281
                                                                                                      • COMPRESSORI CECCATO S.N.C. DI
                                                                                                        CF: 00349340281
                                                                                                      CIG: Z6C033028F
                                                                                                      Oggetto: CANCELLERIA VARIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1060.60
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 20-01-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TESTOLINI SRL
                                                                                                        CF: 00163410277
                                                                                                      • TESTOLINI SRL
                                                                                                        CF: 00163410277
                                                                                                      CIG: Z6C0EC031F
                                                                                                      Oggetto: ASSISTENZA TECNICA E PERIZIE MEZZI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 16100.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 5687.50
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • STUDIO AM. E CO. SRL
                                                                                                        CF: 03163140274
                                                                                                      • STUDIO AM. E CO. SRL
                                                                                                        CF: 03163140274
                                                                                                      CIG: Z6C0FC1626
                                                                                                      Oggetto: ACQUISTO MATERIALE TECNOLOGICO E DI CONSUMO PER ESPURGO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 17000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 8330.92
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ECO BB SRL
                                                                                                        CF: 03351800986
                                                                                                      • ECO BB SRL
                                                                                                        CF: 03351800986
                                                                                                      CIG: Z6C10950B0
                                                                                                      Oggetto: NOVELLO OFF.NR.1332 DEL 26/08/2014 NR.5 ELETT.3/2 BURKERT COD 00078945 VOLT 24/DC E OFF.NR.1333 DEL
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1790.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 02-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • NOVELLO SRL
                                                                                                        CF: 02783670272
                                                                                                      • NOVELLO SRL
                                                                                                        CF: 02783670272
                                                                                                      CIG: Z6C10973FC
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA REAGENTI PER LABORATORIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2721.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 09-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.
                                                                                                        CF: 12032450152
                                                                                                      • IDEXX LABORATORIES ITALIA S.R.L.
                                                                                                        CF: 12032450152
                                                                                                      CIG: Z6D0B9F6A0
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE CONTAINER SCARRABILE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 390.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 06-02-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • RIZZOTTO SRL
                                                                                                        CF: 02120810284
                                                                                                      • RIZZOTTO SRL
                                                                                                        CF: 02120810284
                                                                                                      CIG: Z6D0D8B0ED
                                                                                                      Oggetto: MANUENZIONE MEZZI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 10380.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MUZZIN MARCO SRL
                                                                                                        CF: 01208480937
                                                                                                      • MUZZIN MARCO SRL
                                                                                                        CF: 01208480937
                                                                                                      CIG: Z6D0DD02E5
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA ACIDO PERACETICO LIDO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10440.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 3514.80
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • DONAU AQUAE SRL
                                                                                                        CF: 04430400269
                                                                                                      • DONAU AQUAE SRL
                                                                                                        CF: 04430400269
                                                                                                      CIG: Z6D0E0D953
                                                                                                      Oggetto: 66-14/MS SERVIZIO LAVAGGIO MEZZI C/O CANTIERE DI MIRANO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 37880.44
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 30-04-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • VENETA LAVAGGI SRL
                                                                                                        CF: 01173780261
                                                                                                      • VENETA LAVAGGI SRL
                                                                                                        CF: 01173780261
                                                                                                      CIG: Z6D0E81764
                                                                                                      Oggetto: ANNO 2014 NOLO BOX OFFICINA LIDO VIA MALAMOCCO 18
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2400.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 2265.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al 30-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PREFAB S.R.L
                                                                                                        CF: 03384010264
                                                                                                      • PREFAB S.R.L
                                                                                                        CF: 03384010264
                                                                                                      CIG: Z6D1150159
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 812.50
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 03-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • HACH LANGE SRL
                                                                                                        CF: 11277000151
                                                                                                      • HACH LANGE SRL
                                                                                                        CF: 11277000151
                                                                                                      CIG: Z6D11A0AAA
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI MATERIALI PER L'EDILIZIA CIM TF
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1068.90
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-11-2014 al 16-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                        CF: 03137160275
                                                                                                      • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                        CF: 03137160275
                                                                                                      CIG: Z6E0CCE750
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA RICAMBI VARI PER MEZZI E NATANTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 12816.43
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
                                                                                                        CF: 02091420279
                                                                                                      • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
                                                                                                        CF: 02091420279
                                                                                                      CIG: Z6E0E76828
                                                                                                      Oggetto: ACQUISTO DETERGENTE SANIFICANTE ENZIMATICO COMPLETO DI APPARECCHIATURE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 9720.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-03-2014 al 25-03-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • NCH ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 00834110157
                                                                                                      • NCH ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 00834110157
                                                                                                      CIG: Z6E10FACCE
                                                                                                      Oggetto: LOG-14/SN DISPOSITIVI MEDICI E ACCESSORI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 300.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-09-2014 al 14-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                                      CIG: Z6E10FBC7E
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE OLEDINAMICA PER RIFACIMENTO TESTE TUBI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
                                                                                                        CF: DLLMNL74R23C638M
                                                                                                      • MD DIESEEL E OLEODINAMICA DI
                                                                                                        CF: DLLMNL74R23C638M
                                                                                                      CIG: Z6E1163677
                                                                                                      Oggetto: RIPARAZIONE SOFFIANTE DEP. JUNGHANS
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1180.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-10-2014 al 30-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TEV SRL
                                                                                                        CF: 03019140270
                                                                                                      • TEV SRL
                                                                                                        CF: 03019140270
                                                                                                      CIG: Z6F0D551AC
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER GRUPPI STATICI DI CONTINUITA'
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1900.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CHLORIDE SRL
                                                                                                        CF: 00307150375
                                                                                                      • CHLORIDE SRL
                                                                                                        CF: 00307150375
                                                                                                      CIG: Z6F0DA4957
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA DA BANCO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 2.60
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MICHIELETTO MAURO
                                                                                                        CF: MCHMRA59L16L736P
                                                                                                      • MICHIELETTO MAURO
                                                                                                        CF: MCHMRA59L16L736P
                                                                                                      CIG: Z6F0E06821
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONI ELETTRICHE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 2560.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
                                                                                                        CF: 03587150289
                                                                                                      • IMPIANTI ELETTRICI CAZZIN MASSIMO S
                                                                                                        CF: 03587150289
                                                                                                      CIG: Z6F0E3C10F
                                                                                                      Oggetto: NOLO MEZZI PER VAGLIATURA RIFIUTI SPIAGGIATI NEL COMUNE DI CHIOGGIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 12000.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-03-2014 al 15-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CESARO MAC.IMPORT SRL
                                                                                                        CF: 03024640272
                                                                                                      • CESARO MAC.IMPORT SRL
                                                                                                        CF: 03024640272
                                                                                                      CIG: Z6F0E47577
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO LABORATORIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2059.80
                                                                                                      Somme liquidate: € 2033.47
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 16-04-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ARTI GLASS SRL
                                                                                                        CF: 00195980289
                                                                                                      • ARTI GLASS SRL
                                                                                                        CF: 00195980289
                                                                                                      CIG: Z6F0FC3A41
                                                                                                      Oggetto: VALVOLE DI REGOLAZIONE E GIUNTO DI SMONTAGGIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 15138.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-06-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 00275210102
                                                                                                      • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 00275210102
                                                                                                      CIG: Z6F1013DB0
                                                                                                      Oggetto: CONSULENZA FISCALE ANNO 2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 16000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 5137.95
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • LOGOS COMMERCIALISTI ASSOCIATI
                                                                                                        CF: 03266190275
                                                                                                      • LOGOS COMMERCIALISTI ASSOCIATI
                                                                                                        CF: 03266190275
                                                                                                      CIG: Z6F101BE21
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI RACCOLTA RAEE E CARTUCCE ESAUSTE PRESSO UTENZE COMMERCIALI NEL CENTRO STORICO E ISOLE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 3970.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • RE.TE. SRL
                                                                                                        CF: 03543210276
                                                                                                      • RE.TE. SRL
                                                                                                        CF: 03543210276
                                                                                                      CIG: Z6F108D304
                                                                                                      Oggetto: ADEGUAMENTO CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1850.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • STUDIO TECNICO ASSOCIATO MULTIMPIANTI
                                                                                                        CF: 02360850271
                                                                                                      • STUDIO TECNICO ASSOCIATO MULTIMPIANTI
                                                                                                        CF: 02360850271
                                                                                                      CIG: Z6F10C5FE9
                                                                                                      Oggetto: FORNOTURA MATERIALE E REAGENTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2135.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 19-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PARTICLE MEASURING SYSTEMS SRL
                                                                                                        CF: 10427421002
                                                                                                      • PARTICLE MEASURING SYSTEMS SRL
                                                                                                        CF: 10427421002
                                                                                                      CIG: Z6F11D38FE
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 530.16
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 24-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • OFIRA ITALIANA SRL
                                                                                                        CF: 01096890171
                                                                                                      • OFIRA ITALIANA SRL
                                                                                                        CF: 01096890171
                                                                                                      CIG: Z6F1262A63
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA STRUMENTO DI LABORATIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1760.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 14-01-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • COMPAS
                                                                                                        CF: ZNDDRN69R55L407Y
                                                                                                      • COMPAS
                                                                                                        CF: ZNDDRN69R55L407Y
                                                                                                      CIG: Z6FODFD21E
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI PER MEZZI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 4136.56
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • UNIPART SRL
                                                                                                        CF: 01495040550
                                                                                                      • UNIPART SRL
                                                                                                        CF: 01495040550
                                                                                                      CIG: Z7005803F2
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA E POSA ARREDI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 19900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 19276.50
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-06-2012 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
                                                                                                        CF: 03230200275
                                                                                                      • RIGHETTI ARREDI SERVIZI SAS
                                                                                                        CF: 03230200275
                                                                                                      CIG: Z700C87E5A
                                                                                                      Oggetto: RACCORDI IN GHISA SFEROIDALE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39800.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 39209.45
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 00275210102
                                                                                                      • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 00275210102
                                                                                                      CIG: Z700D139D2
                                                                                                      Oggetto: COMPONENTI OLEODINAMICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 9250.90
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
                                                                                                        CF: 09450130159
                                                                                                      • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
                                                                                                        CF: 09450130159
                                                                                                      CIG: Z700D42EBE
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA GAS PER IRSCALDAMENTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 36472.10
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PUBLIGAS VERONA S.P.A.
                                                                                                        CF: 00213040231
                                                                                                      • PUBLIGAS VERONA S.P.A.
                                                                                                        CF: 00213040231
                                                                                                      CIG: Z700D48310
                                                                                                      Oggetto: SOSTEGNO INIZIATIVE COMUNE NOALE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 800.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-03-2014 al 20-03-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • EGO DI PASQUAZZO EMILIANO
                                                                                                        CF: PSQMLN78A06F904C
                                                                                                      • EGO DI PASQUAZZO EMILIANO
                                                                                                        CF: PSQMLN78A06F904C
                                                                                                      CIG: Z700E9D264
                                                                                                      Oggetto: ACQUISTO FIAT FIORINO CARGO 1.3 MJT
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 9520.50
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 30-04-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CAMPELLO MOTORS SPA
                                                                                                        CF: 02848220279
                                                                                                      • CAMPELLO MOTORS SPA
                                                                                                        CF: 02848220279
                                                                                                      CIG: Z700EAD441
                                                                                                      Oggetto: RIPARAZIONE STRUMENTI MISURATORE LIVELLI PER SOLLEVAMENTO FOGNATURA ZONA B
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1305.40
                                                                                                      Somme liquidate: € 1070.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al 02-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      CIG: Z700EBC95F
                                                                                                      Oggetto: MANUT STRAORDINARIA SU CARICATORE GOMMATO SENNEBOGEN 821M
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 8300.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 30-04-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CESARO MAC.IMPORT SRL
                                                                                                        CF: 03024640272
                                                                                                      • CESARO MAC.IMPORT SRL
                                                                                                        CF: 03024640272
                                                                                                      CIG: Z700FB97C4
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1429.44
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 07-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      CIG: Z7010F5906
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA 2 LAMPEGGIANTI AUTOMEZZO SOLLEVAMENTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 322.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-09-2014 al 07-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                                      CIG: Z701125DA2
                                                                                                      Oggetto: CARTA DI MEMORIA COMPACT-FLASH E TRASMETTITORE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1205.04
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-10-2014 al 12-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      CIG: Z710E616B4
                                                                                                      Oggetto: SPOSTAMENTO DELL'UPS DA LABORATORIO ALLA CABINA ELETT. 100 E COLLEGAMENTO DEI DUE UPS IN PARALLELO P
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5695.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 2950.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • RPS SPA
                                                                                                        CF: 00436570584
                                                                                                      • RPS SPA
                                                                                                        CF: 00436570584
                                                                                                      CIG: Z710E7C135
                                                                                                      Oggetto: TRASPORTO E IMMATRICOLAZIONE 4 MEZZI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 2000.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-03-2014 al 27-03-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ROSSI OLEODINAMICA SRL
                                                                                                        CF: 01727980409
                                                                                                      • ROSSI OLEODINAMICA SRL
                                                                                                        CF: 01727980409
                                                                                                      CIG: Z711064B77
                                                                                                      Oggetto: SOSTITUZIONE TRAMETTITORI DI PORTATA IMP. FOGNATURA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 516.80
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-10-2014 al 30-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TNC TecnoConsulting srl
                                                                                                        CF: 02987990278
                                                                                                      • TNC TecnoConsulting srl
                                                                                                        CF: 02987990278
                                                                                                      CIG: Z7111A3BC9
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA ARMADIO FRIGOFERO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2295.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-11-2014 al 16-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PIARDI SRL
                                                                                                        CF: 02146180175
                                                                                                      • PIARDI SRL
                                                                                                        CF: 02146180175
                                                                                                      CIG: Z7112048ED
                                                                                                      Oggetto: LOG-14/SN FASCE DI RIPARAZIONE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 10-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TECNORESINE SRL
                                                                                                        CF: 01138650286
                                                                                                      • TECNORESINE SRL
                                                                                                        CF: 01138650286
                                                                                                      CIG: Z720C80C2D
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE MINUTERIA FERRAMENTA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 949.31
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ZAMBONIN SRL
                                                                                                        CF: 04179900271
                                                                                                      • ZAMBONIN SRL
                                                                                                        CF: 04179900271
                                                                                                      CIG: Z720D49445
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE PNEUMATICI MEZZI AZIENDALI CAVARZERE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FRISIKO PNEUS SRL
                                                                                                        CF: 04682420288
                                                                                                      • FRISIKO PNEUS SRL
                                                                                                        CF: 04682420288
                                                                                                      CIG: Z720D88045
                                                                                                      Oggetto: CORSO + ESAME PATENTINO ITALIANO FRIGORISTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4750.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-02-2014 al 03-02-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SDF SAVING SRL
                                                                                                        CF: 04060070275
                                                                                                      • SDF SAVING SRL
                                                                                                        CF: 04060070275
                                                                                                      CIG: Z720F349AB
                                                                                                      Oggetto: LOG-14/SN SABBIA DI FRANTOIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 3978.58
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ROMEA ASFALTI SRL
                                                                                                        CF: 03214450276
                                                                                                      • ROMEA ASFALTI SRL
                                                                                                        CF: 03214450276
                                                                                                      CIG: Z720F4E090
                                                                                                      Oggetto: ADDEBITO MATERILALE NON CONFORME ANNO 2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4200.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CO.RE.PLA. CONSORZIO NAZIONALE PER
                                                                                                        CF: 12295820158
                                                                                                      • CO.RE.PLA. CONSORZIO NAZIONALE PER
                                                                                                        CF: 12295820158
                                                                                                      CIG: Z721049090
                                                                                                      Oggetto: FORNITURE CONTENITORI DA 50 LITRI - QUARTO D'ALTINO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 280.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-07-2014 al 08-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • EUROSINTEX SRL
                                                                                                        CF: 02448130167
                                                                                                      • EUROSINTEX SRL
                                                                                                        CF: 02448130167
                                                                                                      CIG: Z72107CA1E
                                                                                                      Oggetto: LOG-14/SN DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-08-2014 al 15-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                                      CIG: Z7210E111B
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI MEZZI INDUSTRIALI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 16523.07
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
                                                                                                        CF: 00619950280
                                                                                                      • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
                                                                                                        CF: 00619950280
                                                                                                      CIG: Z7210FB5BA
                                                                                                      Oggetto: CONSULENZA DI RISK ASSESTMENT E INSURANCE STRATEGIC REVIEW
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 27700.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 30-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MARSH RISK CONSULTING SERVICE SRL
                                                                                                        CF: 10027410157
                                                                                                      • MARSH RISK CONSULTING SERVICE SRL
                                                                                                        CF: 10027410157
                                                                                                      CIG: Z72113AA8D
                                                                                                      Oggetto: ISTRUZIONE PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI NUOVO IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI IN VIALE VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3800.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 17-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BOSCARO PER. IND. ENRICO
                                                                                                        CF: BSCNRC68D13D325F
                                                                                                      • BOSCARO PER. IND. ENRICO
                                                                                                        CF: BSCNRC68D13D325F
                                                                                                      CIG: Z7211CC134
                                                                                                      Oggetto: INSERIMENTO LOGO SU MATERIALE PUBBLICITARIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 29-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BORTOLATO NICO
                                                                                                        CF: BRTNCI55T02F904Z
                                                                                                      • BORTOLATO NICO
                                                                                                        CF: BRTNCI55T02F904Z
                                                                                                      CIG: Z72123AAF3
                                                                                                      Oggetto: STRUMENTO APPARECCHIATURA PER ANALISI AMMONIACA NH14 IMPIANTO DEPURATORE FUSINA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 17945.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 03-03-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • METROHM ITALIANA SRL
                                                                                                        CF: 11073590157
                                                                                                      • METROHM ITALIANA SRL
                                                                                                        CF: 11073590157
                                                                                                      CIG: Z730D43860
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 3269.77
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ZAMBONIN SRL
                                                                                                        CF: 04179900271
                                                                                                      • ZAMBONIN SRL
                                                                                                        CF: 04179900271
                                                                                                      CIG: Z730D52992
                                                                                                      Oggetto: SVUOTAMENTO CONTENITORI E TRASPORTO RIFIUTO VEGETALE + RAGNO ANNO 2014 AREA TERRITORIALE CAVARZERE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 3870.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-03-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
                                                                                                        CF: 01174490290
                                                                                                      • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
                                                                                                        CF: 01174490290
                                                                                                      CIG: Z730D63F0B
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 207.15
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SCOMAZZON LIBERO SAS
                                                                                                        CF: 02042830279
                                                                                                      • SCOMAZZON LIBERO SAS
                                                                                                        CF: 02042830279
                                                                                                      CIG: Z730D843C0
                                                                                                      Oggetto: ACQUISTO OLII LUBRIFICANTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 4670.60
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
                                                                                                        CF: 00484960588
                                                                                                      • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
                                                                                                        CF: 00484960588
                                                                                                      CIG: Z730E06D21
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALI EDILI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 844.91
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                                                                                        CF: 02859980274
                                                                                                      • VOLPATO COSTRUZIONI SRL
                                                                                                        CF: 02859980274
                                                                                                      CIG: Z730E0C94B
                                                                                                      Oggetto: RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI DA ECOCENTRI TERRAFERMA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2264.10
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 28-02-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SE.FI. AMBIENTE SRL
                                                                                                        CF: 02405830270
                                                                                                      • SE.FI. AMBIENTE SRL
                                                                                                        CF: 02405830270
                                                                                                      CIG: Z7310973E9
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE E REAGENTI PER LABORATORIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 760.18
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-09-2014 al 20-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PROMINENT ITALIANA SRL
                                                                                                        CF: 01036040218
                                                                                                      • PROMINENT ITALIANA SRL
                                                                                                        CF: 01036040218
                                                                                                      CIG: Z7310E0697
                                                                                                      Oggetto: MOTORE ELETTRICO DA 7,5 KW GIRI 1400 CASSA 132 FORMA B5 011
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 380.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 05-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
                                                                                                        CF: 02414650271
                                                                                                      • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
                                                                                                        CF: 02414650271
                                                                                                      CIG: Z731111BDE
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI UN DEMINERALIZZATORE PER MONITOR ON LINE CA'SOLARO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4144.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 01-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MERCK SPA
                                                                                                        CF: 03350760967
                                                                                                      • MERCK SPA
                                                                                                        CF: 03350760967
                                                                                                      CIG: Z73120FBE9
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA CALDAIE E AEROTERMI PER OFFICINA MIRANO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 8982.30
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • F.LLI BELTRAME SPA
                                                                                                        CF: 00299550285
                                                                                                      • F.LLI BELTRAME SPA
                                                                                                        CF: 00299550285
                                                                                                      CIG: Z740C88069
                                                                                                      Oggetto: CONTATORI WOLTMANN CL. C
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 25000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 11655.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SENSUS ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 04735970966
                                                                                                      • SENSUS ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 04735970966
                                                                                                      CIG: Z740D47183
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI PER MEZZI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • R.O.M. S.R.L.
                                                                                                        CF: 04467250280
                                                                                                      • R.O.M. S.R.L.
                                                                                                        CF: 04467250280
                                                                                                      CIG: Z740D58601
                                                                                                      Oggetto: GPL PER CENTRALE DI CAVANELLA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 3024.39
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CLODIAGAS S.R.L.
                                                                                                        CF: 01341950283
                                                                                                      • CLODIAGAS S.R.L.
                                                                                                        CF: 01341950283
                                                                                                      CIG: Z740E21AD8
                                                                                                      Oggetto: BS 65-14/MS TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI A.T. MIRANESE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 23312.67
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SE.FI. AMBIENTE SRL
                                                                                                        CF: 02405830270
                                                                                                      • SE.FI. AMBIENTE SRL
                                                                                                        CF: 02405830270
                                                                                                      CIG: Z740ECC37D
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE SPETTROFOTOMERO PER LAB. SCORZE'
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1967.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-04-2014 al 23-04-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ERRECI SRL
                                                                                                        CF: 02659320135
                                                                                                      • ERRECI SRL
                                                                                                        CF: 02659320135
                                                                                                      CIG: Z740F77BD2
                                                                                                      Oggetto: MATERIALI INERTI VARI SFUSI E IN SACCO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 32000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 22862.41
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-06-2014 al 31-05-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                        CF: 03137160275
                                                                                                      • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                        CF: 03137160275
                                                                                                      CIG: Z740FA08D0
                                                                                                      Oggetto: NOLO ED INSTALLAZIONE MISURATORI VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 37475.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 18250.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-08-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
                                                                                                        CF: 02459940280
                                                                                                      • B.M. TECNOLOGIE INDUSTRIALI Srl
                                                                                                        CF: 02459940280
                                                                                                      CIG: Z7410EED45
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE VARIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 18000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      CIG: Z7410FCBD6
                                                                                                      Oggetto: FORNIT. CIMITERI TF E VE CARTELLI INFORMATIVI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 8593.74
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 15-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                                        CF: PRCDNL62T04Z602O
                                                                                                      • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                                        CF: PRCDNL62T04Z602O
                                                                                                      CIG: Z7411CF6B0
                                                                                                      Oggetto: LOG-14/SN CONTATORI ACQUA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 19800.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al 16-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • WATERTECH SPA
                                                                                                        CF: 12635270155
                                                                                                      • WATERTECH SPA
                                                                                                        CF: 12635270155
                                                                                                      CIG: Z750D45E2C
                                                                                                      Oggetto: ELETTROPOMPA AUTOADESCANTE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 2440.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • C.E.M. ELETTROMECCANICA S.R.L.
                                                                                                        CF: 02382770366
                                                                                                      • C.E.M. ELETTROMECCANICA S.R.L.
                                                                                                        CF: 02382770366
                                                                                                      CIG: Z750DB0F0D
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 238.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • UNIPART SRL
                                                                                                        CF: 01495040550
                                                                                                      • UNIPART SRL
                                                                                                        CF: 01495040550
                                                                                                      CIG: Z750DB43FF
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DISCARICA CA' ROSSA ANNO 2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 84.95
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ZAMBONIN SRL
                                                                                                        CF: 04179900271
                                                                                                      • ZAMBONIN SRL
                                                                                                        CF: 04179900271
                                                                                                      CIG: Z750DB87A6
                                                                                                      Oggetto: LUBRIFICANTI GRASSO PER APPARECCHIATURE DEPURATORI FUSINA E CAMPALTO SOLLEVAMENTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 25000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 10610.75
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
                                                                                                        CF: 00484960588
                                                                                                      • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
                                                                                                        CF: 00484960588
                                                                                                      CIG: Z750DD08F9
                                                                                                      Oggetto: CONTRATTO QUADRO MANUT. IMP.PROPRI.E TERZI DEP.VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 30992.67
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                                        CF: 02177610272
                                                                                                      • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                                        CF: 02177610272
                                                                                                      CIG: Z750F9A709
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI STRUMENTO TITAAN ANALIZZATORI FANGHI FUSINA DEPURATORE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3215.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 2855.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 07-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • DOTCOM SRL
                                                                                                        CF: 02020250425
                                                                                                      • DOTCOM SRL
                                                                                                        CF: 02020250425
                                                                                                      CIG: Z751132BE6
                                                                                                      Oggetto: PRIMA VERIF. PERIOD. ENTE CERT. SU ALZAFERETRI CIM TF E VE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 436.90
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al 31-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
                                                                                                        CF: 05817621005
                                                                                                      • CENPI SCRL - CONSORZIO EUROPEO DI N
                                                                                                        CF: 05817621005
                                                                                                      CIG: Z751134469
                                                                                                      Oggetto: LIBRI CON LOGO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 20-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • LIBRERIA EDITRICE CAFOSCARINA SOCI
                                                                                                        CF: 00298940271
                                                                                                      • LIBRERIA EDITRICE CAFOSCARINA SOCI
                                                                                                        CF: 00298940271
                                                                                                      CIG: Z751149F7F
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI N. 2 ALTALENE CON SEDILI A GABBIA INCL.TRASP.ASILO NIDO CHIOCCIOLA DEL COMUNE VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1400.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-10-2014 al 24-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TLF SRL
                                                                                                        CF: 01515680518
                                                                                                      • TLF SRL
                                                                                                        CF: 01515680518
                                                                                                      CIG: Z7511654C9
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MANIGLIONI ANTIPANICO CISA CERTIFICATI CE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 16957.22
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      CIG: Z751170545
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO PARATIA DIVISORIA SU STIVA CHIATTA DA 1200 MC
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 14500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • EMMENNE SRLS
                                                                                                        CF: 04248180277
                                                                                                      • EMMENNE SRLS
                                                                                                        CF: 04248180277
                                                                                                      CIG: Z75119B785
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE CARROPONTE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1355.50
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al 31-10-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
                                                                                                        CF: 00768160152
                                                                                                      • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
                                                                                                        CF: 00768160152
                                                                                                      CIG: Z7511C5C0B
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI BASETTE REGOLABILI ZINCATE PER CIM TF
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 41.14
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-11-2014 al 15-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BUSOLIN SRL
                                                                                                        CF: 03343300277
                                                                                                      • BUSOLIN SRL
                                                                                                        CF: 03343300277
                                                                                                      CIG: Z760D7215C
                                                                                                      Oggetto: INDAGINI AMBIENTALI CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI BONIFICA DEL VILLAGGIO SAN MARCO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2808.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 28-02-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • STUDIO GUZZO DEI GEOMETRI P. E N. GUZZO
                                                                                                        CF: 03100340268
                                                                                                      • STUDIO GUZZO DEI GEOMETRI P. E N. GUZZO
                                                                                                        CF: 03100340268
                                                                                                      CIG: Z760D837D0
                                                                                                      Oggetto: ACQUISTO E MANUTENZIONE MECCANICA ALLESTIMENTI SU VEICOLI OMB
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 410.13
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • OMB INTERNATIONAL S.R.L.
                                                                                                        CF: 03132300983
                                                                                                      • OMB INTERNATIONAL S.R.L.
                                                                                                        CF: 03132300983
                                                                                                      CIG: Z760ED00D1
                                                                                                      Oggetto: CONS. ANNUALE DICHIARAZIONI FISCALI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 4224.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • LOGOS COMMERCIALISTI ASSOCIATI
                                                                                                        CF: 03266190275
                                                                                                      • LOGOS COMMERCIALISTI ASSOCIATI
                                                                                                        CF: 03266190275
                                                                                                      CIG: Z760ED503C
                                                                                                      Oggetto: CONTENITORI PER DIFFERENZIATA SAN DONA'-CAVALLINO TREPORTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 20912.50
                                                                                                      Somme liquidate: € 20912.48
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-03-2014 al 16-05-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • JCOPLASTIC SPA
                                                                                                        CF: 03350060657
                                                                                                      • JCOPLASTIC SPA
                                                                                                        CF: 03350060657
                                                                                                      CIG: Z760F7CCC2
                                                                                                      Oggetto: VERIFICHE MESSE A TERRA CENTRALINE LIDO E CAVALLINO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 7480.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-06-2014 al 30-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • VERIFICA SPA
                                                                                                        CF: 03670710965
                                                                                                      • VERIFICA SPA
                                                                                                        CF: 03670710965
                                                                                                      CIG: Z7610B4C53
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO PULIZIA PADIGLIONI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-10-2014 al 12-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SAN DONA' SERVIZI SRL
                                                                                                        CF: 03317270274
                                                                                                      • SAN DONA' SERVIZI SRL
                                                                                                        CF: 03317270274
                                                                                                      CIG: Z7610D6795
                                                                                                      Oggetto: TARATURA PESA IN DISCARICA CA' ROSSA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 450.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 06-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CM BILANCE SNC
                                                                                                        CF: 03626490282
                                                                                                      • CM BILANCE SNC
                                                                                                        CF: 03626490282
                                                                                                      CIG: Z7610E81F5
                                                                                                      Oggetto: 02 ATTREZZATURA VASCA CON VOLTABIDONI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-09-2014 al 15-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ROSSI OLEODINAMICA SRL
                                                                                                        CF: 01727980409
                                                                                                      • ROSSI OLEODINAMICA SRL
                                                                                                        CF: 01727980409
                                                                                                      CIG: Z761116D13
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA STRUMENTI DITTA TESTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2489.20
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al 04-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TESTO SPA
                                                                                                        CF: 10498780153
                                                                                                      • TESTO SPA
                                                                                                        CF: 10498780153
                                                                                                      CIG: Z761160894
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA EPOSA MANIGLIONI ANTIPANICO SEDE CDO 1 MESTRE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5225.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • LA BEB SNC
                                                                                                        CF: 01476410277
                                                                                                      • LA BEB SNC
                                                                                                        CF: 01476410277
                                                                                                      CIG: Z7611C400C
                                                                                                      Oggetto: STAMPATI PER ACQUEDOTTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1125.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 10-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                                        CF: 00612580274
                                                                                                      • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                                        CF: 00612580274
                                                                                                      CIG: Z7612093CF
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA ELETTROVENTILATORE PER UTA CDO1
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 476.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MOMENTE' SNC
                                                                                                        CF: 02710730272
                                                                                                      • MOMENTE' SNC
                                                                                                        CF: 02710730272
                                                                                                      CIG: Z770E20324
                                                                                                      Oggetto: "CORSO ""IL SISTRI E I PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI "" PD 06/03/2014 PARTECIPANTI : SMANIOTTO L. MA"
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1077.30
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-03-2014 al 07-03-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • AMBIENTE LEGALE SRL
                                                                                                        CF: 01357350550
                                                                                                      • AMBIENTE LEGALE SRL
                                                                                                        CF: 01357350550
                                                                                                      CIG: Z770EAA51E
                                                                                                      Oggetto: CORSO MACCHINE ED ATTREZZATURE DA CANTIERE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 100.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 07-05-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                                        CF: 03834380275
                                                                                                      • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                                        CF: 03834380275
                                                                                                      CIG: Z770EADA10
                                                                                                      Oggetto: MEDIATEC RIVESTIMENTO RUOTA CARRELLO ELEVATORE FUSINA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 125.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al 30-04-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MEDIATEC S.R.L.
                                                                                                        CF: 03616780262
                                                                                                      • MEDIATEC S.R.L.
                                                                                                        CF: 03616780262
                                                                                                      CIG: Z770F8E280
                                                                                                      Oggetto: REAGENTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4564.90
                                                                                                      Somme liquidate: € 4150.80
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 23-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • OXOID SPA
                                                                                                        CF: 00889160156
                                                                                                      • OXOID SPA
                                                                                                        CF: 00889160156
                                                                                                      CIG: Z770FAFCF6
                                                                                                      Oggetto: PASSAGGI AUTOMEZZI TRAGHETTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1048.23
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ACTV SPA
                                                                                                        CF: 80013370277
                                                                                                      • ACTV SPA
                                                                                                        CF: 80013370277
                                                                                                      CIG: Z771005B65
                                                                                                      Oggetto: BS 961-14/AG. CONSULENZA DIREZIONALE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 33000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 15000.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 31-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • AXTERIA SPA
                                                                                                        CF: 03202290171
                                                                                                      • AXTERIA SPA
                                                                                                        CF: 03202290171
                                                                                                      CIG: Z77110B9EB
                                                                                                      Oggetto: LOG-14/SN GIUNTI E FASCE INOX PER RIPARAZIONI CONDOTTE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 23-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
                                                                                                        CF: 01466450069
                                                                                                      • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
                                                                                                        CF: 01466450069
                                                                                                      CIG: Z77110D65A
                                                                                                      Oggetto: INTERVENTO DI RIEMPIMENTO VORAGINE APERTASI CUASA AVVERSE CONDIZIONI METEO SCUOLA G.CESARE MESTRE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1309.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-08-2014 al 16-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                                        CF: 00703690271
                                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                                        CF: 00703690271
                                                                                                      CIG: Z7711636EE
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 301.80
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 10-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 02079741209
                                                                                                      • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 02079741209
                                                                                                      CIG: Z780D505A9
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI PER MOTOBARCHE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 3687.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • METAU SERVICE SRL
                                                                                                        CF: 02217471206
                                                                                                      • METAU SERVICE SRL
                                                                                                        CF: 02217471206
                                                                                                      CIG: Z780DA8D75
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE DA LABORATORIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 630.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ARTI GLASS SRL
                                                                                                        CF: 00195980289
                                                                                                      • ARTI GLASS SRL
                                                                                                        CF: 00195980289
                                                                                                      CIG: Z780DE4097
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1383.10
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-02-2014 al 16-04-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ARTI GLASS SRL
                                                                                                        CF: 00195980289
                                                                                                      • ARTI GLASS SRL
                                                                                                        CF: 00195980289
                                                                                                      CIG: Z780F52EA8
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA FRIGOFERO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2160.28
                                                                                                      Somme liquidate: € 2152.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al 28-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PIARDI SRL
                                                                                                        CF: 02146180175
                                                                                                      • PIARDI SRL
                                                                                                        CF: 02146180175
                                                                                                      CIG: Z780FFFB94
                                                                                                      Oggetto: "SEMINARIO ""I LIMITI ALLE REMUNERAZIONI DI DIRIGENTI"""
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 750.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-07-2014 al 18-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • OPTIME SRL FORMAZIONE STUDI E RICER
                                                                                                        CF: 09966310014
                                                                                                      • OPTIME SRL FORMAZIONE STUDI E RICER
                                                                                                        CF: 09966310014
                                                                                                      CIG: Z781030612
                                                                                                      Oggetto: IMPAGINAZIONE GRAFICA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 65.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-07-2014 al 24-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN E C.
                                                                                                        CF: 04158520280
                                                                                                      • FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN E C.
                                                                                                        CF: 04158520280
                                                                                                      CIG: Z7810C6060
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 244.60
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 06-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 02079741209
                                                                                                      • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 02079741209
                                                                                                      CIG: Z78110FBE1
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI APP. ELE.
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
                                                                                                        CF: 00768160152
                                                                                                      • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
                                                                                                        CF: 00768160152
                                                                                                      CIG: Z7811197C6
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA SOFFIATORI PER FOGLIE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 8300.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-11-2014 al 14-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      CIG: Z78113AA35
                                                                                                      Oggetto: REVISIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 82.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 31-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                                      CIG: Z7811AC10E
                                                                                                      Oggetto: LOG-14/SN RACCORDI TUBAZIONE IN OTTONE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1100.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-11-2014 al 28-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TECNOVIELLE SPA
                                                                                                        CF: 01579230176
                                                                                                      • TECNOVIELLE SPA
                                                                                                        CF: 01579230176
                                                                                                      CIG: Z7903B14F8
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA VESTIARIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 25000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 3392.50
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-02-2012 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MASIERO CONFEZIONI S.R.L.
                                                                                                        CF: 00259830271
                                                                                                      • MASIERO CONFEZIONI S.R.L.
                                                                                                        CF: 00259830271
                                                                                                      CIG: Z79086863E
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA PEZZAME BIANCO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1442.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PEZZAMIFICIO BORDON
                                                                                                        CF: MNFSDR60L29D325X
                                                                                                      • PEZZAMIFICIO BORDON
                                                                                                        CF: MNFSDR60L29D325X
                                                                                                      CIG: Z790D7EB2A
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE PNEUMATICO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 51.85
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • P V L SRL
                                                                                                        CF: 01471430296
                                                                                                      • P V L SRL
                                                                                                        CF: 01471430296
                                                                                                      CIG: Z790D82408
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA TUBI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 270.40
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 06-05-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • DIESEL E IDRAULICA
                                                                                                        CF: FRRPRZ61L61G693T
                                                                                                      • DIESEL E IDRAULICA
                                                                                                        CF: FRRPRZ61L61G693T
                                                                                                      CIG: Z790D835AE
                                                                                                      Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE PER OFFICINA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 2040.92
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      CIG: Z790DCFA5D
                                                                                                      Oggetto: SOSTEGNO INIZIATIVE CULTURALI COMUNE SPINEA - M. STEVANATO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 200.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-07-2014 al 10-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • STEVANATO MARGHERITA
                                                                                                        CF: STVMGH63B62I908W
                                                                                                      • STEVANATO MARGHERITA
                                                                                                        CF: STVMGH63B62I908W
                                                                                                      CIG: Z791118956
                                                                                                      Oggetto: CESTE PER SCOPE ERICA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 7500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-10-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • OFFICINE CAVALLETTO SRL
                                                                                                        CF: 00002130276
                                                                                                      • OFFICINE CAVALLETTO SRL
                                                                                                        CF: 00002130276
                                                                                                      CIG: Z791151831
                                                                                                      Oggetto: INTERVENTO ASS.ZA TECNICA DEP. S. GIROLAMO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 150.60
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 29-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      CIG: Z7911E5129
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA TUBAZIONI MULTISTRATO E RACCORDERIA PER LABORATORI IMPIANTO DEPURAZIONE FUSINA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 878.23
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • F.LLI BELTRAME SPA
                                                                                                        CF: 00299550285
                                                                                                      • F.LLI BELTRAME SPA
                                                                                                        CF: 00299550285
                                                                                                      CIG: Z7A0D738FD
                                                                                                      Oggetto: MANUT./ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE 2014 DEP. VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 153.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
                                                                                                        CF: 02136000268
                                                                                                      • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
                                                                                                        CF: 02136000268
                                                                                                      CIG: Z7A0DA4476
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA SPAZZATRICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 6478.39
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TS GENERAL SERVICE SRL
                                                                                                        CF: 01592850935
                                                                                                      • TS GENERAL SERVICE SRL
                                                                                                        CF: 01592850935
                                                                                                      CIG: Z7A0DCA45A
                                                                                                      Oggetto: BS 367-13/MS MOVIMENTAZION E CARICAMENTO RIFIUTI PRESSO IMPIANTO DEPURAZIONE CAVALLINO ANNI 2014/201
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 19000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 3340.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CIPRIANO COSTANTINI E F.LLI SNC
                                                                                                        CF: 00464310275
                                                                                                      • CIPRIANO COSTANTINI E F.LLI SNC
                                                                                                        CF: 00464310275
                                                                                                      CIG: Z7A0DD027A
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA ELLETRODI PH E REDOX
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2628.30
                                                                                                      Somme liquidate: € 2551.79
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-03-2014 al 01-04-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      CIG: Z7A0E6AE29
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO RILEVO DELLA POPOLAZIONE ARBOREA RELATIVO AL PROGETTO DI BONIFICA VILLAGGIO SAN MARCO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2550.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 30-04-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MARANGONI NICOLA
                                                                                                        CF: MRNNCL75P13E864Z
                                                                                                      • MARANGONI NICOLA
                                                                                                        CF: MRNNCL75P13E864Z
                                                                                                      CIG: Z7A0ED6005
                                                                                                      Oggetto: VERIFICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA IMPIANTO LAB. FUSINA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-04-2014 al 28-04-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • VERIFICA SPA
                                                                                                        CF: 03670710965
                                                                                                      • VERIFICA SPA
                                                                                                        CF: 03670710965
                                                                                                      CIG: Z7A0F7A2B2
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA SCAFFALATURA PER ARCHIVIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4150.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 24-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ILMAG SAS DI PEPE PAOLO E C
                                                                                                        CF: 02799060047
                                                                                                      • ILMAG SAS DI PEPE PAOLO E C
                                                                                                        CF: 02799060047
                                                                                                      CIG: Z7A10648FD
                                                                                                      Oggetto: SACCHETTI DA LT. 90 E LT. 25
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 35000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-08-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • NUOVA GANDIPLAST SRL
                                                                                                        CF: 00968480160
                                                                                                      • NUOVA GANDIPLAST SRL
                                                                                                        CF: 00968480160
                                                                                                      CIG: Z7A10BC600
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA RIVESTIMENTI IN ZN PER CIMITERI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 17975.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 31-12-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • C.F.Z. SRL
                                                                                                        CF: 02916140243
                                                                                                      • C.F.Z. SRL
                                                                                                        CF: 02916140243
                                                                                                      CIG: Z7A110BFA1
                                                                                                      Oggetto: LE NOVITA' INTRODOTTE DALLA PRIMA PARTE DEL JOB ACT
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 31-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CONFEDERAZIONE FORMAZIONE LOGISTICA
                                                                                                        CF: 03395860103
                                                                                                      • CONFEDERAZIONE FORMAZIONE LOGISTICA
                                                                                                        CF: 03395860103
                                                                                                      CIG: Z7A114A4C4
                                                                                                      Oggetto: SPESE NOTARILI ALL'INTERNO DEL CONTRATTO DI CESSIONE ENEL
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2985.26
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-09-2014 al 24-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ATLANTE-CERASI STUDIO NOTARILE ASSO
                                                                                                        CF: 03520061007
                                                                                                      • ATLANTE-CERASI STUDIO NOTARILE ASSO
                                                                                                        CF: 03520061007
                                                                                                      CIG: Z7A11A790A
                                                                                                      Oggetto: GESTIONE E TARATURA DELLA STRUMENTAZIONE NEI LABORATORI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 520.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al 26-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PRO.M.EC.
                                                                                                        CF: 03034790364
                                                                                                      • PRO.M.EC.
                                                                                                        CF: 03034790364
                                                                                                      CIG: Z7B0A16E93
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA E INSTALLAZIONE SISTEMA DI TELECONTROLLO E GESTIONE PROPOSTA ECONOMICA ISET DEL 13-074
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-06-2014 al 30-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ISET SRL
                                                                                                        CF: 00782160253
                                                                                                      • ISET SRL
                                                                                                        CF: 00782160253
                                                                                                      CIG: Z7B0D74DD9
                                                                                                      Oggetto: CONTROLLO MANUTENZIONE CARRELLI E GRU
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 5739.15
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                                        CF: 00947220281
                                                                                                      • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                                        CF: 00947220281
                                                                                                      CIG: Z7B0FD0290
                                                                                                      Oggetto: LOG-14/SN MATERIALE PER IDRAULICA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 38000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-06-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                                      CIG: Z7B1025083
                                                                                                      Oggetto: LOG-14/SN RACCORDI PER TUBAZIONE IN POLIETILENE/PVC
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 7371.66
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-07-2014 al 24-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TECNOTERMO SRL
                                                                                                        CF: 03407090277
                                                                                                      • TECNOTERMO SRL
                                                                                                        CF: 03407090277
                                                                                                      CIG: Z7B102CC0D
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA SODDIANTI DEP.PREGANZIOL
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 16600.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 31-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                                      CIG: Z7B11A8513
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI IDRAULICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1678.06
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al 09-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • NUOVA CONTEC SRL
                                                                                                        CF: 01286090939
                                                                                                      • NUOVA CONTEC SRL
                                                                                                        CF: 01286090939
                                                                                                      CIG: Z7B11CD351
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE LABORATORIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 530.11
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-11-2014 al 13-01-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • HACH LANGE SRL
                                                                                                        CF: 11277000151
                                                                                                      • HACH LANGE SRL
                                                                                                        CF: 11277000151
                                                                                                      CIG: Z7B11ED9FC
                                                                                                      Oggetto: PRESIDIO D'EMERGENZA DURANTE IL BLACKOUT ELETTRICO SEDE CDO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 23-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TELETRONICA SPA
                                                                                                        CF: 00490900305
                                                                                                      • TELETRONICA SPA
                                                                                                        CF: 00490900305
                                                                                                      CIG: Z7C0D0C184
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE SPAZZATRICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 18300.33
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TS GENERAL SERVICE SRL
                                                                                                        CF: 01592850935
                                                                                                      • TS GENERAL SERVICE SRL
                                                                                                        CF: 01592850935
                                                                                                      CIG: Z7C0D3B47A
                                                                                                      Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 11000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 4888.74
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FRATELLI MAZZOCCHIA SRL
                                                                                                        CF: 00100920602
                                                                                                      • FRATELLI MAZZOCCHIA SRL
                                                                                                        CF: 00100920602
                                                                                                      CIG: Z7C0D563E2
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE ACCESSORI IDRAULICA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1406.85
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SAMBIN S.R.L.
                                                                                                        CF: 02870320278
                                                                                                      • SAMBIN S.R.L.
                                                                                                        CF: 02870320278
                                                                                                      CIG: Z7C0D731AF
                                                                                                      Oggetto: MANUT. VARIE ATTREZZ. CIMITERI TF E VE ANNO 2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1760.64
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-05-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      CIG: Z7C0D763B0
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE MOTORI NATANTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 7365.81
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
                                                                                                        CF: 03694210273
                                                                                                      • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
                                                                                                        CF: 03694210273
                                                                                                      CIG: Z7C0DB1CB4
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA GPL IMPIANTO RTN ANNO 2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TUTTOGAS SPA
                                                                                                        CF: 01401410228
                                                                                                      • TUTTOGAS SPA
                                                                                                        CF: 01401410228
                                                                                                      CIG: Z7C0DBA016
                                                                                                      Oggetto: PUBBLICAZIONI GARE BS ANNO 2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39800.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 31752.35
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PUBLIPUNTO COM SNC DI RIZZI P. E C.
                                                                                                        CF: 06429700724
                                                                                                      • PUBLIPUNTO COM SNC DI RIZZI P. E C.
                                                                                                        CF: 06429700724
                                                                                                      CIG: Z7C0DD38F1
                                                                                                      Oggetto: CANCELLERIA VARIA DI SETTORE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 414.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 376.09
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 24-02-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MYO SRL UNIPERSONALE
                                                                                                        CF: 03222970406
                                                                                                      • MYO SRL UNIPERSONALE
                                                                                                        CF: 03222970406
                                                                                                      CIG: Z7C0E06C9D
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE E TARATURA STRUMENTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1106.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                                        CF: 02532650278
                                                                                                      • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                                        CF: 02532650278
                                                                                                      CIG: Z7C0E9D0B9
                                                                                                      Oggetto: FORNITURE NR.6 SLITTE PER ELETTROMPE DEP.VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 238.68
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-04-2014 al 23-04-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                                      CIG: Z7C0EF3D11
                                                                                                      Oggetto: ARMADIETTI PER SPOGLIATOI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 16980.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-05-2014 al 26-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      CIG: Z7C10C80D4
                                                                                                      Oggetto: PUBBLICAZIONI SU QUOTIDIANI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 8007.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 19-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLI
                                                                                                        CF: 08526500155
                                                                                                      • PIEMME SPA CONCESSIONARIA DI PUBBLI
                                                                                                        CF: 08526500155
                                                                                                      CIG: Z7C110FA04
                                                                                                      Oggetto: FORNITUTA MATERIALE DI FERRAMENTA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CECCHINATO SRL
                                                                                                        CF: 03724700277
                                                                                                      • CECCHINATO SRL
                                                                                                        CF: 03724700277
                                                                                                      CIG: Z7C115160F
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA N.40 DIFFUSORI CA' CORNER
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 29-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TEV SRL
                                                                                                        CF: 03019140270
                                                                                                      • TEV SRL
                                                                                                        CF: 03019140270
                                                                                                      CIG: Z7D0CD7C77
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE CARROPONTE OFFICINA MECCANICA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 980.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 735.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
                                                                                                        CF: 00768160152
                                                                                                      • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
                                                                                                        CF: 00768160152
                                                                                                      CIG: Z7D0D0B605
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE GRU SU AUTOCARRO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1930.61
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FERCOS SRL
                                                                                                        CF: 03295920288
                                                                                                      • FERCOS SRL
                                                                                                        CF: 03295920288
                                                                                                      CIG: Z7D0D4529A
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 2889.35
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      CIG: Z7D0D5632C
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA ANNO 2014 RIVESTIMENTI IN ZINCO PER CIMITERI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 17675.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 8725.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • C.F.Z. SRL
                                                                                                        CF: 02916140243
                                                                                                      • C.F.Z. SRL
                                                                                                        CF: 02916140243
                                                                                                      CIG: Z7D0D6D5CA
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI STAMPA VOLANTINI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3780.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 2205.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN E C.
                                                                                                        CF: 04158520280
                                                                                                      • FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN E C.
                                                                                                        CF: 04158520280
                                                                                                      CIG: Z7D0D773A5
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE MOTORI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1330.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
                                                                                                        CF: 00794910273
                                                                                                      • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
                                                                                                        CF: 00794910273
                                                                                                      CIG: Z7D0DC2C90
                                                                                                      Oggetto: SARLAT MANICOTTI INOX PER FILTRI MITA CAMPALTO DEPURAZIONE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5590.20
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-02-2014 al 03-03-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                                      CIG: Z7D0F93A66
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE DI LAB.
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 842.20
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al 07-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • D.T.O. SERVIZI SRL
                                                                                                        CF: 02660150273
                                                                                                      • D.T.O. SERVIZI SRL
                                                                                                        CF: 02660150273
                                                                                                      CIG: Z7D1025303
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA PRODOTTI SIDERURGICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 11300.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-07-2014 al 13-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • F.LLI CARRARO ELIA SRL
                                                                                                        CF: 02497650271
                                                                                                      • F.LLI CARRARO ELIA SRL
                                                                                                        CF: 02497650271
                                                                                                      CIG: Z7D1049773
                                                                                                      Oggetto: NR.3 POMPE MONO PER FANGHI/POLIELETTROLITA PER ALIMENTAZIONE CENTRIFUGA HUBER FUSINA DEPURAZIONE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-07-2014 al 18-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • HUBER TECHNOLOGY SRL
                                                                                                        CF: 01689490215
                                                                                                      • HUBER TECHNOLOGY SRL
                                                                                                        CF: 01689490215
                                                                                                      CIG: Z7D106663B
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE SIDERURGICO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 320.10
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-08-2014 al 31-12-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BEATO EDOARDO SRL
                                                                                                        CF: 00130550270
                                                                                                      • BEATO EDOARDO SRL
                                                                                                        CF: 00130550270
                                                                                                      CIG: Z7D118732E
                                                                                                      Oggetto: ACQUISTO BENI STRUMENTALI DI LABORATORIO MICROSCOPIO + FLUORESCENZA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 22140.37
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al 29-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FILIPPI DOTT. RICCARDO
                                                                                                        CF: FLPRCR40E31G224F
                                                                                                      • FILIPPI DOTT. RICCARDO
                                                                                                        CF: FLPRCR40E31G224F
                                                                                                      CIG: Z7E075BC3C
                                                                                                      Oggetto: APERTURA E CHIUSURA CANC. CIM S.ERASMO 2013/2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • VALLERI LIVIANA
                                                                                                        CF: VLLLVN64B52L736E
                                                                                                      • VALLERI LIVIANA
                                                                                                        CF: VLLLVN64B52L736E
                                                                                                      CIG: Z7E0D6C855
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO TRASPORTI GAIATTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 25000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 5827.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GAIATTO ART SRL
                                                                                                        CF: 03961920273
                                                                                                      • GAIATTO ART SRL
                                                                                                        CF: 03961920273
                                                                                                      CIG: Z7E0F08DE8
                                                                                                      Oggetto: INSTALLAZIONE SINOTTICI PER TELECONTROLLO DEP.VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 600.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 15-05-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TEV SRL
                                                                                                        CF: 03019140270
                                                                                                      • TEV SRL
                                                                                                        CF: 03019140270
                                                                                                      CIG: Z7E0F2F895
                                                                                                      Oggetto: INTERVENTI DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE GIARDINO VESCOVADO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1200.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 13-03-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SOCIETA' SERVIZI TERRITORIALI SPA
                                                                                                        CF: 02875570273
                                                                                                      • SOCIETA' SERVIZI TERRITORIALI SPA
                                                                                                        CF: 02875570273
                                                                                                      CIG: Z7E0F6E495
                                                                                                      Oggetto: STRUMENTO DI LIVELLO ELETTRONICO PER SOLLEVAMENTO BANCHINA DELL'AZOTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1321.61
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-06-2014 al 26-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      CIG: Z7E104FBBA
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA E POSA DI DUE PULSANTI DI SGANCIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1805.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-07-2014 al 11-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ELETTRA SRL
                                                                                                        CF: 03300120270
                                                                                                      • ELETTRA SRL
                                                                                                        CF: 03300120270
                                                                                                      CIG: Z7E11ED5E4
                                                                                                      Oggetto: RINNOVO MANUTENZIONE SOFTWARE VMWARE PER 36 MESI, NUOVA SCADENZA 31/12/2017
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 37555.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 31-12-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PERSONAL DATA SRL
                                                                                                        CF: 03050740178
                                                                                                      • PERSONAL DATA SRL
                                                                                                        CF: 03050740178
                                                                                                      CIG: Z7E11FAF8E
                                                                                                      Oggetto: FONRITURA FURGONE ATTREZZATO IVECO DAILY 35C12 V H2 PASSO MM.3300 CON PORTE POSTERIORI E ALLESTIMENT
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 25800.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-12-2014 al 16-02-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • STEFANELLI SPA
                                                                                                        CF: 00611970286
                                                                                                      • STEFANELLI SPA
                                                                                                        CF: 00611970286
                                                                                                      CIG: Z7F097C107
                                                                                                      Oggetto: ANIME IN CARTONE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 2281.57
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TECNOPAPER SRL
                                                                                                        CF: 02273500245
                                                                                                      • TECNOPAPER SRL
                                                                                                        CF: 02273500245
                                                                                                      CIG: Z7F0D6F8A5
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI CONTROLLO ODORI IN VIA TOLMEZZO SAN DONA' DI PIAVE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 18773.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 9386.52
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • VENETA LAVAGGI SRL
                                                                                                        CF: 01173780261
                                                                                                      • VENETA LAVAGGI SRL
                                                                                                        CF: 01173780261
                                                                                                      CIG: Z7F0D7618E
                                                                                                      Oggetto: GASOLIO PER NATANTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1026.51
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • DISTRIBUTORE LAGUNA NORD SAS
                                                                                                        CF: 00928180272
                                                                                                      • DISTRIBUTORE LAGUNA NORD SAS
                                                                                                        CF: 00928180272
                                                                                                      CIG: Z7F0D77C07
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE SIDERURGICO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 15220.66
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                                        CF: 01716400278
                                                                                                      • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                                        CF: 01716400278
                                                                                                      CIG: Z7F0DB06F6
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI MECCANICI MOTOCARRI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 562.20
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
                                                                                                        CF: 01414340503
                                                                                                      • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
                                                                                                        CF: 01414340503
                                                                                                      CIG: Z7F0DE6BA8
                                                                                                      Oggetto: SISTEMA DI SANIFICAZIONE CASSONETTI RSU
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 7000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 4662.56
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • NCH ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 00834110157
                                                                                                      • NCH ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 00834110157
                                                                                                      CIG: Z7F0FADE9E
                                                                                                      Oggetto: TRASPORTI FUNEBRI ISTITUZIONALI TERRAFERMA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 27100.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 10380.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-06-2014 al 14-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • LBM SNC DI LOPARDO L. E C.
                                                                                                        CF: 03397220272
                                                                                                      • LBM SNC DI LOPARDO L. E C.
                                                                                                        CF: 03397220272
                                                                                                      CIG: Z7F0FFB7DA
                                                                                                      Oggetto: MANUT. ATTREZZ. VERDE CIMITERI NEL CO. DI VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 103.93
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ARTUSI GARDEN SNC
                                                                                                        CF: 03432080277
                                                                                                      • ARTUSI GARDEN SNC
                                                                                                        CF: 03432080277
                                                                                                      CIG: Z7F10FBB31
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 903.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-10-2014 al 04-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BIOGENETICS SRL
                                                                                                        CF: 00795130285
                                                                                                      • BIOGENETICS SRL
                                                                                                        CF: 00795130285
                                                                                                      CIG: Z7F114B2DC
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE MOGLIANO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 31225.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-10-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • DEPUR PADANA ACQUE SRL
                                                                                                        CF: 01012950299
                                                                                                      • DEPUR PADANA ACQUE SRL
                                                                                                        CF: 01012950299
                                                                                                      CIG: Z7FOFED171
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA OLIO IDRAULICO PANOLIN HLP SYNTH 46
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 36249.84
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • E.C.O. ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 02111671208
                                                                                                      • E.C.O. ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 02111671208
                                                                                                      CIG: Z8010057F0
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA PICCOLE ATTREZZ. PER CIMITERI NEL CO. DI VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 479.96
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-07-2014 al 11-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CECCHINATO SRL
                                                                                                        CF: 03724700277
                                                                                                      • CECCHINATO SRL
                                                                                                        CF: 03724700277
                                                                                                      CIG: Z8010C7624
                                                                                                      Oggetto: SACCHI PER CESTINI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1131.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 29-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • VEDOVATO SNC
                                                                                                        CF: 01074860287
                                                                                                      • VEDOVATO SNC
                                                                                                        CF: 01074860287
                                                                                                      CIG: Z80119C44A
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI MESSA A DIMORA FANGHI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 435.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-12-2014 al 02-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TRESSETRE SCPA
                                                                                                        CF: 03730060278
                                                                                                      • TRESSETRE SCPA
                                                                                                        CF: 03730060278
                                                                                                      CIG: Z8011D8621
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALI DI LABORATORIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1264.75
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 15-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
                                                                                                        CF: 12864800151
                                                                                                      • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
                                                                                                        CF: 12864800151
                                                                                                      CIG: Z810D70AD5
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA POLICLORURO ALL 18% 2014 DEP.EX SPIM
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 21497.64
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • DONAU AQUAE SRL
                                                                                                        CF: 04430400269
                                                                                                      • DONAU AQUAE SRL
                                                                                                        CF: 04430400269
                                                                                                      CIG: Z810D8AB88
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE CARPENTERIA SU ALLESTIMENTI E ALTRI INTERVENTI VARI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 620.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
                                                                                                        CF: PRZMRN62D29C967N
                                                                                                      • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
                                                                                                        CF: PRZMRN62D29C967N
                                                                                                      CIG: Z810DB1730
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE CARPENTERIA CASSONI SCARRABILI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 3720.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
                                                                                                        CF: PRZMRN62D29C967N
                                                                                                      • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
                                                                                                        CF: PRZMRN62D29C967N
                                                                                                      CIG: Z810F2DAFF
                                                                                                      Oggetto: ALLUMINATO DI SODIO PER DEPURATORE DI CHIOGGIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 30767.80
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • S.EC.AM. SPA
                                                                                                        CF: 01118170396
                                                                                                      • S.EC.AM. SPA
                                                                                                        CF: 01118170396
                                                                                                      CIG: Z81106F18E
                                                                                                      Oggetto: SERVIZI DIVERSI SU AREE VERDI DEL CENTRO STORICO E ISOLE DI VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 4551.79
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                                                                                        CF: 02828180279
                                                                                                      • COOP. SOCIALE OBIETTIVO VERDE ONLUS
                                                                                                        CF: 02828180279
                                                                                                      CIG: Z8110D0A76
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2051.53
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 06-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
                                                                                                        CF: 12864800151
                                                                                                      • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
                                                                                                        CF: 12864800151
                                                                                                      CIG: Z8110D379B
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI IMP. DEPURAZIONE QUINTO E PREGANZIOL
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1590.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-09-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
                                                                                                        CF: 02045310279
                                                                                                      • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
                                                                                                        CF: 02045310279
                                                                                                      CIG: Z820D45102
                                                                                                      Oggetto: MANUT. AUTOTELAI AUTOMEZZI INDUSTRIALI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 32000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 25189.51
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ROVERATO MICHELE
                                                                                                        CF: RVRMHL49M06G224U
                                                                                                      • ROVERATO MICHELE
                                                                                                        CF: RVRMHL49M06G224U
                                                                                                      CIG: Z820D7B5B4
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE SU ALLESTIMETI TIPO GRU
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 990.50
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MORESSA SRL
                                                                                                        CF: 02142680285
                                                                                                      • MORESSA SRL
                                                                                                        CF: 02142680285
                                                                                                      CIG: Z820ED4E91
                                                                                                      Oggetto: ATTREZZATURA VARIA PER IL VERDE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 2835.53
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CECCHINATO SRL
                                                                                                        CF: 03724700277
                                                                                                      • CECCHINATO SRL
                                                                                                        CF: 03724700277
                                                                                                      CIG: Z820F37729
                                                                                                      Oggetto: BADGES DOPPIA TECNOLOGIA DI PROSSIMITA'
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 512.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 492.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-05-2014 al 04-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SELESTA INGEGNERIA SPA
                                                                                                        CF: 06294880965
                                                                                                      • SELESTA INGEGNERIA SPA
                                                                                                        CF: 06294880965
                                                                                                      CIG: Z820F5D030
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI PC FISSI E MOBILI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 19775.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 27-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • EURO INFORMATICA SRL
                                                                                                        CF: 02367910243
                                                                                                      • EURO INFORMATICA SRL
                                                                                                        CF: 02367910243
                                                                                                      CIG: Z8210F4D35
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA ACIDO ACETICO SOL.60%
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 28699.92
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CHIMITEX S.P.A.
                                                                                                        CF: 01235350129
                                                                                                      • CHIMITEX S.P.A.
                                                                                                        CF: 01235350129
                                                                                                      CIG: Z821109B8C
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 26-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • C.S.A. CENTRO SERVIZI AUTORIPARATOR
                                                                                                        CF: 13390920158
                                                                                                      • C.S.A. CENTRO SERVIZI AUTORIPARATOR
                                                                                                        CF: 13390920158
                                                                                                      CIG: Z8211381C3
                                                                                                      Oggetto: TUBI IDRAULICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10400.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                                      CIG: Z8211C6087
                                                                                                      Oggetto: LOG-14/SN COLLETTORI IN ACCIAIO INOX316L
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2800.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-11-2014 al 10-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SRG SRL
                                                                                                        CF: 03274340284
                                                                                                      • SRG SRL
                                                                                                        CF: 03274340284
                                                                                                      CIG: Z82ODD1C2A
                                                                                                      Oggetto: BS961-14 SERVIZIO MONITORAGGIO RASSEGNA STAMPA ANNO 2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 16000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 9422.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • WAYPRESS SRL
                                                                                                        CF: 02305540482
                                                                                                      • WAYPRESS SRL
                                                                                                        CF: 02305540482
                                                                                                      CIG: Z8308AA5F6
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1355.75
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • NOVELLO SRL
                                                                                                        CF: 02783670272
                                                                                                      • NOVELLO SRL
                                                                                                        CF: 02783670272
                                                                                                      CIG: Z830D460F7
                                                                                                      Oggetto: RUOTE CARRI RSU ANTIFORATURA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 5663.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CHIOVATO MAURIZIO
                                                                                                        CF: CHVMRZ49E19G224I
                                                                                                      • CHIOVATO MAURIZIO
                                                                                                        CF: CHVMRZ49E19G224I
                                                                                                      CIG: Z830D4D5A4
                                                                                                      Oggetto: SPESE POSTALI PER TLG UFF. CONC. CIMIT. VE E TF 2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 209.22
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • POSTE ITALIANE SPA
                                                                                                        CF: 97103880585
                                                                                                      • POSTE ITALIANE SPA
                                                                                                        CF: 97103880585
                                                                                                      CIG: Z830D68411
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI 3 KIT DI DPI PER LAVORI IN QUOTA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 457.37
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-02-2014 al 28-02-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                                      CIG: Z830DB8780
                                                                                                      Oggetto: ATTREZZATURA DI LAVORO PER DEPURATORI FUSINA E CAMPALTO E SOLLEVAMENTI FOGNATURA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 5929.28
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      CIG: Z830E7F51F
                                                                                                      Oggetto: INTERVENTI DI GOMMISTA CHIOGGIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 583.33
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FRISIKO PNEUS SRL
                                                                                                        CF: 04682420288
                                                                                                      • FRISIKO PNEUS SRL
                                                                                                        CF: 04682420288
                                                                                                      CIG: Z830EDC76F
                                                                                                      Oggetto: VERIFICA ATTREZZATURE E STRUMENTI/D.P.I. PER LA SICUREZZA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 530.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 17-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GAMESYSTEM ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 12093770159
                                                                                                      • GAMESYSTEM ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 12093770159
                                                                                                      CIG: Z830F659B9
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI PER ATTREZZATURA AMS
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 119.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-05-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BARON SRL
                                                                                                        CF: 00330750241
                                                                                                      • BARON SRL
                                                                                                        CF: 00330750241
                                                                                                      CIG: Z8311553CL
                                                                                                      Oggetto: N. 6 DISCHI NUOVO NETAPP
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 7650.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-10-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PERSONAL DATA SRL
                                                                                                        CF: 03050740178
                                                                                                      • PERSONAL DATA SRL
                                                                                                        CF: 03050740178
                                                                                                      CIG: Z840D21EC2
                                                                                                      Oggetto: POLIZZA PR PATRIMONIALE N BE0002667 COMPETEMZA 2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ALLIANZ LLOYD ADRIATICO
                                                                                                        CF: 02249230281
                                                                                                      • ALLIANZ LLOYD ADRIATICO
                                                                                                        CF: 02249230281
                                                                                                      CIG: Z840D5BA5C
                                                                                                      Oggetto: PEZZAME BIANCO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 824.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PEZZAMIFICIO BORDON
                                                                                                        CF: MNFSDR60L29D325X
                                                                                                      • PEZZAMIFICIO BORDON
                                                                                                        CF: MNFSDR60L29D325X
                                                                                                      CIG: Z840DE8B66
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA RICAMBI MEZZI SAN DONA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SPEROTTO SRL
                                                                                                        CF: 02284590268
                                                                                                      • SPEROTTO SRL
                                                                                                        CF: 02284590268
                                                                                                      CIG: Z840EEC1B9
                                                                                                      Oggetto: BIDONI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39860.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 03-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • JCOPLASTIC SPA
                                                                                                        CF: 03350060657
                                                                                                      • JCOPLASTIC SPA
                                                                                                        CF: 03350060657
                                                                                                      CIG: Z840F09859
                                                                                                      Oggetto: ATTREZZATURA VASCA RIBALTABILE+VOLTABIDONI TIPO R.105
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39650.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-10-2013 al 30-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ROSSI OLEODINAMICA SRL
                                                                                                        CF: 01727980409
                                                                                                      • ROSSI OLEODINAMICA SRL
                                                                                                        CF: 01727980409
                                                                                                      CIG: Z840FB343F
                                                                                                      Oggetto: ACQUISTO CARTELLI PER ECOCENTRI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3200.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-05-2014 al 31-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                                      CIG: Z840FD9BFB
                                                                                                      Oggetto: POSIZIONAMENTO CASSONE DEP.PREGANZIOL
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 180.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-06-2014 al 15-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • NUOVA AMIT SRL
                                                                                                        CF: 03388600276
                                                                                                      • NUOVA AMIT SRL
                                                                                                        CF: 03388600276
                                                                                                      CIG: Z8410648BE
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 999.80
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-08-2014 al 02-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
                                                                                                        CF: 07817950152
                                                                                                      • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
                                                                                                        CF: 07817950152
                                                                                                      CIG: Z84117752A
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA GAS TECNICI E PURI PER SETTORE IDRICO VERITAS
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 543.88
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SIAD SPA
                                                                                                        CF: 00209070168
                                                                                                      • SIAD SPA
                                                                                                        CF: 00209070168
                                                                                                      CIG: Z850D0C4EC
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE PICCOLE ATTREZZATURE VERDE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 10684.69
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CO.MA.R. SNC
                                                                                                        CF: 01735000265
                                                                                                      • CO.MA.R. SNC
                                                                                                        CF: 01735000265
                                                                                                      CIG: Z850DA5236
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE IDRAULICO DA BANCO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 623.60
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
                                                                                                        CF: 02162490284
                                                                                                      • COMMERCIALE VENETA BELTRAME SPA
                                                                                                        CF: 02162490284
                                                                                                      CIG: Z850DAF302
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 153.18
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • G ELETTRICA SRL
                                                                                                        CF: 02247610278
                                                                                                      • G ELETTRICA SRL
                                                                                                        CF: 02247610278
                                                                                                      CIG: Z850DC6C7D
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 19000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 14423.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SANTINATO AUTOGRU SAS DI SANTINATO
                                                                                                        CF: 04140230279
                                                                                                      • SANTINATO AUTOGRU SAS DI SANTINATO
                                                                                                        CF: 04140230279
                                                                                                      CIG: Z850F06893
                                                                                                      Oggetto: LAVAGGIO MEZZI ED ATTREZZATURE PRESSO CANTIERE LIDO DI VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 5250.23
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-10-2014 al 31-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • P.I.VER. SRL
                                                                                                        CF: 02286520263
                                                                                                      • P.I.VER. SRL
                                                                                                        CF: 02286520263
                                                                                                      CIG: Z850F45784
                                                                                                      Oggetto: LOG-14/SN GIUNTI TUBO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39800.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 6386.16
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-05-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GEORG FISCHER SPA
                                                                                                        CF: 00814600151
                                                                                                      • GEORG FISCHER SPA
                                                                                                        CF: 00814600151
                                                                                                      CIG: Z850F98617
                                                                                                      Oggetto: CABINE IN CALCESTRUZZO PER QUADRI EL. IMP. FOGNATURA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 7200.72
                                                                                                      Somme liquidate: € 3600.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-06-2014 al 15-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • EDILCEEM SRL
                                                                                                        CF: 01735870261
                                                                                                      • EDILCEEM SRL
                                                                                                        CF: 01735870261
                                                                                                      CIG: Z851098582
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI MECCANICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 555.83
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 08-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • LINEA RICAMBI SRL
                                                                                                        CF: 02704180369
                                                                                                      • LINEA RICAMBI SRL
                                                                                                        CF: 02704180369
                                                                                                      CIG: Z8510C5EFA
                                                                                                      Oggetto: LOG-14/SN VALVOLE SFERA CON RITEGNO INCORPORATA DN3/4
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al 15-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI SPA
                                                                                                        CF: 00296000177
                                                                                                      • RUBINETTERIE BRESCIANE BONOMI SPA
                                                                                                        CF: 00296000177
                                                                                                      CIG: Z86104262E
                                                                                                      Oggetto: ENDRESS HAUSER OFF.2300310964 DEL 10/07/14 KIT FRIGO COMPLETO RPS20
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2830.54
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 22-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      CIG: Z861182B17
                                                                                                      Oggetto: CARBON FOOTPRINT DELL'ECODISTRETTO A PORTO MARGHERA - CUP F72F11000090001 DEL COMUNE DI VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 19500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-10-2013 al 25-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI
                                                                                                        CF: 03387580271
                                                                                                      • FONDAZIONE UNIVERSITA' CA' FOSCARI
                                                                                                        CF: 03387580271
                                                                                                      CIG: Z861187696
                                                                                                      Oggetto: TAGLIANDO COMPRESSORI S.FISOLA, C.MARTE, S.S.BIAGIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1341.28
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 29-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      CIG: Z86120F544
                                                                                                      Oggetto: LINEA D'ASSE PER MOTOBARCA PROTOTIPO TIPO SAN MARCO IN VTR
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1750.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-12-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FREGONESE BRUNO E FIGLI SNC
                                                                                                        CF: 02025860277
                                                                                                      • FREGONESE BRUNO E FIGLI SNC
                                                                                                        CF: 02025860277
                                                                                                      CIG: Z86126EFC7
                                                                                                      Oggetto: LOG-14/SN CHIUSINI IN GHISA D400
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 9500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-12-2014 al 15-01-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FONDERIA F.LLI VELO SRL
                                                                                                        CF: 01863300248
                                                                                                      • FONDERIA F.LLI VELO SRL
                                                                                                        CF: 01863300248
                                                                                                      CIG: Z870D3E877
                                                                                                      Oggetto: CONTRATTO ASSISTENZA 2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 11537.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      CIG: Z870DD3701
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE DEPURATORE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1035.90
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
                                                                                                        CF: 03473370272
                                                                                                      • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
                                                                                                        CF: 03473370272
                                                                                                      CIG: Z870F4A09C
                                                                                                      Oggetto: TRATTAMENTI FITOSANITARI SU PIANTE PRESENTI NEI PARCHI GIARDINI AREE VERDI VIALI AIUOLE TERRAFERMA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39990.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 490.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SA.CI.SANIFICAZIONI CIVILI SRL
                                                                                                        CF: 02797320278
                                                                                                      • SA.CI.SANIFICAZIONI CIVILI SRL
                                                                                                        CF: 02797320278
                                                                                                      CIG: Z871020163
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA CASSONETTI PER IL SECCO - MOGLIANO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1439.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 11-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MULTICOM SRL
                                                                                                        CF: 09272660151
                                                                                                      • MULTICOM SRL
                                                                                                        CF: 09272660151
                                                                                                      CIG: Z87102384B
                                                                                                      Oggetto: SULZER POMPE ROVECO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1566.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-07-2014 al 31-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
                                                                                                        CF: 00895000370
                                                                                                      • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
                                                                                                        CF: 00895000370
                                                                                                      CIG: Z8711B2C0C
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA ADESIVI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 615.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-11-2014 al 14-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GRAFICHE VENEZIANE SRL
                                                                                                        CF: 02338130277
                                                                                                      • GRAFICHE VENEZIANE SRL
                                                                                                        CF: 02338130277
                                                                                                      CIG: Z8711E9896
                                                                                                      Oggetto: DUPLICAZIONE CD + STAMPA COPERTINE CON LOGO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4300.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-11-2014 al 28-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • COMBINARIO SRLS
                                                                                                        CF: 04189660279
                                                                                                      • COMBINARIO SRLS
                                                                                                        CF: 04189660279
                                                                                                      CIG: Z880D44FAF
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.LI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1888.84
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FERCOS SRL
                                                                                                        CF: 03295920288
                                                                                                      • FERCOS SRL
                                                                                                        CF: 03295920288
                                                                                                      CIG: Z880D93C91
                                                                                                      Oggetto: LUBRIFICANTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 38000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 10289.72
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
                                                                                                        CF: 00484960588
                                                                                                      • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
                                                                                                        CF: 00484960588
                                                                                                      CIG: Z880E6121E
                                                                                                      Oggetto: LOG-14/SN ARTICOLI DI PROTEZIONE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 7716.16
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CALZA GIUSEPPE
                                                                                                        CF: CLZGPP42A29L736O
                                                                                                      • CALZA GIUSEPPE
                                                                                                        CF: CLZGPP42A29L736O
                                                                                                      CIG: Z88107390E
                                                                                                      Oggetto: NOLEGGIO AUTOARTICOLATI/AUTOGRU PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE FUSINA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 18000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 11150.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-09-2014 al 31-08-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SANTINATO AUTOGRU SAS DI SANTINATO
                                                                                                        CF: 04140230279
                                                                                                      • SANTINATO AUTOGRU SAS DI SANTINATO
                                                                                                        CF: 04140230279
                                                                                                      CIG: Z88110A116
                                                                                                      Oggetto: ACQUISTO PICCOLA FERRAMENTA PER MOGLIANO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 932.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 02-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      CIG: Z88114E845
                                                                                                      Oggetto: VALUTAZIONE RISCHI AMBIENTI DI LAVORO C/O PARATOIE MOBILI DI LIDO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1664.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-10-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • STUDIO DI INGEGNERIA ING. ALARICO TESSARI
                                                                                                        CF: TSSLRC69C27L736D
                                                                                                      • STUDIO DI INGEGNERIA ING. ALARICO TESSARI
                                                                                                        CF: TSSLRC69C27L736D
                                                                                                      CIG: Z88116BCEF
                                                                                                      Oggetto: RIPARAZIONE PER ATTI VANDALICI RECINZIONE SCUOLA PRIMARIA L. DA VINCI MESTRE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 462.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-10-2014 al 29-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • C.V.A. SRL
                                                                                                        CF: 00980010276
                                                                                                      • C.V.A. SRL
                                                                                                        CF: 00980010276
                                                                                                      CIG: Z88117E509
                                                                                                      Oggetto: PREDISPOSIZIONE CONTRODEDUZIONI MOGLIANO AMBIENTE - APPELLO ALLA COMM.TRIB. AG. DELLE ENTRATE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 520.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-11-2014 al 24-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • COMPAGNO DAVIDE
                                                                                                        CF: CMPDVD74M12L736X
                                                                                                      • COMPAGNO DAVIDE
                                                                                                        CF: CMPDVD74M12L736X
                                                                                                      CIG: Z890D421DF
                                                                                                      Oggetto: RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI CON RAGNO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 24000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 23030.52
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • R.A.M.M. srl
                                                                                                        CF: 04015790274
                                                                                                      • R.A.M.M. srl
                                                                                                        CF: 04015790274
                                                                                                      CIG: Z890D6A414
                                                                                                      Oggetto: LOG-13/SN GUARNIZIONE ARMATA PROFILO LENTICOLARE EPDM EN1514
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 9815.50
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BELGICAST ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 11658000150
                                                                                                      • BELGICAST ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 11658000150
                                                                                                      CIG: Z890D98855
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE ADATTO AI RIPRISTINI STRADALI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1813.87
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TISO ALFREDO E FIGLI S.R.L.
                                                                                                        CF: 03890490273
                                                                                                      • TISO ALFREDO E FIGLI S.R.L.
                                                                                                        CF: 03890490273
                                                                                                      CIG: Z890DA534A
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA REAGENTI CHIMICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 651.12
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BEC SRL
                                                                                                        CF: 01894190287
                                                                                                      • BEC SRL
                                                                                                        CF: 01894190287
                                                                                                      CIG: Z890E4F417
                                                                                                      Oggetto: PROROGA SERVIZIO LAVAGGIO MEZZI DAL 01.02.14-04.03.14
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 2083.20
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 04-03-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SOC. COOP ECOAMBIENTE
                                                                                                        CF: 01098490293
                                                                                                      • SOC. COOP ECOAMBIENTE
                                                                                                        CF: 01098490293
                                                                                                      CIG: Z890F68580
                                                                                                      Oggetto: VULNERABILITA' SISMICA DEI FABBRICATI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 220.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-06-2014 al 04-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                                        CF: 03834380275
                                                                                                      • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                                        CF: 03834380275
                                                                                                      CIG: Z89102CBE7
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA DIFFUSO E QUADRO ELETTRICO DEP.PREGANZIOL
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 16000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 30-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                                      CIG: Z89105FD9D
                                                                                                      Oggetto: CONSOLLE AUTOCOMPATTATORE AU56 LIDO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3102.20
                                                                                                      Somme liquidate: € 2733.52
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 03-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                                        CF: 06500530016
                                                                                                      • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                                        CF: 06500530016
                                                                                                      CIG: Z891070F2A
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA PIATTI PER MAG VENEZIA PER RIDUZIONE IMPATTO AMBIENTALE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1502.88
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-08-2014 al 04-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FORALBERG SRL
                                                                                                        CF: 00210840286
                                                                                                      • FORALBERG SRL
                                                                                                        CF: 00210840286
                                                                                                      CIG: Z8910D6DAF
                                                                                                      Oggetto: TESSERE PER CALOTTE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2400.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 25-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BARON SRL
                                                                                                        CF: 00330750241
                                                                                                      • BARON SRL
                                                                                                        CF: 00330750241
                                                                                                      CIG: Z89115E099
                                                                                                      Oggetto: ACQUISTO BIGLIETTI ACTV LINEE FERRY BOAT 17 E 11
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3800.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 31-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ACTV SPA
                                                                                                        CF: 80013370277
                                                                                                      • ACTV SPA
                                                                                                        CF: 80013370277
                                                                                                      CIG: Z8A0D86371
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI MONITORAGGIO PIEZOMETRICO C/O AREA EX GASOMETRI SAN FRANCESCO DELLA VIGNA - VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 5450.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-02-2014 al 30-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
                                                                                                        CF: 02560930279
                                                                                                      • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
                                                                                                        CF: 02560930279
                                                                                                      CIG: Z8A0E85427
                                                                                                      Oggetto: RIGENERAZIONE CASSONETTI RSU DA RICONDIZIONARE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 22540.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • COLOR COAT SRL
                                                                                                        CF: 01355500032
                                                                                                      • COLOR COAT SRL
                                                                                                        CF: 01355500032
                                                                                                      CIG: Z8A1072FCA
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA FARID MONOPERATORI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-08-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • OFFICINE BOZZA SRL
                                                                                                        CF: 04117300279
                                                                                                      • OFFICINE BOZZA SRL
                                                                                                        CF: 04117300279
                                                                                                      CIG: Z8A10DF833
                                                                                                      Oggetto: INTERVENTI SU GRUPPI ELETTROGENI CENTRALI IDRICHE MARGHERA E GAZZERA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1287.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-09-2014 al 26-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
                                                                                                        CF: 02045310279
                                                                                                      • DE MARZI SAS DI DE MARZI ALESSANDRO
                                                                                                        CF: 02045310279
                                                                                                      CIG: Z8A10EBB50
                                                                                                      Oggetto: STAMPA 12000 PIEGHEVOLI CON LOGO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 740.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 02-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
                                                                                                        CF: 04196720272
                                                                                                      • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
                                                                                                        CF: 04196720272
                                                                                                      CIG: Z8A10F233E
                                                                                                      Oggetto: SACCHI PER DEIEZIONI CANI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2010.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-09-2014 al 12-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ECOS SRL
                                                                                                        CF: 01187990229
                                                                                                      • ECOS SRL
                                                                                                        CF: 01187990229
                                                                                                      CIG: Z8A10FCDD8
                                                                                                      Oggetto: FORNIT. PROLUNGHE IN CEMENTO E CORDELLA METRICA PER CIMITERI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 233.71
                                                                                                      Somme liquidate: € 233.70
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 20-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                        CF: 03137160275
                                                                                                      • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                        CF: 03137160275
                                                                                                      CIG: Z8B0E67EC7
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI SABBIATURA E VERNICIATURA CONTAINER SCARRABILE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3010.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-03-2014 al 18-04-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • NUOVA AUTOCAR 94 SNC DI VOLPATO MAURIZIO E MAILA E C.
                                                                                                        CF: 02745720272
                                                                                                      • NUOVA AUTOCAR 94 SNC DI VOLPATO MAURIZIO E MAILA E C.
                                                                                                        CF: 02745720272
                                                                                                      CIG: Z8B0EADA8D
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA E RIFACIMENTO CARTELLI SEGNALETICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 828.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-04-2014 al 15-04-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                                        CF: PRCDNL62T04Z602O
                                                                                                      • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                                        CF: PRCDNL62T04Z602O
                                                                                                      CIG: Z8B1026679
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE COMPATTANTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • AUTOBREN SERVICE SRL
                                                                                                        CF: 03043560246
                                                                                                      • AUTOBREN SERVICE SRL
                                                                                                        CF: 03043560246
                                                                                                      CIG: Z8B10F2579
                                                                                                      Oggetto: OLIO MINERALE IDRAULICO PER CENTRALE ACQUEDOTTO SCORZE'
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 110.91
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-09-2014 al 05-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • NOALOIL SPA
                                                                                                        CF: 02969380274
                                                                                                      • NOALOIL SPA
                                                                                                        CF: 02969380274
                                                                                                      CIG: Z8B113AA6D
                                                                                                      Oggetto: CASSE CARGOPALLET
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 750.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 24-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      CIG: Z8B114BFE6
                                                                                                      Oggetto: MEB ELETTROFORNITURE ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DEPU
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 7000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MEB S.R.L.
                                                                                                        CF: 02282890249
                                                                                                      • MEB S.R.L.
                                                                                                        CF: 02282890249
                                                                                                      CIG: Z8B1170456
                                                                                                      Oggetto: CAVALLETTI ZINCATI MISURA 100X25
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2643.25
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-11-2014 al 10-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • OFFICINE CAVALLETTO SRL
                                                                                                        CF: 00002130276
                                                                                                      • OFFICINE CAVALLETTO SRL
                                                                                                        CF: 00002130276
                                                                                                      CIG: Z8B1173F2A
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA ATTREZZATURE DA OFFICINA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1672.42
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 10-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      CIG: Z8B119B88C
                                                                                                      Oggetto: SACCHI PER RSU
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 8566.67
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al 22-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GIANT SRL
                                                                                                        CF: 00947480190
                                                                                                      • GIANT SRL
                                                                                                        CF: 00947480190
                                                                                                      CIG: Z8C0D4A70B
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA POLIELETTROLITA PER FILTROPRESSE IMP. FUISNA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 12512.50
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SNF ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 07269900580
                                                                                                      • SNF ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 07269900580
                                                                                                      CIG: Z8C0D59D24
                                                                                                      Oggetto: STRUMENTI DI SICUREZZA CENTRALE DI CAVANELLA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                                        CF: 00230470270
                                                                                                      • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                                        CF: 00230470270
                                                                                                      CIG: Z8C0EC5C25
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE ANTIFORTUNISTICO E PROTEZIONE INDIVIDUALE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 16750.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 8971.46
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-04-2014 al 14-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                                        CF: 00230470270
                                                                                                      • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                                        CF: 00230470270
                                                                                                      CIG: Z8C110760B
                                                                                                      Oggetto: ACQUISTO DI BIGLIETTI ACTV PER TRASITO MEZZI AZIENDALI LINEA 11 E LINEA 17
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1672.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 14-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ACTV SPA
                                                                                                        CF: 80013370277
                                                                                                      • ACTV SPA
                                                                                                        CF: 80013370277
                                                                                                      CIG: Z8C11BDBEB
                                                                                                      Oggetto: OLIO IDRAULICO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 35000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-11-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • E.C.O. ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 02111671208
                                                                                                      • E.C.O. ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 02111671208
                                                                                                      CIG: Z8C125D21E
                                                                                                      Oggetto: SMALTIMENTO CER 170107
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4612.32
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 22-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • COSMO AMBIENTE SRL
                                                                                                        CF: 02606340277
                                                                                                      • COSMO AMBIENTE SRL
                                                                                                        CF: 02606340277
                                                                                                      CIG: Z8D0D2CFB5
                                                                                                      Oggetto: 5-14/MS MISE ACQUE DA IMPIANTO DI PUMP AND STOCK SAN FRANCESCO VIGNA (VE)
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 24460.60
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                                        CF: 02261620278
                                                                                                      • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                                        CF: 02261620278
                                                                                                      CIG: Z8D0D4A655
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA ACIDO ACETICO SOL. 80% IMP. FUSINA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 29715.72
                                                                                                      Somme liquidate: € 28476.90
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 17-11-2013
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CHIMITEX S.P.A.
                                                                                                        CF: 01235350129
                                                                                                      • CHIMITEX S.P.A.
                                                                                                        CF: 01235350129
                                                                                                      CIG: Z8D0D58DB9
                                                                                                      Oggetto: ATTREZZATURA VASCA RIBALTABILE+VOLTABIDONI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39700.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-01-2013 al 21-03-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ROSSI OLEODINAMICA SRL
                                                                                                        CF: 01727980409
                                                                                                      • ROSSI OLEODINAMICA SRL
                                                                                                        CF: 01727980409
                                                                                                      CIG: Z8D0D63C3F
                                                                                                      Oggetto: ASSISTENZA TECNICA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 9240.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 4620.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • DEPURACQUE SRL S.U.
                                                                                                        CF: 02262060698
                                                                                                      • DEPURACQUE SRL S.U.
                                                                                                        CF: 02262060698
                                                                                                      CIG: Z8D0DC31DB
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI MECCANICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 5631.44
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • A.M.S. S.P.A.
                                                                                                        CF: 00609840483
                                                                                                      • A.M.S. S.P.A.
                                                                                                        CF: 00609840483
                                                                                                      CIG: Z8D0E0685F
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONI ELETTRICHE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1480.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • DIA IMPIANTI DI DESTRO ANDREA
                                                                                                        CF: DSTNDR75L31G693M
                                                                                                      • DIA IMPIANTI DI DESTRO ANDREA
                                                                                                        CF: DSTNDR75L31G693M
                                                                                                      CIG: Z8D0E06D46
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA RICAMBI ELETTROPOMPE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                                      CIG: Z8D0E8A26B
                                                                                                      Oggetto: SACCHETTI DI CARTA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 5625.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FIORINI INTERNATIONAL ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 00892320425
                                                                                                      • FIORINI INTERNATIONAL ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 00892320425
                                                                                                      CIG: Z8D0E9E403
                                                                                                      Oggetto: SOSTEGNO INIZIATIVE COMUNE DI SPINEA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 300.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-06-2014 al 30-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SCALARI PAOLA
                                                                                                        CF: SCLPLA52L49C736X
                                                                                                      • SCALARI PAOLA
                                                                                                        CF: SCLPLA52L49C736X
                                                                                                      CIG: Z8D0F11650
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE IN MOPLEN SERIE CHIMICA A SALDARE PER IMPIANTO REAGENTI CAMPALTO DEP.
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 8524.12
                                                                                                      Somme liquidate: € 8524.06
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-05-2014 al 03-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FIMIN SAS DI CASAROTTO T E C
                                                                                                        CF: 02039520248
                                                                                                      • FIMIN SAS DI CASAROTTO T E C
                                                                                                        CF: 02039520248
                                                                                                      CIG: Z8D100F94C
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE VARIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 13000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-07-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      CIG: Z8D1041766
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE PASSERELLE ORMEGGIO NATANTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 15500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
                                                                                                        CF: 03735250270
                                                                                                      • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
                                                                                                        CF: 03735250270
                                                                                                      CIG: Z8D105D96F
                                                                                                      Oggetto: INFISSIONE ESTRAZIONE PALI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 20110.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 01-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MARISUB SNC DI LONGHI D. ROSSI M.
                                                                                                        CF: 02547310272
                                                                                                      • MARISUB SNC DI LONGHI D. ROSSI M.
                                                                                                        CF: 02547310272
                                                                                                      CIG: Z8D1143631
                                                                                                      Oggetto: CORRISPETTIVO UNA TANTUM PER SERVIZIO DI PROCESS AGENT
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2300.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 2208.92
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 30-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • LAW DEBENTURE CORPORATE SERVICE LIM
                                                                                                        CF:
                                                                                                      • LAW DEBENTURE CORPORATE SERVICE LIM
                                                                                                        CF:
                                                                                                      CIG: Z8D119C3DF
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE ELETTROPOMPE CENTRALINE BIANCHE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 12699.37
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-11-2014 al 18-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                                      CIG: Z8D12302B9
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 64.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-12-2014 al 16-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
                                                                                                        CF: 10191010155
                                                                                                      • SHIMADZU ITALIA S.R.L.
                                                                                                        CF: 10191010155
                                                                                                      CIG: Z8E0D45B1B
                                                                                                      Oggetto: BIOSERVICE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BIOSERVICE SRL
                                                                                                        CF: 06240530961
                                                                                                      • BIOSERVICE SRL
                                                                                                        CF: 06240530961
                                                                                                      CIG: Z8E0D538B1
                                                                                                      Oggetto: VERIFICHE PROGR. E EXTRA ACCESSI CIMITERI VE E TF
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 22650.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 9994.31
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 31-01-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • C.V.A. SRL
                                                                                                        CF: 00980010276
                                                                                                      • C.V.A. SRL
                                                                                                        CF: 00980010276
                                                                                                      CIG: Z8E0E45F6D
                                                                                                      Oggetto: RACCORDERIA VARIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3882.79
                                                                                                      Somme liquidate: € 544.58
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-03-2014 al 19-03-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                                      CIG: Z8E0F50972
                                                                                                      Oggetto: RINFRESCO BAR
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 78.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 77.27
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 21-05-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GRUPPO ARGENTA SPA
                                                                                                        CF: 01870980362
                                                                                                      • GRUPPO ARGENTA SPA
                                                                                                        CF: 01870980362
                                                                                                      CIG: Z8E10AB4F0
                                                                                                      Oggetto: SPESE NOTARILI PER PRATICA CESSIONE DEL CREDITO ENEL ENERGIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2943.35
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-06-2014 al 24-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ATLANTE-CERASI STUDIO NOTARILE ASSO
                                                                                                        CF: 03520061007
                                                                                                      • ATLANTE-CERASI STUDIO NOTARILE ASSO
                                                                                                        CF: 03520061007
                                                                                                      CIG: Z8E110E851
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA N.3 SCHEDE 7 ONGRESSI - DEP.VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 750.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-10-2014 al 04-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ELTEL 4 SRL
                                                                                                        CF: 03259010282
                                                                                                      • ELTEL 4 SRL
                                                                                                        CF: 03259010282
                                                                                                      CIG: Z8E1113F94
                                                                                                      Oggetto: ESECUZIONE MISURE CON GEORADAR DECTOR DUO PER ACQUISIZIONI CONTEMPORANEE IN CONTINUO - VILL.S.MARCO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 38000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 30-04-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GEODELTA DI SPADON PIER GIORGIO
                                                                                                        CF: SPDPGR73B12A059E
                                                                                                      • GEODELTA DI SPADON PIER GIORGIO
                                                                                                        CF: SPDPGR73B12A059E
                                                                                                      CIG: Z8E1150557
                                                                                                      Oggetto: CARTELLI PER I CIMITERI TERRAFERMA E CENTRO STORICO DEL COMUNE DI VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 794.90
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-10-2014 al 31-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                                        CF: PRCDNL62T04Z602O
                                                                                                      • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                                        CF: PRCDNL62T04Z602O
                                                                                                      CIG: Z8F052217A
                                                                                                      Oggetto: BS 8-12/MS TRASPORTO E SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 32000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 11267.40
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 30-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SETTENTRIONALE TRASPORTI SPA
                                                                                                        CF: 00546570268
                                                                                                      • SETTENTRIONALE TRASPORTI SPA
                                                                                                        CF: 00546570268
                                                                                                      CIG: Z8F0D75242
                                                                                                      Oggetto: FORNITURE PRODOTTI CHIMICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 18000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 4167.56
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BLEU LINE SRL
                                                                                                        CF: 03168170409
                                                                                                      • BLEU LINE SRL
                                                                                                        CF: 03168170409
                                                                                                      CIG: Z8F0D768CF
                                                                                                      Oggetto: PRODOTTI CHIMICI PER VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 2534.70
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • XXXI.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE S.
                                                                                                        CF: 00205330285
                                                                                                      • XXXI.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE S.
                                                                                                        CF: 00205330285
                                                                                                      CIG: Z8F0E7D9F6
                                                                                                      Oggetto: VEIRIFCA REQUISITI DLGS 81/20008 ATTREZZATURE TRASPORTO RSU E TAVOLE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 6050.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al 21-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PRO.TECNO SRL
                                                                                                        CF: 03094410275
                                                                                                      • PRO.TECNO SRL
                                                                                                        CF: 03094410275
                                                                                                      CIG: Z8F0EBFCDE
                                                                                                      Oggetto: PRELIEVO STESURA PER SCARICHI UTENTI IND.
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39480.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 2160.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
                                                                                                        CF: 02560930279
                                                                                                      • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
                                                                                                        CF: 02560930279
                                                                                                      CIG: Z8F0FA2C86
                                                                                                      Oggetto: FORN. DI UTENSILERIA PER CIMITERI VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 544.39
                                                                                                      Somme liquidate: € 475.96
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-06-2014 al 07-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      CIG: Z8F10C60B1
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 142.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 30-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SIGMA ALDRICH SRL
                                                                                                        CF: 13209130155
                                                                                                      • SIGMA ALDRICH SRL
                                                                                                        CF: 13209130155
                                                                                                      CIG: Z8F110DBD7
                                                                                                      Oggetto: INTERVENTI VARI PRESSO SCUOLA VISINTINI MARGHERA SCUOLA ASSEGGIANO, SCUOLA MONTALCINI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1131.41
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-10-2014 al 16-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                                        CF: 02894130273
                                                                                                      • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                                        CF: 02894130273
                                                                                                      CIG: Z8F114C0FA
                                                                                                      Oggetto: ENDRESS HAUSER OFFERTA 3608321778 DEL 01.10.2014 RIPARAZIONE CENTRALINA DI MISURA DEL PH - DEP.FUSIN
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 497.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-10-2014 al 31-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      CIG: Z8F1167E1C
                                                                                                      Oggetto: MANOGRAFO E RELATIVE DOTAZIONE PER RETE ACQUEDOTTO TERRAFERMA VENEZIANA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 904.60
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-11-2014 al 11-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      CIG: Z8F11C3DCB
                                                                                                      Oggetto: MOTORE ASINCRONO TRIFASE TIPO A6C 20 M4-V1 CENTRALE ACQ. MAROCCO POMPA 1
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1640.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 01-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MARELLI MOTORI SPA
                                                                                                        CF: 08229580967
                                                                                                      • MARELLI MOTORI SPA
                                                                                                        CF: 08229580967
                                                                                                      CIG: Z8F11C9CE6
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE OLEODINAMICO E RICAMBI PER MEZZI NATANTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-11-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BEZARES ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 03948140268
                                                                                                      • BEZARES ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 03948140268
                                                                                                      CIG: Z8F12184E1
                                                                                                      Oggetto: ATTUATORI PER SERBATOIO ACQUEDOTTO DI FIESSO D'ARTICO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2372.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 15-01-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • VALVSERVICE E C. SAS
                                                                                                        CF: 11951070157
                                                                                                      • VALVSERVICE E C. SAS
                                                                                                        CF: 11951070157
                                                                                                      CIG: Z8FOF12785
                                                                                                      Oggetto: NUOVA ISTANZA IRIDE DATA REC
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2100.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1400.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-05-2014 al 30-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MAGGIOLI SPA
                                                                                                        CF: 06188330150
                                                                                                      • MAGGIOLI SPA
                                                                                                        CF: 06188330150
                                                                                                      CIG: Z900C88118
                                                                                                      Oggetto: COLLETTORI ACCIAIO INOX
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 10042.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SRG SRL
                                                                                                        CF: 03274340284
                                                                                                      • SRG SRL
                                                                                                        CF: 03274340284
                                                                                                      CIG: Z900D4A91A
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 780.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 632.60
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 10-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SUNTECO SOLUZIONI PER LA SICUREZZA
                                                                                                        CF: 04746300286
                                                                                                      • SUNTECO SOLUZIONI PER LA SICUREZZA
                                                                                                        CF: 04746300286
                                                                                                      CIG: Z900F6E583
                                                                                                      Oggetto: RIDUTTORI ATTUATORI ELETTRICI PER PARATOIE VASCHE MITRIFICAZIONE FUSINA REGOLAZIONE OSSIGENO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 20501.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-06-2014 al 30-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 00896730157
                                                                                                      • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 00896730157
                                                                                                      CIG: Z900F7C50F
                                                                                                      Oggetto: MONTAGGIO CAMPANE VPL
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1554.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 18-04-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ELBI SPA
                                                                                                        CF: 00838770287
                                                                                                      • ELBI SPA
                                                                                                        CF: 00838770287
                                                                                                      CIG: Z910C3D822
                                                                                                      Oggetto: MNUTENZIONE SISTEMA DI SUPERVISIONE E TELECONTROLLO TRIENNALE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 19500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 5700.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2016
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • AIEM SRL
                                                                                                        CF: 01264930296
                                                                                                      • AIEM SRL
                                                                                                        CF: 01264930296
                                                                                                      CIG: Z910D63D53
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1040.81
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MAYER SRL
                                                                                                        CF: 03730390279
                                                                                                      • MAYER SRL
                                                                                                        CF: 03730390279
                                                                                                      CIG: Z910D810B7
                                                                                                      Oggetto: BIGLIETTI FERRY BOAT
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 19900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 12535.24
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ACTV SPA
                                                                                                        CF: 80013370277
                                                                                                      • ACTV SPA
                                                                                                        CF: 80013370277
                                                                                                      CIG: Z910DC34E5
                                                                                                      Oggetto: CORSO RSPP MOD B
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1120.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1118.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 15-04-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FOREMA S.C.A.R.L.
                                                                                                        CF: 02422020285
                                                                                                      • FOREMA S.C.A.R.L.
                                                                                                        CF: 02422020285
                                                                                                      CIG: Z910E06D5F
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 2885.86
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ZAMPIERI ELETTROFORNITURE SNC DI Z.
                                                                                                        CF: 02896150279
                                                                                                      • ZAMPIERI ELETTROFORNITURE SNC DI Z.
                                                                                                        CF: 02896150279
                                                                                                      CIG: Z910E16087
                                                                                                      Oggetto: DISINFESTAZIONE ANTILARVALE TERRAFERMA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 33373.55
                                                                                                      Somme liquidate: € 16686.78
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • AGROTECNICA SOC. COOP. A.R.L.
                                                                                                        CF: 02107070274
                                                                                                      • AGROTECNICA SOC. COOP. A.R.L.
                                                                                                        CF: 02107070274
                                                                                                      CIG: Z910E4BB6B
                                                                                                      Oggetto: SACCONI PER AMIANTO BIG BAG
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 848.28
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SACCHERIA PIAVE SRL
                                                                                                        CF: 03096280270
                                                                                                      • SACCHERIA PIAVE SRL
                                                                                                        CF: 03096280270
                                                                                                      CIG: Z910F9FFF6
                                                                                                      Oggetto: CONSULENZA IMPAIRMENT TEST PURCHASE PRICE - ONERI PREVIDENZA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 28600.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 27-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CHIMENTON ALESSANDRO
                                                                                                        CF: CHMLSN61T07L407U
                                                                                                      • CHIMENTON ALESSANDRO
                                                                                                        CF: CHMLSN61T07L407U
                                                                                                      CIG: Z910FB60EE
                                                                                                      Oggetto: PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO RISCHIO ELETTRICO 2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 70.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-06-2014 al 19-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • VEGA FORMAZIONE
                                                                                                        CF: 03929800278
                                                                                                      • VEGA FORMAZIONE
                                                                                                        CF: 03929800278
                                                                                                      CIG: Z9110F4D54
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA ACIDO ACETICO SOL.60%
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 19943.40
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-10-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CHIMITEX S.P.A.
                                                                                                        CF: 01235350129
                                                                                                      • CHIMITEX S.P.A.
                                                                                                        CF: 01235350129
                                                                                                      CIG: Z91122D4BD
                                                                                                      Oggetto: ALLESTIMENTO FURGONE IVECO DAILY 35C13
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3700.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-12-2014 al 13-03-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FRANCOM SPA
                                                                                                        CF: 00812440246
                                                                                                      • FRANCOM SPA
                                                                                                        CF: 00812440246
                                                                                                      CIG: Z920D501E2
                                                                                                      Oggetto: CANCELLERIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 148.18
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-01-2014 al 27-01-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MYO SRL UNIPERSONALE
                                                                                                        CF: 03222970406
                                                                                                      • MYO SRL UNIPERSONALE
                                                                                                        CF: 03222970406
                                                                                                      CIG: Z920D854EE
                                                                                                      Oggetto: GUANTI CENTRO STORICO DPI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 33332.34
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GUANTI CANDOTTI DI CANDOTTI L. E C.
                                                                                                        CF: 00609390307
                                                                                                      • GUANTI CANDOTTI DI CANDOTTI L. E C.
                                                                                                        CF: 00609390307
                                                                                                      CIG: Z920F653F6
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA IMPAINTO ALLERTAMENTO IMP.DI FUSINA (CPI)
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1882.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-06-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • EUROSYSTEM SRL
                                                                                                        CF: 03723250274
                                                                                                      • EUROSYSTEM SRL
                                                                                                        CF: 03723250274
                                                                                                      CIG: Z92101471F
                                                                                                      Oggetto: SOSTITUZIONE MODULI USURATI SIRENE EVACUAZIONE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1300.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 31-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • EUROSYSTEM SRL
                                                                                                        CF: 03723250274
                                                                                                      • EUROSYSTEM SRL
                                                                                                        CF: 03723250274
                                                                                                      CIG: Z9211B9BD8
                                                                                                      Oggetto: SOSTITUZIONE TORNELLI NEI WC ACCADEMIA E GETTONIERE C/O I WC RIALTO NOVO VENEZIA CS
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 25-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GSA-TEA SRL
                                                                                                        CF: 01875350249
                                                                                                      • GSA-TEA SRL
                                                                                                        CF: 01875350249
                                                                                                      CIG: Z930CC10C2
                                                                                                      Oggetto: COSTRUZIONE CESTELLO RASCHIATORE CON ALBERO - DEP. SACCA SERENELLA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 12000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 10044.04
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-01-2014 al 31-01-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • DONAU AQUAE SRL
                                                                                                        CF: 04430400269
                                                                                                      • DONAU AQUAE SRL
                                                                                                        CF: 04430400269
                                                                                                      CIG: Z930D03D78
                                                                                                      Oggetto: NOLEGGIO SERVIZIO CHIMICO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1380.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1035.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • JOLLY BOX SRL
                                                                                                        CF: 03616340281
                                                                                                      • JOLLY BOX SRL
                                                                                                        CF: 03616340281
                                                                                                      CIG: Z930D42396
                                                                                                      Oggetto: ANALISI OLIO ESAUSTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4300.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 883.49
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SE.FI. AMBIENTE SRL
                                                                                                        CF: 02405830270
                                                                                                      • SE.FI. AMBIENTE SRL
                                                                                                        CF: 02405830270
                                                                                                      CIG: Z930F1D624
                                                                                                      Oggetto: MASCHERINE PER SALDATURA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 75.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-04-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                                        CF: 00230470270
                                                                                                      • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                                        CF: 00230470270
                                                                                                      CIG: Z930F2B0C9
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE PER LABORATORIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1617.10
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-05-2014 al 07-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ARTI GLASS SRL
                                                                                                        CF: 00195980289
                                                                                                      • ARTI GLASS SRL
                                                                                                        CF: 00195980289
                                                                                                      CIG: Z930F9A747
                                                                                                      Oggetto: RIPARAZIONE STRUMENTO DI LIVELLO MATR. A40629010E6 ENDRESS
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 550.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al 05-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      CIG: Z93100C6F3
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA SOLUZIONE ALLUMINIO IMP.CAMPALTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1905.76
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-06-2014 al 16-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                                        CF: 02261620278
                                                                                                      • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                                        CF: 02261620278
                                                                                                      CIG: Z931064BCE
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA TRASMETTITORI DI PORTATA PER IMP FOGNATURA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1890.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-08-2014 al 03-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TNC TecnoConsulting srl
                                                                                                        CF: 02987990278
                                                                                                      • TNC TecnoConsulting srl
                                                                                                        CF: 02987990278
                                                                                                      CIG: Z9310B813E
                                                                                                      Oggetto: SCOMAZZON - ORDINE QUEDRO 2014 MATERIALI PRONTO USO A BANCO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 31-12-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SCOMAZZON LIBERO SAS
                                                                                                        CF: 02042830279
                                                                                                      • SCOMAZZON LIBERO SAS
                                                                                                        CF: 02042830279
                                                                                                      CIG: Z93113A3C2
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE PER GRU FERRARI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 18000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
                                                                                                        CF: 02087580359
                                                                                                      • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
                                                                                                        CF: 02087580359
                                                                                                      CIG: Z940D88583
                                                                                                      Oggetto: VERIFICHE E COLLAUDI GRU
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 182.75
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • A.R.P.A.V.
                                                                                                        CF: 92111430283
                                                                                                      • A.R.P.A.V.
                                                                                                        CF: 92111430283
                                                                                                      CIG: Z940DB7B6A
                                                                                                      Oggetto: NOLEGGIO MONOBLOCCO CP
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 13200.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 6600.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PREFAB S.R.L
                                                                                                        CF: 03384010264
                                                                                                      • PREFAB S.R.L
                                                                                                        CF: 03384010264
                                                                                                      CIG: Z940E06A42
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 5665.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
                                                                                                        CF: 04276510288
                                                                                                      • ETS ENGINE TECHNOLOGY SOLUTION SRL
                                                                                                        CF: 04276510288
                                                                                                      CIG: Z940ED05F6
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REPERIBILITA' SU IMPIANTI TERMOIDRAULICI E COND. SEDI VERIT
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 35000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 5406.75
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • L'OPEROSA IMPIANTI SRL
                                                                                                        CF: 04269490266
                                                                                                      • L'OPEROSA IMPIANTI SRL
                                                                                                        CF: 04269490266
                                                                                                      CIG: Z941050B76
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE SPAZZARICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
                                                                                                        CF: 03120060276
                                                                                                      • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
                                                                                                        CF: 03120060276
                                                                                                      CIG: Z94109033A
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-08-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CECCHINATO SRL
                                                                                                        CF: 03724700277
                                                                                                      • CECCHINATO SRL
                                                                                                        CF: 03724700277
                                                                                                      CIG: Z94109B0C5
                                                                                                      Oggetto: DPI GUANTI KRYNIT E ULTRANE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 38500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-09-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FLOWER GLOVES SRL
                                                                                                        CF: 01747140232
                                                                                                      • FLOWER GLOVES SRL
                                                                                                        CF: 01747140232
                                                                                                      CIG: Z950B0CC5C
                                                                                                      Oggetto: PERIZIA DI STIMA DEL VALORE DEL TERRENO EDIFICABILE SITO IN VIA MATTUGLIE A MESTRE (VE)
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 520.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • VIANELLO ROCCO
                                                                                                        CF: VNLRCC64E08L736O
                                                                                                      • VIANELLO ROCCO
                                                                                                        CF: VNLRCC64E08L736O
                                                                                                      CIG: Z950D0C455
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 3829.97
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TOP CAR SRL
                                                                                                        CF: 02795820279
                                                                                                      • TOP CAR SRL
                                                                                                        CF: 02795820279
                                                                                                      CIG: Z950D1508A
                                                                                                      Oggetto: UTENSILI/ATTREZZATURE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1011.58
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      CIG: Z950D45330
                                                                                                      Oggetto: VERNICIE SOLVENTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 659.34
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • AEMME COLORI SRL
                                                                                                        CF: 00999580160
                                                                                                      • AEMME COLORI SRL
                                                                                                        CF: 00999580160
                                                                                                      CIG: Z950DB9FF6
                                                                                                      Oggetto: CORSO PER CONSEGUIMENTO CQC MERCI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 210.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 201.40
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 19-02-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • AUTOSCUOLA 4 RUOTE dii FAVARON
                                                                                                        CF: FVRLVN48C48L736L
                                                                                                      • AUTOSCUOLA 4 RUOTE dii FAVARON
                                                                                                        CF: FVRLVN48C48L736L
                                                                                                      CIG: Z950DCA3C9
                                                                                                      Oggetto: BS 366-13/ MS CARICAMENTO FANGHI IMP.DEP.LIDO DI VENEZIA ANNI 2014/2015
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 16000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 2090.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BERGAMO CESARE SNC
                                                                                                        CF: 02709870279
                                                                                                      • BERGAMO CESARE SNC
                                                                                                        CF: 02709870279
                                                                                                      CIG: Z951173A04
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA SENSORE PER MISURA DI LIVELLO AD ULTRASUONI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 331.33
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      CIG: Z9511B8424
                                                                                                      Oggetto: PROSCIUGAMENTO NATANTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3200.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-11-2014 al 13-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • R.I.S. SRL
                                                                                                        CF: 02484550278
                                                                                                      • R.I.S. SRL
                                                                                                        CF: 02484550278
                                                                                                      CIG: Z9608BDC02
                                                                                                      Oggetto: ATTREZZATURA E PRODOTTI PER LABORATORIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 35411.12
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-01-2014 al 04-02-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • HACH LANGE SRL
                                                                                                        CF: 11277000151
                                                                                                      • HACH LANGE SRL
                                                                                                        CF: 11277000151
                                                                                                      CIG: Z960D0DD1D
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE E RETTIFICHE COMPONENTI (POMPE ETC.)
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 65.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
                                                                                                        CF: 03694210273
                                                                                                      • EMPORIO NAUTICAR RETTIFICHE SRL
                                                                                                        CF: 03694210273
                                                                                                      CIG: Z960D5D3CD
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI PER MEZZI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 823.04
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • OFIRA ITALIANA SRL
                                                                                                        CF: 01096890171
                                                                                                      • OFIRA ITALIANA SRL
                                                                                                        CF: 01096890171
                                                                                                      CIG: Z960D70E88
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MAT. IDRAULICO 2014 DEP. E SOLLEVAMENTI EX SPIM
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 922.40
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                                      CIG: Z960D8AA54
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1002.30
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SAFETY-KLEEN ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 09301420155
                                                                                                      • SAFETY-KLEEN ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 09301420155
                                                                                                      CIG: Z960F595D9
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA DPC PER LAVORI IN QUOTA E ENTRO SPAZI CONFINATI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2364.38
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-06-2014 al 30-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                                      CIG: Z960FD865C
                                                                                                      Oggetto: INSTALLAZIONI AGGIUNTIVE SU MEZZO OPERATIVO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10300.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-06-2014 al 10-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • AUTOBREN SRL
                                                                                                        CF: 00606250249
                                                                                                      • AUTOBREN SRL
                                                                                                        CF: 00606250249
                                                                                                      CIG: Z96110C72D
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE TRIENNALE CISTERNE SETTORE ESPURGHI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 6300.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CARRARO SERVIZI SRL
                                                                                                        CF: 03160700278
                                                                                                      • CARRARO SERVIZI SRL
                                                                                                        CF: 03160700278
                                                                                                      CIG: Z9611915D0
                                                                                                      Oggetto: AGGIORNAMENTO SISTEMA SOFTWARE HALLEY TASI TARI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 11400.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • HALLEY VENETO SRL
                                                                                                        CF: 02808610279
                                                                                                      • HALLEY VENETO SRL
                                                                                                        CF: 02808610279
                                                                                                      CIG: Z970D1425F
                                                                                                      Oggetto: COMPONENTI OLEODINAMICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ADRIATICA OLEODINAMICA SRL
                                                                                                        CF: 03992440283
                                                                                                      • ADRIATICA OLEODINAMICA SRL
                                                                                                        CF: 03992440283
                                                                                                      CIG: Z970D36965
                                                                                                      Oggetto: ETICHETTE E NASTRI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 805.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MAGGIOLI SPA
                                                                                                        CF: 06188330150
                                                                                                      • MAGGIOLI SPA
                                                                                                        CF: 06188330150
                                                                                                      CIG: Z970D3AF02
                                                                                                      Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1200.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CANEVER MARIO OFF.DI CANEVER GIUL.
                                                                                                        CF: 02710300274
                                                                                                      • CANEVER MARIO OFF.DI CANEVER GIUL.
                                                                                                        CF: 02710300274
                                                                                                      CIG: Z970DE6466
                                                                                                      Oggetto: REAGENTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2152.21
                                                                                                      Somme liquidate: € 2098.14
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-02-2014 al 23-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • OXOID SPA
                                                                                                        CF: 00889160156
                                                                                                      • OXOID SPA
                                                                                                        CF: 00889160156
                                                                                                      CIG: Z970E204E7
                                                                                                      Oggetto: MIGLIORIA PER SISTERNA DI GESTIONE ANALISI DEL LABORATORIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • EUSOFT SRL
                                                                                                        CF: 05067920727
                                                                                                      • EUSOFT SRL
                                                                                                        CF: 05067920727
                                                                                                      CIG: Z970E5A663
                                                                                                      Oggetto: PULIZIA GRIGLIE CENTRALINE SOLLEVAMENTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 24000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 8700.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-12-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                                        CF: 02894130273
                                                                                                      • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                                        CF: 02894130273
                                                                                                      CIG: Z970E7E3F6
                                                                                                      Oggetto: INTERVENTO IN URGENZA PER RIPARAZIONE DEL PISTONE GRIGLIA S5 VIA DELLA CHIMICA MARGHERA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2890.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 18-04-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • API SPA
                                                                                                        CF: 00855940151
                                                                                                      • API SPA
                                                                                                        CF: 00855940151
                                                                                                      CIG: Z970EDAA82
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 545.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 26-05-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ZETALAB SRL
                                                                                                        CF: 03523260283
                                                                                                      • ZETALAB SRL
                                                                                                        CF: 03523260283
                                                                                                      CIG: Z970F4A8D8
                                                                                                      Oggetto: CONSULENZA TECNICA PER DISINFESTAZIONE MAGGIO 2014 APRILE 2015
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 20800.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-04-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • DALLA POZZA GIANLUIGI
                                                                                                        CF: DLLGLG49A21Z118A
                                                                                                      • DALLA POZZA GIANLUIGI
                                                                                                        CF: DLLGLG49A21Z118A
                                                                                                      CIG: Z970F65163
                                                                                                      Oggetto: REDAZIONE DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA IMPIANTO ELETTRICO DELLE PARATOIE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-06-2014 al 05-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ELETTRA SRL
                                                                                                        CF: 03300120270
                                                                                                      • ELETTRA SRL
                                                                                                        CF: 03300120270
                                                                                                      CIG: Z97103D08F
                                                                                                      Oggetto: RIPARAZIONI VARIE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 212.50
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 22-07-2014 al 22-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MAZZARO ALESSANDRO E C SNC
                                                                                                        CF: 01941100271
                                                                                                      • MAZZARO ALESSANDRO E C SNC
                                                                                                        CF: 01941100271
                                                                                                      CIG: Z97104D367
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA ALTALENA PER GRANDI PER SCUOLA DELL'INFANZIA S. GORI ZELARINO VE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 603.60
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-08-2014 al 07-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • POZZA 1865 SRL
                                                                                                        CF: 02311670224
                                                                                                      • POZZA 1865 SRL
                                                                                                        CF: 02311670224
                                                                                                      CIG: Z9710C2EE2
                                                                                                      Oggetto: LOG-14/SN PRODOTTI IN GHISA SFEROIDALE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FONDERIA F.LLI VELO SRL
                                                                                                        CF: 01863300248
                                                                                                      • FONDERIA F.LLI VELO SRL
                                                                                                        CF: 01863300248
                                                                                                      CIG: Z97111D8FF
                                                                                                      Oggetto: TRASPORTO SGRIGLIATORE DA IMPIANTO DI CHIOGGIA A FUSINA DEPURATORE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 950.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 27-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • IDEA SRL con socio unico
                                                                                                        CF: 01956410276
                                                                                                      • IDEA SRL con socio unico
                                                                                                        CF: 01956410276
                                                                                                      CIG: Z9711C3FF3
                                                                                                      Oggetto: TUBO DIAM. EST 790 ALTO 1250 SP. 2MM IN ACCIAIO INOX AISI 316L PER RETE ACQ TERRAFERMA VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 490.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 04-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • OFFICINE CAVALLETTO SRL
                                                                                                        CF: 00002130276
                                                                                                      • OFFICINE CAVALLETTO SRL
                                                                                                        CF: 00002130276
                                                                                                      CIG: Z9711C5E58
                                                                                                      Oggetto: ENDRESS HAUSER OFFERTA 2300333454 DEL 09.09.14 RICAMBIO PER DOSAGGIO ACIDO SU ANALIZZATORE ON LINE D
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1073.53
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al 19-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 01942780154
                                                                                                      CIG: Z980D640D0
                                                                                                      Oggetto: RIPARAZIONE STRUMENTO DEP CAVALLINO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 183.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-01-2014 al 31-01-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ASCON TECNOLOGIC SRL
                                                                                                        CF: 02374940183
                                                                                                      • ASCON TECNOLOGIC SRL
                                                                                                        CF: 02374940183
                                                                                                      CIG: Z980E7C2E5
                                                                                                      Oggetto: CONTENITORI PER LA DIFFERENZIATA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 27005.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 27004.98
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-03-2014 al 28-04-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • JCOPLASTIC SPA
                                                                                                        CF: 03350060657
                                                                                                      • JCOPLASTIC SPA
                                                                                                        CF: 03350060657
                                                                                                      CIG: Z980EA026E
                                                                                                      Oggetto: INDAGINI GEOFISICHE E GEOGNOSTICHE PRESSO AREA VASCHETTE MARGHERA PORTA SUD
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 612.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-04-2014 al 18-04-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GEODELTA DI SPADON PIER GIORGIO
                                                                                                        CF: SPDPGR73B12A059E
                                                                                                      • GEODELTA DI SPADON PIER GIORGIO
                                                                                                        CF: SPDPGR73B12A059E
                                                                                                      CIG: Z980EEACA4
                                                                                                      Oggetto: BORSA PORTADOCUMENTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1300.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 231.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CALZA GIUSEPPE
                                                                                                        CF: CLZGPP42A29L736O
                                                                                                      • CALZA GIUSEPPE
                                                                                                        CF: CLZGPP42A29L736O
                                                                                                      CIG: Z980F4B2EB
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA NOLEGGIO MANUTENZIONE PIANTE IDROCOLTURA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 19900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 4200.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • HYDRO WARE SRL
                                                                                                        CF: 01794690162
                                                                                                      • HYDRO WARE SRL
                                                                                                        CF: 01794690162
                                                                                                      CIG: Z981055809
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE/RIPARAZIONE IMPIANTO LAVAGGIO MESTRE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 17150.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 31-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • NUOVA SANDONAUTO SRL
                                                                                                        CF: 03124840277
                                                                                                      • NUOVA SANDONAUTO SRL
                                                                                                        CF: 03124840277
                                                                                                      CIG: Z98106FE9E
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MODULI TERMICI IN CASCATA, BOLLITORE, SCAMBIATORE ED ACCESSORI DITTA ELCO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 17221.72
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-09-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ELCO ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 04110010263
                                                                                                      • ELCO ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 04110010263
                                                                                                      CIG: Z9811B7252
                                                                                                      Oggetto: SARLAT MATERIALI TECNICI INDUSTRIALI PRONTO USO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                                      CIG: Z98123AB63
                                                                                                      Oggetto: STRUMENTO ORTOFOSFATI PUNTI ANALIZZATI 7/9 USCITA IMP.DEPURATORE FUSINA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 16975.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-12-2014 al 02-03-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • METROHM ITALIANA SRL
                                                                                                        CF: 11073590157
                                                                                                      • METROHM ITALIANA SRL
                                                                                                        CF: 11073590157
                                                                                                      CIG: Z990C106B4
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI IDRAULICI PER MANUT IMP VIA DELL'AZOTO MARGHERA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5237.65
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-01-2014 al 22-01-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                                      CIG: Z990E3BFA2
                                                                                                      Oggetto: TRATTAMENTO RIFIUTI DALLA PULIZIA DELLE SPIAGGE DEL COMUNE DI CHIOGGIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-03-2014 al 15-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ADIGEST SRL
                                                                                                        CF: 03756170274
                                                                                                      • ADIGEST SRL
                                                                                                        CF: 03756170274
                                                                                                      CIG: Z990EA5CE7
                                                                                                      Oggetto: COKE METALLURGICO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 315.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-04-2014 al 23-04-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
                                                                                                        CF: 00186490397
                                                                                                      • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
                                                                                                        CF: 00186490397
                                                                                                      CIG: Z9910F0FC1
                                                                                                      Oggetto: STAMPA VOLANTINI E LOCANDINE CON LOGO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 415.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ARCARI SRL
                                                                                                        CF: 00268730264
                                                                                                      • ARCARI SRL
                                                                                                        CF: 00268730264
                                                                                                      CIG: Z99110A997
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI N. 1 FAGUS E N. 3 CARPINUS BETULLUS
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 772.50
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 13-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                                                                                        CF: 02612040275
                                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONLUS
                                                                                                        CF: 02612040275
                                                                                                      CIG: Z99116364A
                                                                                                      Oggetto: SOSTITUZIONE VALVOLE NON RITORNO SOLLEVAMENTO NR.22 MOGLIANO V.TO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5450.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-10-2014 al 30-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                                        CF: 02177610272
                                                                                                      • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                                        CF: 02177610272
                                                                                                      CIG: Z991239325
                                                                                                      Oggetto: LOG-14/SN RACCORDI PER TUBO PEAD
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 22-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TECNOVIELLE SPA
                                                                                                        CF: 01579230176
                                                                                                      • TECNOVIELLE SPA
                                                                                                        CF: 01579230176
                                                                                                      CIG: Z9A0D086EE
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE OPERATRICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 25000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 12923.25
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                                        CF: 00947220281
                                                                                                      • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                                        CF: 00947220281
                                                                                                      CIG: Z9A0DCBEA0
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE POMPE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                                      CIG: Z9A0DE633F
                                                                                                      Oggetto: NOLEGGIO STRUMENTALE MAGGIO - DICEMBRE 2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5573.34
                                                                                                      Somme liquidate: € 2090.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 21-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • LIFE TECHNOLOGIES ITALIA
                                                                                                        CF: 12792100153
                                                                                                      • LIFE TECHNOLOGIES ITALIA
                                                                                                        CF: 12792100153
                                                                                                      CIG: Z9A0DE897C
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI OPERATIVI SAN DONA'
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 37671.57
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 01-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • RI.GOM.MA SRL
                                                                                                        CF: 02315440277
                                                                                                      • RI.GOM.MA SRL
                                                                                                        CF: 02315440277
                                                                                                      CIG: Z9A0E067F4
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE AUTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1571.55
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BUGINAUTO SRL
                                                                                                        CF: 02846530273
                                                                                                      • BUGINAUTO SRL
                                                                                                        CF: 02846530273
                                                                                                      CIG: Z9A0E5A82D
                                                                                                      Oggetto: ACQUISTO CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI PICCOLI APPARECCHI ELETTRICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 17800.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-03-2014 al 09-05-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • LAB23 SRL
                                                                                                        CF: 03791810272
                                                                                                      • LAB23 SRL
                                                                                                        CF: 03791810272
                                                                                                      CIG: Z9A1088853
                                                                                                      Oggetto: TRATTAMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLAPULIZIA DELLE SPIAGGE DEL COMUNE DI CHIOGGIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 11885.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 15-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
                                                                                                        CF: 01801340272
                                                                                                      • SCAVI E TRASPORTI MEO SNC
                                                                                                        CF: 01801340272
                                                                                                      CIG: Z9A10A8C0D
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE CASSONETTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 30-06-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • COLOR COAT SRL
                                                                                                        CF: 01355500032
                                                                                                      • COLOR COAT SRL
                                                                                                        CF: 01355500032
                                                                                                      CIG: Z9B084121A
                                                                                                      Oggetto: ATTREZZATURA DI FERRAMENTA E ARTICOLI DA REPARTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 38748.63
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      CIG: Z9B0DC6E7F
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2014 DEPURAZIONE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 19900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 7394.81
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ISET SRL
                                                                                                        CF: 00782160253
                                                                                                      • ISET SRL
                                                                                                        CF: 00782160253
                                                                                                      CIG: Z9B0DCBBF4
                                                                                                      Oggetto: MANUT. STRAORDINARIA SU CARICATORE GOMMATO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 18500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 28-02-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CESARO MAC.IMPORT SRL
                                                                                                        CF: 03024640272
                                                                                                      • CESARO MAC.IMPORT SRL
                                                                                                        CF: 03024640272
                                                                                                      CIG: Z9B0DD348D
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
                                                                                                        CF: 00128040276
                                                                                                      • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
                                                                                                        CF: 00128040276
                                                                                                      CIG: Z9B0FA049E
                                                                                                      Oggetto: BS 89-14/MS TRASPORTO E SMALTIMENTO RSA DA CLIENTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 2693.05
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
                                                                                                        CF: 01174490290
                                                                                                      • POLESANA AZIENDA RIFIUTI SPECIALI POLARIS SRL A SOCIO UNICO
                                                                                                        CF: 01174490290
                                                                                                      CIG: Z9B10AF054
                                                                                                      Oggetto: VERIFICA PERIODICA LINEA VITA E ATTREZZATURE ANTICADUTA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 30-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GAMESYSTEM ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 12093770159
                                                                                                      • GAMESYSTEM ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 12093770159
                                                                                                      CIG: Z9B10D1E37
                                                                                                      Oggetto: CUSTODIE PER CASSONETTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 10-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ELBI SPA
                                                                                                        CF: 00838770287
                                                                                                      • ELBI SPA
                                                                                                        CF: 00838770287
                                                                                                      CIG: Z9B110D836
                                                                                                      Oggetto: SCAVO,RIPRISTINO URGENTE X RIPARAZIONE PERDITA SOTTERRANEA PRESSO PALESTRA DI MEOLO.INT. DEL 25.9.14
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 375.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 25-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • LAZZARATO GIANLUCA E STEFANO SNC
                                                                                                        CF: 02239240274
                                                                                                      • LAZZARATO GIANLUCA E STEFANO SNC
                                                                                                        CF: 02239240274
                                                                                                      CIG: Z9C0D142BD
                                                                                                      Oggetto: TUBI E RICAMBI VARI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 449.34
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                                      CIG: Z9C0DAF353
                                                                                                      Oggetto: OLIO IDRAULICO MOTORE PANOLIN
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1417.50
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • E.C.O. ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 02111671208
                                                                                                      • E.C.O. ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 02111671208
                                                                                                      CIG: Z9C0DB07EA
                                                                                                      Oggetto: ANALISI DI LABORATORIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3400.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 2700.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al 28-02-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • AMBIENTE AL CUBO S.R.L.
                                                                                                        CF: 03529930277
                                                                                                      • AMBIENTE AL CUBO S.R.L.
                                                                                                        CF: 03529930277
                                                                                                      CIG: Z9C1058C19
                                                                                                      Oggetto: ISET OFF.14-2013 DEL 25.07.2014 FORNITURA SCHEDA MADRE DI RICAMBIO PER UNITA' IS45 LINEA ACQUE O FAN
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1498.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al 28-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ISET SRL
                                                                                                        CF: 00782160253
                                                                                                      • ISET SRL
                                                                                                        CF: 00782160253
                                                                                                      CIG: Z9C1113C7D
                                                                                                      Oggetto: RILIEVI TOPOGRAFICI AREE VERDI PUBBLICHE E PRIVATE PER REDAZIONE PROGETTO OPERATIVO DI BONIFICA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39800.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 30-04-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • STUDIO GUZZO DEI GEOMETRI P. E N. GUZZO
                                                                                                        CF: 03100340268
                                                                                                      • STUDIO GUZZO DEI GEOMETRI P. E N. GUZZO
                                                                                                        CF: 03100340268
                                                                                                      CIG: Z9C11645CE
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3806.62
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 20-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • G ELETTRICA SRL
                                                                                                        CF: 02247610278
                                                                                                      • G ELETTRICA SRL
                                                                                                        CF: 02247610278
                                                                                                      CIG: Z9D0E6915B
                                                                                                      Oggetto: ESAMI TOSSICOLOGICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 22000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 21838.07
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • U.L.S.S. 12
                                                                                                        CF: 02798850273
                                                                                                      • U.L.S.S. 12
                                                                                                        CF: 02798850273
                                                                                                      CIG: Z9D0EAE644
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CABINA SILENTE PER CONTROLLI FUNZIONALI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 330.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al 30-04-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • COMPRESSORI VENETA SRL
                                                                                                        CF: 03101360240
                                                                                                      • COMPRESSORI VENETA SRL
                                                                                                        CF: 03101360240
                                                                                                      CIG: Z9D0F80750
                                                                                                      Oggetto: FILTRO A TASCHE PER ABBATTIMENTO FUMI SALDATURA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3493.40
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 16-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      CIG: Z9D0FA43E8
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA IN OPERA DI TENSOSTRUTTURA ASILO NIDO S. PROVOLO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10129.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 24-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MIATTO ZANOCCO SNC
                                                                                                        CF: 02710220274
                                                                                                      • MIATTO ZANOCCO SNC
                                                                                                        CF: 02710220274
                                                                                                      CIG: Z9D10153E4
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE RIPARAZIONE STRUMENTAZIONE DEPURATORE VAL DA RIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 836.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-07-2014 al 22-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
                                                                                                        CF: 00895000370
                                                                                                      • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
                                                                                                        CF: 00895000370
                                                                                                      CIG: Z9D1062552
                                                                                                      Oggetto: APERTURA CHIUSURA PARCO PELLESTRINA VILLA SCARPA ANNO 2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1100.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 550.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-08-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GRUPPO ANZIANI AUTOGESTITO DON OLIN
                                                                                                        CF: 94045160275
                                                                                                      • GRUPPO ANZIANI AUTOGESTITO DON OLIN
                                                                                                        CF: 94045160275
                                                                                                      CIG: Z9D10FBB6F
                                                                                                      Oggetto: NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA C/O SERBATOI PENSILI CHIOGGIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 7650.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 19-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MICHIELAN SRL
                                                                                                        CF: 02437960277
                                                                                                      • MICHIELAN SRL
                                                                                                        CF: 02437960277
                                                                                                      CIG: Z9D1113EB8
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA BIGLIETTI PER PASSAGGIO MEZZI LIDO-TRONCHETTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3050.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-10-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ACTV SPA
                                                                                                        CF: 80013370277
                                                                                                      • ACTV SPA
                                                                                                        CF: 80013370277
                                                                                                      CIG: Z9D11A09E0
                                                                                                      Oggetto: CONSEGNA SACCHI PER RSU UTENZE COMUNE DI DOLO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 12000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2016
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                                                                                        CF: 03183240278
                                                                                                      • L'ISOLA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA
                                                                                                        CF: 03183240278
                                                                                                      CIG: Z9D11ABE48
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA NR.2 ELETTROPOMPE DE. VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3304.80
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 30-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                                      CIG: Z9D120C685
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE VARIO RICAMBI IDRAULICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-12-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                                      CIG: Z9D123285F
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PRESSO EX CAVE BERTOLDO CARPENEDO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2550.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 19-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                                        CF: 02894130273
                                                                                                      • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                                        CF: 02894130273
                                                                                                      CIG: Z9E0D641CF
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI INDUSTRIALI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 200.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 65.25
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-01-2014 al 27-01-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CIAPONI S.R.L.
                                                                                                        CF: 01160480503
                                                                                                      • CIAPONI S.R.L.
                                                                                                        CF: 01160480503
                                                                                                      CIG: Z9E0DC628F
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEZZI TF
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 2319.49
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • AUTOMETANO SAS
                                                                                                        CF: 02048740233
                                                                                                      • AUTOMETANO SAS
                                                                                                        CF: 02048740233
                                                                                                      CIG: Z9E1095070
                                                                                                      Oggetto: NOVELLO - RIPARAZIONE CENTRALINA OLEODINAMICA COMPATTATORE GRIGLIATURA DEP. FUSINA - OFF. 1353 DEL 2
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 30-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • NOVELLO SRL
                                                                                                        CF: 02783670272
                                                                                                      • NOVELLO SRL
                                                                                                        CF: 02783670272
                                                                                                      CIG: Z9E116BC00
                                                                                                      Oggetto: ELIMINAZIONE ROVI ED INFESTANTI LUNGO PERIMETRO ESTERNO EST SCUOLA INF. AQUILONE CIPRESSINA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 675.06
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 07-10-2014 al 30-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                                        CF: 00703690271
                                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                                        CF: 00703690271
                                                                                                      CIG: Z9EOF29656
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA GUANTI D.P.I.
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 16-05-2014 al 30-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FLOWER GLOVES SRL
                                                                                                        CF: 01747140232
                                                                                                      • FLOWER GLOVES SRL
                                                                                                        CF: 01747140232
                                                                                                      CIG: Z9EOFFCAFE
                                                                                                      Oggetto: RINNOVO CANONE 3 UPS AZIENDALI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 6114.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-07-2014 al 04-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • EMERSON NETWORK POWER ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 04494560289
                                                                                                      • EMERSON NETWORK POWER ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 04494560289
                                                                                                      CIG: Z9F0D9CC08
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE ELETTRICO IMPIANTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 5963.51
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MEB S.R.L.
                                                                                                        CF: 02282890249
                                                                                                      • MEB S.R.L.
                                                                                                        CF: 02282890249
                                                                                                      CIG: Z9F0DDBEE5
                                                                                                      Oggetto: CONSULENZA RETRIBUZIONI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 29991.92
                                                                                                      Somme liquidate: € 12495.96
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MAGGIOLI SPA
                                                                                                        CF: 06188330150
                                                                                                      • MAGGIOLI SPA
                                                                                                        CF: 06188330150
                                                                                                      CIG: Z9F0DEB112
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI MOGLIANO/MARCON/QUARTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 666.66
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • AUTOFFICINA BIZZOTTO GIOVANNI SNC
                                                                                                        CF: 00259790244
                                                                                                      • AUTOFFICINA BIZZOTTO GIOVANNI SNC
                                                                                                        CF: 00259790244
                                                                                                      CIG: Z9F0DEDF27
                                                                                                      Oggetto: PRODOTTI DI SICUREZZA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1091.55
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                                        CF: 00230470270
                                                                                                      • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                                        CF: 00230470270
                                                                                                      CIG: Z9F10976F2
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA REAGENTI PER LABORATORIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 824.29
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 18-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
                                                                                                        CF: 12864800151
                                                                                                      • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
                                                                                                        CF: 12864800151
                                                                                                      CIG: Z9F117778A
                                                                                                      Oggetto: CORSO AGGIORNAMENTO PREVENZIONE INCENDI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 200.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al 20-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                                        CF: 03834380275
                                                                                                      • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                                        CF: 03834380275
                                                                                                      CIG: ZA00D144CC
                                                                                                      Oggetto: COMPONENTI PNEUMATICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 81.44
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • NOVELLO SRL
                                                                                                        CF: 02783670272
                                                                                                      • NOVELLO SRL
                                                                                                        CF: 02783670272
                                                                                                      CIG: ZA00D76D64
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI OLEODIDNAMICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • KOLBEN SRL
                                                                                                        CF: 03367860362
                                                                                                      • KOLBEN SRL
                                                                                                        CF: 03367860362
                                                                                                      CIG: ZA00D9D32A
                                                                                                      Oggetto: ESTRAZIONE ANAGRAFICA PER ALLINEAMENTO ARCHIVI TIA S.M.SALA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-02-2014 al 30-04-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ACCATRE S.R.L.
                                                                                                        CF: 03805200270
                                                                                                      • ACCATRE S.R.L.
                                                                                                        CF: 03805200270
                                                                                                      CIG: ZA00DA5591
                                                                                                      Oggetto: METANO PER AUTOMEZZI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 861.75
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • AUTOMETANO SAS
                                                                                                        CF: 02048740233
                                                                                                      • AUTOMETANO SAS
                                                                                                        CF: 02048740233
                                                                                                      CIG: ZA00EDABF4
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA 2 MOTORI ELETTRICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3490.60
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-04-2014 al 18-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • S.I.T.I. SPA
                                                                                                        CF: 00861390375
                                                                                                      • S.I.T.I. SPA
                                                                                                        CF: 00861390375
                                                                                                      CIG: ZA00F8E3BF
                                                                                                      Oggetto: CARTELLI PER LA SICUREZZA NEI CIMIT. DEL CO. DI VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 162.80
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-06-2014 al 23-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                                        CF: 00230470270
                                                                                                      • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                                        CF: 00230470270
                                                                                                      CIG: ZA00FDF5E3
                                                                                                      Oggetto: SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 2376.90
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-06-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GALLO PLASTIC di GALLO SAVINO E C.
                                                                                                        CF: 02046430274
                                                                                                      • GALLO PLASTIC di GALLO SAVINO E C.
                                                                                                        CF: 02046430274
                                                                                                      CIG: ZA01028A87
                                                                                                      Oggetto: MANUT. PROGR. E EXTRA COND. E CELLE FRIGO OBIT. CIMITERI CO. DI VE.
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 30513.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 30-06-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • S.M. SERVICE Srl
                                                                                                        CF: 03502110277
                                                                                                      • S.M. SERVICE Srl
                                                                                                        CF: 03502110277
                                                                                                      CIG: ZA010E5D3C
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 412.74
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-09-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • NILS ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 00165070210
                                                                                                      • NILS ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 00165070210
                                                                                                      CIG: ZA010FBC3E
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE TECNOLOGICA AUTOBOTTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 6300.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MORO KAISER SRL
                                                                                                        CF: 11137450018
                                                                                                      • MORO KAISER SRL
                                                                                                        CF: 11137450018
                                                                                                      CIG: ZA0110A1AC
                                                                                                      Oggetto: NUOVI IMPIANTI ARBOREI SCUOLA INFANZIA QUADRIFOGLIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 990.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 30-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA NATURAL SERVIC
                                                                                                        CF: 04172830277
                                                                                                      • SOCIETA' COOPERATIVA NATURAL SERVIC
                                                                                                        CF: 04172830277
                                                                                                      CIG: ZA011298A7
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI PER SEDIMENTATORE DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CAMPALTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 15062.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 10-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                                        CF: 01716400278
                                                                                                      • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                                        CF: 01716400278
                                                                                                      CIG: ZA10EF4223
                                                                                                      Oggetto: CASSE PER RACCOLTA RSU
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1477.30
                                                                                                      Somme liquidate: € 671.50
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-05-2014 al 16-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      CIG: ZA10FA78F3
                                                                                                      Oggetto: DISINFETTANTE E DETERGENTE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 13-06-2014 al 13-06-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • NCH ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 00834110157
                                                                                                      • NCH ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 00834110157
                                                                                                      CIG: ZA11045A8F
                                                                                                      Oggetto: SACCHETTI A VERME IN POLIETILENNE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 6950.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-08-2014 al 04-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                                      • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                        CF: 00170180277
                                                                                                      CIG: ZA111C600F
                                                                                                      Oggetto: INTERVENTO ASS.TECNICA COMPRENSORI DEP. C.MARTE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 560.38
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-11-2014 al 02-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      CIG: ZA11200577
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 7386.82
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 14-01-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • AXFLOW SPA
                                                                                                        CF: 01265950129
                                                                                                      • AXFLOW SPA
                                                                                                        CF: 01265950129
                                                                                                      CIG: ZA112120D2
                                                                                                      Oggetto: SACCHETTI CARTA PER DIFFERENZIATA VENEZIA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 19000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FIORINI INTERNATIONAL ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 00892320425
                                                                                                      • FIORINI INTERNATIONAL ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 00892320425
                                                                                                      CIG: ZA1123D603
                                                                                                      Oggetto: FIAT PANDA DIESEL MODELLO LOUNGE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10463.90
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 12-02-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • STEFAR SRL
                                                                                                        CF: 00221550288
                                                                                                      • STEFAR SRL
                                                                                                        CF: 00221550288
                                                                                                      CIG: ZA1B0DB87E
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE DEPURATORE FUSINA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 17508.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SE. R. NAVI SRL
                                                                                                        CF: 00210640272
                                                                                                      • SE. R. NAVI SRL
                                                                                                        CF: 00210640272
                                                                                                      CIG: ZA20D4D23B
                                                                                                      Oggetto: SOSTITUZIONE NOTIFIER CENTRALE ANTINCENDIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 480.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-01-2014 al 23-01-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MAZZARO ALESSANDRO E C SNC
                                                                                                        CF: 01941100271
                                                                                                      • MAZZARO ALESSANDRO E C SNC
                                                                                                        CF: 01941100271
                                                                                                      CIG: ZA20F16D5A
                                                                                                      Oggetto: POSA E FISSAGGIO CONTENITORI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 7500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-07-2014 al 15-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ELBI SPA
                                                                                                        CF: 00838770287
                                                                                                      • ELBI SPA
                                                                                                        CF: 00838770287
                                                                                                      CIG: ZA20F46632
                                                                                                      Oggetto: DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENT DELLA P.A.
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 742.50
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al 19-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PROMO P.A. FONDAZIONE
                                                                                                        CF: 01922510464
                                                                                                      • PROMO P.A. FONDAZIONE
                                                                                                        CF: 01922510464
                                                                                                      CIG: ZA20FC0940
                                                                                                      Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE INDUSTRIALE IN SEDE FUSINA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • B.M.C. SRL
                                                                                                        CF: 03476880269
                                                                                                      • B.M.C. SRL
                                                                                                        CF: 03476880269
                                                                                                      CIG: ZA210C280B
                                                                                                      Oggetto: PULIZIA SEDI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 12000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-10-2014 al 30-09-2016
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
                                                                                                        CF: 03371510284
                                                                                                      • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
                                                                                                        CF: 03371510284
                                                                                                      CIG: ZA2110E4E2
                                                                                                      Oggetto: SACCO IN LDPE RICICLATO GIALLO TRASLUCIDO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1404.48
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-10-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GIANT SRL
                                                                                                        CF: 00947480190
                                                                                                      • GIANT SRL
                                                                                                        CF: 00947480190
                                                                                                      CIG: ZA2111D80A
                                                                                                      Oggetto: INTERVENTO TECNICO CENTRALINE DI MOGLIANO E PREGANZIOL
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 910.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-10-2014 al 27-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ELTEL 4 SRL
                                                                                                        CF: 03259010282
                                                                                                      • ELTEL 4 SRL
                                                                                                        CF: 03259010282
                                                                                                      CIG: ZA30E06A61
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE RETE TELECONTROLLO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 18000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • EUROTEL SRL
                                                                                                        CF: 02271500262
                                                                                                      • EUROTEL SRL
                                                                                                        CF: 02271500262
                                                                                                      CIG: ZA30ECE3C4
                                                                                                      Oggetto: BS961-14 FORNITURA SCAFFALATURA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 300.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-04-2014 al 30-05-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SISMET SRL
                                                                                                        CF: 02072910280
                                                                                                      • SISMET SRL
                                                                                                        CF: 02072910280
                                                                                                      CIG: ZA310F5A06
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA POMPA AD IMMERSIONE 3127 LIDO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5013.30
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 31-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                                      CIG: ZA3113A90D
                                                                                                      Oggetto: DEPLIANT A3 CON LOGO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 320.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 20-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                                        CF: 00612580274
                                                                                                      • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                                        CF: 00612580274
                                                                                                      CIG: ZA40D015EE
                                                                                                      Oggetto: DETERMINAZIONE DEI METALLI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 672.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 20-02-2014 al 20-02-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 02079741209
                                                                                                      • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 02079741209
                                                                                                      CIG: ZA40D6AD51
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DI FOGNATURA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 19800.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
                                                                                                        CF: 01284400288
                                                                                                      • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
                                                                                                        CF: 01284400288
                                                                                                      CIG: ZA40E067B5
                                                                                                      Oggetto: COLLAUDO SICUREZZA GRU SU MEZZI AZIENDALI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • A.R.P.A.V.
                                                                                                        CF: 92111430283
                                                                                                      • A.R.P.A.V.
                                                                                                        CF: 92111430283
                                                                                                      CIG: ZA40E964DE
                                                                                                      Oggetto: CORSO PORT FACILITY SECURITY OFFICER
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1440.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-04-2014 al 14-04-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • VENICE MARITIME SCHOOL
                                                                                                        CF: 94059220270
                                                                                                      • VENICE MARITIME SCHOOL
                                                                                                        CF: 94059220270
                                                                                                      CIG: ZA40EFD509
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA ELETTROPOMPE DISCARICA CA' ROSSA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 14010.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-05-2014 al 19-05-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                                      • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 00889400156
                                                                                                      CIG: ZA40F1ABA9
                                                                                                      Oggetto: MANUT. PREDITTIVA ANNUALE E PROGRAMATA POT. E DEP.
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39850.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-05-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MAZZARO ALESSANDRO E C SNC
                                                                                                        CF: 01941100271
                                                                                                      • MAZZARO ALESSANDRO E C SNC
                                                                                                        CF: 01941100271
                                                                                                      CIG: ZA411D8702
                                                                                                      Oggetto: MANUT.COMPRESSORI SM11 - SM12 DEP.S.SERENELLA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 770.86
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 02-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      CIG: ZA50CDD3B9
                                                                                                      Oggetto: CONVENZIONE SVILUPPO COOMM.LE E IND.LE DELE ATTIVITA' IMP. RTN MESE DICEMBRE 2013
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 27815.34
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-12-2013 al 31-01-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                                        CF: 02261620278
                                                                                                      • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                                        CF: 02261620278
                                                                                                      CIG: ZA50EBF512
                                                                                                      Oggetto: ANALISI MEDICHE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 32399.65
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 13-05-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL
                                                                                                        CF: 01506340288
                                                                                                      • ANALISI MEDICHE PAVANELLO SRL
                                                                                                        CF: 01506340288
                                                                                                      CIG: ZA50EF6683
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3669.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-04-2014 al 10-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SE. R. MEC. SNC
                                                                                                        CF: 02178890402
                                                                                                      • SE. R. MEC. SNC
                                                                                                        CF: 02178890402
                                                                                                      CIG: ZA510221FC
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA PRODOTTI CHIMICI DEP.P.TO DI CAVERGNAGO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 611.80
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-07-2014 al 08-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • HACH LANGE SRL
                                                                                                        CF: 11277000151
                                                                                                      • HACH LANGE SRL
                                                                                                        CF: 11277000151
                                                                                                      CIG: ZA510D3194
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE UGIENICO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 18000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 31-01-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
                                                                                                        CF: 03872890169
                                                                                                      • MARTELLO PROFESSIONAL SRL
                                                                                                        CF: 03872890169
                                                                                                      CIG: ZA51137F6E
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA RETI ELETTROSALDATE PER ARMADI PORTA SCOPE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4704.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 10-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CASTI PAOLO CARPENTERIA METALLICA
                                                                                                        CF: CSTPLA48D05F229W
                                                                                                      • CASTI PAOLO CARPENTERIA METALLICA
                                                                                                        CF: CSTPLA48D05F229W
                                                                                                      CIG: ZA60880111
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE BAGNO DIURNO VENEZIA CS
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 12000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-07-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TEV SRL
                                                                                                        CF: 03019140270
                                                                                                      • TEV SRL
                                                                                                        CF: 03019140270
                                                                                                      CIG: ZA60DA543E
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE PNEUMATICO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 266.96
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • NOVELLO SRL
                                                                                                        CF: 02783670272
                                                                                                      • NOVELLO SRL
                                                                                                        CF: 02783670272
                                                                                                      CIG: ZA60E0683F
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE DI FERRAMENTA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1404.34
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CECCHINATO SRL
                                                                                                        CF: 03724700277
                                                                                                      • CECCHINATO SRL
                                                                                                        CF: 03724700277
                                                                                                      CIG: ZA60FB21F5
                                                                                                      Oggetto: CORSO FORMAZIONE DEL PERSONALE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1060.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-07-2014 al 02-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SIVE FORMAZIONE S.C.A.R.L.
                                                                                                        CF: 02499420277
                                                                                                      • SIVE FORMAZIONE S.C.A.R.L.
                                                                                                        CF: 02499420277
                                                                                                      CIG: ZA60FCB8BC
                                                                                                      Oggetto: LIBERALITA'
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2590.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1940.25
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-06-2014 al 30-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • PRESS TODAY SRL
                                                                                                        CF: 07750120961
                                                                                                      • PRESS TODAY SRL
                                                                                                        CF: 07750120961
                                                                                                      CIG: ZA611BDA1A
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA STRUMENTO DI LABORATORIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1512.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 15-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • METTLER-TOLEDO SPA
                                                                                                        CF: 00718330152
                                                                                                      • METTLER-TOLEDO SPA
                                                                                                        CF: 00718330152
                                                                                                      CIG: ZA611C11FD
                                                                                                      Oggetto: COPIA CHIAVI LIDO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 25-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • LA NUOVA FERRAMENTA DI TRI. AL SNC
                                                                                                        CF: 03663700270
                                                                                                      • LA NUOVA FERRAMENTA DI TRI. AL SNC
                                                                                                        CF: 03663700270
                                                                                                      CIG: ZA611F79A0
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MODULARI SEDUTE GIOCHI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4660.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al 10-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • EUROFORM K. WINKLER SRL
                                                                                                        CF: 00123870214
                                                                                                      • EUROFORM K. WINKLER SRL
                                                                                                        CF: 00123870214
                                                                                                      CIG: ZA70D8B1DA
                                                                                                      Oggetto: MANUENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 543.53
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      CIG: ZA70DA49BA
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE ELETTRICO DA BANCO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 12000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 6229.33
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MEB S.R.L.
                                                                                                        CF: 02282890249
                                                                                                      • MEB S.R.L.
                                                                                                        CF: 02282890249
                                                                                                      CIG: ZA70DD7E61
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE TELEFONI E VIDEOCITOFONI VERITAS
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 12286.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-03-2014 al 30-04-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TELETRONICA SPA
                                                                                                        CF: 00490900305
                                                                                                      • TELETRONICA SPA
                                                                                                        CF: 00490900305
                                                                                                      CIG: ZA710BBA99
                                                                                                      Oggetto: ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE QUALITA' E AMBIENTE ASVO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 04-09-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 11498640157
                                                                                                      • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
                                                                                                        CF: 11498640157
                                                                                                      CIG: ZA7110AC62
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA PIANTE ALTO FUSTO N.3 CELTIS AUSTRALIS, 5 LAGESTROEMIA, 4 TILIA CORDATA, 1 FAXINUS ORNUS
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1752.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 02-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • N.SGARAVATTI E C.SPA
                                                                                                        CF: 00090420514
                                                                                                      • N.SGARAVATTI E C.SPA
                                                                                                        CF: 00090420514
                                                                                                      CIG: ZA71147611
                                                                                                      Oggetto: GIUBBINO KAAMA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 214.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-10-2014 al 23-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • KAAMA S.R.L.
                                                                                                        CF: 01418270391
                                                                                                      • KAAMA S.R.L.
                                                                                                        CF: 01418270391
                                                                                                      CIG: ZA80D9D457
                                                                                                      Oggetto: BIG-BAG
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1344.80
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SACCHERIA PIAVE SRL
                                                                                                        CF: 03096280270
                                                                                                      • SACCHERIA PIAVE SRL
                                                                                                        CF: 03096280270
                                                                                                      CIG: ZA80DA2C95
                                                                                                      Oggetto: LOG-14/SN TUBAZIONE POLIETILENE 9010 RC BLAU DE 225/315
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 8886.60
                                                                                                      Somme liquidate: € 8312.40
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-02-2014 al 03-03-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • EGEPLAST ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 05059660968
                                                                                                      • EGEPLAST ITALIA SRL
                                                                                                        CF: 05059660968
                                                                                                      CIG: ZA80DAC298
                                                                                                      Oggetto: NOVELLO FORNITURA NUOVA CENTRALINA OLIODINAMICA CARROPONTE DISABBIATURA FUSINA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1680.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-02-2014 al 03-03-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • NOVELLO SRL
                                                                                                        CF: 02783670272
                                                                                                      • NOVELLO SRL
                                                                                                        CF: 02783670272
                                                                                                      CIG: ZA81220E05
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI VARI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 13000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      CIG: ZA90D3685D
                                                                                                      Oggetto: RIMBORSO SPESE TRASPORTO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 208.73
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CAMPEGGIO SCARPILAND SNC DI SCARPI
                                                                                                        CF: 00607200276
                                                                                                      • CAMPEGGIO SCARPILAND SNC DI SCARPI
                                                                                                        CF: 00607200276
                                                                                                      CIG: ZA90F20831
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA CEMENTO PORTLAND 3.25 PER IMPIANTO RTN
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 19440.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 9072.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-04-2014 al 30-04-2015
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                        CF: 03137160275
                                                                                                      • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                        CF: 03137160275
                                                                                                      CIG: ZA90F61B69
                                                                                                      Oggetto: NASTRO E ETICHETTE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1400.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1315.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • MAGGIOLI SPA
                                                                                                        CF: 06188330150
                                                                                                      • MAGGIOLI SPA
                                                                                                        CF: 06188330150
                                                                                                      CIG: ZA90F7F10E
                                                                                                      Oggetto: FORMULARI A MODULO CONTINUO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1400.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-06-2014 al 30-06-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
                                                                                                        CF: 02360180265
                                                                                                      • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
                                                                                                        CF: 02360180265
                                                                                                      CIG: ZA910264C1
                                                                                                      Oggetto: LICENZA SOFTWARE INTERACTION DIALER PER SOFTWARE DI CALL CENTER
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 19500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-07-2014 al 30-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BIZMATICA SISTEMI SPA
                                                                                                        CF: 05091860964
                                                                                                      • BIZMATICA SISTEMI SPA
                                                                                                        CF: 05091860964
                                                                                                      CIG: ZA9107F465
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA PARETI INTERNE E PORTE SPOGLIATOI PLE SIRTORI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 8975.03
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 27-08-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • GES GROUPSRL
                                                                                                        CF: 02809270230
                                                                                                      • GES GROUPSRL
                                                                                                        CF: 02809270230
                                                                                                      CIG: ZA910D8BE1
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA PORTA IN LEGNO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1132.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 14-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • F.LLI BAU' SNC
                                                                                                        CF: 03295310266
                                                                                                      • F.LLI BAU' SNC
                                                                                                        CF: 03295310266
                                                                                                      CIG: ZA91111BB7
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO PER POZZO DX ZERO BRANCO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2680.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 28-11-2014 al 28-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ISOIL INDUSTRIA SPA
                                                                                                        CF: 13119770157
                                                                                                      • ISOIL INDUSTRIA SPA
                                                                                                        CF: 13119770157
                                                                                                      CIG: ZAA03B31DD
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA MATERIALE ANTIFORTUNISTICO VARIO E CARTELLI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 107.84
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-12-2013 al 20-01-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                                      • SIKURA SRL
                                                                                                        CF: 02988500274
                                                                                                      CIG: ZAA0DB805D
                                                                                                      Oggetto: SERVIZIO DI LAVAGGIO MEZZI AZIEDALI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 22749.09
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 31-03-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • NUOVA SANDONAUTO SRL
                                                                                                        CF: 03124840277
                                                                                                      • NUOVA SANDONAUTO SRL
                                                                                                        CF: 03124840277
                                                                                                      CIG: ZAA0E0B2DC
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE CENTRIFUGA CAMPALTO DECANTER ALDEC-G2-115-MATR.5024410
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 21600.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 7200.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-03-2014 al 31-12-2016
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ALFA LAVAL SPA
                                                                                                        CF: 11937570155
                                                                                                      • ALFA LAVAL SPA
                                                                                                        CF: 11937570155
                                                                                                      CIG: ZAA0F1DC57
                                                                                                      Oggetto: ANALISI BIOLOGICHE POS.10
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 09-05-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
                                                                                                        CF: 80054330586
                                                                                                      • CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
                                                                                                        CF: 80054330586
                                                                                                      CIG: ZAA0FA3CA0
                                                                                                      Oggetto: STAMPATI ORDINE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1400.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-07-2014 al 31-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                                        CF: 00612580274
                                                                                                      • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                                        CF: 00612580274
                                                                                                      CIG: ZAA1030BB4
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE PUBBLICITARIO CON LOGO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 3840.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 23-07-2014 al 25-08-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • HOREST PUBBLICITA' SRL
                                                                                                        CF: 01986980272
                                                                                                      • HOREST PUBBLICITA' SRL
                                                                                                        CF: 01986980272
                                                                                                      CIG: ZAA1040AA0
                                                                                                      Oggetto: MATERIALE ELETTRICO INDUSTRIALE PRONTO USO A BANCO DEPURATORI E SOLLEVAMENTI FOGNATURA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 501.98
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • G ELETTRICA SRL
                                                                                                        CF: 02247610278
                                                                                                      • G ELETTRICA SRL
                                                                                                        CF: 02247610278
                                                                                                      CIG: ZAA117B169
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOTELAI AUTOMEZZI IND.LI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
                                                                                                        CF: 00619950280
                                                                                                      • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
                                                                                                        CF: 00619950280
                                                                                                      CIG: ZAA11AB8F6
                                                                                                      Oggetto: ATTREZZATURA PER SERVIZIO DI ESPURGO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 11500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-11-2014 al 12-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • NUOVA CONTEC SRL
                                                                                                        CF: 01286090939
                                                                                                      • NUOVA CONTEC SRL
                                                                                                        CF: 01286090939
                                                                                                      CIG: ZAA11B423A
                                                                                                      Oggetto: SHOPPER CON LOGO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1418.38
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 12-11-2014 al 02-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
                                                                                                        CF: 02639570270
                                                                                                      • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
                                                                                                        CF: 02639570270
                                                                                                      CIG: ZAA12394C9
                                                                                                      Oggetto: LOG-14/SN COLLARI DI TENUTA A FASCIA INOX
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 500.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 22-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
                                                                                                        CF: 01466450069
                                                                                                      • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
                                                                                                        CF: 01466450069
                                                                                                      CIG: ZAB0841183
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI OLEODINAMICI VARI PER MEZZI E NATANTI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 15781.62
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
                                                                                                        CF: 09450130159
                                                                                                      • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
                                                                                                        CF: 09450130159
                                                                                                      CIG: ZAB0D44D5A
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA AUTOVETTURE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 1002.73
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CARROZZERIA VENETA SNC di Bertoldo
                                                                                                        CF: 00321090276
                                                                                                      • CARROZZERIA VENETA SNC di Bertoldo
                                                                                                        CF: 00321090276
                                                                                                      CIG: ZAB0F86F18
                                                                                                      Oggetto: REAGENTI E MATERIALE
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 7590.74
                                                                                                      Somme liquidate: € 7174.77
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al 11-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
                                                                                                        CF: 07817950152
                                                                                                      • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
                                                                                                        CF: 07817950152
                                                                                                      CIG: ZAB105BF34
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI AZIENDALI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 4028.17
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CONS. AUTORIPARATORI RIVIERA DEL BR
                                                                                                        CF: 02827930278
                                                                                                      • CONS. AUTORIPARATORI RIVIERA DEL BR
                                                                                                        CF: 02827930278
                                                                                                      CIG: ZAB10DF263
                                                                                                      Oggetto: SMERIGLIATRICE PER OFFICINA LIDO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1113.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 15-10-2014 al 15-10-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      CIG: ZAB11AC4FF
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI CASSONI E COPERCHI PER LA RACCOLTA RIFIUTI RETE ACQ VE E CA'SAVIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1533.20
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 24-11-2014 al 24-11-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      • SILCOM SRL
                                                                                                        CF: 02347440279
                                                                                                      CIG: ZAC0D07D13
                                                                                                      Oggetto: URNA ACCIAIO
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 11760.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 4502.40
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ZORSOL S.R.L.
                                                                                                        CF: 09893970153
                                                                                                      • ZORSOL S.R.L.
                                                                                                        CF: 09893970153
                                                                                                      CIG: ZAC0D0C5A1
                                                                                                      Oggetto: COSTRUZIONI MECCANICHE CILINDRI OLEODINAMICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 5954.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • SERMEC SERVIZI INDUSTRIALI SRL
                                                                                                        CF: 04193390277
                                                                                                      • SERMEC SERVIZI INDUSTRIALI SRL
                                                                                                        CF: 04193390277
                                                                                                      CIG: ZAC0DA3195
                                                                                                      Oggetto: MANUTENZIONE GRU SU AUTOMEZZI ANNO 2014
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 3030.94
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • FERCOS SRL
                                                                                                        CF: 03295920288
                                                                                                      • FERCOS SRL
                                                                                                        CF: 03295920288
                                                                                                      CIG: ZAC0FFFBDE
                                                                                                      Oggetto: ATTIVITA' FORMATIVA COLLABORATORI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 1200.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 03-07-2014 al 29-07-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • RANDSTAD HR Solutions SRL
                                                                                                        CF: 03549630964
                                                                                                      • RANDSTAD HR Solutions SRL
                                                                                                        CF: 03549630964
                                                                                                      CIG: ZAC106B1A6
                                                                                                      Oggetto: OFFERTA 199/2014 DEL 05/08/2014 SOSTITUZIONE INTERRUTTORE MOTORIZZATO CABINA SM23 ZELA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 4132.20
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 18-08-2014 al 30-09-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • TECNOELECTRIC SRL
                                                                                                        CF: 02730630270
                                                                                                      • TECNOELECTRIC SRL
                                                                                                        CF: 02730630270
                                                                                                      CIG: ZAD0D13F7A
                                                                                                      Oggetto: RICAMBI MECCANICI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 5731.12
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
                                                                                                        CF: 00484960588
                                                                                                      • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
                                                                                                        CF: 00484960588
                                                                                                      CIG: ZAD0D14366
                                                                                                      Oggetto: FERRAMENTA
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 196.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • CECCHINATO SRL
                                                                                                        CF: 03724700277
                                                                                                      • CECCHINATO SRL
                                                                                                        CF: 03724700277
                                                                                                      CIG: ZAD0D3648A
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA DI PANELLI RECINZIONE MOBILI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 8939.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 17-01-2014 al 25-02-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                        CF: 03137160275
                                                                                                      • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                        CF: 03137160275
                                                                                                      CIG: ZAD0D3FF74
                                                                                                      Oggetto: FORNITURA RICAMBI E COMPONENTI PER CALDAIE E CONDIZIONATORI
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 35000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 13007.35
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 10-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                      • R.T. RICAMBI TERMOTECNICI SRL
                                                                                                        CF: 03137790279
                                                                                                      • R.T. RICAMBI TERMOTECNICI SRL
                                                                                                        CF: 03137790279
                                                                                                      CIG: ZAD0D420CA
                                                                                                      Oggetto: SMALTIMENTO SPOGLIE ANIMALI CAT.1/2
                                                                                                      Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                      Somme liquidate: € 4524.00
                                                                                                      Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                      Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ARGO SNC
                                                                                                          CF: 03378070282
                                                                                                        CIG: ZAD0FB782A
                                                                                                        Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOMEZZI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1278.40
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 18-06-2014 al 30-06-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • PASINI ALESSANDRO
                                                                                                          CF: PSNLSN67R29L736U
                                                                                                        • PASINI ALESSANDRO
                                                                                                          CF: PSNLSN67R29L736U
                                                                                                        CIG: ZAD1233291
                                                                                                        Oggetto: PROROGA POLIZZA FIDEJUSSORIA N. 1467/96/60788067
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 220.03
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2015
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • UGF ASSICURAZIONI DIV. UNIPOL
                                                                                                          CF: 02625230277
                                                                                                        • UGF ASSICURAZIONI DIV. UNIPOL
                                                                                                          CF: 02625230277
                                                                                                        CIG: ZAE0D14F6F
                                                                                                        Oggetto: UTENSILI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 38.42
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ABC TOOLS SPA
                                                                                                          CF: 00717030159
                                                                                                        • ABC TOOLS SPA
                                                                                                          CF: 00717030159
                                                                                                        CIG: ZAE0D7384C
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA PRODOTTI CHIMICI DEP. VENEZIA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 3500.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 18-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • DONAU AQUAE SRL
                                                                                                          CF: 04430400269
                                                                                                        • DONAU AQUAE SRL
                                                                                                          CF: 04430400269
                                                                                                        CIG: ZAE0E06B62
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA ASFALTO A CALDO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ROMEA ASFALTI SRL
                                                                                                          CF: 03214450276
                                                                                                        • ROMEA ASFALTI SRL
                                                                                                          CF: 03214450276
                                                                                                        CIG: ZAE0FBA684
                                                                                                        Oggetto: SERVIZIO PULIZIA C/O LE SEDI VERITAS
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
                                                                                                          CF: 03371510284
                                                                                                        • GRUPPO S.I.A.S.S. SRL
                                                                                                          CF: 03371510284
                                                                                                        CIG: ZAE10AA8F9
                                                                                                        Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURA DI LABORATORIO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 554.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 13-10-2014 al 16-10-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • PIARDI SRL
                                                                                                          CF: 02146180175
                                                                                                        • PIARDI SRL
                                                                                                          CF: 02146180175
                                                                                                        CIG: ZAF0C86D04
                                                                                                        Oggetto: COLLARI PRESA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 25000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 2312.95
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • COMAG-RHO SRL
                                                                                                          CF: 06318990154
                                                                                                        • COMAG-RHO SRL
                                                                                                          CF: 06318990154
                                                                                                        CIG: ZAF0D7B70C
                                                                                                        Oggetto: INTERVENTI OFFICINA MECCANICA VEICOLI SUPERIORI A 35 QLI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 29347.38
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • OFFICINA ROSESTOLATO
                                                                                                          CF: RSSNDR77L11A059B
                                                                                                        • OFFICINA ROSESTOLATO
                                                                                                          CF: RSSNDR77L11A059B
                                                                                                        CIG: ZAF0E7D5D7
                                                                                                        Oggetto: ELMETTI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 500.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 26-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • BAAP SRL
                                                                                                          CF: 00722600285
                                                                                                        • BAAP SRL
                                                                                                          CF: 00722600285
                                                                                                        CIG: ZAF0E8E473
                                                                                                        Oggetto: FORNIT. FIAT QUBO COMBI MJT 1.3 CIMITERI TERRAFERMA VENEZIA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 12520.50
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 14-04-2014 al 06-06-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • CAMPELLO MOTORS SPA
                                                                                                          CF: 02848220279
                                                                                                        • CAMPELLO MOTORS SPA
                                                                                                          CF: 02848220279
                                                                                                        CIG: ZAF102F680
                                                                                                        Oggetto: MATERIALE PUBBLICITARIO CON LOGO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 2650.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 23-07-2014 al 08-08-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN E C.
                                                                                                          CF: 04158520280
                                                                                                        • FUTURAMA SNC DI TODARO IVAN E C.
                                                                                                          CF: 04158520280
                                                                                                        CIG: ZAF10CA32A
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1282.50
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 29-09-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ECOTOX LDS SRL
                                                                                                          CF: 10787500155
                                                                                                        • ECOTOX LDS SRL
                                                                                                          CF: 10787500155
                                                                                                        CIG: ZAF10DFA54
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA 6 CONTENITORI CON COPERCHIO X STOCCAGGIO MATERIALE PROVENIENTE DA S.I.N. SEDE MARGHERA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 2694.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 20-10-2014 al 20-10-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SILCOM SRL
                                                                                                          CF: 02347440279
                                                                                                        • SILCOM SRL
                                                                                                          CF: 02347440279
                                                                                                        CIG: ZAO11BD19F
                                                                                                        Oggetto: CONVENZIONE SISTEMISTICA DI 7 SOFTWARE PER LA SICUREZZA AZIENDALE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 37850.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • PERSONAL DATA SRL
                                                                                                          CF: 03050740178
                                                                                                        • PERSONAL DATA SRL
                                                                                                          CF: 03050740178
                                                                                                        CIG: ZB00C87BFE
                                                                                                        Oggetto: MATERIALE PER IDRAULICA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 35000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 29824.99
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                          CF: 00170180277
                                                                                                        • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                          CF: 00170180277
                                                                                                        CIG: ZB00D547BD
                                                                                                        Oggetto: ACQUISTO SCAFFALI PER OFFICINA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1192.09
                                                                                                        Somme liquidate: € 1192.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 14-01-2014 al 14-01-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SILCOM SRL
                                                                                                          CF: 02347440279
                                                                                                        • SILCOM SRL
                                                                                                          CF: 02347440279
                                                                                                        CIG: ZB00D98EEC
                                                                                                        Oggetto: MATERIALE EDILE VARIO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 4500.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 2223.27
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • BORTOLETTO SAS DI BORTOLETTO G. E F
                                                                                                          CF: 01246270266
                                                                                                        • BORTOLETTO SAS DI BORTOLETTO G. E F
                                                                                                          CF: 01246270266
                                                                                                        CIG: ZB00DB4B13
                                                                                                        Oggetto: SACCO IN POLIETILENE BIANCO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 460.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 24-02-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
                                                                                                          CF: 02639570270
                                                                                                        • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
                                                                                                          CF: 02639570270
                                                                                                        CIG: ZB00EC2137
                                                                                                        Oggetto: LOG-14/SN CONTATORI ACQUA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 39800.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 38700.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • WATERTECH SPA
                                                                                                          CF: 12635270155
                                                                                                        • WATERTECH SPA
                                                                                                          CF: 12635270155
                                                                                                        CIG: ZB00F4D7C8
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 640.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 604.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 20-05-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • NOVARINI SRL
                                                                                                          CF: 01365510237
                                                                                                        • NOVARINI SRL
                                                                                                          CF: 01365510237
                                                                                                        CIG: ZB00F5DAA0
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA ELETTRONISCELLATORE FLYGT DEP.S.ERASMO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 3803.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 11-06-2014 al 05-11-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                          CF: 00889400156
                                                                                                        • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                          CF: 00889400156
                                                                                                        CIG: ZB0104967D
                                                                                                        Oggetto: RIPRAZIONE STRUMENTO ABB
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 2725.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 25-07-2014 al 20-10-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ABB SPA
                                                                                                          CF: 00736410150
                                                                                                        • ABB SPA
                                                                                                          CF: 00736410150
                                                                                                        CIG: ZB010A8150
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA RICAMBI POMPA 2 CENTRALE DI ACQUEDOTTO VENEZIA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 8398.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • GRUPPO ATURIA SPA
                                                                                                          CF: 00468410014
                                                                                                        • GRUPPO ATURIA SPA
                                                                                                          CF: 00468410014
                                                                                                        CIG: ZB01107205
                                                                                                        Oggetto: MODULO FEPA ARCA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 8570.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 30-09-2014 al 30-09-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
                                                                                                          CF: 10209790152
                                                                                                        • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
                                                                                                          CF: 10209790152
                                                                                                        CIG: ZB01147B6F
                                                                                                        Oggetto: BLOCCAGGI PER CASSONETTI LT 2400
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1080.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 17-10-2014 al 05-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • BARON SRL
                                                                                                          CF: 00330750241
                                                                                                        • BARON SRL
                                                                                                          CF: 00330750241
                                                                                                        CIG: ZB01173F55
                                                                                                        Oggetto: VERIFICA METRICA PESA DEPURATORE LIDO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1700.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 15-11-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • COGO BILANCE SRL
                                                                                                          CF: 02421800273
                                                                                                        • COGO BILANCE SRL
                                                                                                          CF: 02421800273
                                                                                                        CIG: ZB012453A2
                                                                                                        Oggetto: LAVORAZIONI MECCANICHE PER RIPARAZIONE URGENTE POMPA 1 MAROCCO E ATTUATORE DN 600 S.ANDREA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 537.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 29-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SE. R. NAVI SRL
                                                                                                          CF: 00210640272
                                                                                                        • SE. R. NAVI SRL
                                                                                                          CF: 00210640272
                                                                                                        CIG: ZB10FD80E4
                                                                                                        Oggetto: SOSTITUZIONE TARGHE VETTURE E RE-IMMATRICOLAZIONE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 430.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 22-01-2014 al 30-09-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • LA OGNI PRATICA SRL
                                                                                                          CF: 01899830275
                                                                                                        • LA OGNI PRATICA SRL
                                                                                                          CF: 01899830275
                                                                                                        CIG: ZB11028067
                                                                                                        Oggetto: RICAMBI SPAZZATRICE DULEVO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 16-07-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
                                                                                                          CF: 03120060276
                                                                                                        • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
                                                                                                          CF: 03120060276
                                                                                                        CIG: ZB11028C2B
                                                                                                        Oggetto: CONSULENZA TECNICA IN MATERIA SMALTIMENTI RIFIUTI - NR. 6 INTERVENTI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 2100.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 16-07-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • STUDIO AM. E CO. SRL
                                                                                                          CF: 03163140274
                                                                                                        • STUDIO AM. E CO. SRL
                                                                                                          CF: 03163140274
                                                                                                        CIG: ZB11043E84
                                                                                                        Oggetto: MANUTENZIONE AERATORI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 20-08-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
                                                                                                          CF: 00895000370
                                                                                                        • SULZER PUMPS WASEWATER ITALY SRL
                                                                                                          CF: 00895000370
                                                                                                        CIG: ZB1106CB82
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1399.90
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 12-08-2014 al 04-09-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • OXOID SPA
                                                                                                          CF: 00889160156
                                                                                                        • OXOID SPA
                                                                                                          CF: 00889160156
                                                                                                        CIG: ZB11198119
                                                                                                        Oggetto: MANUTENZIONE DEPURATORE - TESTATA COMPLETA BT4A
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 353.23
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 12-11-2014 al 24-11-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • PROMINENT ITALIANA SRL
                                                                                                          CF: 01036040218
                                                                                                        • PROMINENT ITALIANA SRL
                                                                                                          CF: 01036040218
                                                                                                        CIG: ZB1121290E
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA GRU F.LLI FERRARI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 17100.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
                                                                                                          CF: 02087580359
                                                                                                        • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
                                                                                                          CF: 02087580359
                                                                                                        CIG: ZB1122A18E
                                                                                                        Oggetto: RICAMBI PER NATANTI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 15537.92
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • BIMOTOR SPA
                                                                                                          CF: 03841740016
                                                                                                        • BIMOTOR SPA
                                                                                                          CF: 03841740016
                                                                                                        CIG: ZB20D13BEC
                                                                                                        Oggetto: RICAMBI PER SPAZZATRICI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 668.86
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • TS GENERAL SERVICE SRL
                                                                                                          CF: 01592850935
                                                                                                        • TS GENERAL SERVICE SRL
                                                                                                          CF: 01592850935
                                                                                                        CIG: ZB20D45133
                                                                                                        Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE SPAZZATRICI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • TECNO SYSTEM SRL
                                                                                                          CF: 04427860285
                                                                                                        • TECNO SYSTEM SRL
                                                                                                          CF: 04427860285
                                                                                                        CIG: ZB20F4EEDF
                                                                                                        Oggetto: PULIZIA SPIAGGIA DI SOTTOMARINA PERIODO 01.01.2014 - 30.04.2014
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 36000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-04-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SOC. COOP ECOAMBIENTE
                                                                                                          CF: 01098490293
                                                                                                        • SOC. COOP ECOAMBIENTE
                                                                                                          CF: 01098490293
                                                                                                        CIG: ZB20F53672
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA DI ATTREZZATURE SPECIFICHE PER ECOCENTRI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 2972.84
                                                                                                        Somme liquidate: € 2972.82
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 21-05-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SILCOM SRL
                                                                                                          CF: 02347440279
                                                                                                        • SILCOM SRL
                                                                                                          CF: 02347440279
                                                                                                        CIG: ZB210D7CA8
                                                                                                        Oggetto: SERVIZIO CATERING
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 206.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 19-09-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • GRUPPO ARGENTA SPA
                                                                                                          CF: 01870980362
                                                                                                        • GRUPPO ARGENTA SPA
                                                                                                          CF: 01870980362
                                                                                                        CIG: ZB210FDD87
                                                                                                        Oggetto: SEMINARIO METODI E TECNICHE DI RESTAURO ARCHITETTONICO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 100.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al 06-11-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
                                                                                                          CF: 10209790152
                                                                                                        • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
                                                                                                          CF: 10209790152
                                                                                                        CIG: ZB21182743
                                                                                                        Oggetto: SPONSORIZZAZIONE INSTALLAZIONE COLONNINE ELETTRICHE AUTO ELETTRICA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 31-10-2014 al 28-11-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • COMUNE DI SPINEA
                                                                                                          CF: 82005610272
                                                                                                        • COMUNE DI SPINEA
                                                                                                          CF: 82005610272
                                                                                                        CIG: ZB2120FC39
                                                                                                        Oggetto: LOG-14/SN COLLARI DI RIPARAZIONE TUBAZIONE CLS DN1200
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 7000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 23-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • O.ME.CA. DI CAVALLETTO PAOLO
                                                                                                          CF: CVLPLA52P14A458G
                                                                                                        • O.ME.CA. DI CAVALLETTO PAOLO
                                                                                                          CF: CVLPLA52P14A458G
                                                                                                        CIG: ZB21286182
                                                                                                        Oggetto: PRODOTTI SIDERURGICI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1074.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 14-01-2015
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                                          CF: 01716400278
                                                                                                        • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                                          CF: 01716400278
                                                                                                        CIG: ZB30D736B4
                                                                                                        Oggetto: MANUTENZIONE PERIODICA PESA A PONTE IMP. FUSINA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 2620.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 1310.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 10-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • COGO BILANCE SRL
                                                                                                          CF: 02421800273
                                                                                                        • COGO BILANCE SRL
                                                                                                          CF: 02421800273
                                                                                                        CIG: ZB30DC6E1A
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA DI COMPONENTI ELETTRONICI ELETTRICI E INDUSTRIALE PER LA MANUTENZIONE ANNO 2014
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • RS COMPONENTS SPA
                                                                                                          CF: 10578740150
                                                                                                        • RS COMPONENTS SPA
                                                                                                          CF: 10578740150
                                                                                                        CIG: ZB30E067D4
                                                                                                        Oggetto: COLLAUDO SICUREZZA IMPIANTI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 256.84
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • A.R.P.A.V.
                                                                                                          CF: 92111430283
                                                                                                        • A.R.P.A.V.
                                                                                                          CF: 92111430283
                                                                                                        CIG: ZB310C58BF
                                                                                                        Oggetto: BLOCCHI CONTRATTI SERVIZI A CORRISPETTIVO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 300.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 26-09-2014 al 26-09-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                                          CF: 00612580274
                                                                                                        • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                                          CF: 00612580274
                                                                                                        CIG: ZB31134379
                                                                                                        Oggetto: PULIZIA CON SCAVATORE A RISUCCHIO DEPURATORE DI QUINTO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 7640.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al 17-10-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • GEROTTO FEDERICO SRL
                                                                                                          CF: 00308900281
                                                                                                        • GEROTTO FEDERICO SRL
                                                                                                          CF: 00308900281
                                                                                                        CIG: ZB311914CE
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA GRIGLIATO ELETTROSALDATO PER CHIUSURA FORO CALPESTABILE PRESSO SOTTOPASSO AUCHAN - INTERVE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 760.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 10-11-2014 al 17-11-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • OFFICINE CAVALLETTO SRL
                                                                                                          CF: 00002130276
                                                                                                        • OFFICINE CAVALLETTO SRL
                                                                                                          CF: 00002130276
                                                                                                        CIG: ZB31200F38
                                                                                                        Oggetto: VERIFICA SOTTOSERVIZI PER SONDAGGI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 153.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 19-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • GEODELTA DI SPADON PIER GIORGIO
                                                                                                          CF: SPDPGR73B12A059E
                                                                                                        • GEODELTA DI SPADON PIER GIORGIO
                                                                                                          CF: SPDPGR73B12A059E
                                                                                                        CIG: ZB40D2AE19
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA ALLUMINATO DI SODIO PER DEPURATORE DI CHIOGGIA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 31500.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 31056.20
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 28-02-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • S.EC.AM. SPA
                                                                                                          CF: 01118170396
                                                                                                        • S.EC.AM. SPA
                                                                                                          CF: 01118170396
                                                                                                        CIG: ZB40D3BBBA
                                                                                                        Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
                                                                                                          CF: 02136000268
                                                                                                        • ZARDO SNC DI ZARDO FRANCO E C.
                                                                                                          CF: 02136000268
                                                                                                        CIG: ZB40DAF9CB
                                                                                                        Oggetto: NOLEGGIO CONTAINER USO UFFICI CENTRO DI RACCOLTA LIDO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 7000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 6139.48
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 28-02-2014 al 28-02-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SERENA PREFABBRICATI SRL
                                                                                                          CF: 00193220266
                                                                                                        • SERENA PREFABBRICATI SRL
                                                                                                          CF: 00193220266
                                                                                                        CIG: ZB40DCFD85
                                                                                                        Oggetto: SERVIZI NOLEGGI AUTOGRU PER MANUTENZIONI DEPURATORE FUSINA CAMPALTO E SOLLEVAMENTI 2014
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 19000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 11099.20
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 30-06-2015
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ERMI MEZZI DI SOLLEVAMENTO SRL
                                                                                                          CF: 03860740277
                                                                                                        • ERMI MEZZI DI SOLLEVAMENTO SRL
                                                                                                          CF: 03860740277
                                                                                                        CIG: ZB40E8975C
                                                                                                        Oggetto: DPI PER OPERATORI DEL VERDE PUBBLICO VENEZIA CENTRO STORICO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 540.54
                                                                                                        Somme liquidate: € 501.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 28-03-2014 al 28-03-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • CECCHINATO SRL
                                                                                                          CF: 03724700277
                                                                                                        • CECCHINATO SRL
                                                                                                          CF: 03724700277
                                                                                                        CIG: ZB4100253E
                                                                                                        Oggetto: CORSO FORMAZIONE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 650.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-07-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • OFIRA ITALIANA SRL
                                                                                                          CF: 01096890171
                                                                                                        • OFIRA ITALIANA SRL
                                                                                                          CF: 01096890171
                                                                                                        CIG: ZB410AE470
                                                                                                        Oggetto: REAGENTI VARI PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MIRANO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 3017.20
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 18-09-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
                                                                                                          CF: 00262890288
                                                                                                        • P.Q.R. PRODOTTI CHIMICI RIUNITI SRL
                                                                                                          CF: 00262890288
                                                                                                        CIG: ZB4114C31B
                                                                                                        Oggetto: RIPARAZIONE MOTOPOMPA PRESSO BANCHINA DELL'AZOTO VENEZIA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1640.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 22-10-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • LENZINI SRL
                                                                                                          CF: 00590300265
                                                                                                        • LENZINI SRL
                                                                                                          CF: 00590300265
                                                                                                        CIG: ZB506F4843
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA ARREDI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 3330.90
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 26-10-2012 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • MEDIOEST S.R.L.
                                                                                                          CF: 04332360280
                                                                                                        • MEDIOEST S.R.L.
                                                                                                          CF: 04332360280
                                                                                                        CIG: ZB50D9886D
                                                                                                        Oggetto: CHIUSURA ANNO 2013 SERVIZIO DI SPAZZAMENTO AREE PUBBLICHE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 10363.67
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 22-01-2014 al 22-01-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                                          CF: 03006650273
                                                                                                        • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                                          CF: 03006650273
                                                                                                        CIG: ZB50DCD3A1
                                                                                                        Oggetto: GRU FERRARI PER MOTOBARCHE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 10-04-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
                                                                                                          CF: 02087580359
                                                                                                        • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
                                                                                                          CF: 02087580359
                                                                                                        CIG: ZB50E69FAB
                                                                                                        Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURA PER COMPATTATORE POSTERIORE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 39500.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 21-03-2014 al 21-03-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • AUTOBREN SRL
                                                                                                          CF: 00606250249
                                                                                                        • AUTOBREN SRL
                                                                                                          CF: 00606250249
                                                                                                        CIG: ZB5106A368
                                                                                                        Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE SPAZZARICI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 06-08-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • MT ECOSERVICE SRL
                                                                                                          CF: 01488540939
                                                                                                        • MT ECOSERVICE SRL
                                                                                                          CF: 01488540939
                                                                                                        CIG: ZB51086571
                                                                                                        Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E REPERIBILITA' NOTTURNA E FESTIVA SU IMPIANTI ELETTRICI CABINE MT/BT
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 34116.21
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • TECNEL S.I.E.E. SRL
                                                                                                          CF: 00872680269
                                                                                                        • TECNEL S.I.E.E. SRL
                                                                                                          CF: 00872680269
                                                                                                        CIG: ZB510D854F
                                                                                                        Oggetto: STAMPA 95000 VOLANTINI E BUSTE CON LOGO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 6365.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 29-09-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                                          CF: 00612580274
                                                                                                        • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                                          CF: 00612580274
                                                                                                        CIG: ZB51194F31
                                                                                                        Oggetto: LAVORI SUPPLEMENTARI RIMORCHIATORE SAN GIORGIO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 15017.05
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 28-11-2014 al 28-11-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • EMMENNE SRLS
                                                                                                          CF: 04248180277
                                                                                                        • EMMENNE SRLS
                                                                                                          CF: 04248180277
                                                                                                        CIG: ZB60C87AAB
                                                                                                        Oggetto: GIUNTI TUBO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 25000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 24700.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • O.ME.CA. DI CAVALLETTO PAOLO
                                                                                                          CF: CVLPLA52P14A458G
                                                                                                        • O.ME.CA. DI CAVALLETTO PAOLO
                                                                                                          CF: CVLPLA52P14A458G
                                                                                                        CIG: ZB60D0C271
                                                                                                        Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI FINO A 35 Q.LI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 725.12
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • TOP CAR SRL
                                                                                                          CF: 02795820279
                                                                                                        • TOP CAR SRL
                                                                                                          CF: 02795820279
                                                                                                        CIG: ZB60D4572E
                                                                                                        Oggetto: DISINFETTANTE DETERGENTE A FREDDO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 912.50
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ALPHADEVICE SRL
                                                                                                          CF: 01271430553
                                                                                                        • ALPHADEVICE SRL
                                                                                                          CF: 01271430553
                                                                                                        CIG: ZB60D70A69
                                                                                                        Oggetto: MANUT. IMPIANTI EX SPIM
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 19-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
                                                                                                          CF: 01284400288
                                                                                                        • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
                                                                                                          CF: 01284400288
                                                                                                        CIG: ZB60D86389
                                                                                                        Oggetto: VERIFICA AI FINI DELLA CARATTERIZZAZIONE DEI SUOLI AREA EX UMBERTO I - VENEZIA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 17-02-2014 al 04-04-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
                                                                                                          CF: 02560930279
                                                                                                        • LECHER RICERCHE E ANALISI SRL
                                                                                                          CF: 02560930279
                                                                                                        CIG: ZB60F32EE5
                                                                                                        Oggetto: DPI GUANTI CENTRO STORICO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 10500.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 10232.64
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • GUANTI CANDOTTI DI CANDOTTI L. E C.
                                                                                                          CF: 00609390307
                                                                                                        • GUANTI CANDOTTI DI CANDOTTI L. E C.
                                                                                                          CF: 00609390307
                                                                                                        CIG: ZB60FD9BBB
                                                                                                        Oggetto: CONSULENZA PER INDAGINI OLFATTOMETRICHE PRESSO DEPURATRE DI CHIOGGIA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 14-07-2014 al 24-07-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • LABIO TEST SRL
                                                                                                          CF: 01572930301
                                                                                                        • LABIO TEST SRL
                                                                                                          CF: 01572930301
                                                                                                        CIG: ZB70D14422
                                                                                                        Oggetto: CUSCINETTI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 607.75
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • FIM SRL
                                                                                                          CF: 01464180270
                                                                                                        • FIM SRL
                                                                                                          CF: 01464180270
                                                                                                        CIG: ZB70D353A0
                                                                                                        Oggetto: NOLEGGIO BATTERIE PER MEZZO OPERATIVO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 5376.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 13-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
                                                                                                          CF: 01414340503
                                                                                                        • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
                                                                                                          CF: 01414340503
                                                                                                        CIG: ZB70D63FB9
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA MATERIALE IDRAULICA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 270.61
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                          CF: 00170180277
                                                                                                        • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                          CF: 00170180277
                                                                                                        CIG: ZB70DB87CA
                                                                                                        Oggetto: RICAMBI ELLETRONICI PER APPARECCHIATURE DEPURAZIONE FUSINA E CAMPALTO E SOLLEVAMENTI FOGNATURA 2014
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 473.27
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • COMPEL SNC di BEVILACQUA M.EC.
                                                                                                          CF: 01865280273
                                                                                                        • COMPEL SNC di BEVILACQUA M.EC.
                                                                                                          CF: 01865280273
                                                                                                        CIG: ZB70DC6D38
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA DI MATERIALE INDUSTRIALE PER LA MANUTENZIONE ANNO 2014
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 19000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 10080.73
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                          CF: 00170180277
                                                                                                        • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                          CF: 00170180277
                                                                                                        CIG: ZB70DD4005
                                                                                                        Oggetto: PULIZIA IMPIANTI E CANTIERE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 1117.14
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                                                                          CF: 01904930268
                                                                                                        • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                                                                          CF: 01904930268
                                                                                                        CIG: ZB70FA25A8
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO SERRAMENTI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 18030.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 26-09-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
                                                                                                          CF: PRZMRN62D29C967N
                                                                                                        • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
                                                                                                          CF: PRZMRN62D29C967N
                                                                                                        CIG: ZB7102705F
                                                                                                        Oggetto: ACQUISTO BINDELLI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 625.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 15-07-2014 al 05-08-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • TIPOGRAFIA ROMEAGRAF S.N.C.
                                                                                                          CF: 01087270292
                                                                                                        • TIPOGRAFIA ROMEAGRAF S.N.C.
                                                                                                          CF: 01087270292
                                                                                                        CIG: ZB710CEDE0
                                                                                                        Oggetto: MOVIMENTAZIONE RIFIUTI SERVIZIO NOTTURNO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 24400.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-09-2014 al 31-10-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SOC. COOP ECOAMBIENTE
                                                                                                          CF: 01098490293
                                                                                                        • SOC. COOP ECOAMBIENTE
                                                                                                          CF: 01098490293
                                                                                                        CIG: ZB7120C6AA
                                                                                                        Oggetto: MATERIALI ELETTRICO AVIATORI SOFT STARTS PERKER PER IMPIANTO PIF FILTRI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1833.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 18-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • MEB S.R.L.
                                                                                                          CF: 02282890249
                                                                                                        • MEB S.R.L.
                                                                                                          CF: 02282890249
                                                                                                        CIG: ZB80D1407B
                                                                                                        Oggetto: MOTORI E RICAMBI PER MOTOBARCHE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 3441.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 13-01-2014 al 27-01-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • KOLBEN SRL
                                                                                                          CF: 03367860362
                                                                                                        • KOLBEN SRL
                                                                                                          CF: 03367860362
                                                                                                        CIG: ZB80D2483A
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA VASCHETTE PER PESATA E CAPSULE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 136.48
                                                                                                        Somme liquidate: € 136.46
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 03-06-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • VETROTECNICA SRL
                                                                                                          CF: 00223930280
                                                                                                        • VETROTECNICA SRL
                                                                                                          CF: 00223930280
                                                                                                        CIG: ZB80D49482
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA PNEUMATICI MEZZI AZIENDALI CAVARZERE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 1107.36
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 21-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • RI.GOM.MA SRL
                                                                                                          CF: 02315440277
                                                                                                        • RI.GOM.MA SRL
                                                                                                          CF: 02315440277
                                                                                                        CIG: ZB80DAFECB
                                                                                                        Oggetto: RICAMBI MECCANICI LIEBHERR
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
                                                                                                          CF: 00619950280
                                                                                                        • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
                                                                                                          CF: 00619950280
                                                                                                        CIG: ZB80EA9B2F
                                                                                                        Oggetto: TRASP/SMALT CER 180103* DA OBIT. CIM MESTRE - VE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 4500.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 204.29
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • TEAM AMBIENTE SPA
                                                                                                          CF: 03789830480
                                                                                                        • TEAM AMBIENTE SPA
                                                                                                          CF: 03789830480
                                                                                                        CIG: ZB80F541DE
                                                                                                        Oggetto: ALLESTIMENTO FURGONE VL105 PER TRASPORTO GAS FLORURATI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1712.89
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 20-06-2014 al 12-07-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • FRANCOM SPA
                                                                                                          CF: 00812440246
                                                                                                        • FRANCOM SPA
                                                                                                          CF: 00812440246
                                                                                                        CIG: ZB80F86FA8
                                                                                                        Oggetto: REAGENTI MATERIALE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 6698.06
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al 11-07-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • HACH LANGE SRL
                                                                                                          CF: 11277000151
                                                                                                        • HACH LANGE SRL
                                                                                                          CF: 11277000151
                                                                                                        CIG: ZB80FADD46
                                                                                                        Oggetto: MATERIALE PER LABORATORIO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1042.98
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 07-07-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
                                                                                                          CF: 07817950152
                                                                                                        • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
                                                                                                          CF: 07817950152
                                                                                                        CIG: ZB80FCD150
                                                                                                        Oggetto: TAVOLONI ALTA MAREA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 15992.50
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 29-08-2014 al 29-08-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • CONSORTIL LEGNO SPA
                                                                                                          CF: 01521950277
                                                                                                        • CONSORTIL LEGNO SPA
                                                                                                          CF: 01521950277
                                                                                                        CIG: ZB81009618
                                                                                                        Oggetto: INTERVENTI VARI PER MAN APPARATI DI TELECONTROLLO IMPIANTI VE MO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 9000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 2906.11
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ISET SRL
                                                                                                          CF: 00782160253
                                                                                                        • ISET SRL
                                                                                                          CF: 00782160253
                                                                                                        CIG: ZB810B4E6D
                                                                                                        Oggetto: CALENDARI 2013
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 350.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 12-09-2014 al 12-09-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • L'ARTEGRAFICA SNC
                                                                                                          CF: 02153630260
                                                                                                        • L'ARTEGRAFICA SNC
                                                                                                          CF: 02153630260
                                                                                                        CIG: ZB90D1320B
                                                                                                        Oggetto: RICAMBI ATTREZZATURE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 336.88
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                                          CF: 06500530016
                                                                                                        • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                                          CF: 06500530016
                                                                                                        CIG: ZB90D4A768
                                                                                                        Oggetto: ISPEZIONE AMBIENTALE ARPAV A.I.A FUSINA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 58.90
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 27-01-2014 al 31-01-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • A.R.P.A.V.
                                                                                                          CF: 92111430283
                                                                                                        • A.R.P.A.V.
                                                                                                          CF: 92111430283
                                                                                                        CIG: ZB90D77A03
                                                                                                        Oggetto: MANUTENZIONI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SE. R. NAVI SRL
                                                                                                          CF: 00210640272
                                                                                                        • SE. R. NAVI SRL
                                                                                                          CF: 00210640272
                                                                                                        CIG: ZB90D99254
                                                                                                        Oggetto: INDAGINI FITOSTATICHE VISIVA E STRUMENTALE SU ALBERATURE NEI GIARDINI SCUOLE DEL COMUNE DI VENEZIA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 3500.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 06-02-2012 al 06-02-2012
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • DEMETRA SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.
                                                                                                          CF: 09812150150
                                                                                                        • DEMETRA SOC. COOP. SOC. O.N.L.U.S.
                                                                                                          CF: 09812150150
                                                                                                        CIG: ZB90DAFF10
                                                                                                        Oggetto: CONTROLLI SANITARI ULSS 12 MERCATO ITTICO TRONCHETTO VE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 173.32
                                                                                                        Somme liquidate: € 160.76
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al 11-02-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • U.L.S.S. 12
                                                                                                          CF: 02798850273
                                                                                                        • U.L.S.S. 12
                                                                                                          CF: 02798850273
                                                                                                        CIG: ZB90DB4994
                                                                                                        Oggetto: CARTONE PER FARMACI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 658.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 653.21
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 17-02-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SCATOLIFICIO GLORIA
                                                                                                          CF: GNRSVN51R30F675N
                                                                                                        • SCATOLIFICIO GLORIA
                                                                                                          CF: GNRSVN51R30F675N
                                                                                                        CIG: ZB90F3D276
                                                                                                        Oggetto: VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRE DEP.CAVALLINO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 2612.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 31-05-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • VERIFICA SPA
                                                                                                          CF: 03670710965
                                                                                                        • VERIFICA SPA
                                                                                                          CF: 03670710965
                                                                                                        CIG: ZB910053B1
                                                                                                        Oggetto: FORNITURE POZZETTI PER INTREVENTO PER COLLETTORI DI FOGNATURA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 19970.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 01-10-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • TECNORESINE SRL
                                                                                                          CF: 01138650286
                                                                                                        • TECNORESINE SRL
                                                                                                          CF: 01138650286
                                                                                                        CIG: ZB9100C668
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA SOLUZIONE ALLUMINIO IMP.FUSINA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 26568.49
                                                                                                        Somme liquidate: € 23440.05
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 10-07-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                                          CF: 02261620278
                                                                                                        • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                                          CF: 02261620278
                                                                                                        CIG: ZB9111EFE3
                                                                                                        Oggetto: MANUT.ATTREZZATURE DEP.VENEZIA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 24-11-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • MOMENTE' SNC
                                                                                                          CF: 02710730272
                                                                                                        • MOMENTE' SNC
                                                                                                          CF: 02710730272
                                                                                                        CIG: ZB9114FC57
                                                                                                        Oggetto: INTEGRAZIONE VALUTAZIONE RISCHI DI IMPIANTI ESTERNI NON PRESIDIATI COMPETENZA CA' SOLARO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 3200.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SAFE SYSTEM SRL
                                                                                                          CF: 04186590271
                                                                                                        • SAFE SYSTEM SRL
                                                                                                          CF: 04186590271
                                                                                                        CIG: ZB9117E484
                                                                                                        Oggetto: STAMPA ETICHETTE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 300.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 02-12-2014 al 15-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SELECTA SPA
                                                                                                          CF: 01961900246
                                                                                                        • SELECTA SPA
                                                                                                          CF: 01961900246
                                                                                                        CIG: ZBA05D6BC5
                                                                                                        Oggetto: AURICOLARE NOKIA WH-206
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 317.40
                                                                                                        Somme liquidate: € 317.21
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 16-01-2014 al 31-01-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SME SPA
                                                                                                          CF: 02323180279
                                                                                                        • SME SPA
                                                                                                          CF: 02323180279
                                                                                                        CIG: ZBA0D242E2
                                                                                                        Oggetto: RIP.TENUTE MECCANICA RIP.GIRANTE INOX RIP.SOFFIANTE DEP.VENEZIA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1189.43
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 20-12-2013 al 31-12-2013
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • MOMENTE' SNC
                                                                                                          CF: 02710730272
                                                                                                        • MOMENTE' SNC
                                                                                                          CF: 02710730272
                                                                                                        CIG: ZBA0D56BC5
                                                                                                        Oggetto: ACCESSORI PER TELEFONIA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 250.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 17-04-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • TELE HI-FI SNC
                                                                                                          CF: 01510280272
                                                                                                        • TELE HI-FI SNC
                                                                                                          CF: 01510280272
                                                                                                        CIG: ZBA0D6456F
                                                                                                        Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 4194.15
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • HACH LANGE SRL
                                                                                                          CF: 11277000151
                                                                                                        • HACH LANGE SRL
                                                                                                          CF: 11277000151
                                                                                                        CIG: ZBA0E5A218
                                                                                                        Oggetto: GENERATORE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 7726.35
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 18-03-2014 al 07-04-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SALTECO SPA
                                                                                                          CF: 05974730151
                                                                                                        • SALTECO SPA
                                                                                                          CF: 05974730151
                                                                                                        CIG: ZBA0EDEAD9
                                                                                                        Oggetto: RIPARAZIONE TRASFORMATORE MT 10KV/400V SOLLEVAMENTO SM1 VIA DELLE BARENE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 5800.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 06-05-2014 al 26-09-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
                                                                                                          CF: 02414650271
                                                                                                        • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
                                                                                                          CF: 02414650271
                                                                                                        CIG: ZBA0EE7809
                                                                                                        Oggetto: ELETTRODO POTASSIO PER SENSORE CAS40D + MESSA IN SERVIZIO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1007.84
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 24-06-2014 al 11-07-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                          CF: 01942780154
                                                                                                        • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                          CF: 01942780154
                                                                                                        CIG: ZBA0F0E3B1
                                                                                                        Oggetto: ELETTROPOMPA NP 3102.160 MT 462
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 3025.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 26-06-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                          CF: 00889400156
                                                                                                        • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                          CF: 00889400156
                                                                                                        CIG: ZBA0F63A77
                                                                                                        Oggetto: ACQUISTO RICAMBI E MATERIALIPER MANUTENZIONE MEZZI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 326.13
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • A.M.S. S.P.A.
                                                                                                          CF: 00609840483
                                                                                                        • A.M.S. S.P.A.
                                                                                                          CF: 00609840483
                                                                                                        CIG: ZBAOE4035B
                                                                                                        Oggetto: SERVIZIO NOLEGGIO FOTOPIATRICI MULTIFUNZIONE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 10360.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-07-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • PRISMA SRL
                                                                                                          CF: 02342500275
                                                                                                        • PRISMA SRL
                                                                                                          CF: 02342500275
                                                                                                        CIG: ZBB0D387B0
                                                                                                        Oggetto: RICAMBI PER MOTOBARCHE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 3192.23
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
                                                                                                          CF: 02091420279
                                                                                                        • AUTONAUTICA RICAMBI SAS
                                                                                                          CF: 02091420279
                                                                                                        CIG: ZBB0D3B3CF
                                                                                                        Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 4200.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 463.20
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • FABRETTI SRL
                                                                                                          CF: 02556060271
                                                                                                        • FABRETTI SRL
                                                                                                          CF: 02556060271
                                                                                                        CIG: ZBB0D53BFF
                                                                                                        Oggetto: LA VALUTAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA DI PROGETTI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 100.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 07-02-2014 al 07-02-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                                          CF: 03834380275
                                                                                                        • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                                          CF: 03834380275
                                                                                                        CIG: ZBB0D68379
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA ANNUALE REATTIVI CHIMICI X ANALISI CLORO (DPD MANUT ANNUALE STRUMENTI PORTATILI DI MISURA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 7500.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 3091.50
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 29-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • HACH LANGE SRL
                                                                                                          CF: 11277000151
                                                                                                        • HACH LANGE SRL
                                                                                                          CF: 11277000151
                                                                                                        CIG: ZBB0E6B3EA
                                                                                                        Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO RIFIUTI SANITARI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 17540.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
                                                                                                          CF: 00254260276
                                                                                                        • CONEPO SERVIZI S.C.A.R.L.
                                                                                                          CF: 00254260276
                                                                                                        CIG: ZBB0FBD81A
                                                                                                        Oggetto: ESEC. AGGIORN. QUADRI ELETTRICI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 31-12-2015
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
                                                                                                          CF: 03751610282
                                                                                                        • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
                                                                                                          CF: 03751610282
                                                                                                        CIG: ZBB10C088B
                                                                                                        Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA AREA FIERISTICA S. DONA' DI PIAVE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1866.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 12-09-2014 al 26-09-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                                                                          CF: 01904930268
                                                                                                        • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                                                                          CF: 01904930268
                                                                                                        CIG: ZBB110DFDB
                                                                                                        Oggetto: RICAMBI PER MANUTENZIONE CAMPANE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 984.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 03-10-2014 al 07-10-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • MULTICOM SRL
                                                                                                          CF: 09272660151
                                                                                                        • MULTICOM SRL
                                                                                                          CF: 09272660151
                                                                                                        CIG: ZBB1171DOA
                                                                                                        Oggetto: SISTEM. PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA SCUOLA VECELLIO E SISTEM.PAVIMENTO LEGNO SCUOLA S.GIROLAMO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 3576.42
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 25-10-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                                          CF: 00703690271
                                                                                                        • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                                          CF: 00703690271
                                                                                                        CIG: ZBB1253D02
                                                                                                        Oggetto: SISTEMAZIONE SALDATORE CIM MESTRE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 106.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 29-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • A.F. di MARINI GIULIANO
                                                                                                          CF: MRNGLN45P23L736U
                                                                                                        • A.F. di MARINI GIULIANO
                                                                                                          CF: MRNGLN45P23L736U
                                                                                                        CIG: ZBC0D77CC8
                                                                                                        Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTO PESATURA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SPRING MACHINE CONTROL SNC
                                                                                                          CF: 02248260123
                                                                                                        • SPRING MACHINE CONTROL SNC
                                                                                                          CF: 02248260123
                                                                                                        CIG: ZBC0DAEF34
                                                                                                        Oggetto: SMALTIMENTO INERTI DA CENTRO DI RACCOLTA LIDO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 780.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • BERGAMO CESARE SNC
                                                                                                          CF: 02709870279
                                                                                                        • BERGAMO CESARE SNC
                                                                                                          CF: 02709870279
                                                                                                        CIG: ZBC0EABC9E
                                                                                                        Oggetto: PULIZIE E SPURGHI LUGLIO 2013 SACCAFISOLA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1450.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 14-04-2014 al 15-04-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • R.I.S. SRL
                                                                                                          CF: 02484550278
                                                                                                        • R.I.S. SRL
                                                                                                          CF: 02484550278
                                                                                                        CIG: ZBC1012361
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA BOMBOLINE GAS E PASTA STAGNA PER SALDATORI CIM TF
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 462.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 10-07-2014 al 17-07-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • A.F. di MARINI GIULIANO
                                                                                                          CF: MRNGLN45P23L736U
                                                                                                        • A.F. di MARINI GIULIANO
                                                                                                          CF: MRNGLN45P23L736U
                                                                                                        CIG: ZBC12392C6
                                                                                                        Oggetto: MANUTENZIONE ELEVATORE ELETTRICO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 4310.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 31-12-2015
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • F.LLI FERRETTI S.R.L.
                                                                                                          CF: 01442690366
                                                                                                        • F.LLI FERRETTI S.R.L.
                                                                                                          CF: 01442690366
                                                                                                        CIG: ZBD0CCE8FF
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA SACCHI IN FODERA ANTIVIRALI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 2640.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • COCCATO E MEZZETTI SRL
                                                                                                          CF: 01045500038
                                                                                                        • COCCATO E MEZZETTI SRL
                                                                                                          CF: 01045500038
                                                                                                        CIG: ZBD0D71EED
                                                                                                        Oggetto: ACQUISTO PICCOLI RICAMBI FERRAMENTA CIM VE ANNO 2014
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 900.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • MOTOR GARDEN SAS
                                                                                                          CF: 02967870276
                                                                                                        • MOTOR GARDEN SAS
                                                                                                          CF: 02967870276
                                                                                                        CIG: ZBD0D77149
                                                                                                        Oggetto: MANUTENZIONI RIPARAZIONI NATANTI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 21898.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • MA-NA SRL
                                                                                                          CF: 02706470271
                                                                                                        • MA-NA SRL
                                                                                                          CF: 02706470271
                                                                                                        CIG: ZBD0D8B2E1
                                                                                                        Oggetto: MANUTENZIONE ALLESTIMENTI FARID
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 4540.24
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                                          CF: 06500530016
                                                                                                        • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                                          CF: 06500530016
                                                                                                        CIG: ZBD0D9ECA1
                                                                                                        Oggetto: MATERIALE ELETTRICO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 366.58
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • MARCHIOL S.P.A.
                                                                                                          CF: 01176110268
                                                                                                        • MARCHIOL S.P.A.
                                                                                                          CF: 01176110268
                                                                                                        CIG: ZBD0DB0024
                                                                                                        Oggetto: MANUTNZIONE COMPRESSORE PRESSO RTN
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 455.17
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • TUTTOCOMPRESSORI SRL (UNIPERSONALE)
                                                                                                          CF: 04253430286
                                                                                                        • TUTTOCOMPRESSORI SRL (UNIPERSONALE)
                                                                                                          CF: 04253430286
                                                                                                        CIG: ZBD0E06795
                                                                                                        Oggetto: MANUT. APPARECCHI PER LA SICUREZZA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                                          CF: 00230470270
                                                                                                        • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                                          CF: 00230470270
                                                                                                        CIG: ZBD0E7D6AC
                                                                                                        Oggetto: SACCHETTI BIANCHI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 457.94
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 26-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
                                                                                                          CF: 02639570270
                                                                                                        • CEB PLAST DI GIOVANNI BERNARDI SNC
                                                                                                          CF: 02639570270
                                                                                                        CIG: ZBD0EB0185
                                                                                                        Oggetto: ATTIVITA' FORMATIVA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 130.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 14-04-2014 al 09-07-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                                          CF: 03834380275
                                                                                                        • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                                          CF: 03834380275
                                                                                                        CIG: ZBD0F93519
                                                                                                        Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI DI DEPURAZIONE VENEZIA C.S.
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 39200.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
                                                                                                          CF: 01284400288
                                                                                                        • CETERGA di ROSSI GIACOMO E C SNC
                                                                                                          CF: 01284400288
                                                                                                        CIG: ZBD0FD9AAD
                                                                                                        Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO FANGHI E SABBIE ANNO 2014 DEP. P.TO CAVERGNAGO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 8463.70
                                                                                                        Somme liquidate: € 1330.96
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 18-09-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • GRANIFIX SRL
                                                                                                          CF: 00956990287
                                                                                                        • GRANIFIX SRL
                                                                                                          CF: 00956990287
                                                                                                        CIG: ZBD10985E5
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA CARTELLI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 475.02
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 01-10-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SIKURA SRL
                                                                                                          CF: 02988500274
                                                                                                        • SIKURA SRL
                                                                                                          CF: 02988500274
                                                                                                        CIG: ZBD1103E9E
                                                                                                        Oggetto: CARICO TRASPORTO E SISTEMAZIONE DELLA SABBIA DELLA SPIAGGIA DI SOTTOMARINA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 38000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 15-10-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • GRANDI VENERINO
                                                                                                          CF: GRNVRN39D07L026H
                                                                                                        • GRANDI VENERINO
                                                                                                          CF: GRNVRN39D07L026H
                                                                                                        CIG: ZBE084536C
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER SPAZZATRICI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 25000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 20766.61
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
                                                                                                          CF: 03120060276
                                                                                                        • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
                                                                                                          CF: 03120060276
                                                                                                        CIG: ZBE09EC880
                                                                                                        Oggetto: DENUNCIA 770 SERVIZI SOFTWARE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1550.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 14-03-2014 al 31-07-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • MAGGIOLI SPA
                                                                                                          CF: 06188330150
                                                                                                        • MAGGIOLI SPA
                                                                                                          CF: 06188330150
                                                                                                        CIG: ZBE0C9887E
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA RICAMBI ORIGINALI FARID
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 13479.08
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                                          CF: 06500530016
                                                                                                        • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                                          CF: 06500530016
                                                                                                        CIG: ZBE0D77289
                                                                                                        Oggetto: RICAMBISTICA OLEODINAMICA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • METAU SERVICE SRL
                                                                                                          CF: 02217471206
                                                                                                        • METAU SERVICE SRL
                                                                                                          CF: 02217471206
                                                                                                        CIG: ZBE0DB0841
                                                                                                        Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI PESANTI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 2191.96
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • STEFANELLI SPA
                                                                                                          CF: 00611970286
                                                                                                        • STEFANELLI SPA
                                                                                                          CF: 00611970286
                                                                                                        CIG: ZBE111D3D2
                                                                                                        Oggetto: ABBONAMENTO FINANCE ACTIVE - SERVIZIO MONITORAGGIO DEL DEBITO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 10058.08
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 30-09-2015
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • FINANCE ACTIVE ITALIA SRL
                                                                                                          CF: 06409360960
                                                                                                        • FINANCE ACTIVE ITALIA SRL
                                                                                                          CF: 06409360960
                                                                                                        CIG: ZBE1137194
                                                                                                        Oggetto: ESECUZIONE INDAGINI NON DISTRUTTIVE TRAMITE PROVA ULTRASONIC
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 950.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 30-10-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • METRALAB SRL
                                                                                                          CF: 04513960288
                                                                                                        • METRALAB SRL
                                                                                                          CF: 04513960288
                                                                                                        CIG: ZBF100FA07
                                                                                                        Oggetto: MATERIALE VARIO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 3300.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 07-07-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • CECCHINATO SRL
                                                                                                          CF: 03724700277
                                                                                                        • CECCHINATO SRL
                                                                                                          CF: 03724700277
                                                                                                        CIG: ZBF102B62E
                                                                                                        Oggetto: 4 ARMADIETTI BIANCHI DA MURO PER P.S. CIMIT. VENEZIA E ISOLE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 254.40
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 18-07-2014 al 23-07-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SIKURA SRL
                                                                                                          CF: 02988500274
                                                                                                        • SIKURA SRL
                                                                                                          CF: 02988500274
                                                                                                        CIG: ZBF1051808
                                                                                                        Oggetto: TARGA 7 NERA BORO ORO PER CIMITERI DI VENEZIA CS E TERRAFERMA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1690.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 05-08-2014 al 30-08-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • COCCATO E MEZZETTI SRL
                                                                                                          CF: 01045500038
                                                                                                        • COCCATO E MEZZETTI SRL
                                                                                                          CF: 01045500038
                                                                                                        CIG: ZBF10CCDB7
                                                                                                        Oggetto: MANUTENZIONE MACCHINE FIAT
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 1229.82
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • PAVAN S.P.A.
                                                                                                          CF: 03218800286
                                                                                                        • PAVAN S.P.A.
                                                                                                          CF: 03218800286
                                                                                                        CIG: ZC00DB02E9
                                                                                                        Oggetto: RICAMBI MECCANICI AUTOMEZZI PESANTI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 1997.26
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                                          CF: 06500530016
                                                                                                        • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                                          CF: 06500530016
                                                                                                        CIG: ZC00DB8746
                                                                                                        Oggetto: RIPARAZIONI RIAVVOLGIMENTI MOTORI ELETTRICI DEPUR.FUSINA E CAMPALTO E SOLLEVAMENTI FOGNATURA 2014
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 25000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
                                                                                                          CF: 02414650271
                                                                                                        • PAGAN ELETTROMECCANICA SRL
                                                                                                          CF: 02414650271
                                                                                                        CIG: ZC00ED8D5C
                                                                                                        Oggetto: SERVIZIO DI NOLEGGIO MEZZO CON OPERATORE PER TRASPORTO ECOMOBILE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 8872.50
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 08-04-2014 al 21-09-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • R.A.M.M. srl
                                                                                                          CF: 04015790274
                                                                                                        • R.A.M.M. srl
                                                                                                          CF: 04015790274
                                                                                                        CIG: ZC010F9CAB
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 5767.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 29-09-2014 al 22-10-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SE. R. MEC. SNC
                                                                                                          CF: 02178890402
                                                                                                        • SE. R. MEC. SNC
                                                                                                          CF: 02178890402
                                                                                                        CIG: ZC011064AF
                                                                                                        Oggetto: POMPA TURO SCORTA SCARICO BOTTINI AD ISPESSITORE REFLUI FUSINA DEPURAZIONE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 13900.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 15-10-2014 al 05-11-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • TURO ITALIA SPA
                                                                                                          CF: 00146820246
                                                                                                        • TURO ITALIA SPA
                                                                                                          CF: 00146820246
                                                                                                        CIG: ZC0113D620
                                                                                                        Oggetto: SOFTWARE PER FATURAZIONE PA E CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA 24 MESI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 19770.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 20-10-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • IFIN SISTEMI SRL
                                                                                                          CF: 01071920282
                                                                                                        • IFIN SISTEMI SRL
                                                                                                          CF: 01071920282
                                                                                                        CIG: ZC0115C252
                                                                                                        Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 4753.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • GLOBAL TEAM SRL
                                                                                                          CF: 05679160969
                                                                                                        • GLOBAL TEAM SRL
                                                                                                          CF: 05679160969
                                                                                                        CIG: ZC0119C1EE
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1186.40
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al 23-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ARTI GLASS SRL
                                                                                                          CF: 00195980289
                                                                                                        • ARTI GLASS SRL
                                                                                                          CF: 00195980289
                                                                                                        CIG: ZC011AB225
                                                                                                        Oggetto: LOG-14/SN DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 11-11-2014 al 28-11-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • CALZA GIUSEPPE
                                                                                                          CF: CLZGPP42A29L736O
                                                                                                        • CALZA GIUSEPPE
                                                                                                          CF: CLZGPP42A29L736O
                                                                                                        CIG: ZC012305AF
                                                                                                        Oggetto: ACQUISTO GETTASIGARETTE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 5670.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 27-02-2015
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • LAB23 SRL
                                                                                                          CF: 03791810272
                                                                                                        • LAB23 SRL
                                                                                                          CF: 03791810272
                                                                                                        CIG: ZC01284101
                                                                                                        Oggetto: TRASPORTO CASSONI RIFIUTI ECOMOBILE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 38800.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
                                                                                                          CF: 00391290277
                                                                                                        • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
                                                                                                          CF: 00391290277
                                                                                                        CIG: ZC10DC73D6
                                                                                                        Oggetto: RICAMBI PER MOTOBARCHE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 7000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 1722.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 11-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ITALDRAGHE SPA
                                                                                                          CF: 01321800409
                                                                                                        • ITALDRAGHE SPA
                                                                                                          CF: 01321800409
                                                                                                        CIG: ZC10E37713
                                                                                                        Oggetto: FORNTITURA RETI DA CANTIERE E BASAMENTI CIM MESTRE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 404.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 26-03-2014 al 31-03-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                          CF: 03137160275
                                                                                                        • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                          CF: 03137160275
                                                                                                        CIG: ZC10F61CFA
                                                                                                        Oggetto: LOG-14/SN MISURATORI DI PORTATA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ISOIL INDUSTRIA SPA
                                                                                                          CF: 13119770157
                                                                                                        • ISOIL INDUSTRIA SPA
                                                                                                          CF: 13119770157
                                                                                                        CIG: ZC110ECB1E
                                                                                                        Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTI LABORATORIO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 229.50
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 29-09-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                                          CF: 02532650278
                                                                                                        • SIGMA PRECISION SRL
                                                                                                          CF: 02532650278
                                                                                                        CIG: ZC11148FB4
                                                                                                        Oggetto: CONSEGUIMENTO PATENTI B
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 798.34
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 24-10-2014 al 30-04-2015
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • AUTOSCUOLA FRACARO
                                                                                                          CF: DPCMRZ66S02L736A
                                                                                                        • AUTOSCUOLA FRACARO
                                                                                                          CF: DPCMRZ66S02L736A
                                                                                                        CIG: ZC11163744
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA STRUMENTI PER DEPURAZIONE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1261.43
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 28-10-2014 al 13-11-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                          CF: 01942780154
                                                                                                        • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                          CF: 01942780154
                                                                                                        CIG: ZC20D764E8
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA ESTRUSI IN PLASTICA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 4104.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ALBERTINI SRL
                                                                                                          CF: 03820040271
                                                                                                        • ALBERTINI SRL
                                                                                                          CF: 03820040271
                                                                                                        CIG: ZC20D8231E
                                                                                                        Oggetto: CORSO INGLESE DIRIGENTI FEBBRAIO - AGOSTO 2014
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 5600.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 5124.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 03-02-2014 al 03-02-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • WSIEDUCATION SRL
                                                                                                          CF: 12710330155
                                                                                                        • WSIEDUCATION SRL
                                                                                                          CF: 12710330155
                                                                                                        CIG: ZC20DAB9EA
                                                                                                        Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1452.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 1432.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 03-03-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
                                                                                                          CF: 12864800151
                                                                                                        • VWR INTERNATIONAL PBI SRL
                                                                                                          CF: 12864800151
                                                                                                        CIG: ZC20DDC468
                                                                                                        Oggetto: N. 14 ARMADIETTI CON 12 SPORTELLI CM. 120X50X180H
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 4321.80
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 10-06-2014 al 25-06-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • OFFICINA FIANDRI SRL
                                                                                                          CF: 00727610362
                                                                                                        • OFFICINA FIANDRI SRL
                                                                                                          CF: 00727610362
                                                                                                        CIG: ZC20E06CDA
                                                                                                        Oggetto: MANUTENZIONE ESCAVATORI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • TREM SNC
                                                                                                          CF: 03830370288
                                                                                                        • TREM SNC
                                                                                                          CF: 03830370288
                                                                                                        CIG: ZC20F6B72E
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA 50 TARGHE PER NATANTI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 500.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 16-06-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • D'ESTE GRAFICA E STAMPA
                                                                                                          CF: 00751900275
                                                                                                        • D'ESTE GRAFICA E STAMPA
                                                                                                          CF: 00751900275
                                                                                                        CIG: ZC20FC6246
                                                                                                        Oggetto: MATERIALE DI CONSUMO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • DITTA FABBRI ANGIOLO DI FABBRI GIANNI
                                                                                                          CF: FBBGNN62T10F656W
                                                                                                        • DITTA FABBRI ANGIOLO DI FABBRI GIANNI
                                                                                                          CF: FBBGNN62T10F656W
                                                                                                        CIG: ZC210426AA
                                                                                                        Oggetto: HUBER TECNOLOGY OFFERTA 124-R-VE-14 MODIFICA QYADRI COMANDO ADENSATORI DINAMICI DEP.FUSINA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1400.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 08-08-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • HUBER TECHNOLOGY SRL
                                                                                                          CF: 01689490215
                                                                                                        • HUBER TECHNOLOGY SRL
                                                                                                          CF: 01689490215
                                                                                                        CIG: ZC309A16D0
                                                                                                        Oggetto: MANUTENZIONE TELI FILTRANTI IMP DEP CAMPALTO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 16000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 6202.50
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 16-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                                          CF: 02261620278
                                                                                                        • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                                          CF: 02261620278
                                                                                                        CIG: ZC30C7EC15
                                                                                                        Oggetto: ESECUZIONE CONTROLLI IN TEMA DI IDONEITA' LAVORATIVA NELLE MANSIONI A RISCHIO - ACCERTAMENTI TOSS.
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 09-08-2010 al 31-03-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • U.L.S.S. 12
                                                                                                          CF: 02798850273
                                                                                                        • U.L.S.S. 12
                                                                                                          CF: 02798850273
                                                                                                        CIG: ZC30E76498
                                                                                                        Oggetto: SERVIZIO LAVAGGIO MEZZI PRESSO STAZIONE DI TRAVASO CHIOGGIA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 33000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 05-03-2014 al 04-03-2015
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SOC. COOP ECOAMBIENTE
                                                                                                          CF: 01098490293
                                                                                                        • SOC. COOP ECOAMBIENTE
                                                                                                          CF: 01098490293
                                                                                                        CIG: ZC30F11433
                                                                                                        Oggetto: MATERIALE FARMACEUTICO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 314.94
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 06-05-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SANYVET SAS
                                                                                                          CF: 00340530286
                                                                                                        • SANYVET SAS
                                                                                                          CF: 00340530286
                                                                                                        CIG: ZC3106A633
                                                                                                        Oggetto: CORSO GLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 2350.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 02-10-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • VEGA FORMAZIONE
                                                                                                          CF: 03929800278
                                                                                                        • VEGA FORMAZIONE
                                                                                                          CF: 03929800278
                                                                                                        CIG: ZC3108D60C
                                                                                                        Oggetto: NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE PARATOIE MALAMOCCO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 19266.79
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 04-09-2014 al 19-11-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • PROSCAVI SRL
                                                                                                          CF: 03344800275
                                                                                                        • PROSCAVI SRL
                                                                                                          CF: 03344800275
                                                                                                        CIG: ZC310CA3A7
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 7454.74
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 09-10-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • HACH LANGE SRL
                                                                                                          CF: 11277000151
                                                                                                        • HACH LANGE SRL
                                                                                                          CF: 11277000151
                                                                                                        CIG: ZC40D3B446
                                                                                                        Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 5500.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 3480.92
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                                          CF: 06500530016
                                                                                                        • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                                          CF: 06500530016
                                                                                                        CIG: ZC40D4A673
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA ACIDO ACETICO SOL. 60% IMP. CAMAPLTO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 10308.60
                                                                                                        Somme liquidate: € 9061.92
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-09-2013 al 17-11-2013
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • CHIMITEX S.P.A.
                                                                                                          CF: 01235350129
                                                                                                        • CHIMITEX S.P.A.
                                                                                                          CF: 01235350129
                                                                                                        CIG: ZC40D9E99D
                                                                                                        Oggetto: RICAMBI PER STRUMENTI ANALIZZATORI OSSIGENO E PH CAMPALTO E FUSINA DEP.
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 4705.50
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 10-02-2014 al 03-03-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                          CF: 01942780154
                                                                                                        • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                          CF: 01942780154
                                                                                                        CIG: ZC40DC2B1C
                                                                                                        Oggetto: NOVELLO RACCORDI RICAMBI PNEUMATICI PER FILTRI MITA CAMPALTO DEPURATORE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1407.56
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 24-02-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • NOVELLO SRL
                                                                                                          CF: 02783670272
                                                                                                        • NOVELLO SRL
                                                                                                          CF: 02783670272
                                                                                                        CIG: ZC40E09692
                                                                                                        Oggetto: MANUT. AUTOTELAI AUTOMEZZI INDUSTRIALI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 190.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 10-01-2014 al 10-01-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • FABRETTI SRL
                                                                                                          CF: 02556060271
                                                                                                        • FABRETTI SRL
                                                                                                          CF: 02556060271
                                                                                                        CIG: ZC40EDA9E4
                                                                                                        Oggetto: REAGENTI E MATERIALE DI CONSUMO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 5184.42
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 22-05-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • HACH LANGE SRL
                                                                                                          CF: 11277000151
                                                                                                        • HACH LANGE SRL
                                                                                                          CF: 11277000151
                                                                                                        CIG: ZC40EFED59
                                                                                                        Oggetto: MANUTENZIONE MOTORI NATANTI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 14000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 2843.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • CANTIERE LIZZIO SRL
                                                                                                          CF: 03420950275
                                                                                                        • CANTIERE LIZZIO SRL
                                                                                                          CF: 03420950275
                                                                                                        CIG: ZC40FA3EBB
                                                                                                        Oggetto: VASCHETTE D'ANALISI IN VETRO E RACCORDO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 320.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 15-07-2014 al 31-07-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • INSTRUMENTATION SERVICE SRL
                                                                                                          CF: 07048560150
                                                                                                        • INSTRUMENTATION SERVICE SRL
                                                                                                          CF: 07048560150
                                                                                                        CIG: ZC40FAAD86
                                                                                                        Oggetto: LOG-14/SN TUBAZIONE POLIETILENE 9010 RC PE100 SDR11 CERT. PAS
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 16-07-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • TECNORESINE SRL
                                                                                                          CF: 01138650286
                                                                                                        • TECNORESINE SRL
                                                                                                          CF: 01138650286
                                                                                                        CIG: ZC4106F001
                                                                                                        Oggetto: SERVIZI DIVERSI SU AREE VERDI CENTRO STORICO E ISOLE DI VENEZIA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                                          CF: 02165930278
                                                                                                        • IL GRUPPO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                                          CF: 02165930278
                                                                                                        CIG: ZC41099D5A
                                                                                                        Oggetto: FERRAMENTA E ATTREZZATURA VARIA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 19000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 02-09-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SILCOM SRL
                                                                                                          CF: 02347440279
                                                                                                        • SILCOM SRL
                                                                                                          CF: 02347440279
                                                                                                        CIG: ZC410B7109
                                                                                                        Oggetto: SFERA POLIETIL. , VALVOLE E TUBI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1079.80
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 16-10-2014 al 30-10-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • BILFINGER WATER TECHNOLOGIES SRL
                                                                                                          CF: 02416280390
                                                                                                        • BILFINGER WATER TECHNOLOGIES SRL
                                                                                                          CF: 02416280390
                                                                                                        CIG: ZC411553AO
                                                                                                        Oggetto: NUOVO STORAGE NETAPP PER ESPANSIONE DI QUELLO ESISTENTE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 34500.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 28-10-2014 al 16-01-2015
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • PERSONAL DATA SRL
                                                                                                          CF: 03050740178
                                                                                                        • PERSONAL DATA SRL
                                                                                                          CF: 03050740178
                                                                                                        CIG: ZC4117B86B
                                                                                                        Oggetto: ROTOLI CARTA TERMICA PER PESA LIDO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 47.12
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 15-11-2014 al 15-11-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • BETAN SRL
                                                                                                          CF: 02330810272
                                                                                                        • BETAN SRL
                                                                                                          CF: 02330810272
                                                                                                        CIG: ZC50D3B681
                                                                                                        Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 21453.87
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SPEROTTO SRL
                                                                                                          CF: 02284590268
                                                                                                        • SPEROTTO SRL
                                                                                                          CF: 02284590268
                                                                                                        CIG: ZC50D44D7F
                                                                                                        Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA AUTOMEZZI INDUSTRIALI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 640.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ESSEGI SALOTTI DI SALVIATO MASSIMO
                                                                                                          CF: SLVMSM70H22F241U
                                                                                                        • ESSEGI SALOTTI DI SALVIATO MASSIMO
                                                                                                          CF: SLVMSM70H22F241U
                                                                                                        CIG: ZC50D93F48
                                                                                                        Oggetto: MASTER BREVE IN DIRITTO DELLE NUOVE TECNOLOGIE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 770.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 05-02-2014 al 05-02-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ALTALEX CONSULTING SRL
                                                                                                          CF: 01676450479
                                                                                                        • ALTALEX CONSULTING SRL
                                                                                                          CF: 01676450479
                                                                                                        CIG: ZC50D9C4A0
                                                                                                        Oggetto: AZIENDA E AMBIENTE UN BINOMIO POSSIBILE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1960.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 07-02-2014 al 07-02-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SIVE FORMAZIONE S.C.A.R.L.
                                                                                                          CF: 02499420277
                                                                                                        • SIVE FORMAZIONE S.C.A.R.L.
                                                                                                          CF: 02499420277
                                                                                                        CIG: ZC50E2048E
                                                                                                        Oggetto: INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SOFTWARE COMMVAULT
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 5600.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • PERSONAL DATA SRL
                                                                                                          CF: 03050740178
                                                                                                        • PERSONAL DATA SRL
                                                                                                          CF: 03050740178
                                                                                                        CIG: ZC50E81699
                                                                                                        Oggetto: SERVIZIO PER IL RITIRO CARTACEO DEI DOCUMENTI DA ITALARCHIVI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 2526.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 2445.26
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 22-04-2014 al 30-05-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ITALARCHIVI SRL
                                                                                                          CF: 10729070150
                                                                                                        • ITALARCHIVI SRL
                                                                                                          CF: 10729070150
                                                                                                        CIG: ZC50ECF5C1
                                                                                                        Oggetto: ABBONAMENTO QUINQUENNALE RIVISTA LEGGI D'ITALIA ON-LINE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 18250.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 3649.92
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 30-04-2019
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
                                                                                                          CF: 10209790152
                                                                                                        • WOLTERS KLUWER ITALIA SRL
                                                                                                          CF: 10209790152
                                                                                                        CIG: ZC50FC8E39
                                                                                                        Oggetto: CORSO PER IL PERSONALE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 4400.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 25-06-2014 al 25-06-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • COMPUTER SOLUTIONS SPA
                                                                                                          CF: 02266180278
                                                                                                        • COMPUTER SOLUTIONS SPA
                                                                                                          CF: 02266180278
                                                                                                        CIG: ZC510D6653
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA COLORURO FERRICO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 3238.50
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 26-09-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • BEC SRL
                                                                                                          CF: 01894190287
                                                                                                        • BEC SRL
                                                                                                          CF: 01894190287
                                                                                                        CIG: ZC511A43B8
                                                                                                        Oggetto: INSTALLAZIONE SONDA NESTY PROBES PRESSO L'ISOLA DELLA PISCINA SACCA FISOLA VE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1805.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 24-11-2014 al 05-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • GEOTECNICA VENETA SRL
                                                                                                          CF: 01657520274
                                                                                                        • GEOTECNICA VENETA SRL
                                                                                                          CF: 01657520274
                                                                                                        CIG: ZC511F103F
                                                                                                        Oggetto: TRITURATORE E MOTORIDUTTORE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 8020.10
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al 31-01-2015
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • NETZSCH POMPE E SISTEMI ITALIA SRL
                                                                                                          CF: 01179790157
                                                                                                        • NETZSCH POMPE E SISTEMI ITALIA SRL
                                                                                                          CF: 01179790157
                                                                                                        CIG: ZC51226E14
                                                                                                        Oggetto: CONTENITORE 25 LITRI- CONTENITORE 7 LITRI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 3275.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 19-01-2015
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • EUROSINTEX SRL
                                                                                                          CF: 02448130167
                                                                                                        • EUROSINTEX SRL
                                                                                                          CF: 02448130167
                                                                                                        CIG: ZC60D4FE40
                                                                                                        Oggetto: RITIRO SCARTI DI PESCE ANNO 2014 - 2015 MERCATO ITTICO TRONCHETTO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 135.23
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 06-03-2014 al 31-12-2015
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SALGAIM ECOLOGIC SPA
                                                                                                          CF: 02335540288
                                                                                                        • SALGAIM ECOLOGIC SPA
                                                                                                          CF: 02335540288
                                                                                                        CIG: ZC60DD3656
                                                                                                        Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • CASTI PAOLO CARPENTERIA METALLICA
                                                                                                          CF: CSTPLA48D05F229W
                                                                                                        • CASTI PAOLO CARPENTERIA METALLICA
                                                                                                          CF: CSTPLA48D05F229W
                                                                                                        CIG: ZC60E1E573
                                                                                                        Oggetto: ACCUMULATORI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 4667.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SPEROTTO SRL
                                                                                                          CF: 02284590268
                                                                                                        • SPEROTTO SRL
                                                                                                          CF: 02284590268
                                                                                                        CIG: ZC6107BF6C
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA E POSA SBARRA STRADALE ECOCENTRO DI GHIOGGIA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 5254.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 05-09-2014 al 26-09-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • C.V.A. SRL
                                                                                                          CF: 00980010276
                                                                                                        • C.V.A. SRL
                                                                                                          CF: 00980010276
                                                                                                        CIG: ZC61116F07
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1032.80
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 07-10-2014 al 28-10-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                                          CF: 02079741209
                                                                                                        • ULTRA SCIENTIFIC ITALIA SRL
                                                                                                          CF: 02079741209
                                                                                                        CIG: ZC6118E7EC
                                                                                                        Oggetto: MANUT.CONDOTTE IDRICHE CND CONDOTTA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 2590.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • G. COLETTO SRL
                                                                                                          CF: 02454540275
                                                                                                        • G. COLETTO SRL
                                                                                                          CF: 02454540275
                                                                                                        CIG: ZC70D7B6A7
                                                                                                        Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI PIAGGIO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 4195.81
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • AUTOMOTORS
                                                                                                          CF: 01458750385
                                                                                                        • AUTOMOTORS
                                                                                                          CF: 01458750385
                                                                                                        CIG: ZC70DE56DD
                                                                                                        Oggetto: SMONTAGGIO IN OPERA MEDIANTE L'UTILIZZOMANUTENZIONE TESTATA MOTRICE E TESTATA CONDOTTA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 3970.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 11-06-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
                                                                                                          CF: 00324610294
                                                                                                        • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
                                                                                                          CF: 00324610294
                                                                                                        CIG: ZC70E06756
                                                                                                        Oggetto: MATERIALI DI LABORATORIO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ANALYZERS SERVICE
                                                                                                          CF: GRDNNE55P15F241V
                                                                                                        • ANALYZERS SERVICE
                                                                                                          CF: GRDNNE55P15F241V
                                                                                                        CIG: ZC70ED9812
                                                                                                        Oggetto: TRASFORMAZIONE CASSONETTI DA 2.400 LT. DA RSU A CARTA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 2220.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 30-04-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • COLOR COAT SRL
                                                                                                          CF: 01355500032
                                                                                                        • COLOR COAT SRL
                                                                                                          CF: 01355500032
                                                                                                        CIG: ZC70F10A7E
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 2355.40
                                                                                                        Somme liquidate: € 2004.40
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 09-05-2014 al 18-06-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • BIOGENETICS SRL
                                                                                                          CF: 00795130285
                                                                                                        • BIOGENETICS SRL
                                                                                                          CF: 00795130285
                                                                                                        CIG: ZC70F618B6
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA DI POMPE E VALVOLE DU FLUSSAGGIO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 24030.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 28-05-2014 al 29-10-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                          CF: 00889400156
                                                                                                        • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                          CF: 00889400156
                                                                                                        CIG: ZC711516AA
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA N.40 DIFFUSORI DEP. SAFFA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 704.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 29-10-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • TEV SRL
                                                                                                          CF: 03019140270
                                                                                                        • TEV SRL
                                                                                                          CF: 03019140270
                                                                                                        CIG: ZC7115E395
                                                                                                        Oggetto: MANUTENZIONI MECCANICHE NATANTI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • FREGONESE BRUNO E FIGLI SNC
                                                                                                          CF: 02025860277
                                                                                                        • FREGONESE BRUNO E FIGLI SNC
                                                                                                          CF: 02025860277
                                                                                                        CIG: ZC711E80A8
                                                                                                        Oggetto: COME SI REDIGE UNA PRATICA PENSIONISTICA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 430.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 28-11-2014 al 09-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • MAGGIOLI SPA
                                                                                                          CF: 06188330150
                                                                                                        • MAGGIOLI SPA
                                                                                                          CF: 06188330150
                                                                                                        CIG: ZC80EDD812
                                                                                                        Oggetto: CARTA PER I TOTEM SISTEMA ELIMINACODE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 739.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 30-05-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • NET ENGINEERING DI CONTA MAURO
                                                                                                          CF: CNTMRA64L12A182Q
                                                                                                        • NET ENGINEERING DI CONTA MAURO
                                                                                                          CF: CNTMRA64L12A182Q
                                                                                                        CIG: ZC80F5309C
                                                                                                        Oggetto: LOG-14/SN CONTATORI ACQUA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 39800.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 23065.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 21-05-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • WATERTECH SPA
                                                                                                          CF: 12635270155
                                                                                                        • WATERTECH SPA
                                                                                                          CF: 12635270155
                                                                                                        CIG: ZC80F5DC31
                                                                                                        Oggetto: INSTALLAZIONE 4 NUOVI QUADRI ELETTRICI - SOLLEVAMENTI MOGLIANO E PREGANZIOL
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 36400.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 24-06-2014 al 13-11-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ELTEL 4 SRL
                                                                                                          CF: 03259010282
                                                                                                        • ELTEL 4 SRL
                                                                                                          CF: 03259010282
                                                                                                        CIG: ZC80F7C768
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 2253.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al 07-07-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • D.T.O. SERVIZI SRL
                                                                                                          CF: 02660150273
                                                                                                        • D.T.O. SERVIZI SRL
                                                                                                          CF: 02660150273
                                                                                                        CIG: ZC8101CE46
                                                                                                        Oggetto: BUSTE CON FOGLI ADESIVI IMBUSTATI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 2940.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 09-07-2014 al 23-07-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
                                                                                                          CF: 02360180265
                                                                                                        • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
                                                                                                          CF: 02360180265
                                                                                                        CIG: ZC8101DA0A
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA COMPONENTISTICA AUTOMAZIONE COMPRESSORI CAMPALTO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 6400.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 23-07-2014 al 08-08-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • CAP SERVICE SRL
                                                                                                          CF: 03620420277
                                                                                                        • CAP SERVICE SRL
                                                                                                          CF: 03620420277
                                                                                                        CIG: ZC810A0561
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 2348.85
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 12-09-2014 al 31-10-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ARTI GLASS SRL
                                                                                                          CF: 00195980289
                                                                                                        • ARTI GLASS SRL
                                                                                                          CF: 00195980289
                                                                                                        CIG: ZC810B0352
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA CASSONETTI 3200 LT PER RAMAGLIA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 39480.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 09-09-2014 al 16-09-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • OMB INTERNATIONAL SRL
                                                                                                          CF: 03609770981
                                                                                                        • OMB INTERNATIONAL SRL
                                                                                                          CF: 03609770981
                                                                                                        CIG: ZC810D09FD
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 19500.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 22-10-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • BI. NAV. RESEARCH AND DEVELOPMENT S
                                                                                                          CF: 01346900119
                                                                                                        • BI. NAV. RESEARCH AND DEVELOPMENT S
                                                                                                          CF: 01346900119
                                                                                                        CIG: ZC810FB65B
                                                                                                        Oggetto: SACCO FODERA PER ESUMAZIONI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 29-09-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • COCCATO E MEZZETTI SRL
                                                                                                          CF: 01045500038
                                                                                                        • COCCATO E MEZZETTI SRL
                                                                                                          CF: 01045500038
                                                                                                        CIG: ZC8118C239
                                                                                                        Oggetto: PICCOLA ATTREZZATURA PER IL VERDE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1305.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al 31-01-2015
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • CO.MA.R. SNC
                                                                                                          CF: 01735000265
                                                                                                        • CO.MA.R. SNC
                                                                                                          CF: 01735000265
                                                                                                        CIG: ZC8118CB0C
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 218.40
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al 25-11-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SILCOM SRL
                                                                                                          CF: 02347440279
                                                                                                        • SILCOM SRL
                                                                                                          CF: 02347440279
                                                                                                        CIG: ZC90E40861
                                                                                                        Oggetto: CONTROLLO ANNUALE BILANCE MERCATO ITTICO DEL TRONCHETTO ANNO 2014
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 440.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • COGO BILANCE SRL
                                                                                                          CF: 02421800273
                                                                                                        • COGO BILANCE SRL
                                                                                                          CF: 02421800273
                                                                                                        CIG: ZC90FEDB95
                                                                                                        Oggetto: MANUTENZ.APPARECCHIATURE ELETTROM.IMP.LIDO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 5964.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 16-07-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SE. R. NAVI SRL
                                                                                                          CF: 00210640272
                                                                                                        • SE. R. NAVI SRL
                                                                                                          CF: 00210640272
                                                                                                        CIG: ZC910E3743
                                                                                                        Oggetto: MATERIALE SIDERURGICO PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MIRANO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 132.03
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 07-10-2014 al 31-12-2015
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                                          CF: 01716400278
                                                                                                        • SIDERURGICA MARGHERA SRL
                                                                                                          CF: 01716400278
                                                                                                        CIG: ZCA0CCE69E
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA OLIO BIODEGRADABILE PANOLIN
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 39710.88
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • E.C.O. ITALIA SRL
                                                                                                          CF: 02111671208
                                                                                                        • E.C.O. ITALIA SRL
                                                                                                          CF: 02111671208
                                                                                                        CIG: ZCA0DB8707
                                                                                                        Oggetto: MANUTENZIONE ANNUALE COMPRESSORI ARIA COMPRESSA KAISER DEPURATORI FUSINA E CAMPALTO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 630.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • OFFICINA DEL COMPRESSORE S.N.C.
                                                                                                          CF: 03166570261
                                                                                                        • OFFICINA DEL COMPRESSORE S.N.C.
                                                                                                          CF: 03166570261
                                                                                                        CIG: ZCA0ED7C72
                                                                                                        Oggetto: FERRAMENTA -MINUTERIA E MATERIALE VARIO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 8364.04
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 16-04-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SILCOM SRL
                                                                                                          CF: 02347440279
                                                                                                        • SILCOM SRL
                                                                                                          CF: 02347440279
                                                                                                        CIG: ZCA0F9765F
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA TUTE GIALLE E BIANCHE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 25000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 10-06-2014 al 30-05-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • BAAP SRL
                                                                                                          CF: 00722600285
                                                                                                        • BAAP SRL
                                                                                                          CF: 00722600285
                                                                                                        CIG: ZCA106F781
                                                                                                        Oggetto: MATERIALE ASSORBENTE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 18000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 08-08-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • EMPTEEZY ITALIA SRL
                                                                                                          CF: 06246130964
                                                                                                        • EMPTEEZY ITALIA SRL
                                                                                                          CF: 06246130964
                                                                                                        CIG: ZCA10AF040
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA STRUMENTI DA DEPURAZIONE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1820.66
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 30-09-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                          CF: 01942780154
                                                                                                        • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                          CF: 01942780154
                                                                                                        CIG: ZCA10D67AC
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA E POSA NR.5 CHIUSINI - MOGLIANO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 3190.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 23-10-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • B.L. DI BELLAN GIAN PAOLO
                                                                                                          CF: BLLGPL63B13I191A
                                                                                                        • B.L. DI BELLAN GIAN PAOLO
                                                                                                          CF: BLLGPL63B13I191A
                                                                                                        CIG: ZCA119151F
                                                                                                        Oggetto: NOLO PALA MECCANICA A CALDO IMP.FUSINA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 18000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 31-01-2015
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • BETTINI E VIALE SRL
                                                                                                          CF: 03583190271
                                                                                                        • BETTINI E VIALE SRL
                                                                                                          CF: 03583190271
                                                                                                        CIG: ZCA11A7908
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PER IL LABOARTORIO DI SCORZE'
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 10-11-2014 al 31-12-2015
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • VETROTECNICA SRL
                                                                                                          CF: 00223930280
                                                                                                        • VETROTECNICA SRL
                                                                                                          CF: 00223930280
                                                                                                        CIG: ZCB0C8882C
                                                                                                        Oggetto: PRODOTTI IN GHISA SFEROIDALE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 39800.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 27120.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • FONDERIA F.LLI VELO SRL
                                                                                                          CF: 01863300248
                                                                                                        • FONDERIA F.LLI VELO SRL
                                                                                                          CF: 01863300248
                                                                                                        CIG: ZCB0D4200D
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA METANO PER AUTOTRAZIONE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 10600.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 8064.12
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • METANGAS SNC di Spolaor E C.
                                                                                                          CF: 00859180275
                                                                                                        • METANGAS SNC di Spolaor E C.
                                                                                                          CF: 00859180275
                                                                                                        CIG: ZCB0D493BF
                                                                                                        Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA MEZZI CAVARZERE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 11-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • CARROZZERIA CASTELLO
                                                                                                          CF: CSTMRZ49S19C383C
                                                                                                        • CARROZZERIA CASTELLO
                                                                                                          CF: CSTMRZ49S19C383C
                                                                                                        CIG: ZCB0D9C834
                                                                                                        Oggetto: RIPARAZIONE ATTREZZATURE DI REPARTO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SILCOM SRL
                                                                                                          CF: 02347440279
                                                                                                        • SILCOM SRL
                                                                                                          CF: 02347440279
                                                                                                        CIG: ZCB0DE3796
                                                                                                        Oggetto: RICAMBI PER MEZZI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 94.56
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 17-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SCAR SRL
                                                                                                          CF: 00353240237
                                                                                                        • SCAR SRL
                                                                                                          CF: 00353240237
                                                                                                        CIG: ZCB0EE6BF3
                                                                                                        Oggetto: NOLEGGIO COMPATTATORE FARID PER LIDO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 14-09-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                                          CF: 06500530016
                                                                                                        • FARID INDUSTRIE SPA
                                                                                                          CF: 06500530016
                                                                                                        CIG: ZCB0F4E105
                                                                                                        Oggetto: NOLEGGIO MEZZI OPERATIVI FEBBRAIO-GIUGNO 2014
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 30817.86
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 30-06-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • GORENT S.P.A.
                                                                                                          CF: 08605630014
                                                                                                        • GORENT S.P.A.
                                                                                                          CF: 08605630014
                                                                                                        CIG: ZCB0F7C546
                                                                                                        Oggetto: CONTROLLO ATTIVITA' LAVORATIVA A RISCHIO INFORTUNI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 8090.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 09-06-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • MAZZI MADDALENA
                                                                                                          CF: MZZMDL71H66L781G
                                                                                                        • MAZZI MADDALENA
                                                                                                          CF: MZZMDL71H66L781G
                                                                                                        CIG: ZCB1063D7C
                                                                                                        Oggetto: RIPARAZIONE ATTREZZATURA ROSSI OL.
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 05-09-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ROSSI OLEODINAMICA SRL
                                                                                                          CF: 01727980409
                                                                                                        • ROSSI OLEODINAMICA SRL
                                                                                                          CF: 01727980409
                                                                                                        CIG: ZCB10CDBBC
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 2457.11
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 26-09-2014 al 26-09-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • VILLABONA PETROLI SAS
                                                                                                          CF: 02640720278
                                                                                                        • VILLABONA PETROLI SAS
                                                                                                          CF: 02640720278
                                                                                                        CIG: ZCB10F718D
                                                                                                        Oggetto: CALZATURE PARTICOLARI DPI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 30-09-2015
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SIKURA SRL
                                                                                                          CF: 02988500274
                                                                                                        • SIKURA SRL
                                                                                                          CF: 02988500274
                                                                                                        CIG: ZCB10FBC11
                                                                                                        Oggetto: SCARRAMENTO ATTREZZATURA TECNOLOGICA AUTOBOTTE BE209SE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 38000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • MORO KAISER SRL
                                                                                                          CF: 11137450018
                                                                                                        • MORO KAISER SRL
                                                                                                          CF: 11137450018
                                                                                                        CIG: ZCC0D764A9
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA LUBRIFICANTI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 5658.03
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
                                                                                                          CF: 00484960588
                                                                                                        • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
                                                                                                          CF: 00484960588
                                                                                                        CIG: ZCC0DAFB5C
                                                                                                        Oggetto: MANUTENZIONI NASTRI TRASPORTATORI RSU LIDO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 1730.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ZILIANI CARLO S.R.L
                                                                                                          CF: 01165240332
                                                                                                        • ZILIANI CARLO S.R.L
                                                                                                          CF: 01165240332
                                                                                                        CIG: ZCC0E50C08
                                                                                                        Oggetto: FASCE ADESIVE PER CASSONETTI RSU
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1600.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 15-07-2014 al 31-07-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • PREALUX SRL
                                                                                                          CF: 01614600169
                                                                                                        • PREALUX SRL
                                                                                                          CF: 01614600169
                                                                                                        CIG: ZCC0EBA65C
                                                                                                        Oggetto: RICAMBI PER SPAZZATRICE RAVO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 217.57
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 09-04-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • RAVO S.P.A.
                                                                                                          CF: 07550690585
                                                                                                        • RAVO S.P.A.
                                                                                                          CF: 07550690585
                                                                                                        CIG: ZCC0ED8EA2
                                                                                                        Oggetto: SERVIZIO DI RITIRO AL PIANO DI CARTA/CARTONE E PLASTICA/LATTINE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 968.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 15-04-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                          CF: 02840850271
                                                                                                        • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                          CF: 02840850271
                                                                                                        CIG: ZCC0F1A3D0
                                                                                                        Oggetto: ALTA SCUOLA DI FORMAZIONE SULLA BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 400.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 23-05-2014 al 23-05-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • LABELAB SRL
                                                                                                          CF: 02151361207
                                                                                                        • LABELAB SRL
                                                                                                          CF: 02151361207
                                                                                                        CIG: ZCC0FA2B51
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA CESTELLI IN LAMIERA PER RACCOGLITORI MOZZICONI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 3500.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 09-06-2014 al 15-07-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • BERTOTTI DESIGN SNC
                                                                                                          CF: 03747690273
                                                                                                        • BERTOTTI DESIGN SNC
                                                                                                          CF: 03747690273
                                                                                                        CIG: ZCC10C9A50
                                                                                                        Oggetto: SERVIZIO DEMOLIZIONE E ASPORTO DI COPERTURE IN AMIANTO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 3554.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 31-10-2014 al 31-10-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • NEKTA SERVIZI SRL
                                                                                                          CF: 02299920278
                                                                                                        • NEKTA SERVIZI SRL
                                                                                                          CF: 02299920278
                                                                                                        CIG: ZCC10E5F4A
                                                                                                        Oggetto: DECESPUGLIATORE PER DISCARICA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 354.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 20-10-2014 al 20-10-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • FERR-CASA S.N.C.
                                                                                                          CF: 00694410275
                                                                                                        • FERR-CASA S.N.C.
                                                                                                          CF: 00694410275
                                                                                                        CIG: ZCC110C706
                                                                                                        Oggetto: MATERIALE IDRAULICO DI CONSUMO SETTORE ESPURGHI MESTRE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2015
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                          CF: 00170180277
                                                                                                        • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                          CF: 00170180277
                                                                                                        CIG: ZCC113425E
                                                                                                        Oggetto: G ELETTRICA ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO PER CENTRALINE ZONA B MESTRE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 852.29
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 30-10-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • G ELETTRICA SRL
                                                                                                          CF: 02247610278
                                                                                                        • G ELETTRICA SRL
                                                                                                          CF: 02247610278
                                                                                                        CIG: ZCC1199CF7
                                                                                                        Oggetto: INSERZIONI PUBBLICITARIE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 25-11-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • POLITALIA COMUNICAZIONI ISTITUZIONA
                                                                                                          CF: 09996980158
                                                                                                        • POLITALIA COMUNICAZIONI ISTITUZIONA
                                                                                                          CF: 09996980158
                                                                                                        CIG: ZCCL1915A9
                                                                                                        Oggetto: ACK DA 100 LICENZE DEVICE PER SOFTWARE AIRWATCH
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 5100.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ELMEC INFORMATICA SPA
                                                                                                          CF: 01490000120
                                                                                                        • ELMEC INFORMATICA SPA
                                                                                                          CF: 01490000120
                                                                                                        CIG: ZCD0D3B8A9
                                                                                                        Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE BENI/POMPE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 15091.86
                                                                                                        Somme liquidate: € 11674.20
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 22-01-2014 al 22-01-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SRL
                                                                                                          CF: 01510980226
                                                                                                        • CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SRL
                                                                                                          CF: 01510980226
                                                                                                        CIG: ZCD0D77599
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER IMPIANTI OLEODINAMICI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 25000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 10282.91
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
                                                                                                          CF: 09450130159
                                                                                                        • RICAMBI INDUSTRIALI OLEODINAMICI S
                                                                                                          CF: 09450130159
                                                                                                        CIG: ZCD0E5AA28
                                                                                                        Oggetto: SERVIZIO DI VALUTAZIONE ARCHEOLOGICA E INDAGINE STORICO ARCHIVISTICA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 3250.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-05-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ARCOMAI SNC
                                                                                                          CF: 03721490278
                                                                                                        • ARCOMAI SNC
                                                                                                          CF: 03721490278
                                                                                                        CIG: ZCD0EAB95B
                                                                                                        Oggetto: MANUTENZIONE CONTENITORI PER RACCOLTA RSU
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 8115.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 15-07-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • NUOVA AUTOCAR 94 SNC DI VOLPATO MAURIZIO E MAILA E C.
                                                                                                          CF: 02745720272
                                                                                                        • NUOVA AUTOCAR 94 SNC DI VOLPATO MAURIZIO E MAILA E C.
                                                                                                          CF: 02745720272
                                                                                                        CIG: ZCD1035BBB
                                                                                                        Oggetto: VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1600.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 13-08-2014 al 01-09-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • PROGETTO AMBIENTE SAS
                                                                                                          CF: 02662920277
                                                                                                        • PROGETTO AMBIENTE SAS
                                                                                                          CF: 02662920277
                                                                                                        CIG: ZCD10EF1A6
                                                                                                        Oggetto: REVISIONE ELETTROPOMPA MARELLI PER IMP ACQUEDOTTO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 5490.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 25-09-2014 al 06-10-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • R.M. PONTEROSSO SPA
                                                                                                          CF: 00124510934
                                                                                                        • R.M. PONTEROSSO SPA
                                                                                                          CF: 00124510934
                                                                                                        CIG: ZCD1160B70
                                                                                                        Oggetto: LOG-14/SN ATTREZZATURA DI SICUREZZA DA CANTIERE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1400.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 06-11-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SIKURA SRL
                                                                                                          CF: 02988500274
                                                                                                        • SIKURA SRL
                                                                                                          CF: 02988500274
                                                                                                        CIG: ZCD11AE1C5
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA UTENSILERIA VARIA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 12-11-2014 al 31-12-2015
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • UTENSILERIA B.e S. SRL
                                                                                                          CF: 02781420274
                                                                                                        • UTENSILERIA B.e S. SRL
                                                                                                          CF: 02781420274
                                                                                                        CIG: ZCE0E0C468
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA E POSA TENDE A RULLO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 3938.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 3288.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 28-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • GUARNITENDA SRL
                                                                                                          CF: 01668500281
                                                                                                        • GUARNITENDA SRL
                                                                                                          CF: 01668500281
                                                                                                        CIG: ZCE0E55716
                                                                                                        Oggetto: ORDINE ANNUALE MAN GENERATORI BIOSSIDO DI CLORO E FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO E SONDE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • PROMINENT ITALIANA SRL
                                                                                                          CF: 01036040218
                                                                                                        • PROMINENT ITALIANA SRL
                                                                                                          CF: 01036040218
                                                                                                        CIG: ZCE0EABA9B
                                                                                                        Oggetto: CONSULENZA QUALITA': INTEGRAZIONE SISTEMA D.LGS 231 DEL 2001
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 23320.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • BOZZA DOTT. EUGENIO
                                                                                                          CF: BZZGNE58B20F205V
                                                                                                        • BOZZA DOTT. EUGENIO
                                                                                                          CF: BZZGNE58B20F205V
                                                                                                        CIG: ZCE109AFBC
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA PORTA TESSERE IN PVC
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 250.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 09-09-2014 al 15-09-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • HOREST PUBBLICITA' SRL
                                                                                                          CF: 01986980272
                                                                                                        • HOREST PUBBLICITA' SRL
                                                                                                          CF: 01986980272
                                                                                                        CIG: ZCE110C3A4
                                                                                                        Oggetto: 4500 ADESIVI PER ESTERNI CON LOGO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 399.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 09-10-2014 al 16-10-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
                                                                                                          CF: 04196720272
                                                                                                        • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
                                                                                                          CF: 04196720272
                                                                                                        CIG: ZCE11502FB
                                                                                                        Oggetto: SENSORE PER MISURA DI CONDUCIBILITA'
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 866.98
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 11-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                          CF: 01942780154
                                                                                                        • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                          CF: 01942780154
                                                                                                        CIG: ZCF0D36EAF
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA CAMPANE IN POLIETILENE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 39790.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 37490.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 10-01-2014 al 26-02-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • MEDIA TRADING SERVICES SRL
                                                                                                          CF: 02967560240
                                                                                                        • MEDIA TRADING SERVICES SRL
                                                                                                          CF: 02967560240
                                                                                                        CIG: ZCF0D567A0
                                                                                                        Oggetto: MAUTENZIONI DI CARPENTERIA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 25000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 5470.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
                                                                                                          CF: PRZMRN62D29C967N
                                                                                                        • DELTA FER INOX DI PERAZZOLO MORENO
                                                                                                          CF: PRZMRN62D29C967N
                                                                                                        CIG: ZCF0D70B44
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA ACIDO PARACETICO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 17898.24
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 28-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • DONAU AQUAE SRL
                                                                                                          CF: 04430400269
                                                                                                        • DONAU AQUAE SRL
                                                                                                          CF: 04430400269
                                                                                                        CIG: ZCF0D7385E
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA MAT. FERRAMENTA 2014 RETE FOGNARIA MOGLIANO, DEP.VENEZIA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 18-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
                                                                                                          CF: 00469990261
                                                                                                        • FERRAMENTA ZOTTARELLI SNC
                                                                                                          CF: 00469990261
                                                                                                        CIG: ZCF0E66110
                                                                                                        Oggetto: ASSISTENZA TECNICA PNEUMATICA PRESSO SEDE PESCHERIA RIALTO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 1324.30
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SILCOM SRL
                                                                                                          CF: 02347440279
                                                                                                        • SILCOM SRL
                                                                                                          CF: 02347440279
                                                                                                        CIG: ZCF11B4B38
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA LANA DI PIOMBO PER RETE ACQUEDOTTO TERRAFERMA VENEZIANA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1096.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-12-2014 al 01-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SILCOM SRL
                                                                                                          CF: 02347440279
                                                                                                        • SILCOM SRL
                                                                                                          CF: 02347440279
                                                                                                        CIG: ZCF120C063
                                                                                                        Oggetto: MANUTENZIONE E TARATURA SONDA TOC IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE CA'SOLARO ESEGUITA DA CASA MADRE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1050.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 15-01-2015
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                          CF: 01942780154
                                                                                                        • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                          CF: 01942780154
                                                                                                        CIG: ZCI0CEDA31
                                                                                                        Oggetto: SISTEMI REMOTE PROGETTO EHP6
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 12320.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 10-01-2014 al 23-01-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • PRISMA TECH SRL
                                                                                                          CF: 02496801206
                                                                                                        • PRISMA TECH SRL
                                                                                                          CF: 02496801206
                                                                                                        CIG: ZD00D43211
                                                                                                        Oggetto: INDAGINI AMBIENTALI FINALIZZATE ALLA DETERMINAZIONE DEL LIVELLO SUOLO NATURALE C/O LIDO DI VE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 8362.47
                                                                                                        Somme liquidate: € 8307.74
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 03-02-2014 al 21-02-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • GEOLAVORI SRL
                                                                                                          CF: 01766790305
                                                                                                        • GEOLAVORI SRL
                                                                                                          CF: 01766790305
                                                                                                        CIG: ZD00D64094
                                                                                                        Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI SUP. 35 QUINTALI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 100.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 60.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 16-12-2013 al 19-02-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • NOVARINI SRL
                                                                                                          CF: 01365510237
                                                                                                        • NOVARINI SRL
                                                                                                          CF: 01365510237
                                                                                                        CIG: ZD00E76819
                                                                                                        Oggetto: SOSTEGNO INIZIATIVE COMUNE DI VIGONOVO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 24-06-2014 al 24-06-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ANTEAS APS
                                                                                                          CF: 90088850277
                                                                                                        • ANTEAS APS
                                                                                                          CF: 90088850277
                                                                                                        CIG: ZD00FAB4AE
                                                                                                        Oggetto: CONSULENZA QUESITI TARI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 3700.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 3640.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 06-06-2014 al 30-06-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • LOVECCHIO LUIGI
                                                                                                          CF: LVCLGU60C19C975F
                                                                                                        • LOVECCHIO LUIGI
                                                                                                          CF: LVCLGU60C19C975F
                                                                                                        CIG: ZD0109D974
                                                                                                        Oggetto: VERNICI E SOLVENTI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • DELMARE VERNICI SAS
                                                                                                          CF: 01950220275
                                                                                                        • DELMARE VERNICI SAS
                                                                                                          CF: 01950220275
                                                                                                        CIG: ZD010DEBB1
                                                                                                        Oggetto: COSTRUZIONE STRUTTURA LEGNO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 9000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                                                          CF: 02689040273
                                                                                                        • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                                                          CF: 02689040273
                                                                                                        CIG: ZD010ECB3D
                                                                                                        Oggetto: KIT MANUT.OSSIMETRO DEP.MIT
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 192.90
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 06-10-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                          CF: 01942780154
                                                                                                        • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                          CF: 01942780154
                                                                                                        CIG: ZD0117EBB2
                                                                                                        Oggetto: LOG-14/SN CHIUSINI IN GHISA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 13-11-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
                                                                                                          CF: 01466450069
                                                                                                        • IDRO GAS ENGINEERING EUROPA
                                                                                                          CF: 01466450069
                                                                                                        CIG: ZD012188AC
                                                                                                        Oggetto: SERRAMENTI PER SERBATOIO ACQUEDOTTO DI DOLO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 2195.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 15-01-2015
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • LA BEB SNC
                                                                                                          CF: 01476410277
                                                                                                        • LA BEB SNC
                                                                                                          CF: 01476410277
                                                                                                        CIG: ZD01237DB1
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA GUANTI DI SICUREZZA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 19-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SIR SAFETY SYSTEM SPA
                                                                                                          CF: 03359340548
                                                                                                        • SIR SAFETY SYSTEM SPA
                                                                                                          CF: 03359340548
                                                                                                        CIG: ZD107F3B9E
                                                                                                        Oggetto: LAVAGGIO AUTOVETTURE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 225.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • GESTIONE FALCONI SNC DI FALCONI ORA
                                                                                                          CF: 04154330270
                                                                                                        • GESTIONE FALCONI SNC DI FALCONI ORA
                                                                                                          CF: 04154330270
                                                                                                        CIG: ZD10D3B9BD
                                                                                                        Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 32000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 13138.42
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • UNIPART SRL
                                                                                                          CF: 01495040550
                                                                                                        • UNIPART SRL
                                                                                                          CF: 01495040550
                                                                                                        CIG: ZD1100AE7B
                                                                                                        Oggetto: ACQUISTO CONTENITORI DA 1.100 LT. PER RIORGANIZZAZIONE MARCON
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 11890.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 07-07-2014 al 04-08-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • MULTICOM SRL
                                                                                                          CF: 09272660151
                                                                                                        • MULTICOM SRL
                                                                                                          CF: 09272660151
                                                                                                        CIG: ZD1109EA64
                                                                                                        Oggetto: OSSARI IN ZINCO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 2300.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 03-09-2014 al 04-09-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • C.F.Z. SRL
                                                                                                          CF: 02916140243
                                                                                                        • C.F.Z. SRL
                                                                                                          CF: 02916140243
                                                                                                        CIG: ZD110A72AD
                                                                                                        Oggetto: CALIBRAZIONE CERCAFUGHE STRADALI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 205.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 05-09-2014 al 05-09-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • GASTECH INSTRUMENTS SRL
                                                                                                          CF: 12552340155
                                                                                                        • GASTECH INSTRUMENTS SRL
                                                                                                          CF: 12552340155
                                                                                                        CIG: ZD1116E91F
                                                                                                        Oggetto: RILIEVI PLANIMETRICI X DICHIARAZIONE RISPONDENZA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 2400.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al 29-10-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
                                                                                                          CF: 03751610282
                                                                                                        • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
                                                                                                          CF: 03751610282
                                                                                                        CIG: ZD20D4FC95
                                                                                                        Oggetto: BS 10-14/MS SPURGO WC MOBILI C.S.VENEZIANO ANNO 2014
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • R.I.S. SRL
                                                                                                          CF: 02484550278
                                                                                                        • R.I.S. SRL
                                                                                                          CF: 02484550278
                                                                                                        CIG: ZD20D75697
                                                                                                        Oggetto: MANUTENZIONE NATANTI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • CANTIERE ANTONIO AMADI snc
                                                                                                          CF: 00289580276
                                                                                                        • CANTIERE ANTONIO AMADI snc
                                                                                                          CF: 00289580276
                                                                                                        CIG: ZD20D8B2A8
                                                                                                        Oggetto: MANUTENZIONE COMPONENTI OLEODINAMICI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 447.06
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 31-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • FRIOV S.R.L.
                                                                                                          CF: 00311980296
                                                                                                        • FRIOV S.R.L.
                                                                                                          CF: 00311980296
                                                                                                        CIG: ZD20DD02AA
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA POLICLORURO ALLUMINIO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 20400.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 7132.80
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 24-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • DONAU AQUAE SRL
                                                                                                          CF: 04430400269
                                                                                                        • DONAU AQUAE SRL
                                                                                                          CF: 04430400269
                                                                                                        CIG: ZD20E3F637
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA INERTE RICICLATO PER IMPIANTO RTN
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 400.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 398.74
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 11-03-2014 al 14-03-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • IDEA SRL con socio unico
                                                                                                          CF: 01956410276
                                                                                                        • IDEA SRL con socio unico
                                                                                                          CF: 01956410276
                                                                                                        CIG: ZD20E7A668
                                                                                                        Oggetto: BLOCCHETTI PASSAGGIO FERRY TRATTE VENEZIA LIDO E LIDO PELLESTRINA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 4050.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 3749.54
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 14-04-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ACTV SPA
                                                                                                          CF: 80013370277
                                                                                                        • ACTV SPA
                                                                                                          CF: 80013370277
                                                                                                        CIG: ZD20EE7E81
                                                                                                        Oggetto: VERIFICA PROGRAMMATA ASCENS. CIMIT. MARGHERA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 150.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 141.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 30-04-2014 al 30-05-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • IMQ SPA
                                                                                                          CF: 12898410159
                                                                                                        • IMQ SPA
                                                                                                          CF: 12898410159
                                                                                                        CIG: ZD210985AC
                                                                                                        Oggetto: ELETTROPOMPA 3102.185
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 4036.30
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 11-11-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                          CF: 00889400156
                                                                                                        • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                          CF: 00889400156
                                                                                                        CIG: ZD2113D322
                                                                                                        Oggetto: LAVORI AGGIUNTIVI CONCORDATI MB 164
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 3947.10
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 15-10-2014 al 15-10-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ISOSTEEL SRL
                                                                                                          CF: 03824760270
                                                                                                        • ISOSTEEL SRL
                                                                                                          CF: 03824760270
                                                                                                        CIG: ZD2115C922
                                                                                                        Oggetto: RELAZIONE TECNICA IMPATTO ACUSTICO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 4100.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 31-10-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • PRO.TECNO SRL
                                                                                                          CF: 03094410275
                                                                                                        • PRO.TECNO SRL
                                                                                                          CF: 03094410275
                                                                                                        CIG: ZD30D597C4
                                                                                                        Oggetto: LOG-14/SN MATERIALI PER IDRAULICA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 3500.53
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 16-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • CECCHINATO SRL
                                                                                                          CF: 03724700277
                                                                                                        • CECCHINATO SRL
                                                                                                          CF: 03724700277
                                                                                                        CIG: ZD30D6755A
                                                                                                        Oggetto: ASSISTENZA TECNICA EXTRA CONTRATTO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 3247.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 02-01-2014 al 24-01-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
                                                                                                          CF: 03473370272
                                                                                                        • C.P. SRL CONTROL POLLUTION
                                                                                                          CF: 03473370272
                                                                                                        CIG: ZD30DE4196
                                                                                                        Oggetto: STRUMENTO POSTISPESSITORI FANGHI FUSINA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 2643.22
                                                                                                        Somme liquidate: € 2643.21
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 21-02-2014 al 14-03-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                          CF: 01942780154
                                                                                                        • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                          CF: 01942780154
                                                                                                        CIG: ZD30E31FC3
                                                                                                        Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE BENI/POMPE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 2922.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 13-03-2014 al 15-05-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SRL
                                                                                                          CF: 01510980226
                                                                                                        • CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SRL
                                                                                                          CF: 01510980226
                                                                                                        CIG: ZD30ED7DE4
                                                                                                        Oggetto: RICAMBI PER SPAZZATRICE HAKO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1200.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 735.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 16-04-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • HAKO ITALIA SRL a socio unico
                                                                                                          CF: 00224880237
                                                                                                        • HAKO ITALIA SRL a socio unico
                                                                                                          CF: 00224880237
                                                                                                        CIG: ZD3102FC48
                                                                                                        Oggetto: RAIN BLINDO GRIGIO DA 20 KG
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 8985.60
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 29-08-2014 al 29-08-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ISOLCEM ITALIA S.R.L.
                                                                                                          CF: 03414680284
                                                                                                        • ISOLCEM ITALIA S.R.L.
                                                                                                          CF: 03414680284
                                                                                                        CIG: ZD310665E1
                                                                                                        Oggetto: NASTRO RESINA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 180.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 05-04-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • MAGGIOLI SPA
                                                                                                          CF: 06188330150
                                                                                                        • MAGGIOLI SPA
                                                                                                          CF: 06188330150
                                                                                                        CIG: ZD31073C9A
                                                                                                        Oggetto: MANUTENZIONE PERIODICA CENTRIFUGA SITA AL DEPURATORE DI CAVALLINO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1550.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 13-08-2014 al 08-09-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ANDRITZ FRAUTECH SRL
                                                                                                          CF: 03584750248
                                                                                                        • ANDRITZ FRAUTECH SRL
                                                                                                          CF: 03584750248
                                                                                                        CIG: ZD310950FF
                                                                                                        Oggetto: NOLEGGIO ED INSTALLAZIONI TUBAZIONI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 05-09-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • INTERWELL SRL
                                                                                                          CF: 02776770279
                                                                                                        • INTERWELL SRL
                                                                                                          CF: 02776770279
                                                                                                        CIG: ZD3116043B
                                                                                                        Oggetto: RACCOLTA E TRASPORTO INDUMENTI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • COOP. SOCIALE ARCOBALENO S.C.
                                                                                                          CF: 02862530272
                                                                                                        • COOP. SOCIALE ARCOBALENO S.C.
                                                                                                          CF: 02862530272
                                                                                                        CIG: ZD311D1823
                                                                                                        Oggetto: PUBBLICITA' EVENTO SPORTIVO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 29-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ASSOC. DILETTANT. C.S. LIBERTAS SCO
                                                                                                          CF: 90004370277
                                                                                                        • ASSOC. DILETTANT. C.S. LIBERTAS SCO
                                                                                                          CF: 90004370277
                                                                                                        CIG: ZD3123C70E
                                                                                                        Oggetto: ERMI NOLEGGIO AUTOGRU PER SOLLEVAMENTI PRESSO IMP.DEPURAZ.CAMPALTO INTEGRAZIONE CONTRATTO 210-14/BOM
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 5814.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 30-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ERMI MEZZI DI SOLLEVAMENTO SRL
                                                                                                          CF: 03860740277
                                                                                                        • ERMI MEZZI DI SOLLEVAMENTO SRL
                                                                                                          CF: 03860740277
                                                                                                        CIG: ZD40E21B3A
                                                                                                        Oggetto: SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI DA CLIENTI E SEDI VERITAS
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 14516.12
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-08-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SE.FI. AMBIENTE SRL
                                                                                                          CF: 02405830270
                                                                                                        • SE.FI. AMBIENTE SRL
                                                                                                          CF: 02405830270
                                                                                                        CIG: ZD410A7281
                                                                                                        Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA SGRIGLIATORE NOGGERATH
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 8660.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 16-09-2014 al 30-09-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
                                                                                                          CF: 00324610294
                                                                                                        • SIDERURGICA DEL POLESINE SRL
                                                                                                          CF: 00324610294
                                                                                                        CIG: ZD410B8604
                                                                                                        Oggetto: ELETTRA SRL CONSULTIVO N.20114246,01 DEL 10/07/2010 ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO IMP.ELETTRICI DEP.FUSIN
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 11135.33
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 10-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ELETTRA SRL
                                                                                                          CF: 03300120270
                                                                                                        • ELETTRA SRL
                                                                                                          CF: 03300120270
                                                                                                        CIG: ZD41262D19
                                                                                                        Oggetto: MANUT.CANCELLO INGRESSO PALESTRA SCUOLA QUERINI E RIPARAZ.RECINZ.SCUOLA PELLCO DEL COM.VENEZIA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 156.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 19-12-2014 al 19-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • C.V.A. SRL
                                                                                                          CF: 00980010276
                                                                                                        • C.V.A. SRL
                                                                                                          CF: 00980010276
                                                                                                        CIG: ZD50DE4125
                                                                                                        Oggetto: RICMABI PER STRUMENTI ANALIZZATORI ON LINE POMPE PERISTALTICHE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1845.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 1831.50
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 06-03-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • GENERALCONTROL SPA
                                                                                                          CF: 00812030153
                                                                                                        • GENERALCONTROL SPA
                                                                                                          CF: 00812030153
                                                                                                        CIG: ZD510334B5
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA E SOSTITUZIONE POMPE INGRASSAGGIO LAVACASSONETTI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • CIAPONI S.R.L.
                                                                                                          CF: 01160480503
                                                                                                        • CIAPONI S.R.L.
                                                                                                          CF: 01160480503
                                                                                                        CIG: ZD5104706B
                                                                                                        Oggetto: PULIZIA SEDI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 18000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 969.67
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 25-07-2014 al 31-05-2015
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                                                                                          CF: 03826870275
                                                                                                        • MIMOSA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.
                                                                                                          CF: 03826870275
                                                                                                        CIG: ZD510A37F2
                                                                                                        Oggetto: RIVETTATRICE PNEUMATICA E BATTERIE PER LAVAPAVIMENTI CIM TF
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 724.30
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 09-09-2014 al 22-09-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SILCOM SRL
                                                                                                          CF: 02347440279
                                                                                                        • SILCOM SRL
                                                                                                          CF: 02347440279
                                                                                                        CIG: ZD510C2715
                                                                                                        Oggetto: ESAME CONSEGUIMENTO PATENTE NAUTICA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 150.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 15-09-2014 al 15-09-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • GEB S.R.L. AUTOSCUOLA VENETA
                                                                                                          CF: 03080180270
                                                                                                        • GEB S.R.L. AUTOSCUOLA VENETA
                                                                                                          CF: 03080180270
                                                                                                        CIG: ZD510EAF2C
                                                                                                        Oggetto: PICCOLI ACQUISTI FERRAMENTA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 418.20
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 16-10-2014 al 23-10-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SILCOM SRL
                                                                                                          CF: 02347440279
                                                                                                        • SILCOM SRL
                                                                                                          CF: 02347440279
                                                                                                        CIG: ZD51136B08
                                                                                                        Oggetto: PICCONI COMPLETI CON LAMA DOPPA PER CIMITERO MESTRE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 188.80
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 17-10-2014 al 10-11-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • CECCHINATO SRL
                                                                                                          CF: 03724700277
                                                                                                        • CECCHINATO SRL
                                                                                                          CF: 03724700277
                                                                                                        CIG: ZD511AA337
                                                                                                        Oggetto: CARNET BIGLIETTI 50 CORSE ACTV PER PASSAGGI MEZZI LABORATORIO A LIDO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 532.79
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 10-11-2014 al 19-11-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ACTV SPA
                                                                                                          CF: 80013370277
                                                                                                        • ACTV SPA
                                                                                                          CF: 80013370277
                                                                                                        CIG: ZD511B1FBC
                                                                                                        Oggetto: GUANTI RESISTENTI ALLA PUNTURA D'AGO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 622.70
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 12-11-2014 al 09-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SIKURA SRL
                                                                                                          CF: 02988500274
                                                                                                        • SIKURA SRL
                                                                                                          CF: 02988500274
                                                                                                        CIG: ZD511CD215
                                                                                                        Oggetto: ASCON TECNOLOGIE OFFERTA N.OFC 1411168 DEL 12/11/2014 REGOLATORE UNIVERSALE CONFIGURABILE SERIE G1
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1666.44
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 15-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ASCON TECNOLOGIC SRL
                                                                                                          CF: 02374940183
                                                                                                        • ASCON TECNOLOGIC SRL
                                                                                                          CF: 02374940183
                                                                                                        CIG: ZD60D8400A
                                                                                                        Oggetto: ACQUISTO RICAMBI E RIPARAZIONI UNIECO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • U.C.M. SRL UNIECO COSTRUZIONI MECCA
                                                                                                          CF: 01523100350
                                                                                                        • U.C.M. SRL UNIECO COSTRUZIONI MECCA
                                                                                                          CF: 01523100350
                                                                                                        CIG: ZD60F1C000
                                                                                                        Oggetto: COPERCHIO DI COLORE GIALLO PER CASSONETTI DA 1300 LITRI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 2380.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 08-05-2014 al 03-06-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SINTERPLAST SPA
                                                                                                          CF: 01887600169
                                                                                                        • SINTERPLAST SPA
                                                                                                          CF: 01887600169
                                                                                                        CIG: ZD61108320
                                                                                                        Oggetto: ACQUISTO BOLLE ECOLOGICHE MOGLIANO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 750.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 02-10-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ARCARI SRL
                                                                                                          CF: 00268730264
                                                                                                        • ARCARI SRL
                                                                                                          CF: 00268730264
                                                                                                        CIG: ZD7035D883
                                                                                                        Oggetto: SERVIZIO RISTORAZIONE - MENSA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 1943.94
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2012 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • TESTOLINI SRL
                                                                                                          CF: 00163410277
                                                                                                        • TESTOLINI SRL
                                                                                                          CF: 00163410277
                                                                                                        CIG: ZD70C88390
                                                                                                        Oggetto: RACCORDI IN OTTONE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 35000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 21528.50
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • TECNOVIELLE SPA
                                                                                                          CF: 01579230176
                                                                                                        • TECNOVIELLE SPA
                                                                                                          CF: 01579230176
                                                                                                        CIG: ZD70D75AE1
                                                                                                        Oggetto: FORNITURE RICAMBI NATANTI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 961.28
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • CANTIERE LIZZIO SRL
                                                                                                          CF: 03420950275
                                                                                                        • CANTIERE LIZZIO SRL
                                                                                                          CF: 03420950275
                                                                                                        CIG: ZD70DF5241
                                                                                                        Oggetto: CONVENZIONE ANNI 2014 E 2015
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 24960.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 23088.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 10-03-2014 al 31-12-2015
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • MDA AVVOCATI ASSOCIATI D'IMPRESA
                                                                                                          CF: 03053520270
                                                                                                        • MDA AVVOCATI ASSOCIATI D'IMPRESA
                                                                                                          CF: 03053520270
                                                                                                        CIG: ZD70E64AB5
                                                                                                        Oggetto: RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI RSU/RSA ABBANDONATI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 2500.35
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                                          CF: 03006650273
                                                                                                        • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                                          CF: 03006650273
                                                                                                        CIG: ZD70F52301
                                                                                                        Oggetto: SENSORI DI OSSIGENO DISCIOLTO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1783.42
                                                                                                        Somme liquidate: € 1783.41
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 22-05-2014 al 04-06-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                          CF: 01942780154
                                                                                                        • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                          CF: 01942780154
                                                                                                        CIG: ZD710E051C
                                                                                                        Oggetto: VALVOLA SARACINESCA C.O. DN 200 PN 16
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 446.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 15-10-2014 al 09-01-2015
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
                                                                                                          CF: 00275210102
                                                                                                        • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
                                                                                                          CF: 00275210102
                                                                                                        CIG: ZD710FBC5C
                                                                                                        Oggetto: MATERIALE EDILE DI CONSUMO SETTORE ESPURGHI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 1239.53
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2015
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                          CF: 03137160275
                                                                                                        • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                          CF: 03137160275
                                                                                                        CIG: ZD71175B7E
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 37.48
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 29-10-2014 al 16-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • AGRIMACCH SNC DI BORTOLETTO E ZUIN
                                                                                                          CF: 00867310278
                                                                                                        • AGRIMACCH SNC DI BORTOLETTO E ZUIN
                                                                                                          CF: 00867310278
                                                                                                        CIG: ZD711EFB9B
                                                                                                        Oggetto: ACQUISTO BLOCCHI VERBALI PER AREA MARCON
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 700.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al 26-11-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                                          CF: 00612580274
                                                                                                        • AREAGRAPHICA SNC
                                                                                                          CF: 00612580274
                                                                                                        CIG: ZD711F4138
                                                                                                        Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA PESCHERIA DAL 01/12/14-30/09/15
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 35000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 12-12-2014 al 30-09-2015
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SOC. COOP ECOAMBIENTE
                                                                                                          CF: 01098490293
                                                                                                        • SOC. COOP ECOAMBIENTE
                                                                                                          CF: 01098490293
                                                                                                        CIG: ZD71289C81
                                                                                                        Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MOTORE RIMORCHIATORE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 15904.64
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
                                                                                                          CF: 01611360403
                                                                                                        • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
                                                                                                          CF: 01611360403
                                                                                                        CIG: ZD7OF92B70
                                                                                                        Oggetto: DETERGENTI E DISINFETTANTI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 508.54
                                                                                                        Somme liquidate: € 385.50
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 09-06-2014 al 23-06-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • PRO-TEC ITALIA SRL
                                                                                                          CF: 01473070215
                                                                                                        • PRO-TEC ITALIA SRL
                                                                                                          CF: 01473070215
                                                                                                        CIG: ZD80D709C5
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA MAT. EDILE 2014 DEP. EX SOLLEVAMENTI EX SPIM
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 421.77
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 28-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • BORTOLETTO SAS DI BORTOLETTO G. E F
                                                                                                          CF: 01246270266
                                                                                                        • BORTOLETTO SAS DI BORTOLETTO G. E F
                                                                                                          CF: 01246270266
                                                                                                        CIG: ZD80D7EB47
                                                                                                        Oggetto: RICAMBI PIAGGIO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 10460.41
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • AUTORICAMBI DI CATTOZZO SILVANO
                                                                                                          CF: CTTSVN49P07C638A
                                                                                                        • AUTORICAMBI DI CATTOZZO SILVANO
                                                                                                          CF: CTTSVN49P07C638A
                                                                                                        CIG: ZD80DB86E1
                                                                                                        Oggetto: MATERIALI RICAMBI PNEUMATICI OLIODINAMICI PER DEP. FUSINA E CAMPALTO E SOLLEVAMENTI FOGNATURA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 5785.23
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • NOVELLO SRL
                                                                                                          CF: 02783670272
                                                                                                        • NOVELLO SRL
                                                                                                          CF: 02783670272
                                                                                                        CIG: ZD80F3DBCC
                                                                                                        Oggetto: CAVI ELETTRICI PER IMPIANTO DEPURAZIONE DI CAMPALTO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 14069.38
                                                                                                        Somme liquidate: € 6676.31
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 27-05-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • MEB S.R.L.
                                                                                                          CF: 02282890249
                                                                                                        • MEB S.R.L.
                                                                                                          CF: 02282890249
                                                                                                        CIG: ZD811AA210
                                                                                                        Oggetto: RIDUTTORI ATTUATORI ELETTRICI PER PARATOIE USCITA SEDIMENTATORI POZZETTO FANGHI FINALIZZATO AD AUTOM
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 17062.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 14-11-2014 al 20-02-2015
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
                                                                                                          CF: 00896730157
                                                                                                        • ROTORK CONTROLS ITALIA SRL
                                                                                                          CF: 00896730157
                                                                                                        CIG: ZD811CA1DE
                                                                                                        Oggetto: MONOBLOCCO AD USO SPOGLIATOIO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 10750.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 18-11-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • PREFAB S.R.L
                                                                                                          CF: 03384010264
                                                                                                        • PREFAB S.R.L
                                                                                                          CF: 03384010264
                                                                                                        CIG: ZD811CF921
                                                                                                        Oggetto: LOG-14/SN CONTATORI ACQUA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 19800.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 19-11-2014 al 16-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • WATERTECH SPA
                                                                                                          CF: 12635270155
                                                                                                        • WATERTECH SPA
                                                                                                          CF: 12635270155
                                                                                                        CIG: ZD90D136BF
                                                                                                        Oggetto: RICAMBI MECCANICI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • GORIZIANE GROUP SPA
                                                                                                          CF: 00040990319
                                                                                                        • GORIZIANE GROUP SPA
                                                                                                          CF: 00040990319
                                                                                                        CIG: ZD90E03643
                                                                                                        Oggetto: NOLEGGIO TUBI DI SCARICO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 2721.56
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • INTERWELL SRL
                                                                                                          CF: 02776770279
                                                                                                        • INTERWELL SRL
                                                                                                          CF: 02776770279
                                                                                                        CIG: ZD90F6DFB2
                                                                                                        Oggetto: MANUTENZIONE AUTOTELAI MEZZI IND.LI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 13286.35
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-06-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • O.R.M.I. SRL
                                                                                                          CF: 01822700272
                                                                                                        • O.R.M.I. SRL
                                                                                                          CF: 01822700272
                                                                                                        CIG: ZD90FCBAD5
                                                                                                        Oggetto: LAMPADINE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 24-06-2014 al 24-06-2015
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
                                                                                                          CF: 00825330285
                                                                                                        • SONEPAR ITALIA SPA UNIPERSONALE
                                                                                                          CF: 00825330285
                                                                                                        CIG: ZD9118756D
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE QUADRO DI AUTOMAZIONE E TELECONTROLLO SOTTOPASSO PREGANZIOL
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 6800.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ELTEL 4 SRL
                                                                                                          CF: 03259010282
                                                                                                        • ELTEL 4 SRL
                                                                                                          CF: 03259010282
                                                                                                        CIG: ZD911F0CD0
                                                                                                        Oggetto: CARRELLO USAG PER OFFICINA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 492.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • NOVELLO SRL
                                                                                                          CF: 02783670272
                                                                                                        • NOVELLO SRL
                                                                                                          CF: 02783670272
                                                                                                        CIG: ZD91237555
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 2262.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 11-12-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                                          CF: 00947220281
                                                                                                        • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                                          CF: 00947220281
                                                                                                        CIG: ZD912741F5
                                                                                                        Oggetto: CONSEGNA CALENDARI A UTENTI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 4095.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                          CF: 02840850271
                                                                                                        • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                          CF: 02840850271
                                                                                                        CIG: ZDA0C8789B
                                                                                                        Oggetto: GIUNTI TUBO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • NOVA SIRIA SRL
                                                                                                          CF: 03716570019
                                                                                                        • NOVA SIRIA SRL
                                                                                                          CF: 03716570019
                                                                                                        CIG: ZDA0D8440F
                                                                                                        Oggetto: ACQUISTO RICAMBI E MANUTENZIONE MECCANICA ALLESTIMENTI SU VEICOLI AMS
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 225.81
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • A.M.S. S.P.A.
                                                                                                          CF: 00609840483
                                                                                                        • A.M.S. S.P.A.
                                                                                                          CF: 00609840483
                                                                                                        CIG: ZDA0D9EB9F
                                                                                                        Oggetto: PICCOLE ATTREZZATURE DI REPARTO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 3543.73
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                          CF: 00170180277
                                                                                                        • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                          CF: 00170180277
                                                                                                        CIG: ZDA0ECE3E2
                                                                                                        Oggetto: CONVENZIONE ANNUALE PER REVISIONE FORNITURA RICAMBI E RICARICHE ARIA PER DPI AUTOPROTETTORI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1800.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 1490.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 16-04-2014 al 10-06-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • OMEGA SRL
                                                                                                          CF: 02343130270
                                                                                                        • OMEGA SRL
                                                                                                          CF: 02343130270
                                                                                                        CIG: ZDA0ED6C2B
                                                                                                        Oggetto: RIQUALIFICAZIONE MEZZO ME08
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1664.62
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 08-04-2014 al 30-04-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
                                                                                                          CF: 01414340503
                                                                                                        • PRETTO SRL SOC.UNIPERSONALE
                                                                                                          CF: 01414340503
                                                                                                        CIG: ZDA0F0F524
                                                                                                        Oggetto: ACQUISTO BIDONI CARRELLATI 360 LT
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 31000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 09-05-2014 al 09-07-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • JCOPLASTIC SPA
                                                                                                          CF: 03350060657
                                                                                                        • JCOPLASTIC SPA
                                                                                                          CF: 03350060657
                                                                                                        CIG: ZDA0F71CC1
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA RICAMBI ORIGINALI OMB PER MIRANO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 4542.50
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • OMB INTERNATIONAL SRL
                                                                                                          CF: 03609770981
                                                                                                        • OMB INTERNATIONAL SRL
                                                                                                          CF: 03609770981
                                                                                                        CIG: ZDA1071C2C
                                                                                                        Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE SU STRUMENTAZIONE LABORATORIO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1344.20
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 22-08-2014 al 01-09-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • HACH LANGE SRL
                                                                                                          CF: 11277000151
                                                                                                        • HACH LANGE SRL
                                                                                                          CF: 11277000151
                                                                                                        CIG: ZDB0C44B2F
                                                                                                        Oggetto: MATERIALE ANTIFORTUNISTICO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 765.60
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-11-2013 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
                                                                                                          CF: 02467560245
                                                                                                        • L'ANTINFORTUNISTICA SRL
                                                                                                          CF: 02467560245
                                                                                                        CIG: ZDB0D55F18
                                                                                                        Oggetto: UTENSILERIA VARIA PER IMPIANTI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 9000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 1128.73
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ABC TOOLS SPA
                                                                                                          CF: 00717030159
                                                                                                        • ABC TOOLS SPA
                                                                                                          CF: 00717030159
                                                                                                        CIG: ZDB0D77C50
                                                                                                        Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 2466.18
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SILCOM SRL
                                                                                                          CF: 02347440279
                                                                                                        • SILCOM SRL
                                                                                                          CF: 02347440279
                                                                                                        CIG: ZDB0DD45CD
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA PALI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 10960.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                                                          CF: 02689040273
                                                                                                        • NONSOLOVERDE S.C.S. ONLUS
                                                                                                          CF: 02689040273
                                                                                                        CIG: ZDB0E05F00
                                                                                                        Oggetto: STAMPA CARTELLONI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 343.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 26-02-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • LIMOSA SOC. COOP. A R.L.
                                                                                                          CF: 02225560271
                                                                                                        • LIMOSA SOC. COOP. A R.L.
                                                                                                          CF: 02225560271
                                                                                                        CIG: ZDB0E8837A
                                                                                                        Oggetto: RACCOLTA INDUMENTI USATI BIENNIO 2014-2015
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • VESTIRE GLI IGNUDI ONLUS
                                                                                                          CF: 90137640273
                                                                                                        • VESTIRE GLI IGNUDI ONLUS
                                                                                                          CF: 90137640273
                                                                                                        CIG: ZDB111E66C
                                                                                                        Oggetto: ATTIVITA' FORMATIVA SICUREZZA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1540.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 08-10-2014 al 24-10-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • VEGA FORMAZIONE
                                                                                                          CF: 03929800278
                                                                                                        • VEGA FORMAZIONE
                                                                                                          CF: 03929800278
                                                                                                        CIG: ZDC0867DA1
                                                                                                        Oggetto: REPERIBILITA' ELETTRICA E MANUTENZIONE ANNO 2013 - PROROGA 2014
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 35050.12
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • TECNEL S.I.E.E. SRL
                                                                                                          CF: 00872680269
                                                                                                        • TECNEL S.I.E.E. SRL
                                                                                                          CF: 00872680269
                                                                                                        CIG: ZDC0BB6EA6
                                                                                                        Oggetto: MATERIALE PER CONTROLLO ACCESSI IMPIANTI VERITAS CA' SAVIO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 700.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 31-12-2013 al 30-09-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SELESTA INGEGNERIA SPA
                                                                                                          CF: 06294880965
                                                                                                        • SELESTA INGEGNERIA SPA
                                                                                                          CF: 06294880965
                                                                                                        CIG: ZDC0D452B7
                                                                                                        Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE OFFICINE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • VENPA SPA
                                                                                                          CF: 02574080277
                                                                                                        • VENPA SPA
                                                                                                          CF: 02574080277
                                                                                                        CIG: ZDC0E2CDDE
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA ATREZZATURA VARIA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 630.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • MORELLO UTENSIL FERRAMENTA
                                                                                                          CF: 02042890273
                                                                                                        • MORELLO UTENSIL FERRAMENTA
                                                                                                          CF: 02042890273
                                                                                                        CIG: ZDC0ECDF85
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA ACIDO ACETICO CAVALLINO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 30870.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 10137.71
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 28-04-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • S.EC.AM. SPA
                                                                                                          CF: 01118170396
                                                                                                        • S.EC.AM. SPA
                                                                                                          CF: 01118170396
                                                                                                        CIG: ZDC0F34AC9
                                                                                                        Oggetto: LOG-14/SN MISTO GETTO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 5375.44
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 14-05-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ROMEA ASFALTI SRL
                                                                                                          CF: 03214450276
                                                                                                        • ROMEA ASFALTI SRL
                                                                                                          CF: 03214450276
                                                                                                        CIG: ZDC0FB6961
                                                                                                        Oggetto: PERIZIA COMPENDIO IMMOBILIARE VIA PADRE VENTURINI CHIOGGIA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 3350.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 18-07-2014 al 18-07-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • S.IT.VAL. srl
                                                                                                          CF: 12550600154
                                                                                                        • S.IT.VAL. srl
                                                                                                          CF: 12550600154
                                                                                                        CIG: ZDC10F58B8
                                                                                                        Oggetto: FONRITURA 6 TRASUDDORI DI PRESSIONE - DEP. VENEZIA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 993.10
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 27-10-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                          CF: 01942780154
                                                                                                        • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                          CF: 01942780154
                                                                                                        CIG: ZDC1191417
                                                                                                        Oggetto: SOSTITUZIONE MODULO SCHEDA ELETTRONICA DI COMUNICAZIONE E TRASMISSIONE DATI A SISTEMA TELECONTROLLO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 2755.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 17-11-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • CAP SERVICE SRL
                                                                                                          CF: 03620420277
                                                                                                        • CAP SERVICE SRL
                                                                                                          CF: 03620420277
                                                                                                        CIG: ZDC1233087
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA PRODOTTO FLOCCULANTE IN POLVERE E LIQUIDO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 530.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • DEPUR PADANA ACQUE SRL
                                                                                                          CF: 01012950299
                                                                                                        • DEPUR PADANA ACQUE SRL
                                                                                                          CF: 01012950299
                                                                                                        CIG: ZDD0DA3110
                                                                                                        Oggetto: MANUTENZIONE CARROZZERIA AUTOMEZZI LEGGERI ANNO 2014
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • AUTOMAZIONE VENETO SRL
                                                                                                          CF: 03249340278
                                                                                                        • AUTOMAZIONE VENETO SRL
                                                                                                          CF: 03249340278
                                                                                                        CIG: ZDD0E7EEFC
                                                                                                        Oggetto: LICENZA SOFTWARE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 19800.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 07-04-2014 al 22-05-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • HR WALLINGFORD LTD
                                                                                                          CF:
                                                                                                        • HR WALLINGFORD LTD
                                                                                                          CF:
                                                                                                        CIG: ZDD0F85946
                                                                                                        Oggetto: LOG-14/SN VALVOLE E RUBINETTI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 39800.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 19799.28
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 05-06-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • GREINER SPA
                                                                                                          CF: 00278160171
                                                                                                        • GREINER SPA
                                                                                                          CF: 00278160171
                                                                                                        CIG: ZDD0FA03C7
                                                                                                        Oggetto: CORSO FORMAZIONE PERSONALE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 11970.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 5985.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 23-06-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • CERISTUCO SRL
                                                                                                          CF: 08535910965
                                                                                                        • CERISTUCO SRL
                                                                                                          CF: 08535910965
                                                                                                        CIG: ZDD102235A
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 2436.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 1574.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 21-07-2014 al 02-09-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • BIOGENETICS SRL
                                                                                                          CF: 00795130285
                                                                                                        • BIOGENETICS SRL
                                                                                                          CF: 00795130285
                                                                                                        CIG: ZDD104B53F
                                                                                                        Oggetto: PULIZIA SEDI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 630.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-05-2015
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
                                                                                                          CF: 02918660271
                                                                                                        • LA RIVINCITA SOC. COOP. A R.L.
                                                                                                          CF: 02918660271
                                                                                                        CIG: ZDD104FEC8
                                                                                                        Oggetto: MB PER MB AZIENDALI NF 100-N45
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 8945.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 18-08-2014 al 18-08-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • BIMOTOR SPA
                                                                                                          CF: 03841740016
                                                                                                        • BIMOTOR SPA
                                                                                                          CF: 03841740016
                                                                                                        CIG: ZDD1065FC0
                                                                                                        Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 15049.78
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 05-08-2014 al 06-08-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • PASINI ALESSANDRO
                                                                                                          CF: PSNLSN67R29L736U
                                                                                                        • PASINI ALESSANDRO
                                                                                                          CF: PSNLSN67R29L736U
                                                                                                        CIG: ZDE0D0C65C
                                                                                                        Oggetto: REVISIONE/RETTIFICHE MOTORI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • GRR MOTORI SRL
                                                                                                          CF: 02464370986
                                                                                                        • GRR MOTORI SRL
                                                                                                          CF: 02464370986
                                                                                                        CIG: ZDE0DA44F1
                                                                                                        Oggetto: VERIFICHE SU GRU MONTATE SU AUTOMEZZI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 2500.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 1150.90
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • A.R.P.A.V.
                                                                                                          CF: 92111430283
                                                                                                        • A.R.P.A.V.
                                                                                                          CF: 92111430283
                                                                                                        CIG: ZDE10F74B6
                                                                                                        Oggetto: OLI E LUBRIFICANTI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 1988.71
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 29-09-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
                                                                                                          CF: 00484960588
                                                                                                        • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
                                                                                                          CF: 00484960588
                                                                                                        CIG: ZDE11815B5
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 670.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 31-10-2014 al 03-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • T.A.M. S.R.L
                                                                                                          CF: 02864050170
                                                                                                        • T.A.M. S.R.L
                                                                                                          CF: 02864050170
                                                                                                        CIG: ZDE11F0556
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA DI TARGHETTE NUMERATE PER CIMITERI CO. DI VE ANNO 2015
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 4543.50
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 04-12-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
                                                                                                          CF: 04196720272
                                                                                                        • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
                                                                                                          CF: 04196720272
                                                                                                        CIG: ZDEOD33FBE
                                                                                                        Oggetto: CANONE SISTEMA SIU - BOLLETTAZIONE GAS E ACQUA PER IL PORTO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 3600.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
                                                                                                          CF: 00967720285
                                                                                                        • ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA
                                                                                                          CF: 00967720285
                                                                                                        CIG: ZDF0D093A5
                                                                                                        Oggetto: MANUTENZIONE CARROPONTE OFFICINA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 535.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-03-2015
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
                                                                                                          CF: 00768160152
                                                                                                        • DEMAG CRANES E COMPONENTS SPA
                                                                                                          CF: 00768160152
                                                                                                        CIG: ZDF0FBD123
                                                                                                        Oggetto: ESAME CQC MERCI GIORDANO MATTIA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 202.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al 19-06-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • AUTOSCUOLA 4 RUOTE dii FAVARON
                                                                                                          CF: FVRLVN48C48L736L
                                                                                                        • AUTOSCUOLA 4 RUOTE dii FAVARON
                                                                                                          CF: FVRLVN48C48L736L
                                                                                                        CIG: ZDF1088E2D
                                                                                                        Oggetto: LOG-14/SN RACCORDI IN GHISA SFEROIDALE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 26-08-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
                                                                                                          CF: 00275210102
                                                                                                        • SAINT-GOBAIN PAM ITALIA SPA
                                                                                                          CF: 00275210102
                                                                                                        CIG: ZDF10BD37F
                                                                                                        Oggetto: HUBER TECNOLOGY OFFERTA 152R VE - 14 MANUTENZIONE APPARECCHAITURE IMPIANTO TRATTAMENTO TERZIARIO C/O
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 14484.24
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 23-09-2014 al 27-10-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • HUBER TECHNOLOGY SRL
                                                                                                          CF: 01689490215
                                                                                                        • HUBER TECHNOLOGY SRL
                                                                                                          CF: 01689490215
                                                                                                        CIG: ZDF10E0649
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA REAGENTI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1900.40
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 29-09-2014 al 31-10-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • BIOGENETICS SRL
                                                                                                          CF: 00795130285
                                                                                                        • BIOGENETICS SRL
                                                                                                          CF: 00795130285
                                                                                                        CIG: ZDF116453C
                                                                                                        Oggetto: NOLEGGIO PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE CABINA ELETTRICA MT/B
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 950.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 27-10-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • LENZINI SRL
                                                                                                          CF: 00590300265
                                                                                                        • LENZINI SRL
                                                                                                          CF: 00590300265
                                                                                                        CIG: ZDF11B1D87
                                                                                                        Oggetto: CANCELLERIA VARIA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 210.60
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 12-11-2014 al 09-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • KIT UFFICIO SNC
                                                                                                          CF: 02529780278
                                                                                                        • KIT UFFICIO SNC
                                                                                                          CF: 02529780278
                                                                                                        CIG: ZDF1212AAB
                                                                                                        Oggetto: RIPARAZIONE RECINCZIONI CANCELLI SCUOLA DI VITTORIO,QUERINI,STEFANI,G.CESARE,MANUZIO DEL COMUNE VE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 2494.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 11-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • C.V.A. SRL
                                                                                                          CF: 00980010276
                                                                                                        • C.V.A. SRL
                                                                                                          CF: 00980010276
                                                                                                        CIG: ZE00DCD46F
                                                                                                        Oggetto: CABINA ALLUMINIO E SLITTE DECENTRAMENTO MOTOBARCHE
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 16050.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 5600.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 31-12-2014 al 31-12-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • MA-NA SRL
                                                                                                          CF: 02706470271
                                                                                                        • MA-NA SRL
                                                                                                          CF: 02706470271
                                                                                                        CIG: ZE00DD037F
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA ALLUMINATO DI SODIO CAVALLINO
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 3150.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 3137.40
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 27-03-2014 al 08-05-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • S.EC.AM. SPA
                                                                                                          CF: 01118170396
                                                                                                        • S.EC.AM. SPA
                                                                                                          CF: 01118170396
                                                                                                        CIG: ZE00DF383F
                                                                                                        Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI MECCANICI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 1649.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 20-02-2014 al 20-02-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • A.M.S. S.P.A.
                                                                                                          CF: 00609840483
                                                                                                        • A.M.S. S.P.A.
                                                                                                          CF: 00609840483
                                                                                                        CIG: ZE010F3C62
                                                                                                        Oggetto: LOG-14/SN CHIUSINI IN GHISA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 26-09-2014 al 10-10-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • FONDERIA F.LLI VELO SRL
                                                                                                          CF: 01863300248
                                                                                                        • FONDERIA F.LLI VELO SRL
                                                                                                          CF: 01863300248
                                                                                                        CIG: ZE0116DC7F
                                                                                                        Oggetto: FORNITURA CONTROLLORE PER TELECONTROLLO ISET 1588 COMPLETA DI MODULI DIGITALI
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 18539.45
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 29-10-2014 al 31-10-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                        • ISET SRL
                                                                                                          CF: 00782160253
                                                                                                        • ISET SRL
                                                                                                          CF: 00782160253
                                                                                                        CIG: ZE01182AD6
                                                                                                        Oggetto: CARBON FOOTPRINT DELL'ECODISTRETTO A PORTO MARGHERA - CUP F72F11000090001 DEL COMUNE DI VENEZIA
                                                                                                        Importo aggiudicato: € 9000.00
                                                                                                        Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                        Tempi di completamento: dal 15-10-2013 al 25-08-2014
                                                                                                        Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            CIG: ZE011AAA1A
                                                                                                            Oggetto: RIFACIMENTO IMPIANTO INSUFFLAZIONE D'ARIA DEP. SM. AUSILIATRICE
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 15204.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 01-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                                              CF: 02177610272
                                                                                                            • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                                              CF: 02177610272
                                                                                                            CIG: ZE011BC670
                                                                                                            Oggetto: ADESIVI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 9000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 14-11-2014 al 09-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                                              CF: PRCDNL62T04Z602O
                                                                                                            • SERIGRAFIA CORES DI PEROCCO DANIEL
                                                                                                              CF: PRCDNL62T04Z602O
                                                                                                            CIG: ZE011D8683
                                                                                                            Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 109.02
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 13-01-2015
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
                                                                                                              CF: 07817950152
                                                                                                            • THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.
                                                                                                              CF: 07817950152
                                                                                                            CIG: ZE1032AD6B
                                                                                                            Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 69.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 08-01-2013 al 16-01-2013
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • BOZZO SNC
                                                                                                              CF: 03095110270
                                                                                                            • BOZZO SNC
                                                                                                              CF: 03095110270
                                                                                                            CIG: ZE10D47370
                                                                                                            Oggetto: TELECAMERE
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 7000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 3076.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • TECNINT HTE SRL
                                                                                                              CF: 04165560378
                                                                                                            • TECNINT HTE SRL
                                                                                                              CF: 04165560378
                                                                                                            CIG: ZE10EF6ED7
                                                                                                            Oggetto: FORNITURA PAVIMENTAZIONE ANTI TRAUMA PRESSO SCUOLA INFANZIA COLLODI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 934.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 12-05-2014 al 12-05-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • POZZA 1865 SRL
                                                                                                              CF: 02311670224
                                                                                                            • POZZA 1865 SRL
                                                                                                              CF: 02311670224
                                                                                                            CIG: ZE10F17196
                                                                                                            Oggetto: RICAMBI IDRAULICI PER AUTOMEZZI RACCOLTA
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 07-05-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • BEZARES ITALIA SRL
                                                                                                              CF: 03948140268
                                                                                                            • BEZARES ITALIA SRL
                                                                                                              CF: 03948140268
                                                                                                            CIG: ZE10F3E320
                                                                                                            Oggetto: LOG-14/SN ASFALTO A FREDDO IN SACCHI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 1485.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 16-05-2014 al 20-06-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • ROMEA ASFALTI SRL
                                                                                                              CF: 03214450276
                                                                                                            • ROMEA ASFALTI SRL
                                                                                                              CF: 03214450276
                                                                                                            CIG: ZE10F75D64
                                                                                                            Oggetto: FORN. LAMPADE DA CANTIERE E BATT. DA 6 VOLT PER CIMITERI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 82.48
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 09-06-2014 al 30-05-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                                              CF: 00230470270
                                                                                                            • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                                              CF: 00230470270
                                                                                                            CIG: ZE10FC95C5
                                                                                                            Oggetto: MATERIALE PER LABORATORIO
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 2607.70
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 24-06-2014 al 09-10-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • ARTI GLASS SRL
                                                                                                              CF: 00195980289
                                                                                                            • ARTI GLASS SRL
                                                                                                              CF: 00195980289
                                                                                                            CIG: ZE11009852
                                                                                                            Oggetto: POMPA DOSATRICE TIPO -MB-16-PP-ZC-2 - PT=16L/H-PS=12BAR-
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 1323.90
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 09-07-2014 al 12-09-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • OBL SRL
                                                                                                              CF: 02312220151
                                                                                                            • OBL SRL
                                                                                                              CF: 02312220151
                                                                                                            CIG: ZE110BDBE1
                                                                                                            Oggetto: FORNITURA GAS GPL PER RISCLADAMENTO
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 12-09-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • PUBLIGAS VERONA S.P.A.
                                                                                                              CF: 00213040231
                                                                                                            • PUBLIGAS VERONA S.P.A.
                                                                                                              CF: 00213040231
                                                                                                            CIG: ZE111736F8
                                                                                                            Oggetto: ACQUISTO NUOVE ELETTRPOMPE XYLEM TIPO 3102.160-LT-420-400-3F
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 6140.40
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 10-11-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                              CF: 00889400156
                                                                                                            • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                              CF: 00889400156
                                                                                                            CIG: ZE20CF3A59
                                                                                                            Oggetto: FORNITURA CESTINI DA LT 100 PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 18348.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 04-12-2013 al 31-03-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • LAB23 SRL
                                                                                                              CF: 03791810272
                                                                                                            • LAB23 SRL
                                                                                                              CF: 03791810272
                                                                                                            CIG: ZE20D89893
                                                                                                            Oggetto: GUANTI NITRILE MONOUSO
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 2500.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 1439.70
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • SIKURA SRL
                                                                                                              CF: 02988500274
                                                                                                            • SIKURA SRL
                                                                                                              CF: 02988500274
                                                                                                            CIG: ZE20DE6210
                                                                                                            Oggetto: TRASPORTO E SMALTIMENTO CER 170604 P.LE SIRTORI MARGHERA
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 605.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 579.50
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 26-02-2014 al 28-02-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • SE.FI. AMBIENTE SRL
                                                                                                              CF: 02405830270
                                                                                                            • SE.FI. AMBIENTE SRL
                                                                                                              CF: 02405830270
                                                                                                            CIG: ZE20EEB4D2
                                                                                                            Oggetto: LOG-14/SN AUTOMATISMI INDUSTRIALI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 27000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 14489.30
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 23-04-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • ISET SRL
                                                                                                              CF: 00782160253
                                                                                                            • ISET SRL
                                                                                                              CF: 00782160253
                                                                                                            CIG: ZE2101B9D4
                                                                                                            Oggetto: ADESIVI PER ESTERNI CON LOGO
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 1800.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 15-07-2014 al 31-07-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
                                                                                                              CF: 04196720272
                                                                                                            • COMUNICA SAS DI CAUSIN M. E C.
                                                                                                              CF: 04196720272
                                                                                                            CIG: ZE21188F62
                                                                                                            Oggetto: CONTRIBUTO SAN VINCENZO UNITALSI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 500.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 03-11-2014 al 03-11-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • SAN VINCENZO - UNITALSI
                                                                                                              CF: 90123040272
                                                                                                            • SAN VINCENZO - UNITALSI
                                                                                                              CF: 90123040272
                                                                                                            CIG: ZE30EEB226
                                                                                                            Oggetto: MIGRAZIONE ANAGRAFICHE SISTEMA IGIENE URBANA DA HALLEY A SAP PER IL COMUNE DI MIRANO
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 25000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al 31-05-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • ACCATRE S.R.L.
                                                                                                              CF: 03805200270
                                                                                                            • ACCATRE S.R.L.
                                                                                                              CF: 03805200270
                                                                                                            CIG: ZE30F08CB2
                                                                                                            Oggetto: TAGLIANDI COMPRESSORI S.FISOLA E CAMPO MARTE
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 580.06
                                                                                                            Somme liquidate: € 574.06
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 12-05-2014 al 16-05-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • SILCOM SRL
                                                                                                              CF: 02347440279
                                                                                                            • SILCOM SRL
                                                                                                              CF: 02347440279
                                                                                                            CIG: ZE30F9FD8D
                                                                                                            Oggetto: NOLEGGIO SCARRABILE CON GRU ECOMOBILE
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 39990.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 26697.50
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 30-06-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • R.A.M.M. srl
                                                                                                              CF: 04015790274
                                                                                                            • R.A.M.M. srl
                                                                                                              CF: 04015790274
                                                                                                            CIG: ZE30FFAD8C
                                                                                                            Oggetto: CONTENITORI PER PILE
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • LAB23 SRL
                                                                                                              CF: 03791810272
                                                                                                            • LAB23 SRL
                                                                                                              CF: 03791810272
                                                                                                            CIG: ZE3100FCDE
                                                                                                            Oggetto: FORNITURA MATERIALE PER LABORATORIO
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 1514.10
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 10-07-2014 al 25-07-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • MICROCOLUMN SRL
                                                                                                              CF: 02323360152
                                                                                                            • MICROCOLUMN SRL
                                                                                                              CF: 02323360152
                                                                                                            CIG: ZE3105EBB6
                                                                                                            Oggetto: FORNITURA DI N. 2 CONVERTITORI DI PORTATA PER RETE ANTINCENDIO
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 760.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 05-08-2014 al 31-08-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • ISOIL INDUSTRIA SPA
                                                                                                              CF: 13119770157
                                                                                                            • ISOIL INDUSTRIA SPA
                                                                                                              CF: 13119770157
                                                                                                            CIG: ZE3113D5CL
                                                                                                            Oggetto: SPOSTAMENTO PONTE RADIO CIMITERO VENEZIA ED ATTIVITA' ACCESSORIE
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 5900.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 27-10-2014 al 17-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • TELETRONICA SPA
                                                                                                              CF: 00490900305
                                                                                                            • TELETRONICA SPA
                                                                                                              CF: 00490900305
                                                                                                            CIG: ZE3120220A
                                                                                                            Oggetto: NOLEGGIO MOTO PONTONE PER VIDEO ISPEZIONE SAN GIROLAMO VENEZIA
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 9000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 27-11-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                              CF: 03137160275
                                                                                                            • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                              CF: 03137160275
                                                                                                            CIG: ZE40D3AE31
                                                                                                            Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 197.83
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
                                                                                                              CF: 00619950280
                                                                                                            • ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE SRL
                                                                                                              CF: 00619950280
                                                                                                            CIG: ZE40D7529E
                                                                                                            Oggetto: RICAMBISTICA MECCANICA
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 962.18
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
                                                                                                              CF: 01611360403
                                                                                                            • BONI MOTORI MARINI S.A.S.
                                                                                                              CF: 01611360403
                                                                                                            CIG: ZE40D773F4
                                                                                                            Oggetto: FORNITURA RICAMBI NATANTI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 251.94
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
                                                                                                              CF: 00794910273
                                                                                                            • NAUTICA MARTON DI M. NOE' E C.
                                                                                                              CF: 00794910273
                                                                                                            CIG: ZE40DF3A4E
                                                                                                            Oggetto: RICAMBI PER MEZZI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 500.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 111.50
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 20-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • ML-SERVICE GERD LACHENMAYER
                                                                                                              CF:
                                                                                                            • ML-SERVICE GERD LACHENMAYER
                                                                                                              CF:
                                                                                                            CIG: ZE40EFFCD6
                                                                                                            Oggetto: CONTRATTO BIENNALE MANUTENZIONE
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 12100.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 16-05-2014 al 22-10-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • LECO ITALY SRL
                                                                                                              CF: 10123960154
                                                                                                            • LECO ITALY SRL
                                                                                                              CF: 10123960154
                                                                                                            CIG: ZE40F08CF7
                                                                                                            Oggetto: ASSISTENZA ED ESPURGO DEP.BAGNI PUBBLICI S.MARCO
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 750.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 04-06-2014 al 16-06-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • R.I.S. SRL
                                                                                                              CF: 02484550278
                                                                                                            • R.I.S. SRL
                                                                                                              CF: 02484550278
                                                                                                            CIG: ZE40FA531F
                                                                                                            Oggetto: OLI E LUBRIFICANTI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 18000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 13943.87
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 12-06-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
                                                                                                              CF: 00484960588
                                                                                                            • ENI S.P.A. DIVISIONE GAS E POWER
                                                                                                              CF: 00484960588
                                                                                                            CIG: ZE40FA97C1
                                                                                                            Oggetto: FORNITURA POMPE PER DISCARICA DI CA' PERALE E CA' ROSSA
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 18420.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 07-07-2014 al 07-07-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                              CF: 00889400156
                                                                                                            • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                              CF: 00889400156
                                                                                                            CIG: ZE40FAB52B
                                                                                                            Oggetto: REDAZIONE PERIZIA ESTIMATIVA SU DEPURATORE DI FUSINA
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 3120.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 30-06-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • ZANCHETTIN ING. FLAVIO
                                                                                                              CF: ZNCFLV47B12F130Y
                                                                                                            • ZANCHETTIN ING. FLAVIO
                                                                                                              CF: ZNCFLV47B12F130Y
                                                                                                            CIG: ZE41067735
                                                                                                            Oggetto: TAGLIANDI COMPRESSORE S. ERASMO
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 388.80
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 22-08-2014 al 26-08-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • SILCOM SRL
                                                                                                              CF: 02347440279
                                                                                                            • SILCOM SRL
                                                                                                              CF: 02347440279
                                                                                                            CIG: ZE410AF065
                                                                                                            Oggetto: FORNITURA RILEVATORI DI GAS + ACCESSORI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 3429.50
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 24-09-2014 al 06-10-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                                              CF: 00230470270
                                                                                                            • ANTINCENDI MARGHERA SRL
                                                                                                              CF: 00230470270
                                                                                                            CIG: ZE411513B2
                                                                                                            Oggetto: FORNITURA TELEFONO GSM
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 480.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al 29-10-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • TEV SRL
                                                                                                              CF: 03019140270
                                                                                                            • TEV SRL
                                                                                                              CF: 03019140270
                                                                                                            CIG: ZE41187D4B
                                                                                                            Oggetto: MANUTENZIONE MEZZI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 35760.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 23853.05
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 26-09-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
                                                                                                              CF: 00272920273
                                                                                                            • TOFFOLETTO SAS DI PAOLO TOFFOLETTO E C.
                                                                                                              CF: 00272920273
                                                                                                            CIG: ZE50D9D322
                                                                                                            Oggetto: RICAMBI PER MOTOBARCHE
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 14000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 5847.18
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • COSTRUZIONI NAVALI SPA
                                                                                                              CF: 01092670189
                                                                                                            • COSTRUZIONI NAVALI SPA
                                                                                                              CF: 01092670189
                                                                                                            CIG: ZE50ED0F0C
                                                                                                            Oggetto: FORNITURA CORONE DI ALLORO CIMITERIALE PER 69o ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 998.30
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al 24-04-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • FANTIN FIORI SNC DI GIORGIO FANTIN
                                                                                                              CF: 02638210274
                                                                                                            • FANTIN FIORI SNC DI GIORGIO FANTIN
                                                                                                              CF: 02638210274
                                                                                                            CIG: ZE50F51426
                                                                                                            Oggetto: NOLEGGIO SEMIRIMORCHI IMP.FUSINA
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 10796.75
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 26-05-2014 al 30-06-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
                                                                                                              CF: 03122760279
                                                                                                            • F.LLI BUSOLIN AUTOTRASPORTI SNC
                                                                                                              CF: 03122760279
                                                                                                            CIG: ZE50FA99FC
                                                                                                            Oggetto: ATTREZZATURA VARIA PER IL VERDE
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • CECCHINATO SRL
                                                                                                              CF: 03724700277
                                                                                                            • CECCHINATO SRL
                                                                                                              CF: 03724700277
                                                                                                            CIG: ZE5103671A
                                                                                                            Oggetto: CELLA SENSORE CLORO E TARATURA SENSORI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 4965.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 23-07-2014 al 07-08-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • RIVOIRA SPA
                                                                                                              CF: 06666970584
                                                                                                            • RIVOIRA SPA
                                                                                                              CF: 06666970584
                                                                                                            CIG: ZE510407E6
                                                                                                            Oggetto: COMPONENTI IDRAULICI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 630.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 06-08-2014 al 08-08-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • AUTOMATION PROGETTI SRL
                                                                                                              CF: 00616710281
                                                                                                            • AUTOMATION PROGETTI SRL
                                                                                                              CF: 00616710281
                                                                                                            CIG: ZE510E1B83
                                                                                                            Oggetto: RIDUTTORI PER IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI FUSINA
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 23-09-2014 al 31-08-2015
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • MINETTI SPA
                                                                                                              CF: 01735880161
                                                                                                            • MINETTI SPA
                                                                                                              CF: 01735880161
                                                                                                            CIG: ZE51197E72
                                                                                                            Oggetto: ENZIMALL KG.5
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 82.50
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 06-11-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • ECOCHIMICA SRL
                                                                                                              CF: 01293720296
                                                                                                            • ECOCHIMICA SRL
                                                                                                              CF: 01293720296
                                                                                                            CIG: ZE511CC0D3
                                                                                                            Oggetto: AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER ABILITAZIONE PREVENZIONE INCENDI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 200.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 17-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                                              CF: 03834380275
                                                                                                            • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                                              CF: 03834380275
                                                                                                            CIG: ZE60D242FA
                                                                                                            Oggetto: MANUTENZIONE NATANTE
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 2150.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 2030.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 07-02-2014 al 07-02-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • CANTIERE LIZZIO SRL
                                                                                                              CF: 03420950275
                                                                                                            • CANTIERE LIZZIO SRL
                                                                                                              CF: 03420950275
                                                                                                            CIG: ZE60E2FDAA
                                                                                                            Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTO CELLA CONSERVAZIONI SCARTI PER L'ANNO 2014
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 470.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 07-03-2014 al 07-03-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • FRIGOR SNC
                                                                                                              CF: 00166060277
                                                                                                            • FRIGOR SNC
                                                                                                              CF: 00166060277
                                                                                                            CIG: ZE60E582D0
                                                                                                            Oggetto: FORNITURA NR.10 GRUPPI DI ASPIRAZIONE+NR.10 STERTVALVE DEP. SACCA FISOLA
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 10270.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 29-04-2014 al 15-05-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • PROGECO SRL
                                                                                                              CF: 03118870272
                                                                                                            • PROGECO SRL
                                                                                                              CF: 03118870272
                                                                                                            CIG: ZE60FB77D7
                                                                                                            Oggetto: RICAMBI MECCANICI SPAZZATRICE LIDO
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 3500.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 1144.91
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 05-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • TS GENERAL SERVICE SRL
                                                                                                              CF: 01592850935
                                                                                                            • TS GENERAL SERVICE SRL
                                                                                                              CF: 01592850935
                                                                                                            CIG: ZE6102056C
                                                                                                            Oggetto: FORNITURA ELETTROPOMPE POTABILIZZATORE CHIOGGIA
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 7672.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 04-08-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                              CF: 00889400156
                                                                                                            • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                              CF: 00889400156
                                                                                                            CIG: ZE61105F3D
                                                                                                            Oggetto: FORN. TANICHE E PICCOLA ATTREZZI VERDE PER CIMITERI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 411.72
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 07-10-2014 al 20-10-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • ARTUSI GARDEN SNC
                                                                                                              CF: 03432080277
                                                                                                            • ARTUSI GARDEN SNC
                                                                                                              CF: 03432080277
                                                                                                            CIG: ZE61231EA2
                                                                                                            Oggetto: 230 PONCHO ANTIPIOGGIA CON LOGO PER BAMBINO
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 2991.44
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 20-02-2015
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • SIKURA SRL
                                                                                                              CF: 02988500274
                                                                                                            • SIKURA SRL
                                                                                                              CF: 02988500274
                                                                                                            CIG: ZE70B1CDC6
                                                                                                            Oggetto: BS 281-13/LC PULIZIA E MANTENIMENTO PARCO NUOVE GEMME DI SPINEA
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 36956.59
                                                                                                            Somme liquidate: € 25869.62
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-08-2013 al 31-03-2015
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91
                                                                                                            • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                                                                              CF: 01904930268
                                                                                                            • COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA ONLUS SOC.COOP.SOCIALE
                                                                                                              CF: 01904930268
                                                                                                            CIG: ZE70DE8AA1
                                                                                                            Oggetto: FORNITURA RICAMBI MEZZI SAN DONA'
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 386.14
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • FLUIDPRESS2 SRL
                                                                                                              CF: 03938420274
                                                                                                            • FLUIDPRESS2 SRL
                                                                                                              CF: 03938420274
                                                                                                            CIG: ZE70E06D05
                                                                                                            Oggetto: VERIFICA MESSA A TERRA IMPIANTI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 3480.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
                                                                                                              CF: 03751610282
                                                                                                            • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
                                                                                                              CF: 03751610282
                                                                                                            CIG: ZE70E853BA
                                                                                                            Oggetto: MANUTENZIONE CAMPANE CARTA E VPL
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 9999.96
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
                                                                                                              CF: 00391290277
                                                                                                            • EUROCAR CONSORZIO TRASPORTI
                                                                                                              CF: 00391290277
                                                                                                            CIG: ZE70E86B42
                                                                                                            Oggetto: VALUTAZIONE FULIMINAZIONE
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 5600.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 31-03-2014 al 31-03-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • CABIANCA ING. GIORGIO
                                                                                                              CF: CBNGRG55D27L736G
                                                                                                            • CABIANCA ING. GIORGIO
                                                                                                              CF: CBNGRG55D27L736G
                                                                                                            CIG: ZE70EC12AO
                                                                                                            Oggetto: RICAMBI VARI PER MEZZI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 150.80
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 10-04-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • SCALVENZI SOC. COOP.
                                                                                                              CF: 01736330174
                                                                                                            • SCALVENZI SOC. COOP.
                                                                                                              CF: 01736330174
                                                                                                            CIG: ZE70F1FA82
                                                                                                            Oggetto: GRUPPI ELETTRODI ORO/RAME PER CL7
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 1018.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 13-05-2014 al 30-05-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • INSTRUMENTATION SERVICE SRL
                                                                                                              CF: 07048560150
                                                                                                            • INSTRUMENTATION SERVICE SRL
                                                                                                              CF: 07048560150
                                                                                                            CIG: ZE70F68558
                                                                                                            Oggetto: ESAME CQC MERCI GIORDANO MATTIA
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 202.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 201.40
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 04-06-2014 al 04-06-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • AUTOSCUOLA 4 RUOTE dii FAVARON
                                                                                                              CF: FVRLVN48C48L736L
                                                                                                            • AUTOSCUOLA 4 RUOTE dii FAVARON
                                                                                                              CF: FVRLVN48C48L736L
                                                                                                            CIG: ZE70F6F90A
                                                                                                            Oggetto: COLLOQUI PSICOLOGI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 489.60
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 02-07-2014 al 02-07-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • CARBONI DOTT. DANIELA
                                                                                                              CF: CRBDNL56P50L736A
                                                                                                            • CARBONI DOTT. DANIELA
                                                                                                              CF: CRBDNL56P50L736A
                                                                                                            CIG: ZE71106E37
                                                                                                            Oggetto: STAMPA MANIFESTI CON LOGO
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 120.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 14-10-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • L' ARTEGRAFICA
                                                                                                              CF: 04632250264
                                                                                                            • L' ARTEGRAFICA
                                                                                                              CF: 04632250264
                                                                                                            CIG: ZE7120590B
                                                                                                            Oggetto: SERVIZI DI TRASLOCHI VARI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 30-06-2015
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                                            • ADARTE TRASLOCHI srl
                                                                                                              CF: 03660620273
                                                                                                            • CATIL SERVIZI SRL
                                                                                                              CF: 02525760274
                                                                                                            • GAIATTO MARIO TRASLOCHI
                                                                                                              CF: 00617080270
                                                                                                            • NICOLE' TRASLOCHI SRL
                                                                                                              CF: 02923080275
                                                                                                            • ADARTE TRASLOCHI srl
                                                                                                              CF: 03660620273
                                                                                                            CIG: ZE71214651
                                                                                                            Oggetto: FORNITURA MISURATORI DI PORTATA ELETTROMAGNETICI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 18480.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 05-12-2014 al 15-01-2015
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • ISOIL INDUSTRIA SPA
                                                                                                              CF: 13119770157
                                                                                                            • ISOIL INDUSTRIA SPA
                                                                                                              CF: 13119770157
                                                                                                            CIG: ZE808453F5
                                                                                                            Oggetto: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO VARIO
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 14899.31
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2013 al 31-12-2013
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • MEB S.R.L.
                                                                                                              CF: 02282890249
                                                                                                            • MEB S.R.L.
                                                                                                              CF: 02282890249
                                                                                                            CIG: ZE80D76071
                                                                                                            Oggetto: MANUTENZIONI NATANTI VENEZIA
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 14780.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
                                                                                                              CF: 03735250270
                                                                                                            • CANTIERE NAUTICO NAVALE CASARIL SRL
                                                                                                              CF: 03735250270
                                                                                                            CIG: ZE80DC261B
                                                                                                            Oggetto: NOLEGGIO MONOBLOCCO USO UFFICIO CDR MEOLO
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 3413.59
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • SERENA PREFABBRICATI SRL
                                                                                                              CF: 00193220266
                                                                                                            • SERENA PREFABBRICATI SRL
                                                                                                              CF: 00193220266
                                                                                                            CIG: ZE80E6AF60
                                                                                                            Oggetto: ACQUISTO VASCA RIBALT. CON VOLTA CONT. SU DAILY
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 39650.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 21-03-2014 al 13-08-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • ROSSI OLEODINAMICA SRL
                                                                                                              CF: 01727980409
                                                                                                            • ROSSI OLEODINAMICA SRL
                                                                                                              CF: 01727980409
                                                                                                            CIG: ZE80FA748E
                                                                                                            Oggetto: MATERIALE IGIENICO
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 1200.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 13-06-2014 al 13-06-2015
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • CENTROFARCNORD SRL
                                                                                                              CF: 01318960521
                                                                                                            • CENTROFARCNORD SRL
                                                                                                              CF: 01318960521
                                                                                                            CIG: ZE8102B577
                                                                                                            Oggetto: CARTOLINE PLASTIFICATE
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 455.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 18-07-2014 al 31-07-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • GRAFICHE 2 ESSE DI SACCON EMILIANO
                                                                                                              CF: 03989880277
                                                                                                            • GRAFICHE 2 ESSE DI SACCON EMILIANO
                                                                                                              CF: 03989880277
                                                                                                            CIG: ZE81033FB6
                                                                                                            Oggetto: ACQUISTO ADESIVI PER CASSONETTI RINFRANGENTI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 900.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 18-07-2014 al 08-08-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • PREALUX SRL
                                                                                                              CF: 01614600169
                                                                                                            • PREALUX SRL
                                                                                                              CF: 01614600169
                                                                                                            CIG: ZE81049003
                                                                                                            Oggetto: FORNITURA BIDONI DA 60 LITRI - MOGLIANO
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 6800.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 22-07-2014 al 08-09-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • CASONE SPA
                                                                                                              CF: 00544100340
                                                                                                            • CASONE SPA
                                                                                                              CF: 00544100340
                                                                                                            CIG: ZE8107D555
                                                                                                            Oggetto: PIANO EMERGENZA NEVE
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 19-08-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                                              CF: 02894130273
                                                                                                            • C.S.U. G. ZORZETTO SOC. COOP. SOCIA
                                                                                                              CF: 02894130273
                                                                                                            CIG: ZE81111C07
                                                                                                            Oggetto: FORNITURA SEGNALETICA PER LAVORI STRADALI - SETTORE RETE ACQUEDOTTO MOGLIANO
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 1822.02
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 23-10-2014 al 03-11-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • SIKURA SRL
                                                                                                              CF: 02988500274
                                                                                                            • SIKURA SRL
                                                                                                              CF: 02988500274
                                                                                                            CIG: ZE81210DB8
                                                                                                            Oggetto: MATERIALE RICAMBI F.LLI FERRARI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 03-12-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
                                                                                                              CF: 02087580359
                                                                                                            • F.LLI FERRARI CORPORATION SPA
                                                                                                              CF: 02087580359
                                                                                                            CIG: ZE8128A8EE
                                                                                                            Oggetto: INSTALLAZIONE FILTRI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 1650.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 30-12-2014 al 30-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • SILCOM SRL
                                                                                                              CF: 02347440279
                                                                                                            • SILCOM SRL
                                                                                                              CF: 02347440279
                                                                                                            CIG: ZE90D887D5
                                                                                                            Oggetto: MANUTENZIONE MARTINETTI IDRAULICI SU MEZZI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • ZEMI S.N.C. DI ZANOTTO ENZO E C.
                                                                                                              CF: 00549630283
                                                                                                            • ZEMI S.N.C. DI ZANOTTO ENZO E C.
                                                                                                              CF: 00549630283
                                                                                                            CIG: ZE91105739
                                                                                                            Oggetto: PRISTINO MOTORIZZAZIONE FINESTRE SALE FILTRO PRESSE FUSINA
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 17-10-2014 al 21-10-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • C.G. IMPIANTI SRL
                                                                                                              CF: 04625240264
                                                                                                            • C.G. IMPIANTI SRL
                                                                                                              CF: 04625240264
                                                                                                            CIG: ZE911064F3
                                                                                                            Oggetto: RIELLO UPS OFFERTA BMCO786 SOSTITUZIONE BATTERIE UPS SPOSTAMENTO LABORATORIO DEPRATORE FUSINA
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 9576.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 21-10-2014 al 04-11-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • RPS SPA
                                                                                                              CF: 00436570584
                                                                                                            • RPS SPA
                                                                                                              CF: 00436570584
                                                                                                            CIG: ZE911A95FA
                                                                                                            Oggetto: LOG-14/SN GIUNTI TUBO
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 6000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 11-11-2014 al 28-11-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • NOVA SIRIA SRL
                                                                                                              CF: 03716570019
                                                                                                            • NOVA SIRIA SRL
                                                                                                              CF: 03716570019
                                                                                                            CIG: ZE91246EC3
                                                                                                            Oggetto: INFISSIONE PALI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 1200.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 16-12-2014 al 16-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                              CF: 03137160275
                                                                                                            • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                              CF: 03137160275
                                                                                                            CIG: ZEA0D30535
                                                                                                            Oggetto: BS 429-13/GV LAVAGGIO MEZZI MIRANO
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 32688.89
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 28-02-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • VENETA LAVAGGI SRL
                                                                                                              CF: 01173780261
                                                                                                            • VENETA LAVAGGI SRL
                                                                                                              CF: 01173780261
                                                                                                            CIG: ZEA0D56AFB
                                                                                                            Oggetto: MANUTENZIONE GRUPPI ELETTROGENI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 2707.32
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • LENZINI SRL
                                                                                                              CF: 00590300265
                                                                                                            • LENZINI SRL
                                                                                                              CF: 00590300265
                                                                                                            CIG: ZEA0D97B42
                                                                                                            Oggetto: MATERIALE EDILE VARIO ANNO 2014
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 3083.83
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 19-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                              CF: 03137160275
                                                                                                            • BOSCOLO 'BIELO' IVANO SRL
                                                                                                              CF: 03137160275
                                                                                                            CIG: ZEA0EA2A2E
                                                                                                            Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER MEZZI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 263.85
                                                                                                            Somme liquidate: € 73.29
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 03-04-2014 al 03-04-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • AUTOBREN SRL
                                                                                                              CF: 00606250249
                                                                                                            • AUTOBREN SRL
                                                                                                              CF: 00606250249
                                                                                                            CIG: ZEA0F5D997
                                                                                                            Oggetto: SOSTITUZIONE 6 CHIUSINI COM.MOGLIANO E 6 CHIUSINI DI PREGANZIOL
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 6697.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 23-05-2014 al 14-07-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • B.L. DI BELLAN GIAN PAOLO
                                                                                                              CF: BLLGPL63B13I191A
                                                                                                            • B.L. DI BELLAN GIAN PAOLO
                                                                                                              CF: BLLGPL63B13I191A
                                                                                                            CIG: ZEA10004BC
                                                                                                            Oggetto: MOTORE PER MB TIPO SAN MARCO YANMAR 4JH5E
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 9425.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 30-07-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • CARTELLO SRL SOCIETA' CON SOCIO UNI
                                                                                                              CF: 02658320102
                                                                                                            • CARTELLO SRL SOCIETA' CON SOCIO UNI
                                                                                                              CF: 02658320102
                                                                                                            CIG: ZEA10D9398
                                                                                                            Oggetto: SOFFIATORI PER FOGLIE ELETTRICI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 14000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 30-10-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • SILCOM SRL
                                                                                                              CF: 02347440279
                                                                                                            • SILCOM SRL
                                                                                                              CF: 02347440279
                                                                                                            CIG: ZEA11EC9D2
                                                                                                            Oggetto: PRODOTTI DA BAR
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 187.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 26-11-2014 al 26-11-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • GRUPPO ARGENTA SPA
                                                                                                              CF: 01870980362
                                                                                                            • GRUPPO ARGENTA SPA
                                                                                                              CF: 01870980362
                                                                                                            CIG: ZEA1246730
                                                                                                            Oggetto: LOG-14/SN DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI - STIVALI S5
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 500.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 15-12-2014 al 22-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • SIKURA SRL
                                                                                                              CF: 02988500274
                                                                                                            • SIKURA SRL
                                                                                                              CF: 02988500274
                                                                                                            CIG: ZEB0D3C79C
                                                                                                            Oggetto: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI RADIO
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 320.20
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 13-04-2014 al 13-04-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • ARIMAR SPA
                                                                                                              CF: 01091470391
                                                                                                            • ARIMAR SPA
                                                                                                              CF: 01091470391
                                                                                                            CIG: ZEB0D519DF
                                                                                                            Oggetto: SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA FONTANE VERITAS
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 39000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 07-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • PATRIZIA IMPIANTI SRL
                                                                                                              CF: 02139700278
                                                                                                            • PATRIZIA IMPIANTI SRL
                                                                                                              CF: 02139700278
                                                                                                            CIG: ZEB0EB3DF6
                                                                                                            Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 197.50
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • MANCINI SAS DI MANCINI GIANCARLO E C.
                                                                                                              CF: 00587870270
                                                                                                            • MANCINI SAS DI MANCINI GIANCARLO E C.
                                                                                                              CF: 00587870270
                                                                                                            CIG: ZEB114E394
                                                                                                            Oggetto: VERIFICA PROTEZIONE CONTRO FULIMI C/O VARIE SEDI (S.ANDREA, P.LE SITRI, DEP.CAMPALTO, DEP.CHIOGGIA E
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 4940.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 29-09-2014 al 31-03-2015
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • CABIANCA ING. GIORGIO
                                                                                                              CF: CBNGRG55D27L736G
                                                                                                            • CABIANCA ING. GIORGIO
                                                                                                              CF: CBNGRG55D27L736G
                                                                                                            CIG: ZEB11AB002
                                                                                                            Oggetto: LOG-14/SN TUBO E RACCORDI INOX AISI304L
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 11-11-2014 al 28-11-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • CO.M.IT. SRL
                                                                                                              CF: 00070110283
                                                                                                            • CO.M.IT. SRL
                                                                                                              CF: 00070110283
                                                                                                            CIG: ZEB11AE108
                                                                                                            Oggetto: MANUTENZIONE STRUMENTI E UTENSILI DA LAVORO
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 12-11-2014 al 31-12-2015
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
                                                                                                              CF: 00128040276
                                                                                                            • BOZZOLAN W. E SANTELLO R. SNC
                                                                                                              CF: 00128040276
                                                                                                            CIG: ZEB1263B24
                                                                                                            Oggetto: IMPERMEABILE AL GINOCCHIO
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • BLUELINE SNC
                                                                                                              CF: 03223120282
                                                                                                            • BLUELINE SNC
                                                                                                              CF: 03223120282
                                                                                                            CIG: ZEC0D882C2
                                                                                                            Oggetto: INTERVENTI DI CARROZZERIA E RECUPERO VEICOLI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 30000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 4741.56
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • CARROZZERIA LOMBARDO
                                                                                                              CF: LMBRRT77M11G693K
                                                                                                            • CARROZZERIA LOMBARDO
                                                                                                              CF: LMBRRT77M11G693K
                                                                                                            CIG: ZEC0E26072
                                                                                                            Oggetto: ACQUISTO METANO PER AUTOTRAZIONE MEZZI VERDE PUBBLICO TERRAFERMA
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 1500.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 480.53
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 05-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • AUTOMETANO SAS
                                                                                                              CF: 02048740233
                                                                                                            • AUTOMETANO SAS
                                                                                                              CF: 02048740233
                                                                                                            CIG: ZEC0ECDEEE
                                                                                                            Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 100.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 24-04-2014 al 07-05-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                                              CF: 03834380275
                                                                                                            • F.NE INGEGNERI VENEZIANI ORDINE PRO
                                                                                                              CF: 03834380275
                                                                                                            CIG: ZEC10754FD
                                                                                                            Oggetto: NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 180.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 12-08-2014 al 14-08-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • F.LLI BISETTO TREVISIN SAS
                                                                                                              CF: 01970250278
                                                                                                            • F.LLI BISETTO TREVISIN SAS
                                                                                                              CF: 01970250278
                                                                                                            CIG: ZEC11ED911
                                                                                                            Oggetto: CENTRALE TELEFONICA MITEL LICENZE T-38 LICENZA MIVOICE ALISEA
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 29000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                                            • TELETRONICA SPA
                                                                                                              CF: 00490900305
                                                                                                            • TELETRONICA SPA
                                                                                                              CF: 00490900305
                                                                                                            CIG: ZEC120C543
                                                                                                            Oggetto: SACCHI ESUMAZIONI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 25000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • COCCATO E MEZZETTI SRL
                                                                                                              CF: 01045500038
                                                                                                            • COCCATO E MEZZETTI SRL
                                                                                                              CF: 01045500038
                                                                                                            CIG: ZECOD8ABF0
                                                                                                            Oggetto: MANUTENZIONE SU ALLESTIMENTI (GRU')
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 950.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                                              CF: 00947220281
                                                                                                            • ADRIATICA INDUSTRIALE MACCHINE SRL
                                                                                                              CF: 00947220281
                                                                                                            CIG: ZED0D761CA
                                                                                                            Oggetto: FORNITURA LEGNO
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 8000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 46.40
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • DITTA BAGAROTTO LUIGI S.A.S.
                                                                                                              CF: 00188180277
                                                                                                            • DITTA BAGAROTTO LUIGI S.A.S.
                                                                                                              CF: 00188180277
                                                                                                            CIG: ZED0D9ECD2
                                                                                                            Oggetto: FORNITURA ACCUMULATORI IMPIANTI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 2466.16
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 24-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
                                                                                                              CF: BRZDVD69S13F241K
                                                                                                            • ENIXE DI BARUZZO DAVIDE
                                                                                                              CF: BRZDVD69S13F241K
                                                                                                            CIG: ZED0E2E60F
                                                                                                            Oggetto: PRODOTTO CHIMICO GENERICO
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 36.40
                                                                                                            Somme liquidate: € 33.09
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 12-05-2014 al 10-06-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • F.LLI INGEGNOLI S.P.A.
                                                                                                              CF: 00794160150
                                                                                                            • F.LLI INGEGNOLI S.P.A.
                                                                                                              CF: 00794160150
                                                                                                            CIG: ZED0F202FD
                                                                                                            Oggetto: LOG.14/SN DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 39800.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 1106.60
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 09-05-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • SIKURA SRL
                                                                                                              CF: 02988500274
                                                                                                            • SIKURA SRL
                                                                                                              CF: 02988500274
                                                                                                            CIG: ZED0F3AE79
                                                                                                            Oggetto: FORNITURA E POSA NUOVA POMPA
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 1030.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 957.90
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 06-06-2014 al 26-06-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • NALON SRL
                                                                                                              CF: 03643690278
                                                                                                            • NALON SRL
                                                                                                              CF: 03643690278
                                                                                                            CIG: ZED1054F92
                                                                                                            Oggetto: ACQUISTO VERNICI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 4540.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 31-10-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • DELMARE VERNICI SAS
                                                                                                              CF: 01950220275
                                                                                                            • DELMARE VERNICI SAS
                                                                                                              CF: 01950220275
                                                                                                            CIG: ZED10F9FF9
                                                                                                            Oggetto: LOG-14/SN DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DPI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 29-09-2014 al 31-10-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • SIKURA SRL
                                                                                                              CF: 02988500274
                                                                                                            • SIKURA SRL
                                                                                                              CF: 02988500274
                                                                                                            CIG: ZEE0F48577
                                                                                                            Oggetto: SEGGIOLINO CON CATENE
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 740.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 20-05-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • POZZA SRL
                                                                                                              CF: 02336810243
                                                                                                            • POZZA SRL
                                                                                                              CF: 02336810243
                                                                                                            CIG: ZEE0FB4121
                                                                                                            Oggetto: VISITA SPECIALISTICA
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 125.33
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 02-07-2014 al 02-07-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • CARBONI DOTT. DANIELA
                                                                                                              CF: CRBDNL56P50L736A
                                                                                                            • CARBONI DOTT. DANIELA
                                                                                                              CF: CRBDNL56P50L736A
                                                                                                            CIG: ZEE10906E5
                                                                                                            Oggetto: LOG-14/SN GIUNTI TUBO
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 39500.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 28-08-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • GEORG FISCHER SPA
                                                                                                              CF: 00814600151
                                                                                                            • GEORG FISCHER SPA
                                                                                                              CF: 00814600151
                                                                                                            CIG: ZEE111C067
                                                                                                            Oggetto: NOLEGGI SALA PER ASSEMBLEE DEL PERSONALE 26/09/14-14/10/14-30/09/14-15/10/14
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 543.12
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 31-10-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • CINEMA DLF SRL
                                                                                                              CF: 03343620278
                                                                                                            • CINEMA DLF SRL
                                                                                                              CF: 03343620278
                                                                                                            CIG: ZEE11341BA
                                                                                                            Oggetto: MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 333.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 23-10-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • LECO ITALY SRL
                                                                                                              CF: 10123960154
                                                                                                            • LECO ITALY SRL
                                                                                                              CF: 10123960154
                                                                                                            CIG: ZEE11C5F3E
                                                                                                            Oggetto: INTERVENTI AGGIUNTIVI MANUTENZIONE GRIGLIE AUTOMATICHE SOLLEVAMENTI FOGNATURA COMPRENSORI DI MESTRE
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 24234.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • API SPA
                                                                                                              CF: 00855940151
                                                                                                            • API SPA
                                                                                                              CF: 00855940151
                                                                                                            CIG: ZEF0D138C1
                                                                                                            Oggetto: RICAMBI ATTREZZATURE
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 1397.50
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • SCALVENZI SOC. COOP.
                                                                                                              CF: 01736330174
                                                                                                            • SCALVENZI SOC. COOP.
                                                                                                              CF: 01736330174
                                                                                                            CIG: ZEF0D3B514
                                                                                                            Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 1479.73
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • NOVELLO SRL
                                                                                                              CF: 02783670272
                                                                                                            • NOVELLO SRL
                                                                                                              CF: 02783670272
                                                                                                            CIG: ZEF0D74FB3
                                                                                                            Oggetto: MANUTENZIONE ATTREZZATURE MEZZI DISINFESTAZIONE
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 7000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 1462.75
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • AUTOFFICINA ZABEO RENZO E FIGLI SNC
                                                                                                              CF: 04539680282
                                                                                                            • AUTOFFICINA ZABEO RENZO E FIGLI SNC
                                                                                                              CF: 04539680282
                                                                                                            CIG: ZEF0F0CFA9
                                                                                                            Oggetto: "TUTELA E MANUTENZIONE DEL PARCO ""PIRAGHETTO"" MESTRE - VILLA FRANCHIN CARPENEDO"
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 7600.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2015
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • ASS.ORNITOLOGICA LA SERENISSIMA
                                                                                                              CF: 82009010271
                                                                                                            • ASS.ORNITOLOGICA LA SERENISSIMA
                                                                                                              CF: 82009010271
                                                                                                            CIG: ZEF11A162C
                                                                                                            Oggetto: FORNITURA MOTORE PER IMBARCAZIONE CIMITERI VENEZIA
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 6953.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 07-11-2014 al 15-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • CANTIERE MOTONAUTICO VENEZIANO SRL
                                                                                                              CF: 04013420270
                                                                                                            • CANTIERE MOTONAUTICO VENEZIANO SRL
                                                                                                              CF: 04013420270
                                                                                                            CIG: ZF00D242BB
                                                                                                            Oggetto: CONTRATTO 2014 MANUT.IMPIANTI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 14923.83
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                                              CF: 02177610272
                                                                                                            • ELETTROMECCANICA TAMAI A. E MINETTO
                                                                                                              CF: 02177610272
                                                                                                            CIG: ZF00D56B9E
                                                                                                            Oggetto: MATERIALE DA LABORATORIO
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 6305.84
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • HACH LANGE SRL
                                                                                                              CF: 11277000151
                                                                                                            • HACH LANGE SRL
                                                                                                              CF: 11277000151
                                                                                                            CIG: ZF00D83952
                                                                                                            Oggetto: ACQUISTO RICAMBVI E RIPARAZIONI VEICOLI BUCHER
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • ECOTEC SERVICE SRL
                                                                                                              CF: 01362440297
                                                                                                            • ECOTEC SERVICE SRL
                                                                                                              CF: 01362440297
                                                                                                            CIG: ZF00DB031A
                                                                                                            Oggetto: RICAMBI GRU SU AUTOMEZZI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • FERCOS SRL
                                                                                                              CF: 03295920288
                                                                                                            • FERCOS SRL
                                                                                                              CF: 03295920288
                                                                                                            CIG: ZF00DB867C
                                                                                                            Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA DEPURATORI FUSINA E CAMPALTO E SOLLEVAMENTI FOGNATURA
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 4000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 13.69
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • MICHIELETTO MAURO
                                                                                                              CF: MCHMRA59L16L736P
                                                                                                            • MICHIELETTO MAURO
                                                                                                              CF: MCHMRA59L16L736P
                                                                                                            CIG: ZF00DC5E30
                                                                                                            Oggetto: MANUT. CONTROLLO MOTOPOMPE RIVA LUSENZO
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 7500.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 5910.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 30-06-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • M.EC. SOCIETA' COOPERATIVA
                                                                                                              CF: 03169890278
                                                                                                            • M.EC. SOCIETA' COOPERATIVA
                                                                                                              CF: 03169890278
                                                                                                            CIG: ZF00E63408
                                                                                                            Oggetto: FORNITURA E MONTAGGIO PARATIA DIVISORIA SU STIVA CHIATTA
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 14-04-2014 al 14-04-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • EMMENNE SRLS
                                                                                                              CF: 04248180277
                                                                                                            • EMMENNE SRLS
                                                                                                              CF: 04248180277
                                                                                                            CIG: ZF00E7C606
                                                                                                            Oggetto: BS 99-14/MS LAVAGGIO MEZZI AZIENDALI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 11518.25
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 30-04-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • VENETA LAVAGGI SRL
                                                                                                              CF: 01173780261
                                                                                                            • VENETA LAVAGGI SRL
                                                                                                              CF: 01173780261
                                                                                                            CIG: ZF0100771B
                                                                                                            Oggetto: RIPRISTINO QUADRI ELETTRICI E RIPARAZIONE POMPE CENTRL. IS8 E IS9
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 23790.68
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 07-07-2014 al 07-07-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                              CF: 00889400156
                                                                                                            • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                              CF: 00889400156
                                                                                                            CIG: ZF0100996C
                                                                                                            Oggetto: FORNITURA NR.4 TRASDUTTORI DI PRESSIONE DEP.VENEZIA
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 662.06
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 07-07-2014 al 04-08-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                              CF: 01942780154
                                                                                                            • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                              CF: 01942780154
                                                                                                            CIG: ZF0103B29F
                                                                                                            Oggetto: API SCREENING TECHNOLOGIES OFF.2014 0049/AM DEL 16/06/14 INTERVENTO D'INSTALLAZIONE GRIGLIA FILTRO G
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 38500.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 22-07-2014 al 30-09-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • API SPA
                                                                                                              CF: 00855940151
                                                                                                            • API SPA
                                                                                                              CF: 00855940151
                                                                                                            CIG: ZF0103D4F0
                                                                                                            Oggetto: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 2960.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-08-2014 al 30-09-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • PRISMA SRL
                                                                                                              CF: 02342500275
                                                                                                            • PRISMA SRL
                                                                                                              CF: 02342500275
                                                                                                            CIG: ZF0104FC0F
                                                                                                            Oggetto: FORNITURA REAGENTI PER LABORATORIO
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 1318.11
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 06-08-2014 al 01-09-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • HACH LANGE SRL
                                                                                                              CF: 11277000151
                                                                                                            • HACH LANGE SRL
                                                                                                              CF: 11277000151
                                                                                                            CIG: ZF010AF597
                                                                                                            Oggetto: MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 1207.20
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 29-10-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • NOVELLO SRL
                                                                                                              CF: 02783670272
                                                                                                            • NOVELLO SRL
                                                                                                              CF: 02783670272
                                                                                                            CIG: ZF011296AF
                                                                                                            Oggetto: FORNITURA STRUMENTAZIONI DI MISURA DEP.QUINTO
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 5694.79
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 29-10-2014 al 19-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                              CF: 01942780154
                                                                                                            • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                              CF: 01942780154
                                                                                                            CIG: ZF0113EAE8
                                                                                                            Oggetto: MANUT. CONTROLLO MOTOPOMPE RIVA LUSENZO
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 25-11-2014 al 30-04-2015
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • M.EC. SOCIETA' COOPERATIVA
                                                                                                              CF: 03169890278
                                                                                                            • M.EC. SOCIETA' COOPERATIVA
                                                                                                              CF: 03169890278
                                                                                                            CIG: ZF10D50DC3
                                                                                                            Oggetto: ACQUISTO LAMPADA PER VIDEOPROIETTORE
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 180.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 13-01-2014 al 23-01-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • INTERVIDEO SRL
                                                                                                              CF: 02231460235
                                                                                                            • INTERVIDEO SRL
                                                                                                              CF: 02231460235
                                                                                                            CIG: ZF10D78E02
                                                                                                            Oggetto: SONDA PRESSOSTATO CAPACITIVO IMP BOTTINI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 2602.18
                                                                                                            Somme liquidate: € 2602.17
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 30-01-2014 al 10-02-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                              CF: 01942780154
                                                                                                            • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                              CF: 01942780154
                                                                                                            CIG: ZF10FD76B0
                                                                                                            Oggetto: MANUTENZIONE BRACCIO GRU KOMATSU 800
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 18000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 26-06-2014 al 26-06-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • VARINI SRL
                                                                                                              CF: 01926060284
                                                                                                            • VARINI SRL
                                                                                                              CF: 01926060284
                                                                                                            CIG: ZF1101DA4E
                                                                                                            Oggetto: STRUMENTAZIONE PER IMPIANTO BOTTINI COME RICHIESTO DA ENTI DI CONTROLLO AUTORIZZAZIONE AIA
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 5566.67
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 17-07-2014 al 22-08-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                              CF: 01942780154
                                                                                                            • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                              CF: 01942780154
                                                                                                            CIG: ZF110AC8C2
                                                                                                            Oggetto: TASCHE E CELLE FILTRANTI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 322.20
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 17-09-2014 al 30-10-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • ICAM srl
                                                                                                              CF: 02534850280
                                                                                                            • ICAM srl
                                                                                                              CF: 02534850280
                                                                                                            CIG: ZF110DE7D7
                                                                                                            Oggetto: FORNITURA RICAMBI MECCANICI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 7296.99
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 22-09-2014 al 29-09-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • OFF. MECC. RICCI FRANCO E C. SNC
                                                                                                              CF: 02209830401
                                                                                                            • OFF. MECC. RICCI FRANCO E C. SNC
                                                                                                              CF: 02209830401
                                                                                                            CIG: ZF1116E405
                                                                                                            Oggetto: FORNITURA CORONE ALLORO PER COMMEMORAZIONE DEFUNTI 2014
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 1656.60
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 01-11-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • FANTIN FIORI SNC DI GIORGIO FANTIN
                                                                                                              CF: 02638210274
                                                                                                            • FANTIN FIORI SNC DI GIORGIO FANTIN
                                                                                                              CF: 02638210274
                                                                                                            CIG: ZF11187217
                                                                                                            Oggetto: FORNIURA REAGENTI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 2628.50
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al 03-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • OXOID SPA
                                                                                                              CF: 00889160156
                                                                                                            • OXOID SPA
                                                                                                              CF: 00889160156
                                                                                                            CIG: ZF20D38EAB
                                                                                                            Oggetto: FORNITURA ANIDRIDE CARBONICA IN AUTOBOTTE
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 11480.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 6437.20
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 30-04-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • GENERAL GAS SRL
                                                                                                              CF: 01358910634
                                                                                                            • GENERAL GAS SRL
                                                                                                              CF: 01358910634
                                                                                                            CIG: ZF210CED1C
                                                                                                            Oggetto: CORSO REQUISITI STRUTTURALI DEI CIMITERI IN VENETO
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 250.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 19-09-2014 al 02-10-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • EURO.ACT S.R.L.
                                                                                                              CF: 01317570388
                                                                                                            • EURO.ACT S.R.L.
                                                                                                              CF: 01317570388
                                                                                                            CIG: ZF30D3B628
                                                                                                            Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 1100.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 461.38
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                              CF: 00170180277
                                                                                                            • SARLAT DI GIANCARLO BOSCO E C. SA
                                                                                                              CF: 00170180277
                                                                                                            CIG: ZF30DC2A0D
                                                                                                            Oggetto: ATTREZZATURE E SCAFFALATURE
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 6310.95
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 10-04-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • SILCOM SRL
                                                                                                              CF: 02347440279
                                                                                                            • SILCOM SRL
                                                                                                              CF: 02347440279
                                                                                                            CIG: ZF30E2CE2F
                                                                                                            Oggetto: FORNITURA 8 LETTORI TEMPERATURA TESTO 174T E 2 KIT 174T CON LETTORE TESTO
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 732.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 24-03-2014 al 31-03-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • TESTO SPA
                                                                                                              CF: 10498780153
                                                                                                            • TESTO SPA
                                                                                                              CF: 10498780153
                                                                                                            CIG: ZF30F6258D
                                                                                                            Oggetto: FORNITURA E POSA NUOVA LINEA ELLETTRICA C/O LABORATORIO
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 1450.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al 18-07-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • F.M. INSTALLAZIONI SRL
                                                                                                              CF: 03990590261
                                                                                                            • F.M. INSTALLAZIONI SRL
                                                                                                              CF: 03990590261
                                                                                                            CIG: ZF30FB92E0
                                                                                                            Oggetto: LOG-14/SN VALVOLE E RUBINETTI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 39800.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 1880.47
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 18-06-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • GREINER SPA
                                                                                                              CF: 00278160171
                                                                                                            • GREINER SPA
                                                                                                              CF: 00278160171
                                                                                                            CIG: ZF310C612C
                                                                                                            Oggetto: FORNITURA NR.6 MISURE DI LIVELLO DEP.VENEZIA
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 3146.95
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 02-10-2014 al 04-11-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                              CF: 01942780154
                                                                                                            • ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA
                                                                                                              CF: 01942780154
                                                                                                            CIG: ZF31104459
                                                                                                            Oggetto: COMPOSTER DOMESTICO 310 LT
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 975.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-10-2014 al 31-10-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
                                                                                                              CF: 01281780302
                                                                                                            • MATTIUSSI ECOLOGIA SPA
                                                                                                              CF: 01281780302
                                                                                                            CIG: ZF311AB325
                                                                                                            Oggetto: RITIRO IMPIANTO FILTRAZIONE C/O OSPEDALE LIDO DI VENEZIA
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 870.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 30-10-2014 al 30-11-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                                              CF: 02261620278
                                                                                                            • DEPURACQUE SERVIZI SRL
                                                                                                              CF: 02261620278
                                                                                                            CIG: ZF311ED803
                                                                                                            Oggetto: SVILUPPO SISTEMA IVR SU PIATTAFORMA INTERACTIVE
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 13850.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-03-2015
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • BIZMATICA SISTEMI SPA
                                                                                                              CF: 05091860964
                                                                                                            • BIZMATICA SISTEMI SPA
                                                                                                              CF: 05091860964
                                                                                                            CIG: ZF40D1333D
                                                                                                            Oggetto: RICAMBI AUTOMEZZI INDUSTRIALI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 9229.29
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • STEFANELLI SPA
                                                                                                              CF: 00611970286
                                                                                                            • STEFANELLI SPA
                                                                                                              CF: 00611970286
                                                                                                            CIG: ZF40E0C0EC
                                                                                                            Oggetto: VERIFICHE LGSL IMPIANTI DI MESSA A TERRA E ASCENSORI/PIATTAFORME ELEVATRICI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 13220.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 1110.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 27-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
                                                                                                              CF: 11498640157
                                                                                                            • BUREAU VERITAS ITALIA SPA
                                                                                                              CF: 11498640157
                                                                                                            CIG: ZF40E79CF1
                                                                                                            Oggetto: MATERIALE FERRAMENTA
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 132.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 130.24
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 15-04-2014 al 15-04-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • UTENSILERIA B.e S. SRL
                                                                                                              CF: 02781420274
                                                                                                            • UTENSILERIA B.e S. SRL
                                                                                                              CF: 02781420274
                                                                                                            CIG: ZF40EF634B
                                                                                                            Oggetto: TRESPOLO IN RETE REGGISACCO SENZA COPERCHIO MOD.80
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 4172.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 28-04-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • OFFICINA FIANDRI SRL
                                                                                                              CF: 00727610362
                                                                                                            • OFFICINA FIANDRI SRL
                                                                                                              CF: 00727610362
                                                                                                            CIG: ZF410418B0
                                                                                                            Oggetto: CILINDRO PER CARRO PRESSANTE CILINDRO PER PORTELLONE
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 1726.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 30-07-2014 al 30-07-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • C.M. SRL
                                                                                                              CF: 02186960262
                                                                                                            • C.M. SRL
                                                                                                              CF: 02186960262
                                                                                                            CIG: ZF50CCE47B
                                                                                                            Oggetto: FORNITURA FERRAMENTA E ATTREZATURA DI REPARTO
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 39145.32
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • SILCOM SRL
                                                                                                              CF: 02347440279
                                                                                                            • SILCOM SRL
                                                                                                              CF: 02347440279
                                                                                                            CIG: ZF50CD34E1
                                                                                                            Oggetto: RILIEVO TOPOGRAFICO PER PROGETTO OPERATIVO BONIFICA VILL. S.MARCO
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 2600.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 15-11-2013 al 29-11-2013
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • STUDIO GUZZO DEI GEOMETRI P. E N. GUZZO
                                                                                                              CF: 03100340268
                                                                                                            • STUDIO GUZZO DEI GEOMETRI P. E N. GUZZO
                                                                                                              CF: 03100340268
                                                                                                            CIG: ZF50D642B5
                                                                                                            Oggetto: ACQUISTI MATERIALE INFORMATICO 2014
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 6267.35
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 29-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
                                                                                                              CF: 01705000212
                                                                                                            • BECHTLE DIRECT G.M.B.H
                                                                                                              CF: 01705000212
                                                                                                            CIG: ZF50E06AE9
                                                                                                            Oggetto: MANUTENZIONE TELECONTROLLO
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 10411.50
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 10-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • ISET SRL
                                                                                                              CF: 00782160253
                                                                                                            • ISET SRL
                                                                                                              CF: 00782160253
                                                                                                            CIG: ZF50E30B83
                                                                                                            Oggetto: MANUTENZIONE AUTOMEZZI PER ESPURGO
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • ACTIVE SRL
                                                                                                              CF: 03471240261
                                                                                                            • ACTIVE SRL
                                                                                                              CF: 03471240261
                                                                                                            CIG: ZF50E5D25A
                                                                                                            Oggetto: MANUTENZIONE IDROPULITRICI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 3000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 619.85
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-04-2014 al 31-03-2015
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • PAT SRL
                                                                                                              CF: 04606590281
                                                                                                            • PAT SRL
                                                                                                              CF: 04606590281
                                                                                                            CIG: ZF50F148E5
                                                                                                            Oggetto: MANUTENZIONE SU MECCANICA AUTOVETTURE
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 1800.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 400.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 04-06-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • CHIMEKO SRL
                                                                                                              CF: 05520220962
                                                                                                            • CHIMEKO SRL
                                                                                                              CF: 05520220962
                                                                                                            CIG: ZF50F5E07A
                                                                                                            Oggetto: SERVIZI VARI RELATIVI IMPIANTI ANTINTRUSIONE
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 16876.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 13-06-2014 al 20-10-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • TELETRONICA SPA
                                                                                                              CF: 00490900305
                                                                                                            • TELETRONICA SPA
                                                                                                              CF: 00490900305
                                                                                                            CIG: ZF5101F6D6
                                                                                                            Oggetto: FORNITURA VALOVOLE A SFERA POTABILIZZATORE CHIOGGIA
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 473.28
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 11-07-2014 al 15-09-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • NOVELLO SRL
                                                                                                              CF: 02783670272
                                                                                                            • NOVELLO SRL
                                                                                                              CF: 02783670272
                                                                                                            CIG: ZF51068889
                                                                                                            Oggetto: FORNITURA MATERIALE FERRAMENTE DEP.VENEZIA
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 26.03
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 08-10-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • SCOMAZZON LIBERO SAS
                                                                                                              CF: 02042830279
                                                                                                            • SCOMAZZON LIBERO SAS
                                                                                                              CF: 02042830279
                                                                                                            CIG: ZF510DA158
                                                                                                            Oggetto: ILLUSTRAZ. FUNZION.ATTREZZ.DI REPARTO CIMITERI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 639.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 26-09-2014 al 30-09-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • F.LLI FERRETTI S.R.L.
                                                                                                              CF: 01442690366
                                                                                                            • F.LLI FERRETTI S.R.L.
                                                                                                              CF: 01442690366
                                                                                                            CIG: ZF511B518A
                                                                                                            Oggetto: CANCELLAZIONE SCRITTE
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 326.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 17-11-2014 al 17-11-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                                              CF: 03006650273
                                                                                                            • IL CERCHIO SOC.COOP.SOCIALE ONLUS
                                                                                                              CF: 03006650273
                                                                                                            CIG: ZF511EDA83
                                                                                                            Oggetto: PONTE RADIO UBIQUITI POWERBRIDGE M5
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 3760.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • TELETRONICA SPA
                                                                                                              CF: 00490900305
                                                                                                            • TELETRONICA SPA
                                                                                                              CF: 00490900305
                                                                                                            CIG: ZF604246A5
                                                                                                            Oggetto: PRODOTTI CHIMICI VARI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 1000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 30.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 06-02-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • XXXCRISTALSAPO DI AMORENA GIUSEPPE
                                                                                                              CF: 01836020261
                                                                                                            • XXXCRISTALSAPO DI AMORENA GIUSEPPE
                                                                                                              CF: 01836020261
                                                                                                            CIG: ZF60D0BA33
                                                                                                            Oggetto: MANUTENZIONE VEICOLI INDUSTRIALI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 3702.96
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • BROZZOLA DIESEL CENTER SRL
                                                                                                              CF: 04030280277
                                                                                                            • BROZZOLA DIESEL CENTER SRL
                                                                                                              CF: 04030280277
                                                                                                            CIG: ZF60D4F1B2
                                                                                                            Oggetto: NOLO CABINE WC MOBILI TIPO SEBACH ESERCIZIO 2014
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 6670.72
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 12-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • SEBACH SRL
                                                                                                              CF: 03912150483
                                                                                                            • SEBACH SRL
                                                                                                              CF: 03912150483
                                                                                                            CIG: ZF60D77DB5
                                                                                                            Oggetto: RICAMBI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 780.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • TRIMAR ELETTRONICA SRL
                                                                                                              CF: 03541050278
                                                                                                            • TRIMAR ELETTRONICA SRL
                                                                                                              CF: 03541050278
                                                                                                            CIG: ZF60D82368
                                                                                                            Oggetto: ACQUISTO RICAMBI AUTOMEZZI IVECO FIAT
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 5470.86
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • STEFANELLI SPA
                                                                                                              CF: 00611970286
                                                                                                            • STEFANELLI SPA
                                                                                                              CF: 00611970286
                                                                                                            CIG: ZF60E00922
                                                                                                            Oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA E SERVIZI DIVERSI NELLE AIUOLE E PARTERRES A VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI MOG
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 38798.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • VARROTO HOBBY VERDE SAS
                                                                                                              CF: 03364480263
                                                                                                            • VARROTO HOBBY VERDE SAS
                                                                                                              CF: 03364480263
                                                                                                            CIG: ZF60E06C29
                                                                                                            Oggetto: FORNITURA STRUMENTAZIONE
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 15000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 17-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • SIEMENS SPA
                                                                                                              CF: 00751160151
                                                                                                            • SIEMENS SPA
                                                                                                              CF: 00751160151
                                                                                                            CIG: ZF60E5B43A
                                                                                                            Oggetto: FORNITURA RICAMBI PER SPAZZATRICI STRADALI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 415.44
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
                                                                                                              CF: 03120060276
                                                                                                            • ESSEPI SNC SCHIAVON NICOLA E
                                                                                                              CF: 03120060276
                                                                                                            CIG: ZF610624CC
                                                                                                            Oggetto: APERTURA E CHISURA PARCHI DI PELLESTRINA VILLA TAICE ANNO 2014
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 1100.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 550.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 04-08-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • GRUPPO ANZIANI AUTOGESTITO ISOLA UN
                                                                                                              CF: 94040050273
                                                                                                            • GRUPPO ANZIANI AUTOGESTITO ISOLA UN
                                                                                                              CF: 94040050273
                                                                                                            CIG: ZF610E069A
                                                                                                            Oggetto: LENZINI CONSUNTIVO DEL 4/9/14 PER INTERVENTI SUL GRUPPO ELLETTROGENO CON MOTORE DORMAN C/O CA' EMILI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 5985.60
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 26-09-2014 al 26-09-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • LENZINI SRL
                                                                                                              CF: 00590300265
                                                                                                            • LENZINI SRL
                                                                                                              CF: 00590300265
                                                                                                            CIG: ZF61177098
                                                                                                            Oggetto: GIUFFRE' EDITORE ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA RIVISTA DE JURE /IUS EPLORER TOP MAIOR ON LINE
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 2200.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 05-11-2014 al 29-10-2017
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA
                                                                                                              CF: 00829840156
                                                                                                            • DOTT. A. GIUFFRE' EDITORE SPA
                                                                                                              CF: 00829840156
                                                                                                            CIG: ZF611E46BB
                                                                                                            Oggetto: RIFACIMENTO BUCHE PER IL COMPOSTAGGIO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA F. FILZI MESTRE VE
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 3900.33
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 24-11-2014 al 24-11-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                                              CF: 00703690271
                                                                                                            • SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LIBERT
                                                                                                              CF: 00703690271
                                                                                                            CIG: ZF70E4041C
                                                                                                            Oggetto: FORNITURA PRODOTTI PER LA SICUREZZA
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 1459.76
                                                                                                            Somme liquidate: € 64.32
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 11-03-2014 al 03-04-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • SIKURA SRL
                                                                                                              CF: 02988500274
                                                                                                            • SIKURA SRL
                                                                                                              CF: 02988500274
                                                                                                            CIG: ZF70E65937
                                                                                                            Oggetto: KIT ASPIRAZIONE FUMI E FILTRO A TASCHE
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 3139.95
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 26-03-2014 al 07-04-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • SILCOM SRL
                                                                                                              CF: 02347440279
                                                                                                            • SILCOM SRL
                                                                                                              CF: 02347440279
                                                                                                            CIG: ZF70F626A1
                                                                                                            Oggetto: REAGENTI DI LABORATORIO
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 78.32
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al 19-06-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • ZETALAB SRL
                                                                                                              CF: 03523260283
                                                                                                            • ZETALAB SRL
                                                                                                              CF: 03523260283
                                                                                                            CIG: ZF7100AFE6
                                                                                                            Oggetto: FORNITURA PICCOLE ATTREZZ. CIMITERI TERRAFERMA VE
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 1046.94
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 09-07-2014 al 08-08-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • SILCOM SRL
                                                                                                              CF: 02347440279
                                                                                                            • SILCOM SRL
                                                                                                              CF: 02347440279
                                                                                                            CIG: ZF711386D3
                                                                                                            Oggetto: MEB OFFERTA N.14/9278/87 DEL 07/10/2014 TRASDUTTORI DI CORRENTE PER SOLLEVAMENTO SM23A
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 478.15
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 14-10-2014 al 23-10-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • MEB S.R.L.
                                                                                                              CF: 02282890249
                                                                                                            • MEB S.R.L.
                                                                                                              CF: 02282890249
                                                                                                            CIG: ZF7120218C
                                                                                                            Oggetto: STAMPA VOLUMI FILIERA DEL VETRO
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 1080.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-05-2014 al 01-05-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • GRAFICHE BIESSE SAS
                                                                                                              CF: 00783930274
                                                                                                            • GRAFICHE BIESSE SAS
                                                                                                              CF: 00783930274
                                                                                                            CIG: ZF80D4F23C
                                                                                                            Oggetto: ATTIVAZIONE PULIZIE PRESIDIO DI PULIZIA AI WC MOBILI NOLEGGIATI DA VERITAS ESERCIZIO 2014
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 39900.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • OSPIC SRL
                                                                                                              CF: 03934240270
                                                                                                            • OSPIC SRL
                                                                                                              CF: 03934240270
                                                                                                            CIG: ZF80D52924
                                                                                                            Oggetto: LAVAGGI AUTOMEZZI ANNO 2014 AREA TERRITORIALE CAVARZERE
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • L E L LAVAGGI SAS
                                                                                                              CF: 03038120279
                                                                                                            • L E L LAVAGGI SAS
                                                                                                              CF: 03038120279
                                                                                                            CIG: ZF80DA3370
                                                                                                            Oggetto: MANUTENZIONE MECCANICA AUTOVEICOLI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 2000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • PASINI ALESSANDRO
                                                                                                              CF: PSNLSN67R29L736U
                                                                                                            • PASINI ALESSANDRO
                                                                                                              CF: PSNLSN67R29L736U
                                                                                                            CIG: ZF80E86122
                                                                                                            Oggetto: LOG-14/SN CONTATORI ACQUA
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 39800.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 39745.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 27-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • WATERTECH SPA
                                                                                                              CF: 12635270155
                                                                                                            • WATERTECH SPA
                                                                                                              CF: 12635270155
                                                                                                            CIG: ZF80F2DCAD
                                                                                                            Oggetto: IPOCLORITO DI SODIO PER DEPURATORE DI CHIOGGIA
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 19200.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 6201.60
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 19-06-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • BEC SRL
                                                                                                              CF: 01894190287
                                                                                                            • BEC SRL
                                                                                                              CF: 01894190287
                                                                                                            CIG: ZF80FAC071
                                                                                                            Oggetto: ADESIVI OVALI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 4500.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 16-06-2014 al 30-06-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • L'ARTEGRAFICA SNC
                                                                                                              CF: 02153630260
                                                                                                            • L'ARTEGRAFICA SNC
                                                                                                              CF: 02153630260
                                                                                                            CIG: ZF81082910
                                                                                                            Oggetto: DOCUMENTAZIONE VALUTAZIONE RISCHI IMPIANTO CA' SOLARO
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 2600.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 21-08-2014 al 16-10-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • STUDIO DI INGEGNERIA ING. ALARICO TESSARI
                                                                                                              CF: TSSLRC69C27L736D
                                                                                                            • STUDIO DI INGEGNERIA ING. ALARICO TESSARI
                                                                                                              CF: TSSLRC69C27L736D
                                                                                                            CIG: ZF811587E1
                                                                                                            Oggetto: RACCOLTA INDUMENTI USATI COMUNE DEL MIRANESE
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 20000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 22-10-2014 al 31-12-2015
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                              CF: 02840850271
                                                                                                            • IL GRILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
                                                                                                              CF: 02840850271
                                                                                                            CIG: ZF811D60DC
                                                                                                            Oggetto: FORNITURA MATERIALE DI LABORATORIO
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 864.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 09-12-2014 al 19-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • UNIFO SRL
                                                                                                              CF: 01595870278
                                                                                                            • UNIFO SRL
                                                                                                              CF: 01595870278
                                                                                                            CIG: ZF90C8733C
                                                                                                            Oggetto: VALVOLE E RUBINETTI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 39800.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 30274.90
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • GREINER SPA
                                                                                                              CF: 00278160171
                                                                                                            • GREINER SPA
                                                                                                              CF: 00278160171
                                                                                                            CIG: ZF90D3B4D5
                                                                                                            Oggetto: ALTRO RICAMBI MECCANICI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 5000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 1228.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-01-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • NOVARINI SRL
                                                                                                              CF: 01365510237
                                                                                                            • NOVARINI SRL
                                                                                                              CF: 01365510237
                                                                                                            CIG: ZF90DAC4D1
                                                                                                            Oggetto: BARISON ELETTROTECNICA SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN OFFICINA MOTORI ELETTRICI
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 10000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 8397.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
                                                                                                              CF: 03814680272
                                                                                                            • ELETTRONICA BARISON SNC DI BARISON
                                                                                                              CF: 03814680272
                                                                                                            CIG: ZF90F14DE5
                                                                                                            Oggetto: BIDONE CARELLATO DA 240 LT
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 26400.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 05-05-2014 al 30-06-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • EUROSINTEX SRL
                                                                                                              CF: 02448130167
                                                                                                            • EUROSINTEX SRL
                                                                                                              CF: 02448130167
                                                                                                            CIG: ZF9102C5D0
                                                                                                            Oggetto: POMPA PER DISERBO CARRELLATA PER CIMIT. MESTRE-VE
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 286.89
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 29-08-2014 al 15-09-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • ARTUSI GARDEN SNC
                                                                                                              CF: 03432080277
                                                                                                            • ARTUSI GARDEN SNC
                                                                                                              CF: 03432080277
                                                                                                            CIG: ZF9102E62B
                                                                                                            Oggetto: FORNITURA MATERILAE DI LABORATORIO
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 440.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 17-07-2014 al 10-09-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • LGC STANDARDS SRL
                                                                                                              CF: 03948960962
                                                                                                            • LGC STANDARDS SRL
                                                                                                              CF: 03948960962
                                                                                                            CIG: ZF9103AD34
                                                                                                            Oggetto: ELETTROPOMPA SOMMERSA PEDROLLO MOD. 12/12
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 1100.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 06-08-2014 al 20-08-2214
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • IRRIGAZIONE PIOVESE SNC
                                                                                                              CF: 03704270283
                                                                                                            • IRRIGAZIONE PIOVESE SNC
                                                                                                              CF: 03704270283
                                                                                                            CIG: ZF910D28D8
                                                                                                            Oggetto: RICAMBI PER MOTODEMOLITORE IN USO PRESSO IL SETTORE RETE ACQUEDOTTO TERRAFERMA VE
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 1046.52
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 20-10-2014 al 20-10-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • SILCOM SRL
                                                                                                              CF: 02347440279
                                                                                                            • SILCOM SRL
                                                                                                              CF: 02347440279
                                                                                                            CIG: ZF91125E48
                                                                                                            Oggetto: VERIFICA APP. DI SOLLEVAMENTO: GRU A STRUTTURA LIMITATA
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 218.45
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 24-10-2014 al 23-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
                                                                                                              CF: 03751610282
                                                                                                            • VERIFICHE INDUSTRIALI SRL
                                                                                                              CF: 03751610282
                                                                                                            CIG: ZFA0D5EFBC
                                                                                                            Oggetto: FORNITURA DI N.I FURGONE
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 12483.08
                                                                                                            Somme liquidate: € 12448.44
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 12-03-2014 al 31-03-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • STEFANELLI SPA
                                                                                                              CF: 00611970286
                                                                                                            • STEFANELLI SPA
                                                                                                              CF: 00611970286
                                                                                                            CIG: ZFA0F007AB
                                                                                                            Oggetto: CESOIA TAGLIAFERRI IDRAULICA
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 8727.46
                                                                                                            Somme liquidate: € 8596.55
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 30-05-2014 al 30-05-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • SILCOM SRL
                                                                                                              CF: 02347440279
                                                                                                            • SILCOM SRL
                                                                                                              CF: 02347440279
                                                                                                            CIG: ZFA11799DF
                                                                                                            Oggetto: FORNITURA FORMULARI A MODULO CONTINUO
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 2200.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 29-10-2014 al 30-11-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
                                                                                                              CF: 02360180265
                                                                                                            • IMOCO SPA STAMPATI E ACCESSORI PER
                                                                                                              CF: 02360180265
                                                                                                            CIG: ZFA11EA2FE
                                                                                                            Oggetto: RIPARAZIONE POMPE CENTRALINE IS3 E IS2 LIDO
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 12619.90
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 29-12-2014 al 12-01-2015
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                              CF: 00889400156
                                                                                                            • XYLEM WATER SOLUTION ITALIA SRL
                                                                                                              CF: 00889400156
                                                                                                            CIG: ZFC0E06883
                                                                                                            Oggetto: VERIFICA IMPIANTI PROTEZIONE CATODICA
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 6240.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 2120.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 04-03-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
                                                                                                              CF: 00186490397
                                                                                                            • ELETTROTECNICA ADRIATICA SRL
                                                                                                              CF: 00186490397
                                                                                                            CIG: ZFI11BDOE7
                                                                                                            Oggetto: TELEFONO MITEL MODELLO 5312 SEDE DI INSTALLAZIONE ASVO PORTOGRUARO
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 16965.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 17-12-2014 al 31-12-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
                                                                                                            • TELETRONICA SPA
                                                                                                              CF: 00490900305
                                                                                                            • TELETRONICA SPA
                                                                                                              CF: 00490900305
                                                                                                            CIG: ZO91110433
                                                                                                            Oggetto: FORNITURA GUANTI E SOTTOGUANTI D.P.I.
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 18000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 04-11-2014 al 31-03-2015
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • CALZA GIUSEPPE
                                                                                                              CF: CLZGPP42A29L736O
                                                                                                            • CALZA GIUSEPPE
                                                                                                              CF: CLZGPP42A29L736O
                                                                                                            CIG: ZOCOFFCBD7
                                                                                                            Oggetto: ESTRAZIONE ANAGRAFICA PER ALLINEAMENTO ARCHIVI TIA COMUNE DI MIRANO
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 900.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 01-07-2014 al 01-08-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • ACCATRE S.R.L.
                                                                                                              CF: 03805200270
                                                                                                            • ACCATRE S.R.L.
                                                                                                              CF: 03805200270
                                                                                                            CIG: ZOO110FFD0
                                                                                                            Oggetto: FORNITURA GUANTI D.P.I.
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 12000.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 0.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 03-10-2014 al 15-10-2014
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • GUANTI CANDOTTI DI CANDOTTI L. E C.
                                                                                                              CF: 00609390307
                                                                                                            • GUANTI CANDOTTI DI CANDOTTI L. E C.
                                                                                                              CF: 00609390307
                                                                                                            CIG: ZB91279A66
                                                                                                            Oggetto: CASSONI MODULARI PER ISOLE PEC
                                                                                                            Importo aggiudicato: € 21600.00
                                                                                                            Somme liquidate: € 24600.00
                                                                                                            Tempi di completamento: dal 23-12-2014 al 30-05-2015
                                                                                                            Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
                                                                                                            • ELBI SPA
                                                                                                              CF: 00838770287
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                                                                                                              CF: 00838770287